Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Распоряжению Правительства Красноярского края
от 31 декабря 2010 г. N 1169-Р
Приложение
к Распоряжению Правительства Красноярского края
от 31 декабря 2009 г. N 1174-Р
Ведомственная целевая программа
"Развитие системы здравоохранения Красноярского края"
на 2010-2012 годы
1. Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование Программы |
"Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2010-2012 годы (далее - Программа) |
Наименование органа исполнительной власти края |
Министерство здравоохранения Красноярского края |
Основание для разработки Программы |
Постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений администрации Губернатора края" |
Цели и задачи Программы |
Цель: улучшение состояния здоровья населения Красноярского края; Задачи: обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью; обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью; совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края; совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края |
Целевые показатели |
Увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи с 9,32 посещения в 2008 году до 9,7 посещения на 1 жителя в 2012 году; снижение смертности в трудоспособном возрасте с 703,4 умерших на 100 тысяч населения в 2008 году до 636,0 на 100 тысяч населения в 2012 году; снижение смертности в трудоспособном возрасте от заболеваний системы кровообращения со 173,6 умерших на 100 тысяч населения в 2008 году до 146,0 на 100 тысяч населения в 2012 году; снижение материнской смертности с 29,8 умерших женщин на 100 тысяч родившихся живыми в 2008 году до 20,7 на 100 тысяч родившихся живыми в 2012 году; снижение младенческой смертности с 9,7 умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми в 2008 году до 9,2 умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми в 2012 году |
Показатели результативности Программы |
Увеличение объема помощи в дневных стационарах всех типов с 0,42 пациенто-дня в 2008 году до 0,6 пациенто-дня в 2012 году; снижение объема скорой медицинской помощи с 0,350 вызова в 2008 году до 0,318 вызова в 2012 году; снижение объема стационарной помощи с 2,96 койко-дня на 1 жителя в год в 2008 году до 2,57 койко-дня на 1 жителя в год в 2012 году; увеличение среднегодовой занятости койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения с 319,0 койко-дня в 2008 году до 321,0 койко-дня в 2012 году; стабилизация уровня госпитализации с 19,0 случая на 100 человек населения в 2008 году до 19,5 случая на 100 человек населения в 2012 году; увеличение доли граждан, получивших высокотехнологичные медицинские услуги, к общей численности граждан, состоящих в очереди на ее получение с 51 % в 2008 году до 65 % в 2012 году; снижение смертности в трудоспособном возрасте от новообразований с 94,6 умерших на 100 тысяч населения в 2008 году до 87,5 на 100 тысяч населения в 2012 году; снижение смертности в трудоспособном возрасте от внешних причин с 253,5 умерших на 100 тысяч населения в 2008 году до 215 умерших на 100 тысяч населения в 2012 году; стабилизация смертности в трудоспособном возрасте в результате дорожно-транспортных происшествий с 23,8 умерших на 100 тысяч населения в 2008 году на уровне 20,6 на 100 тысяч населения в 2012 году; снижение смертности от 1 года до 4 лет с 73,8 умерших на 100 тысяч чел. соответствующего возраста в 2008 году до 57,2 на 100 тысяч чел. соответствующего возраста в 2012 году; стабилизация смертности от 5 до 9 лет с 35,2 умерших на 100 тысяч чел. соответствующего возраста в 2008 году до 33,0 умерших на 100 тысяч чел. соответствующего возраста в 2012 году; снижение смертности от 10 до 14 лет с 53,7 умерших на 100 тысяч чел. соответствующего возраста в 2008 году до 38,6 умерших на 100 тысяч чел. соответствующего возраста в 2012 году; снижение смертности от 15 до 19 лет с 105,2 умерших на 100 тысяч чел. соответствующего возраста в 2008 году до 91,7 умерших на 100 тысяч чел. соответствующего возраста в 2012 году; уменьшение средней продолжительности пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения с 14,5 дня в 2008 году до 13,1 дня в 2012 году; увеличение расходов консолидированного бюджета Красноярского края на здравоохранение в расчете на одного жителя с 10877,5 рубля в 2008 году до 11412,0 рублей в 2012 году, в том числе: на программу государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи с 7 400,7 рубля на 1 жителя в 2008 году до 8 283,7 рубля на 1 жителя в 2012 году, из них: средства обязательного медицинского страхования с 3 558,3 рубля на 1 жителя в 2008 году до 5824,3 рубля на 1 жителя в 2012 году; увеличение количества государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование (не менее 70 процентов от общего объема финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования) через систему обязательного медицинского страхования с 0 в 2008 году до 27 единиц в 2012 году; увеличение доли государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования с 0% в 2008 году до 13% в 2012 году; увеличение доли государственных (муниципальных) медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат с 0 % в 2008 году до 3% в 2012 году; изменение стоимости единицы объема оказанной медицинской помощи, в том числе: стационарной медицинской помощи с 1098,7 рубля в 2008 году до 1 443,5 рубля в 2012 году; амбулаторной медицинской помощи с 212,3 рубля в 2008 году до 243,0 рубля в 2012 году; скорой медицинской помощи с 1053,1 рубля в 2008 году до 1480,1 рубля в 2012 году; дневных стационаров с 310,2 рубля в 2008 году до 364,8 рубля в 2012 году; оптимизация стоимости содержания одной койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в сутки (без расходов, входящих в структуру тарифа по обязательному медицинскому страхованию) с 320,1 рубля в 2008 году до 346,7 рубля в 2012 году; увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения - всего с 14 372,5 рубля до 16151,0 рубля в 2012 году, в том числе: врачей - с 25 041,9 рубля в 2008 году до 28438,0 рубля в 2012 году; среднего медицинского персонала - с 14 452,8 рубля в 2008 году до 16 274,0 рубля в 2012 году; изменение числа врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения (на конец года): штатные должности - с 51,2 ед. на 10 тыс. населения в 2008 году до 52,0 ед. на 10 тыс. населения в 2012 году; физические лица - с 35,3 ед. на 10 тыс. населения в 2008 году до 36,2 ед. на 10 тыс. населения в 2012 году; увеличение числа среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. населения (на конец года): штатные должности - с 108,6 ед. на 10 тыс. населения в 2008 году до 109,3 ед. на 10 тыс. населения в 2012 году; физические лица - 92,8 ед. на 10 тыс. населения в 2008 году до 96,1 ед. на 10 тыс. населения в 2012 году; увеличение укомплектованности врачебных должностей с 60,07% в 2008 году до 62,9% в 2012 году; увеличение укомплектованности должностей средних медицинских работников с 75,61% в 2008 году до 76,2 % в 2012 году; уменьшение коэффициента совместимости с 1,40 в 2008 году до 1,37 в 2012 году; увеличение доли больных наркоманией и алкоголизмом с ремиссией от года до двух 13,2% в 2008 году до 17,3% в 2012 году |
Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы |
В 2010 году весь объем расходных обязательств 33 404 096,1 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе: федеральный бюджет - 1 020 007,0 тыс. рублей; краевой бюджет 16 765 321,7 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований - 8 132 142,9 тыс. рублей; средства обязательного медицинского страхования - 6 258 971,1 рублей; доходы от предпринимательской и иной деятельности - 1 227 653,4 тыс. рублей. В 2011 году весь объем расходных обязательств 32 447 775,2 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе: краевой бюджет 13 820 987,1 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований - 7 210 165,9 тыс. рублей; средства обязательного медицинского страхования - 10 162 082,2 тыс. рублей; доходы от предпринимательской и иной деятельности - 1 254 540,0 тыс. рублей. В 2012 году весь объем расходных обязательств 33 160 135,6 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе: краевой бюджет 13 716 841,4 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований - 7 210 165,9 тыс. рублей; средства обязательного медицинского страхования - 10 913 582,2 тыс. рублей; доходы от предпринимательской и иной деятельности - 1 319 546,1 тыс. рублей |
2. Основные разделы Программы
2.1. Цели и задачи Программы
Ведомственная целевая программа "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2010-2012 годы года составлена на основе анализа демографической ситуации, состояния здоровья населения Красноярского края и системы здравоохранения Красноярского края.
Программа предусматривает построение оптимальной территориальной системы здравоохранения Красноярского края, способствующей максимальному достижению цели и задач.
Цель Программы - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью;
обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью;
совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края;
совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов
Расходные обязательства министерства здравоохранения Красноярского края и формирование доходов отражены в приложении N 1.
Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2010-2012 годы составляет 99 012 006,9 тыс. рублей, что соответствует формированию доходов по источникам финансирования системы здравоохранения Красноярского края. Из средств краевого бюджета, включая доходы от предпринимательской и иных видов деятельности, на реализацию Программы выделяется 45 475 551,4 тыс. рублей.
В 2010 году весь объем расходных обязательств 33 404 096,1 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе:
федеральный бюджет - 1 020 007,0 тыс. рублей;
краевой бюджет 16 765 321,7 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований - 8 132 142,9 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского страхования - 6 258 971,1 тыс. рублей;
доходы от предпринимательской и иной деятельности - 1 227 653,4 тыс. рублей.
В 2011 году весь объем расходных обязательств 32 447 775,2 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе:
краевой бюджет - 13 820 987,1 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований - 7 210 165,9 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского страхования - 10 162 082,2 тыс. рублей;
доходы от предпринимательской и иной деятельности - 1 254 540,0 тыс. рублей.
В 2012 году весь объем расходных обязательств 33 160 135,6 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе:
краевой бюджет - 13 716 841,4 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований - 7 210 165,9 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского страхования - 10 913 582,2 тыс. рублей;
доходы от предпринимательской и иной деятельности - 1 319 546,1 тыс. рублей.
Программа реализуется, в основном, за счет средств текущего бюджетного финансирования, внебюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. На реализацию программных мероприятий потребуется 99 012 006,9 тыс.руб., в том числе в 2010 году - 33 404 096,1 тыс.руб., в 2011 году - 32 447 775,2 тыс.руб., в 2012 году - 33 160 135,6 тыс.руб.
2.3. Планируемые результаты деятельности
I. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью
Обеспечение населения доступной медицинской помощью всем категориям населения Красноярского края реализуется в рамках Программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи (далее - краевая Программа), а также оказание мер социальной защиты населения в части льготного лекарственного обеспечения и льготного зубопротезирования отдельным категориям граждан реализуется в рамках Закона Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов".
Бюджет здравоохранения, как и в предыдущие годы, будет формироваться с использованием механизма установления государственного задания на оказание медицинских (бюджетных) услуг, которое будет предусматривать требования к составу, качеству, условиям, порядку и результатам оказания услуг.
Для повышения доступности медицинской помощи требуется создание экономических и организационных условий предоставления медицинской помощи, виды и объемы которой соответствуют уровню заболеваемости населения Красноярского края, современным медицинским технологиям и внедрению ресурсосберегающих технологий на различных этапах оказания медицинской помощи.
Система организации медицинской помощи предполагает обеспечить каждого гражданина возможностью получения первичных медицинских услуг, предусмотренных краевой Программой, по месту его проживания. В вечернее и ночное время первичный доступ к оказанию медицинских услуг обеспечивается службой скорой медицинской помощи.
