Распоряжение Правительства Красноярского края
от 3 марта 2009 г. N 147-Р
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края" внести в распоряжение Правительства Красноярского края от 29.08.2008 N 110-р следующие изменения:
приложение к распоряжению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу с 1 января 2009 года распоряжение Совета администрации Красноярского края от 27.06.2007 N 664-р.
3. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Первый заместитель председатель Правительства края |
Э.Ш.Акбулатов |
Ведомственная целевая программа
"Развитие культуры Красноярского края" на 2009-2011
(утв. Распоряжением Правительства Красноярского края от 29 августа 2008 г. N 110-Р
(в редакции Распоряжения Правительства Красноярского края от 3 марта 2009 г. N 147-Р)
1. Паспорт
ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной целевой программы |
"Развитие культуры Красноярского края" на 2009-2011 годы (далее - Программа) |
Наименование органа исполнительной власти края |
министерство культуры Красноярского края |
Основание для разработки Программы |
постановление Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края" |
Цели и задачи |
Цель 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края
Задача 1.1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края
Задача 1.2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края
Задача 1.3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края |
Цель 2. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края Задача 2.1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура"
Задача 2.2. Обеспечение населения Красноярского края услугами краевых государственных театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката
Задача 2.3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края
Задача 2.4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры | |
Цель 3. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура"
Задача 3.1. Поддержка одаренных детей и молодежи
Задача 3.2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации | |
Показатели результативности |
Доля экспонируемых предметов от числа предметов основного музейного фонда Красноярского края возрастет с 11,7% в 2007 году до 15% в 2011 году |
Число объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, выявленных на территории Красноярского края в результате выполнения научно-исследовательских работ, к 2011 году составит 120 объектов | |
Количество посетителей краевых государственных музеев на 1000 человек населения возрастет с 300 человек в 2007 году до 305 человек в 2011 году | |
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения возрастет с 7387 шт. в 2007 году до 7460 шт. в 2011 году | |
Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей возрастет с 260 шт. в 2007 году до 265 шт. в 2011 году | |
Количество посетителей краевых государственных библиотек на 1000 человек населения возрастет со 195 человек в 2007 году до 212 человек в 2011 году | |
Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в субъекте Российской Федерации в отрасли "культура" возрастет с 0,038% в 2008 году до 0,152% в 2011 году | |
Количество государственных автономных учреждений в субъекте Российской Федерации в отрасли "культура" к 2011 году составит 4 ед. | |
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, возрастет с 106,7% в 2007 году до 115% в 2011 году | |
Доля районных, городских домов культуры, центральных районных, городских, межпоселенческих библиотек, детских художественных школ и отделений изобразительного искусства детских школ искусств, оснащенных оборудованием, автотранспортом, автоматизированными рабочими местами в рамках краевой целевой программы "Культура Красноярья", возрастет с 6,8% в 2008 году до 100% в 2011 году | |
Количество новых постановок краевых государственных театров ежегодно составит 50 ед. | |
Средняя заполняемость залов краевых государственных театров ежегодно составит 82,5% | |
Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование услуг социальной сферы (отрасли "культура"), оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование отраслей социальной сферы (отрасли "культура"), возрастет с 1,0% в 2008 году до 5,9% в 2011 году | |
Число клубных формирований на 1000 человек населения возрастет с 3,4 ед. в 2007 году до 3,7 ед. в 2011 году | |
Количество посетителей краевых государственных театров и концертных учреждений на 1000 человек населения возрастет с 414 человек в 2007 году до 461 человек в 2011 году | |
Количество посетителей краевых государственных учреждений клубного типа на 1000 человек населения возрастет с 180 человек в 2007 году до 192 человек в 2011 году | |
Число участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и любительских объединений возрастет с 3096603 человек в 2007 году до 3305100 человек в 2011 году | |
Количество социокультурных проектов, реализованных в рамках грантовой программы Губернатора края, составит 135 ед. за 2009-2011 годы | |
Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования края в первый год после окончания образовательного учреждения, возрастет с 37,4% в 2007 году до 38,2% в 2011 году | |
Число детей-участников оздоровительной кампании детей (за счет средств краевого бюджета) ежегодно составит 570 человек | |
Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и др., возрастет с 3152 человек в 2007 году до 3200 человек в 2011 году | |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, в 2011 году составит 35,8% | |
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на культуру всего возрастут с 3754691,7 тыс.руб. в 2007 году до 5604105,1 тыс.руб. в 2011 году | |
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на культуру (в расчете на одного жителя) возрастут с 1298 руб. в 2007 году до 1950 руб. в 2011 году |
2. Основные разделы ведомственной целевой программы
2.1. Цели и задачи деятельности органа исполнительной власти края
Основой для определения целей деятельности органа исполнительной власти края являются гарантированные Конституцией Российской Федерации права граждан в сфере культуры и искусства, а также связанные с необходимостью обеспечения указанных прав приоритеты государственной региональной культурной политики. Программа направлена на достижение следующих целей и задач:
Цель 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края.
Задача 1.1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края.
Задача 1.2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края.
Задача 1.3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края.
Цель 2. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края.
Задача 2.1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура".
Задача 2.2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката.
Задача 2.3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края.
Задача 2.4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры.
Цель 3. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура".
Задача 3.1. Поддержка одаренных детей и молодежи.
Задача 3.2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов органа исполнительной власти края
Расходные обязательства и формирование доходов приведены в приложении N 1.
2.3. Планируемые результаты деятельности органа исполнительной власти края
Система показателей результатов деятельности органа исполнительной власти края представлена в приложениях N 2, 2.1.
2.4. Распределение расходов органа исполнительной власти края по целям, задачам и программам
Распределение бюджетных расходов по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям приведено в приложениях N 3, 4, 5, 6, 7.
2.5. План действий органа исполнительной власти края
по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год
План действий министерства культуры Красноярского края по реализации программных мероприятий, направленных на достижение планируемых целевых показателей и показателей результативности представлен в приложении N 8.
Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
Расходные обязательства министерства культуры Красноярского края
N п/п |
Наименование |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
Наименование |
Нормативно-правовое регулирование, влияющее на размер финансирования |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Расходные обязательства |
|
|
|
|
|
|
1 |
Расходы на реализацию краевой целевой программы "Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в Красноярском крае" на 2006-2007 годы за исключением субсидий местным бюджетам |
п.п. 2.1 п.II Закона края от 06.12.2006 N 16-4140 "О краевой целевой программе "Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства в Красноярском крае" на 2006-2007 годы" |
8 877,20 |
|
|
|
|
2 |
Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений среднего профессионального образования в области культуры |
ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.8 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании", ст.6 Закон края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 29-п "Об утверждении положения об оплате труда работников краевых государственных образовательных учреждений " |
208 792,60 |
232 439,10 |
252 210,10 |
270 865,10 |
291 885,40 |
3 |
Обеспечение деятельности краевого государственного образовательного учреждения в области культуры |
ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.8 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 29-п "Об утверждении положения об оплате труда работников краевых государственных образовательных учреждений" |
16 688,80 |
19 980,50 |
19 179,20 |
20 386,10 |
21 834,60 |
4 |
Расходы на мероприятия по оздоровительной кампании детей для одаренных детей в области культуры |
ст.13 Закона края "О защите прав ребенка" N 12-961 от 02.11.2000 |
5 218,40 |
4 888,20 |
6 039,70 |
6 462,50 |
6 921,30 |
5 |
Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений культуры |
ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.6, 8, 18 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае", ст.6 Закон края от 03.12.2004 N 12-2668 "О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 28-п "Об утверждении положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений культуры" |
944 093,60 |
1 026 321,40 |
864 505,60 |
908 786,60 |
981 546,00 |
6 |
Расходы на аренду квартир для работников краевых государственных учреждений культуры |
ст.9, 20 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", указ Губернатора Красноярского края от 02.10.2007 N 159-уг "Об утверждении порядка аренды краевыми государственными учреждениями культуры жилых помещений для художественного и артистического персонала" |
12 256,40 |
13 514,70 |
13 787,20 |
14 655,80 |
14 655,80 |
7 |
Реализация мероприятий в рамках проекта "Год культуры" |
ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае" |
11 424,60 |
|
|
|
|
8 |
Реализация краевых культурных акций, мероприятий в рамках проектов "Государственный творческий заказ", "Кочующая культурная столица" |
ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае" |
28 155,50 |
36 335,40 |
49 328,50 |
54 851,70 |
54 039,90 |
9 |
Расходы на приобретение литературы для библиотек края |
ст.8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае" |
23 723,20 |
40 920,00 |
43 100,00 |
44 720,00 |
44 720,00 |
10 |
Расходы на проведение капитального ремонта и техническое переоснащение государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края |
ст.8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае" |
34 971,80 |
|
|
|
|
11 |
Расходы на реализацию краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
Закон края от 25.01.2007 N 21-5715 "О краевой целевой программе "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы" |
52 659,30 |
274 134,60 |
595 242,30 |
|
|
12 |
Расходы на поддержку муниципальных учреждений культуры и образования в области культуры на территории Красноярского края |
ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" |
|
|
|
444 117,30 |
444 117,30 |
13 |
Расходы на реализацию краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы" |
пп. 1.7, 1.8, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.31 Закона края от 25.01.2007 N 21-5717 "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы" |
428,70 |
330,00 |
760,00 |
|
|
14 |
Расходы на реализацию краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
пп. 5.5-5.12 раздела 7 Закона края от 26.12.2006 N 21-5561 "О краевой целевой программе "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
479,80 |
380,00 |
660,00 |
|
|
15 |
Обеспечение деятельности краевых государственных учреждений кинематографии |
ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 28-п "Об утверждении положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений культуры" |
14 629,70 |
19 238,00 |
17 769,70 |
18 702,80 |
22 323,70 |
16 |
Расходы на руководство и управление в области культуры органа исполнительной власти края |
ст.51 Устава Красноярского края от 05.06.2008 N 5-1777, ст.10 Закона края от 24.03.1997 N 12-434 "О государственной службе Красноярского края", ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений", Закон края от 09.06.2005 N 14-3538 "Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края", постановление Совета администрации края от 31.01.2005 N 23-п "Об утверждении положения об оплате труда работников органов исполнительной власти края, оплата труда которых производится на основе краевой тарифной сетки", постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 32-п "Об утверждении Положения о министерстве культуры Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства культуры Красноярского края" |
37 199,70 |
48 333,10 |
62 487,80 |
65 821,50 |
70 356,70 |
17 |
Расходы на приобретение музыкальных инструментов для краевых государственных учреждений культуры |
ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.8 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании" |
9 680,80 |
10 422,80 |
|
|
|
18 |
Расходы на приобретение специализированной мебели для краевых государственных библиотек и музеев |
ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае" |
2 098,80 |
2 200,00 |
|
|
|
19 |
Расходы на приобретение автобусов для краевых государственных учреждений культуры |
ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" |
10 000,00 |
|
|
|
|
20 |
Гранты Губернатора Красноярского края учреждениям культуры библиотечного, клубного, музейного типов |
ст.10 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", указ Губернатора Красноярского края от 05.03.2008 N 29-уг "Об утверждении положения о грантах Губернатора Красноярского края организациям культуры и положения об индивидуальных грантах Губернатора Красноярского края в области культуры" |
44 988,50 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
21 |
Индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края работникам учреждений культуры |
ст.19 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", указ Губернатора Красноярского края от 05.03.2008 N 29-уг "Об утверждении положения о грантах Губернатора Красноярского края организациям культуры и положения об индивидуальных грантах Губернатора Красноярского края в области культуры" |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
22 |
Расходы на разработку проектно-сметной документации и воссоздание домов сибирской деревни для историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское" |
ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" |
18 452,70 |
101 990,70 |
80 000,00 |
50 000,00 |
|
23 |
Расходы на мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края |
Закон края от 25.06.2004 N 11-2124 "О полномочиях органов государственной власти Красноярского края в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, федерального, регионального, местного значения" |
499,00 |
62 983,40 |
50 060,00 |
68 900,00 |
56 798,70 |
24 |
Субсидии бюджету Богучанского района на завершение строительства здания краеведческого музея им. Д.М.Андона |
ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" |
3 180,00 |
|
|
|
|
25 |
Расходы на проведение эксперимента по реформировнию системы оплаты труда в учреждениях культуры |
ст.1-8 Закона края от 24.12.2004 N 13-2823 "Об оплате труда работников краевых государственных учреждений" |
|
20 000,00 |
|
|
|
26 |
Расходы на реализацию краевой адресной инвестиционной программы |
ст.50 Закона Красноярского края от 08.12.2006 N 1 "О краевом бюджете на 2007 год"; ст.56 Закона Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 "О краевом бюджете на 2008 год" |
192 276,50 |
407 457,00 |
|
|
|
27 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
ст.57 Закона Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2558 "О краевом бюджете на 2009 год плановый период 2010-2011 годов" |
|
|
1028875,90 |
173 500,00 |
173 500,00 |
28 |
Бюджетные инвестиции в реконструкцию краевой филармонии в г.Красноярске, строительство здания для краевой специальной библиотеки-центра социокультурной реабилитации инвалидов по зрению |
ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" |
138 263,60 |
885 756,10 |
|
|
|
29 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек |
