Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжением администрации г.Красноярска от 12 декабря 2011 г. N 30-СОЦ настоящее Приложение изложено в новой редакции
Приложение 6
к ведомственной целевой программе
"Культура города Красноярска"
на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов
Распределение планируемых объемов финансирования программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)
20 июля, 12 декабря 2011 г.
|
|
|
Тыс. рублей |
||
N п/п |
Коды классификаций операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период - два последующих года после текущего) |
||
2011 |
2012 |
2013 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов |
||||
2 |
в том числе: |
||||
3 |
200 Расходы |
204 514,44 |
70 257,25 |
67 785,86 |
66 471,33 |
4 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
144 147,64 |
50 481,64 |
46 833,00 |
46 833,00 |
5 |
211 Заработная плата |
107 411,81 |
37 616,01 |
34 897,90 |
34 897,90 |
6 |
212 Прочие выплаты |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
7 |
213 Начисления на оплату труда |
36 734,83 |
12 864,63 |
11 935,10 |
11 935,10 |
8 |
220 Приобретение услуг |
60 147,35 |
19 708,16 |
20 891,86 |
19 547,33 |
9 |
221 Услуги связи |
1 644,00 |
548,00 |
548,00 |
548,00 |
10 |
222 Транспортные услуги |
96,00 |
96,00 |
0,00 |
0,00 |
11 |
223 Коммунальные услуги |
26 482,24 |
8 053,67 |
8 861,55 |
9 567,02 |
12 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
2 921,40 |
973,80 |
973,80 |
973,80 |
13 |
225 Услуги по содержанию имущества |
16 285,63 |
5 203,67 |
6 565,98 |
4 515,98 |
14 |
в том числе капитальный ремонт |
690,00 |
690,00 |
0,00 |
0,00 |
15 |
226 Прочие услуги |
12 718,08 |
4 833,02 |
3 942,53 |
3 942,53 |
16 |
290 Прочие расходы |
219,45 |
67,45 |
61,00 |
91,00 |
17 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 |
300 Поступление нефинансовых активов |
22 141,95 |
8 193,17 |
6 894,39 |
7 054,39 |
19 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
19 840,83 |
7 355,15 |
6 162,84 |
6 322,84 |
20 |
в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 |
оборудование |
960,87 |
960,87 |
0,00 |
0,00 |
22 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
2 301,13 |
838,03 |
731,55 |
731,55 |
23 |
Итого по задаче 1 |
226 656,39 |
78 450,42 |
74 680,25 |
73 525,72 |
24 |
Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества |
||||
25 |
в том числе: |
||||
26 |
200 Расходы |
986 625,73 |
422 680,91 |
269 828,39 |
294 116,43 |
27 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
218 586,87 |
75 348,47 |
71 619,20 |
71 619,20 |
28 |
211 Заработная плата |
162 841,31 |
56 134,11 |
53 353,60 |
53 353,60 |
29 |
212 Прочие выплаты |
55,20 |
18,40 |
18,40 |
18,40 |
30 |
213 Начисления на оплату труда |
55 690,36 |
19 195,96 |
18 247,20 |
18 247,20 |
31 |
220 Приобретение услуг |
77 561,94 |
30 058,38 |
23 497,15 |
24 006,41 |
32 |
221 Услуги связи |
1 123,19 |
410,51 |
356,34 |
356,34 |
33 |
222 Транспортные услуги |
1 145,39 |
612,37 |
266,51 |
266,51 |
34 |
223 Коммунальные услуги |
18 020,32 |
6 022,90 |
5 769,08 |
6 228,34 |
35 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
21 747,09 |
9 748,69 |
5 999,20 |
5 999,20 |
36 |
225 Услуги по содержанию имущества |
7 601,30 |
2 675,92 |
2 462,69 |
2 642,69 |
37 |
в том числе капитальный ремонт |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 |
226 Прочие услуги |
27 924,64 |
10 587,98 |
8 643,33 |
8 693,33 |
39 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
685 369,92 |