Основные меры по сохранению и укреплению здоровья граждан направлены на обеспечение доступности медицинской помощи, в том числе обеспечение профилактических мер на амбулаторном этапе.
Увеличение числа посещений, в том числе профилактических, способствует раннему выявлению заболеваний, снижению числа обострений и осложнений при хронической патологии, а также уменьшению объемов стационарной помощи и числа вызовов скорой медицинской помощи - наиболее ресурсоемких по сравнению с другими видами медицинской помощи.
Внедрение эффективных форм организации медицинской помощи и медицинских технологий, в том числе с целью перемещения объемов медицинской помощи со стационарного этапа лечения на амбулаторный, предполагает сокращение сроков лечения. Кроме этого, повысит координацию деятельности служб скорой и неотложной медицинской помощи, обеспечит разграничение деятельности стационаров по оказанию медицинской помощи и социальных услуг.
Реальный доступ пациентов для получения специализированных, высокотехнологичных медицинских услуг чрезвычайно ограничен. Доля обратившихся пациентов в течение года в результате модернизации здравоохранения вырастет, что предполагает сокращение времени ожидания той или иной консультации или процедуры в учреждениях здравоохранения Красноярского края.
В рамках Программы будет продолжено развитие технологической системы оказания дистанционной консультативной медицинской помощи для жителей северных и удаленных территорий Красноярского края.
Расчетная мощность сети учреждений здравоохранения делится на муниципальный (участковый, районный, городской) уровень и клинический уровень. Главный критерий разделения - степень сложности технологии диагностики и лечения. Для доступности специализированной медицинской помощи населению Красноярского края формируются медицинские округа, поликлинические диагностические центры.
Для формирования рациональной сети учреждений здравоохранения требуется развитие транспортного сообщения (состояние дорог, рейсовый транспорт и др.).
Важным направлением развития системы здравоохранения является обеспечение доступной лекарственной помощью. Основой оптимизации является создание и внедрение формулярной системы. При разработке Перечня жизненно необходимых важнейших лекарственных средств используются фармакоэкономические подходы, которые гарантируют выбор медикаментов на основе клинической и экономической эффективности.
Основным инструментом создания эффективной системы лекарственного обеспечения является проведение закупок на основе конкурсных торгов и внедрения персонифицированного учета потребления лекарственных средств при оказании стационарной помощи в рамках краевой Программы.
В целях обеспечения доступности лекарственной помощи гражданам при предоставлении мер социальной поддержки формируется краевой регистр лиц, имеющих право на льготы по лекарственному обеспечению.
Для повышения доступности медицинской помощи будет продолжена реализация плана действий министерства здравоохранения края по реализации программных мероприятий:
оказание медицинских услуг по краевой Программе дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи;
оптимизация распределения ресурсов по уровням и видам медицинской помощи, совершенствование структуры сети;
концентрация высокотехнологичных видов медицинской помощи в наиболее оборудованных и обеспеченных медицинскими кадрами учреждениях здравоохранения;
интенсификация использования ресурсов;
оптимизация потоков пациентов по уровням медицинской помощи; осуществление принципа этапности оказания медицинской помощи;
оказание дистанционной консультативной медицинской помощи для жителей северных и удаленных территорий Красноярского края;
система круглосуточного мониторинга состояния здоровья беременных женщин группы высокого риска на базе акушерского реанимационно-консультативного центра родильного дома N 1 г.Красноярска с применением телемедицинских технологий;
совершенствование службы скорой медицинской помощи и развитие санитарно-авиационной скорой медицинской помощи с оптимизацией сроков ее оказания и использованием эффективных методов лечения на догоспитальном этапе;
оптимизация стационарной помощи, оказываемой населению на основе интенсификации занятости койки с учетом ее профиля;
обеспечение потребности населения в получении высокотехнологичной медицинской помощи на основе государственного задания, финансирование которого осуществляется с учетом всех необходимых расходов на оказание этого вида помощи;
создание эффективной системы лекарственного обеспечения населения края. Формирование формулярной системы лекарственного обеспечения;
увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи с 9,32 посещения в 2008 году до 9,7 посещения на 1 жителя в год в 2012 году;
увеличение объема помощи в дневных стационарах всех типов с 0,42 дня пребывания в 2008 году до 0,6 дня пребывания на 1 жителя в год в 2012 году;
снижение объема стационарной помощи с 2,96 койко-дня в 2008 году до 2,57 койко-дня на 1 жителя в год в 2012 году;
снижение объема скорой медицинской помощи с 0,35 вызова на 1 жителя в 2008 году до 0,318 вызова на 1 жителя в год в 2012 году.
Расходы на реализацию задачи составят - 63 968 801,8 тыс. рублей, в том числе в 2010 году - 20 618 177,6 тыс. рублей, в 2011 году - 21 299 562,1 тыс. рублей; в 2012 году - 22 051 062,1 тыс. рублей.
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 14 081 691,6 тыс. рублей.
II. Обеспечение населения Красноярского края
качественной медицинской помощью
Медицинская помощь оказывается качественно только в том случае, если выбрана наиболее эффективная (с точки зрения результатов и затрат) технология из числа доказавших свою высокую клиническую результативность. Выбор самой эффективной из возможных технологий осуществляется с учетом получения результатов, соответствующих стандартам качества (стандарты оснащения, стандарты медицинской помощи). Основным направлением для решения вышеуказанной задачи является укрепление ресурсной базы здравоохранения, в том числе обеспечение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием.
Конкретизировать гарантируемые объемы медицинской помощи и повысить качество медицинских услуг позволит стандартизация. Основными объектами стандартизации в здравоохранении помимо технико-технологического обеспечения выполнения медицинских услуг и их качества являются организационные и информационные технологии, квалификация персонала, качество лекарственных средств и медицинской техники, учетно-отчетная документация и экономические аспекты здравоохранения.
На территории края устанавливается единая система стандартизации медицинских услуг. Оказание медицинской помощи осуществляется в рамках стандартов медицинской помощи по утвержденным тарифам на оплату медицинских услуг. Ведение больных в амбулаторных и стационарных условиях, а также в скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с краевыми клинико-экономическими стандартами медицинской помощи, разработанными на базе федеральных.
Основные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения Красноярского края направлены на обеспечение качества профилактической и медицинской помощи на всех этапах оказания медицинской помощи (амбулаторный этап, в том числе проведение диспансерного наблюдения, оздоровление и коррекция имеющихся патологических состояний, стационарный этап).
Создаются условия для рождения здоровых детей, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранения и укрепления здоровья женщин. Разрабатывается система мер, направленных на дальнейшее снижение младенческой и материнской смертности за счет повышения качества наблюдения беременных, качества оказания акушерской помощи, выхаживания новорожденных с низкой массой тела, раннего выявления и предотвращения рождения детей с пороками развития, не совместимыми с жизнью.
Решение данной задачи отразится на уровне удовлетворенности населения Красноярского края качеством медицинской помощи, в том числе диагностики, лечения и реабилитации, что, в свою очередь, должно способствовать снижению показателей заболеваемости и смертности.
Система программных мероприятий предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи:
обеспечение доступности для населения эффективных технологий оказания медицинской помощи на всех ее этапах, в том числе организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи (кардиохирургия, педиатрия, детская хирургия, социально значимые заболевания, служба крови и др.);
обеспечение преемственности в оказании медицинской помощи, включая реабилитационные методы лечения и санаторно-курортное лечение;
развитие системы охраны здоровья матери и ребенка на всех этапах оказания медицинской помощи, включая совершенствование проведения профилактических мероприятий в части охраны здоровья детей и подростков;
разработка и реализация мер по сокращению потерь трудоспособного населения путем снижения смертности от управляемых причин;
развитие системы предоставления медико-социальной помощи, в том числе помощи, оказываемой пожилому населению на дому, координация взаимодействия системы здравоохранения с системой социальной защиты, повышение роли и расширение функций среднего персонала при оказании медицинской помощи лицам старшего возраста.
Реализация программных мероприятий позволит:
снизить младенческую смертность с 9,7 в 2008 году до 9,2 умерших до года на 1000 родившихся живыми в 2012 году;
снизить материнскую смертность с 29,8 в 2008 году до 20,7 умерших женщин на 100 тыс. человек, родившихся живыми в 2012 году;
снизить смертность от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте с 173,6 в 2008 году до 146,0 умерших на 100 тыс. человек в 2012 году;
снизить смертность населения в трудоспособном возрасте от внешних причин с 253,5 в 2008 году до 215,0 умерших на 100 тыс. человек в 2012 году.
Расходы на реализацию задачи составят 11 524 431,1 тыс. рублей, в том числе в 2010 году - 4 219 044,0 тыс. рублей, в 2011 году - 3 704 766,4 рублей; в 2012 году - 3 600 620,7 тыс. рублей.
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 10 504 424,1 тыс. рублей.
III. Совершенствование системы управления
здравоохранением Красноярского края
Сложившаяся структура здравоохранения Красноярского края не может существенно повлиять на эффективность использования ресурсов здравоохранения. Это во многом обусловлено низкой управляемостью системы. Действующую бюджетно-страховую систему финансирования здравоохранения планируется перевести на одноканальную систему финансирования, основанную на страховом принципе.
Одноканальный принцип финансирования здравоохранения изменит экономические условия деятельности органов управления, позволит стабилизировать финансовое положение государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, проводить единую тарифную политику в системе обязательного медицинского страхования, обеспечить рациональное использование кадровых и материальных ресурсов, создаст предпосылки для ориентации на конечные показатели здоровья населения и поиск эффективных вариантов использования имеющихся ресурсов. Учреждения здравоохранения Красноярского края получат возможность применять более рациональные формы организации медицинской помощи без риска уменьшения общей суммы финансирования.
Это потребует разработки современных методик планирования, ценообразования, финансовых нормативов, оценки использования ресурсов, поскольку финансовые нормативы стоимости медицинской помощи не учитывают расходов, необходимых для реструктуризации здравоохранения, занижают затраты на медикаменты, лечебное питание, заработную плату медицинских работников.
Задача повышения эффективности системы управления здравоохранением Красноярского края решается путем развития механизмов координации и взаимодействия различных субъектов управления в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования.
Функционирование отрасли здравоохранения все в большей мере зависит от рационального использования не только финансовых, кадровых и материальных, но и информационных ресурсов.
Поэтому основной целью сегодняшнего этапа информатизации и автоматизации в здравоохранении является создание единых информационных ресурсов всех субъектов управления в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования, своевременное и качественное информационное обеспечение руководителей и специалистов всех уровней.
Работа учреждений здравоохранения Красноярского края, состояние медицинского обеспечения муниципального и регионального уровней должны иметь единые критерии, в том числе экономические, для осуществления сравнительного анализа их деятельности.
Основная цель кадровой политики в Красноярском крае на ближайшую перспективу состоит в развитии системы управления кадровым потенциалом отрасли, основанной на рациональном планировании подготовки и трудоустройства кадров, использовании современных образовательных технологий и эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить органы и учреждения здравоохранения края персоналом.
