Распоряжение Совета администрации Красноярского края
от 10 октября 2007 г. N 1134-Р
Распоряжением Правительства Красноярского края от 29 августа 2008 г. N 110-Р настоящее Распоряжение признано утратившим силу с 1 января 2009 г.
1. В соответствии с указами Губернатора Красноярского края от 22.12.2006 N 146-уг "О временных системе и структуре исполнительных органов государственной власти нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края", от 04.06.2007 N 74-уг "О Совете администрации Красноярского края", постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края" внести в распоряжение Совета администрации Красноярского края от 27.06.2007 N 664-р следующие изменения:
в пунктах 1, 2, 4 распоряжения слова "на период 2007-2009 годы" заменить словами "на период 2008-2010 годы";
абзацы 1, 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Департаменту образования, науки, культуры и спорта администрации Красноярского края (Шишмарев):
обеспечить представление в департамент экономического планирования и промышленной политики администрации Красноярского края (Акбулатов) и департамент финансов администрации Красноярского края (Котюков) ежеквартальной отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы "Развитие культуры Красноярского края" на 2008-2010 годы до 10-го числа второго месяца квартала, следующего за отчетным;";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Департаменту финансов администрации Красноярского края (Котюков) осуществлять финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие культуры Красноярского края" на 2008-2010 годы в соответствии с законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год";
приложение к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
3. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор края -
Председатель Совета
администрации края |
А.Г.Хлопонин |
Ведомственная целевая программа
"Развитие культуры Красноярского края"
на 2008-2010 годы
(утв. Распоряжением Совета администрации Красноярского края
от 27 июня 2007 г. N 664-Р
(в редакции Распоряжения Совета администрации Красноярского края
от 10 октября 2007 г. N 1134-Р))
1. Паспорт
ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной целевой программы |
"Развитие культуры Красноярского края" на 2008-2010 годы (далее - Программа) |
Наименование органа исполнительной власти края |
департамент образования, науки, культуры и спорта администрации Красноярского края |
Основание для разработки Программы |
постановление Совета администрации Красноярского края от 28.10.2005 N 285-п "Об утверждении Программы реформирования региональных финансов Красноярского края на 2006-2007 годы" постановление Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края" |
Цели и задачи | стратегическая цель - создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности Цель 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края. Задача 1.1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края. Задача 1.2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края. Задача 1.3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края. Цель 2. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края. Задача 2.1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура". Задача 2.2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката. Задача 2.3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края. Задача 2.4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры. Цель 3. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура". Задача 3.1. Поддержка одаренных детей и молодежи. Задача 3.2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации. |
Показатели результативности |
Доля государственных краевых музеев, оснащенных современными системами обеспечения безопасности, возрастет с 59% в 2006 году до 100% в 2010 году. Количество посетителей государственных краевых музеев на 1000 чел. населения возрастет с 281 человека в 2006 году до 297 человек в 2010 году. Количество посетителей государственных краевых библиотек на 1000 чел. населения возрастет с 208 человек в 2006 году до 212 человек в 2010 году. Количество посетителей государственных краевых театрально-зрелищных и концертных учреждений на 1000 чел. населения возрастет с 412 человек в 2006 году до 435 человек в 2010 году. Количество специалистов отрасли "культура", повысивших квалификацию, возрастет с 1999 человек в 2006 году до 2055 человек в 2010 году. Количество учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования отрасли "культура" возрастет с 2083 человек в 2006 году до 2107 человек в 2010 году. |
2. Основные разделы
ведомственной целевой программы
2.1. Цели и задачи деятельности органа исполнительной власти края
Основой для определения целей деятельности органа исполнительной власти края являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, а также связанные с необходимостью обеспечения указанных прав приоритеты государственной региональной культурной политики.
Стратегической целью деятельности органа исполнительной власти края на среднесрочную перспективу является создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности.
Достижение данной цели возможно при выполнении следующих тактических целей и задач:
Цель 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края.
Задача 1.1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края.
Задача 1.2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края.
Задача 1.3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края.
Цель 2. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края.
Задача 2.1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура".
Задача 2.2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката.
Задача 2.3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края.
Задача 2.4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры.
Цель 3. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура".
Задача 3.1. Поддержка одаренных детей и молодежи.
Задача 3.2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов органа
исполнительной власти края
Расходные обязательства и формирование доходов приведены в приложении N 1.
Общий объем исполняемых расходных обязательств агентства культуры администрации края на 2008-2010 годы составляет 5 830 226,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
2008 год - 2 104 973,60 тыс. рублей;
2009 год - 1 634 296,70 тыс. рублей;
2010 год - 2 090 956,10 тыс. рублей.
Расходные обязательства в отчетном периоде (2006-2007 годы), а также в плановый период (2008-2010 годы) на основании нормативных правовых актов и решений, указанных в приложении N 1, включают в себя:
оплату труда и начисление на оплату труда работников средних специальных учебных заведений, учебных заведений и курсов по переподготовке кадров, государственных краевых учреждений культуры, учреждений кинематографии, аппарата исполнительных органов государственной власти;
компенсацию стоимости проезда работников средних специальных учебных заведений, государственных краевых учреждений культуры и членов их семей к месту отдыха и обратно в период отпуска;
обеспечение деятельности средних специальных учебных заведений;
обеспечение деятельности учебных заведений и курсов по переподготовке кадров;
обеспечение деятельности государственных краевых учреждений культуры;
обеспечение деятельности государственных краевых учреждений кинематографии;
обеспечение деятельности аппарата исполнительных органов государственной власти края;
мероприятия по оздоровительной кампании для одаренных детей;
расходы на погашение кредиторской задолженности государственных краевых учреждений культуры;
расходы на аренду квартир для художественно-артистического персонала;
расходы на приобретение литературы для библиотек края;
расходы на реализацию краевой адресной инвестиционной программы.
Также в плановом периоде в реестр включены следующие расходные обязательства:
расходы на приобретение музыкальных инструментов для государственных краевых учреждений культуры;
расходы на приобретение специализированной мебели для государственных краевых библиотек и музеев;
расходы на реализацию краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы;
субсидии на реализацию краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы;
расходы на реализацию краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы";
расходы на реализацию краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы;
реализацию мероприятий в рамках проектов "Год культуры", "Государственный социально-творческий заказ", "Кочующая культурная столица";
гранты Губернатора Красноярского края учреждениям культуры библиотечного, клубного, музейного типов;
индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края работникам учреждений культуры и образования;
"Культура Красноярья" на 2010-2012 годы.
Общий объем доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, по агентству культуры администрации края на 2008-2010 годы составляет 392 421,80 тыс. рублей, в том числе по годам:
2008 год - 120 514,90 тыс. рублей;
2009 год - 131 959,10 тыс. рублей;
2010 год - 139 947,80 тыс. рублей.
2.3. Планируемые результаты деятельности органа
исполнительной власти края
Система показателей результатов деятельности органа исполнительной власти края представлена в приложении N 2.
2.4. Распределение расходов органа исполнительной власти края
по целям, задачам и программам
Распределение бюджетных расходов по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям приведено в приложениях N 3, 4, 5, 6, 7.