315 323,46 |
173 118,84 |
196 927,62 |
40 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
685 369,92 |
315 323,46 |
173 118,84 |
196 927,62 |
41 |
в том числе расходы капитального характера |
119 046,34 |
90 446,34 |
3 000,00 |
25 600,00 |
42 |
290 Прочие расходы |
5 107,00 |
1 950,60 |
1 593,20 |
1 563,20 |
43 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
44 |
300 Поступление нефинансовых активов |
9 853,67 |
3 530,25 |
3 341,71 |
2 981,71 |
45 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
4 609,18 |
1 737,64 |
1 615,77 |
1 255,77 |
46 |
в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
47 |
оборудование |
465,00 |
265,00 |
200,00 |
0,00 |
48 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
5 244,49 |
1 792,61 |
1 725,94 |
1 725,94 |
49 |
Итого по задаче 2 |
996 479,40 |
426 211,16 |
273 170,10 |
297 098,14 |
50 |
Задача 3. Расширение гастрольной и выставочной деятельности, развитие связей с творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры |
||||
51 |
в том числе: |
||||
52 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
4 910,01 |
1 010,01 |
2 700,00 |
1 200,00 |
53 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
4 910,01 |
1 010,01 |
2 700,00 |
1 200,00 |
54 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
55 |
Итого по задаче 3 |
4 910,01 |
1 010,01 |
2 700,00 |
1 200,00 |
56 |
Задача 4. Предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования |
||||
57 |
в том числе: |
||||
58 |
200 Расходы |
529 982,47 |
190 299,35 |
169 203,09 |
170 480,03 |
59 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
406 182,45 |
143 943,85 |
131 119,30 |
131 119,30 |
60 |
211 Заработная плата |
301 281,39 |
106 797,99 |
97 241,70 |
97 241,70 |
61 |
212 Прочие выплаты |
1 863,00 |
621,00 |
621,00 |
621,00 |
62 |
213 Начисления на оплату труда |
103 038,06 |
36 524,86 |
33 256,60 |
33 256,60 |
63 |
220 Приобретение услуг |
69 852,67 |
28 029,73 |
20 273,00 |
21 549,94 |
64 |
221 Услуги связи |
1 194,25 |
398,69 |
397,78 |
397,78 |
65 |
222 Транспортные услуги |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66 |
223 Коммунальные услуги |
21 177,36 |
6 497,54 |
7 058,94 |
7 620,88 |
67 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
1 752,36 |
584,12 |
584,12 |
584,12 |
68 |
225 Услуги по содержанию имущества |
38 772,37 |
18 078,45 |
9 471,96 |
11 221,96 |
69 |
в том числе капитальный ремонт |
21 886,52 |
12 086,52 |
4 800,00 |
5 000,00 |
70 |
226 Прочие услуги |
6 956,33 |
2 470,93 |
2 760,20 |
1 725,20 |
71 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
53 226,75 |
18 055,17 |
17 585,79 |
17 585,79 |
72 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
53 226,75 |
18 055,17 |
17 585,79 |
17 585,79 |
73 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74 |
290 Прочие расходы |
720,60 |
270,60 |
225,00 |
225,00 |
75 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
76 |
300 Поступление нефинансовых активов |
6 107,97 |
3 672,05 |
1 217,96 |
1 217,96 |
77 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
3 441,47 |
2 735,83 |
352,82 |
352,82 |
78 |
в том числе капитальное строительство |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
79 |
оборудование |
1 611,00 |
1 611,00 |
0,00 |
0,00 |
80 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
2 666,50 |
936,22 |
865,14 |
865,14 |
81 |
Итого по задаче 4 |
536 090,45 |
193 971,41 |
170 421,05 |
171 697,99 |
Руководитель главного |
Н.В.Малащук |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.