Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 28 июня 2007 г. N 690-Р
10 октября 2007 г., 26 декабря 2008 г.
Распоряжением Правительства Красноярского края от 27 августа 2008 г. N 105-Р настоящее Распоряжение признано утратившим силу с 1 января 2009 г.
Распоряжением Правительства Красноярского края от 26 декабря 2008 г. N 579-Р в настоящее Распоряжение внесены изменения
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края", в целях реализации программы социально-экономического развития Красноярского края до 2010 года утвердить ведомственную целевую программу "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2008-2010 годы" (прилагается).
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
2. Министерству образования и науки Красноярского края (Башев):
обеспечить представление в министерство экономики и регионального развития Красноярского края (Иванов) и министерство финансов Красноярского края (Котюков) ежеквартальной отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2008-2010 годы" до 10-го числа второго месяца квартала, следующего за отчетным;
довести контрольные показатели выполнения ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2008-2010 годы" до органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края.
3. Министерству финансов Красноярского края (Котюков) формирование среднесрочного финансового плана края и краевого бюджета на очередной финансовый год осуществлять с учетом расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2008-2010 годы."
4. Объемы средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2008-2010 годы" подлежат корректировке при уточнении показателей прогноза социально-экономического развития края на среднесрочный период.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края предусмотреть в программе социально-экономического развития муниципального образования мероприятия по взаимодействию с учреждениями профессионального образования, находящимися на территории муниципального образования.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Красноярского края - заместителя председателя Правительства Красноярского края О.А. Карлову.
7. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
8. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Губернатор края -
Председатель Совета
администрации края |
А.Г.Хлопонин |
Распоряжением Правительства Красноярского края от 26 декабря 2008 г. N 579-Р Программа настоящего Распоряжения изложена в новой редакции
Ведомственная целевая программа
"Развитие профессионального образования Красноярского края"
на 2008-2010 годы
(утв. Распоряжением Совета администрации Красноярского края
от 28 июня 2007 г. N 690-Р)
10 октября 2007 г., 26 декабря 2008 г.
1. Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной целевой программы |
|
"Развитие профессионального образования Красноярского края" на 2008-2010 годы (далее - Программа); |
Наименование органа исполнительной власти края |
|
министерство образования и науки Красноярского края (далее - Министерство); |
Основание для разработки ведомственной Программы |
|
постановление Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края"; |
Цель Программы |
|
повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка профессиональной мобильности населения Красноярского края; |
Задачи Программы |
|
приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с кадровыми потребностями развивающейся экономики; изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка труда; создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи; повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат; |
|
|
укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования; развитие научно-образовательного комплекса и социальной инфраструктуры ФГУ ВПО "Сибирский федеральный университет"; |
Показатели результативности Программы |
|
увеличение доли выпускников с повышенным уровнем квалификации от общего количества выпускников с 24% в 2007 году до 33% в 2010 году; увеличение доли реализуемых программ, содержащих региональный компонент, согласованный с работодателями, с 6% в 2007 году до 50% в 2010 году; увеличение доли учащихся и студентов, охваченных дополнительным образованием, с 39% в 2007 году до 56% в 2010 году; снижение удельного веса правонарушений, совершенных учащимися и студентами учреждений начального и среднего профессионального образования (далее - учреждений НПО, СПО), с 1,55% в 2007 году до 1,38% в 2010 году; увеличение доли мастеров, прошедших стажировки на предприятиях и организациях с целью повышения или подтверждения разряда, с 2,2% в 2007 году до 15% в 2010 году; обновление материально-технической базы в 20 учреждениях НПО, СПО; увеличение доли привлеченных студентов из других регионов Российской Федерации с 32% в 2007 году до 39% в 2010 году; увеличение доли привлеченных иностранных студентов и аспирантов с 0,7% в 2007 году до 5% в 2010 году; |
Целевые показатели Программы |
|
увеличение доли выпускников учреждений начального профессионального образования (далее - учреждений НПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений с 66,3% в 2007 году до 70,6% в 2010 году; увеличение доли выпускников учреждений среднего профессионального образования (далее - учреждений СПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений с 57,6% в 2007 году до 62,8% в 2010 году; увеличение доли взрослого населения, прошедшего профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в учреждениях НПО, СПО, к нормативному количеству учебных мест для взрослых с 63% в 2007 году до 69% в 2010 году. |
2. Основные разделы ведомственной целевой Программы
2.1. Цель и задачи деятельности Министерства в рамках реализации Программы
Цель - повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка профессиональной мобильности населения Красноярского края.
Задачи:
приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с кадровыми потребностями развивающейся экономики;
изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка труда;
создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи;
повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат;
укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования;
развитие научно-образовательного комплекса и социальной инфраструктуры ФГУ ВПО "Сибирский федеральный университет".
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов Министерства
Объем расходных обязательств краевого бюджета, формирующихся через министерство образования и науки Красноярского края, составляет 9 693 102,9 тыс. рублей, в том числе в 2008 году - 2 527 860,6 тыс. рублей, в том числе капитальные расходы 590 612,4 тыс. рублей. В 2009 году - 3 819 382,3 тыс. рублей, в том числе капитальные расходы - 1 494 986,3 тыс. рублей. В 2010 году - 3 345 860 тыс. рублей, в том числе капитальные расходы - 1 170 460,8 тыс. рублей.
Внебюджетная деятельность из общего объема финансирования составляет 481 012,0 тыс. рублей, в том числе в 2008 году - 174 385,1 тыс. рублей, в том числе капитальные расходы - 40 167,2 тыс. рублей. В 2009 году - 146 514,5 тыс. рублей, в том числе капитальные расходы - 18 500,0 тыс. рублей. В 2010 году - 160 112,4 тыс. рублей, в том числе капитальные расходы - 19 700 тыс. рублей.
Расходные обязательства по предметам ведения с указанием нормативно-правовых актов приведены в приложении N 1.
2.3. Планируемые результаты деятельности Министерства
Система показателей, необходимых для осуществления мониторинга оценки реализации Программы и степени достижения цели, решения задач, приведена в приложении N 2 к Программе. При реализации Программы планируется достижение следующих целевых показателей:
увеличение доли выпускников учреждений начального профессионального образования (далее - учреждений НПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений с 66,3% в 2007 году до 70,6% в 2010 году;
увеличение доли выпускников учреждений среднего профессионального образования (далее - учреждений СПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений с 57,6% в 2007 году до 62,8% в 2010 году;
увеличение доли взрослого населения, прошедшего профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в учреждениях НПО, СПО, к нормативному количеству учебных мест для взрослых с 63% в 2007 году до 69% в 2010 году.
Значения целевых показателей на долгосрочный период (до 2020 года) приведены в приложении N 2.1 к Программе.
2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям
Перечень мероприятий Программы, систематизированный по задачам, приведен в приложении N 3 к Программе.
Перечень объектов капитального строительства, предусмотренных Программой, приведен в приложении N 4 к Программе.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств приведено в приложении N 5 к Программе.
Планируемые объемы финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления приведены в приложении N 6 к Программе, отдельно по каждой задаче - в приложении N 7 к Программе.