Приложение 1
к ведомственной целевой
программе
Расходные обязательства
агентства культуры администрации Красноярского края и формирование
доходов
N п/п |
Наименование | Отчетный период | Плановый среднесрочный период | |||||
наименование | нормативно-правовое регулирование, влияющее на размер финансирования |
объем расходов в 2006 году |
объем расходов в 2007 году |
объем расходов в 2008 году |
объем расходов в 2009 году |
объем расходов в 2010 году |
||
введение | установление | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Расходные обязательства | ||||||||
1 | Расходы на реализацию краевой целевой программы "Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в Красноярском крае" на 2006-2007 годы за исключением субсидий местным бюджетам |
п.2 ст. 26.3, 26.14 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст.85 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.98 N 145-ФЗ |
пп.2.1 п.II Закона края от 06.12.2006 N 16-4140 "О краевой целевой программе "Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в Красноярском крае" на 2006-2007 годы" |
7 730,00 | 8 880,00 | |||
2 | Оплата труда, начисления на оплату труда работникам государственных краевых средних специальных учебных заведений |
п.2 ст. 26.3, 26.14 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст.85 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.98 N 145-ФЗ |
ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений" постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 29-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных образовательных учреждений на 2006-2007 годы" |
114 668,82 | 144 728,22 | 158 605,71 | 170 480,39 | 20 258,15 |
3 | Компенсация стоимости проезда работников государственных краевых средних специальных учебных заведений и членов их семей к месту отдыха и обратно в период отпуска |
ст.33 ФЗ от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ст.6 Закон края# от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями" |
960,00 | 1 120,40 | 1 220,40 | 1 303,87 | 1 383,41 |
4 | Обеспечение деятельности государственных краевых средних специальных учебных заведений |
ст.26.3 п.2 ФЗ от 06.10.99 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст.29 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" |
ст.8 Закона края от 03.12.04 N 12-2674 "Об образовании" |
40 200,89 | 61 712,85 | 54 025,32 | 52 385,81 | 230 953,39 |
5 | Выплаты работникам государственных краевых средних специальных учебных заведений в связи с повышением уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в размере 1,5 тыс.руб. |
пп.24 п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" |
п.1 ст.1 Закона края от 20.12.2005 N 17-4323 "О предоставлении в 2006 году выплат работникам федеральных, краевых государственных учреждений, государственных органов, финансируемых из бюджетов соответствующего уровня, муниципальных учреждений" |
886,50 | ||||
6 | Оплата труда, начисления на оплату труда работникам государственных краевых учебных заведений и курсов по переподготовке кадров |
п.2 ст. 26.3, 26.14 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст.85 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.98 N 145-ФЗ |
ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений" постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 29-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных образовательных учреждений на 2005-2006 годы" |
8 271,93 | 10 215,39 | 11 353,91 | 12 055,02 | 13 246,80 |
7 | Обеспечение деятельности государственных краевых учебных заведений и курсов по переподготовке кадров |
п.2 ст. 26.3, 26.14 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст.29 Закона РФ N 3266-1 от 10.07.1992 "Об образовании" |
ст.8 Закона края от 03.12.04 N 12-2674 "Об образовании" |
6 761,47 | 6 255,10 | 5 713,05 | 6 313,68 | 6 261,56 |
8 | Выплаты работникам государственных краевых учебных заведений и курсов по переподготовке кадров в связи с повышением уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в размере 1,5 тыс.руб. |
пп.24 п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" |
п.1 ст.1 Закона края от 20.12.2005 N 17-4323 "О предоставлении в 2006 году выплат работникам федеральных, краевых государственных учреждений, государственных органов, финансируемых из бюджетов соответствующего уровня, муниципальных учреждений" |
76,50 | ||||
9 | Мероприятия по оздоровительной кампании детей для одаренных детей |
п.2 ст. 26.3, 26.14 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст. 29, 37 Закона РФ N 3266-1 от 10.07.1992 "Об образовании" |
ст.13 Закона края "О защите прав ребенка" N 12-961 от 02.11.2000 |
4 264,00 | 5 222,07 | 5 578,22 | 5 916,40 | 6 289,13 |
10 | Оплата труда, начисления на оплату труда работников государственных краевых учреждений культуры |
п.2 ст. 26.3, 26.14 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст.85 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.98 N 145-ФЗ |
ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", постановление Совета администрации края от 31.01.05 N 28-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений культуры на 2006-2007 годы" |
415 149,45 | 518 034,93 | 561 558,13 | 603 665,33 | 666 096,60 |
11 | Компенсация стоимости проезда работников государственных краевых учреждений культуры и членов их семей к месту отдыха и обратно в период отпуска |
ст.33 ФЗ от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ст.6 Закона края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями" |
2 500,00 | 4 353,99 | 4 376,59 | 4 694,84 | 4 969,82 |
12 | Обеспечение деятельности государственных краевых учреждений культуры |
ст.39 Основ законодательства РФ о культуре N 3612-1 от 09.10.1992, п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" |
ст.21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 6, 8, 18 Закона края от 17.05.99 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае" |
190 451,10 | 390 445,99 | 379 669,74 | 303 934,43 | 277 734,80 |
13 | Выплаты работникам государственных краевых учреждений культуры в связи с повышением уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в размере 1,5 тыс.руб. |
пп.24 п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" |
п.1 ст.1 Закона края от 20.12.2005 N 17-4323 "О предоставлении в 2006 году выплат работникам федеральных, краевых государственных учреждений, государственных органов, финансируемых из бюджетов соответствующего уровня, муниципальных учреждений" |
5 301,00 | ||||
14 | Расходы на аренду квартир для работников государственных краевых учреждений культуры |
ст.20 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" |
10 414,65 | 12 256,39 | 13 053,05 | 13 787,19 | 14 655,78 | |
15 | Расходы на погашение кредиторской задолженности государственных краевых учреждений культуры |
ст.44 Налогового кодекса РФ от 31.07.98 N 146-ФЗ |
постановления Совета администрации края "Об утверждении порядка расходования средств, предусмотренных на погашение кредиторской задолженности прошлых лет" |
790,10 | 790,55 | |||
16 | Реализация мероприятий в рамках проекта "Год культуры" |
ст.39 Основ законодательства РФ о культуре N 3612-1 от 09.10.1992, п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" |
ст.21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 6, 8, 18 Закона края от 17.05.99 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае" |
11 470,00 | ||||
17 | Реализация краевых культурных акций, мероприятий в рамках проектов "Государственный творческий заказ", "Кочующая культурная столица" |
ст.39 Основ законодательства РФ о культуре N 3612-1 от 09.10.1992, п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" |
ст.21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст. 6, 8, 18 Закона края от 17.05.99 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае" |
29 000,00 | 39 520,91 | 45 432,34 | 48 218,01 | |
18 | Расходы на приобретение литературы для библиотек края |
п.2 ст.15 ФЗ от 29.12.94 N 78-ФЗ "О библиотечном деле" |
ст.18 Закона края от 17.05.99 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае" |
4 797,00 | 38 600,00 | 40 920,00 | 43 100,00 | 44 720,00 |
19 | Расходы на реализацию краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.99 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст.85 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.99 N 145-ФЗ |
Закон края от 25.01.2007 N 21-5715 "О краевой целевой программе "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы", проект закона края "О краевой целевой программе "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы" |
10 645,70 | 220 485,10 | 66 261,60 | 375 286,60 | |
20 | Расходы на реализацию краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы" |
п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.99 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст.85 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.99 N 145-ФЗ |
пп. 1.7, 1.8, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.31 Закона края от 25.01.2007 N 21-5717 "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы" |
430,00 | 330,00 | 760,00 | ||
21 | Расходы на реализацию краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.99 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст.85 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.99 N 145-ФЗ |
пп.5.5-5.12 раздела 7 Закона края от 26.12.2006 N 21-5561 "О краевой целевой программе "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
480,00 | 380,00 | 660,00 | ||
22 | Оплата труда, начисления на оплату труда работников государственных краевых учреждений кинематографии |
