Распоряжение Правительства Красноярского края от 27 августа 2008 г. N 104-Р
20 января 2009 г.
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края" утвердить ведомственную целевую программу "Развитие общего образования Красноярского края на 2009-2011 годы" (прилагается).
2. Министерству образования и науки Красноярского края (Башев):
обеспечить представление в министерство экономики и регионального развития Красноярского края (Иванов) и министерство финансов Красноярского края (Котюков) ежеквартальной отчетности о ходе реализации ведомственной целевой программы "Развитие общего образования Красноярского края на 2009-2011 годы" до 10-го числа второго месяца квартала, следующего за отчетным;
довести контрольные показатели выполнения ведомственной целевой программы "Развитие общего образования Красноярского края на 2009-2011 годы" до органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края.
3. Министерству финансов Красноярского края (Котюков) осуществлять финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие общего образования Красноярского края" на 2009-2011 годы" в соответствии с законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год.
4. Объемы средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы подлежат корректировке при уточнении показателей прогноза социально-экономического развития края на среднесрочный период.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края разработать муниципальные программы развития общего образования на 2009-2011 годы.
6. Признать утратившим силу с 1 января 2009 года распоряжение Совета администрации Красноярского края от 28.06.2007 N 698-р.
7. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Красноярского края - заместителя председателя Правительства Красноярского края О.А.Карлову.
8. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
9. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее дня его официального опубликования.
Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края |
А.В.Новак |
Распоряжением Правительства Красноярского края от 20 января 2009 г.N 30-P настоящая Программа изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2009 г.
Ведомственная целевая программа
"Развитие общего образования Красноярского края на 2009-2011 годы"
(утв. Распоряжением Правительства Красноярского края
от 27 августа 2008 г. N 105-Р)
20 января 2009 г.
1. Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие общего образования Красноярского края на 2009-2011 годы"
Наименование программы |
ведомственная целевая программа "Развитие общего образования Красноярского края на 2009-2011 годы" (далее - Программа); |
Орган исполнительной власти края |
министерство образования и науки Красноярского края (далее - министерство); |
Основание для разработки |
постановление Совета администрации Красноярского края от 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края". |
Цель и задачи министерства, реализуемые в рамках Программы |
Цель - обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования всех жителей Красноярского края. Для достижения поставленной цели необходимо решить 8 задач: 1. Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях и краевых государственных образовательных учреждениях. 2. Создать условия для получения детьми качественного образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях края. 3. Создать условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. 4. Создать условия, отвечающие современным требованиям для воспитания детей-сирот, расширить практику применения семейных форм воспитания. 5. Увеличить охват детей дошкольным образованием. 6. Создать современную доступную инфраструктуру открытого дополнительного образования. 7. Создать краевую систему оценки качества образования. 8. Обеспечить усовершенствование управления отраслью общего образования. |
Показатели результативности |
Увеличение доли школ, соответствующих требованиям действующего законодательства (ППБ 01-03, СанПиН, СНиП), от общего числа школ с 45% в 2007 году до 52% в 2011 году. Увеличение доли средних школ, обеспеченных учебным оборудованием по физике, химии и информатике, от общего количества средних школ с 27,4% в 2007 году до 50% в 2011 году. Увеличение удельного веса лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, с 79% в 2007 году до 86% в 2011 году. Увеличение доли школ, соответствующих комплексу требований пожарной безопасности (ППБ 01-03), от общего числа школ с 46% в 2007 году до 60% в 2011 году. Увеличение доли школ, соответствующих требованиям действующего законодательства (СанПиН, СНиП), от общего числа школ с 45% в 2007 году до 52% в 2011 году. Доля учащихся, подвозимых к общеобразовательным школам, от общего количества учащихся, с 2007 года по 2011 год с сохранением показателя на уровне 6,5 процентов. Увеличение удельного веса детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений с 81,9% в 2007 году до 85% в 2011 году. Доля средних школ, соответствующих требованиям пожарной безопасности (оборудованных противопожарной сигнализацией), с 2007 года по 2011 год с сохранением показателя на уровне 100 процентов. Увеличение доли учащихся 10-11 классов, обучающихся в школах с численностью учащихся в параллели на старшей ступени более 75 человек в сельской местности и более 100 человек в городской местности, с 16% в 2007 году до 37% в 2011 году. Увеличение доли общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы, с 49% в 2007 году до 90% в 2011 году. Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных школах, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных школах с 43% в 2007 году до 83% в 2011 году. Сокращение числа воспитанников краевых государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет развития семейных форм воспитания с 2457 человек в 2007 году до 2200 человек в 2011 году. Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, из общего числа детей, находящихся на воспитании в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, с 19,13% в 2007 году до 22,5% в 2011 году. Увеличение числа детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, из общего числа детей, находящихся на воспитании в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, с 1053 человек в 2007 году до 1200 человек в 2011 году. Увеличение доли детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от трех до семи лет с 68% в 2007 году до 69% в 2011 году. Увеличение охвата детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольными учреждениями с 56,5% в 2007 году до 57,5% в 2011 году. Сохранение доли детских дошкольных государственных и муниципальных учреждений от общего числа организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг, с 2007 по 2011 годы на уровне 100 процентов. Увеличение доли школьников, занятых в открытом дополнительном образовании, - всего с 61,4% в 2007 году до 70% в 2011 году, в том числе: в городской местности с 62,8% в 2007 году до 73,7% в 2011 году; в сельской местности с 57,7% в 2007 году до 60,3% в 2011 году. Увеличение доли выпускников 9 классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями, с 26% в 2007 году до 77% в 2011 году. Увеличение удельного веса лиц, участвовавших в едином государственном экзамене, от общей численности выпускников с 96% в 2007 году до 98% в 2011 году. |
Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых проводятся итоговые контрольные работы по математике и русскому языку в 4 классах, с 59% в 2007 году до 100% в 2011 году. Увеличение расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в расчете на одного обучающегося с 48 138,52 рублей в 2007 году до 71 495,34 рублей в 2011 году. Увеличение расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на общее образование - всего с 14 499,2 млн. рублей в 2007 году до 21 534,3 млн. рублей в 2011 году; в том числе: капитальные расходы с 1 130,4 млн. рублей в 2007 году до 2 105,8 млн. рублей в 2011 году; текущие расходы с 13 368,8 млн. рублей в 2007 году до 19 428,5 млн. рублей в 2011 году, из них расходы и начисления на оплату труда с 9 502,3 млн. рублей в 2007 году до 14 170,5 млн. рублей в 2011 году. | |
Увеличение доли автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в субъекте Российской Федерации с 0,04% в 2008 году до 0,61% в 2011 году. | |
Увеличение доли расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование отраслей социальной сферы с 0,27% в 2008 году до 1,94% в 2011 году. | |
Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, с 54,7% в 2007 году до 58,5% в 2011 году. | |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, составит: в 2007 году 58,6%, в 2008 году 57,5%, в 2009 году 58,1%, в 2010 году 58,5%, в 2011 году 58,5 процентов. | |
Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений - всего с 9 835,4 рублей в 2007 году до 16 903,82 рублей в 2011 году; в том числе: учителей с 11 626,57 рублей в 2007 году до 19 981,74 рублей в 2011 году; прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс, с 8 139,6 рублей в 2007 году до 13 988,95 рублей в 2011 году; директоров и заместителей директоров общеобразовательных учреждений, имеющих учебную нагрузку, с 17 453,37 рублей в 2007 году до 29 995,2 рублей в 2011 году. | |
Увеличение численности учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, - всего с 5,55 человек в 2007 году до 5,61 человек в 2011 году; в том числе: на одного учителя 10,7 человек в 2007 году до 10,9 человек в 2011 году. | |
Сокращение общей численности всех работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений: штатные должности с 62 929 единиц в 2007 году до 60 397 единиц в 2011 году; физические лица с 53454 человек в 2007 году до 52 092 человек в 2011 году. | |
Сокращение общей численности прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс): штатные должности с 35 748 единиц в 2007 году до 35 550 единиц в 2011 году; физические лица с 27 458 человек в 2007 году до 26 690 человек в 2011 году. | |
Уменьшение числа учеников в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации - всего с 296 623 человек в 2007 году до 292 127 человек в 2011 году; в том числе: в городской местности с 214 211 человек в 2007 году до 212 190 человек в 2011 году; в сельской местности с 82 412 человек в 2007 году до 79 937 человек в 2011 году. | |
Увеличение доли государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных: на нормативное подушевое финансирование с 99,2% в 2007 году до 100%; на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, с 60,57% в 2007 году до 100% в 2011 году. | |
Увеличение доли школ, укомплектованных педагогическими кадрами, имеющими соответствующую квалификацию по каждому предмету базисного учебного плана: начальных с 74,8% в 2007 году до 82% в 2011 году; основных с 61,9% в 2007 году до 73,8% в 2011 году; средних с 89,7% в 2007 году до 96,8% в 2011 году. | |
Увеличение средней наполняемости классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях - всего с 16,8 человек в 2007 году до 17,2 человек в 2011 году; в городской местности с 23,3 человек в 2007 году до 23,6 человек в 2011 году; в сельской местности с 9,6 человек в 2007 году до 11 человек в 2011 году. | |
Увеличение доли общеобразовательных учреждений, осуществляющих бюджетное планирование на основе программно-целевого метода, до 100% в 2008 году, с сохранением показателя до 2011 года. |
2. Основные разделы ведомственной целевой Программы
2.1. Цель и задачи министерства, реализуемые в рамках Программы
Общее и дополнительное образование вносит значимый вклад в общественное благополучие, устойчивость социальных отношений, в качество кадрового, интеллектуального, технологического капитала края.
Долговременными целевыми ориентирами красноярского образования являются: достижение высокого качества и современности образовательных услуг, стремление стать максимально открытой и предельно доступной системой, активно реагирующей на сигналы рынка труда, семейные, общественные и государственные потребности, наращивание способности системы образования быть конкретно полезной в процессах социально-экономического, культурного и духовного развития краевого сообщества.
Цель министерства, реализуемая в рамках Программы, - обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования всех жителей Красноярского края.
Для достижения поставленной цели необходимо решить 8 задач:
1. Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях и краевых государственных образовательных учреждениях.
2. Создать условия для получения детьми качественного образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях края.
3. Создать условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
4. Создать условия, отвечающие современным требованиям для воспитания детей-сирот, расширить практику применения семейных форм воспитания.
5. Увеличить охват детей дошкольным образованием.
6. Создать современную доступную инфраструктуру открытого дополнительного образования.
7. Создать краевую систему оценки качества образования.
8. Обеспечить усовершенствование управления отраслью общего образования.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов министерства
Объем расходных обязательств краевого бюджета, формирующихся через министерство, составляет 61 160 423,1 тыс. рублей. В 2009 году - 18 967 714,6 тыс. рублей. В 2010 году - 20 493 614,6 тыс. рублей. В 2011 году - 21 699 093,9 тыс. рублей. Расходные обязательства, формирование доходов представлены в приложении N 1 к Программе.