Разрабатывается и внедряется система мотивации и экономических механизмов стимулирования медицинских работников в зависимости от объема проделанной работы, качества и результатов оказанной медицинской помощи.
Система программных мероприятий предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи:
повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения;
совершенствование системы оплаты труда;
координация межотраслевой, межведомственной деятельности в области здравоохранения (заключение соглашений, кооперация между муниципальными образованиями в сфере предоставления специализированной медицинской помощи, создание медицинских округов);
подготовка региональных нормативных правовых документов в области здравоохранения;
дальнейшее развитие информационной системы.
Реализация программных мероприятий позволит:
увеличить число врачей (штатные должности) в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения с 51,2 в 2008 году до 52,5 на 10 тыс. человек в 2012 году;
увеличить число среднего медицинского персонала (штатные должности) в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения с 108,67 в 2008 году до 109,1 на 10 тыс. человек в 2012 году;
увеличить среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения с 14 372,5 рубля в 2008 году до 16151,0 рубля в 2012 году.
Расходы на реализацию задачи составят - 23 500 738,5 тыс. рублей, в том числе в 2010 году 8 550 242,0 тыс. рублей, в 2011 году - 7 442 745,2 тыс. рублей; в 2012 году - 7 507 751,3 тыс. рублей.
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 20 871 400,2 тыс. рублей.
IV. Совершенствование комплекса мер по пропаганде
здорового образа жизни у населения Красноярского края
Основой формирования здорового образа жизни у жителей Красноярского края станет информационно-разъяснительная кампания, в процессе которой будут осуществляться мероприятия по повышению информированности населения, направленные на укрепление здоровья населения и профилактику заболеваний; борьбу с потреблением табака и чрезмерным потреблением алкоголя; на коррекцию факторов риска, связанных с нерациональным питанием; формироваться стандарты здорового образа жизни, включающие занятия физической культурой и спортом; проводиться профилактические и диспансерные осмотры.
Система программных мероприятий предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи:
разработка проектов правовых актов Красноярского края по вопросам формирования здорового образа жизни, в т.ч.: региональной стратегии по борьбе против табака, концепции по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактики алкоголизма среди жителей Красноярского края, концепции в области здорового питания населения Красноярского края, региональных стандартов здорового образа жизни, постановления Правительства Красноярского края о долгосрочной целевой программе "Предупреждение потерь здоровья жителей Красноярского края от социально-значимых и массовых неинфекционных заболеваний";
организация лечебно-профилактических мероприятий по вопросам снижения рисков для здоровья жителей Красноярского края и формированию здорового образа жизни у жителей Красноярского края, в том числе направленных на сокращение потребления алкоголя и табака, в т.ч.: организация помощи населению по отказу от употребления табака, лечению табачной зависимости путем открытия кабинетов помощи в отказе от употребления табака в краевых государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, обеспечение доступности современных фармакологических препаратов, применяемых при отказе от курения и лечении алкогольной зависимости, создание открытой консультативной телефонной линии по отказу от курения; проведение скринингового обследования с целью выявления факторов риска развития хронических заболеваний и оценка резерва здоровья у жителей Красноярского края;
организация последипломной подготовки врачей и средних медицинских работников по вопросам профилактики и укрепления здоровья населения для укомплектования учреждений здравоохранения Красноярского края специалистами, оказывающими профилактическую помощь;
разработка и проведение информационно-просветительских кампаний, информационных материалов, направленных на снижение рисков для здоровья населения и формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края, в том числе сокращение потребления алкоголя и табака, снижение влияния иных вредных факторов на здоровье населения, в т.ч.: проведение информационной кампании "Жизнь за табак" и "Нам и без пива живется красиво", разработка роликов социальной рекламы по профилактике табакокурения и употребления пива, особенно в молодежной среде, разработка буклетов, плакатов, баннеров, подготовка теле- и радиосюжетов о здоровом образе жизни.
Реализация программных мероприятий позволит:
увеличить долю больных наркоманией и алкоголизмом с ремиссией от года до двух с 13,2 % в 2008 году до 17,3 % в 2012 году.
Расходы на реализацию задачи составят 18 035,5 тыс. рублей, в том числе в 2010 году - 16 632,5 тыс. рублей, в 2011 году - 701,5 тыс. рублей; в 2012 году - 701,5 тыс. рублей.
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 18 035,5 тыс. рублей.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении N 2.
Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении N 3.
2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям
Распределение планируемых расходов министерства здравоохранения Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям Программы отражено в приложении N 4.
Перечень объектов капитального строительства на период до ввода строительных объектов (за счет всех источников финансирования) отражен в приложении N 4а.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств отражено в приложении N 5.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управлении отражено в приложении N 6.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) отражено в приложении N 7.
2.5. План действий по реализации программных мероприятий
на очередной финансовый год
План действий министерства здравоохранения Красноярского края по реализации программных мероприятий указан в приложении N 8.
Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края"
на 2010-2012 годы
Расходные обязательства
министерства здравоохранения Красноярского края и формирование доходов
|
|
|
(тыс. рублей) |
|||
N п/п |
Наименование |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
|||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Расходные обязательства (по предметам ведения края с указанием нормативного правового акта и (или) проекта правового акта) |
|||||
1 |
Материально-техническое и финансовое обеспечение государственных учреждений здравоохранения (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" за исключением доходов от предпринимательской деятельности) |
16 668 449,3 |
13 105 316,2 |
16 165 959,3 |
19 036 448,6 |
19 836 064,7 |
в том числе краевой бюджет |
1 990 924,3 |
253 531,0 |
2 630 975,4 |
1 757 164,9 |
1 758 798,8 |
|
2 |
Материально-техническое обеспечение государственных учреждений здравоохранения за счет доходов от предпринимательской деятельности (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в части доходов от предпринимательской деятельности) |
968 970,5 |
1 033 950,1 |
1 181 171,2 |
1 301 022,2 |
1 319 546,1 |
в том числе краевой бюджет |
320 678,0 |
307 862,5 |
373 761,8 |
329 596,4 |
329 596,4 |
|
3 |
Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию гражданам специализированной медицинской помощи в специализированных краевых государственных учреждениях здравоохранения, включая их обеспечение лекарственными и иными средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами, а также донорской кровью и ее компонентами в рамках Программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи (статья 9 Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи") |
2 893 453,1 |
3 554 740,4 |
3 958 593,6 |
3 267 364,5 |
3 267 364,5 |
в том числе краевой бюджет |
2 893 453,1 |
3 554 740,7 |
3 958 593,6 |
3 267 364,5 |
3 267 364,5 |
|
4 |
Финансовое обеспечение мероприятий по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения (статья 9 Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи") |
5 184 503,9 |
5 915 985,8 |
6 066 647,5 |
5 917 337,5 |
5 917 337,5 |
в том числе краевой бюджет |
5 184 503,9 |
5 915 985,8 |
6 066 647,5 |
5 917 337,5 |
5 917 337,5 |
|
5 |
Финансовое обеспечение мероприятий по развитию, организации и пропаганде донорства крови и ее компонентов (Закон Российской Федерации от 09.06.1993 N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов", Закон Красноярского края от 26.11.2004 N 12-2596 "О поддержке донорства крови и ее компонентов в Красноярском крае") |
178 533,1 |
204 569,7 |
267 064,1 |
223 716,1 |
223 716,1 |
в том числе краевой бюджет |
178 533,1 |
204 569,7 |
267 064,1 |
223 716,1 |
223 716,1 |
|
6 |
Финансовое обеспечение мероприятий по обязательному страхованию доноров крови и ее компонентов, их питанию в день сдачи крови и ее компонентов, а также по оплате стоимости крови и ее компонентов при платном донорстве (Закон края от 26.11.04 N 12-2596 "О поддержке донорства крови и ее компонентов в Красноярском крае") |
6 215,6 |
|
10 076,8 |
9 956,8 |
9 956,8 |
в том числе краевой бюджет |
6 215,6 |
|
10 076,8 |
9 956,8 |
9 956,8 |
|
7 |
Финансовое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания (статья 9 Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи", Закон Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4269 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания") |
63 178,6 |
67 054,6 |
69 094,8 |
70 589,4 |
70 589,4 |
в том числе краевой бюджет |
63 178,6 |
67 054,6 |
69 094,8 |
70 589,4 |
70 589,4 |
|
8 |
Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего профессионального образования (статья 8 Закона Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании") |
197 470,0 |
215 559,8 |
223 667,2 |
222 209,5 |
222 209,5 |
в том числе краевой бюджет |
197 470,0 |
215 559,8 |
223 667,2 |
222 209,5 |
222 209,5 |
|
9 |
Материально-техническое обеспечение учреждений образования за счет доходов от предпринимательской деятельности (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации") |
52 635,5 |
53 274,9 |
46 482,2 |
46 482,2 |
46 482,2 |
в том числе краевой бюджет |
52 635,5 |
53 274,9 |
46 482,2 |
46 482,2 |
46 482,2 |
|
10 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1014 "О краевой целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2008-2010 годы" |
85 781,8 |
80 535,6 |
86 833,9 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
85 781,8 |
80 535,6 |
86 833,9 |
|
|
|
11 |
Финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и дополнительного профессионального образования Красноярского края на 2009-2011 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.06.2009 N 339-п |
|
134 158,2 |
313 689,0 |
150 000,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
|
134 158,2 |
313 689,0 |
150 000,0 |
|
|
12 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края от 06.07.2006 N 19-5007 "О краевой целевой программе "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края" на 2006-2008 годы" |