п.2 ст. 26.3, 26.14 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст.85 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.98 N 145-ФЗ |
ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", постановление Совета администрации края от 31.01.05 N 28-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений культуры на 2006-2007 годы" |
10 102,83 | 11 186,51 | 12 060,48 | 12 972,78 | 14 349,23 |
23 | Обеспечение деятельности государственных краевых учреждений кинематографии |
ст.39 Основ законодательства РФ о культуре от 09.10.1992 N 3612-1, п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" |
ст. 21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" |
4 628,91 | 3 928,24 | 3 289,02 | 5 023,97 | 4 844,68 |
24 | Выплаты работникам государственных краевых учреждений кинематографии в связи с повышением уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в размере 1,5 тыс.руб. |
пп.24 п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" |
п.1 ст.1 Закона края от 20.12.2005 N 17-4323 "О предоставлении в 2006 году выплат работникам федеральных, краевых государственных учреждений, государственных органов, финансируемых из бюджетов соответствующего уровня, муниципальных учреждений" |
130,50 | ||||
25 | Оплата труда, начисления на оплату труда аппарата исполнительных органов государственной власти Красноярского края |
ст. 17, 26, 14 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст.85 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.98 N 145-ФЗ |
ст.10 Закона края от 24.03.1997 N 12-434 "О государственной службе Красноярского края", ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 23-п "Об утверждении Положения об оплате труда работников органов исполнительной власти края, оплата труда которых производится на основе краевой тарифной сетки", Закона края от 09.06.2005 N 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края" |
27 935,30 | 29 911,10 | 32 383,79 | 37 690,93 | 41 689,94 |
26 | Обеспечение деятельности аппарата исполнительных органов государственной власти Красноярского края |
ст.17 ФЗ от 06.10.99 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" |
п.1.6 Положения, утвержденного постановлением Совета администрации края от 20.10.2005 N 274-п "Об утверждении Положения об агентстве культуры администрации Красноярского края" |
4 161,30 | 7 710,02 | 12 555,18 | 9 546,02 | 9 174,30 |
27 | Выплаты работникам органов исполнительной власти Красноярского края, оплата труда которых производится на основе краевой тарифной сетки в связи с повышением уровня оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в размере 1,5 тыс.руб. |
пп.24 п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" |
п.1 ст.1 Закона края от 20.12.2005 N 17-4323 "О предоставлении в 2006 году выплат работникам федеральных, краевых государственных учреждений, государственных органов, финансируемых из бюджетов соответствующего уровня, муниципальных учреждений" |
10,50 | ||||
28 | Расходы на создание и установку памятника В.П.Астафьеву |
ст.39 Основ законодательства РФ о культуре от 09.10.1992 N 3612-1, п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" |
Закон края от 06.12.2005 N 16-4147 "О краевом бюджете на 2006 год" |
15 000,00 | ||||
29 | Расходы на реализацию краевой целевой программы "Безопасность музейных и библиотечных фондов Красноярского края" на 2002-2006 годы |
п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.99 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст.85 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.99 N 145-ФЗ |
Закон края от 02.11.2001 N 16-1568 "О краевой целевой программе "Безопасность музейных и библиотечных фондов Красноярского края" на 2002-2006 годы" |
6 347,45 | ||||
30 | Расходы на приобретение музыкальных инструментов для краевых государственных учреждений культуры |
ст.39 Основ законодательства РФ о культуре N 3612-1 от 09.10.1992, ст.29 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" |
ст.21 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.8 Закона края от 03.12.04 N 12-2674 "Об образовании" |
9 966,40 | 10 422,80 | 11 193,20 | 11 193,20 | |
31 | Расходы на приобретение специализированной мебели для краевых государственных библиотек и музеев |
ст.39 Основ законодательства РФ о культуре N 3612-1 от 09.10.1992, п.2 ст.15 ФЗ от 29.12.94 N 78-ФЗ "О библиотечном деле" |
ст.18 Закона края от 17.05.99 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае" |
2 100,00 | 2 200,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | |
32 | Расходы на приобретение автобусов для краевых государственных учреждений культуры |
ст.39 Основ законодательства РФ о культуре N 3612-1 от 09.10.1992 |
ст.10 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" |
10 000,00 | ||||
33 | Гранты Губернатора Красноярского края учреждениям культуры библиотечного, клубного, музейного типов |
ст.39 Основ законодательства РФ о культуре N 3612-1 от 09.10.1992, п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" |
ст.10 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" |
45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | |
34 | Индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края работникам учреждений культуры |
ст.39 Основ законодательства РФ о культуре от 09.10.1992 N 3612-1, п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" |
ст.19 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" |
10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
35 | Расходы на разработку проектно-сметной документации и воссоздание домов сибирской деревни для историко-этнографичес- кого музея-заповедника "Шушенское" |
ст.39 Основ законодательства РФ о культуре от 09.10.1992 N 3612-1, п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ" |
Закон края от 08.12.2006 N 1 "О краевом бюджете на 2007 год" |
53 500,00 | ||||
36 | Расходы на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта помещений здания - объекта культурного наследия по пр.Мира, 49 |
ст.13 ФЗ от N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации |
ст.10 Закона края "О государственной казне Красноярского края" от 10.10.2006 N 11-341, Закон края "О полномочиях органов государственной власти Красноярского края в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, федерального, регионального, местного значения" от 25.06.2004 N 11-2124, проект постановления Совета администрации "О внесении изменений в постановление "Об утверждении Положения об агентстве культуры администрации Красноярского края" |
46 354,50 | 53 649,50 | 28 980,70 | 68 830,70 | |
37 | Субсидии на реализацию краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
п.2 ст.26.3 ФЗ от 06.10.99 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ", ст.85 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.99 N 145-ФЗ |
Закон края от 25.01.2007 N 21-5715 "О краевой целевой программе "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы", проект закона края "О краевой целевой программе "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы" |
4 200,00 | ||||
38 | Расходы на реализацию краевой адресной инвестиционной программы |
п.2.1 ст.11 ФЗ от 25.02.99 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Рооссийской# Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", Бюджетного кодекса РФ от 31.07.99 N 145-ФЗ |
Закон края от 30.09.2004 N 12-2278 "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Красноярском крае" |
12 741,00 | 266 016,00 | 426 622,70 | 140 838,20 | 173 500,00 |
Итого расходов | 894 281,20 | 1 750 314,35 | 2 104 973,60 | 1 634 296,70 | 2 090 956,10 | |||
Формирование доходов | ||||||||
1 | Доходы от предпринимательской деятельности и от платных услуг |
ст.41 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.98 N 145-ФЗ |
118 916,82 | 118 996,85 | 120 514,90 | 131 959,10 | 139 947,80 | |
Итого доходов | 118 916,82 | 118 996,85 | 120 514,90 | 131 959,10 | 139 947,80 |
Приложение 2
к ведомственной целевой
программе
Цели, задачи и показатели результатов деятельности
N п/п |
Цели, задачи, показатели результатов |
Ед.изм. | Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый среднесрочный период (три последующих года после текущего) |
||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Цель I. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края | |||||||
1.1 | Задача 1.Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края | |||||||
Доля музеев, оснащенных современными системами обеспечения безопасности |
% | 36 | 59 | 68 | 90 | 100 | 100 | |
1.2 | Задача 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края | |||||||
Процент экспонируемых предметов от числа предметов основного фонда |
% | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
1.3 | Задача 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края | |||||||
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения |
шт. | 7004 | 6946 | 7026 | 7105 | 7182 | 7260 | |
Процент удовлетворенных читательских запросов |
% | 40 | 40 | 40 | 52 | 60 | 67 | |
2 | Цель II. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края | |||||||
2.1 | Задача 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура" | |||||||
Число клубных формирований на 1000 человек населения |
ед. | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | |
Количество посетителей государственных краевых театрально-зрелищных и концертных учреждений на 1000 человек населения |
чел. | 396 | 412 | 423 | 413 | 434 | 435 | |
Количество посетителей государственных краевых музеев на 1000 человек населения |