2.3. Планируемые результаты деятельности министерства
Планируемые результаты деятельности министерства представлены в приложениях N 2, 3 к Программе.
2.4. Распределение расходов министерства
Распределение расходов министерства по целям, задачам и мероприятиям представлено в приложениях N 4- 7 к Программе.
2.5. План действий министерства по реализации программных мероприятий
План действий министерства по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год представлен в приложении N 8 к Программе.
Приложение 1
"Расходные обязательства министерства и формирование доходов"
(тыс. рублей) | ||||||
N п/п |
Наименование |
Отчетный период |
Плановый среднесрочный период |
|||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||
|
Расходные обязательства |
|
|
|
|
|
1 |
Закон Красноярского края от 24.06.1997 N 14-509 |
|
|
|
|
|
|
"Об установлении размера оплаты труда приемных родителей" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 |
|
|
|
|
|
|
"О защите прав ребенка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
осуществление выплаты денежных средств приемным родителям (родителю) на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заработной платы приемным родителям (родителю) |
|
159 345,4 |
128 398,6 |
135 144,9 |
144 905,6 |
2 |
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 |
|
|
|
|
|
|
"О защите прав ребенка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
осуществление выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
783 912,1 |
704 695,4 |
751 851,5 |
799 159,9 |
3 |
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ |
|
|
|
|
|
|
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закон Красноярского края от 09.06.2005 N 14-3538 |
|
|
|
|
|
|
"Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноряского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края" |
|
|
|
|
|
|
Закон Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2823 |
|
|
|
|
|
|
"Об оплате труда работников краевых государственных учреждений" |
|
|
|
|
|
|
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации, в том числе вопросов оплаты труда работников органов государственной власти субъекта Российской Федерации и работников государственных учреждений субъекта Российской Федерации |
58 096,9 |
68 471,0 |
78 611,8 |
84 272,3 |
87 795,8 |
4 |
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 |
|
|
|
|
|
|
"Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 |
|
|
|
|
|
|
"Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации |
7 567 168,7 |
9 030 839,8 |
9 520 002,0 |
10 230 712,0 |
10 823 958,1 |
5 |
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ |
|
|
|
|
|
|
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных учреждениях, подведомственных Министерству |
526 020,0 |
562 927,2 |
588 210,6 |
646 733,2 |
677 714,4 |
6 |
Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 |
|
|
|
|
|
|
"Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организация предоставления начального и среднего профессионального образования в учреждениях начального и среднего профессионального образования, а также дополнительного профессионального образования в образовательных учреждениях профессионального образования, подведомственных Министерству |
305 931,7 |
343 632,7 |
360 236,2 |
376 350,6 |
401 455,5 |
7 |
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 |
|
|
|
|
|
|
"Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организация предоставления дополнительного образования детям в краевых государственных учреждениях, подведомственных Министерству |
151 870,5 |
171 569,5 |
232 145,1 |
213 315,2 |
212 284,9 |
8 |
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ |
|
|
|
|
|
|
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организация социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях, детей, находящихся в учреждениях социального обслуживания населения) |
1 733 529,8 |
854 958,3 |
949 992,5 |
963 703,5 |
1 019 950,9 |
|
Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ |
|
|
|
|
|
|
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
осуществление выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
22 734,0 |
59 769,7 |
71 421,3 |
82 095,8 |
86 945,1 |
10 |
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 |
|
|
|
|
|
|
"Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации) |
909 085,4 |
1 082 561,5 |
1 182 447,5 |
1 230 646,1 |
1 302 348,1 |
11 |
Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 |
|
|
|
|
|
|
"Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
создание, реорганизация и ликвидация краевых государственных образовательных учреждений, в том числе краевых государственных автономных образовательных учреждений |
248 416,1 |
200 971,3 |
319 868,5 |
446 197,7 |
528 323,6 |
12 |
Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 |
|
|
|
|
|
|
"Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организация издания учебной литературы для образовательных учреждений дошкольного, основного общего, среднего (полного) общего образования |
37 148,0 |
2 438,0 |
1 215,0 |
1 110,0 |
1 178,8 |
13 |
Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 |
|
|
|
|
|
|
"Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников для образовательных учреждений края (за исключением образовательных учреждений в областях (сферах) физической культуры, спорта, культуры и здравоохранения) |
166 111,9 |
136 740,1 |
132 745,4 |
137 300,1 |
147 629,5 |
14 |
Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5564 |
|
|
|
|
|
|
"О краевой целевой программе "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2007-2009 годы" |
|
|
|
|
|
|
обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений |
75 000,0 |
83 888,0 |
90 970,6 |
|
|
15 |
Закон Красноярского края от 26.11.2005 N 16-3997 |
|
|
|
|
|
|
"О краевой целевой программе "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2006-2008 годы" |
|
|
|
|
|
|
приобретение учебных и наглядных пособий, оборудования для общеобразовательных учреждений и детских садов по изучению Правил дорожного движения |
4 960,7 |
4 960,7 |
6 037,9 |
4 709,8 |
6 328,9 |
16 |
Закон Красноярского края от 25.12.2007 N 21-5717 |
|
|
|
|
|
|
"О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
|
|
|
|
|
|
мероприятия, предусмотренные строками 1.11, 1.40, 1.41, 1.42 мероприятий краевой целевой программы |
3 570,0 |
3 570,0 |
970,0 |
|
|
17 |
Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5561 |
|
|
|
|
|
|
"О краевой целевой программе "Профилактика правонарушений в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" |
|
|
|
|
|
|
мероприятия, предусмотренные строками 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 раздела 7 краевой целевой программы |
1 981,8 |
1 981,8 |
2 306,8 |
|
|
18 |
Закон Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5664 |
|
|
|
|
|
|
"О краевой целевой программе "Дети" на 2007-2009 годы" |
|
|
|
|
|
|
мероприятия, предусмотренные разделом 6, за исключением пунктов 5, 6, 16 мероприятий краевой целевой программы |
1 544 076,0 |
1 920 875,9 |
1 891 746,0 |
2 058 034,5 |
2 229 686,6 |
19 |
Закон Красноярского края от 31.10.2002 N 4-608 |
|
|
|
|
|
|
"О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
содержание несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания, в специальных общеобразовательных школах закрытого типа |
9 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
20 |
Закон Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1120 |
|
|
|
|
|
|
"О краевой целевой программе "Комплексные меры поддержки гражданско-патриотического самоопределения молодежи Красноярского края" на 2008-2010 годы" |
|
|
|
|
|
|
пункты 1.11, 4.3 мероприятий краевой целевой программы |
|
|
|
|
|
|
проведение краевого конкурса образовательных программ патриотической направленности, проведение краевых соревнований по техническим видам спорта |
|
870,0 |
870,0 |
820,0 |
|
21 |
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 |
|
|
|
|
|
|
"О защите прав ребенка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, находящихся в учреждениях социального обслуживания населения), одаренных детей |
21 867,2 |
48 073,4 |
58 005,0 |
61 794,4 |
72 191,2 |
22 |
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 |
|
|
|
|
|
|
"О защите прав ребенка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обеспечение права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших основное общее или среднее (полное) общее образование, обучение на курсах по подготовке к поступлению в краевые государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования, а также в учреждения высшего профессионального образования без взимания платы |
842,0 |
270,4 |
253,9 |
241,6 |
261,4 |
23 |
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 |
|
|
|
|
|
|
"О защите прав ребенка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обеспечение детей, находящихся под опекой (попечительством), детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилой площадью в соответствии с установленным порядком |
47 734,1 |
37 068,2 |
25 261,1 |
25 261,1 |
25 261,1 |
24 |
Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2008 год" |
|
|
|
|
|
|
приобретение автобусов для общеобразовательных учреждений края, приведение автобусов, состоящих на балансе агентства образования и краевых образовательных учреждений, в соответствие требованиям по перевозке детей |
43 000,0 |
66 195,0 |
|
|
|
|
Закон Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2558 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов" |
|
|
|
|
|
|
приобретение автобусов для государственных и муниципальных школ в сельской местности |
|
|
23 000,0 |
26 450,0 |
30 417,5 |
25 |
Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2008 год" |
|
|
|
|
|
|
выплаты воспитателям в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей |
|
196 795,3 |
|
|
|
|
Закон Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2558 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выплаты воспитателям в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей |
|
|
194 898,8 |
202 626,3 |
205 585,4 |
26 |
Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2008 год" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на финансирование краевой адресной инвестиционной программы |
484 014,6 |
734 373,2 |
|
|
|
|
Закон Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2558 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
|
|
820 820,1 |
811 036,3 |
804 879,9 |
27 |
Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 |
|
|
|
|
|
|
"Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
обеспечение финансирования образовательных учреждений края, реализующих образовательную программу Международного бакалавриата |
2 610,7 |
8 496,9 |
9 252,3 |
9 900,0 |
10 602,9 |
28 |
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 |
|
|
|
|
|
|
"О защите прав ребенка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в негосударственных образовательных учреждениях в части обеспечения воспитанников учреждения питанием, одеждой и обувью по нормам, установленным законом края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в краевых государственных образовательных учреждениях |
5 530,9 |
5 598,2 |
8 003,0 |
8 563,2 |
9 171,2 |
29 |
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 |
|
|
|
|
|
|
"О защите прав ребенка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
содержание детей, у которых по заключению медицинских учреждений выявлены недостатки в физическом и психическом развитии в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, а также детей, находящихся в туберкулезных детских дошкольных учреждениях (группах) |
45 344,8 |
46 782,6 |
56 588,6 |
61 208,2 |
66 104,5 |
30 |
Закон Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 |
|
|
|
|
|
|
"О защите прав ребенка" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обеспечение горячим завтраком без взимания платы детей, обучающихся в краевых государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, а также детей из многодетных семей, детей одиноких матерей (отцов), обучающихся в указанных учреждениях |
389 361,2 |
507 892,7 |
584 342,1 |
651 025,1 |
697 210,1 |
31 |
Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2008 год" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