2.5. План действий по реализации мероприятий Программы
План действий министерства образования и науки Красноярского края представлен в приложении N 8 к Программе.
Приложение N 1
Расходные обязательства министерства образования и науки Красноярского края и формирование доходов
|
|
|
тыс. руб. |
|||
N п/п |
Наименование |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
|
Расходные обязательства |
1 384 643,3 |
1 745 348,1 |
2 527 860,6 |
3 819 382,3 |
3 345 860,0 |
1 |
Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Организация предоставления начального, среднего и дополнительного профессионального образования в учреждениях, подведомственных министерству образования и науки Красноярского края |
477 023,40 |
535 003,00 |
1 123 800,80 |
1 149 204,7 |
629 168,0 |
|
Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Организация предоставления дополнительного образования детям в подведомственных министерству образования и науки Красноярского края учреждениях |
691,4 |
742,90 |
811,30 |
1 082,5 |
1 194,4 |
|
Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, подведомственных министерству образования и науки Красноярского края, в том числе в части оплаты труда работников органов государственной власти субъекта Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации |
713 190,1 |
864 115,40 |
1 091 411,30 |
1 154 300,2 |
1 238 913,2 |
|
Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Поддержка КГБУ "Дом культуры учащихся и работников профессионального образования Красноярского края" |
580 |
902,50 |
1 488,10 |
1 618,3 |
1 734,1 |
|
2 |
Закон РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников |
|
8 461,10 |
22 264,50 |
19 177,8 |
20 738,9 |
|
3 |
Закон Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5717 "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
|
|
|
|
|
Проведение семинаров-тренингов для психологов, социальных педагогов учреждений НПО, СПО; проведение краевых конкурсов; оснащение спортивным оборудованием и инвентарем; создание досуговых центров для пропаганды здорового образа жизни (подпункты 1.6; 1.23; 1.29; 1.39) |
|
1 118,50 |
580,00 |
270,0 |
|
|
4 |
Закон Красноярского края от 30.09.2004 N 12-2276 "О краевой целевой программе "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Красноярского края на 2004-2008 годы" |
|
|
|
|
|
Укрепление и развитие материально-технической базы краевых государственных учреждений НПО в целях проведения подготовки, повышение квалификации и переподготовки кадров для агропромышленного комплекса |
3 964,8 |
4 660,00 |
4 640,00 |
|
|
|
5 |
Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 "О краевом бюджете на 2007 год" |
|
|
|
|
|
статья 8 |
|
|
|
|
|
|
Осуществление расходов на пополнение материальной базы профессионально-технических училищ, находящихся в ведении ФГУ Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Красноярскому краю |
|
5 893,60 |
|
|
|
|
6 |
Закон Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5700 "О краевой целевой программе "Кадровое обеспечение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Красноярского края" на 2007-2009 годы" |
|
|
|
|
|
Открытие новых профессий и направлений подготовки, востребованных организациями, участвующими в освоении территории Красноярского края; обеспечение качества профессиональной подготовки и переподготовки за счет приведения его в соответствие с квалификационными требованиями работодателей; укрепление и развитие материально-технической базы учреждений, реализующих программы подготовки и переподготовки кадров для инвестиционных проектов |
|
48 921,60 |
49 903,00 |
51 325,0 |
|
|
7 |
Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5664 "О краевой целевой программе "Дети" |
|
|
|
|
|
Реконструкция спортивных дворов, в том числе разработка проектно-сметной документации в краевых государственных образовательных учреждениях НПО, СПО |
|
11 344,80 |
12 301,00 |
14 845,0 |
|
|
8 |
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Осуществление мероприятий по реализации прав на отдых и оздоровление |
972,4 |
2 540,20 |
3 389,40 |
3 619,9 |
3 848,0 |
|
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Предоставление дополнительных гарантий права на образование |
155 482,80 |
191 192,20 |
209 072,90 |
415 414,4 |
441 585,5 |
|
9 |
Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Предоставление государственных премий Красноярского края в области профессионального образования |
391,2 |
4 367,30 |
4 501,10 |
4 521,7 |
4 541,0 |
|
10 |
Закон Красноярского края от 06.07.2006 N 19-5049 "О краевых именных стипендиях для учащихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, расположенных на территории Красноярского края" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Выплата краевых именных стипендий |
0 |
249,50 |
659,10 |
765,6 |
782,1 |
|
11 |
Закон Красноярского края от 06.07.2006 N 19-5051 "О краевых именных стипендиях для студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Красноярского края" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Выплата краевых именных стипендий |
0 |
1 250,50 |
1 611,40 |
1 613,2 |
1 628,5 |
|
12 |
Закон Красноярского края от 28.04.2005 N 14-3365 "Об организации работы по патронатному воспитанию в Красноярском крае" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Выплаты патронатному воспитателю |
1 904,5 |
1 554,70 |
1 426,70 |
1 624,0 |
1 726,3 |
|
13 |
Постановление Совета администрации Красноярского края от 28.10.2005 N 285-п "Об утверждении Программы реформирования региональных финансов Красноярского края на 2006-2007 годы" |
|
|
|
|
|
Осуществление мероприятий по переводу бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, в форму негосударственных организаций |
12 034,0 |
170,40 |
|
|
|
|
14 |
Закон Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4323 "О предоставлении в 2006 году выплат работникам федеральных, краевых государственных учреждений, государственных органов, финансируемых из бюджетов соответствующего уровня, муниципальных учреждений" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Предоставление выплат работникам краевых государственных учреждений |
8 863,5 |
|
|
|
|
|
15 |
Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 "О краевом бюджете на 2007 год" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Осуществление расходов на реализацию пункта 7 части 1 статьи 1 Закона Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа от 7 декабря 2005 года N 97-ОкЗ "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района отдельными государственными полномочиями в области образования, предоставления дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части предоставления начального и среднего профессионального образования (в государственном образовательном учреждении среднего профессионального образования "Таймырский колледж") |
|
62 859,90 |
|
|
|
|
16 |
Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 "О краевом бюджете на 2008 год" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Расходы на финансирование краевой адресной инвестиционной программы |
|
|
|
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
|
|
Итого по предметам ведения |