чел. | 280 | 281 | 292 | 295 | 297 | 297 | |
Количество посетителей государственных краевых библиотек на 1000 человек населения |
чел. | 205 | 208 | 210 | 211 | 212 | 212 | |
Количество посетителей государственных краевых учреждений клубного типа на 1000 человек населения |
чел. | 117 | 143 | 181 | 182 | 190 | 190 | |
2.2 |
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката |
|||||||
Количество новых постановок государственных краевых театрально-зрелищных и концертных учреждений |
ед. | 59 | 66 | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Средняя заполняемость залов государственных краевых театров |
% | 70,3 | 72,9 | 75,0 | 77,0 | 80,0 | 80,0 | |
2.3 |
Задача 3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края |
|||||||
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений |
% | 115% | 111% | 112% | 112% | 113% | 113% | |
2.4 | Задача 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры | |||||||
Количество социокультурных проектов, реализованных в рамках Грантовой программы Губернатора края |
ед. | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
3 | Цель III. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура" | |||||||
3.1 | Задача 1. Поддержка одаренных детей и молодежи | |||||||
Количество участников краевых конкурсов, фестивалей, смотров, творческих лабораторий (в рамках краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) |
чел. | 2170 | 2325 | 3765 | ||||
3.2 | Задача 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации | |||||||
Количество учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования |
чел. | 2041 | 2083 | 2091 | 2099 | 2107 | 2107 | |
Количество специалистов, повысивших квалификацию |
чел. | 1765 | 1999 | 2020 | 2040 | 2055 | 2055 | |
Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности |
% | 36,0 | 37,3 | 39,4 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | |
Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, поступивших в вузы |
% | 30,2 | 32,6 | 33,5 | 34,8 | 35,0 | 35,0 | |
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на культуру, всего |
тыс.руб. | 1825576,0 | 2329514,0 | 3060904,9 | 3812383,1 | 3311058,8 | 3995056,2 | |
в том числе: | ||||||||
капитальные расходы | тыс.руб. | 92922,0 | 167893,0 | 609626,4 | 1145148,1 | 449950,8 | 584779,8 | |
текущие расходы | тыс.руб. | 1732654,0 | 2161621,0 | 2451278,5 | 2667234,9 | 2861107,9 | 3410276,4 | |
из них | ||||||||
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда |
тыс.руб. | 1076309,0 | 1362707,0 | 1586054,7 | 1736254,1 | 1866820,4 | 2290391,7 | |
на одного жителя | тыс.руб. | 0,638 | 0,819 | 1,060 | 1,326 | 1,156 | 1,400 | |
Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в субъекте Российской Федерации в отрасли "культура" |
% | 0,036% | 0,072% | 0,072% | ||||
Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование услуг социальной сферы (отрасли "культура"), оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование отраслей социальной сферы (отрасли "культура") |
% | 2,1% | 6,4% | 5,9% |
Приложение 3
к ведомственной целевой
программе
Распределение
планируемых расходов агентства культуры администрации края
по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям
ведомственной целевой программы
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия | Срок выполнения, год |
Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс.руб. |
|||
всего на 2008-2010 годы |
в том числе по годам | |||||
2008 | 2009 | 2010 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Цель I. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края | |||||
1.1 | Задача 1.Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края | |||||
1.1.1 | Реставрация музейных коллекций края в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям): |
|||||
коллекции православных и старообрядческих икон конца XIX века Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова |
2008-2009 | 182,00 | 100,00 | 82,00 | ||
коллекций одежды народов Южной Сибири XIX века из кожи, меха и ткани Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М.Мартьянова |
2008-2009 | 195,00 | 100,0 | 95,0 | ||
произведений классического искусства XX века из фондов Красноярского художественного музея им. В.И.Сурикова |
2008 | 80,00 | 80,00 | |||
предметов мебели XVIII века из фондов Енисейского краеведческого музея |
2008 | 90,00 | 90,00 | |||
редких книг из фондов библиотеки Енисейского краеведческого музея |
2008 | 25,00 | 25,00 | |||
старопечатных книг XVIII века из фондов Енисейского краеведческого музея |
2008 | 120,00 | 120,00 | |||
1.1.2 | Мероприятия по сохранению материального и нематериального культурного наследия края в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям): |
|||||
приобретение специального оборудования для создания кетского этнографического фольклорного коллектива "Северный ветер" на базе районного Дома культуры, с.Туруханск |
2008 | 105,00 | 105,00 | |||
приобретение специального оборудования для проведения фольклорных экспедиций в Идринском, Тюхтетском, Шарыповском районах |
2008-2009 | 88,00 | 68,00 | 20,00 | ||
приобретение специального оборудования для археологического клуба-лаборатории "Юный археолог" на базе Муниципального учреждения культуры "Музейно-выставочный центр" г.Железногорска |
2008-2009 | 75,00 | 45,00 | 30,00 | ||
1.1.3 | Создание электронного каталога работ ведущих мастеров декоративно-прикладного творчества и самобытных художников-любителей Красноярского края в государственном краевом учреждении культуры "Государственный центр народного творчества Красноярского края" |
2008 | 185,30 | 185,30 | ||
1.1.4 | Приобретение специального оборудования для обеспечения необходимых условий для безопасности музейных и библиотечных фондов в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2008-2009 | 8389,90 | 2659,30 | 5730,60 | |
1.1.5 | Проект краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы |
2010-2012 | 5957,60 | 5957,60 | ||
Итого по задаче 1 | 15492,80 | 3577,60 | 5957,60 | 5957,60 | ||
1.2 | Задача 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края | |||||
1.2.1 | Предоставление услуг государственными краевыми учреждениями музейного типа |
2008-2010 | 334996,91 | 105245,64 | 108875,87 | 120875,40 |
Итого по задаче 2 | 334996,91 | 105245,64 | 108875,87 | 120875,40 | ||
1.3 | Задача 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края | |||||
1.3.1 | Предоставление услуг государственными краевыми учреждениями библиотечного типа |
2008-2010 | 220523,84 | 67912,69 | 72797,41 | 79813,74 |
1.3.2 | Пополнение библиотечного фонда краевых государственных библиотек |
2008-2010 | 128740,00 | 40920,00 | 43100,00 | 44720,00 |
1.3.3 | Централизованное комплектование фондов муниципальных библиотек края в рамках реализации краевых целевых программ "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы, "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы |
2008-2010 | 10650,00 | 3350,00 | 3650,00 | 3650,00 |
Итого по задаче 3 | 359913,84 | 112182,69 | 119547,41 | 128183,74 | ||
Итого по цели I | 710403,55 | 221005,93 | 234380,88 | 255016,74 | ||
2 | Цель II. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края | |||||
2.1 | Задача 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура" | |||||
2.1.1 | Строительство, реконструкция зданий учреждений культуры |
2008-2010 | 699560,90 | 385222,70 | 140838,20 | 173500,00 |
2.1.2 | Разработка ПСД для строительства интерната Красноярского хореографического училища |
2008 | 2400,00 | 2400,00 | ||
2.1.3 | Разработка ПСД для строительства Органного зала Красноярской краевой филармонии |
2008 | 25000,00 | 25000,00 | ||
2.1.4 | Разработка ПСД для строительства нового здания Красноярского краевого театра кукол |
2008 | 10000,00 | 10000,00 | ||
2.1.5 | Разработка ПСД для реконструкции здания Красноярского краевого библиотечного техникума |
2008 | 4000,00 | 4000,00 | ||
2.1.6 | Капитальный ремонт зданий учреждений культуры |
2008-2010 | 194668,67 | 95010,00 | 49010,00 | 50648,67 |
2.1.7 | Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2008-2009 | 23088,90 | 11788,90 | 11300,00 | |
2.1.8 | Приобретение оборудования для муниципальных учреждений в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии и субвенции муниципальным образованиям) |
2008-2009 | 18424,00 | 12315,40 | 6108,60 | |
2.1.9 | Расходы капитального характера муниципальных учреждений в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2008-2009 | 25650,00 | 23500,00 | 2150,00 | |
2.1.10 | Централизованное приобретение музыкальных инструментов для государственных краевых учреждений культуры |
2008-2010 | 32809,20 | 10422,80 | 11193,20 | 11193,20 |
2.1.11 | Централизованное приобретение мебели для государственных краевых музеев и библиотек |
2008-2010 | 6800,00 | 2200,00 | 2300,00 | 2300,00 |
2.1.12 | Приобретение оборудования для государственных краевых учреждений культуры |
2008-2010 | 240693,95 | 117973,32 | 66962,47 | 55758,16 |
2.1.13 | Создание новых моделей организации культурно-досуговой деятельности (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) |
2008-2009 | 1612,70 | 812,30 | 800,40 | |
2.1.14 | Централизованное приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" |
2008-2010 | 624550,00 | 207345,00 | 54090,00 | 363115,00 |
2.1.15 | Разработка ПСД для капитального ремонта помещений здания - объекта культурного наследия по пр.Мира, 49 |
2008 | 4200,00 | 4200,00 | ||
2.1.16 | Проект краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы |
2010-2012 | 60209,00 | 60209,00 | ||
Итого по задаче 1 | 1973667,32 | 912190,42 | 344752,87 | 716724,03 | ||