государственная поддержка образовательных учреждений края, внедряющих инновационные образовательные программы |
105 000,0 |
92 000,0 |
|
|
|
32 |
Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2007 год" |
|
|
|
|
|
|
Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2008 год" |
|
|
|
|
|
|
подпункт "б" пункта 5 статьи 66, строки 586-589 приложения 5 к Закону |
|
|
|
|
|
|
денежное поощрение лучших учителей образовательных учреждений края, реализующих обшеобразовательную программу начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования |
37 400,0 |
37 400,0 |
|
|
|
|
Закон Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2558 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
денежное поощрение лучших учителей образовательных учреждений края, реализующих обшеобразовательную программу начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования |
|
|
32 025,3 |
10 490,4 |
10 490,4 |
33 |
Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2008 год" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных учреждений края |
342 150,1 |
320 088,6 |
|
|
|
|
Закон Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2558 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных учреждений края |
|
|
451 105,6 |
409 724,4 |
409 669,7 |
34 |
Закон Красноярского края от 28.04.2005 N 14-3365 |
|
|
|
|
|
|
"Об организации работы по патронатному воспитанию в Красноярском крае" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материальное обеспечение ребенка, переданного на патронатное воспитание, выплаты патронатным воспитателям |
7 314,2 |
16 681,1 |
15 868,0 |
16 102,4 |
16 885,2 |
35 |
Закон Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 |
|
|
|
|
|
|
"Об образовании" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
189 159,4 |
220 726,1 |
192 848,8 |
233 932,1 |
260 379,0 |
36 |
Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2007 год" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии для завершения работ, начатых в 2006 году, по реализации проекта "Мой спортивный школьный двор" |
26 858,0 |
|
|
|
|
37 |
Закон Красноярского края от 08.12.2006 N 1 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2007 год" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии на приобретение и установку оборудования для заземления технических средств общеобразовательных учреждений, имеющих спутниковые сегменты сети передачи данных |
7 120,0 |
652,0 |
|
|
|
38 |
Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2008 год" |
|
|
|
|
|
|
проведение капитальных ремонтов краевых государственных учреждений, изготовление проектно-сметной документации и ее экспертиза |
|
288 879,2 |
|
|
|
|
Закон Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2558 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов" |
|
|
|
|
|
|
проведение капитальных ремонтов краевых государственных учреждений, изготовление проектно-сметной документации и ее экспертизу |
|
|
10 911,4 |
340 200,0 |
340 200,0 |
39 |
Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2008 год" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проведение эксперимента по реформированию системы оплаты труда в образовательных учреждениях края |
|
20 000,0 |
|
|
|
40 |
Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2008 год" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
59 785,0 |
89 677,0 |
|
|
|
|
Закон Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2558 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
|
|
98 176,6 |
105 053,6 |
112 506,1 |
41 |
Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2008 год" |
|
|
|
|
|
|
совершенствование организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях края |
|
40 000,0 |
|
|
|
42 |
Закон Красноярского края от 07.12.2007 N 3-939 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2008 год" |
|
|
|
|
|
|
государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования |
|
254 958,6 |
|
|
|
43 |
Закон Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
"Об инновационной деятельности в системе общего образования детей Красноярского края" |
|
|
|
|
|
|
поддержка инновационной деятельности в системе общего образования детей края |
|
|
100 000,0 |
130 000,0 |
130 000,0 |
44 |
Постановление Правительства Красноярского края от 27.11.08 N 201-п |
|
|
|
|
|
|
Об утверждении долгосрочной целевой программы "Содействие развитию гражданского общества в Красноярском крае" на 2009-2011 годы |
|
|
|
|
|
|
мероприятия, предусмотренные пунктами 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.15, 1.16 долгосрочной целевой программы |
|
|
3 357,9 |
3 523,0 |
3 116,3 |
45 |
Закон Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2558 |
|
|
|
|
|
|
"О краевом бюджете на 2009 год и плановый период 2010-2011 годов" |
|
|
|
|
|
|
подпункт 45 пункта 1 статьи 19, подпункт "б" пункта 5 статьи 67 |
|
|
|
|
|
|
расходы на выплату врачам (включая санитарных врачей), медицинским сёстрам диетическим, шеф-поварам, старшим воспитателям загородных оздоровительных лагерей |
|
|
11 104,9 |
14 485,3 |
15 496,3 |
|
Итого расходов |
15 179 793,7 |
18 515 891,5 |
18 967 714,6 |
20 493 614,6 |
21 699 093,9 |
|
Формирование доходов: |
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации, получаемые в соответствии с Законом края от 28 февраля 2001 года N 13-1187 "О кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях - интернатах" |
|
11 830,0 |
16 548,0 |
17 700,0 |
18 900,0 |
|
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации, от деятельности учреждений, подведомственных министерству образования и науки края |
|
570,0 |
- |
- |
- |
|
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
94 192,8 |
64 714,6 |
39 552,9 |
40 438,3 |
41 094,4 |
|
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
- |
14 271,8 |
- |
- |
- |
|
Итого доходов |
94 192,8 |
91 386,4 |
56 100,9 |
58 138,3 |
59 994,4 |
Приложение 2
Цели, задачи и показатели результативности
N п/п |
Цели, задачи и показатели результатов деятельности |
Ед.изм. |
Вес показателя результативности |
Источник информации |
Отчетный период |
Плановый среднесрочный период |
|||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||||
Цель: Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования всех жителей Красноярского края | |||||||||
1 |
Доля школ, соответствующих требованиям действующего законодательства (ППБ 01-03, СанПиН, СНиП), от общего числа школ |
% |
0,05 |
ведомствен-ная отчетность |
45 |
49 |
52 |
52 |
52 |
2 |
Доля средних школ, обеспеченных учебным оборудованием по физике, химии и информатике, от общего количества средних школ |
% |
0,05 |
ведомствен-ная отчетность |
27,4 |
30,1 |
35 |
48 |
50 |
3 |
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене |
% |
0,05 |
ведомстве-нная отчетность |
79 |
80 |
85 |
86 |
86 |
|
Задача N 1. Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях и краевых государственных образовательных учреждениях |
||||||||
1.1 |
Доля школ, соответствующих комплексу требований пожарной безопасности (ППБ 01-03), от общего числа школ |
% |
0,02 |
ведомствен-ная отчетность |
46 |
49 |
60 |
60 |
60 |
1.2 |
Доля школ, соответствующих требованиям действующего законодательства (СанПиН, СНиП), от общего числа школ |
% |
0,02 |
ведомствен-ная отчетность |
45 |
49 |
52 |
52 |
52 |
1.3 |
Доля учащихся, подвозимых к общеобразовательным школам, от общего количества учащихся |
% |
0,02 |
ведомствен-ная отчетность |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
1.4 |
Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений |
% |
0,02 |
ведомствен-ная отчетность |
81,9 |
84 |
85 |
85 |
85 |
1.5 |
Доля средних школ, соответствующих требованиям пожарной безопасности (оборудованных противопожарной сигнализацией) |
% |
0,02 |
Ведомственная отчетность |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача N 2. Создать условия для получения детьми качественного образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях края |
||||||||
2.1 |
Доля учащихся 10-11 классов, обучающихся в школах с численностью учащихся в параллели на старшей ступени более 75 человек в сельской местности и более 100 человек в городской местности |
% |
0,02 |
ведомствен-ная отчетность |
16 |
20 |
22 |
35 |
37 |
2.2 |
Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы |
% |
0,02 |
ведомствен-ная отчетность |
49 |
57,9 |
69,7 |
75 |
90 |
|
Задача N 3. Создать условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья |
||||||||
3.1 |
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных школах, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных школах |
% |
0,05 |
ведомствен-ная отчетность |
43 |
50 |
62 |
71 |
83 |
|
Задача N 4. Создать условия, отвечающие современным требованиям для воспитания детей-сирот, расширить практику применения семейных форм воспитания |
||||||||
4.1 |
Сокращение числа воспитанников краевых государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет развития семейных форм воспитания |
чел. |
0,05 |
ведомствен-ная отчетность |
2457 |
2442 |
2350 |
2250 |
2200 |
4.2 |
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, из общего числа детей, находящихся на воспитании в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов |
% |
0,02 |
ведомствен-ная отчетность |
19,13 |
20,18 |
21,10 |
22,43 |
22,5 |
4.3 |
Число детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, из общего числа детей, находящихся на воспитании в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов |
чел. |
0,02 |
ведомствен-ная отчетность |
1053 |
1100 |
1150 |
1200 |
1200 |
|
Задача N 5. Увеличить охват детей дошкольным образованием |
||||||||
5.1 |
Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от трех до семи лет |
% |
0,05 |
ведомствен-ная отчетность |
68 |
68 |
69 |
69 |
69 |
5.2 |
Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольными учреждениями |
% |
0,01 |
Гос. стат. отчетность |
56,5 |
56,7 |
57 |
57,3 |
57,5 |
5.3 |
Доля детских дошкольных государственных и муниципальных учреждений от общего числа организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг |
% |
0,01 |
Ведомственная отчетность |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача N 6. Создать современную доступную инфраструктуру открытого дополнительного образования |
||||||||
6.1 |
Доля школьников, занятых в открытом дополнительном образовании |
% |
0,050 |
ведомственная отчетность |
61,4 |
65 |
70 |
70 |
70 |
в городской местности |
0,010 |
62,8 |
68 |
73,7 |
73,7 |
73,7 |
|||
в сельской местности |
0,010 |
57,7 |
57,3 |
60,3 |
60,3 |
60,3 |
|||
|
Задача N 7. Создать краевую систему оценки качества образования |
||||||||
7.1 |
Доля выпускников 9 классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями |
% |
0,05 |
ведомственная отчетность |
26 |
53 |
75 |
77 |
77 |
7.2 |
Удельный вес лиц, участвовавших в едином государственном экзамене, |
% |
0,02 |
ведомственная отчетность |
96 |
98 |
98 |
98 |
98 |
7.3 |
Доля общеобразовательных учреждений, в которых проводятся итоговые контрольные работы по математике и русскому языку в 4-х классах |
% |
0,02 |
ведомственная отчетность |
59 |
80 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача N 8. Обеспечить усовершенствование управления отраслью общего образования |
||||||||
8.1 |
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в расчете на одного обучающегося |
рублей |
0,01 |
гос. стат. отчетность |
48 138,52 |
58 549,19 |
63 030,78 |
67 192,08 |
71 495,34 |
8.2 |
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на общее образование - всего |
тыс. рублей |
0,01 |
гос. стат. отчетность |
14 499 225,00 |
17 634 900,10 |
18 984 743,83 |
20 238 119,91 |
21 534 252,82 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
капитальные расходы |
тыс. рублей |
|
1 130 393,70 |
1 728 605,50 |
1 846 150,67 |
1 971 688,92 |
2 105 763,47 |
||
текущие расходы |
тыс. рублей |
|
13 368 831,30 |
15 906 294,60 |
17 138 593,16 |
18 266 430,99 |
19 428 489,05 |
||
из них расходы и начисления на оплату труда |
тыс. рублей |
|
9 502 261,50 |
11 590 040,60 |
12 528 833,89 |
13 761 200,82 |
14 170 486,99 |
||
8.3 |
Доля автономных учреждений от общего числа государственных (муниципальных) учреждений в субъекте Российской Федерации |
% |
0,01 |
ведомственная отчетность |
- |
0,04 |
0,15 |
0,38 |
0,61 |
8.4 |
Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на финансирование отраслей социальной сферы |