1 372 609,3 |
1 745 348,10 |
2 527 860,60 |
3 819 382,30 |
3 345 860,00 |
|
Формирование доходов |
|
|
|
|
|
17 |
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе от: |
|
|
|
|
|
платной образовательной деятельности, предоставления платных дополнительных услуг |
78 719,4 |
81 440,30 |
100 597,4 |
104 400,2 |
112 449,7 |
|
учебно-производственной деятельности мастерских, учебных хозяйств, магазинов, подразделений образовательных учреждений |
18 427,2 |
19 741,60 |
19 685,4 |
26 591,7 |
32 116,3 |
|
предпринимательской деятельности торговли покупными товарами, оборудованием, посредническими услугами |
1 066,1 |
3 862,8 |
2 107,6 |
1 700,6 |
1 152,9 |
|
ведения приносящих доход иных внереализационных операций |
637,2 |
722 |
743,0 |
831,2 |
851,2 |
|
добровольных пожертвований, целевых взносов физических и (или) юридических лиц |
2 798,20 |
5 309,90 |
515,4 |
543,0 |
547,0 |
|
средств, поступающих в виде платы за проживание в общежитиях, жилых домах |
10 744 |
9 824,8 |
8 706,8 |
12 447,8 |
12 995,3 |
|
средств, поступающих от арендаторов на возмещение эксплутационных, коммунальных и хозяйственных услуг |
2 550,3 |
2 823,9 |
2 744,4 |
|
|
|
Итого доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
114 942,4 |
123 725,30 |
135 100,0 |
146 514,50 |
160 112,40 |
|
18 |
Доходы за счет безвозмездных поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
7 850,8 |
3 647,80 |
17 414,8 |
|
|
19 |
Итого доходов |
122 793,2 |
127 373,10 |
152 514,8 |
146 514,50 |
160 112,40 |
Приложение N 2
Цель, задачи и показатели результативности
N |
Цель, задачи и показатели результативности |
Ед. изм. |
Вес показателя результа-тивности |
Источник информации |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
Цель - повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка профессиональной мобильности населения Красноярского края | |||||||||
|
Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений начального профессионального образования (НПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений |
% |
х |
стат. отчетность |
63,1 |
66,3 |
67 |
67,9 |
70,6 |
|
Доля выпускников государственных (муниципальных) учреждений среднего профессионального образования (СПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений |
% |
х |
стат. отчетность |
57,4 |
57,6 |
58,8 |
60,7 |
62,8 |
|
Доля взрослого населения, прошедшего профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в учреждениях НПО, СПО, к нормативному количеству учебных мест для взрослых |
% |
х |
ведомственная отчетность |
61 |
63 |
65 |
67 |
69 |
1.1. |
Задача 1. Приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с кадровыми потребностями развивающейся экономики |
||||||||
1.1.1. |
Доля профессий (специализаций, квалификаций), вводимых в текущем году, от общего перечня реализуемых профессий (специализаций, квалификаций) НПО, СПО |
% |
0,04 |
ведомственная отчетность |
10 |
11,4 |
12 |
12 |
12 |
1.1.2. |
Доля учреждений профессионального образования, размещающих информацию об образовательных услугах на официальных сайтах |
ед. |
0,04 |
ведомственная отчетность |
5 |
7,8 |
25 |
100 |
100 |
1.1.3. |
Доля безработных граждан, прошедших обучение по рабочим профессиям, от числа завершивших обучение по направлению службы занятости |
% |
0,04 |
ведомственная отчетность |
84 |
84 |
85 |
86 |
87 |
1.2. |
Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка труда |
||||||||
1.2.1. |
Доля выпускников с повышенным уровнем квалификации от общего количества выпускников |
% |
0,04 |
стат. отчетность |
22 |
24 |
27 |
30 |
33 |
1.2.2. |
Доля реализуемых программ, содержащих региональный компонент, согласованный с работодателями |
% |
0,04 |
ведомственная отчетность |
4 |
6 |
24 |
38 |
50 |
1.2.3. |
Доля мастеров, подтвердивших или повысивших разряды (прошедших стажировку на предприятиях), в общей их численности |
% |
0,04 |
ведомственная отчетность |
1,1 |
2,2 |
7 |
14 |
15 |
1.2.4. |
Удельный вес преподавателей, прошедших повышение квалификации и переподготовку в текущем году, в общей их численности |
% |
0,04 |
ведомственная отчетность |
10 |
12 |
14 |
18 |
19 |
1.2.5. |
Доля педагогов и мастеров, занятых внедрением в учебный процесс новых образовательных, информационных технологий, в общей их численности |
% |
0,04 |
ведомственная отчетность |
17 |
20 |
23 |
26 |
30 |
1.3. |
Задача 3. Создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи |
||||||||
1.3.1. |
Удельный вес правонарушений, совершенных учащимися и студентами учреждений НПО, СПО |
% |
0,04 |
стат. отчетность |
1,6 |
1,55 |
1,48 |
1,4 |
1,38 |
1.3.2. |
Количество учащихся и студентов - призеров краевых, российских и международных конкурсов профессионального мастерства |
чел. |
0,04 |
ведомственная отчетность |
25 |
39 |
55 |
67 |
77 |
1.3.3. |
Доля учащихся и студентов, охваченных дополнительным образованием, от общего количества учащихся |
% |
0,04 |
ведомственная отчетность |
36 |
39 |
44 |
50 |
56 |
1.3.4. |
Удельный вес учреждений, имеющих органы ученического самоуправления |
% |
0,04 |
ведомственная отчетность |
20 |
30 |
60 |
100 |
100 |
1.4. |
Задача 4. Повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат |
||||||||
1.4.1. |
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в учреждениях НПО, всего |
чел. |
0,03 |
стат. отчетность |
4,4 |
4,4 |
4,4 |
4,7 |
4,7 |
в том числе на мастера производственного обучения |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
16,2 |
||||
1.4.2. |
Численность студентов учреждений СПО на одного работающего, всего |
чел. |
0,03 |
стат. отчетность |
3,2 |
3,2 |
4 |
4 |
4 |
в том числе на мастера производственного обучения |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
||||
1.4.3. |
Доля привлеченных внебюджетных средств в общем объеме средств государственных (муниципальных) учреждений НПО |
% |
0,03 |
ведомственная отчетность |
8,2 |
7,3 |
7,9 |
8,4 |
8,9 |
учреждений СПО |
|
|
14,5 |
8,6 |
9,3 |
9,9 |
10,5 |
||
1.4.4. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений НПО, всего |
руб. |
0,03 |
стат. отчетность |
7851,9 |
8 967,8 |
10 825,1 |
11 855,6 |
12 685,5 |
в том числе на мастера производственного обучения |
|
|
6710,5 |
7 924,8 |
9 637,4 |
10 554,9 |
11 293,7 |
||
1.4.5. |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений СПО, всего |
руб. |
0,03 |
стат. отчетность |
8443 |
11 240,1 |
13 302,3 |
14 568,7 |
15 588,5 |
1.4.6 |
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в расчете на одного обучающегося НПО |
руб. |
0,03 |
ведомственная отчетность |
47658 |
53 294,9 |
80 908,1 |
86 377,7 |
91 661,0 |
СПО |
31406,43 |
60 640,3 |
67 218,1 |
98 929,8 |
67 071,3 |
||||
1.4.7. |
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на НПО |
руб. |
0,03 |
ведомственная отчетность |
1 215 279 |
1 435 436,2 |
2 048 269,3 |
2 177 322,6 |
1 956 963,4 |
СПО |
126 567,9 |
249 352,9 |
340 526,9 |
508 400,0 |
317 247,3 |
||||
1.4.8 |
Количество автономных учреждений НПО, СПО |
ед. |
0,03 |
ведомственная отчетность |
0 |
0 |
1 |
3 |
5 |
1.4.9. |
Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в субъекте Российской Федерации |
% |
0,03 |
ведомственная отчетность |
0 |
0 |
1,41 |