1 149 143,0 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
1 149 143,0 |
|
|
|
|
|
13 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1,1.2, 1.4, 1.5, 1.30, 1.32, 1.33, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 перечня мероприятий краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы, утвержденной Законом Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5717 |
13 923,6 |
3 362,2 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
13 923,6 |
3 362,2 |
|
|
|
|
14 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.2, 1.4, 1.5, 1.11, 1.15, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 мероприятий долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п |
|
|
11 163,5 |
9 642,4 |
8 029,6 |
в том числе краевой бюджет |
|
|
11 163,5 |
9 642,4 |
8 029,6 |
|
15 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 2.1.2, 2.1.4, 2.1.8, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.5 раздела 7 краевой целевой программы "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годов, утвержденной Законом Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5450 |
21 952,1 |
20 093,6 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
21 952,1 |
20 093,6 |
|
|
|
|
16 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктом 3.6 раздела 2.6 долгосрочной целевой программы "Реализация социально-экологических мероприятий, направленных на улучшение радиационной обстановки на территориях влияния радиационно-опасных объектов" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 599-п |
|
|
7 605,3 |
9 909,8 |
10 847,3 |
в том числе краевой бюджет |
|
|
7 605,3 |
9 909,8 |
10 847,3 |
|
17 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктом 2.2, 4.2, 4.3 раздела 6 долгосрочной целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 17.02.2009 N 77-п |
2 104,8 |
15 314,5 |
4 466,6 |
2 172,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2 104,8 |
15 314,5 |
4 466,6 |
2 172,5 |
|
|
18 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 5, 6 раздела 6 краевой целевой программы "Дети" на 2007-2009 годы, утвержденной Законом Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5664 |
12 726,9 |
6 708,4 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
12 726,9 |
6 708,4 |
|
|
|
|
19 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 3.2.2, 3.6.3 раздела 2.6 долгосрочной целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 600-п |
|
|
11 889,1 |
7 351,0 |
10 697,1 |
в том числе краевой бюджет |
|
|
11 889,1 |
7 351,0 |
10 697,1 |
|
20 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 раздела 6 краевой целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы, утвержденной Законом Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5775 |
63 906,0 |
65 257,8 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
63 906,0 |
65 257,8 |
|
|
|
|
21 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 раздела 2.6 долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 592-п (включая строительство перинатального центра в городе Красноярске: 2010 год - 375000,0 тыс. рублей, 2011 год - 1229582,0 тыс. рублей, 2012 год - 1300776,9 тыс. рублей) |
|
|
455 804,7 |
1 332 444,5 |
1 369 681,6 |
в том числе краевой бюджет |
|
|
455 804,7 |
1 332 444,5 |
1 369 681,6 |
|
22 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 раздела 2.6 долгосрочной целевой программы "Содействие занятости и социальная адаптация лицам, отбывающим или отбывшим наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 591-п (включая завершение строительства ФБЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18) - 12480,0 тыс. рублей на 2010 год) |
|
|
12 644,2 |
161,9 |
6 646,9 |
в том числе краевой бюджет |
|
|
12 644,2 |
161,9 |
6 646,9 |
|
23 |
Финансовое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения (Закон Красноярского края от 31.10.2002 N 4-608 "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Закон Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5725 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения") |
21 902,6 |
24 952,1 |
27 976,7 |
25 656,9 |
25 656,9 |
в том числе краевой бюджет |
21 902,6 |
24 952,1 |
27 976,7 |
25 656,9 |
25 656,9 |
|
24 |
Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи денежных выплат (постановление Совета администрации Красноярского края от 05.02.2008 N 39-п "О предоставлении денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи") |
185 329,6 |
290 736,4 |
338 863,5 |
15 980,5 |
15 980,5 |
в том числе краевой бюджет |
185 329,6 |
290 736,4 |
338 863,5 |
15 980,5 |
15 980,5 |
|
25 |
Финансовое обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей (Закон Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края") |
7 048,5 |
1 818,0 |
1 920,0 |
4 659,9 |
4 659,9 |
в том числе краевой бюджет |
7 048,5 |
1 818,0 |
1 920,0 |
4 659,9 |
4 659,9 |
|
26 |
Субвенция на реализацию Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по государственной регистрации актов гражданского состояния" |
5 379,8 |
5 634,0 |
7 134,0 |
7 134,0 |
7 134,0 |
в том числе краевой бюджет |
5 379,8 |
5 634,0 |
7 134,0 |
7 134,0 |
7 134,0 |
|
27 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренное постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 N 1110 "О порядке предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)" |
426 770,0 |
548 054,8 |
693 410,4 |
32 677,7 |
32 677,7 |
в том числе краевой бюджет |
|
548 054,8 |
693 410,4 |
32 677,7 |
32 677,7 |
|
28 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренное постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 987 "О порядке финансового обеспечения в 2008-2010 годах расходов на оплату государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет" |
338 891,0 |
333 722,0 |
360 000,0 |
|
|
29 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1143 "О закупке и передаче в 2010 году диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях систем здравоохранения" |
47 620,0 |
197 704,9 |
284 044,0 |
|
|
30 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 945 "О порядке предоставления в 2008-2010 годах субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
|
19 562,1 |
17 436,0 |
|
|
31 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1146 "О порядке предоставления в 2010 году из бюджета федерального Фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан"; приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.12.2007 N 813 "Об утверждении правил финансирования в 2008-2010 годах проведения углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами" |
193 723,0 |
208 731,3 |
132 334,0 |
|
|
32 |
Постановление Российской Федерации от 15.04.2009 N 324 "О мерах по реализации указа Президента Российской Федерации от 6 марта 2009 г. N 243 "О формировании имущества государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" |
1 598 800,0 |
134 060,1 |
56 905,0 |
|
|
33 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 N 1124 "О предоставлении в 2010 году субвенций на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов" |
668 941,3 |
475 342,3 |
1 025 418,1 |
|
|
34 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 1012 "О финансовом обеспечении в 2008 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями" |
368 119,2 |
8 580,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
368 119,2 |
8 580,0 |
|
|
|
|
35 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. N 1152 "О финансовом обеспечении за счет ассигнований федерального бюджета государственного задания на оказание в 2010 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации" |
150 504,6 |
257 563,6 |
262 628,8 |
95 558,8 |
95 558,8 |
в том числе краевой бюджет |
150 504,6 |
257 563,6 |
262 628,8 |
95 558,8 |
95 558,8 |
|
36 |
Статья 5.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.06.1993 N 5487-1, постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.2009 N 302 "О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан" |
1 776,3 |
5 229,3 |
6 095,4 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
|
|
6 095,4 |
|
|
|
37 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1016 "О краевой целевой программе "Развитие общей врачебной практики (семейной медицины) на территории Красноярского края" на 2008-2010 годы" |
29 086,6 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
29 086,6 |
|
|
|
|
|
38 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 N 1150 "О предоставлении в 2010 году из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам субъекта Российской Федерации и бюджету г.Байконура на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения" |
|
496 112,8 |
383 057,9 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
|
496 112,8 |
383 057,9 |
|
|
|
39 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1184 "Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники" |
|
64 356,8 |
38 745,3 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
|
64 356,8 |
38 745,3 |
|
|
|
40 |
Финансовое обеспечение постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
|
639 423,5 |
507 523,5 |
486 523,5 |
486 523,5 |
в том числе краевой бюджет |
|
639 423,5 |
507 523,5 |
486 523,5 |
486 523,5 |
|
41 |
Финансовое обеспечение реализации Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию, в том числе расходы на реализацию мер социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения лекарственными средствами |
|
639 423,5 |
311 843,9 |
172 073,5 |
172 073,5 |
в том числе краевой бюджет |
|
639 423,5 |
311 843,9 |
172 073,5 |
172 073,5 |
|
42 |
Постановление Правительства РФ от 18.11.2009 N 939 "Об утверждении правил предоставления и распределения в 2009 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей" |
|
15 511,8 |
39 274,1 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
|
15 511,8 |
39 274,1 |
|
|
|
43 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1157 "О финансовом обеспечении в 2010 году мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака" |
|
7 254,4 |
16 632,5 |
701,5 |
701,5 |
в том числе краевой бюджет |
0,0 |
7 254,4 |
16 632,5 |
701,5 |
701,5 |
|
|
Итого расходов |
31 606 840,3 |
28 849 655,5 |
33 404 096,1 |
32 447 775,2 |
33 160 135,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
13 004 501,2 |
13 897 431,0 |
17 185 565,7 |
14 197 065,7 |
14 092 920,0 |
Формирование доходов (по видам доходов) | ||||||
1 |
Бюджеты муниципальных образований края |
8 232 250,8 |
6 757 735,7 |
8 132 142,9 |
7 210 165,9 |
7 210 165,9 |
2 |
Средства обязательного медицинского страхования |
5 100 270,3 |
6 119 607,3 |
6 258 971,1 |
10 162 082,2 |
10 913 582,2 |
3 |
Краевой бюджет |
12 631 187,7 |
13 536 293,6 |
16 765 321,7 |
13 820 987,1 |
13 716 841,4 |
4 |
Федеральный бюджет |
4 621 525,2 |
1 348 793,9 |
1 020 007,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Доходы от предпринимательской деятельности |
1 021 606,3 |
1 087 225,0 |
1 227 653,4 |
1 254 540,0 |
1 319 546,1 |
|
Итого доходов |
31 606 840,3 |
28 849 655,5 |
33 404 096,1 |
32 447 775,2 |
33 160 135,6 |
Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края"
на 2010-2012 годы
Цели, целевые показатели, задачи,
показатели результативности
N п/п |
Цель, задачи, показатели результатов |
Единица измерения |
Вес показате- |
Источник информации |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
|||
2008 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|||||
отчет |
отчет |
прогноз |
прогноз |
прогноз |
|||||
1 |
Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края |
||||||||
1 |
Младенческая смертность |
число умерших до 1 года на 1000 родивших- |
|
Красноярск- |
9,7 |
10,4 |
9,7 |
9,6 |
9,2 |
2 |
Материнская смертность |
число умерших на 100 тыс. человек, родивших- |
|
Красноярск- |
29,8 |
21 |
20,9 |
20,8 |
20,7 |
3 |
Смертность населения трудоспособного возраста |
число умерших на 100 тыс. человек соответс- |
|
Красноярск- |
703,4 |
664,9 |
658,6 |
645,3 |
636,0 |
4 |
Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения |
число умерших на 100 тыс. человек соответс- |
|
Красноярск- |
173,6 |
164,51 |
147,0 |
146,5 |
146,0 |
5 |
Объем оказанной амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя |
количество посещений на 1 жителя |
|
ведомствен- |
9,32 |
9,6 |
9,6 |
9,65 |
9,7 |
1.1 |
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью |
||||||||
1.1.1 |
Объем оказанной стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя |
количество койко-дни# на 1 жителя |
0,01 |
ведомствен- |
2,96 |
2,84 |
2,67 |
2,57 |
2,57 |
1.1.2 |
Объем оказанной скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя |
количество вызовов на 1 жителя |
0,01 |
ведомствен- |
0,35 |
0,341 |
0,318 |
0,317 |
0,317 |
1.1.3 |
Объем оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в расчете на 1 жителя |
количество пациенто-дней на 1 жителя |
0,03 |
ведомствен- |
0,42 |
0,51 |
0,588 |
0,60 |
0,60 |
1.1.4 |
Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения |
дней |
0,025 |
ведомствен- |
319,0 |
319,7 |
320,5 |
320,5 |
321,0 |
1.1.5 |
Уровень госпитализации в государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения |
случаев на 100 человек населения |
0,015 |
ведомствен- |
19,0 |
19,3 |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
1.1.6 |
Увеличение доли граждан, получивших высокотехнологичные медицинские услуги, к общей численности граждан, состоящих в очереди на ее получение |
процент |
0,01 |
региональный регистр ВМТУ |
51 |
53 |
55 |
60 |
65 |
1.2 |
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью |
||||||||
1.2.1 |
Смертность от 1 года до 4 лет |
число умерших на 100 тыс. человек соответс- |
0,015 |
Красноярск- |
73,8 |
58,2 |
58,0 |
57,6 |
57,2 |
1.2.2 |
Смертность от 5 до 9 лет |
число умерших на 100 тыс. человек соответс- |
0,015 |
Красноярск- |
35,2 |
38,2 |
34,8 |
33,8 |
33,0 |
1.2.3 |
Смертность от 10 до 14 лет |
число умерших на 100 тыс. человек соответс- |
0,015 |
Красноярск- |
53,7 |
39,2 |
38,8 |
38,6 |
38,6 |
1.2.4 |
Смертность от 15 до 19 лет |
число умерших на 100 тыс. человек соответс- |
0,015 |
Красноярск- |
105,2 |
129,7 |
94 |
92,9 |
91,7 |
1.2.5 |
Смертность населения трудоспособного возраста от внешних причин |
число умерших на 100 тыс. человек соответс- |
0,015 |
Красноярск- |
253,5 |
238,33 |
216,0 |
215,5 |
215,0 |
1.2.6 |
Смертность населения трудоспособного возраста от дорожно-транспортных происшествий |
число умерших на 100 тыс. человек соответс- |
0,015 |
Красноярск- |
23,8 |
32,38 |
21,0 |
20,8 |
20,6 |
1.2.7 |
Смертность населения трудоспособного возраста от новообразований |
число умерших на 100 тыс. человек соответс- |
0,015 |
Красноярск- |
94,6 |
92,83 |
88,3 |
88,1 |
87,5 |
1.2.8 |
Средняя продолжитель- |
дни |
0,02 |
Красноярск- |
14,5 |
13,9 |
13,5 |
13,2 |
13,1 |
1.3 |
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края |
||||||||
1.3.1 |
Расходы консолидиро- |
рублей на одного жителя в год |
0,0025 |
ведомствен- |
7400,7 |
8062,2 |
8283,7 |
8283,7 |
8283,7 |
1.3.2 |
Стоимость единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи (фактическое значение) |
рублей |
0,02 |
ведомствен- |
1098,7 |
1307,6 |
1443,5 |
1443,5 |
1443,5 |
1.3.3 |
Стоимость единицы объема оказанной амбулаторной медицинской помощи (фактическое значение) |
рублей |
0,02 |
ведомствен- |
212,3 |
221,7 |
243 |
243 |
243 |
1.3.4 |
Стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи (фактическое значение) |
рублей |
0,02 |
ведомствен- |
1053,1 |
1250,3 |
1480,1 |
1480,1 |
1480,1 |
1.3.5 |
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов (фактическое значение) |
рублей |
0,02 |
ведомствен- |
310,2 |
332,8 |
364,8 |
364,8 |
364,8 |
1.3.6 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения |
рублей |
0,025 |
Красноярск- |
14372,5 |
16151,0 |
16151,0 |
16151,0 |
16151,0 |
1.3.7 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения |
рублей |
0,025 |
Красноярск- |
25041,9 |
28438,0 |
28438,0 |
28438,0 |
28438,0 |
1.3.8 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения |
рублей |
0,025 |
Красноярск- |
14452,8 |
16274,0 |
16274,0 |
16274,0 |
16274,0 |
1.3.9 |
Численность врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, штатные должности (на конец года) |
единиц на 10 тыс. населения |
0,01 |
ведомствен- |
51,2 |
51,4 |
52,3 |
52,5 |
52,5 |
1.3.10 |
Численность врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, физические должности (на конец года) |
|
0,01 |
ведомствен- |
35,3 |
32,5 |
35,4 |
35,8 |
36,2 |
1.3.11 |
Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, штатные должности (на конец года) |
единиц на 10 тыс. населения |
0,02 |
ведомствен- |
108,67 |
109,1 |
109,1 |
109,1 |
109,1 |
1.3.12 |
Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, физические должности (на конец года) |
единиц на 10 тыс. населения |
0,02 |
ведомствен- |
92,8 |
81,80 |
95,4 |
95,6 |
96,1 |
1.3.13 |
Укомплекто- |
процент |
0,02 |
ведомствен- |
60,07 |
62,28 |
62,5 |
62,8 |
62,9 |
1.3.14 |
Укомплекто- |
процент |
0,02 |
ведомствен- |
75,61 |
76,87 |
76,9 |
77,0 |
77,2 |
1.3.15 |
Коэффициент совместитель- |
коэффици- |
0,02 |
ведомствен- |
1,4 |
1,37 |
1,37 |
1,37 |
1,37 |
1.3.16 |
Стоимость содержания одной койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в сутки (без расходов, входящих в структуру тарифа по обязательному медицинскому страхованию) |
рублей |
0,01 |
ведомствен- |
320,1 |
346,7 |
346,7 |
346,7 |
346,7 |
1.3.17 |
Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование (не менее 70) процентов от общего объема финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования) через систему обязательного медицинского страхования |
единиц |
0,025 |
ведомствен- |
0 |
5 |
21 |
24 |
27 |
1.3.18 |
Доля государствен- |
процент |
0,025 |
ведомствен- |
0 |
2,4 |
10 |
11,5 |
13 |
1.3.19 |
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
процент |
0,25 |
ведомствен- |
0 |
2,4 |
3 |
3 |
3 |
1.4 |
Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края |
||||||||
1.4.1 |
Доля больных наркоманией и алкоголизмом с ремиссией от года до двух |
процент |
0,025 |
ведомствен- |
13,2 |
14,6 |
15,8 |
16,2 |
17,3 |
Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края"
на 2010-2012 годы
Целевые показатели
на долгосрочный период
N п/п |
Цели, целевые показатели |
Единица измерения |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
Долгосрочный период по годам |
||||||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края |
||||||||||||||
1 |
Младенчес- кая смертность |
умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми |
9,7 |
10,4 |
9,7 |
9,6 |
9,2 |
9,1 |
9,0 |
8,9 |
8,6 |
8,4 |
8,2 |
8,0 |
7,8 |
2 |
Материнс- кая смертность |
на 100 тыс. человек родившихся живыми |
29,8 |
21,0 |
20,9 |
20,8 |
20,7 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
3 |
Смертность населения в трудоспо- собном возрасте |
на 100 тыс. населения |
703,4 |
664,9 |
658,6 |
645,3 |
636,0 |
634,8 |
632,4 |
630,6 |
628,8 |
626,6 |
624,1 |
622,3 |
619,4 |
4 |
Смертность населения трудоспосо- бного возраста от болезней системы кровообра- щения |
на 100 тыс. населения |
173,6 |
164,51 |
147,0 |
146,5 |
146,0 |
145,8 |
145,0 |
144,8 |
144,6 |
144,4 |
144,2 |
144,0 |
144,0 |
5 |
Объем оказанной амбулатор- ной медицинс- кой помощи в расчете на 1 жителя |
посещения |
9,32 |
9,6 |
9,6 |
9,65 |
9,7 |
9,7 |
9,72 |
9,75 |
9,77 |
9,8 |
9,8 |
9,8 |
9,8 |
Приложение N 4
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края"
на 2010-2012 годы
Распределение
планируемых расходов министерства здравоохранения Красноярского края
по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей |
|||
всего |
в т.ч. по годам |
|||||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
||||
Цель: Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | ||||||
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | ||||||
1 |
Оказание медицинских услуг по программе государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи |
2010-2012 |
60 380 432,8 |
18 349 707,6 |
20 639 612,6 |
21 391 112,6 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
10 498 828,7 |
3 958 593,6 |
3 267 364,5 |
3 267 364,5 |
|
средства ОМС |
2010-2012 |
27 334 635,5 |
6 258 971,1 |
10 162 082,2 |
10 913 582,2 |
|
2 |
Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных сотрудников на базе краевого государственного учреждения здравоохранения "Краевой госпиталь для ветеранов войн" |
2010-2012 |
4 057,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
4 057,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
|
3 |
Создание эффективной системы лекарственной помощи населению края. Формирование Формулярной системы лекарственного обеспечения |
2010-2012 |
3 584 311,5 |
2 267 117,5 |
658 597,0 |
658 597,0 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
3 584 311,5 |
2 267 117,5 |
658 597,0 |
658 597,0 |
|
3.1 |
Реализация на территории Красноярского края постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
2010-2012 |
1 480 570,5 |
507 523,5 |
486 523,5 |
486 523,5 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
1 480 570,5 |
507 523,5 |
486 523,5 |
486 523,5 |
|
3.2 |
Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию, в том числе расходы на реализацию мер социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения лекарственными средствами |
2010-2012 |
655 990,9 |
311 843,9 |
172 073,5 |
172 073,5 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
655 990,9 |
311 843,9 |
172 073,5 |
172 073,5 |
|
3.3 |
Организационные мероприятия по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
2010 |
39 274,1 |
39 274,1 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010 |
39 274,1 |
39 274,1 |
|
|
|
3.4 |
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения |
2010 |
383 057,9 |
383 057,9 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010 |
383 057,9 |
383 057,9 |
|
|
|
3.5 |
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
2010 |
1 025 418,1 |
1 025 418,1 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010 |
1 025 418,1 |
1 025 418,1 |
|
|
|
Итого по задаче 1 |
63 968 801,8 |
20 618 177,6 |
21 299 562,1 |
22 051 062,1 |
||
в том числе краевой бюджет |