% |
0,01 |
ведомствен-ная отчетность |
- |
0,27 |
1,10 |
1,30 |
1,94 |
8.5 |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений образования к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона |
% |
0,01 |
гос. стат. отчетность |
54,7 |
57,5 |
58,1 |
58,5 |
58,5 |
8.6 |
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений общего образования к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона |
% |
0,01 |
ведомственная отчетность |
58,6 |
57,5 |
58,1 |
58,5 |
58,5 |
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений - всего |
рублей |
0,010 |
гос. стат. отчетность |
9 835,40 |
11 478,15 |
13 615,96 |
15 916,97 |
16 903,82 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
учителей |
рублей |
0,010 |
ведомственная отчетность |
11 626,57 |
13 568,20 |
16 095,27 |
18 815,20 |
19 981,74 |
8.7 |
прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс |
рублей |
0,010 |
8 139,60 |
9 498,91 |
11 268,08 |
13 172,27 |
13 988,95 |
|
|
директоров и заместителей директоров общеобразовательных учреждений, имеющих учебную нагрузку |
рублей |
0,010 |
17 453,37 |
20 368,08 |
24 161,63 |
28 244,07 |
29 995,20 |
|
8.8 |
Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, - всего |
чел. |
0,02 |
ведомственная отчетность |
5,55 |
5,56 |
5,57 |
5,58 |
5,61 |
в том числе на одного учителя |
чел. |
0,02 |
гос. стат. отчетность |
10,7 |
10,75 |
10,8 |
10,85 |
10,9 |
|
8.9 |
Общая численность всех работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений |
|
|
ведомственная отчетность |
|
|
|
|
|
штатные должности |
единиц |
0,02 |
62 929 |
62 244 |
61 332 |
60 697 |
60 397 |
||
физические лица |
чел. |
0,02 |
53 454 |
53 300 |
52 862 |
52 342 |
52 092 |
||
8.10 |
Общая численность прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) |
|
|
ведомственная отчетность |
|
|
|
|
|
штатные должности |
единиц |
0,02 |
35 748 |
35 700 |
35 650 |
35 600 |
35 550 |
||
физические лица |
чел. |
0,02 |
27 458 |
27 300 |
27 150 |
26 740 |
26 690 |
||
8.11 |
Число учеников в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях субъекта Российской Федерации |
чел. |
0,02 |
гос. стат. отчетность |
296 623 |
296 244 |
294 442 |
292 067 |
292 127 |
|
в городской местности |
чел. |
|
214 211 |
214 133 |
213 176 |
212 160 |
212 190 |
|
|
в сельской местности |
чел. |
|
82 412 |
82 111 |
81 266 |
79 907 |
79 937 |
|
8.12 |
Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных: |
|
|
ведомственная отчетность |
|
|
|
|
|
на нормативное подушевое финансирование |
% |
0,01 |
99,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
% |
0,01 |
60,57 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
8.13 |
Доля школ, укомплектованных педагогическими кадрами, имеющими соответствующую квалификацию, по каждому предмету базисного учебного плана: |
|
|
ведомственная отчетность |
|
|
|
|
|
начальных |
% |
0,01 |
74,8 |
79,4 |
80,5 |
81 |
82 |
||
8.14 |
Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях: |
чел. |
0,02 |
гос. стат. отчетность |
16,8 |
16,85 |
16,9 |
17,2 |
17,2 |
в городской местности |
чел. |
0,02 |
23,3 |
23,6 |
23,6 |
23,6 |
23,6 |
||
в сельской местности |
чел. |
0,02 |
9,6 |
10,5 |
10,8 |
11 |
11 |
||
8.15 |
Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих бюджетное планирование на основе программно-целевого метода |
% |
0,01 |
ведомственная отчетность |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение 3
Перечень
целевых показателей на долгосрочный период
N п/п |
Цели, целевые показатели |
Единица измерения |
Отчетный период (текущий, два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
Долгосрочный период по годам |
|||||||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Цель: Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования всех жителей Красноярского края |
|||||||||||||||
1 |
Доля школ, соответствующих требованиям действующего законодательства (ППБ 01-03, СанПиН, СНиП), от общего числа школ |
% |
45 |
49 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
2 |
Доля средних школ, обеспеченных учебным оборудованием по физике, химии и информатике, от общего количества средних школ |
% |
27,4 |
30,1 |
35 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
62 |
64 |
66 |
68 |
3 |
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене |
% |
79 |
80 |
85 |
86 |
86 |
87 |
87 |
88 |
88 |
89 |
90 |
90 |
91 |
92 |
Приложение 4
Распределение планируемых расходов министерства по целям, задачам и мероприятиям программы
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия ВЦП на 2009-2011г. |
Срок выполнения, год |
Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей |
|||
всего |
в том числе по годам |
|||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||||
Цель: Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования всех жителей Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
Задача N 1. Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в общеобразовательных учреждениях и краевых государственных учреждениях образования |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Приобретение комплектов технологического оборудования для пищеблоков, комплектов медицинского оборудования для медицинских кабинетов, приобретение и монтаж приборов искусственного освещения в образовательных учреждениях края за счет средств краевой целевой программы "Обеспчение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2007-2009 годы |
2009 |
90 970,6 |
90 970,6 |
|
|
1.2 |
Строительство и реконструкция объектов образования за счет средств краевой адресной инвестиционной программы |
2009-2011 |
2 436 736,3 |
820 820,1 |
811 036,3 |
804 879,9 |
1.3 |
Капитальный ремонт краевых государственных учреждений образования |
2009-2011 |
691 311,4 |
10 911,4 |
340 200,0 |
340 200,0 |
1.4 |
Приобретение автобусов для подвоза учащихся к муниципальным образовательным учреждениям |
2009-2011 |
79 867,5 |
23 000,0 |
26 450,0 |
30 417,5 |
Итого по задаче 1 |
|
3 298 885,8 |
945 702,1 |
1 177 686,3 |
1 175 497,4 |
|
Задача N 2. Создать условия для получения детьми качественного образования в общеобразовательных учреждениях |
|
- |
|
|
|
|
2.1 |
Обеспечение выделения денежных средств на получение доступного качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дошкольного и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях края на основе нормативного принципа, поддержку инновационных школ, приобретение ученических медалей, аттестационно-бланочной продукций, на финансирование образовательной программы Международного бакалавриата |
2009-2011 |
30 968 755,9 |
9 630 621,1 |
10 372 054,0 |
10 966 080,8 |
2.2 |
Обеспечение базовых школ и средних школ с численностью учащихся свыше 275 человек учебным оборудованием; 100% обеспечение обучающихся учебниками |
2009-2011 |
693 503,4 |
135 700,0 |
241 678,4 |
316 125,0 |
2.3 |
Строительство современных спортивных дворов, быстровозводимых крытых площадок и других спортивных сооружений за счет средств краевой целевой программы "Дети" на 2007-2009 годы |
2009 |
190 176,9 |
190 176,9 |
|
|
2.4 |
Строительство современных спортивных дворов общеобразовательных учреждений и других спортивных сооружений за счет средств краевой целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы |
2010-2012 |
420 041,8 |
|
203 040,5 |
217 001,3 |
2.5 |
Обеспечение стабильного функционирования системы кадетского, женского гимназического образования, Краевой государственной общеобразовательной школы-интерната среднего (полного) общего образования с углубленным изучением отдельных предметов "Педагогический центр по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью "Школа космонавтики", обеспечивающих вариативность получения качественного общего образования |
2009-2011 |
1 769 650,3 |
543 866,5 |
599 193,2 |
626 590,6 |
2.6 |
Обеспечение стабильного функционирования вечерних (сменных) школ при исправительных колониях |
2009-2011 |
143 045,8 |
44 362,4 |
47 553,0 |
51 130,4 |
2.7 |
Обеспечение стабильного функционирования оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении |
2009-2011 |
354 947,2 |
125 727,8 |
111 125,4 |
118 094,0 |
2.8 |
Обеспечение функционирования и развития учреждений, обеспечивающих переподготовку и повышение квалификации кадров и формирование инновационного кадрового ресурса |
2009-2011 |
419 175,0 |
133 245,4 |
137 800,1 |
148 129,5 |
2.9 |
Обеспечение стабильного функционирования и развития средних специальных учебных заведений для подготовки педагогических кадров |
2009-2011 |
1 137 286,3 |
359 984,2 |
376 098,6 |
401 203,5 |
2.10 |
Обеспечение выделения денежных средств на питание детей из семей со среднедушевыми доходами ниже величины прожиточного минимума в общеобразовательных учреждениях в сумме, предусмотренной Законом края "О защите прав ребенка" |
2009-2011 |
1 932 577,3 |
584 342,1 |
651 025,1 |
697 210,1 |
2.11 |
Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на территории Красноярского края в части выплаты вознаграждения за классное руководство и выплаты поощрения лучшим учителям общеобразовательных учреждений |
2009-2011 |
1 323 505,8 |
483 130,9 |
420 214,8 |
420 160,1 |
Итого по задаче 2 |
|
39 352 665,7 |
12 231 157,3 |
13 159 783,1 |
13 961 725,3 |
|
Задача N 3. Создать условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья |
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Обеспечение стабильного функционирования и развития системы специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и реализация концепции развития специального образования детей с ограниченными возможностями здоровья |
2009-2011 |
3 360 494,5 |
1 056 719,7 |
1 119 520,7 |
1 184 254,1 |
3.2 |
Внедрение моделей интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, принятие закона о наделении полномочиями органов местного самоуправления по обеспечению государственных гарантий на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Красноярского края |
2009-2011 |
- |
|
|
|
Итого по задаче 3 |
|
3 360 494,5 |
1 056 719,7 |
1 119 520,7 |
1 184 254,1 |
|
Задача N 4. Создать условия, отвечающие современным требованиям для воспитания детей-сирот, расширить практику применения семейных форм воспитания |
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Обеспечение стабильного функционирования образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и реализация концепции реструктуризации системы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
2009-2011 |
2 563 550,4 |
834 918,9 |
840 553,7 |
888 077,8 |
4.2 |
Обеспечение выделения денежных средств для реализации государственных полномочий муниципальными образованиями края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в группах при общеобразовательных учреждениях края и муниципальных детских домах |
2009-2011 |
370 815,5 |
115 309,2 |
123 378,4 |
132 127,9 |
4.3 |
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в негосударственных образовательных учреждениях края |
2009-2011 |
25 737,4 |
8 003,0 |
8 563,2 |
9 171,2 |
4.4 |
Развитие института замещающей семьи: опекунской, приемной, патронатной |
2009-2011 |
2 953 473,7 |
920 383,3 |
985 194,6 |
1 047 895,8 |
4.5 |
Создание региональной сети учета детей, оставшихся без попечения родителей, и закрепленного жилья, обеспечение выделения средств на приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, не имеющих жилья, после окончания общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, исполнения воинской обязанности, возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы |
2009-2011 |
75 783,3 |
25 261,1 |
25 261,1 |
25 261,1 |
Итого по задаче 4 |
|
5 989 360,3 |
1 903 875,5 |
1 982 951,0 |
2 102 533,8 |
|
Задача N 5. Увеличить охват детей дошкольным образованием |
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Выплата ежемесячной компенсации одному из родителей или опекуну, фактически воспитывающему ребёнка раннего возраста (от 1,5 до 3 лет), состоящего на учёте в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное учреждение |
2009-2011 |
4 641 453,0 |
1 422 001,9 |
1 541 606,7 |
1 677 844,4 |
5.2 |
Грантовая поддержка муниципальных дошкольных образовательных учреждений, выплата денежного поощрения лучшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений, ежемесячные выплаты воспитателям, поддержка дошкольных образовательных учреждений - победителей конкурса на разработку и распространение моделей дошкольного образования в детских дошкольных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья |
2009-2011 |
755 323,1 |
242 252,8 |
253 270,3 |
259 800,0 |
5.3 |
Обеспечение выделения денежных средств на содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей, у которых по заключению медицинских учреждений выявлены недостатки в физическом и психическом развитии, а также детей, находящихся в туберкулезных дошкольных учреждениях, в размере родительской платы |
2009-2011 |
183 901,3 |
56 588,6 |
61 208,2 |
66 104,5 |
5.4 |
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
2009-2011 |
687 159,9 |
192 848,8 |
233 932,1 |
260 379,0 |
5.5 |
Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет средств краевой целевой программы "Дети" на 2007-2009 годы и краевой целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы |
2009-2011 |
449 483,2 |
139 766,0 |
149 549,6 |
160 167,6 |
Итого по задаче 5 |
|
6 717 320,5 |
2 053 458,1 |
2 239 566,9 |
2 424 295,5 |
|
Задача N 6. Создать современную доступную инфраструктуру открытого дополнительного образования |
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Создание сети спортивных, туристских, технических, военно-патриотических, интеллектуальных, эколого-биологических, художественно-эстетических клубов общеобразовательных школ и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования технической, туристской, спортивной направленности |
2009-2011 |
20 353,4 |
9 314,7 |
4 709,8 |
6 328,9 |
6.2 |
Внедрение дистанционных, интенсивных форм дополнительного образования, проведение зональных и краевых массовых мероприятий для детей и молодежи, участие в российских мероприятиях |
2009-2011 |
275 927,7 |
75 444,1 |
94 076,1 |
106 407,5 |
6.3 |
Реализация образовательно-оздоровительных программ для детей-сирот и одаренных детей |
2009-2011 |
227 482,7 |
68 597,6 |
77 350,7 |
81 534,4 |
6.4 |
Обеспечение выделения денежных средств на реализацию статьи 29 Закона края "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
2009-2011 |
27 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
6.5 |
Обеспечение развития и стабильного функционирования краевых государственных учреждений дополнительного образования детей |
2009-2011 |
565 156,2 |
204 140,4 |
182 456,8 |
178 559,0 |
6.6 |
Предоставление грантов на модернизацию материально-технической базы для реализации образовательных программ дополнительного образования детей государственным и муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования детей. Выплата денежного поощрения лучшим педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей |
2009-2010 |
160 798,5 |
50 000,0 |
53 500,0 |
57 298,5 |
Итого по задаче 6 |
|
1 276 718,5 |
416 496,8 |
421 093,4 |
439 128,3 |
|
Задача N 7. Создать краевую систему оценки качества образования |
|
|
|
|
|
|
7.1 |
Обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме единого государственного экзамена по 13 предметам, выпускников 9 классов с участием территориальных экзаменационных комиссий (в новой форме); проведения краевых контрольных работ по русскому языку и математике в 4 классах |
2009-2011 |
72 176,2 |
23 297,5 |
24 035,0 |
24 843,7 |
7.2 |
Создание и поддержка функционирования краевой информационной автоматизированной системы управления образованием (КИАСУО) для обеспечения сбора и обработки достоверных данных о состоянии системы образования края |
2009-2011 |
3 503,8 |
1 215,0 |
1 110,0 |
1 178,8 |
Итого по задаче 7 |
|
75 680,0 |
24 512,5 |
25 145,0 |
26 022,5 |
|
Задача N 8. Обеспечить усовершенствование управления отраслью общего образования |
|
- |
|
|
|
|
8.1 |
Обеспечение стабильного функционирования аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность министерства |
2009-2011 |
773 561,5 |
237 616,0 |
262 814,6 |
273 130,9 |
8.2 |
Обеспечение деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
2009-2011 |
315 736,3 |
98 176,6 |
105 053,6 |
112 506,1 |
Итого по задаче 8 |
|
1 089 297,8 |
335 792,6 |
367 868,2 |
385 637,0 |
|
Всего по программе |
|
61 160 423,1 |
18 967 714,6 |
20 493 614,6 |
21 699 093,9 |
Приложение 4а
Перечень
объектов капитального строительства на период до ввода
строительных объектов (за счет всех источников финансирования)
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода |
Остаток стоимости строительства в ценах контракта (тыс. руб.) по состоянию на 01.01.08г. |
Объем капитальных вложений, тыс. рублей |
||||||
предыдущий год (отчет) |
текущий год и плановый период |
по годам до ввода объекта |
|||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
|
Объекты по протоколам Губернатора, финансируемые из федерального и краевого бюджетов |
||||||||
Главный распорядитель: Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |||||||||
1 |
Краевое государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Назаровский детский дом N1" (150 мест, 2011г) |
65 625,0 |
13 000,0 |
10 000,0 |
22 625,0 |
20 000,0 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
4 000,0 |
10 000,0 |
22 625,0 |
20 000,0 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
9 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Школа на 784 учащихся в микрорайоне Северный в г.Канске (II очередь, 2010 г.) |
93 662,6 |
4 000,0 |
|
89 662,6 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
4 000,0 |
|
89 662,6 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Школа в г.Енисейске (2010 г.) |
224 387,0 |
67 676,4 |
146 710,6 |
10 000,0 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
67 676,4 |
146 710,6 |
10 000,0 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Специальная общеобразовательная школа-интернат (для слепых и слабовидящих детей) в г.Красноярске (200 мест, 2011 г.) |
235 427,0 |
2 000,0 |
5 000,0 |
100 000,0 |
128 427,0 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
2 000,0 |
5 000,0 |
100 000,0 |
128 427,0 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Школа с.Момотово, Казачинский район ( 2009 г.) |
183 259,7 |
153 259,7 |
30 000,0 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
153 259,7 |
30 000,0 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объекты, финансируемые из федерального и муниципального бюджетов |
||||||||
Главный распорядитель: Министерство регионального развития РФ | |||||||||
6 |
Общеобразовательная школа на 660 учащихся, с.Ванавара, Эвенкийский муниципальный район (2010 г.) |
256 949,8 |
75 000,0 |
83 843,60 |
98 106,20 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
83 843,60 |
98 106,20 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
15 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
60 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Объекты, финансируемые из краевого бюджета |
||||||||
Главный распорядитель: Министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |||||||||
7 |
Реконструкция школы-интерната в г.Канске (240 мест, 2010 г.) |
138 150,0 |
3 150,0 |
30 000,0 |
105 000,0 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
3 150,0 |
30 000,0 |
105 000,0 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Школа в п.Б.Сереж, Назаровский район (2009 г.) |
88 140,0 |
26 000,0 |
62 140,0 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
26 000,0 |
62 140,0 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Реконструкция школы под культурно-образовательный центр в |
141 913,4 |
15 000,0 |
126 913,4 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
15 000,0 |
126 913,4 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Реконструкция Дома культуры под культурно-образовательный центр в с.Можарка, Курагинский район (посадочных мест 100, 2010 г.) |
62 141,8 |
20 000,0 |
15 000,0 |
27 141,8 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
20 000,0 |
15 000,0 |
27 141,8 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Школа в д.Лакино, Большемуртинский район (120 мест, 2011 г.) |
175 000,0 |
2 500,0 |
|
49 129,9 |
123 370,1 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
2 500,0 |
|
49 129,9 |
123 370,1 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Школа в п.Нижняя Пойма, Нижнеингашский район (460 мест, 2011 г.) |
297 072,1 |
800,0 |
|
13 500,0 |
180 000,0 |
102 772,1 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
800,0 |
|
13 500,0 |
180 000,0 |
102 772,1 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Школа на 23 класса в п.Первомайск, Мотыгинский район (198 мест, 2009 г.) |
40 399,0 |
2,0 |
|
|
|
40 397,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
2,0 |
|
|
|
40 397,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Школа на 275 учащихся в с.Тины, Нижнеингашский район (2010 г.) |
186 658,4 |
25 000,0 |
87 976,3 |
73 682,1 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
25 000,0 |
87 976,3 |
73 682,1 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Школа на 200 учащихся в с.Шунеры, Шушенский район (II очередь) (2011 г.) |
141 000,0 |
1 000,0 |
|
|
95 000,0 |
45 000,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
1 000,0 |
|
|
95 000,0 |
45 000,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Лечебно-оздоровительный лагерь "Гагаринец" Канской школы-интерната (45 мест, 2008 г.) |
12 000,0 |
12 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
12 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Школа на 130 учащихся в с.Ворогово, Туруханский район (2009 г.) |
59 223,1 |
30 000,0 |
29 223,1 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
30 000,0 |
29 223,1 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Школа на 22 класса в п.Абан, Абанский район (528 мест, 2008 г.) |
77 771,8 |
77 771,8 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
77 771,8 |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Средняя школа в с.Сухобузимское, Сухобузимский район (2010 г.) |
200 008,2 |
28 404,4 |
91 603,8 |
80 000,0 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
28 404,4 |
91 603,8 |
80 000,0 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Детское дошкольное учреждение комбинированного вида, ул. Щорса, 25б, г.Дудинка (2009 г.) |
128 401,3 |
60 000,0 |
68 401,3 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
60 000,0 |
68 401,3 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Школа с.Усть-Яруль, Ирбейский район (2011 г.) |
230 000,0 |
3 000,0 |
532,0 |
100 988,7 |
125 479,3 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
3 000,0 |
532,0 |
100 988,7 |
125 479,3 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Пристройка к школе N 4 в г.Боготоле (2009 г.) |
54 761,8 |
21 285,8 |
33 476,0 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
21 285,8 |
33 476,0 |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Школа в с.Новониколаевка, Иланский район (2008 г.) |
71 704,0 |
71 704,0 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
71 704,0 |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Реконструкция школы под культурно-образовательный центр в с.Моторское, Каратузский район (2012 г.) |
|
|
|
|
60 933,6 |
49 066,4 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
60 933,6 |
49 066,4 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Дошкольное образовательное учреждение в 7 микрорайоне г.Лесосибирска (2014 г.) |
|
|
|
2 200,0 |
800,0 |
85 000,0 |
52 000,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
2 200,0 |
800,0 |
85 000,0 |
52 000,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
Ермолаевская СОШ на 120 учащихся Березовского района (2014 г.) |
|
|
|
1 000,0 |
250,0 |
95 000,0 |
71 750,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
1 000,0 |
250,0 |
95 000,0 |
71 750,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Кемчугская СОШ на 150 учащихся Козульского района (2015 г.) |
|
|
|
2 200,0 |
800,0 |
105 000,0 |
102 000,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
2 200,0 |
800,0 |
105 000,0 |
102 000,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
Нижнекурятская СОШ на 110 учащихся Каратузского района (2014 г.) |
|
|
|
2 200,0 |
800,0 |
90 000,0 |
61 000,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
2 200,0 |
800,0 |
90 000,0 |
61 000,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Кордовская СОШ на 160 учащихся Курагинского района (2015 г.) |
|
|
|
2 200,0 |
800,0 |
100 000,0 |