ст.8 Закона края от 17.05.1999 N 6-400 "О библиотечном деле в Красноярском крае" |
|
6 143,00 |
9 215,00 |
17 457,40 |
|
30 |
Субсидии автономному учреждению на выполнение государственного задания |
ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" |
|
51 618,60 |
70 167,20 |
71 963,80 |
76 513,80 |
31 |
Субсидии на поддержку развития автономного учреждения |
ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" |
|
|
27 803,80 |
|
|
32 |
Расходы на приобретение произведений исполнительского искусства для краевых учреждений культуры и образования |
ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре", ст.19 Закона края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании" |
|
1 200,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
33 |
Расходы на приобретение художественных ценностей для пополнения музейных фондов краевых государственных учреждений |
ст.9 Закона края от 28.06.2007 N 2-190 "О культуре" |
|
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
Итого расходов |
1 829 039,20 |
3 323 586,60 |
3250392,00 |
2 290 390,60 |
2318413,20 |
|
|
Формирование доходов |
|
|
|
|
|
|
1 |
Доходы от предпринимательской деятельности и от платных услуг |
133 719,20 |
120 514,90 |
118 006,30 |
124 958,30 |
132 646,40 |
|
|
Итого доходов |
133 719,20 |
120 514,90 |
118 006,30 |
124 958,30 |
132 646,40 |
Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
Цели, задачи и показатели результативности
N п/п |
Цели, задачи, показатели результатов |
Ед.изм. |
Вес показателя результативности |
Источник информации |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
|||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||||
1 |
Цель I. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края |
||||||||
|
Доля экспонируемых предметов от числа предметов основного музейного фонда Красноярского края |
% |
|
Отраслевая статистическая отчетность (форма 8-НК "Сведения о деятельности музея") |
11,7 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1.1. |
Задача 1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края |
||||||||
1.1.1. |
Число объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, выявленных на территории Красноярского края в результате выполнения научно-исследовательских работ (ежегодно) |
ед. |
0,04 |
Ведомственная отчетность |
|
30 |
30 |
30 |
30 |
1.2. |
Задача 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края |
||||||||
1.2.1. |
Количество посетителей краевых государственных музеев на 1000 человек населения |
чел. |
0,08 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма 8-НК "Сведения о деятельности музея") |
300 |
298 |
302 |
301 |
305 |
1.3. |
Задача 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края |
||||||||
1.3.1. |
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения |
шт. |
0,06 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
7387 |
7400 |
7420 |
7440 |
7460 |
1.3.2. |
Количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей |
шт. |
0,06 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
260 |
261 |
262 |
264 |
265 |
1.3.3. |
Количество посетителей краевых государственных библиотек на 1000 человек населения |
чел. |
0,08 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России") |
195 |
211 |
212 |
212 |
212 |
2 |
Цель II. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края |
||||||||
|
Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в субъекте Российской Федерации в отрасли "культура" |
% |
|
Расчетный показатель |
|
0,038% |
0,076% |
0,114% |
0,152% |
|
Количество государственных автономных учреждений в субъекте Российской Федерации в отрасли "культура" (нарастающим итогом) |
ед. |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений |
% |
|
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа") |
106,7% |
112,24% |
113% |
114% |
115% |
2.1. |
Задача 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура" |
||||||||
2.1.1. |
Доля районных, городских Домов культуры, центральных районных, городских, межпоселенческих библиотек, детских художественных школ и отделений изобразительного искусства детских школ искусств, оснащенных оборудованием, автотранспортом, автоматизированными рабочими местами в рамках краевой целевой программы "Культура Красноярья" |
% |
0,06 |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
|
6,8 |
8,6 |
50,9 |
100 |
прирост числа учреждений, ед. |
|
23 |
6 |
142 |
165 |
||||
2.2. |
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами краевых государственных театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката |
||||||||
2.2.1. |
Количество новых постановок краевых государственных театров |
ед. |
0,04 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма 9-НК "Сведения о деятельности театра") |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
2.2.2. |
Средняя заполняемость залов краевых государственных театров |
% |
0,04 |
Расчетный показатель на основе отраслевой статистической отчетности (формы 9-НК "Сведения о деятельности театра") |
82,5 |
82,5 |
82,5 |
82,5 |
82,5 |
2.2.3. |
Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование услуг социальной сферы (отрасли "культура"), оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование отраслей социальной сферы (отрасли "культура") |
% |
0,01 |
Расчетный показатель |
|
1,0% |
2,0% |
5,1% |
5,9% |
2.2.4. |
Число клубных формирований на 1000 человек населения |
ед. |
0,04 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа") |
3,4 |
3,5 |
3,6 |
3,7 |
3,7 |
2.2.5. |
Количество посетителей краевых государственных театров и концертных учреждений на 1000 человек населения |
чел. |
0,08 |
Отраслевая статистическая отчетность (формы 9-НК "Сведения о деятельности театра", 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива" ) |
414 |
418 |
455 |
458 |
461 |
2.2.6. |
Количество посетителей краевых государственных учреждений клубного типа на 1000 человек населения |
чел. |
0,08 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа") |
180 |
182 |
190 |
190 |
192 |
2.3. |
Задача 3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края |
||||||||
2.3.1. |
Число участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и любительских объединений |
чел. |
0,05 |
Ведомственная отчетность |
3096603 |
3241828 |
3259146 |
3282630 |
3305100 |
2.4. |
Задача 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры |
||||||||
2.4.1. |
Количество социокультурных проектов, реализованных в рамках Грантовой программы Губернатора края |
ед. |
0,06 |
Ведомственная отчетность |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
3. |
Цель III. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура" |
||||||||
|
Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования края в первый год после окончания образовательного учреждения |
% |
|
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности |
37,4 |
37,9 |
38,0 |
38,1 |
38,2 |
3.1. |
Задача 1. Поддержка одаренных детей и молодежи |
||||||||
3.1.1. |
Число детей-участников оздоровительной кампании детей (за счет средств краевого бюджета) |
чел. |
0,10 |
Ведомственная отчетность |
|
570 |
570 |
570 |
570 |
3.2. |
Задача 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации |
||||||||
3.2.1. |
Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и др. |
чел. |
0,04 |
Ведомственная отчетность |
3152 |
3160 |
3180 |
3195 |
3200 |
3.2.2. |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) |
|
|
Расчетный показатель |
|
|
|
|
|
учреждений культуры и искусства |
% |
0,02 |
41,9% |
41,7% |
38,9% |
35,8% |
35,8% |
||
к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона |
|
|
|
|
|
|
|
||
3.2.3. |
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на культуру, всего |
тыс.руб. |
0,01 |
Закон края о краевом бюджете на очередной финансовый год, утвержденный бюджет МР (ГО) на очередной финансовый год, формы годового отчета об исполнении бюджета МР (ГО) |
3754691,7 |
5305158,6 |
5817607,1 |
5360604,6 |
5604105,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
капитальные расходы |
тыс.руб. |
0,01 |
821729,8 |
1649826,7 |
1830500,0 |
1094400,0 |
1035000,0 |
||
текущие расходы |
тыс.руб. |
0,01 |
2932961,9 |
3655331,9 |
3987107,1 |
4266204,6 |
4569105,1 |
||
из них |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда |
тыс.руб. |
0,01 |
1815703,2 |
2207796,7 |
2417978,9 |
2587237,4 |
2770931,3 |
|
|
на одного жителя |
тыс.руб. |
0,02 |
1,298 |
1,836 |
2,017 |
1,862 |
1,950 |
Приложение N 2.1
к ведомственной целевой программе
Перечень
целевых показателей на долгосрочный период
N п/п |
Цели, задачи, показатели результатов |
Ед. изм. |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый среднесрочный период (два последующих года после текущего) |
Долгосрочный период по годам |
|||||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
Цель I. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края |
|||||||||||||||
|
Доля экспонируемых предметов от числа предметов основного музейного фонда Красноярского края |
% |
12 |
12 |
13 |
14 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
2 |
Цель II. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края |
|||||||||||||||
|
Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в субъекте Российской Федерации в отрасли "культура" |
% |
|
0,038% |
0,076% |
0,114% |
0,152% |
0,152% |
0,152% |
0,152% |
0,152% |
0,152% |
0,152% |
0,152% |
0,152% |
0,152% |
|
Количество государственных автономных учреждений в субъекте Российской Федерации в отрасли "культура" (нарастающим итогом) |
ед. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений |
% |
106,7% |
112,24% |
113% |
114% |
115% |
115% |
115% |
115% |
115% |
115% |
115% |
115% |
115% |
115% |
3 |
Цель III. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура" |
|||||||||||||||
|
Доля выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования, трудоустроившихся по специальности в учреждения культуры и образования края в первый год после окончания образовательного учреждения |
% |
37,4 |
37,9 |
38,0 |
38,1 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
38,2 |
Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
Распределение планируемых расходов министерства культуры края
по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям ведомственной целевой программы
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс.руб. |
|||
всего на 2009-2011 годы |
в том числе по годам |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Цель I. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края |
|||||
1.1. |
Задача 1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края |
|||||
1.1.1. |
Реставрация музейных коллекций края в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2009 |
233,00 |
233,00 |
|
|
1.1.2. |
Мероприятия по сохранению материального и нематериального культурного наследия края в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2009 |
50,00 |
50,00 |
|
|
1.1.3. |
Приобретение специального оборудования для обеспечения необходимых условий для безопасности музейных и библиотечных фондов в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2009 |
6268,40 |
6268,40 |
|
|
1.1.4. |
Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края |
2009-2011 |
175758,70 |
50060,00 |
68900,00 |
56798,70 |
1.1.5. |
Мероприятия, направленные на поддержку учреждений культуры и образования в области культуры на территории Красноярского края |
2010-2012 |
11915,20 |
|
5957,60 |
5957,60 |
|
Итого по задаче 1 |
|
194225,30 |
56611,40 |
74857,60 |
62756,30 |
1.2. |
Задача 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края |
|||||
1.2.1. |
Организация предоставления услуг краевыми государственными учреждениями музейного типа |
2009-2011 |
393732,50 |
118575,00 |
132819,90 |
142337,60 |
|
Итого по задаче 2 |
|
393732,50 |
118575,00 |
132819,90 |
142337,60 |
1.3. |
Задача 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края |
|||||
1.3.1. |
Организация предоставления услуг краевыми государственными учреждениями библиотечного типа |
2009-2011 |
268850,80 |
83589,20 |
89281,80 |
95979,80 |
1.3.2. |
Пополнение библиотечного фонда краевых государственных библиотек |
2009-2011 |
132540,00 |
43100,00 |
44720,00 |
44720,00 |
1.3.3. |
Централизованное комплектование фондов муниципальных библиотек края в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
2009 |
3650,00 |
3650,00 |
|
|
1.3.4. |
Мероприятия, направленные на поддержку учреждений культуры и образования в области культуры на территории Красноярского края |
2010-2012 |
7300,00 |
|
3650,00 |
3650,00 |
1.3.5. |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (субсидии) |
2009-2010 |
26672,40 |
9215,00 |
17457,40 |
|
|
Итого по задаче 3 |
|
439013,20 |
139554,20 |
155109,20 |
144349,80 |
|
Итого по цели I |
|
1026971,00 |
314740,60 |
362786,70 |
349443,70 |
2 |
Цель II. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края |
|||||
2.1. |
Задача 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура" |
|||||
2.1.1. |
Строительство, реконструкция зданий учреждений культуры |
2009-2011 |
1375875,90 |
1028875,90 |
173500,00 |
173500,00 |
2.1.2. |
Капитальный ремонт зданий краевых государственных учреждений культуры и образования |
2009-2011 |
79858,70 |
27460,00 |
19648,70 |
32750,00 |
2.1.3. |
Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
2009 |
312100,00 |
312100,00 |
|
|
2.1.4. |
Приобретение оборудования для муниципальных учреждений в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии и субвенции муниципальным образованиям) |
2009 |
186818,80 |
186818,80 |
|
|
2.1.5. |
Приобретение оборудования для краевых государственных учреждений культуры и образования |
2009-2011 |
205068,00 |
71634,30 |
66063,20 |
67370,50 |
2.1.6. |
Создание новых моделей организации культурно-досуговой деятельности (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) |
2009 |
800,40 |
800,40 |
|
|
2.1.7. |
Централизованное приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" |
2009-2011 |
780320,00 |
54090,00 |
363115,00 |
363115,00 |
2.1.8. |
Мероприятия, направленные на поддержку учреждений культуры и образования в области культуры на территории Красноярского края |
2010-2012 |
120418,00 |
|
60209,00 |
60209,00 |
2.1.9. |
Воссоздание домов сибирской деревни для историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское" |
2009-2010 |
130000,00 |
80 000,00 |
50000,00 |
|
2.1.10. |
Приобретение художественных ценностей для пополнения музейных фондов краевых государственных учреждений |
2009-2011 |
6000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
2.1.11. |
Приобретение произведений исполнительского искусства для краевых учреждений культуры и образования |
2009-2011 |
6600,00 |
2200,00 |
2200,00 |
2200,00 |
2.1.12. |
Мероприятия, направленные на поддержку развития автономного учреждения |
2009 |
27803,80 |
27803,80 |
|
|
|
Итого по задаче 1 |
|
3231663,60 |
1793783,20 |
736735,90 |
701144,50 |
2.2. |
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами краевых государственных театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката |
|||||
2.2.1. |
Организация предоставления услуг краевыми государственными театрально-зрелищными учреждениями и учреждениями клубного типа, кинопроката |
2009-2011 |
1942553,50 |
605880,80 |
645576,00 |
691096,70 |
2.2.2. |
Государственный социально-творческий заказ |
2009-2011 |
62218,70 |
19542,10 |
20696,70 |
21979,90 |
2.2.3. |
Гастрольная деятельность в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
2009 |
2639,80 |
2639,80 |
|
|
2.2.4. |
Гастроли краевых государственных театров на территории края |
2009-2011 |
10007,80 |
3135,40 |
3332,90 |
3539,50 |
2.2.5. |
Мероприятия, направленные на поддержку учреждений культуры и образования в области культуры на территории Красноярского края |
2010-2012 |
5279,60 |
|
2639,80 |
2639,80 |
2.2.6. |
Организация предоставления услуг краевыми государственными автономными учреждениями |
2009-2011 |
218644,80 |
70167,20 |
71963,80 |
76513,80 |
|
Итого по задаче 2 |
|
2241344,20 |
701365,30 |
744209,20 |
795769,70 |
2.3. |
Задача 3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края |
|||||
2.3.1. |
Реализация краевых культурных акций |
2009-2011 |
76210,80 |
23586,40 |
27564,40 |
25060,00 |
2.3.2. |
Реализация мероприятий в рамках проекта "Кочующая культурная столица" |
2009-2011 |
19790,60 |
6200,00 |
6590,60 |
7000,00 |
2.3.3. |
Проведение культурных мероприятий краевого и межрегионального уровней (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) |
2009 |
22541,30 |
22541,30 |
|
|
2.3.4. |
Мероприятия краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
2009 |
660,00 |
660,00 |
|
|
2.3.5. |
Мероприятия краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы" |
2009 |
760,00 |
760,00 |
|
|
2.3.6. |
Мероприятия, направленные на поддержку учреждений культуры и образования в области культуры на территории Красноярского края |
2010-2012 |
9082,60 |
|
4541,30 |
4541,30 |
|
Итого по задаче 3 |
|
129045,30 |
53747,70 |
38696,30 |
36601,30 |
2.4. |
Задача 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры |
|||||
2.4.1. |
Гранты Губернатора Красноярского края учреждениям культуры |
2009-2011 |
135000,00 |
45000,00 |
45000,00 |
45000,00 |
2.4.2. |
Индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края работникам учреждений культуры |
2009-2011 |
30000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
|
Итого по задаче 4 |
|
165000,00 |
55000,00 |
55000,00 |
55000,00 |
|
Итого по цели II |
|
5767053,10 |
2603896,20 |
1574641,40 |
1588515,50 |
3. |
Цель III. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура" |
|||||
3.1. |
Задача 1. Поддержка одаренных детей и молодежи |
|||||
3.1.1. |
Проведение мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и молодежи, в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
2009 |
4043,00 |
4043,00 |
|
|
3.1.2. |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
2009-2011 |
19423,50 |
6039,7 |
6462,5 |
6921,3 |
3.1.3. |
Мероприятия, направленные на поддержку учреждений культуры и образования в области культуры на территории Красноярского края |
2010-2012 |
3994,00 |
|
1997,00 |
1997,00 |
|
Итого по задаче 1 |
|
27460,50 |
10082,70 |
8459,50 |
8918,30 |
3.2. |
Задача 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли культуры, повышение квалификации |
|||||
3.2.1. |