14 081 691,6 |
6 227 063,6 |
3 927 314,0 |
3 927 314,0 |
||
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | ||||||
1 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению |
2010-2012 |
461 666,4 |
270 548,8 |
95 558,8 |
95 558,8 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
461 666,4 |
270 548,8 |
95 558,8 |
95 558,8 |
|
1.1 |
Лечение больных, проживающих на территории края, в учреждениях здравоохранения края, оказывающих высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах гарантированных квот |
2010-2012 |
453 746,4 |
262 628,8 |
95 558,8 |
95 558,8 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
453 746,4 |
262 628,8 |
95 558,8 |
95 558,8 |
|
1.2 |
Совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010 |
7 920,0 |
7 920,0 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010 |
7 920,0 |
7 920,0 |
|
|
|
2 |
Реализация Закона Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1014 "О краевой целевой программе "Предупреждение распространения и борьба с заболеваниями социального характера" на 2008-2010 годы" |
2010 |
86 833,9 |
86 833,9 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010 |
86 833,9 |
86 833,9 |
|
|
|
3 |
Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, выявление в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010 |
284 044,0 |
284 044,0 |
|
|
4 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" |
2010-2012 |
28 835,5 |
11 163,5 |
9 642,4 |
8 029,6 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
28 835,5 |
11 163,5 |
9 642,4 |
8 029,6 |
|
5 |
Развитие службы крови |
2010-2012 |
744 486,7 |
277 140,9 |
233 672,9 |
233 672,9 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
744 486,7 |
277 140,9 |
233 672,9 |
233 672,9 |
|
5.1 |
Развитие, организация и пропаганда донорства крови и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения специализированной медицинской помощи, специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи |
2010-2012 |
714 496,3 |
267 064,1 |
223 716,1 |
223 716,1 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
714 496,3 |
267 064,1 |
223 716,1 |
223 716,1 |
|
5.2 |
Мероприятия по развитию службы крови |
2010-2012 |
29 990,4 |
10 076,8 |
9 956,8 |
9 956,8 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
29 990,4 |
10 076,8 |
9 956,8 |
9 956,8 |
|
6 |
Развитие профилактического направления |
2010-2011 |
298 039,1 |
295 866,6 |
2 172,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2011 |
6 639,1 |
4 466,6 |
2 172,5 |
|
|
6.1 |
Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010 |
159 066,0 |
159 066,0 |
|
|
6.2 |
Дополнительная диспансеризация населения в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010 |
132 334,0 |
132 334,0 |
|
|
6.3 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 17.02.2009 N 77-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы |
2010-2011 |
6 639,1 |
4 466,6 |
2 172,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2011 |
6 639,1 |
4 466,6 |
2 172,5 |
|
|
7 |
Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам |
2010-2012 |
709 863,9 |
493 783,5 |
108 040,2 |
108 040,2 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
322 205,9 |
106 125,5 |
108 040,2 |
108 040,2 |
|
7.1 |
Организация работы по родовым сертификатам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010 |
360 000,0 |
360 000,0 |
|
|
7.2 |
Выхаживание, содержание и воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях здравоохранения края до 4 лет |
2010-2012 |
79 290,5 |
27 976,7 |
25 656,9 |
25 656,9 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
79 290,5 |
27 976,7 |
25 656,9 |
25 656,9 |
|
7.3 |
Предоставление детям в возрасте до 2 лет из малообеспеченных семей специальных молочных продуктов детского питания |
2010-2012 |
210 273,6 |
69 094,8 |
70 589,4 |
70 589,4 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
210 273,6 |
69 094,8 |
70 589,4 |
70 589,4 |
|
7.4 |
Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет по заключению врачей (Таймырский муниципальный район) |
2010-2012 |
11 239,8 |
1 920,0 |
4 659,9 |
4 659,9 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
11 239,8 |
1 920,0 |
4 659,9 |
4 659,9 |
|
7.5 |
Реализация Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по государственной регистрации актов гражданского состояния" (п/п 4 п.1 ст.1) |
2010-2012 |
21 402,0 |
7 134,0 |
7 134,0 |
7 134,0 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
21 402,0 |
7 134,0 |
7 134,0 |
7 134,0 |
|
7.6 |
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010 |
17 436,0 |
17 436,0 |
|
|
7.7 |
Материально-техническое обеспечение массового обследования новорожденных на наследственные заболевания в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010 |
10 222,0 |
10 222,0 |
|
|
8 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 600-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы" |
2010-2012 |
29 937,2 |
11 889,1 |
7 351,0 |
10 697,1 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
29 937,2 |
11 889,1 |
7 351,0 |
10 697,1 |
|
9 |
Развитие и укрепление материально-технической базы |
2010-2012 |
8 111 271,4 |
2 475 129,5 |
3 248 166,7 |
3 137 975,2 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
8 804 366,4 |
2 418 224,5 |
3 248 166,7 |
3 137 975,2 |
|
9.1 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 30.06.2009 N 339-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и дополнительного профессионального образования Красноярского края |
2010-2011 |
463 689,0 |
313 689,0 |
150 000,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2011 |
463 689,0 |
313 689,0 |
150 000,0 |
|
|
9.2 |
Капитальное строительство* |
2010-2012 |
4 418 366,2 |
905 107,5 |
1 755 812,4 |
1 757 446,3 |
в том числе краевой бюджет* |
2010-2012 |
4 361 461,2 |
848 202,5 |
1 755 812,4 |
1 757 446,3 |
|
9.3 |
Строительство перинатального центра в г.Красноярске за счет средств федерального бюджета* |
2010 |
750 000,0 |
750 000,0 |
|
|
в том числе краевой бюджет* |
2010 |
750 000,0 |
750 000,0 |
|
|
|
9.4 |
Реализация Закона Красноярского края от 25.01.2007 |
2010-2012 |
3 157 930,8 |
455 804,7 |
1 332 444,5 |
1 369 681,6 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
3 157 930,8 |
455 804,7 |
1 332 444,5 |
1 369 681,6 |
|
9.5 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 599-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Реализация социально-экологических мероприятий, направленных на улучшение радиационной обстановки на территориях влияния радиационно-опасных объектов" на 2010-2012 годы" |
2010-2012 |
28 362,4 |
7 605,3 |
9 909,8 |
10 847,3 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
28 362,4 |
7 605,3 |
9 909,8 |
10 847,3 |
|
9.6 |
Закупка для государственных нужд автомобильной техники, производимой на территории Российской Федерации |
2010 |
38 745,3 |
38 745,3 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010 |
38 745,3 |
38 745,3 |
|
|
|
9.7 |
Реализация мероприятий на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
2010 |
4 177,7 |
4 177,7 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010 |
4 177,7 |
4 177,7 |
|
|
|
10 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 591-п "О долгосрочной целевой программе "Содействие занятости и социальная адаптация лиц, отбывающих или отбывших наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае" на 2010-2012 годы (включая завершение строительства ФБЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18) - 12480,0 тыс. рублей на 2010 год) |
2010-2012 |
19 453,0 |
12 644,2 |
161,9 |
6 646,9 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
19 453,0 |
12 644,2 |
161,9 |
6 646,9 |
|
Итого по задаче 2 |
11 524 431,1 |
4 219 044,0 |
3 704 766,4 |
3 600 620,7 |
||
в том числе краевой бюджет |
10 504 424,1 |
3 199 037,0 |
3 704 766,4 |
3 600 620,7 |
||
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | ||||||
1 |
Предоставление медицинских услуг сверх программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи |
2010-2012 |
3 788 606,3 |
1 223 236,2 |
1 250 182,0 |
1 315 188,1 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
1 159 268,0 |
415 826,8 |
371 720,6 |
371 720,6 |
|
2 |
Расходы за счет доходов от сдачи имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений |
2010-2012 |
13 133,2 |
4 417,2 |
4 358,0 |
4 358,0 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
13 133,2 |
4 417,2 |
4 358,0 |
4 358,0 |
|
3 |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
2010-2012 |
17 901 322,5 |
6 066 647,5 |
5 917 337,5 |
5 917 337,5 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
17 901 322,5 |
6 066 647,5 |
5 917 337,5 |
5 917 337,5 |
|
4 |
Повышение эффективности использования ресурсов |
2010-2012 |
1 797 676,5 |
1 255 941,1 |
270 867,7 |
270 867,7 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
1 797 676,5 |
1 255 941,1 |
270 867,7 |
270 867,7 |
|
4.1 |
Предоставление среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования |
2010-2012 |
668 086,2 |
223 667,2 |
222 209,5 |
222 209,5 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
668 086,2 |
223 667,2 |
222 209,5 |
222 209,5 |
|
4.2 |
Совершенствование системы оплаты труда |
2010-2011 |
1 129 590,3 |
1 032 273,9 |
48 658,2 |
48 658,2 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
1 129 590,3 |
1 032 273,9 |
48 658,2 |
48 658,2 |
|
4.2.1 |
Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010-2010 |
758 765,8 |
693 410,4 |
32 677,7 |
32 677,7 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
758 765,8 |
693 410,4 |
32 677,7 |
32 677,7 |
|
4.2.2 |
Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2010-2010 |
370 824,5 |
338 863,5 |
15 980,5 |
15 980,5 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
370 824,5 |
338 863,5 |
15 980,5 |
15 980,5 |
|
Итого по задаче 3 |
23 500 738,5 |
8 550 242,0 |
7 442 745,2 |
7 507 751,3 |
||
в том числе краевой бюджет |
20 871 400,2 |
7 742 832,6 |
6 564 283,8 |
6 564 283,8 |
||
Задача 4. Формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края |
|
|||||
1 |
Разработка и проведение информационно-просветительских кампаний, информационных материалов, направленных на снижение рисков для здоровья населения и формированию здорового образа жизни у жителей Красноярского края |
2010-2012 |
2 104,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
2 104,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
|
2 |
Оснащение оборудованием в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
2010 |
15 931,0 |
15 931,0 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010 |
15 931,0 |
15 931,0 |
|
|
|
Итого по задаче 4 |
18 035,5 |
16 632,5 |
701,5 |
701,5 |
||
в том числе краевой бюджет |
18 035,5 |
16 632,5 |
701,5 |
701,5 |
||
Всего по ведомственной программе |
2010-2012 |
99 012 006,9 |
33 404 096,1 |
32 447 775,2 |
33 160 135,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
45 475 551,4 |
17 185 565,7 |
14 197 065,7 |
14 092 920,0 |
|
средства ОМС |
2010-2012 |
27 334 635,5 |
6 258 971,1 |
10 162 082,2 |
10 913 582,2 |
* За исключением долгосрочных целевых программ.
