Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Распоряжению Правительства Красноярского края
от 12 мая 2011 г. N 323-Р
Ведомственная целевая программа
"Развитие системы здравоохранения Красноярского края"
на 2011-2013 годы
1. Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование Программы |
"Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2011-2013 годы (далее - Программа) |
Наименование органа исполнительной власти края |
министерство здравоохранения Красноярского края |
Основание для разработки Программы |
постановление Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" |
Цели и задачи Программы |
цель: улучшение состояния здоровья населения Красноярского края; задачи: обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью; обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью; совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края; совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края |
Целевые показатели |
увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи с 9,6 посещения в 2009 году до 10,7 посещения на 1 жителя в 2013 году; снижение смертности в трудоспособном возрасте с 664,9 на 100 тысяч населения в 2009 году до 636,0 на 100 тысяч населения в 2013 году; снижение смертности в трудоспособном возрасте от заболеваний системы кровообращения с 164,51 на 100 тысяч населения в 2009 году до 145,5 на 100 тысяч населения в 2013 году; снижение показателя материнской смертности с 21,0 на 100 тысяч родившихся живыми в 2009 году до 18,6 на 100 тысяч родившихся живыми в 2013 году; снижение младенческой смертности с 10,4 умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми в 2009 году до 9,1 умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми в 2013 году |
Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы |
В 2011 году весь объем расходных обязательств 32 598 287,0 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе: краевой бюджет - 19 894 219,2 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований - 4 652 159,3 тыс. рублей; средства обязательного медицинского страхования - 6 825 175,3 тыс. рублей; средства от приносящей доход деятельности - 1 226 733,2 тыс. рублей. В 2012 году весь объем расходных обязательств 32 906 032,7 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе: краевой бюджет - 19 684 842,8 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований - 4 652 159,3 тыс. рублей; средства обязательного медицинского страхования - 7 277 182,3 тыс. рублей; средства от приносящей доход деятельности - 1 291 848,3 тыс. рублей. В 2013 году весь объем расходных обязательств 32 697 968,5 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе: краевой бюджет - 18 872 343,0 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований - 4 652 159,3 тыс. рублей; средства обязательного медицинского страхования - 7 811 682,3 тыс. рублей; средства от приносящей доход деятельности - 1 361 783,9 тыс. рублей |
2. Основные разделы Программы
2.1. Цели Программы
Ведомственная целевая программа "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2011-2013 годы составлена на основе анализа демографической ситуации, состояния здоровья населения Красноярского края и системы здравоохранения Красноярского края.
Программа предусматривает построение оптимальной территориальной системы здравоохранения Красноярского края, способствующей максимальному достижению цели и задач.
Цель Программы - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью;
обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью;
совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края;
совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края.
2.2 Расходные обязательства и формирование доходов
Расходные обязательства министерства здравоохранения Красноярского края и формирование доходов отражены в приложении N 1.
Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2011-2013 годы составляет 98 202 288,2 тыс. рублей, что соответствует формированию доходов по источникам финансирования системы здравоохранения Красноярского края. Из средств краевого бюджета, включая средства от приносящей доход деятельности, на реализацию Программы выделяется 59 496 557,4 тыс. рублей.
В 2011 году весь объем расходных обязательств 32 598 287,0 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе:
краевой бюджет - 19 894 219,2 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований - 4 652 159,3 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского страхования - 6 825 175,3 тыс. рублей;
средства от приносящей доход деятельности - 1 226 733,2 тыс. рублей.
В 2012 году весь объем расходных обязательств 32 906 032,7 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе:
краевой бюджет - 19 684 842,8 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований - 4 652 159,3 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского страхования - 7 277 182,3 тыс. рублей;
средства от приносящей доход деятельности - 1 291 848,3 тыс. рублей.
В 2013 году весь объем расходных обязательств 32 697 968,5 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе:
краевой бюджет - 18 872 343,0 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований - 4 652 159,3 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского страхования - 7 811 682,3 тыс. рублей;
средства от приносящей доход деятельности - 1 361 783,9 тыс. рублей.