Организация предоставления услуг краевыми государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования Обеспечение отрасли "культура" квалифицированными кадрами |
2009-2011 |
833022,40 |
257177,10 |
276673,90 |
299171,40 |
3.2.2. |
Проведение мероприятий, направленных на улучшение качественного состава кадров культуры, в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
2009 |
2007,60 |
2007,60 |
|
|
3.2.3. |
Мероприятия, направленные на поддержку учреждений культуры и образования в области культуры на территории Красноярского края |
2010-2012 |
4015,20 |
|
2007,60 |
2007,60 |
|
Итого по задаче 2 |
|
839045,20 |
259184,70 |
278681,50 |
301179,00 |
|
Итого по цели III |
|
866505,70 |
269267,40 |
287141,00 |
310097,30 |
|
Итого по целям I-III |
|
7660529,80 |
3187904,20 |
2224569,10 |
2248056,50 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
2009-2011 |
198666,00 |
62487,80 |
65821,50 |
70356,70 |
|
Всего |
|
7859195,80 |
3250392,00 |
2290390,60 |
2318413,20 |
Приложение N 4
к ведомственной целевой программе
Перечень
объектов капитального строительства и реконструкции
(за счет всех источников финансирования)
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода |
Остаток стоимости строительства в ценах контракта на 01.01.2008 |
Объем капитальных вложений, тыс.рублей |
||||
2008 год |
текущий год и плановый период |
по годам до ввода объекта |
|||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
|||||
Главный распорядитель - министерство строительства и архитектуры Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Реконструкция Красноярской краевой филармонии в г.Красноярске, 2009 г., в т.ч.: |
2038357,10 |
1150319,45 |
888037,70 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
288583,00 |
888037,70 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
861736,45 |
|
|
|
|
2 |
Краевая специальная библиотека-центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению в г.Красноярске, 2000 м2, 2009 г., в т.ч.: |
81780,91 |
49019,61 |
32761,30 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
25000,00 |
32761,30 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
24019,61 |
|
|
|
|
3 |
Реконструкция здания Красноярского государственного театра оперы и балета, 2014 г. |
1424418,81 |
30221,00 |
|
122768,10 |
173500,00 |
1097929,71 |
4 |
Реконструкция Красноярского драматического театра им. А.С.Пушкина, 2012 г. |
624784,27 |
2000,00 |
14500,90 |
|
|
624784,27 |
5 |
Реконструкция Красноярского краевого краеведческого музея, 2008 г. |
3500,00 |
3500,00 |
|
|
|
|
6 |
Фондохранилище для историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское", 2010 г. |
106288,45 |
1000,00 |
54556,60 |
50731,90 |
|
|
7 |
Реставрация Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М.Мартьянова, 2009 г. |
49019,39 |
10000,00 |
39019,40 |
|
|
29019,39 |
8 |
Окружной краеведческий музей в г.Дудинке, 2008 г. |
36100,00 |
36100,00 |
|
|
|
|
9 |
Хореографическое училище в г.Красноярске |
372524,00 |
53,00 |
|
|
|
|
10 |
Дом, в котором с 25 по 29 сентября 1919 года проходил первый чрезвычайный съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, избравший объединенный уездный Совет (г. Минусинск, ул. Октябрьская, 65), 2009 г. |
80000,00 |
7000,00 |
|
|
|
80000,00 |
11 |
Реконструкция здания Красноярского краевого библиотечного техникума, 2010 г. |
87125,91 |
4000,00 |
|
|
|
87125,91 |
Главный распорядитель - ФГУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Завершение строительства Красноярской государственной академии музыки и театра, 2009 г. |
230000,00 |
20000,00 |
210000,00 |
|
|
|
|
Итого |
|
1313213,06 |
1238875,90 |
173500,00 |
173500,00 |
1918859,28 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
905756,06 |
210000,00 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
407457,00 |
1028875,90 |
173500,00 |
173500,00 |
|
|
в т.ч. КАИП |
|
407457,00 |
1028875,90 |
173500,00 |
173500,00 |
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
Приложение N 5
к ведомственной целевой программе
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||
всего |
в том числе по годам |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
||
Всего |
8110856,40 |
3467637,20 |
2307598,30 |
2335620,90 |
в том числе: |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
210000,00 |
210000,00 |
|
|
краевой бюджет |
7859195,80 |
3250392,00 |
2290390,60 |
2318413,20 |
из них внебюджетные источники |
375611,00 |
118006,30 |
124958,30 |
132646,40 |
бюджеты муниципальных образований |
41660,60 |
7245,20 |
17207,70 |
17207,70 |
из них капитальные вложения |
3789834,60 |
2088032,00 |
874952,20 |
826850,40 |
в том числе: |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
210000,00 |
210000,00 |
|
|
краевой бюджет |
3541004,00 |
1871735,20 |
858685,30 |
810583,50 |
из них внебюджетные источники |
20885,10 |
6342,80 |
7120,10 |
7422,20 |
бюджеты муниципальных образований |
38830,60 |
6296,80 |
16266,90 |
16266,90 |
Приложение N 6
к ведомственной целевой программе
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом ведомственной целевой программе министерства культуры Красноярского края)
тыс.рублей | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
в том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Сумма средств краевого бюджета, всего |
7 859 195,80 |
3 250 392,00 |
2 290 390,60 |
2 318 413,20 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 |
Расходы |
4 897 274,00 |
1 758 445,80 |
1 532 970,70 |
1 605 857,50 |
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
2 890 948,50 |
900 445,30 |
961 619,50 |
1 028 883,70 |
211 |
Заработная плата |
2 266 351,30 |
705 483,20 |
753 637,20 |
807 230,90 |
212 |
Прочие выплаты |
31 378,00 |
10 295,40 |
10 722,70 |
10 359,90 |
213 |
Начисления на оплату труда |
593 219,20 |
184 666,70 |
197 259,60 |
211 292,90 |
220 |
Приобретение услуг |
1 312 657,40 |
639 039,90 |
328 495,00 |
345 122,50 |
221 |
Услуги связи |
25 711,80 |
8 037,80 |
8 573,50 |
9 100,50 |
222 |
Транспортные услуги |
37 398,80 |
10 398,30 |
13 186,10 |
13 814,40 |
223 |
Коммунальные услуги |
172 877,60 |
47 839,40 |
57 372,30 |
67 665,90 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
63 680,80 |
20 155,90 |
21 110,60 |
22 414,30 |
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч.: |
573 203,10 |
381 251,80 |
86 573,60 |
105 377,70 |
|
текущие расходы |
51 542,70 |
15 988,80 |
17 224,90 |
18 329,00 |
|
капитальные расходы |
521 660,40 |
365 263,00 |
69 348,70 |
87 048,70 |
226 |
Прочие услуги |
439 785,30 |
171 356,70 |
141 678,90 |
126 749,70 |
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
246 448,60 |
97 971,00 |
71 963,80 |
76 513,80 |
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
246 448,60 |
97 971,00 |
71 963,80 |
76 513,80 |
|
государственные перечисления капитального характера |
27 803,80 |
27 803,80 |
- |
- |
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
193 314,50 |
38 195,70 |
86 288,10 |
68 830,70 |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
193 314,50 |
38 195,70 |
86 288,10 |
68 830,70 |
|
государственные перечисления капитального характера |
181 994,80 |
34 402,20 |
82 525,00 |
65 067,60 |
260 |
Социальное обеспечение |
32 065,60 |
10 017,10 |
10 664,60 |
11 383,90 |
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
32 065,60 |
10 017,10 |
10 664,60 |
11 383,90 |
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 |
Прочие расходы |
221 839,40 |
72 776,80 |
73 939,70 |
75 122,90 |
300 |
Поступления нефинансовых активов |
2 961 921,80 |
1 491 946,20 |
757 419,90 |
712 555,70 |
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: |
2 809 545,00 |
1 444 266,20 |
706 811,60 |
658 467,20 |
|
строительство и реконструкция |
1 352 450,00 |
1 005 550,00 |
173 400,00 |
173 500,00 |
|
приобретение основных средств в т.ч. |
1 457 095,00 |
438 716,20 |
533 411,60 |
484 967,20 |
|
бюджетные |
1 436 209,90 |
432 373,40 |
526 291,50 |
477 545,00 |
|
платные, целевые |
20 885,10 |
6 342,80 |
7 120,10 |
7 422,20 |
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
6 600,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
145 776,80 |
45 480,00 |
48 408,30 |
51 888,50 |
Приложение N 7
к ведомственной целевой программе
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе министерства культуры Красноярского края
тыс.рублей | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
в том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Цель I. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Красноярского края |
1 026 971,00 |
314 740,60 |
362 786,70 |
349 443,70 |
|
Задача 1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края |
194 225,30 |
56 611,40 |
74 857,60 |
62 756,30 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 |
Расходы |
194 225,30 |
56 611,40 |
74 857,60 |
62 756,30 |
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
211 |
Заработная плата |
- |
- |
- |
- |
212 |
Прочие выплаты |
- |
- |
- |
- |
213 |
Начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
220 |
Приобретение услуг |
175 758,70 |
50 060,00 |
68 900,00 |
56 798,70 |
221 |
Услуги связи |
- |
- |
- |
- |
222 |
Транспортные услуги |
- |
- |
- |
- |
223 |
Коммунальные услуги |
- |
- |
- |
- |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