121 000,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
2 200,0 |
800,0 |
100 000,0 |
121 000,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Реконструкция Филимоновской СОШ Канского района (2015 г.) |
|
|
|
1 400,0 |
600,0 |
138 000,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
1 400,0 |
600,0 |
138 000,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
Строительство школы-интерната с реализацией дошкольного обучения в п.Тухард Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район на 100 мест (2015 г.) |
|
|
|
|
2 600,0 |
400,0 |
98 000,0 |
99 000,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
2 600,0 |
400,0 |
98 000,0 |
99 000,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Майская СОШ на 100 учащихся Енисейского района (2014 г.) |
|
|
|
|
2 600,0 |
400,0 |
117 000,0 |
118 000,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
2 600,0 |
400,0 |
117 000,0 |
118 000,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Реконструкция Новоангарской СОШ Мотыгинского района (2015 г.) |
|
|
|
|
1 600,0 |
400,0 |
124 000,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
1 600,0 |
400,0 |
124 000,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Реконструкция школы под культурно-образовательный центр в с.Павловщина Сухобузимского района (2015 г.) |
|
|
|
|
819,9 |
180,1 |
97 000,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
819,9 |
180,1 |
97 000,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
Хантайская СОШ на 110 учащихся Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (2014 г.) |
|
|
|
|
4 000,0 |
1 000,0 |
100 000,0 |
115 000,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
4 000,0 |
1 000,0 |
100 000,0 |
115 000,0 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Дошкольное образовательное учреждение на 140 мест ст.Саянская, Рыбинский район (2012 г.) |
|
|
|
30 000,0 |
56 000,0 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
30 000,0 |
56 000,0 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Специальная (коррекционная) школа-интернат на 100 мест в п.г.т. Тура, Эвенкийский муниципальный район (2008 г.) |
119 550,0 |
167 219,1 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
105 819,1 |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
61 400,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
3 283 206,0 |
879 773,2 |
820 820,1 |
811 036,3 |
804 879,9 |
852 615,6 |
943 750,0 |
332 000,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
734 373,2 |
820 820,1 |
811 036,3 |
804 879,9 |
852 615,6 |
943 750,0 |
332 000,0 |
|
федеральный бюджет |
|
24 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет |
|
121 400,0 |
|
|
|
|
|
|
Приложение 5
Распределение планируемых объемов финансирования программы
по источникам и направлениям расходования средств
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||
всего |
в том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
||
Всего |
61 160 423,1 |
18 967 714,6 |
20 493 614,6 |
21 699 093,9 |
в том числе |
|
|
|
|
федеральный бюджет (субвенции) |
238 549,2 |
70 830,4 |
81 454,6 |
86 264,2 |
краевой бюджет |
60 921 873,9 |
18 896 884,2 |
20 412 160,0 |
21 612 829,7 |
из них внебюджетные источники |
121 085,6 |
39 552,9 |
40 438,3 |
41 094,4 |
из них капитальные вложения |
4 346 813,6 |
1 197 227,9 |
1 559 443,1 |
1 590 142,6 |
краевой бюджет (с внебюджетными источниками) |
4 346 813,6 |
1 197 227,9 |
1 559 443,1 |
1 590 142,6 |
из них внебюджетные источники |
7 701,0 |
2 724,4 |
2 787,4 |
2 189,2 |
Приложение 6
Распределение планируемых объемов финансирования
программы по кодам классификации оператора сектора государственного управления
(тыс. рублей) | ||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||
Сумма средств краевого бюджета, всего |
61 160 423,10 |
18 967 714,60 |
20 493 614,60 |
21 699 093,90 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
56 043 676,20 |
17 409 542,10 |
18 745 355,80 |
19 888 778,30 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
7 250 056,80 |
2 269 829,70 |
2 408 774,20 |
2 571 452,90 |
211 Заработная плата |
5 687 314,60 |
1 781 287,50 |
1 888 443,10 |
2 017 584,00 |
212 Прочие выплаты |
83 599,70 |
26 288,30 |
28 895,00 |
28 416,40 |
213 Начисления на оплату труда |
1 479 142,50 |
462 253,90 |
491 436,10 |
525 452,50 |
220 Приобретение услуг |
2 942 346,50 |
810 139,30 |
1 037 918,70 |
1 094 288,50 |
221 Услуги связи |
46 864,60 |
14 728,00 |
15 481,80 |
16 654,80 |
222 Транспортные услуги |
36 103,20 |
11 307,20 |
12 011,40 |
12 784,60 |
223 Коммунальные услуги |
739 545,20 |
214 317,00 |
244 733,00 |
280 495,20 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
36 087,90 |
11 146,20 |
12 189,40 |
12 752,30 |
225 Услуги по содержанию имущества |
1 050 995,00 |
212 842,40 |
416 299,70 |
421 852,90 |
в том числе капитальный ремонт |
821 749,00 |
141 349,00 |
340 200,00 |
340 200,00 |
226 Прочие услуги |
1 032 750,60 |
345 798,50 |
337 203,40 |
349 748,70 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
181 093,50 |
55 570,70 |
61 538,40 |
63 984,40 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
181 093,50 |
55 570,70 |
61 538,40 |
63 984,40 |
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
42 465 919,40 |
13 175 632,00 |
14 213 615,50 |
15 076 671,90 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
42 465 919,40 |
13 175 632,00 |
14 213 615,50 |
15 076 671,90 |
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
2 925 257,50 |
911 684,00 |
977 420,10 |
1 036 153,40 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
2 925 257,50 |
911 684,00 |
977 420,10 |
1 036 153,40 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
279 002,50 |
186 686,40 |
46 088,90 |
46 227,20 |
300 Поступление нефинансовых активов |
5 116 746,90 |
1 558 172,50 |
1 748 258,80 |
1 810 315,60 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
3 512 243,60 |
1 055 878,90 |
1 212 832,60 |
1 243 532,10 |
в том числе капитальное строительство |
2 371 061,10 |
794 940,80 |
788 160,30 |
787 960,00 |
оборудование |
1 141 182,50 |
260 938,10 |
424 672,30 |
455 572,10 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 604 503,30 |
502 293,60 |
535 426,20 |
566 783,50 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Приложение 7
Распределение планируемых объемов финансирования
программы по кодам классификации оператора сектора государственного управления
(тыс.рублей) | ||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам (плановый среднесрочный период) |
||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Задача N 1. Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях и краевых государственных образовательных учреждениях |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
847 957,20 |
127 761,30 |
363 076,00 |
357 119,90 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
|
211 Заработная плата |
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
756 986,60 |
36 790,70 |
363 076,00 |
357 119,90 |
221 Услуги связи |
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
691 311,40 |
10 911,40 |
340 200,00 |
340 200,00 |
в том числе капитальный ремонт |
691 311,40 |
10 911,40 |
340 200,00 |
340 200,00 |
226 Прочие услуги |
65 675,20 |
25 879,30 |
22 876,00 |
16 919,90 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
90 970,60 |
90 970,60 |
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
90 970,60 |
90 970,60 |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
2 450 928,60 |
817 940,80 |
814 610,30 |
818 377,50 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
2 450 928,60 |
817 940,80 |
814 610,30 |
818 377,50 |
в том числе капитальное строительство |
2 371 061,10 |
794 940,80 |
788 160,30 |
787 960,00 |
оборудование |
79 867,50 |
23 000,00 |
26 450,00 |
30 417,50 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
ИТОГО по задаче |
3 298 885,80 |
945 702,10 |
1 177 686,30 |
1 175 497,40 |
Задача N 2. Создать условия для получения детьми качественного образования в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях края |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
38 053 494,90 |
11 912 297,60 |
12 706 512,90 |
13 434 684,40 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
2 415 320,40 |
749 352,00 |
806 102,60 |
859 865,80 |
211 Заработная плата |
1 898 482,30 |
588 954,80 |
633 161,00 |
676 366,50 |
212 Прочие выплаты |
22 929,90 |
7 204,70 |
8 201,30 |
7 523,90 |
213 Начисления на оплату труда |
493 908,20 |
153 192,50 |
164 740,30 |
175 975,40 |
220 Приобретение услуг |
569 430,80 |
205 651,30 |
172 683,50 |
191 096,00 |
221 Услуги связи |
16 008,20 |
5 094,90 |
5 221,50 |
5 691,80 |
222 Транспортные услуги |
11 254,40 |
3 745,80 |
3 670,30 |
3 838,30 |
223 Коммунальные услуги |
217 941,20 |
63 500,80 |
72 054,20 |
82 386,20 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
5 428,00 |
1 402,00 |
1 957,90 |
2 068,10 |
225 Услуги по содержанию имущества |
119 418,60 |
65 337,00 |
26 019,00 |
28 062,60 |
в том числе капитальный ремонт |
|
40 552,90 |
- |
- |
226 Прочие услуги |
199 380,40 |
66 570,80 |
63 760,60 |
69 049,00 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
181 093,50 |
55 570,70 |
61 538,40 |
63 984,40 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
181 093,50 |
55 570,70 |
61 538,40 |
63 984,40 |
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
34 713 661,10 |
10 830 001,70 |
11 614 782,30 |
12 268 877,10 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
34 713 661,10 |
10 830 001,70 |
11 614 782,30 |
12 268 877,10 |
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
52 212,00 |
16 077,70 |
18 214,70 |
17 919,60 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
52 212,00 |
16 077,70 |
18 214,70 |
17 919,60 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
121 777,10 |
55 644,20 |
33 191,40 |
32 941,50 |
300 Поступление нефинансовых активов |
1 299 170,80 |
318 859,70 |
453 270,20 |
527 040,90 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
829 926,70 |
174 083,80 |
297 193,70 |
358 649,20 |
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
829 926,70 |
174 083,80 |
297 193,70 |
358 649,20 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
469 244,10 |
144 775,90 |
156 076,50 |
168 391,70 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
ИТОГО по задаче |
39 352 665,70 |
12 231 157,30 |
13 159 783,10 |
13 961 725,30 |
Задача N 3. Создать условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
2 819 709,30 |
892 246,50 |
929 334,40 |
998 128,40 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
2 330 911,30 |
728 211,40 |
775 527,60 |
827 172,30 |
211 Заработная плата |
1 819 123,00 |
568 460,20 |
604 801,20 |
645 861,60 |
212 Прочие выплаты |
35 268,70 |
10 820,00 |
12 353,80 |
12 094,90 |
213 Начисления на оплату труда |
476 519,60 |
148 931,20 |
158 372,60 |
169 215,80 |
220 Приобретение услуг |
482 406,70 |
161 572,70 |
151 920,20 |
168 913,80 |
221 Услуги связи |
8 892,20 |
2 725,50 |
2 983,70 |
3 183,00 |
222 Транспортные услуги |
7 200,30 |
2 140,30 |
2 405,00 |
2 655,00 |
223 Коммунальные услуги |
246 566,00 |
70 602,20 |
81 760,30 |
94 203,50 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
19 812,40 |
6 083,10 |
6 697,50 |
7 031,80 |
225 Услуги по содержанию имущества |
88 030,90 |
43 699,10 |
21 492,00 |
22 839,80 |
в том числе капитальный ремонт |
|
22 860,20 |
- |
- |
226 Прочие услуги |
111 904,90 |
36 322,50 |
36 581,70 |
39 000,70 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
3 769,90 |
1 225,30 |
1 218,70 |
1 325,90 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
3 769,90 |
1 225,30 |
1 218,70 |
1 325,90 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
2 621,40 |
1 237,10 |
667,90 |
716,40 |
300 Поступление нефинансовых активов |
540 785,20 |
164 473,20 |
190 186,30 |
186 125,70 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
80 807,90 |
20 271,80 |
36 714,70 |
23 821,40 |
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
80 807,90 |
20 271,80 |
36 714,70 |
23 821,40 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
459 977,30 |
144 201,40 |
153 471,60 |
162 304,30 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
ИТОГО по задаче |
3 360 494,50 |
1 056 719,70 |
1 119 520,70 |
1 184 254,10 |