4,35 |
7,58 |
1.4.10. |
Доля расходов консолидированного бюджета учреждений ПО на финансирование услуг, оказываемых автономными учреждениями ПО, в общем объеме расходов консолидированного бюджета министерства |
% |
0,03 |
ведомственная отчетность |
0 |
0 |
2,25 |
3,76 |
6,91 |
1.4.11. |
Количество учебных заведений начального профессионального образования, реализующих образовательные программы с использованием механизма нормативного финансирования. |
ед. |
0,03 |
ведомственная отчетность |
0 |
0 |
0 |
5 |
12 |
1.5. |
Задача 5. Укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования |
||||||||
1.5.1. |
Количество созданных современных учреждений (Центров) начального и среднего профессионального образования |
ед. |
0,04 |
ведомственная отчетность |
0 |
0 |
5 |
12 |
20 |
1.5.2. |
Количество учреждений, реорганизованных путем присоединения |
ед. |
0,03 |
ведомственная отчетность |
3 |
4 |
4 |
3 |
3 |
1.5.3. |
Отношение числа учащихся 9 классов к числу обучающихся на базе основного общего образования на первых курсах в учреждениях НПО |
чел. |
0,01 |
стат. отчетность |
5 |
4 |
4 |
4 |
4 |
1.5.4. |
Отношение числа учащихся 9 классов к числу обучающихся на базе основного общего образования на первых курсах в учреждениях СПО |
чел. |
0,01 |
стат. отчетность |
7 |
5 |
6 |
6 |
6 |
1.5.5. |
Отношение числа учащихся 11 классов к числу обучающихся на базе среднего (полного) общего образования на первых курсах в учреждениях НПО |
чел. |
0,01 |
стат. отчетность |
15 |
7 |
8 |
8 |
8 |
1.5.6. |
Отношение числа учащихся 11 классов к числу обучающихся на базе среднего (полного) общего образования на первых курсах в учреждениях СПО |
чел. |
0,01 |
стат. отчетность |
|
15 |
16 |
16 |
16 |
1.6. |
Задача 6. Развитие научно-образовательного комплекса и социальной инфраструктуры ФГУ ВПО "Сибирский федеральный университет" |
||||||||
1.6.1. |
Увеличение доли привлеченных студентов и аспирантов из других регионов Российской Федерации от общего количества студентов и аспирантов ФГУ ВПО "Сибирский федеральный университет" |
% |
0,04 |
стат. отчетность |
30 |
32 |
34 |
37 |
39 |
1.6.2. |
Увеличение доли привлеченных иностранных студентов и аспирантов от общего количества студентов и аспирантов ФГУ ВПО "Сибирский федеральный университет" |
% |
0,04 |
стат. отчетность |
0,4 |
0,7 |
1,2 |
3 |
5 |
Приложение N 2.1
Перечень
целевых показателей на долгосрочный период
N п/п |
Цель, целевые показатели |
Ед. измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
Долгосрочный период по годам |
||||||||||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1. |
Цель - повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка профессиональной мобильности населения Красноярского края |
||||||||||||||||
1.1. |
Доля выпускников государственных учреждений НПО, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, от общей численности выпускников таких учреждений |
% |
63,1 |
66,3 |
67 |
67,9 |
70,6 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
1.2. |
Доля выпускников государственных учреждений СПО, трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, от общей численности выпускников таких учреждений |
% |
57,4 |
57,6 |
58,8 |
60,7 |
62,8 |
63,8 |
64,8 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
1.3. |
Доля взрослого населения, прошедшего профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации в учреждениях НПО, СПО, к нормативному количеству учебных мест для взрослых |
% |
61 |
63 |
65 |
67 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
Приложение N 3
Распределение планируемых расходов Министерства
по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
"Развитие профессионального образования Красноярского края" на 2008-2010 годы
N п/п |
Цель, задачи, мероприятия |
Срок выполнения |
Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. руб. |
||||
всего |
в том числе по годам (текущий год и плановый период) |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
Цель - повышение эффективности профессионального образования в обеспечении отраслей экономики востребованными кадрами и поддержка профессиональной мобильности населения Красноярского края | |||||||
1.1. |
Задача 1. Приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с кадровыми потребностями развивающейся экономики |
|
10 843,50 |
3 125,80 |
3 800,10 |
3 917,60 |
|
1.1.1. |
Формирование и распределение государственного задания на подготовку рабочих кадров и специалистов: |
2008-2010 |
|
|
|
|
|
формирование и согласование контрольных цифр приема в образовательные учреждения профессионального образования, подведомственные Министерству, совместно с органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Красноярского края, агентством труда и занятости населения Красноярского края и отраслевыми министерствами края |
|
|
|
|
|
||
разработка и апробация механизма распределения государственного задания на подготовку кадров по востребованным профессиям на конкурсной основе |
2010 |
150,00 |
|
|
150,00 |
||
1.1.2. |
Разработка и реализация мероприятий по развитию начального и среднего профессионального образования на территории края (совместно с работодателями, органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края) |
2008-2010 |
2 929,90 |
914,60 |
976,90 |
1 038,40 |
|
1.1.3. |
Проведение мониторинга: |
2008-2010 |
1 142,50 |
403,50 |
430,90 |
308,10 |
|
мнения трудоспособного населения, работодателей об уровне качества образовательных услуг, предоставляемых учреждениями НПО, СПО | |||||||
реализации Программы развития | |||||||
1.1.4. |
Размещение сведений о состоянии дел и перспективах подготовки кадров для инвестиционных проектов, ведущих отраслей края в средствах массовой информации, на наружных носителях и в полиграфических изданиях |
1 раз в кв. |
5 446,30 |
1 646,30 |
1 900,00 |
1 900,00 |
|
1.1.5. |
Организация профориентационных мероприятий, направленных на привлечение школьников и взрослого населения к получению профессий в учреждениях НПО и СПО |
2008-2010 |
1 174,80 |
161,40 |
492,30 |
521,10 |
|
1.2. |
Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка труда |
|
117 338,10 |
40 249,00 |
36 761,30 |
40 327,80 |
|
1.2.1. |
Разработка образовательных программ на основе исследований квалификационных требований, предъявляемых к рабочим и служащим в ведущих отраслях края, и их экспертиза |
ежегод. |
8 343,00 |
1 355,80 |
3 448,00 |
3 539,20 |
|
1.2.2. |
Модернизация и приобретение модульных программ для реализации в учреждениях НПО и СПО |
2008-2010 |
14 619,60 |
7 682,60 |
3 362,60 |
3 574,40 |
|
1.2.3. |
Совершенствование профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров |
2008-2010 |
3 973,80 |
1 053,20 |
1 424,90 |
1 495,70 |
|
1.2.4. |
Управление качеством образования на основе создания системы оценки качества профессионального образования, сертификации профессиональных квалификаций |
2008-2010 |
1 152,60 |
359,80 |
384,30 |
408,50 |
|
1.2.5. |
Обеспечение условий для лицензирования, аттестации и государственной аккредитации учреждений НПО, СПО |
2008-2010 |
14 738,30 |
2 535,00 |
5 915,30 |
6 288,00 |
|
1.2.6. |
Обеспечение учащихся и студентов ученическими медалями, аттестационно-бланочной документацией |