- |
- |
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч.: |
142 558,70 |
38 060,00 |
49 700,00 |
54 798,70 |
|
текущие расходы |
- |
- |
- |
- |
|
капитальные расходы |
142 558,70 |
38 060,00 |
49 700,00 |
54 798,70 |
226 |
Прочие услуги |
33 200,00 |
12 000,00 |
19 200,00 |
2 000,00 |
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
- |
- |
- |
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
18 466,60 |
6 551,40 |
5 957,60 |
5 957,60 |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
18 466,60 |
6 551,40 |
5 957,60 |
5 957,60 |
|
государственные перечисления капитального характера |
17 729,60 |
6 268,40 |
5 730,60 |
5 730,60 |
260 |
Социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
- |
- |
- |
- |
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
290 |
Прочие расходы |
- |
- |
- |
- |
300 |
Поступления нефинансовых активов |
- |
- |
- |
- |
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: |
- |
- |
- |
- |
|
строительство и реконструкция |
- |
- |
- |
- |
|
приобретение основных средств в т.ч.: |
- |
- |
- |
- |
|
бюджетные |
- |
- |
- |
- |
|
платные |
- |
- |
- |
- |
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
Задача 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края |
393 732,50 |
118 575,00 |
132 819,90 |
142 337,60 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 |
Расходы |
381 598,30 |
114 774,10 |
128 788,50 |
138 035,70 |
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
283 434,20 |
88 248,90 |
94 260,10 |
100 925,20 |
211 |
Заработная плата |
222 047,40 |
69 139,00 |
73 850,10 |
79 058,30 |
212 |
Прочие выплаты |
3 245,40 |
1 005,90 |
1 072,60 |
1 166,90 |
213 |
Начисления на оплату труда |
58 141,40 |
18 104,00 |
19 337,40 |
20 700,00 |
220 |
Приобретение услуг |
97 475,20 |
26 318,30 |
34 291,10 |
36 865,80 |
221 |
Услуги связи |
3 011,40 |
935,00 |
1 004,30 |
1 072,10 |
222 |
Транспортные услуги |
3 265,90 |
1 043,60 |
1 089,20 |
1 133,10 |
223 |
Коммунальные услуги |
32 525,20 |
9 096,10 |
10 731,00 |
12 698,10 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
20,40 |
6,40 |
6,80 |
7,20 |
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч.: |
7 607,40 |
2 384,10 |
2 507,10 |
2 716,20 |
|
текущие расходы |
18 076,40 |
2 384,10 |
2 507,10 |
2 716,20 |
|
капитальные расходы |
|
|
|
|
226 |
Прочие услуги |
38 191,80 |
12 853,10 |
18 952,70 |
19 239,10 |
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
- |
- |
- |
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
- |
- |
- |
260 |
Социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
- |
- |
- |
- |
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
290 |
Прочие расходы |
688,90 |
206,90 |
237,30 |
244,70 |
300 |
Поступления нефинансовых активов |
12 134,20 |
3 800,90 |
4 031,40 |
4 301,90 |
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: |
- |
- |
- |
- |
|
строительство и реконструкция |
- |
- |
- |
- |
|
приобретение основных средств в т.ч.: |
- |
- |
- |
- |
|
бюджетные |
- |
- |
- |
- |
|
платные |
- |
- |
- |
- |
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
12 134,20 |
3 800,90 |
4 031,40 |
4 301,90 |
Задача 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края |
439 013,20 |
139 554,20 |
155 109,20 |
144 349,80 |
|
в том числе: |
- |
- |
- |
- |
|
200 |
Расходы |
288 329,00 |
90 554,40 |
104 357,50 |
93 417,10 |
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
223 101,30 |
69 459,50 |
74 196,00 |
79 445,80 |
211 |
Заработная плата |
176 498,40 |
54 949,00 |
58 697,10 |
62 852,30 |
212 |
Прочие выплаты |
399,50 |
126,00 |
133,30 |
140,20 |
213 |
Начисления на оплату труда |
46 203,40 |
14 384,50 |
15 365,60 |
16 453,30 |
220 |
Приобретение услуг |
36 475,40 |
11 220,70 |
12 011,50 |
13 243,20 |
221 |
Услуги связи |
3 717,40 |
1 165,80 |
1 237,90 |
1 313,70 |
222 |
Транспортные услуги |
2 377,10 |
751,90 |
791,20 |
834,00 |
223 |
Коммунальные услуги |
12 451,70 |
3 423,30 |
4 132,00 |
4 896,40 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
4 146,30 |
1 299,00 |
1 380,90 |
1 466,40 |
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч.: |
5 458,80 |
1 711,00 |
1 818,30 |
1 929,50 |
|
текущие расходы |
5 458,80 |
1 711,00 |
1 818,30 |
1 929,50 |
|
капитальные расходы |
- |
- |
- |
- |
226 |
Прочие услуги |
8 324,10 |
2 869,70 |
2 651,20 |
2 803,20 |
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
|
государственные перечисления капитального характера |
|
- |
- |
- |
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
26 672,40 |
9 215,00 |
17 457,40 |
- |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
26 672,40 |
9 215,00 |
17 457,40 |
- |
|
государственные перечисления капитального характера |
26 672,40 |
9 215,00 |
17 457,40 |
- |
260 |
Социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
- |
- |
- |
- |
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
290 |
Прочие расходы |
2 079,90 |
659,20 |
692,60 |
728,10 |
300 |
Поступления нефинансовых активов |
150 684,20 |
48 999,80 |
50 751,70 |
50 932,70 |
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: |
143 490,00 |
46 750,00 |
48 370,00 |
48 370,00 |
|
строительство и реконструкция |
- |
- |
- |
- |
|
приобретение основных средств в т.ч.: |
143 490,00 |
46 750,00 |
48 370,00 |
48 370,00 |
|
бюджетные |
143 490,00 |
46 750,00 |
48 370,00 |
48 370,00 |
|
платные |
- |
- |
- |
- |
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
7 194,20 |
2 249,80 |
2 381,70 |
2 562,70 |
Цель II. Повышение доступности и качества культурного продукта для населения Красноярского края |
5 767 053,10 |
2 603 896,20 |
1 574 641,40 |
1 588 515,50 |
|
Задача 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура" |
3 231 663,60 |
1 793 783,20 |
736 735,90 |
701 144,50 |
|
в том числе: |
- |
- |
- |
- |
|
200 |
Расходы |
571 025,60 |
398 308,90 |
79 957,70 |
92 759,00 |
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
211 |
Заработная плата |
- |
- |
- |
- |
212 |
Прочие выплаты |
- |
- |
- |
- |
213 |
Начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
220 |
Приобретение услуг |
403 084,60 |
350 785,90 |
19 748,70 |
32 550,00 |
221 |
Услуги связи |
- |
- |
- |
- |
222 |
Транспортные услуги |
- |
- |
- |
- |
223 |
Коммунальные услуги |
- |
- |
- |
- |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
- |
- |
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч.: |
379 101,70 |
327 203,00 |
19 648,70 |
32 250,00 |
|
текущие расходы |
- |
- |
- |
- |
|
капитальные расходы |
379 101,70 |
327 203,00 |
19 648,70 |
32 250,00 |
226 |
Прочие услуги |
23 982,90 |
23 582,90 |
100,00 |
300,00 |
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
27 803,80 |
27 803,80 |
- |
- |
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
27 803,80 |
27 803,80 |
- |
- |
|
государственные перечисления капитального характера |
27 803,80 |
27 803,80 |
- |
- |
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
140 137,20 |
19 719,20 |
60 209,00 |
60 209,00 |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
140 137,20 |
19 719,20 |
60 209,00 |
60 209,00 |
|
государственные перечисления капитального характера |
137 592,80 |
18 918,80 |
59 337,00 |
59 337,00 |
260 |
Социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
- |
- |
- |
- |
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
290 |
Прочие расходы |
- |
- |
- |
- |
300 |
Поступления нефинансовых активов |
2 660 638,00 |
1 395 474,30 |
656 778,20 |
608 385,50 |
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: |
2 654 038,00 |
1 393 274,30 |
654 578,20 |
606 185,50 |
|
строительство и реконструкция |
1 352 450,00 |
1 005 550,00 |
173 400,00 |
173 500,00 |
|
приобретение основных средств в т.ч.: |
1 301 588,00 |
387 724,30 |
481 178,20 |
432 685,50 |
|
бюджетные |
1 280 702,90 |
381 381,50 |
474 058,10 |
425 263,30 |
|
платные |
20 885,10 |
6 342,80 |
7 120,10 |
7 422,20 |
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
6 600,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
2 200,00 |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами государственных краевых театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката |
2 241 344,20 |
701 365,30 |
744 209,20 |
795 769,70 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 |
Расходы |
2 140 780,20 |
670 040,00 |
710 883,30 |
759 856,90 |
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
1 563 297,00 |
487 295,00 |
520 000,20 |
556 001,80 |
211 |
Заработная плата |
1 223 021,40 |
380 837,90 |
406 582,70 |
435 600,80 |
212 |
Прочие выплаты |
19 957,20 |
6 707,30 |
6 936,30 |
6 313,60 |
213 |
Начисления на оплату труда |
320 318,40 |
99 749,80 |
106 481,20 |
114 087,40 |
220 |
Приобретение услуг |
346 069,60 |
108 655,40 |
114 640,20 |
122 774,00 |
221 |
Услуги связи |
11 679,10 |
3 642,30 |
3 904,00 |
4 132,80 |
222 |
Транспортные услуги |
18 847,90 |
4 512,40 |
7 012,80 |
7 322,70 |
223 |
Коммунальные услуги |
77 121,60 |
21 357,10 |
25 658,70 |
30 105,80 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
56 853,20 |
18 001,10 |
18 838,40 |
20 013,70 |
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч.: |
19 678,40 |
6 044,20 |
6 609,80 |
7 024,40 |