2.2 |
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката |
|||||
2.2.1 | Предоставление услуг государственными краевыми театрально-зрелищными учреждениями и учреждениями клубного типа, кинопроката |
2008-2010 | 1930861,76 | 596781,06 | 651108,79 | 682971,91 |
2.2.2 | Реализация мероприятий в рамках проекта "Государственный социально-творческий заказ" |
2008-2010 | 69665,61 | 22000,00 | 23142,11 | 24523,50 |
2.2.3 | Гастрольная деятельность в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
2008-2009 | 4520,90 | 1881,10 | 2639,80 | |
2.2.4 | Гастроли государственных краевых театров, находящихся на территории г.Красноярска, на площадках иногородних театров (Ачинск, Канск, Лесосибирск, Минусинск), иногородних театров в муниципальных образованиях края (западная, восточная, северная, южная зоны) |
2008-2010 | 11745,70 | 3700,00 | 3900,00 | 4145,70 |
2.2.5 | Проект краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы |
2010-2012 | 2639,80 | 2639,80 | ||
Итого по задаче 2 | 2019433,77 | 624362,16 | 680790,70 | 714280,91 | ||
2.3 | Задача 3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края | |||||
2.3.1 | Реализация краевых культурных акций | 2008-2010 | 29538,78 | 9268,51 | 9825,63 | 10444,64 |
2.3.2 | Реализация мероприятий в рамках проекта "Кочующая культурная столица" |
2008-2010 | 33966,87 | 8252,40 | 12464,60 | 13249,87 |
2.3.3 | Всесибирский фестиваль национальных культур "Я люблю тебя, Россия" (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) |
2008-2009 | 2546,10 | 1825,10 | 721,00 | |
2.3.4 | Проведение всесибирского этнического фестиваля "Саянское кольцо" в Шушенском районе (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) |
2008-2009 | 767,60 | 383,80 | 383,80 | |
2.3.5 | Проведение краевого этнокультурного фестиваля "Дети одной реки" в северной группе районов. г.Дудинка, п.Тура, с.Туруханск, г.Норильск (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) |
2008-2009 | 996,00 | 498,00 | 498,00 | |
2.3.6 | Проведение Енисейской ярмарки северной группы районов в г.Енисейске (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) |
2008-2009 | 534,00 | 267,00 | 267,00 | |
2.3.7 | Проведение культурных мероприятий краевого и межрегионального уровней (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) |
2008-2009 | 4537,90 | 1866,40 | 2671,50 | |
2.3.8 | Мероприятия краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
2008-2009 | 1040,00 | 380,00 | 660,00 | |
2.3.9 | Мероприятия краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы" |
2008-2009 | 1090,00 | 330,00 | 760,00 | |
2.3.10 | Проект краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы |
2010-2012 | 4541,30 | 4541,30 | ||
Итого по задаче 3 | 79558,55 | 23071,21 | 28251,53 | 28235,81 | ||
2.4 | Задача 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры | |||||
2.4.1 | Гранты Губернатора Красноярского края учреждениям культуры |
2008-2010 | 135000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 |
2.4.2 | Индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края работникам учреждений культуры |
2008-2010 | 30000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
Итого по задаче 4 | 165000,00 | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | ||
Итого по цели II | 4237659,64 | 1614623,79 | 1108795,10 | 1514240,75 | ||
3 | Цель III. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура" | |||||
3.1 | Задача 1. Поддержка одаренных детей и молодежи | |||||
3.1.1 | В рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям): |
|||||
поддержка опорной детской музыкальной школы г.Енисейска для северной группы районов Красноярского края |
2008-2009 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | ||
создание детской эстрадной студии "Элита" на базе детской школы искусств п.Малиновка Ачинского района |
2008-2009 | 235,00 | 185,00 | 50,00 | ||
создание Центра развития творчества подростков и молодежи "Новый мир" на базе культурно-досугового центра "Юбилейный" г.Назарово |
2008-2009 | 68,00 | 18,00 | 50,00 | ||
3.1.2 | Создание постоянно действующей творческой школы для одаренных детей северной группы районов "Север плюс" на базе оздоровительного комплекса "Гренада", г.Красноярск |
2008-2009 | 2618,00 | 1309,00 | 1309,00 | |
3.1.3 | Проведение культурных акций, направленных на выявление одаренных детей и молодежи, в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2008-2009 | 486,20 | 275,60 | 210,60 | |
3.1.4 | Проведение III Международного конкурса детских и юношеских цирковых коллективов "Страна чудес" в г.Красноярске в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
2008 | 879,80 | 879,80 | ||
3.1.5 | Проведение всесибирского конкурса им. М.С.Годенко среди детских хореографических коллективов в г.Красноярске в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
2009 | 355,40 | 355,40 | ||
3.1.6 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
2008-2010 | 17783,75 | 5578,22 | 5916,40 | 6289,13 |
3.1.7 | Проект краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы |
2010-2012 | 1997,00 | 1997,00 | ||
Итого по задаче 1 | 24467,15 | 8267,62 | 7913,40 | 8286,13 | ||
3.2 | Задача 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли культуры, повышение квалификации | |||||
3.2.1 | Предоставление услуг государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования. Обеспечение отрасли "культура" квалифицированными кадрами |
2008-2010 | 712806,10 | 218302,69 | 233962,77 | 260540,64 |
3.2.2 | Проведение обучающих выездных семинаров, направленных на улучшение качественного состава кадров культуры, в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы: |
|||||
по информационным технологиям для библиотекарей края на базе государственного краевого учреждения культуры Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края |
2008-2009 | 239,20 | 119,60 | 119,60 | ||
творческих лабораторий на территории края (Государственным краевым учреждением культуры "Государственный центр народного творчества Красноярского края") |
2008-2009 | 1130,60 | 565,30 | 565,30 | ||
обучающих выездных семинаров для специалистов муниципальных учреждений культуры края (государственным образовательным учреждением "Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры") |
2008-2009 | 2347,40 | 1173,70 | 1173,70 | ||
3.2.3 | Проведение конкурсов в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы: |
|||||
краевого конкурса муниципальных библиотек "Край в формате CD-ROM", посвященного 75-летию образования Красноярского края |
2009 | 120,00 | 120,00 | |||
краевого смотра-конкурса работы библиотек края по правовому информированию и просвещению населения "Библиотека в правовом пространстве" |
2008 | 142,00 | 142,00 | |||
3.2.4 | Создание школы современных управленческих технологий на базе районного Дома культуры Саянского района в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
2008-2009 | 63,00 | 34,00 | 29,00 | |
3.2.5 | Проект краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы |
2010-2012 | 2007,60 | 2007,60 | ||
Итого по задаче 2 | 718855,90 | 220337,29 | 235970,37 | 262548,24 | ||
Итого по цели III | 743323,05 | 228604,91 | 243883,77 | 270834,37 | ||
Итого по целям I-III | 5691386,24 | 2064234,63 | 1587059,75 | 2040091,86 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
2008-2010 | 138840,16 | 40738,97 | 47236,95 | 50864,24 | |
Всего | 5830226,40 | 2104973,60 | 1634296,70 | 2090956,10 |
Приложение 4
к ведомственной целевой
программе
Перечень
объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода |
Остаток сметной стоимости в ценах текущего года на 01.01.07 (тыс.руб.) |
Объем капитальных вложений, тыс.рублей | |||||
2005 год (отчет) |
2006 год (отчет) |
2007 год (план) |
2008 год (план) |
2009 год (план) |
2010 год (план) |
|||
Главный распорядитель - агентство строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноярского края |
||||||||
1 | Реконструкция краевой филармонии в г.Красноярске, в т.ч.: краевой бюджет федеральный бюджет |
1342023,89 | 3750,00 | 650000,00 150000,00 500000,00 |
788583,00 288583,00 500000,00 |
|||
2 | Реконструкция Красноярского культурно-исторического музейного комплекса в г.Красноярске |
191817,00 | 4651,70 | 4147,90 | 600,00 | |||
3 | Реконструкция краевой научной библиотеки (пр.Мира 93) г.Красноярск, 570 м2, 2006 г. |
3945,80 | 787,60 | |||||
4 | Краевая специальная библиотека-центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, 2000 м2, 2009 г., в т.ч. краевой бюджет федеральный бюджет |
92646,00 | 1299,40 | 200,00 | 19816,00 | 50000,00 25000,00 25000,00 |
32000,00 13000,00 19000,00 |
|
5 | Реконструкция Красноярского государственного театра оперы и балета (замена наружной нитки остекления и элементов фасада) Объект, 2007 г. |
6000,00 | 500,00 | 3310,20 | 6000,00 | |||
6 | Реконструкция Красноярского государственного театра оперы и балета (выполнение ПСД) |
925418,76 | 2550,00 | 10000,00 | 25000,00 | |||
7 | Реконструкция Красноярского драматического театра им. А.С.Пушкина, 2011 г. |
343998,88 | 474,00 | 2298,40 | 5000,00 | 9417,00 | 15288,20 | |
8 | Реконструкция Красноярского краевого краеведческого музея (ПСД), 2006 г. |
26800,00 | 186,80 | 26800,00 | ||||
9 | Строительство фондохранилища для историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское" (ПСД), 2011 г. |
136000,00 | 950,00 | 66122,70 | 74850,00 | |||
10 | Реставрация Минусинского регионального краеведческого музея (ПСД), 2007 г. |
18960,00 | 1058,00 | 2200,00 | 10000,00 | 10000,00 | ||
11 | Строительство Таймырского краеведческого музея, 2007 г. |