2008-2010 |
6 502,60 |
2 030,00 |
2 168,00 |
2 304,60 |
|
1.2.7. |
Поддержка устойчивого функционирования учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений НПО, СПО |
2008-2010 |
68 008,20 |
25 232,60 |
20 058,20 |
22 717,40 |
|
1.3. |
Задача 3. Создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодежи |
|
76 473,1 |
27 974,7 |
31 353,4 |
17 145,0 |
|
1.3.1. |
Организация производственной деятельности во внеучебное время |
2008-2010 |
10 684,8 |
3 335,6 |
3 562,4 |
3 786,8 |
|
|
Организация деятельности летних молодежных лагерей труда и отдыха |
|
6 135,0 |
2 022,6 |
1 992,6 |
2 119,8 |
|
1.3.2. |
Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив: |
2008-2010 |
|
|
|
|
|
становление профессионального мастерства учащихся и студентов (конкурсы технического творчества и профмастерства по ведущим отраслям экономики, олимпиады по спецдисциплинам, участие в российских, международных конкурсах профмастерства и технического творчества) |
2008-2010 |
681,0 |
64,6 |
298,8 |
317,6 |
||
"Школа молодого лидера" (семинары, слеты, конференции для ученического актива и лидеров молодежных инициатив) |
2008-2010 |
620,5 |
193,7 |
206,9 |
219,9 |
||
проектно-аналитические, экспертные семинары для педагогов дополнительного образования |
2008-2010 |
551,6 |
172,2 |
183,9 |
195,5 |
||
1.3.3. |
Предоставление краевых именных стипендий |
2008-2010 |
7 059,9 |
2 270,5 |
2 378,8 |
2 410,6 |
|
1.3.4. |
Обеспечение привлекательности здорового образа жизни, профилактика правонарушений и наркозависимости: |
2008-2010 |
|
|
|
|
|
проведение спортивных мероприятий (краевые спартакиады, турниры, участие в российских соревнованиях) |
2008-2010 |
1 853,3 |
578,6 |
617,9 |
656,8 |
||
подготовка учащихся и студентов к службе в армии: допризывная подготовка (приобретение макетов оружия, обмундирования, наглядных пособий, обустройство полосы препятствий и т.д.) |
2008-2010 |
1 602,5 |
500,0 |
534,4 |
568,1 |
||
оснащение спортивных, тренажерных залов, патриотических и туристических клубов (3 зала, 2 клуба ежегодно) |
2008-2010 |
2 758,0 |
860,0 |
920,0 |
978,0 |
||
мероприятия по профилактике правонарушений и наркозависимости (краевые семинары, акции, исследования) |
2008-2010 |
896,2 |
279,8 |
298,8 |
317,6 |
||
мероприятия по организации оздоровительной компании детей и подростков |
2008-2010 |
10 857,3 |
3 389,4 |
3 619,9 |
3 848,0 |
||
1.3.5. |
Проведение семинаров-тренингов для психологов, социальных педагогов учреждений НПО, СПО; проведение краевых конкурсов; оснащение спортивным оборудованием; создание досуговых центров (в рамках реализации КЦП "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы) |
2008-2009 |
850,0 |
580,0 |
270,0 |
|
|
1.3.6. |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений на территории учебных заведений НПО, СПО (в рамках КЦП "Дети") |
2008-2009 |
27 146,0 |
12 301,0 |
14 845,0 |
|
|
1.3.7. |
Оплата работы патронатных воспитателей |
2008-2010 |
4 777,0 |
1 426,7 |
1 624,0 |
1 726,3 |
|
1.4. |
Задача 4. Повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат |
2008-2010 |
6 238 664,70 |
2 073 230,60 |
2 049 997,80 |
2 115 436,30 |
|
1.4.1. |
Внедрение современных экономических и управленческих механизмов |
2008-2010 |
2 443,40 |
807,20 |
793,10 |
843,10 |
|
1.4.2. |
Обеспечение устойчивого функционирования учреждений НПО, СПО |
2008-2010 |
6 236 221,30 |
2 072 423,40 |
2 049 204,70 |
2 114 593,20 |
|
1.5. |
Задача 5. Укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования |
|
1 249 783,50 |
383 280,50 |
697 469,70 |
169 033,30 |
|
1.5.1. |
Реструктуризация учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
КГБОУ СПО "Сосновоборский автомеханический техникум" путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональный лицей N 55", г. Сосновоборск |
2008 |
|
|
|
|
|
ГОУ "Профессиональное училище N 76", с. Краснотуранск, путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 90", с. Идринское |
2008 |
|
|
|
|
||
ГОУ "Профессиональное лицей N 30", г. Дивногорск, путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 42", г. Дивногорск |
2008 |
|
|
|
|
||
ГОУ "Профессиональное училище N 102", г. Назарово, путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 38", г. Назарово |
2008 |
|
|
|
|
||
ГОУ "Профессиональное училище N 17", г. Норильск, путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 57", г. Норильск |
2008 |
|
|
|
|
||
ГОУ "Профессиональное училище N 76", с. Краснотуранск, путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 90", с. Идринское |
2009 |
|
|
|
|
||
ГОУ "Профессиональное училище N 75", с. Казанцево, путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 44", п. Шушенское |
2009 |
|
|
|
|
||
ГОУ "Профессиональное училище N 27", г. Канск, путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональный лицей N 12", г. Канск |
2009 |
|
|
|
|
||
Создание учебно-производственного комплекса на базе ГОУ СПО "Шушенский сельскохозяйственный колледж" и ГОУ НПО "Профессиональный лицей N 75", с. Казанцево |
2010 |
|
|
|
|
||
ГОУ СПО "Красноярский монтажный колледж" путем присоединения к нему ГОУ НПО "Профессиональное училище N 21", г. Красноярск |
2010 |
|
|
|
|
||
ГОУ "Профессиональный лицей N 40", г. Ачинск, путем присоединения к нему ГОУ "Профессиональное училище N 65", с. Большой Улуй |
2010 |
|
|
|
|
||
1.5.2. |
Мониторинг реализации моделей подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов на базе современных учреждений (Центров) профессионального образования |
2008-2010 |
2 068,00 |
645,60 |
689,50 |
732,90 |
|
1.5.3. |
Оснащение 20 современных учреждений (Центров) профессионального образования по приоритетным отраслям экономики края |
2008-2010 |
782 083,00 |
268 758,00 |
513 325,00 |
|
|
1.5.4. |
Открытие новых профессий и направлений подготовки; обеспечение качества профессиональной подготовки и укрепление материально-технической базы учреждений, реализующих программы подготовки и переподготовки кадров для инвестиционных проектов (в рамках реализации КЦП "Кадровое обеспечение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Красноярского края" на 2007-2009 годы) |
2008-2009 |
101 228,00 |
49 903,00 |
51 325,00 |
|
|
1.5.5. |
Приобретение учебно-производственного оборудования (в том числе компьютерной техники), учебно-методической литературы для образовательных учреждений профессионального образования |
2008-2010 |
300 104,70 |
37 930,10 |
113 611,80 |
148 562,80 |
|
1.5.6. |
Обеспечение функционирования аппарата Министерства |
2008-2010 |
59 659,80 |
21 403,80 |
18 518,40 |
19 737,60 |
|
1.5.7. |
Приобретение оборудование для учреждений агропромышленного комплекса Красноярского края |
2008 |
4 640,00 |
4 640,00 |
|
|
|
1.6. |
Задача 6. Развитие научно-образовательного комплекса и социальной инфраструктуры ФГУ "Сибирский федеральный университет" |
|
2 000 000,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|
1.6.1. |
Проектирование объектов социальной и инженерной инфраструктуры |
2009 |
208 140,00 |
|
208 140,00 |
|
|
1.6.2. |
Строительство учебных, лабораторных, административных корпусов и здания библиотеки |
2009-2010 |
1 791 860,00 |
|
791 860,00 |