|
текущие расходы |
19 678,40 |
6 044,20 |
6 609,80 |
7 024,40 |
|
капитальные расходы |
- |
- |
- |
- |
226 |
Прочие услуги |
161 889,40 |
55 098,30 |
52 616,50 |
54 174,60 |
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
218 644,80 |
70 167,20 |
71 963,80 |
76 513,80 |
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
218 644,80 |
70 167,20 |
71 963,80 |
76 513,80 |
|
государственные перечисления капитального характера |
|
- |
- |
- |
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
- |
- |
- |
260 |
Социальное обеспечение |
383,10 |
120,00 |
127,60 |
135,50 |
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
383,10 |
120,00 |
127,60 |
135,50 |
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
290 |
Прочие расходы |
12 385,70 |
3 802,40 |
4 151,50 |
4 431,80 |
300 |
Поступления нефинансовых активов |
100 564,00 |
31 325,30 |
33 325,90 |
35 912,80 |
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: |
3 703,50 |
1 234,50 |
1 234,50 |
1 234,50 |
|
строительство и реконструкция |
|
- |
- |
- |
|
приобретение основных средств в т.ч.: |
3 703,50 |
1 234,50 |
1 234,50 |
1 234,50 |
|
бюджетные |
3 703,50 |
1 234,50 |
1 234,50 |
1 234,50 |
|
платные |
- |
- |
- |
- |
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
96 860,50 |
30 090,80 |
32 091,40 |
34 678,30 |
Задача 3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края |
129 045,30 |
53 747,70 |
38 696,30 |
36 601,30 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 |
Расходы |
121 886,50 |
51 201,70 |
36 359,30 |
34 325,50 |
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
26,40 |
8,30 |
8,80 |
9,30 |
211 |
Заработная плата |
- |
- |
- |
- |
212 |
Прочие выплаты |
26,40 |
8,30 |
8,80 |
9,30 |
213 |
Начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
220 |
Приобретение услуг |
111 109,10 |
49 081,10 |
32 108,70 |
29 919,30 |
221 |
Услуги связи |
101,80 |
35,80 |
32,00 |
34,00 |
222 |
Транспортные услуги |
5 218,70 |
1 641,50 |
1 744,80 |
1 832,40 |
223 |
Коммунальные услуги |
- |
- |
- |
- |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
605,40 |
205,40 |
200,00 |
200,00 |
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч.: |
- |
- |
- |
- |
|
текущие расходы |
- |
- |
- |
- |
|
капитальные расходы |
- |
- |
- |
- |
226 |
Прочие услуги |
105 183,20 |
47 198,40 |
30 131,90 |
27 852,90 |
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
|
государственные перечисления капитального характера |
|
- |
- |
- |
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
4 907,50 |
302,50 |
2 302,50 |
2 302,50 |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
4 907,50 |
302,50 |
2 302,50 |
2 302,50 |
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
- |
- |
- |
260 |
Социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
- |
- |
- |
- |
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
290 |
Прочие расходы |
5 843,50 |
1 809,80 |
1 939,30 |
2 094,40 |
300 |
Поступления нефинансовых активов |
7 158,80 |
2 546,00 |
2 337,00 |
2 275,80 |
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: |
378,20 |
378,20 |
- |
- |
|
строительство и реконструкция |
- |
- |
- |
- |
|
приобретение основных средств в т.ч.: |
378,20 |
378,20 |
- |
- |
|
бюджетные |
378,20 |
378,20 |
- |
- |
|
платные |
- |
- |
- |
- |
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
6 780,60 |
2 167,80 |
2 337,00 |
2 275,80 |
Задача 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры |
165 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 |
Расходы |
165 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
211 |
Заработная плата |
- |
- |
- |
- |
212 |
Прочие выплаты |
- |
- |
- |
- |
213 |
Начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
220 |
Приобретение услуг |
- |
- |
- |
- |
221 |
Услуги связи |
- |
- |
- |
- |
222 |
Транспортные услуги |
- |
- |
- |
- |
223 |
Коммунальные услуги |
- |
- |
- |
- |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
- |
- |
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч.: |
- |
- |
- |
- |
|
текущие расходы |
- |
- |
- |
- |
|
капитальные расходы |
- |
- |
- |
- |
226 |
Прочие услуги |
- |
- |
- |
- |
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
|
государственные перечисления капитального характера |
|
- |
- |
- |
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
- |
- |
- |
260 |
Социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
- |
- |
- |
- |
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
290 |
Прочие расходы |
165 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
55 000,00 |
300 |
Поступления нефинансовых активов |
- |
- |
- |
- |
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
|
строительство и реконструкция |
- |
- |
- |
- |
|
приобретение основных средств в т.ч.: |
- |
- |
- |
- |
|
бюджетные |
- |
- |
- |
- |
|
платные |
- |
- |
- |
- |
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
Цель III. Формирование эффективной кадровой политики в отрасли "культура" |
866 505,70 |
269 267,40 |
287 141,00 |
310 097,30 |
|
Задача 1. Поддержка одаренных детей и молодежи |
27 460,50 |
10 082,70 |
8 459,50 |
8 918,30 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 |
Расходы |
27 460,50 |
10 082,70 |
8 459,50 |
8 918,30 |
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
211 |
Заработная плата |
- |
- |
- |
- |
212 |
Прочие выплаты |
- |
- |
- |
- |
213 |
Начисления на оплату труда |
- |
- |
- |
- |
220 |
Приобретение услуг |
4 858,20 |
1 619,40 |
1 619,40 |
1 619,40 |
221 |
Услуги связи |
- |
- |
- |
- |
222 |
Транспортные услуги |
546,00 |
182,00 |
182,00 |
182,00 |
223 |
Коммунальные услуги |
- |
- |
- |
- |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
- |
- |
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч.: |
- |
- |
- |
- |
|
текущие расходы |
- |
- |
- |
- |
|
капитальные расходы |
- |
- |
- |
- |
226 |
Прочие услуги |
4 312,20 |
1 437,40 |
1 437,40 |
1 437,40 |
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
- |
- |
- |
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
3 043,80 |
2 378,60 |
332,60 |
332,60 |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
3 043,80 |
2 378,60 |
332,60 |
332,60 |
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
- |
- |
- |
260 |
Социальное обеспечение |
19 423,50 |
6 039,70 |
6 462,50 |
6 921,30 |
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
19 423,50 |
6 039,70 |
6 462,50 |
6 921,30 |
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
290 |
Прочие расходы |
135,00 |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
300 |
Поступления нефинансовых активов |
- |
- |
- |
- |
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: |
- |
- |
- |
- |
|
строительство и реконструкция |
- |
- |
- |
- |
|
приобретение основных средств в т.ч.: |
- |
- |
- |
- |
|
бюджетные |
- |
- |
- |
- |
|
платные |
- |
- |
- |
- |
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
- |
- |
- |
- |
Задача 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли "культура", повышение квалификации |
839 045,20 |
259 184,70 |
278 681,50 |
301 179,00 |
|
в том числе: |
- |
- |
- |
- |
|
200 |
Расходы |
824 534,20 |
254 642,00 |
273 855,70 |
296 036,50 |
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
660 465,30 |
205 487,90 |
219 712,20 |
235 265,20 |
211 |
Заработная плата |
517 940,20 |
161 115,40 |
172 304,50 |
184 520,30 |
212 |
Прочие выплаты |
6 935,80 |
2 195,00 |
2 300,80 |
2 440,00 |
213 |
Начисления на оплату труда |
135 589,30 |
42 177,50 |
45 106,90 |
48 304,90 |
220 |
Приобретение услуг |
117 353,00 |
34 429,30 |
38 611,00 |
44 312,70 |
221 |
Услуги связи |
3 604,10 |
1 139,00 |
1 197,00 |
1 268,10 |
222 |
Транспортные услуги |
3 993,50 |
1 285,50 |
1 318,10 |
1 389,90 |
223 |
Коммунальные услуги |
49 936,30 |
13 731,20 |
16 570,90 |
19 634,20 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
2 055,50 |
644,00 |
684,50 |
727,00 |
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч.: |
15 733,60 |
4 923,10 |
5 253,90 |
5 556,60 |
|
текущие расходы |
15 733,60 |
4 923,10 |
5 253,90 |
5 556,60 |
|
капитальные расходы |
- |
- |
- |
- |
226 |
Прочие услуги |
42 030,00 |
12 706,50 |
13 586,60 |
15 736,90 |
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
|
государственные перечисления капитального характера |
|
- |
- |
- |
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
87,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
87,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
- |
- |
- |
260 |
Социальное обеспечение |
12 259,00 |
3 857,40 |
4 074,50 |
4 327,10 |
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
12 259,00 |
3 857,40 |
4 074,50 |
4 327,10 |
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
290 |
Прочие расходы |
34 369,90 |
10 838,40 |
11 429,00 |
12 102,50 |
300 |
Поступления нефинансовых активов |
14 511,00 |
4 542,70 |
4 825,80 |
5 142,50 |
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.: |
- |
- |
- |
- |
|
строительство и реконструкция |
- |
- |
- |
- |
|
приобретение основных средств в т.ч.: |
|
|
|
|
|
бюджетные |
- |
- |
- |
- |
|
платные |
- |
- |
- |
- |
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
14 511,00 |
4 542,70 |