Программа реализуется, в основном, за счет средств текущего бюджетного финансирования, внебюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. На реализацию программных мероприятий потребуется 98 202 288,2 тыс.руб., в том числе, в 2011 году - 32 598 287,0 тыс.руб., в 2012 году - 32 906 032,7 тыс.руб., в 2013 году - 32 697 968,5 тыс.руб.
2.3. Планируемые результаты деятельности
I. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью.
Обеспечение доступной медицинской помощью населения всех категорий Красноярского края решается в рамках Программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи (далее - краевая Программа), а также оказание мер социальной защиты населения в части льготного лекарственного обеспечения и льготного зубопротезирования отдельным категориям граждан из краевого бюджета через систему обязательного медицинского страхования.
Бюджет здравоохранения, как и в предыдущие годы, будет формироваться с использованием механизма установления государственного задания на оказание медицинских (бюджетных) услуг, которое будет предусматривать требования к составу, качеству, условиям, порядку и результатам оказания услуг.
Для повышения доступности медицинской помощи требуется создание экономических и организационных условий предоставления медицинской помощи, виды и объемы которой соответствуют уровню заболеваемости населения Красноярского края, современным медицинским технологиям и внедрению ресурсосберегающих технологий на различных этапах оказания медицинской помощи.
Система организации медицинской помощи предполагает обеспечить каждого гражданина возможностью получения первичных медицинских услуг, предусмотренных краевой Программой, по месту его проживания. В вечернее и ночное время первичный доступ к оказанию медицинских услуг обеспечивается службой скорой медицинской помощи.
Основные меры по сохранению и укреплению здоровья граждан направлены на обеспечение доступности медицинской помощи, в том числе обеспечение профилактических мер на амбулаторном этапе.
Увеличение числа посещений, в том числе профилактических, способствует раннему выявлению заболеваний, снижению числа обострений и осложнений при хронической патологии, а также уменьшению объемов стационарной помощи и числа вызовов скорой медицинской помощи - наиболее ресурсоемких по сравнению с другими видами медицинской помощи.
Внедрение эффективных форм организации медицинской помощи и медицинских технологий, в том числе с целью перемещения объемов медицинской помощи со стационарного этапа лечения на амбулаторный, предполагает сокращение сроков лечения. Кроме этого, повысит координацию деятельности служб скорой и неотложной медицинской помощи, обеспечит разграничение деятельности стационаров по оказанию медицинской помощи и социальных услуг.
Реальный доступ пациентов для получения специализированных, высокотехнологичных медицинских услуг чрезвычайно ограничен. Доля обратившихся пациентов в течение года в результате модернизации здравоохранения вырастет, что предполагает сокращение времени ожидания той или иной консультации или процедуры в учреждениях здравоохранения Красноярского края.
В рамках Программы будет продолжено развитие технологической системы оказания дистанционной консультативной медицинской помощи для жителей северных и удаленных территорий Красноярского края.
Расчетная мощность сети учреждений здравоохранения делится на муниципальный (участковый, районный, городской) уровень и клинический уровень. Главный критерий разделения - степень сложности технологии диагностики и лечения. Для доступности специализированной медицинской помощи населению Красноярского края формируются медицинские округа, поликлинические диагностические центры.
Для формирования рациональной сети учреждений здравоохранения требуется развитие транспортного сообщения (состояние дорог, рейсовый транспорт и др.).
Одним из основных направлений в области здравоохранения является создание эффективной системы лекарственного обеспечения населения Красноярского края.
В целях создания эффективной системы лекарственного обеспечения населения края решаются следующие задачи:
1. Обеспечение доступности лекарственной помощи населению края, в том числе при оказании мер социальной поддержки граждан.
2. Оптимизация использования финансовых средств, направляемых на приобретение лекарственных средств.
3. Развитие формулярной системы на территории Красноярского края.