1 000 000,00 |
|
|
Всего по Программе |
|
9 693 102,90 |
2 527 860,60 |
3 819 382,30 |
3 345 860,00 |
Приложение N 4
Перечень
объектов капитального строительства на период до ввода
строительных объектов (за счет всех источников финансирования)
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода |
Остаток стоимости строительства в ценах контракта (тыс. руб.) по состоянию на 01.01.08 |
Объем капитальных вложений, тыс. рублей |
Примечание |
|||||||
предыдущий год (отчет) |
текущий год и плановый период |
по годам до ввода объекта |
|||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
||||
Главный распорядитель: министерство строительства и архитектуры Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|||||
1 |
Библиотека на 900 тыс. томов с ректоратом / г. Красноярск |
833 000,00 |
|
|
388 000,00 |
120 000,00 |
|
|
|
|
|
2 |
Учебно-лабораторный корпус |
99 100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Комплекс зданий. 1-я очередь / г. Красноярск |
|
|
|
288 000,00 |
143 000,00 |
|
|
|
|
|
4 |
Учебно-лабораторный корпус Института инженерной физики и радиоэлектроники / г. Красноярск |
|
|
|
78 000,00 |
450 000,00 |
500 000,00 |
|
|
|
|
5 |
Корпус выращивания монокристаллов (окончание строительства) /г. Красноярск |
|
|
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
6 |
Учебно-лабораторный корпус Института нефти и газа |
|
|
|
80 140,00 |
550 000,00 |
500 000,00 |
|
|
|
|
7 |
Электронная библиотека |
|
|
|
270 000,00 |
|
|
|
|
|
|
8 |
Общежитие N 1 / г. Красноярск |
|
|
|
88 430,00 |
|
|
|
|
|
|
9 |
Общежитие N 2 / г. Красноярск |
|
|
|
73 430,00 |
|
|
|
|
|
|
10 |
Комплекс общежитий N 1 / г. Красноярск |
|
|
|
15 000,00 |
275 000,00 |
275 000,00 |
|
|
|
|
11 |
Комплекс общежитий N 2 / г. Красноярск |
|
|
|
35 000,00 |
300 000,00 |
600 000,00 |
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
1 326 000,00 |
1838000,00 |
1 875 000,00 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
326 000,00 |
838 000,00 |
875 000,00 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
1 000 000,00 |
1000000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 5
Распределение планируемых объемов финансирования Министерства
по источникам и направлениям расходования средств
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|||
всего |
в том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||
|
2008 |
2009 |
2010 |
|
всего |
9 693 102,9 |
2 527 860,60 |
3 819 382,3 |
3 345 860,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
краевой бюджет |
9 212 090,9 |
2 353 475,50 |
3 672 867,8 |
3 185 747,6 |
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
481 012,0 |
174 385,1 |
146 514,5 |
160 112,4 |
из них: |
|
|
|
|
капитальные вложения |
3 256 059,5 |
590 612,40 |
1 494 986,3 |
1 170 460,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
краевой бюджет |
3 177 692,3 |
550 445,20 |
1 476 486,3 |
1 150 760,8 |
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
78 367,2 |
40 167,20 |
18 500,0 |
19 700,0 |
Приложение N 6
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора
государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе Министерства)
тыс. руб. | ||||
Классификация операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
||
2008 |
2009 |
2010 |
||
Сумма средств краевого бюджета, в том числе: |
9 693 102,90 |
2 527 860,60 |
3 819 382,30 |
3 345 860,00 |
200 Расходы |
6 650 436,50 |
2 037 653,60 |
2 502 985,00 |
2 109 797,90 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
3 530 319,50 |
1 106 606,10 |
1 169 562,00 |
1 254 151,40 |
211 Заработная плата |
2 766 436,90 |
867 479,10 |
915 908,20 |
983 049,60 |
212 Прочие выплаты |
45 694,80 |
15 194,80 |
15 261,80 |
15 238,20 |
213 Начисления на оплату труда |
718 187,80 |
223 932,20 |
238 392,00 |
255 863,60 |
220 Приобретение услуг |
1 973 581,80 |
621 080,20 |
906 754,00 |
445 747,60 |
221 Услуги связи |
21 213,90 |
6 806,60 |
6 921,10 |
7 486,20 |
222 Транспортные услуги |
19 984,70 |
7 083,00 |
6 289,90 |
6 611,80 |
223 Коммунальные услуги |
559 225,40 |
161 311,90 |
190 960,40 |
206 953,10 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
1 690,80 |
1 146,60 |
246,00 |
298,20 |
225 Услуги по содержанию имущества |
792 382,90 |
310 508,70 |
367 979,70 |
113 894,50 |
В том числе капитальный ремонт |
710 212,10 |
276 719,70 |
343 387,30 |
90 105,10 |
226 Прочие услуги |
579 084,10 |
134 223,40 |
334 356,90 |
110 503,80 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
619 805,70 |
151 099,40 |
238 747,90 |
229 958,40 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
619 805,70 |
151 099,40 |
238 747,90 |
229 958,40 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
526 729,50 |
158 867,90 |
187 921,10 |
179 940,50 |
300 Поступление нефинансовых активов |
3 042 666,40 |
490 207,00 |
1 316 397,30 |
1 236 062,10 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
2 545 847,40 |
313 892,70 |
1 151 599,00 |
1 080 355,70 |
В том числе приобретение основных средств |
2 545 847,40 |
313 892,70 |
1 151 599,00 |
1 080 355,70 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
496 819,00 |
176 314,30 |
164 798,30 |
155 706,40 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Приложение N 7
Распределение планируемых объемов финансирования Министерства
по статьям экономической классификации расходов бюджета (по каждой задаче ведомственной программы)
тыс. руб. | ||||
Классификация операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период) |
||
2008 |
2009 |
2010 |
||
Задача 1. Приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с кадровыми потребностями развивающейся экономики |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
10 843,50 |
3 125,80 |
3 800,10 |
3 917,60 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
|
211 Заработная плата |
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
10 822,00 |
3 104,30 |
3 800,10 |
3 917,60 |
221 Услуги связи |
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
32,30 |
32,30 |
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
В том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
10 789,70 |
3 072,00 |
3 800,10 |
3 917,60 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
21,50 |
21,50 |
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
|
|
|
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
В том числе приобретение основных средств |
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
10 843,50 |
3 125,80 |
3 800,10 |
3 917,60 |
Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка труда |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
110 349,70 |
36 458,40 |
35 355,80 |
38 535,50 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
42 216,50 |
13 188,50 |
13 620,70 |
15 407,30 |
211 Заработная плата |
33 250,60 |
10 363,00 |
10 737,30 |
12 150,30 |
212 Прочие выплаты |
255,30 |
110,50 |
70,20 |
74,60 |
213 Начисления на оплату труда |
8 710,60 |
2 715,00 |
2 813,20 |
3 182,40 |
220 Приобретение услуг |
50 930,00 |
20 008,80 |
14 976,90 |
15 944,30 |
221 Услуги связи |
783,20 |
335,00 |
201,20 |
247,00 |
222 Транспортные услуги |
826,00 |
349,60 |
230,80 |
245,60 |