Задача N 4. Создать условия, отвечающие современным требованиям для воспитания детей-сирот, расширить практику применения семейных форм воспитания |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
5 363 362,10 |
1 708 468,70 |
1 768 003,10 |
1 886 890,30 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
1 492 030,90 |
482 615,30 |
488 759,50 |
520 656,10 |
211 Заработная плата |
1 168 137,40 |
378 465,60 |
382 388,20 |
407 283,60 |
212 Прочие выплаты |
19 431,60 |
6 436,80 |
6 330,60 |
6 664,20 |
213 Начисления на оплату труда |
304 461,90 |
97 712,90 |
100 040,70 |
106 708,30 |
220 Приобретение услуг |
670 797,40 |
227 955,40 |
211 314,50 |
231 527,50 |
221 Услуги связи |
9 074,30 |
2 915,50 |
2 982,50 |
3 176,30 |
222 Транспортные услуги |
4 447,00 |
1 380,70 |
1 499,60 |
1 566,70 |
223 Коммунальные услуги |
216 974,10 |
63 659,20 |
71 649,50 |
81 665,40 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
6 436,40 |
2 155,00 |
2 060,20 |
2 221,20 |
225 Услуги по содержанию имущества |
82 678,90 |
39 647,50 |
20 620,60 |
22 410,80 |
в том числе капитальный ремонт |
|
20 331,90 |
|
|
226 Прочие услуги |
351 186,70 |
118 197,50 |
112 502,10 |
120 487,10 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
393 198,80 |
122 770,30 |
130 839,50 |
139 589,00 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
393 198,80 |
122 770,30 |
130 839,50 |
139 589,00 |
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
2 801 873,80 |
873 062,90 |
935 427,70 |
993 383,20 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
2 801 873,80 |
873 062,90 |
935 427,70 |
993 383,20 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
5 461,20 |
2 064,80 |
1 661,90 |
1 734,50 |
300 Поступление нефинансовых активов |
625 998,20 |
195 406,80 |
214 947,90 |
215 643,50 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
50 382,80 |
14 492,70 |
21 824,30 |
14 065,80 |
в том числе капитальное строительство |
- |
|
|
|
оборудование |
50 382,80 |
14 492,70 |
21 824,30 |
14 065,80 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
575 615,40 |
180 914,10 |
193 123,60 |
201 577,70 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
ИТОГО по задаче |
5 989 360,30 |
1 903 875,50 |
1 982 951,00 |
2 102 533,80 |
Задача N 5. Увеличить охват детей дошкольным образованием |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
6 717 320,50 |
2 053 458,10 |
2 239 566,90 |
2 424 295,50 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
1 827,60 |
609,20 |
609,20 |
609,20 |
211 Заработная плата |
1 448,40 |
482,80 |
482,80 |
482,80 |
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
379,20 |
126,40 |
126,40 |
126,40 |
220 Приобретение услуг |
354,00 |
354,00 |
- |
- |
221 Услуги связи |
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
354,00 |
354,00 |
- |
- |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
6 668 138,90 |
2 005 494,90 |
2 238 957,70 |
2 423 686,30 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
6 668 138,90 |
2 005 494,90 |
2 238 957,70 |
2 423 686,30 |
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
47 000,00 |
47 000,00 |
- |
- |
300 Поступление нефинансовых активов |
|
|
|
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче |
6 717 320,50 |
2 053 458,10 |
2 239 566,90 |
2 424 295,50 |
Задача N 6. Создать современную доступную инфраструктуру открытого дополнительного образования |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
1 142 387,90 |
372 264,90 |
372 751,30 |
397 371,70 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
378 440,40 |
112 900,70 |
127 925,20 |
137 614,50 |
211 Заработная плата |
298 594,10 |
89 154,30 |
100 940,40 |
108 499,40 |
212 Прочие выплаты |
2 569,80 |
766,30 |
901,30 |
902,20 |
213 Начисления на оплату труда |
77 276,50 |
22 980,10 |
26 083,50 |
28 212,90 |
220 Приобретение услуг |
311 615,80 |
129 565,30 |
88 184,20 |
93 866,30 |
221 Услуги связи |
3 426,90 |
1 066,90 |
1 147,60 |
1 212,40 |
222 Транспортные услуги |
3 609,40 |
1 074,70 |
1 232,80 |
1 301,90 |
223 Коммунальные услуги |
52 822,40 |
14 965,50 |
17 550,10 |
20 306,80 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
3 214,40 |
1 131,30 |
1 075,40 |
1 007,70 |
225 Услуги по содержанию имущества |
59 546,20 |
50 246,50 |
4 479,90 |
4 819,80 |
в том числе капитальный ремонт |
46 589,60 |
46 589,60 |
- |
- |
226 Прочие услуги |
188 996,50 |
61 080,40 |
62 698,40 |
65 217,70 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
284 213,70 |
28 217,90 |
123 982,40 |
132 013,40 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
284 213,70 |
28 217,90 |
123 982,40 |
132 013,40 |
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
67 401,80 |
21 318,10 |
22 559,00 |
23 524,70 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
67 401,80 |
21 318,10 |
22 559,00 |
23 524,70 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
100 716,20 |
80 262,90 |
10 100,50 |
10 352,80 |
300 Поступление нефинансовых активов |
134 330,60 |
44 231,90 |
48 342,10 |
41 756,60 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
73 838,50 |
23 693,40 |
28 822,40 |
21 322,70 |
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
73 838,50 |
23 693,40 |
28 822,40 |
21 322,70 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
60 492,10 |
20 538,50 |
19 519,70 |
20 433,90 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
ИТОГО по задаче |
1 276 718,50 |
416 496,80 |
421 093,40 |
439 128,30 |
Задача N 7. Создать краевую систему оценки качества образования |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
72 599,50 |
23 837,80 |
24 442,10 |
24 319,60 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
|
211 Заработная плата |
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
72 599,50 |
23 837,80 |
24 442,10 |
24 319,60 |
221 Услуги связи |
415,00 |
130,00 |
138,00 |
147,00 |
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
72 184,50 |
23 707,80 |
24 304,10 |
24 172,60 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
3 080,50 |
674,70 |
702,90 |
1 702,90 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
957,30 |
|
|
957,30 |
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
957,30 |
|
|
957,30 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
2 123,20 |
674,70 |
702,90 |
745,60 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
ИТОГО по задаче |
75 680,00 |
24 512,50 |
25 145,00 |
26 022,50 |
Задача N 8. Обеспечить усовершенствование управления отраслью общего образования |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
1 026 844,80 |
319 207,20 |
341 669,10 |
365 968,50 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
631 526,20 |
196 141,10 |
209 850,10 |
225 535,00 |
211 Заработная плата |
501 529,40 |
155 769,80 |
166 669,50 |
179 090,10 |
212 Прочие выплаты |
3 399,70 |
1 060,50 |
1 108,00 |
1 231,20 |
213 Начисления на оплату труда |
126 597,10 |
39 310,80 |
42 072,60 |
45 213,70 |
220 Приобретение услуг |
78 155,70 |
24 412,10 |
26 298,20 |
27 445,40 |
221 Услуги связи |
9 048,00 |
2 795,20 |
3 008,50 |
3 244,30 |
222 Транспортные услуги |
9 592,10 |
2 965,70 |
3 203,70 |
3 422,70 |
223 Коммунальные услуги |
5 241,50 |
1 589,30 |
1 718,90 |
1 933,30 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
1 196,70 |
374,80 |
398,40 |
423,50 |
225 Услуги по содержанию имущества |
10 009,00 |
3 000,90 |
3 488,20 |
3 519,90 |
в том числе капитальный ремонт |
103,00 |
103,00 |
- |
- |
226 Прочие услуги |
43 068,40 |
13 686,20 |
14 480,50 |
14 901,70 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
250 Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |
315 736,30 |
98 176,60 |
105 053,60 |
112 506,10 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
315 736,30 |
98 176,60 |
105 053,60 |
112 506,10 |
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
1 426,60 |
477,40 |
467,20 |
482,00 |
300 Поступление нефинансовых активов |
62 453,00 |
16 585,40 |
26 199,10 |
19 668,50 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
25 401,80 |
5 396,40 |
13 667,20 |
6 338,20 |
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
25 401,80 |
5 396,40 |
13 667,20 |
6 338,20 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
37 051,20 |
11 189,00 |
12 531,90 |
13 330,30 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче |
1 089 297,80 |
335 792,60 |
367 868,20 |
385 637,00 |
Приложение 8
План
действий министерства по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год
N п/п |
Мероприятия |
Срок реализации |
Ответственный |
|
Задача 1. Создать условия для развития современных образовательных учреждений |
|
|
Задача N 1. Создать безопасные и комфортные условия, соответствующие требованиям надзорных органов, в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях и краевых государственных образовательных учреждениях |
|
|
|
1.1 |
Приобретение комплектов технологического оборудования для пищеблоков, комплектов медицинского оборудования для медицинских кабинетов, приобретение и монтаж приборов искусственного освещения в образовательных учреждениях края за счет средств краевой целевой программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений" на 2007-2009 годы |
до 09. 2009 |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
1.2 |
Строительство и реконструкция объектов образования за счет средств краевой адресной инвестиционной программы |
в течение года |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
1.3 |
Капитальный ремонт краевых государственных учреждений образования |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
1.4 |
Приобретение автобусов для подвоза учащихся к муниципальным образовательным учреждениям |
06 - 10.2009 |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
Задача N 2. Создать условия для получения детьми качественного образования в общеобразовательных учреждениях |
|
|
|
2.1 |
Обеспечение выделения денежных средств на получение доступного качественного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также дошкольного и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях края на основе нормативного принципа, поддержку инновационных школ, приобретение ученических медалей, аттестационно-бланочной продукций, на финансирование образовательной программы Международного бакалавриата |
в течение года |
Голубева И.В., начальник отдела министерства образования и науки Красноярского края |
2.2 |
Обеспечение базовых школ и средних школ с численностью учащихся свыше 275 человек учебным оборудованием; 100% обеспечение обучающихся учебниками |
|
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
2.2.1 |
Приобретение учебного оборудования |
в течение года |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
2.2.2 |
Приобретение учебников |
до 09.2009 |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
2.3 |
Строительство современных спортивных дворов, быстровозводимых крытых площадок и других спортивных сооружений за счет средств краевой целевой программы "Дети" на 2007-2009 годы |
до 10.2009 |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
2.4 |
Обеспечение стабильного функционирования системы кадетского, женского гимназического образования, Краевой государственной общеобразовательной школы-интерната среднего (полного) общего образования с углубленным изучением отдельных предметов "Педагогический центр по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью Школа космонавтики", обеспечивающих вариативность получения качественного общего образования |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края; |
2.5 |
Обеспечение стабильного функционирования вечерних (сменных) школ при исправительных колониях |
в течение года |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
2.6 |
Обеспечение стабильного функционирования оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
2.7 |
Обеспечение функционирования и развития учреждений, обеспечивающих переподготовку и повышение квалификации кадров и формирование инновационного кадрового ресурса |
в течение года |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
2.8 |
Обеспечение стабильного функционирования и развития средних специальных учебных заведений для подготовки педагогических кадров |
в течение года |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
2.9 |
Обеспечение выделения денежных средств на питание детей из семей со среднедушевыми доходами ниже величины прожиточного минимума в общеобразовательных учреждениях в сумме, предусмотренной Законом края "О защите прав ребенка" |