47100,00 | 47100,00 | |||||
12 | Памятник строителям Красноярской ГЭС, 2007 г. (ПСД и первая пусковая очередь) краевой бюджет Красноярская ГЭС |
10000,00 | 10000,00 5000,00 5000,00 |
|||||
13 | Разработка ПСД для строительства Красноярского хореографического училища и ее экспертиза |
13500,00 | 2700,00 | |||||
Строительство здания Красноярского хореографического училища, 2010 г. краевой бюджет федеральный бюджет |
193000,00 |
13500,00 |
2700,00 |
220000,00 173500,00 46500,00 |
||||
14 | Разработка ПСД и ее экспертиза для строительства Органного зала Красноярской краевой филармонии |
250000,00 | 0,00 | |||||
15 | Разработка ПСД и ее экспертиза для строительства нового здания Красноярского краевого театра кукол |
163463,04 | 0,00 | |||||
16 | Разработка ПСД и ее экспертиза для реконструкции здания Красноярского краевого библиотечного техникума |
80986,00 | 4000,00 | |||||
Главный распорядитель - ФГУ "Дирекция по строительству, реконструкции, и реставрации" |
||||||||
1 | Завершение строительства Красноярской государственной академии музыки и театра, 2009 г. |
250000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 210000,00 | |||
2 | Реставрация Минусинского регионального краеведческого музея (в т.ч. ПСД) |
11540,00 | 6000,00 | 5540,00 | ||||
3 | Библиотека Г.В.Юдина XIX в. (противоаварийные работы), 2009 г. |
13674,90 | 1500,00 | 1500,00 | 12000,00 | |||
Итого | 14620,90 | 11988,90 | 787516,00 | 979122,70 | 387378,20 | 0,00 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет | 500000,00 | 552500,00 | 246540,00 | 46500,00 | ||||
федеральный бюджет (дополнительные средства) |
21500,00 | |||||||
краевой бюджет | 14620,90 | 11988,90 | 266016,00 | 426622,70 | 140838,20 | 173500,00 | ||
бюджеты муниципальных образований |
||||||||
внебюджетные источники |
Приложение 5
к ведомственной целевой
программе
Распределение
планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по источникам
и направлениям расходования средств
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей | |||
всего | в том числе по годам | |||
2008 | 2009 | 2010 | ||
Всего | 6766460,13 | 2682028,98 | 1912259,38 | 2172171,78 |
в том числе: | ||||
федеральный бюджет | 873406,00 | 558643,00 | 255755,00 | 59008,00 |
краевой бюджет | 5830226,40 | 2104973,60 | 1634296,70 | 2090956,10 |
из них внебюджетные источники | ||||
бюджеты муниципальных образований |
62827,73 | 18412,38 | 22207,68 | 22207,68 |
из них капитальные вложения | 3051743,67 | 1532398,37 | 671539,17 | 847806,13 |
в том числе: | ||||
федеральный бюджет | 873406,00 | 558643,00 | 255755,00 | 59008,00 |
краевой бюджет | 2133284,62 | 961236,12 | 399517,27 | 772531,23 |
в том числе: | ||||
бюджетные ассигнования | 1231987,80 | 478830,70 | 226521,77 | 526635,33 |
платные, целевые | 19973,72 | 5705,72 | 6939,70 | 7328,30 |
краевая адресная инвестиционная программа |
740960,90 | 426622,70 | 140838,20 | 173500,00 |
субсидии бюджетам муниципальных образований |
140362,20 | 50077,00 | 25217,60 | 65067,60 |
из них внебюджетные источники | ||||
бюджеты муниципальных образований |
45053,05 | 12519,25 | 16266,90 | 16266,90 |
Приложение 6
к ведомственной целевой
программе
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе агентства культуры
администрации Красноярского края)
тыс. рублей
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
|||
2008 | 2009 | 2010 | |||
Сумма средств краевого бюджета, всего | 5 830 226,40 | 2 104 973,60 | 1 634 296,70 | 2 090 956,10 | |
в том числе: | |||||
200 | Расходы | 3 890 605,96 | 1 249 964,57 | 1 259 521,89 | 1 381 119,50 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
2 572 217,99 | 787 239,16 | 848 668,07 | 936 310,76 |
211 | Заработная плата | 2 010 356,65 | 615 101,56 | 663 155,70 | 732 099,39 |
212 | Прочие выплаты | 36 326,57 | 11 517,78 | 12 069,15 | 12 739,64 |
213 | Начисления на оплату труда | 525 534,77 | 160 619,82 | 173 443,22 | 191 471,73 |
220 | Приобретение услуг | 922 994,97 | 329 465,99 | 300 302,09 | 293 226,89 |
221 | Услуги связи | 22 291,82 | 6 871,98 | 7 426,34 | 7 993,50 |
222 | Транспортные услуги | 49 210,61 | 15 374,73 | 16 503,85 | 17 332,03 |
223 | Коммунальные услуги | 140 915,77 | 43 199,82 | 47 304,67 | 50 411,28 |
224 | Арендная плата за пользование имуществом |
73 498,08 | 22 959,15 | 24 550,43 | 25 988,50 |
225 | Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
246 814,20 | 113 352,83 | 65 391,95 | 68 069,42 |
текущие расходы | 47 945,53 | 14 142,83 | 16 381,95 | 17 420,75 | |
капитальные расходы | 198 868,67 | 99 210,00 | 49 010,00 | 50 648,67 | |
226 | Прочие услуги | 390 264,49 | 127 707,48 | 139 124,85 | 123 432,16 |
250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
151 460,90 | 53 649,50 | 28 980,70 | 68 830,70 |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
151 460,90 |
53 649,50 |
28 980,70 |
68 830,70 |
государственные перечисления капитального характера |
140 362,20 | 50 077,00 | 25 217,60 | 65 067,60 | |
260 | Социальное обеспечение | 28 660,91 | 8 995,35 | 9 535,64 | 10 129,92 |
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
||||
262 | Пособия по социальной помощи населению |
28 660,91 | 8 995,35 | 9 535,64 | 10 129,92 |
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
||||
290 | Прочие расходы | 215 271,19 | 70 614,57 | 72 035,39 | 72 621,23 |
300 | Поступления нефинансовых активов | 1 939 620,44 | 855 009,03 | 374 774,81 | 709 836,60 |
310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
1 794 054,75 | 811 949,12 | 325 290,67 | 656 814,96 |
строительство и реконструкция | 740 960,90 | 426 622,70 | 140 838,20 | 173 500,00 | |
приобретение основных средств в т.ч. |
1 053 093,85 | 385 326,42 | 184 452,47 | 483 314,96 | |
бюджетные | 1 033 120,13 | 379 620,70 | 177 512,77 | 475 986,66 | |
платные, целевые | 19 973,72 | 5 705,72 | 6 939,70 | 7 328,30 | |
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
145 565,69 | 43 059,91 | 49 484,14 | 53 021,64 |
Приложение 7
к ведомственной целевой
программе
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
программы по кодам классификации операции сектора
по 1.1. Задаче 1. Обеспечение сохранности и безопасности
библиотечных и музейных фондов Красноярского края
(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам | |||
2008 | 2009 | 2010 | |||
Задача 1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края |
15 399,80 |
3 484,60 |
5 957,60 |
5 957,60 |
|
в том числе: | |||||
200 | Расходы | 15 399,80 | 3 484,60 | 5 957,60 | 5 957,60 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
||||
211 | Заработная плата | ||||
212 | Прочие выплаты | ||||
213 | Начисления на оплату труда | ||||
220 | Приобретение услуг | 92,30 | 92,30 | ||
221 | Услуги связи | ||||
222 | Транспортные услуги | ||||
223 | Коммунальные услуги | ||||
224 | Арендная плата за пользование имуществом |
||||
225 | Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
||||
текущие расходы | |||||
капитальные расходы | |||||
226 | Прочие услуги | 92,30 | 92,3 | ||
250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
15 307,50 | 3 392,30 | 5 957,60 | 5 957,60 |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
15 307,50 |
3392,3 |
5957,6 |
5957,6 |
государственные перечисления капитального характера |
14 120,50 | 2659,3 | 5730,6 | 5730,6 | |
260 | Социальное обеспечение | ||||
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
||||
262 | Пособия по социальной помощи населению |
||||
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
||||
290 | Прочие расходы | ||||
300 | Поступления нефинансовых активов | ||||
310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
93,00 | 93 | ||
строительство и реконструкция | |||||
приобретение основных средств, в т.ч. |
93,00 | 93 | |||
бюджетные | 93,00 | 93 | |||
платные | |||||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
программы по кодам классификации операции сектора
по 1.2. Задаче 2. Обеспечение музейного обслуживания
населения Красноярского края
(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам | |||
2008 | 2009 | 2010 | |||
Задача 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края |
334 996,91 |
105 245,64 |
108 875,87 |
120 875,40 |
|
в том числе: | |||||
200 | Расходы | 323 398,45 | 101 769,94 | 104 852,58 | 116 775,93 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
224 982,78 | 69 196,98 | 74 094,46 | 81 691,34 |
211 | Заработная плата | 175 882,37 | 54 075,15 | 57 916,54 | 63 890,68 |
212 | Прочие выплаты | 3 062,72 | 965,10 | 1017,56 | 1080,06 |
213 | Начисления на оплату труда | 46 037,69 | 14 156,73 | 15 160,36 | 16 720,60 |
220 | Приобретение услуг | 96 275,68 | 31 921,06 | 29 980,69 | 34 373,93 |
221 | Услуги связи | 2 622,81 | 834,96 | 869,97 | 917,88 |
222 | Транспортные услуги | 2 674,60 | 778,44 | 1 043,04 | 853,12 |
223 | Коммунальные услуги | 25 703,98 | 7 910,83 | 8 622,64 | 9 170,51 |
224 | Арендная плата за пользование имуществом |
19,14 | 6,00 | 6,37 | 6,77 |
225 | Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
6 549,63 | 2 075,59 | 2 183,06 | 2 290,98 |
текущие расходы | 6 549,63 | 2 075,59 | 2 183,06 | 2 290,98 | |
капитальные расходы | |||||
226 | Прочие услуги | 38 390,28 | 20 315,24 | 17 255,61 | 21 134,67 |
250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
||||
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
||||
государственные перечисления капитального характера |
|||||
260 | Социальное обеспечение | ||||
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
||||
262 | Пособия по социальной помощи населению |