223 Коммунальные услуги |
874,80 |
246,70 |
296,00 |
332,10 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
225,00 |
60,00 |
80,00 |
85,00 |
225 Услуги по содержанию имущества |
4 528,20 |
3 987,50 |
262,10 |
278,60 |
В том числе капитальный ремонт |
3 639,60 |
3 639,60 |
|
|
226 Прочие услуги |
43 692,80 |
15 030,00 |
13 906,80 |
14 756,00 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
17 203,20 |
3 261,10 |
6 758,20 |
7 183,90 |
300 Поступление нефинансовых активов |
6 988,40 |
3 790,60 |
1 405,50 |
1 792,30 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
3 598,90 |
2 712,00 |
466,90 |
420,00 |
В том числе приобретение основных средств |
3 598,90 |
2 712,00 |
466,90 |
420,00 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
3 389,50 |
1 078,60 |
938,60 |
1 372,30 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
117 338,10 |
40 249,00 |
36 761,30 |
40 327,80 |
Задача 3. Создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодёжи |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
29 758,50 |
9 652,10 |
9 802,90 |
10 303,50 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
27,60 |
8,60 |
9,20 |
9,80 |
211 Заработная плата |
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
27,60 |
8,60 |
9,20 |
9,80 |
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
12 765,80 |
4 305,40 |
4 100,20 |
4 360,20 |
221 Услуги связи |
8,10 |
2,50 |
2,70 |
2,90 |
222 Транспортные услуги |
118,50 |
40,10 |
38,10 |
40,30 |
223 Коммунальные услуги |
78,20 |
21,10 |
26,90 |
30,20 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
15,30 |
15,30 |
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
58,20 |
18,60 |
19,20 |
20,40 |
В том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
12 487,50 |
4 207,80 |
4 013,30 |
4 266,40 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
10 857,30 |
3 389,40 |
3 619,90 |
3 848,00 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
10 857,30 |
3 389,40 |
3 619,90 |
3 848,00 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
6 107,80 |
1 948,70 |
2 073,60 |
2 085,50 |
300 Поступление нефинансовых активов |
46 714,60 |
18 322,60 |
21 550,50 |
6 841,50 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
30 504,00 |
13 491,00 |
16 035,00 |
978,00 |
В том числе приобретение основных средств |
30 504,00 |
13 491,00 |
16 035,00 |
978,00 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
16 210,60 |
4 831,60 |
5 515,50 |
5 863,50 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
76 473,10 |
27 974,70 |
31 353,40 |
17 145,00 |
Задача 4. Повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
5 606 404,80 |
1 781 280,80 |
1 875 570,50 |
1 949 553,50 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
3 440 890,40 |
1 077 152,40 |
1 140 925,70 |
1 222 812,30 |
211 Заработная плата |
2 695 955,20 |
844 412,00 |
893 322,10 |
958 221,10 |
212 Прочие выплаты |
44 797,50 |
14 851,70 |
14 928,80 |
15 017,00 |
213 Начисления на оплату труда |
700 137,70 |
217 888,70 |
232 674,80 |
249 574,20 |
220 Приобретение услуг |
1 053 427,50 |
402 870,50 |
320 509,80 |
330 047,20 |
221 Услуги связи |
19 321,00 |
6 125,20 |
6 349,90 |
6 845,90 |
222 Транспортные услуги |
16 625,30 |
5 526,70 |
5 410,50 |
5 688,10 |
223 Коммунальные услуги |
558 272,40 |
161 044,10 |
190 637,50 |
206 590,80 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
1 332,10 |
952,90 |
166,00 |
213,20 |
225 Услуги по содержанию имущества |
174 975,10 |
125 185,20 |
25 273,80 |
24 516,10 |
В том числе капитальный ремонт |
94 312,90 |
91 938,10 |
1 150,00 |
1 224,80 |
226 Прочие услуги |
282 901,60 |
104 036,40 |
92 672,10 |
86 193,10 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
608 936,80 |
147 698,40 |
235 128,00 |
226 110,40 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
608 936,80 |
147 698,40 |
235 128,00 |
226 110,40 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
503 150,10 |
153 559,50 |
179 007,00 |
170 583,60 |
300 Поступление нефинансовых активов |
632 259,90 |
291 949,80 |
174 427,30 |
165 882,80 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
157 987,90 |
122 429,60 |
17 083,10 |
18 475,20 |
В том числе приобретение основных средств |
157 987,90 |
122 429,60 |
17 083,10 |
18 475,20 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
474 272,00 |
169 520,20 |
157 344,20 |
147 407,60 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче 4 |
6 238 664,70 |
2 073 230,60 |
2 049 997,80 |
2 115 436,30 |
Задача 5. Укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
684 940,00 |
207 136,50 |
370 315,70 |
107 487,80 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
47 185,00 |
16 256,60 |
15 006,40 |
15 922,00 |
211 Заработная плата |
37 231,10 |
12 704,10 |
11 848,80 |
12 678,20 |
212 Прочие выплаты |
614,40 |
224,00 |
253,60 |
136,80 |
213 Начисления на оплату труда |
9 339,50 |
3 328,50 |
2 904,00 |
3 107,00 |
220 Приобретение услуг |
637 496,50 |
190 791,20 |
355 227,00 |
91 478,30 |
221 Услуги связи |
1 101,60 |
343,90 |
367,30 |
390,40 |
222 Транспортные услуги |
2 414,90 |
1 166,60 |
610,50 |
637,80 |
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
86,10 |
86,10 |
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
612 821,40 |
181 317,40 |
342 424,60 |
89 079,40 |
В том числе капитальный ремонт |
612 259,60 |
181 142,00 |
342 237,30 |
88 880,30 |
226 Прочие услуги |
21 072,50 |
7 877,20 |
11 824,60 |
1 370,70 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
11,60 |
11,60 |
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
11,60 |
11,60 |
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
246,90 |
77,10 |
82,30 |
87,50 |
300 Поступление нефинансовых активов |
564 843,50 |
176 144,00 |
327 154,00 |
61 545,50 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
561 896,60 |
175 260,10 |
326 154,00 |
60 482,50 |
В том числе приобретение основных средств |
561 896,60 |
175 260,10 |
326 154,00 |
60 482,50 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
2 946,90 |
883,90 |
1 000,00 |
1 063,00 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче 5 |
1 249 783,50 |
383 280,50 |
697 469,70 |
169 033,30 |
Задача 6. Развитие научно-образовательного комплекса и социальной инфраструктуры ФГУ ВПО "Сибирский федеральный университет" |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
208 140,00 |
|
208 140,00 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
|
211 Заработная плата |
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
208 140,00 |
|
208 140,00 |
|
221 Услуги связи |
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
В том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
208 140,00 |
|
208 140,00 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
1 791 860,00 |
|
791 860,00 |
1 000 000,00 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
1 791 860,00 |
|
791 860,00 |
1 000 000,00 |
В том числе приобретение основных средств |
1 791 860,00 |
|
791 860,00 |
1 000 000,00 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче 6 |
2 000 000,00 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
Приложение N 8
План
действий Министерства по реализации программных мероприятий на 2008 год