Приложение N 4а
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края"
на 2010-2012 годы
Перечень
объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и срока ввода |
Остаток стоимости строительства в ценах контракта |
Объем капитальных вложений, тыс.руб. |
||||
2009 год |
Текущий год и плановый период |
|
|||||
2010 год |
2011 год |
2012 год |
по годам до ввода объекта |
||||
Главный распорядитель - министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |||||||
|
в том числе по объектам: |
|
|
|
|
|
|
1 |
Акушерский корпус с женской консультацией и поликлиникой в г.Енисейске (акушерский стационар - 45 коек, поликлиника - 380 посещений в смену, женская консультация - 60 посещений в смену, срок ввода в эксплуатацию - 2012 год) |
287 392,00 |
80 032,4 |
5 000,0 |
15 000,0 |
|
|
2 |
Реконструкция центральной районной больницы в с.Богучаны, Богучанский район (285 коек, 500 посещений в смену, срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) |
2 480 192,00 |
2 082,3 |
100 000,0 |
500 000,0 |
700 000,0 |
|
3 |
Два лечебных корпуса на 120 мест в п. Большая Мурта Большемуртинского района (срок ввода - 2010 год) |
282 724,00 |
22 227,2 |
157 000,0 |
|
|
|
4 |
Реконструкция участковой больницы в п Нарва, Манский район (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) |
35 632,00 |
3 971,7 |
34 977,1 |
38 957,8 |
|
|
5 |
Реконструкция здания социального приюта под терапевтическое отделение центральной районной больницы в с. Каратузское (ввод в эксплуатацию - 2012 год) |
143 671,80 |
34 112,0 |
40 000,0 |
50 000,0 |
57 446,3 |
|
6 |
Пристройка к хирургическому корпусу центральной районной больницы в г. Шарыпово (ввод в эксплуатацию - 2010 год) |
71 500,00 |
43 364,4 |
42 814,9 |
|
|
|
7 |
Реконструкция и расширение Красноярского краевого онкологического диспансера в г.Красноярске (460 коек, срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) |
2 000 000,00 |
100,0 |
250 000,0 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
|
8 |
Поликлиника на 150 посещений в с. Партизанское Партизанского района (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) |
117 999,00 |
37 000,0 |
64 910,5 |
|
|
|
9 |
Реконструкция госпиталя под Красноярский краевой психоневрологический диспансер N 2 в г.Канске (срок ввода в эксплуатацию - 2012 год) |
174 211,00 |
0,0 |
|
|
|
|
10 |
Поликлиника в р.п.Березовка Березовского района (250 посещений в смену, 46 коек, срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) |
53 850,00 |
15 000,0 |
45 000,0 |
54 594,8 |
|
|
11 |
Инфекционная больница на 150 коек в г.Канске (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) |
112 733,00 |
34 798,0 |
100 000,0 |
136 217,6 |
|
|
12 |
Центральная районная больница на 80 коек в с.Ванавара, Эвенкийский муниципальный район (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) |
518 270,00 |
49 721,9 |
0,0 |
|
|
|
|
в том числе за счет средств федерального бюджета |
|
30 121,9 |
17 472,9 |
|
|
|
13 |
Реконструкция отделения длительного хранения крови КГУЗ "Красноярский краевой центр крови N 1" (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) |
200,0 |
158,1 |
|
|
|
|
14 |
Реконструкция ЛТП-6 под централизованное лечебное наркологическое учреждение (ФБУ ОИК-36) в г.Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год ) |
58 155,00 |
33 726,0 |
|
|
|
|
15 |
Пристройка к онкологическому корпусу УП 288/18 по ул.Маерчака в г.Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) |
|
|
12 480,0 |
|
|
|
16 |
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г.Красноярск (180 мест, срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) |
144 000,0 |
136 201,0 |
3 500,0 |
|
|
|
17 |
Перинатальный центр в г.Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2012 год ) |
2 000 000,00 |
93 933,2 |
1 125 000,0 |
1 229 582,8 |
1 300 776,9 |
|
|
в том числе за счет средств федерального бюджета |
|
|
750 000,0 |
|
|
|
18 |
Онкологический корпус ФБЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) |
112 432,00 |
|
5 000,0 |
|
|
|
|
Итого |
|
586 428,2 |
2 003 155,4 |
3 024 352,2 |
3 058 223,2 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
30 121,9 |
767 472,9 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
556 306,3 |
1 235 682,5 |
3 024 352,2 |
3 058 223,2 |
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
Приложение N 5
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края"
на 2010-2012 годы
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по источникам и направлениям расходования средств
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс.руб. |
|||
всего |
в том числе по годам |
|||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
||
Всего |
45 475 551,4 |
17 185 565,7 |
14 197 065,7 |
14 092 920,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
1 038 369,3 |
1 038 369,3 |
|
|
краевой бюджет |
44 437 182,1 |
16 147 196,4 |
14 197 065,7 |
14 092 920,0 |
из них внебюджетные источники |
1 172 401,2 |
420 244,0 |
376 078,6 |
376 078,6 |
бюджеты муниципальных образований края |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них капитальные вложения |
9 044 649,4 |
2 642 721,8 |
3 255 122,3 |
3 146 805,3 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
краевой бюджет |
8 934 654,4 |
2 609 836,2 |
3 216 567,6 |
3 108 250,6 |
из них внебюджетные источники |
109 995,0 |
32 885,6 |
38 554,7 |
38 554,7 |
бюджеты муниципальных образований края |
|
|
|
|
Приложение N 6
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края"
на 2010-2012 годы
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)
(тыс. рублей) | ||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
Объем финансирования краевого бюджета, тыс. рублей, в том числе по годам (текущий год и плановый период) |
||
2010 |
2011 |
2012 |
||
Сумма средств краевого бюджета, всего |
45 475 551,4 |
17 185 565,7 |
14 197 065,7 |
14 092 920,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
34 643 195,7 |
14 111 636,7 |
10 264 512,7 |
10 267 046,3 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
7 744 532,8 |
2 628 793,8 |
2 557 868,3 |
2 557 870,7 |
211 Заработная плата |
6 113 376,5 |
2 074 605,9 |
2 019 385,3 |
2 019 385,3 |
212 Прочие выплаты |
65 895,9 |
22 051,1 |
21 921,2 |
21 923,6 |
213 Начисления на оплату труда |
1 565 260,4 |
532 136,8 |
516 561,8 |
516 561,8 |
220 Приобретение услуг |
2 887 298,7 |
1 346 769,5 |
768 999,0 |
771 530,2 |
221 Услуги связи |
40 041,0 |
14 294,2 |
12 873,4 |
12 873,4 |
222 Транспортные услуги |
64 082,6 |
22 352,9 |
20 855,4 |
20 874,3 |
223 Коммунальные услуги |
514 501,7 |
174 139,9 |
170 180,9 |
170 180,9 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
12 116,5 |
4 114,9 |
4 000,8 |
4 000,8 |
225 Услуги по содержанию имущества |
472 835,1 |
261 301,4 |
104 093,8 |
107 439,9 |
в том числе капитальный ремонт: |
189 675,4 |
155 520,9 |
15 404,2 |
18 750,3 |
226 Прочие услуги |
1 783 721,8 |
870 566,2 |
456 994,7 |
456 160,9 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
22 409 155,9 |
8 662 433,1 |
6 873 361,4 |
6 873 361,4 |
в том числе капитального характера |
469 632,9 |
469 632,9 |
|
|
260 Социальное обеспечение |
1 458 542,1 |
1 425 191,3 |
16 675,4 |
16 675,4 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
1 458 542,1 |
1 425 191,3 |
16 675,4 |
16 675,4 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
143 666,2 |
48 449,0 |
47 608,6 |
47 608,6 |
в том числе капитального характера |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
10 832 355,7 |
3 073 929,0 |
3 932 553,0 |
3 825 873,7 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
8 385 341,2 |
2 017 568,1 |
3 239 718,1 |
3 128 055,0 |
в том числе: капитальное строительство |
7 767 144,0 |
1 700 268,6 |
3 016 152,2 |
3 050 723,2 |
оборудование |
618 197,2 |
317 299,5 |
223 565,9 |
77 331,8 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
2 447 014,5 |
1 056 360,9 |
692 834,9 |
697 818,7 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Приложение N 7
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края"
на 2010-2012 годы
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)
|
(тыс. рублей) |
||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам |
|||
2010 |
2011 |
2012 |
|||
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
12 680 694,5 |
5 610 089,1 |
3 535 302,7 |
3 535 302,7 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
6 296 587,4 |
2 116 360,2 |
2 090 113,6 |
2 090 113,6 |
|
211 Заработная плата |
4 981 025,1 |
1 673 763,5 |
1 653 630,8 |
1 653 630,8 |
|
212 Прочие выплаты |
42 019,9 |
14 028,9 |
13 995,5 |
13 995,5 |
|
213 Начисления на оплату труда |
1 273 542,4 |
428 567,8 |
422 487,3 |
422 487,3 |
|
220 Приобретение услуг |
1 998 139,1 |
728 806,9 |
634 666,1 |
634 666,1 |
|
221 Услуги связи |
25 691,9 |
9 118,9 |
8 286,5 |
8 286,5 |
|
222 Транспортные услуги |
41 847,9 |
14 219,3 |
13 814,3 |
13 814,3 |
|
223 Коммунальные услуги |
397 986,7 |
134 648,7 |
131 669,0 |
131 669,0 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
3 704,4 |
1 234,8 |
1 234,8 |
1 234,8 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
189 579,5 |
62 389,3 |
63 595,1 |
63 595,1 |
|
в том числе капитальный ремонт: |
|
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
1 339 328,7 |
507 195,9 |
416 066,4 |
416 066,4 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
2 943 143,4 |
1 344 492,4 |
799 325,5 |
799 325,5 |
|
в том числе расходы капитального характера |
359 939,1 |
359 939,1 |
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
1 413 117,8 |
1 410 023,2 |
1 547,3 |
1 547,3 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
1 413 117,8 |
1 410 023,2 |
1 547,3 |
1 547,3 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
29 706,8 |
10 406,4 |
9 650,2 |
9 650,2 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
1 400 997,0 |
616 974,4 |
392 011,3 |
392 011,3 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
130 913,7 |
130 913,7 |
|
|
|
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
|
оборудование |
130 913,6 |
130 913,6 |
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 270 083,3 |
486 060,7 |
392 011,3 |
392 011,3 |
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
14 081 691,5 |
6 227 063,5 |
3 927 314,0 |
3 927 314,0 |
|
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
1 413 737,5 |
874 380,7 |
268 411,6 |
270 945,2 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
431 139,7 |
165 506,3 |
132 815,5 |
132 817,9 |
|
211 Заработная плата |
336 150,6 |
129 158,2 |
103 496,2 |
103 496,2 |
|
212 Прочие выплаты |
8 585,5 |
2 906,9 |
2 838,1 |
2 840,5 |
|
213 Начисления на оплату труда |
86 403,6 |
33 441,2 |
26 481,2 |
26 481,2 |
|
220 Приобретение услуг |
546 096,8 |
489 388,0 |
27 088,8 |
29 620,0 |
|
221 Услуги связи |
1 698,0 |
566,0 |
566,0 |
566,0 |
|
222 Транспортные услуги |
3 124,6 |
1 085,5 |
1 010,1 |
1 029,0 |
|
223 Коммунальные услуги |
14 594,1 |
4 864,7 |
4 864,7 |
4 864,7 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
179 930,8 |
157 641,5 |
9 471,6 |
12 817,7 |
|
в том числе капитальный ремонт: |
173 569,0 |
155 520,9 |
7 351,0 |
10 697,1 |
|
226 Прочие услуги |
346 749,3 |
325 230,3 |
11 176,4 |
10 342,6 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера: |
|
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
435 099,7 |
219 019,3 |
108 040,2 |
108 040,2 |
|
в том числе расходы капитального характера: |
109 693,8 |
109 693,8 |
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
1 401,3 |
467,1 |
467,1 |
467,1 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
1 401,3 |
467,1 |
467,1 |
467,1 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
9 090 686,6 |
2 324 656,3 |
3 436 354,8 |
3 329 675,5 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
8 140 191,3 |
1 835 419,2 |
3 208 217,6 |
3 096 554,5 |
|
в том числе капитальное строительство |
7 751 212,9 |
1 684 337,5 |
3 016 152,2 |
3 050 723,2 |
|
оборудование |
388 978,4 |
151 081,7 |
192 065,4 |
45 831,3 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
950 495,3 |
489 237,1 |
228 137,2 |
233 121,0 |
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
10 504 424,1 |
3 199 037,0 |
3 704 766,4 |
3 600 620,7 |
|
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
20 546 659,2 |
7 626 465,4 |
6 460 096,9 |
6 460 096,9 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
1 016 805,7 |
346 927,3 |
334 939,2 |
334 939,2 |
|
211 Заработная плата |
796 200,8 |
271 684,2 |
262 258,3 |
262 258,3 |
|
212 Прочие выплаты |
15 290,5 |
5 115,3 |
5 087,6 |
5 087,6 |
|
213 Начисления на оплату труда |
205 314,4 |
70 127,8 |
67 593,3 |
67 593,3 |
|
220 Приобретение услуг |
340 958,3 |
127 873,1 |
106 542,6 |
106 542,6 |
|
221 Услуги связи |
12 651,1 |
4 609,3 |
4 020,9 |
4 020,9 |
|
222 Транспортные услуги |
19 110,1 |
7 048,1 |
6 031,0 |
6 031,0 |
|
223 Коммунальные услуги |
101 920,9 |
34 626,5 |
33 647,2 |
33 647,2 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
8 412,1 |
2 880,1 |
2 766,0 |
2 766,0 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
103 324,8 |
41 270,6 |
31 027,1 |
31 027,1 |
|
в том числе капитальный ремонт: |
16 106,4 |
0,0 |
8 053,2 |
8 053,2 |
|
226 Прочие услуги |
95 539,3 |
37 438,5 |
29 050,4 |
29 050,4 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера: |
|
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
19 030 912,8 |
7 098 921,4 |
5 965 995,7 |
5 965 995,7 |
|
в том числе расходы капитального характера: |
|
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
44 023,0 |
14 701,0 |
14 661,0 |
14 661,0 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
44 023,0 |
14 701,0 |
14 661,0 |
14 661,0 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