||||
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
||||
290 | Прочие расходы | 2 139,99 | 651,90 | 777,43 | 710,66 |
300 | Поступления нефинансовых активов | 11 598,46 | 3 475,70 | 4 023,29 | 4 099,47 |
310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
||||
строительство и реконструкция | |||||
приобретение основных средств в т.ч. |
|||||
бюджетные | |||||
платные | |||||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
11 598,46 | 3 475,70 | 4 023,29 | 4 099,47 |
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
программы по кодам классификации операции сектора
по 1.3. Задаче 3. Обеспечение библиотечного обслуживания
населения Красноярского края
(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам | |||
2008 | 2009 | 2010 | |||
Задача 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края |
359 913,84 |
112 182,69 |
119 547,41 |
128 183,74 |
|
в том числе: | - | ||||
200 | Расходы | 213 715,50 | 65 739,43 | 70 532,08 | 77 443,99 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
185 340,89 | 56 882,09 | 61 061,14 | 67 397,66 |
211 | Заработная плата | 146 551,43 | 44 973,78 | 48 280,59 | 53 297,06 |
212 | Прочие выплаты | 425,66 | 135,19 | 141,79 | 148,68 |
213 | Начисления на оплату труда | 38 363,80 | 11 773,12 | 12 638,76 | 13 951,92 |
220 | Приобретение услуг | 26 622,01 | 8 325,95 | 8 878,63 | 9 417,43 |
221 | Услуги связи | 2 764,60 | 870,20 | 920,36 | 974,04 |
222 | Транспортные услуги | 2 252,47 | 702,48 | 752,53 | 797,46 |
223 | Коммунальные услуги | 8 637,67 | 2 643,73 | 2 905,45 | 3 088,49 |
224 | Арендная плата за пользование имуществом |
2 540,86 | 796,71 | 845,43 | 898,72 |
225 | Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
4 187,75 | 1 316,21 | 1 393,45 | 1 478,09 |
текущие расходы | 4 187,75 | 1 316,21 | 1 393,45 | 1 478,09 | |
капитальные расходы | |||||
226 | Прочие услуги | 6 238,66 | 1 996,62 | 2 061,41 | 2 180,63 |
250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
||||
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
||||
государственные перечисления капитального характера |
|||||
260 | Социальное обеспечение | ||||
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
||||
262 | Пособия по социальной помощи населению |
||||
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
||||
290 | Прочие расходы | 1 752,60 | 531,39 | 592,31 | 628,90 |
300 | Поступления нефинансовых активов | 146 198,34 | 46 443,26 | 49 015,33 | 50 739,75 |
310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
139 390,00 | 44 270,00 | 46 750,00 | 48 370,00 |
строительство и реконструкция | |||||
приобретение основных средств, в т.ч. |
139 390,00 | 44 270,00 | 46 750,00 | 48 370,00 | |
бюджетные | 139 390,00 | 44 270,00 | 46 750,00 | 48 370,00 | |
платные | |||||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
6 808,34 | 2173,26 | 2265,33 | 2 369,75 |
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
программы по кодам классификации операции сектора
по 2.1. Задаче 1. Техническое и технологическое переоснащение
отрасли "культура"
(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам | |||
2008 | 2009 | 2010 | |||
Задача 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура" |
1 969 467,32 | 907 990,42 | 344 752,87 | 716 724,03 | |
в том числе: | |||||
200 | Расходы | 323 653,27 | 143 426,60 | 69 369,00 | 110 857,67 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
||||
211 | Заработная плата | ||||
212 | Прочие выплаты | ||||
213 | Начисления на оплату труда | ||||
220 | Приобретение услуг | 194 668,67 | 95 010,00 | 49 010,00 | 50 648,67 |
221 | Услуги связи | ||||
222 | Транспортные услуги | ||||
223 | Коммунальные услуги | ||||
224 | Арендная плата за пользование имуществом |
||||
225 | Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
194 668,67 | 95 010 | 49 010 | 50 648,67 |
текущие расходы | |||||
капитальные расходы | 194 668,67 | 95 010,00 | 49 010,00 | 50 648,67 | |
226 | Прочие услуги | ||||
250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
128 984,60 | 48 416,60 | 20 359,00 | 60 209,00 |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
128 984,60 |
48 416,60 |
20 359,00 |
60 209,00 |
государственные перечисления капитального характера |
126 241,70 | 47 417,70 | 19 487,00 | 59 337,00 | |
260 | Социальное обеспечение | ||||
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
||||
262 | Пособия по социальной помощи населению |
||||
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
||||
290 | Прочие расходы | ||||
300 | Поступления нефинансовых активов | 1 645 814,05 | 764 563,82 | 275 383,87 | 605 866,36 |
310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
1 645 814,05 | 764 563,82 | 275 383,87 | 605 866,36 |
строительство и реконструкция | 740 960,90 | 426 622,7 | 140 838,2 | 173 500,00 | |
приобретение основных средств, в т.ч. |
904 853,15 | 337 941,12 | 134 545,67 | 432 366,36 | |
бюджетные | 884 879,43 | 332 235,40 | 127 605,97 | 425 038,06 | |
платные | 19 973,72 | 5705,72 | 6939,7 | 7 328,30 | |
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
программы по кодам классификации операции сектора
по 2.2. Задаче 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами
государственных краевых театрально-зрелищных учреждений,
учреждений клубного типа, кинопроката
(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам | |||
2008 | 2009 | 2010 | |||
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката |
2 019 433,77 |
624 362,16 |
680 790,70 |
714 280,91 |
|
в том числе: | |||||
200 | Расходы | 1 913 572,68 | 593 736,68 | 644 575,53 | 675 260,47 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
1 489 890,05 | 456 943,94 | 491 270,18 | 541 675,93 |
211 | Заработная плата | 1 161 383,59 | 356 104,02 | 382 837,95 | 422 441,62 |
212 | Прочие выплаты | 25 235,52 | 8 028,55 | 8 377,65 | 8 829,32 |
213 | Начисления на оплату труда | 303 270,94 | 92 811,37 | 100 054,58 | 110 404,99 |
220 | Приобретение услуг | 410 660,35 | 133 086,89 | 148 768,32 | 128 805,14 |
221 | Услуги связи | 10 949,49 | 3 294,54 | 3 654,45 | 4 000,50 |
222 | Транспортные услуги | 26 780,37 | 8 812,15 | 8 653,39 | 9 314,83 |
223 | Коммунальные услуги | 69 569,65 | 21 320,03 | 23 330,23 | 24 919,39 |
224 | Арендная плата за пользование имуществом |
68 367,25 | 21 319,50 | 22 849,27 | 24 198,48 |
225 | Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
21 042,98 | 5 720,05 | 7 431,72 | 7 891,21 |
текущие расходы | 21 042,98 | 5720,05 | 7431,72 | 7891,21 | |
капитальные расходы | |||||
226 | Прочие услуги | 213 950,61 | 72 620,62 | 82 849,26 | 58 480,73 |
250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
||||
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
||||
государственные перечисления капитального характера |
|||||
260 | Социальное обеспечение | 281,70 | 88,34 | 93,73 | 99,63 |
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
||||
262 | Пособия по социальной помощи населению |
281,70 | 88,34 | 93,73 | 99,63 |
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
||||
290 | Прочие расходы | 12 740,58 | 3 617,51 | 4 443,30 | 4679,77 |
300 | Поступления нефинансовых активов | 105 861,09 | 30 625,48 | 36 215,17 | 39 020,44 |
310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
2 170,10 | 708,90 | 830,60 | 630,60 |
строительство и реконструкция | |||||
приобретение основных средств, в т.ч. |
2 170,10 | 708,90 | 830,60 | 630,60 | |
бюджетные | 2 170,10 | 708,90 | 830,60 | 630,60 | |
платные | |||||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
103 690,99 | 29 916,58 | 35 384,57 | 38 389,84 |
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
программы по кодам классификации операции сектора
по 2.3. Задаче 3. Создание условий для организации
культурно-массового досуга населения Красноярского края
(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам | |||
2008 | 2009 | 2010 | |||
Задача 3. Создание условий для организация# культурно-массового досуга населения Красноярского края |
79 558,55 |
23 071,21 |
28 251,53 |
28 235,81 |
|
в том числе: | |||||
200 | Расходы | 74 730,48 | 21 364,11 | 26 473,95 | 26 892,42 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
67,86 | 21,30 | 22,58 | 23,98 |
211 | Заработная плата | ||||
212 | Прочие выплаты | 67,86 | 21,3 | 22,58 | 23,98 |
213 | Начисления на оплату труда | ||||
220 | Приобретение услуг | 67 032,57 | 19 421,01 | 23 546,59 | 24 064,97 |
221 | Услуги связи | 67,00 | 21,8 | 24,9 | 20,30 |
222 | Транспортные услуги | 10 462,75 | 2892,5 | 3688,33 | 3 881,92 |
223 | Коммунальные услуги | ||||
224 | Арендная плата за пользование имуществом |
605,40 | 200 | 205,4 | 200,00 |
225 | Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
||||
текущие расходы | |||||
капитальные расходы | |||||
226 | Прочие услуги | 55 897,42 | 16306,71 | 19627,96 | 19 962,75 |
250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
5 911,00 | 1 306,00 | 2 302,50 | 2 302,50 |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
5 911,00 |
1306 |
2302,5 |
2 302,50 |
государственные перечисления капитального характера |
|||||
260 | Социальное обеспечение | ||||
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
||||
262 | Пособия по социальной помощи населению |
||||
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
||||
290 | Прочие расходы | 1 719,05 | 615,80 | 602,28 | 500,97 |
300 | Поступления нефинансовых активов | 4 828,07 | 1 707,10 | 1 777,58 | 1 343,39 |
310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
743,60 | 365,4 | 378,2 | |