N |
Мероприятие, осуществляемое министерством образования и науки Красноярского края |
Срок реализации |
Ответственный |
1.1. |
Задача 1. Приведение объемов и направлений профессиональной подготовки и переподготовки в соответствие с кадровыми потребностями развивающейся экономики |
|
|
1.1.1 |
Формирование и распределение государственного задания на подготовку рабочих кадров и специалистов |
01.04.2008 |
Никитина О.Н., заместитель министра |
1.1.2 |
Разработка и реализация мероприятий по развитию начального и среднего профессионального образования на территории края (совместно с работодателями, органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края) |
01.12.2008 |
Никитина О.Н., заместитель министра |
1.1.3 |
Проведение мониторинга мнения трудоспособного населения, работодателей об уровне качества образовательных услуг, предоставляемых учреждениями НПО, СПО |
08.12.2008 |
Никитина О.Н., заместитель министра |
1.1.4 |
Размещение сведений о состоянии дел и перспективах подготовки кадров для инвестиционных проектов, ведущих отраслей края в средствах массовой информации, на наружных носителях и в полиграфических изданиях |
01.12.2008 |
Никитина О.Н., заместитель министра |
1.1.5 |
Организация профориентационных мероприятий, направленных на привлечение школьников и взрослого населения к получению профессий в учреждениях НПО и СПО |
01.06.2008 |
Толстой Д.А., директор учебно-методического центра дополнительного профессионального образования (далее - УМЦ ДПО) |
1.2 |
Задача 2. Изменение содержания и качества подготовки с учетом требований рынка труда |
|
|
1.2.1 |
Разработка образовательных программ на основе исследований квалификационных требований, предъявляемых к рабочим и служащим в ведущих отраслях края, и их экспертиза |
04.10.2008 |
Толстой Д.А., директор УМЦ ДПО |
1.2.2 |
Модернизация и приобретение модульных программ для реализации в учреждениях НПО и СПО |
01.09.2008 |
Толстой Д.А., директор УМЦ ДПО |
1.2.3 |
Совершенствование профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров |
01.12.2008 |
Толстой Д.А., директор УМЦ ДПО |
1.2.4 |
Управление качеством образования на основе создания системы оценки качества профессионального образования, сертификации профессиональных квалификаций |
01.12.2008 |
Толстой Д.А., директор УМЦ ДПО |
1.2.5 |
Обеспечение условий для лицензирования, аттестации и государственной аккредитации учреждений НПО, СПО |
01.12.2008 |
Никитина О.Н., заместитель министра |
1.2.6 |
Обеспечение учащихся и студентов ученическими медалями, аттестационно-бланочной документацией |
01.05.2008 |
Никитина О.Н., заместитель министра |
1.2.7 |
Поддержка устойчивого функционирования учреждений, обеспечивающих деятельность учреждений НПО, СПО |
01.12.2008 |
Никитина О.Н., заместитель министра |
|
Задача 3. Создание социально-образовательной среды, привлекательной для молодёжи |
|
|
1.3.1 |
Организация производственной деятельности во внеучебное время |
01.12.2008 |
Директора ОУ |
1.3.2 |
Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив |
01.12.2008 |
Никитина О.Н., заместитель министра |
1.3.3 |
Предоставление краевых именных стипендий |
01.12.2008 |
Никитина О.Н., заместитель министра |
1.3.4 |
Обеспечение привлекательности здорового образа жизни, профилактика правонарушений и наркозависимости |
01.12.2008 |
Никитина О.Н., заместитель министра |
1.3.5 |
Проведение семинаров-тренингов для психологов, социальных педагогов учреждений НПО, СПО; проведение краевых конкурсов; оснащение спортивным оборудованием; создание досуговых центров (в рамках реализации КЦП "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы) |
01.12.2008 |
Никитина О.Н., заместитель министра |
1.3.6 |
Строительство и реконструкция спортивных сооружений на территории учебных заведений НПО, СПО (в рамках КЦП "Дети") |
01.12.2008 |
Никитина О.Н., заместитель министра |
1.3.7 |
Оплата работы патронатных воспитателей |
01.12.2008 |
Директора ОУ |
|
Задача 4. Повышение эффективности управления на основе внедрения государственно-общественных механизмов и современных экономических отношений, ориентированных на результат |
|
|
1.4.1 |
Внедрение современных экономических и управленческих механизмов |
01.12.2008 |
Никитина О.Н., заместитель министра |
1.4.2 |
Обеспечение устойчивого функционирования учреждений НПО, СПО |
01.12.2008 |
Никитина О.Н., заместитель министра |
|
Задача 5. Укрепление материально-технической базы и реструктуризация краевой сети учреждений профессионального образования |
|
|
1.5.1 |
Реструктуризация учреждений |
01.10.2008 |
Никитина О.Н., заместитель министра |
1.5.2 |
Мониторинг реализации моделей подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов на базе современных учреждений (Центров) профессионального образования |
01.12.2008 |
Никитина О.Н., заместитель министра |
1.5.3 |
Оснащение 20 современных учреждений (Центров) профессионального образования по приоритетным отраслям экономики края |
01.12.2008 |
Никитина О.Н., заместитель министра |
1.5.4 |
Открытие новых профессий и направлений подготовки; обеспечение качества профессиональной подготовки и укрепление материально-технической базы учреждений, реализующих программы подготовки и переподготовки кадров для инвестиционных проектов (в рамках реализации КЦП "Кадровое обеспечение инвестиционных проектов, реализуемых на территории Красноярского края" на 2007-2009 годы) |
01.12.2008 |
Никитина О.Н., заместитель министра |
1.5.5 |
Приобретение учебно-производственного оборудования (в том числе компьютерной техники), учебно-методической литературы для образовательных учреждений профессионального образования |
01.12.2008 |
Никитина О.Н., заместитель министра |
1.5.6. |
Приобретение оборудование для учреждений агропромышленного комплекса Красноярского края |
01.12.2008 |
Никитина О.Н., заместитель министра |
|
Задача 6. Развитие научно-образовательного комплекса и социальной инфраструктуры ФГУ ВПО "Сибирский федеральный университет" |
|
|
1.6.1 |
Проектирование объектов социальной и инженерной инфраструктуры |
Начало работ с 01.01.2009 г. |
Никитина О.Н., заместитель министра |
1.6.2 |
Строительство учебных, лабораторных, административных корпусов и здания библиотеки, объектов социальной и инженерной инфраструктуры |
Начало работ с 01.01.2009 г. |
Никитина О.Н., заместитель министра |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 28 июня 2007 г. N 690-Р Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие профессионального образования Красноярского края на 2007-2009 годы" (утратило силу)
Настоящее Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования
Текст Распоряжения опубликован в Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края от 28 июня 2007 г. N 30(182)/1
Распоряжением Правительства Красноярского края от 27 августа 2008 г. N 105-Р настоящее Распоряжение признано утратившим силу с 1 января 2009 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Распоряжение Правительства Красноярского края от 26 декабря 2008 г. N 579-Р
Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 10 октября 2007 г. N 1138-Р
Изменения вступают в силу с 1 января 2008 г.