Для повышения доступности медицинской помощи продолжается реализация плана действий министерства здравоохранения края по программным мероприятиям:
оказание медицинских услуг по краевой Программе дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи;
оптимизация распределения ресурсов по уровням и видам медицинской помощи, совершенствование структуры сети;
концентрация высокотехнологичных видов медицинской помощи в наиболее оборудованных и обеспеченных медицинскими кадрами учреждениях здравоохранения;
интенсификация использования ресурсов;
оптимизация потоков пациентов по уровням медицинской помощи; осуществление принципа этапности оказания медицинской помощи;
оказание дистанционной консультативной медицинской помощи для жителей северных и удаленных территорий Красноярского края;
централизованная система круглосуточного мониторинга состояния здоровья беременных женщин группы высокого риска на базе акушерского реанимационно-консультативного центра родильного дома N 1 г. Красноярска с применением телемедицинских технологий;
совершенствование службы скорой медицинской помощи и развитие санитарно-авиационной скорой медицинской помощи с оптимизацией сроков ее оказания и использованием эффективных методов лечения на догоспитальном этапе;
оптимизация стационарной помощи, оказываемой населению на основе интенсификации занятости койки с учетом ее профиля;
обеспечение потребности населения в получении высокотехнологичной медицинской помощи на основе государственного задания, финансирование которого осуществляется с учетом всех необходимых расходов на оказание этого вида помощи;
создание эффективной системы лекарственного обеспечения населения края;
увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи с 9,6 в 2009 году до 10,7 посещений на 1 жителя в год в 2013 году;
увеличение объема помощи в дневных стационарах всех типов с 0,51 в 2009 году до 0,73 дня пребывания на 1 жителя в год в 2013 году;
снижение объема стационарной помощи с 2,84 в 2009 году до 2,43 койко-дней на 1 жителя в год в 2013 году;
снижение объема скорой медицинской помощи с 0,341 в 2009 году до 0,312 вызова на 1 жителя в год в 2013 году.
Расходы на реализацию задачи составят 47 947 034,7 тыс. рублей, в том числе в 2011 году - 15 685 105,3 тыс. рублей, в 2012 году - 15 856 190,6 тыс. рублей; в 2013 году - 16 405 738,8 тыс. рублей.
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 12 076 516,9 тыс. рублей.
II. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью.
Медицинская помощь оказывается качественно только в том случае, если выбрана наиболее эффективная (с точки зрения результатов и затрат) технология из числа доказавших свою высокую клиническую результативность. Выбор самой эффективной из возможных технологий осуществляется с учетом получения результатов, соответствующих стандартам качества (стандарты оснащения, стандарты медицинской помощи). Основным направлением для решения вышеуказанной задачи является укрепление ресурсной базы здравоохранения, в том числе обеспечение учреждений здравоохранения медицинским оборудованием.
Конкретизировать гарантируемые объемы медицинской помощи и повысить качество медицинских услуг позволит стандартизация. Основными объектами стандартизации в здравоохранении помимо технико-технологического обеспечения выполнения медицинских услуг и их качества являются организационные и информационные технологии, квалификация персонала, качество лекарственных средств и медицинской техники, учетно-отчетная документация и экономические аспекты здравоохранения.
На территории края устанавливается единая система стандартизации медицинских услуг. Оказание медицинской помощи осуществляется в рамках стандартов медицинской помощи по утвержденным тарифам на оплату медицинских услуг. Ведение больных в амбулаторных и стационарных условиях, а также в скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с краевыми клинико-экономическими стандартами медицинской помощи.
Основные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения Красноярского края направлены на обеспечение качества профилактической и медицинской помощи на всех этапах оказания медицинской помощи (амбулаторный этап, в том числе проведение диспансерного наблюдения, оздоровление и коррекция имеющихся патологических состояний, стационарный этап).
Создаются условия для рождения здоровых детей, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранения и укрепления здоровья женщин. Разрабатывается система мер, направленных на дальнейшее снижение младенческой и материнской смертности за счет повышения качества наблюдения беременных, качества оказания акушерской помощи, выхаживания новорожденных с низкой массой тела, раннего выявления и предотвращения рождения детей с пороками развития, несовместимыми с жизнью.
Решение данной задачи отразится на уровне удовлетворенности населения Красноярского края качеством медицинской помощи, в том числе диагностики, лечения и реабилитации, что в свою очередь должно способствовать снижению показателей заболеваемости и смертности.