строительство и реконструкция | |||||
приобретение основных средств, в т.ч. |
743,60 | 365,40 | 378,20 | ||
бюджетные | 743,60 | 365,40 | 378,20 | ||
платные | |||||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
4 084,47 | 1341,7 | 1399,38 | 1 343,39 |
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
программы по кодам классификации операции сектора
по 2.4. Задаче 4. Формирование системы стимулирования
учреждений и деятелей культуры
(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам | |||
2008 | 2009 | 2010 | |||
Задача 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры |
165 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
в том числе: | |||||
200 | Расходы | 165 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
||||
211 | Заработная плата | ||||
212 | Прочие выплаты | ||||
213 | Начисления на оплату труда | ||||
220 | Приобретение услуг | ||||
221 | Услуги связи | ||||
222 | Транспортные услуги | ||||
223 | Коммунальные услуги | ||||
224 | Арендная плата за пользование имуществом |
||||
225 | Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
||||
текущие расходы | |||||
капитальные расходы | |||||
226 | Прочие услуги | ||||
250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
||||
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
||||
государственные перечисления капитального характера |
|||||
260 | Социальное обеспечение | ||||
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
||||
262 | Пособия по социальной помощи населению |
||||
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
||||
290 | Прочие расходы | 165 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
300 | Поступления нефинансовых активов | ||||
310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
||||
строительство и реконструкция | |||||
приобретение основных средств, в т.ч. |
|||||
бюджетные | |||||
платные | |||||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
программы по кодам классификации операции сектора
по 3.1. Задаче 1. Поддержка одаренных детей и молодежи
(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам | |||
2008 | 2009 | 2010 | |||
Задача 1. Поддержка одаренных детей и молодежи |
24 467,15 | 8 267,62 | 7 913,40 | 8 286,13 | |
в том числе: | |||||
200 | Расходы | 24 467,15 | 8 267,62 | 7 913,40 | 8 286,13 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
||||
211 | Заработная плата | ||||
212 | Прочие выплаты | ||||
213 | Начисления на оплату труда | ||||
220 | Приобретение услуг | 5 427,60 | 2 188,80 | 1 619,40 | 1 619,40 |
221 | Услуги связи | ||||
222 | Транспортные услуги | 484,00 | 120 | 182 | 182,00 |
223 | Коммунальные услуги | ||||
224 | Арендная плата за пользование имуществом |
||||
225 | Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
||||
текущие расходы | |||||
капитальные расходы | |||||
226 | Прочие услуги | 4 943,60 | 2068,8 | 1437,4 | 1 437,40 |
250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
1 165,80 | 500,60 | 332,60 | 332,60 |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
1 165,80 |
500,6 |
332,6 |
332,60 |
государственные перечисления капитального характера |
|||||
260 | Социальное обеспечение | 17 783,75 | 5 578,22 | 5 916,40 | 6 289,13 |
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
||||
262 | Пособия по социальной помощи населению |
17 783,75 | 5578,22 | 5916,4 | 6 289,13 |
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
||||
290 | Прочие расходы | 90,00 | 45,00 | 45,00 | |
300 | Поступления нефинансовых активов | ||||
310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
||||
строительство и реконструкция | |||||
приобретение основных средств, в т.ч. |
|||||
бюджетные | |||||
платные | |||||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
программы по кодам классификации операции сектора
по 3.2. Задаче 2. Подготовка и переподготовка кадров
отрасли "культура", повышение квалификации
(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам | |||
2008 | 2009 | 2010 | |||
Задача 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации |
718 855,90 |
220 337,29 |
235 970,37 |
262 548,24 |
|
в том числе: | |||||
200 | Расходы | 704 036,88 | 215 615,99 | 231 077,48 | 257 343,41 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
559 519,47 | 171 606,51 | 184 311,75 | 203 601,21 |
211 | Заработная плата | 437 977,93 | 134287,92 | 144254,69 | 159435,32 |
212 | Прочие выплаты | 6 882,53 | 2163,09 | 2292,54 | 2426,90 |
213 | Начисления на оплату труда | 114 659,01 | 35155,5 | 37764,52 | 41738,99 |
220 | Приобретение услуг | 103 155,66 | 30 810,82 | 33 020,34 | 39 324,50 |
221 | Услуги связи | 3 340,84 | 1051,73 | 1109,19 | 1 179,92 |
222 | Транспортные услуги | 4 348,94 | 1376,91 | 1450,08 | 1 521,95 |
223 | Коммунальные услуги | 37 004,47 | 11325,23 | 12446,35 | 13 232,89 |
224 | Арендная плата за пользование имуществом |
1 965,43 | 636,94 | 643,96 | 684,53 |
225 | Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
14 806,71 | 4604,98 | 4921,73 | 5 280,00 |
текущие расходы | 14 806,71 | 4604,98 | 4921,73 | 5 280,00 | |
капитальные расходы | |||||
226 | Прочие услуги | 41 689,27 | 11815,03 | 12449,03 | 17 425,21 |
250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
92,00 | 34,00 | 29,00 | 29,00 |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
92,00 |
34 |
29 |
29,00 |
государственные перечисления капитального характера |
|||||
260 | Социальное обеспечение | 10 595,46 | 3 328,79 | 3 525,51 | 3 741,16 |
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
||||
262 | Пособия по социальной помощи населению |
10 595,46 | 3328,79 | 3525,51 | 3 741,16 |
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
||||
290 | Прочие расходы | 30 674,29 | 9 835,87 | 10 190,88 | 10 647,54 |
300 | Поступления нефинансовых активов | 14 819,02 | 4 721,30 | 4 892,89 | 5 204,83 |
310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
||||
строительство и реконструкция | |||||
приобретение основных средств, в т.ч. |
|||||
бюджетные | |||||
платные | |||||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
14 819,02 | 4721,3 | 4892,89 | 5 204,83 |
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
программы по кодам классификации операции сектора
Руководство и управление в сфере установленных функций
(тыс. рублей)
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего | В том числе по годам | |||
2008 | 2009 | 2010 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций |
143 040,16 | 44 938,97 | 47 236,95 | 50 864,24 | |
в том числе: | |||||
200 | Расходы | 132 631,75 | 41 559,60 | 43 770,27 | 47 301,88 |
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |
112 416,94 | 32 588,34 | 37 907,96 | 41 920,64 |
211 | Заработная плата | 88 561,33 | 25660,69 | 29865,93 | 33034,71 |
212 | Прочие выплаты | 652,28 | 204,55 | 217,03 | 230,70 |
213 | Начисления на оплату труда | 23 203,33 | 6723,1 | 7825 | 8655,23 |
220 | Приобретение услуг | 19 060,13 | 8 609,16 | 5 478,12 | 4 972,85 |
221 | Услуги связи | 2 547,08 | 798,75 | 847,47 | 900,86 |
222 | Транспортные услуги | 2 207,48 | 692,25 | 734,48 | 780,75 |
223 | Коммунальные услуги | ||||
224 | Арендная плата за пользование имуществом |
||||
225 | Услуги по содержанию имущества, в т.ч. |
5 558,46 | 4626 | 451,99 | 480,47 |
текущие расходы | 1 358,46 | 426,00 | 451,99 | 480,47 | |
капитальные расходы | 4 200,00 | 4200 | |||
226 | Прочие услуги | 8 747,11 | 2492,16 | 3444,18 | 2 810,77 |
250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
||||
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
||||
государственные перечисления капитального характера |
|||||
260 | Социальное обеспечение | ||||
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
||||
262 | Пособия по социальной помощи населению |
||||
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
||||
290 | Прочие расходы | 1 154,68 | 362,10 | 384,19 | 408,39 |
300 | Поступления нефинансовых активов | 10 408,41 | 3 379,37 | 3 466,68 | 3 562,36 |
310 | Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
5 844,00 | 1948 | 1948 | 1 948,00 |
строительство и реконструкция | |||||
приобретение основных средств, в т.ч. |
5 844,00 | 1 948,00 | 1 948,00 | 1 948,00 | |
бюджетные | 5 844,00 | 1 948,00 | 1 948,00 | 1 948,00 | |
платные | |||||
320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |
||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов |
4 564,41 | 1431,37 | 1518,68 | 1 614,36 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
В соответствии с внесенными изменениями в новой редакции изложена ведомственная целевая программа "Развитие культуры Красноярского края" на 2008-2009 годы. Согласно этим изменениям срок реализации программных мероприятий продлен до 2010 года.
Стратегической целью программы на среднесрочную перспективу является создание условий, обеспечивающих доступ населения края к высококачественным культурным услугам, формирующих благоприятную культурную среду для всестороннего развития личности.
Общий объем финансирования программы составляет 5 830 226,40 тыс. рублей.
Распоряжение Совета администрации Красноярского края от 10 октября 2007 г. N 1134-Р О внесении изменений в распоряжение Совета администрации Красноярского края от 27 июня 2007 г. N 664-Р (утратило силу)
Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2008 г.
Текст Распоряжения опубликован в Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края от 2 ноября 2007 г. N 50(202)
Распоряжением Правительства Красноярского края от 29 августа 2008 г. N 110-Р настоящее Распоряжение признано утратившим силу с 1 января 2009 г.