113 959,4 |
38 042,6 |
37 958,4 |
37 958,4 |
|
300 Поступление нефинансовых активов |
324 741,1 |
116 367,3 |
104 186,9 |
104 186,9 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
98 305,2 |
35 304,2 |
31 500,5 |
31 500,5 |
|
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
|
оборудование |
98 305,2 |
35 304,2 |
31 500,5 |
31 500,5 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
226 435,9 |
81 063,1 |
72 686,4 |
72 686,4 |
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
20 871 400,3 |
7 742 832,7 |
6 564 283,8 |
6 564 283,8 |
|
Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края | |||||
200 Расходы |
2 104,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
|
|
211 Заработная плата |
|
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
2 104,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
|
221 Услуги связи |
|
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
|
в том числе капитальный ремонт: |
|
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
2 104,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера: |
|
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера: |
|
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
15 931,0 |
15 931,0 |
|
|
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
15 931,0 |
15 931,0 |
|
|
|
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
|
оборудование |
15 931,0 |
15 931,0 |
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 4 |
18 035,5 |
16 632,5 |
701,5 |
701,5 |
Приложение N 8
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края"
на 2010-2012 годы
План
действий министерства здравоохранения Красноярского края
на очередной финансовый год
N п/п |
Мероприятие, осуществляемое органом исполнительной власти края |
Срок реализации |
Ответственный |
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |||
1 |
Оказание медицинских услуг по программе государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи |
2010 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н.Янин |
1.1 |
Формирование и реализация программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи |
2010 |
|
1.2 |
Разработка объемов медицинской помощи на основе нормативов в рамках программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи |
2010 |
|
1.3 |
Планирование и управление объемами высокотехнологичных медицинских услуг |
2010 |
|
1.4 |
Планирование объемов на медицинские услуги по профилактике. Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных сотрудников на базе краевого государственного учреждения здравоохранения "Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн" |
2010 ежемесячно |
|
2 |
Разработка комплексной программы развития региональной системы оказания медицинской помощи жителям Красноярского края |
2010 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н.Янин |
2.1 |
Формирование многоуровневой системы оказания медицинской помощи, включая развитие медицинских округов |
2010 |
|
2.2 |
Развитие медицинских округов для оказания отдельных видов специализированной медицинской помощи населению прикрепленных территорий |
2010 |
|
2.3 |
Внедрение эффективных форм организации медицинской помощи, в том числе стационарозамещающих технологий |
2010 |
|
3 |
Создание эффективной системы лекарственной помощи населению края. Формирование формулярной системы лекарственного обеспечения |
2010 1 раз в квартал |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н.Янин |
3.1 |
Обеспечение граждан в амбулаторных и стационарных условиях лекарственными препаратами в соответствии с принципами рациональности назначения и обеспечения эффективности затрат |
2010 ежемесячно |
|
3.2 |
Разработка и утверждение в крае формулярных перечней лекарственных средств |
2010 декабрь |
|
3.3 |
Формирование регистра контингентов, имеющих право на льготное и бесплатное получение медикаментов, и обеспечение на его основе персонифицированного учета выписки и получения лекарственных средств |
2010 |
|
3.4 |
Реализация на территории Красноярского края постановления Правительства РФ от 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
2010 |
|
3.5 |
Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию |
2010 |
|
3.6 |
Реализация мер социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения лекарственными средствами |
2010 |
|
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |||
4 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению |
2010 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н.Янин |
4.1 |
Лечение больных, проживающих на территории края, в учреждениях здравоохранения края, оказывающих высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах гарантированных квот |
2010 1 раз в квартал |
|
4.2 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010 1 раз в квартал |
|
4.3 |
Внедрение современных технологий оказания медицинской помощи |
2010 |
|
5 |
Внедрение стандартов оказания медицинской помощи |
2010 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н.Янин |
6 |
Реализация Закона Красноярского края " |
2010 1 раз в квартал |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н.Янин |
7 |
Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, выявление в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010 1 раз в квартал |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н.Янин |
8 |
Развитие службы крови |
2010 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н.Янин |
8.1 |
Развитие, организация и пропаганда донорства крови и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения специализированной медицинской помощи, специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи |
2010 1 раз в квартал |
|
8.2 |
Обеспечение мероприятий по обязательному страхованию доноров крови и ее компонентов, их питанию в день сдачи крови и ее компонентов, а также по оплате стоимости крови и ее компонентов при платном донорстве |
2010 1 раз в квартал |
|
9 |
Развитие профилактического направления |
2010 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н.Янин |
9.1 |
Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010 1 раз в квартал |
|
9.2 |
Диспансеризация работающего населения по дополнительным программам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010 1 раз в квартал |
|
9.3 |
Организация постоянно действующих семинаров и школ профилактики для больных |
2010 1 раз в квартал |
|
9.4 |
Пропаганда здорового образа жизни. Создание системы санитарного образования населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни |
2010 1 раз в квартал |
|
10 |
Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам |
2010 1 раз в квартал |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н.Янин |
10.1 |
Разработка принципов профилактики и снижения материнской и младенческой смертности с учетом дифференциации подходов в различных муниципальных образованиях |
2010 |
|
10.2 |
Организация работы по "родовым сертификатам" в рамках национального проекта в сфере здравоохранения |
2010 |
|
10.3 |
Проведение дополнительных скрининговых программ обследования новорожденных детей на наследственные заболевания |
2010 1 раз в квартал |
|
10.4 |
Создание условий для рождения здоровых детей, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранение и укрепление здоровья женщин (развитие перинатальной помощи, создание перинатального центра) |
2010 |
|
10.5 |
Развитие реанимационно-консультативной помощи, в том числе в медицинских округах |
2010 |
|
10.6 |
Проведение конференций, семинаров |
2010 |
|
10.7 |
Разработка концепции и реализация долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2010-2012 годы |
2010 |
|
11 |
Организация трассовых пунктов и учебного центра по подготовке персонала к оказанию первой медицинской помощи |
2010 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н.Янин |
12 |
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Красноярского края |
2010 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н.Янин |
12.1 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края на 2009-2011 годы" |
2010 |
|
12.2 |
Ввод в эксплуатацию федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010 декабрь |
|
12.3 |
Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |
2010 |
|
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |||
13 |
Повышение эффективности использования ресурсов |
2010 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н.Янин |
13.1 |
Внедрение схемы одноканального финансирования |
2010 |
|
13.1.1 |
Поэтапный перевод учреждений здравоохранения на одноканальное финансирование |
2010 |
|
13.1.2 |
Разработка и утверждение стандартов оказания медицинской помощи |
2010 |
|
13.2 |
Кадровое обеспечение |
2010 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н.Янин |
13.2.1 |
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских кадров с учетом приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010 1 раз в квартал |
|
13.2.2 |
Подготовка кадров на основе целевого контрактного набора |
2010 1 раз в квартал |
|
13.2.3 |
Повышение квалификации и переподготовка врачей. Повышение профессионального уровня средних медицинских работников |
2010 1 раз в квартал |
|
13.2.4 |
Предоставление среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования |
2010 1 раз в квартал |
|
13.3 |
Совершенствование системы оплаты труда |
2010 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н.Янин |
13.3.1 |
Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010 ежемесячно |
|
13.3.2 |
Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2010 ежемесячно |
|
14 |
Координация органов управления по вопросам здравоохранения всех уровней. Разработка и подписание соглашений |
2010 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н.Янин |
14.1 |
Предоставление медицинских услуг сверх краевой Программы |
2010 |
|
14.2 |
Проведение краевых совещаний по реализации мероприятий краевой Программы |
2010 |
|
15 |
Информационная поддержка |
2010 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н.Янин |
15.1 |
Создание информационных технологий для координации межведомственных, управленческих и организационных мероприятий |
2010 |
|
15.2 |
Разработка информационно-технологического обеспечения для перехода на одноканальное финансирование |
2010 |
|
15.3 |
Формирование единых информационных ресурсов здравоохранения и обязательного медицинского страхования в системах оказания медицинской и лекарственной помощи, финансового, кадрового и материально-технического обеспечения |
2010 |
|
15.4 |
Мониторинг реализации мероприятий краевой Программы государственных гарантий |
2010 1 раз в квартал |
|
16 |
Информирование различных групп населения и медицинской общественности по вопросам развития системы здравоохранения Красноярского края |
2010 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н.Янин |
17 |
Подготовка, издание и распространение информационных материалов |
2010 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н.Янин |
Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края | |||
18 |
Разработка проектов правовых актов Красноярского края по вопросам формирования здорового образа жизни |
2010 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н.Янин, зам. министра здравоохранения края Б.М. Немик |
18.1 |
Разработка Концепции по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактики алкоголизма среди жителей Красноярского края |
3 - 4-й кварталы 2010 г. |
|
18.2 |
Разработка Концепции в области здорового питания населения Красноярского края |
1 - 2-й кварталы 2010 г. |
|
19 |
Организация лечебно-профилактических мероприятий по вопросам снижения рисков для здоровья жителей Красноярского края и формированию здорового образа жизни у жителей Красноярского края, в том числе направленных на сокращение потребления алкоголя и табака, а также мероприятий по организации последипломной подготовки медицинских работников |
2010 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н.Янин |
19.1 |
Организация медицинской помощи населению по отказу от употребления табака, в том числе: открытие кабинетов по отказу от употребления табака в краевых государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения |
1-й квартал 2010 г. |
|
19.2 |
обеспечение доступности современных фармакологических препаратов, применяемых при отказе от курения и лечении табачной зависимости |
1-й квартал 2010 г. |
|
19.3 |
создание открытой консультативной телефонной линии по отказу от курения |
1-й квартал 2010 г. |
|
19.4 |
Организация проведения скринингового обследования с целью выявления факторов риска развития хронических заболеваний и оценке резерва здоровья у жителей Красноярского края |
1-й квартал 2010 г. |
|
20 |
Организация последипломной подготовки врачей и средних медицинских работников для укомплектования учреждений здравоохранения Красноярского края специалистами, оказывающими профилактическую помощь |
2010 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н.Янин |
21 |
Разработка и проведение информационно-просветительских кампаний, информационных материалов, направленных на предупреждение рисков развития хронических заболеваний и формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края, в том числе сокращение потребления алкоголя и табака, снижение влияния иных вредных факторов на здоровье населения |
2010 |
Министр здравоохранения Красноярского края В.Н.Янин |
21.1 |
Разработка буклетов, плакатов, баннеров по вопросам здорового образа жизни |
2010 |
|
21.2 |
Подготовка теле- и радиосюжетов по вопросам профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни |
2010 |
|
<< Назад |
||
Содержание Распоряжение Правительства Красноярского края от 31 декабря 2010 г. N 1169-Р О внесении изменений в распоряжение Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.