в течение года |
Голубева И.В., начальник отдела министерства образования и науки Красноярского края |
2.10 |
Реализация приоритетного национального проекта "Образование" на территории Красноярского края в части выплаты вознаграждения за классное руководство и выплаты поощрения лучшим учителям общеобразовательных учреждений |
в течение года |
Голубева И.В., начальник отдела министерства образования и науки Красноярского края |
Задача N 3. Создать условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья |
|
|
|
3.1 |
Обеспечение стабильного функционирования и развития системы специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и реализация концепции развития специального образования детей с ограниченными возможностями здоровья |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
3.2 |
Внедрение моделей интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, принятие закона о наделении полномочиями органов местного самоуправления по обеспечению государственных гарантий на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Красноярского края |
|
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
3.2.1 |
Разработка закона Красноярского края о наделении полномочиями органов местного самоуправления по обеспечению государственных гарантий на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Красноярского края, финансирование в рамках принятого закона |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
3.2.2 |
Повышение квалификации педагогов общеобразовательных учреждений по вопросам интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья Балахтинского района, Пировского района, г.Бородино |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
3.2.3 |
Создание на базе филиалов краевого государственного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи "Красноярский краевой центр психолого-медико-социального сопровождения" служб ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
Задача N 4. Создать условия, отвечающие современным требованиям для воспитания детей-сирот, расширить практику применения семейных форм воспитания |
|
|
|
4.1 |
Обеспечение стабильного функционирования учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и реализация концепции реструктуризации системы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
4.1.1 |
Финансирование учреждений в рамках утвержденных годовых ассигнований |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
4.1.2 |
Ликвидация Новоселовского, Большемуртинского, Абанского детских домов и реорганизация Назаровского детского дома N1 путем присоединения к нему Назаровского детского дома |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
4.1.3 |
Изменение предназначения детских домов через создание новых структур психолого-педагогического сопровождения воспитанников в замещающих семьях |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
4.1.4 |
Реализация Закона Красноярского края "Об организации работы по патронатному воспитанию в Красноярском крае" |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
4.2 |
Обеспечение выделения денежных средств для реализации государственных полномочий муниципальными образованиями края по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в группах при общеобразовательных учреждениях края и муниципальных детских домах |
в течение года |
Голубева И.В., начальник отдела министерства образования и науки Красноярского края |
4.3 |
Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в негосударственных образовательных учреждениях края |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
4.3.1 |
Финансирование учреждений в рамках реализации Закона Красноярского края "О защите прав ребенка" |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
4.4 |
Развитие института замещающей семьи: опекунской, приемной, патронатной |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
4.4.1 |
Выплата денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, оплата труда приемных родителей |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
4.5 |
Создание региональной сети учета детей, оставшихся без попечения родителей, и закрепленного жилья, обеспечение выделения средств на приобретение жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, не имеющих жилья, после окончания общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, исполнения воинской обязанности, возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
4.5.1 |
Приобретение жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, не имеющим жилого помещения |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
Задача N 5. Увеличить охват детей дошкольным образованием |
|
|
|
5.1 |
Выплата ежемесячной компенсации в размере 3000 рублей одному из родителей или опекуну, фактически воспитывающему ребёнка раннего возраста (от 1,5 до 3 лет), состоящего на учёте в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное учреждение |
в течение года |
Голубева И.В., начальник отдела министерства образования и науки Красноярского края |
5.2 |
Грантовая поддержка муниципальных дошкольных образовательных учреждений, выплата денежного поощрения лучшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений, ежемесячные выплаты воспитателям, поддержка дошкольных образовательных учреждений - победителей конкурса на разработку и распространение моделей дошкольного образования в детских дошкольных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья |
в течение года |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края;Голубева И.В., начальник отдела министерства образования и науки Красноярского края |
5.2.1 |
Проведение конкурсов на получение грантовой поддержки муниципальных дошкольных образовательных учреждений и на получение денежного поощрения луших воспитателей муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
до 04.2009 |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
5.2.2 |
Ежемесячная выплата воспитателям муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей |
в течение года |
Голубева И.В., начальник отдела министерства образования и науки Красноярского края |
5.3 |
Обеспечение выделения денежных средств на содержание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (группах) детей, у которых по заключению медицинских учреждений выявлены недостатки в физическом и психическом развитии, а также детей, находящихся в туберкулезных дошкольных учреждениях, в размере родительской платы |
в течение года |
Голубева И.В., начальник отдела министерства образования и науки Красноярского края |
5.4 |
Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей |
в течение года |
Голубева И.В., начальник отдела министерства образования и науки Красноярского края |
5.5 |
Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет средств краевой целевой программы "Дети" на 2007-2009 годы и краевой целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы |
в течение года |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
Задача N 6. Создать современную доступную инфраструктуру открытого дополнительного образования |
|
|
|
6.1 |
Создание сети спортивных, туристских, технических, военно-патриотических, интеллектуальных, эколого-биологических, художественно-эстетических клубов общеобразовательных школ и укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования технической, туристской, спортивной направленности |
|
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
6.1.1 |
Проведение конкурса проектов муниципальных общеобразовательных учреждений по устройству спортивных дворов |
до 01.2009 |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
6.1.2 |
Проведение конкурсных процедур по приобретению спортивного, туристского, технического оборудования для клубов общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования. Передача оборудования |
02 - 06.2009 |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
6.2 |
Внедрение дистанционных, интенсивных форм дополнительного образования, проведение зональных и краевых массовых мероприятий для детей и молодежи, участие в российских мероприятиях |
в течение года |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
6.3 |
Реализация образовательно-оздоровительных программ для детей-сирот и одаренных детей |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края;Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
6.4 |
Обеспечение выделения денежных средств на реализацию статьи 29 Закона края "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |
в течение года |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
6.5 |
Обеспечение развития и стабильного функционирования краевых государственных учреждений дополнительного образования детей |
в течение года |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
6.6 |
Предоставление грантов на модернизацию материально-технической базы для реализации образовательных программ дополнительного образования детей государственным и муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования детей. Выплата денежного поощрения лучшим педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей |
|
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
6.6.1 |
Проведение конкурсного отбора государственных и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей на предоставление грантов на модернизацию материально-технической базы для реализации дополнительных образовательных программ |
01 - 03.2009 |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
6.6.2 |
Проведение конкурсного отбора лучших педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей на получение денежного поощрения |
01 - 04.2009 |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
Задача N 7. Создать краевую систему оценки качества образования |
|
|
|
7.1 |
Обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме единого государственного экзамена по 13 предметам, выпускников 9 классов с участием территориальных экзаменационных комиссий (в новой форме); проведения краевых контрольных работ по русскому языку и математике в 4 классах |
|
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
7.1.1 |
Разработка и утверждение краевых нормативных документов, регулирующих проведение единого государственного экзамена в 2009 году |
до 05.2009 |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
7.1.2 |
Тиражирование экзаменационных материалов для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов (в новой форме) |
до 06.2008 |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
7.1.3 |
Разработка и экспертиза материалов для проведения краевых контрольных работ по русскому языку и математике |
до 05.2009 |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
7.2 |
Создание и поддержка функционирования краевой информационной автоматизированной системы управления образованием (КИАСУО) для обеспечения сбора и обработки достоверных данных о состоянии системы образования края |
в течение года |
Лученков А.В., заместитель министра образования и науки Красноярского края |
Задача N 8. Обеспечить усовершенствование управления отраслью общего образования |
|
|
|
8.1 |
Обеспечение стабильного функционирования аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность министерства |
в течение года |
Башев В.В., министр образования и науки Красноярского края |
8.2 |
Обеспечение деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
в течение года |
Маковская С.И., первый заместитель министра образования и науки Красноярского края |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Правительства Красноярского края от 27 августа 2008 г. N 104-Р Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие общего образования Красноярского края на 2009-2011 годы"
Настоящее Распоряжение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее дня его официального опубликования
Текст Распоряжения опубликован в Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края от 22 сентября 2008 г. N 46 (267)
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Распоряжение Правительства Красноярского края от 31 декабря 2009 г. N 1166-Р
Изменения вступают в силу с 1 января 2010 г.
Распоряжение Правительства Красноярского края от 20 января 2009 г. N 30-P
Изменения вступают в силу с 1 января 2009 г.