Система программных мероприятий предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи:
обеспечение доступности для населения эффективных технологий оказания медицинской помощи на всех ее этапах, в том числе организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи (кардиохирургия, педиатрия, детская хирургия, социально значимые заболевания, служба крови и др.);
обеспечение преемственности в оказании медицинской помощи, включая реабилитационные методы лечения и санаторно-курортное лечение;
развитие системы охраны здоровья матери и ребенка на всех этапах оказания медицинской помощи, включая совершенствование проведения профилактических мероприятий в части охраны здоровья детей и подростков;
разработка и реализация мер по сокращению потерь трудоспособного населения путем снижения смертности от управляемых причин;
развитие системы предоставления медико-социальной помощи, в том числе помощи, оказываемой пожилому населению на дому, координация взаимодействия системы здравоохранения с системой социальной защиты, повышение роли и расширение функций среднего персонала при оказании медицинской помощи лицам старшего возраста.
Реализация программных мероприятий позволит:
снизить младенческую смертность с 10,4 в 2009 году до 9,1 умерших до года на 1000 родившихся живыми в 2013 году;
снизить показатель материнской смертности с 21,0 на 100 тысяч родившихся живыми в 2009 году до 18,6 на 100 тысяч родившихся живыми в 2013 году;
снизить смертность от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте с 164,51 в 2009 году до 145,5 на 100 тыс. человек в 2013 году;
снизить смертность населения в трудоспособном возрасте от внешних причин с 238,33 в 2009 году до 215,0 на 100 тыс. человек в 2013 году.
Расходы на реализацию задачи составят 11 186 755,9 тыс. рублей, в том числе в 2011 году 3 756 295,3 тыс. рублей, в 2012 году - 3 647 190,4 тыс. рублей, в 2013 году - 3 783 270,2 тыс. рублей.
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 11 232 210,0 тыс. рублей.
III. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края.
Сложившаяся структура здравоохранения Красноярского края не может существенно повлиять на эффективность использования ресурсов здравоохранения. Это во многом обусловлено низкой управляемостью системы. Действующую бюджетно-страховую систему финансирования здравоохранения планируется перевести на одноканальную систему финансирования, основанную на страховом принципе.
Одноканальный принцип финансирования здравоохранения изменит экономические условия деятельности органов управления, позволит стабилизировать финансовое положение государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, проводить единую тарифную политику в системе обязательного медицинского страхования, обеспечить рациональное использование кадровых и материальных ресурсов, создаст предпосылки для ориентации на конечные показатели здоровья населения и поиск эффективных вариантов использования имеющихся ресурсов. Учреждения здравоохранения Красноярского края получат возможность применять более рациональные формы организации медицинской помощи без риска уменьшения общей суммы финансирования.
Это потребует разработки современных методик планирования, ценообразования, финансовых нормативов, оценки использования ресурсов, поскольку финансовые нормативы стоимости медицинской помощи не учитывают расходов, необходимых для реструктуризации здравоохранения, занижают затраты на медикаменты, лечебное питание, заработную плату медицинских работников.
Задача повышения эффективности системы управления здравоохранением Красноярского края решается путем развития механизмов координации и взаимодействия различных субъектов управления в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования.
Функционирование отрасли здравоохранения все в большей мере зависит от рационального использования не только финансовых, кадровых и материальных, но и информационных ресурсов.
Поэтому основной целью сегодняшнего этапа информатизации и автоматизации в здравоохранении является создание единых информационных ресурсов всех субъектов управления в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования, своевременное и качественное информационное обеспечение руководителей и специалистов всех уровней.
Работа учреждений здравоохранения Красноярского края, состояние медицинского обеспечения муниципального и регионального уровней должны иметь единые критерии, в том числе экономические, для осуществления сравнительного анализа их деятельности.
Основная цель кадровой политики в Красноярском крае на ближайшую перспективу состоит в развитии системы управления кадровым потенциалом отрасли, основанной на рациональном планировании подготовки и трудоустройства кадров, использовании современных образовательных технологий и эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить органы и учреждения здравоохранения края персоналом.
Разрабатывается и внедряется система мотивации и экономических механизмов стимулирования медицинских работников в зависимости от объема проделанной работы, качества и результатов оказанной медицинской помощи.