4 825,80 |
5 142,50 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
198 666,00 |
62 487,80 |
65 821,50 |
70 356,70 |
|
в том числе: |
- |
- |
- |
- |
|
200 |
Расходы |
182 434,40 |
57 230,60 |
60 451,60 |
64 752,20 |
210 |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
160 624,30 |
49 945,70 |
53 442,20 |
57 236,40 |
211 |
Заработная плата |
126 843,90 |
39 441,90 |
42 202,80 |
45 199,20 |
212 |
Прочие выплаты |
813,70 |
252,90 |
270,90 |
289,90 |
213 |
Начисления на оплату труда |
32 966,70 |
10 250,90 |
10 968,50 |
11 747,30 |
220 |
Приобретение услуг |
20 473,60 |
6 869,80 |
6 564,40 |
7 039,40 |
221 |
Услуги связи |
3 598,00 |
1 119,90 |
1 198,30 |
1 279,80 |
222 |
Транспортные услуги |
3 149,70 |
981,40 |
1 048,00 |
1 120,30 |
223 |
Коммунальные услуги |
842,80 |
231,70 |
279,70 |
331,40 |
224 |
Арендная плата за пользование имуществом |
- |
- |
- |
- |
225 |
Услуги по содержанию имущества, в т.ч.: |
3 064,50 |
926,40 |
1 035,80 |
1 102,30 |
|
текущие расходы |
3 064,50 |
926,40 |
1 035,80 |
1 102,30 |
|
капитальные расходы |
- |
- |
- |
- |
226 |
Прочие услуги |
9 818,60 |
3 610,40 |
3 002,60 |
3 205,60 |
240 |
Безвозмездные перечисления организациям |
- |
- |
- |
- |
241 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
- |
- |
- |
- |
|
государственные перечисления капитального характера |
|
- |
- |
- |
250 |
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
- |
- |
- |
- |
251 |
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
|
государственные перечисления капитального характера |
- |
- |
- |
- |
260 |
Социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
261 |
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
262 |
Пособия по социальной помощи населению |
- |
- |
- |
- |
263 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
- |
- |
- |
- |
290 |
Прочие расходы |
1 336,50 |
415,10 |
445,00 |
476,40 |
300 |
Поступления нефинансовых активов |
16 231,60 |
5 257,20 |
5 369,90 |
5 604,50 |
310 |
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч. |
7 935,30 |
2 629,20 |
2 628,90 |
2 677,20 |
|
строительство и реконструкция |
- |
- |
- |
- |
|
приобретение основных средств, в т.ч.: |
7 935,30 |
2 629,20 |
2 628,90 |
2 677,20 |
|
бюджетные |
7 935,30 |
2 629,20 |
2 628,90 |
2 677,20 |
|
платные |
- |
- |
- |
- |
320 |
Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
340 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
8 296,30 |
2 628,00 |
2 741,00 |
2 927,30 |
Приложение N 8
к ведомственной целевой программе
План
действий министерства культуры Красноярского края по реализации программных мероприятий на 2009 год
N п/п |
Мероприятие, осуществляемое министерством культуры края |
Срок реализации |
Ответственный |
1.1. |
Задача 1. Обеспечение сохранности и безопасности библиотечных и музейных фондов Красноярского края |
|
|
1.1.1. |
Реставрация музейных коллекций края в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
в течение года |
Фетисов В.Г. |
1.1.2. |
Мероприятия по сохранению материального и нематериального культурного наследия края в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
в течение года |
Фетисов В.Г. |
1.1.3. |
Приобретение специального оборудования для обеспечения необходимых условий для безопасности музейных и библиотечных фондов в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
в течение года |
Устюгов М.К. |
1.1.4. |
Мероприятия по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края |
в течение года |
Кузнецов А.А. |
1.2. |
Задача 2. Обеспечение музейного обслуживания населения Красноярского края |
|
|
1.2.1. |
Организация предоставления услуг краевыми государственными учреждениями музейного типа |
в течение года |
Фетисов В.Г. |
1.3. |
Задача 3. Обеспечение библиотечного обслуживания населения Красноярского края |
|
|
1.3.1. |
Организация предоставления услуг краевыми государственными учреждениями библиотечного типа |
в течение года |
Давыдова Л.И. |
1.3.2. |
Пополнение библиотечного фонда краевых государственных библиотек |
в течение года |
Давыдова Л.И. |
1.3.3. |
Централизованное комплектование фондов муниципальных библиотек края в рамках реализации краевых целевых программ "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы, "Культура Красноярья" на 2010-2012 годы |
II полугодие |
Давыдова Л.И. |
1.3.5. |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (субсидии) |
в течение года |
Давыдова Л.И. |
2.1. |
Задача 1. Техническое и технологическое переоснащение отрасли "культура" |
|
|
2.1.1. |
Строительство, реконструкция зданий учреждений культуры |
в течение года |
Паньшин Д.А. |
2.1.2. |
Капитальный ремонт зданий краевых государственных учреждений культуры и образования |
в течение года |
Паньшин Д.А. |
2.1.3. |
Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии муниципальным образованиям) |
в течение года |
Паньшин Д.А. |
2.1.4. |
Приобретение оборудования для муниципальных учреждений в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы (субсидии и субвенции муниципальным образованиям) |
в течение года |
Паньшин Д.А. |
2.1.5. |
Приобретение оборудования для краевых государственных учреждений культуры и образования |
в течение года |
Паньшин Д.А. |
2.1.6. |
Создание новых моделей организации культурно-досуговой деятельности (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) |
в течение года |
Кузнецова М.Г. |
2.1.7. |
Централизованное приобретение оборудования для муниципальных учреждений культуры в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" |
в течение года |
Паньшин Д.А. |
2.1.9. |
Воссоздание домов сибирской деревни для историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское" |
в течение года |
Кузнецов А.А. |
2.1.10. |
Приобретение художественных ценностей для пополнения музейных фондов краевых государственных учреждений |
в течение года |
Кузнецова М.Г. |
2.1.11. |
Приобретение произведений исполнительского искусства для краевых учреждений культуры и образования |
в течение года |
Шохин А.Г. |
2.1.12. |
Мероприятия, направленные на поддержку развития автономного учреждения |
в течение года |
Шохин А.Г. |
2.2. |
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края услугами краевых государственных театрально-зрелищных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката |
|
|
2.2.1. |
Организация предоставления услуг краевыми государственными театрально-зрелищными учреждениями и учреждениями клубного типа, кинопроката |
в течение года |
Шохин А.Г. |
2.2.2. |
Государственный социально-творческий заказ |
в течение года |
Шохин А.Г. |
2.2.3. |
Гастрольная деятельность в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
в течение года |
Шохин А.Г. |
2.2.4. |
Гастроли краевых государственных театров на территории края |
в течение года |
Шохин А.Г. |
2.2.6. |
Организация предоставления услуг краевыми государственными автономными учреждениями |
II полугодие |
Шохин А.Г. |
2.3. |
Задача 3. Создание условий для организации культурно-массового досуга населения Красноярского края |
|
|
2.3.1. |
Реализация краевых культурных акций |
в течение года |
Маслов А.М. |
2.3.2. |
Реализация мероприятий в рамках проекта "Кочующая культурная столица" |
в течение года |
Кузнецова М.Г. |
2.3.3. |
Проведение культурных мероприятий краевого и межрегионального уровней (в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы) |
в течение года |
Маслов А.М. |
2.3.4. |
Мероприятия краевой целевой программы "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы |
в течение года |
Кузнецова М.Г. |
2.3.5. |
Мероприятия краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае на 2007-2009 годы" |
в течение года |
Кузнецова М.Г. |
2.4. |
Задача 4. Формирование системы стимулирования учреждений и деятелей культуры |
|
|
2.4.1. |
Гранты Губернатора Красноярского края учреждениям культуры |
июнь-август |
Кузнецова М.Г. |
2.4.2. |
Индивидуальные гранты Губернатора Красноярского края работникам учреждений культуры |
IV квартал |
Кузнецова М.Г. |
3.1. |
Задача 1. Поддержка одаренных детей и молодежи |
|
|
3.1.1. |
Проведение мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и молодежи, в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
в течение года |
Владимирова Г.М. |
3.1.2. |
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
июнь-август |
Владимирова Г.М. |
3.2. |
Задача 2. Подготовка и переподготовка кадров отрасли культуры, повышение квалификации |
|
|
3.2.1. |
Организация предоставления услуг краевыми государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования Обеспечение отрасли "культура" квалифицированными кадрами |
в течение года |
Владимирова Г.М. |
3.2.2. |
Проведение мероприятий, направленных на улучшение качественного состава кадров культуры, в рамках реализации краевой целевой программы "Культура Красноярья" на 2007-2009 годы |
в течение года |
Владимирова Г.М. |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Правительства Красноярского края от 3 марта 2009 г. N 147-Р
Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания
Текст распоряжения официально опубликован не был
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Распоряжение Правительства Красноярского края от 31 декабря 2009 г. N 1158-Р