Система программных мероприятий предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи:
повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения;
совершенствование системы оплаты труда;
координация межотраслевой, межведомственной деятельности в области здравоохранения (заключение соглашений, кооперация между муниципальными образованиями в сфере предоставления специализированной медицинской помощи, создание медицинских округов);
подготовка региональных нормативных правовых документов в области здравоохранения;
дальнейшее развитие информационной системы.
Реализация программных мероприятий позволит:
увеличить численность врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения штатные должности в 2013 году до 52,5 ед. на 10 тыс. населения;
увеличить число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (на конец года) штатные должности в 2009 году 109,1 на 10 тыс. населения до 109,3 на 10 тыс. населения в 2013 году;
увеличить среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения с 16151,0 рубля в 2009 году до 21274,0 рубля в 2013 году.
Расходы на реализацию задачи составят 39 066 393,1 тыс. рублей, в том числе в 2011 году - 13 156 184,9 тыс. рублей, в 2012 году - 13 401 950,2 тыс. рублей; в 2013 году - 12 508 258,0 тыс. рублей.
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 36 231 180,1 тыс. рублей.
IV. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края.
Основой формирования здорового образа жизни у жителей Красноярского края станет информационно-разъяснительная кампания, в процессе которой будут осуществляться мероприятия по повышению информированности населения, направленные на укрепление здоровья населения и профилактику заболеваний; борьбу с потреблением табака и чрезмерным потреблением алкоголя; на коррекцию факторов риска, связанных с нерациональным питанием; формироваться стандарты здорового образа жизни, включающие занятия физической культурой и спортом; проводиться профилактические и диспансерные осмотры.
Система программных мероприятий предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи:
разработка проектов правовых актов Красноярского края по вопросам формирования здорового жизни, в т.ч.: региональной стратегии по борьбе против табака, концепции по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактики алкоголизма среди жителей Красноярского края, концепции в области здорового питания населения Красноярского края, региональных стандартов здорового образа жизни, постановление Правительства Красноярского края о долгосрочной целевой программе "Предупреждения потерь здоровья жителей Красноярского края от социально-значимых и массовых неинфекционных заболеваний";
организация лечебно-профилактических мероприятий по вопросам снижения рисков для здоровья жителей Красноярского края и формированию здорового образа жизни у жителей Красноярского края, в том числе направленных на сокращение потребления алкоголя и табака, в т.ч.: организация помощи населению по отказу от употребления табака, лечению табачной зависимости путем открытия кабинетов помощи в отказе от употребления табака в краевых государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, обеспечение доступности современных фармакологических препаратов, применяемых при отказе от курения и лечении алкогольной зависимости, создание открытой консультативной телефонной линии по отказу от курения; проведения скринингового обследования с целью выявления факторов риска развития хронических заболеваний и оценке резерва здоровья у жителей Красноярского края;
организация последипломной подготовки врачей и средних медицинских работников по вопросам профилактики и укрепления здоровья населения для укомплектования учреждений здравоохранения Красноярского края специалистами, оказывающими профилактическую помощь;
разработка и проведение информационно-просветительских кампаний, информационных материалов, направленных на снижение рисков для здоровья населения и формированию здорового образа жизни у жителей Красноярского края, в том числе сокращение потребления алкоголя и табака, снижения влияния иных вредных факторов на здоровье населения, в т.ч.: проведение информационной кампании "Жизнь за табак" и "Нам и без пива живется красиво", разработка роликов социальной рекламы по профилактике табакокурения и употребления пива, особенно в молодежной среде, разработка буклетов, плакатов, баннеров, подготовка теле- и радиосюжетов о здоровом образе жизни.
Реализация программных мероприятий позволит:
увеличить долю больных наркоманией и алкоголизмом с ремиссией от года до двух с 14,6% в 2009 году до 17,3% в 2013 году.
Расходы на реализацию задачи составят 2 104,5 тыс. рублей, в том числе в 2011 году - 701,5 тыс. рублей, в 2012 году - 701,5 тыс. рублей; в 2013 году - 701,5 тыс. рублей.
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 2 104,5 тыс. рублей.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении N 2.
Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении N 3.
2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям программы
Распределение планируемых расходов министерства здравоохранения Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям Программы отражено в приложении N 4.
Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) отражен в приложении N 4а.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств отражено в приложении N 5.
Планируемые объемы финансирования, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности (приложение N 6), в период 2011-2013 годы не предусмотрены.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления отражено в приложении N 7.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) отражено в приложении N 8.
2.5. План действий министерства здравоохранения Красноярского края
по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год
План действий министерства здравоохранения Красноярского края по реализации программных мероприятий указан в приложении N 9.
Показатели, характеризующие потребность отрасли здравоохранения Красноярского края в кадровом потенциале, указаны в приложении N 10. Отражены показатели возможного распределения выпускников по государственному заказу с прохождением первичной послевузовской подготовкой специалистов с высшим медицинским образованием в интернатуре и клинической ординатуре и средним медицинским образованием и подготовкой по программам монопрактик (специализация): врачи (за период 2011-2013) - 780 человек, средние медицинские работники (за период 2011-2013) - 2100 человек, всего - 2880 человек.
Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края" на 2011-2013 годы
Расходные обязательства
министерства здравоохранения Красноярского края и формирование доходов
(тыс. рублей) | |||||||
N п/п |
Наименование |
2009 отчетный финансовый год |
2010 текущий финансовый год |
2011 очередной финансовый год |
2012 |
2013 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Расходные обязательства (по предметам ведения края с указанием нормативного правового акта и (или) проекта правового акта) | |||||||
1 |
Материально-техническое и финансовое обеспечение государственных учреждений здравоохранения (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" за исключением средств от приносящей доход деятельности, пункты 5, 11 статьи 6 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, утвержденных Верховным Советом РФ от 22.07.1993 N 5487-1) |
13 105 316,2 |
16 653 994,5 |
13 238 003,2 |
13 688 967,4 |
15 764 915,1 |
|
в том числе краевой бюджет |
253 531,0 |
2 560 917,7 |
1 767 737,1 |
2 083 355,3 |
3 308 370,0 |
||
2 |
Материально-техническое обеспечение государственных учреждений здравоохранения за счет средств от приносящей доход деятельности (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в части средств от приносящей доход деятельности, пункты 5, 11 статьи 6 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, утвержденных Верховным Советом РФ от 22.07.1993 N 5487-1) |
1 033 950,1 |
1 125 041,3 |
1 189 602,2 |
1 254 717,3 |
1 324 652,9 |
|
в том числе краевой бюджет |
307 862,5 |
317 631,9 |
304 072,3 |
304 072,3 |
304 072,3 |
||
3 |
Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию гражданам специализированной медицинской помощи в специализированных краевых государственных учреждениях здравоохранения, включая их обеспечение лекарственными и иными средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами, а также донорской кровью и ее компонентами в рамках Программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи (статья 9 Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи") |
3 554 740,4 |
3 886 963,1 |
3 387 050,8 |
3 106 129,1 |
3 121 177,3 |
|
в том числе краевой бюджет |
3 554 740,7 |
3 886 963,1 |
3 387 050,8 |
3 106 129,1 |
3 121 177,3 |
||
4 |
Финансовое обеспечение мероприятий по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения (статья 9 Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи") |
5 915 985,8 |
6 066 647,5 |
10 688 650,9 |
10 868 707,6 |
10 868 707,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
5 915 985,8 |
6 066 647,5 |
10 688 650,9 |
10 868 707,6 |
10 868 707,6 |
||
5 |
Финансовое обеспечение мероприятий по развитию, организации и пропаганде донорства крови и ее компонентов (статья 4 Закона Российской Федерации от 09.06.1993 N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов", статья 1 Закона Красноярского края от 26.11.2004 N 12-2596 "О поддержке донорства крови и ее компонентов в Красноярском крае") |
204 569,7 |
268 175,6 |
271 099,9 |
269 934,0 |
270 468,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
204 569,7 |
268 175,6 |
271 099,9 |
269 934,0 |
270 468,6 |
||
6 |
Финансовое обеспечение мероприятий по обязательному страхованию доноров крови и ее компонентов, их питанию в день сдачи крови и ее компонентов, а также по оплате стоимости крови и ее компонентов при платном донорстве (статьи 1, 3-5 Закона Красноярского края от 26.11.04 N 12-2596 "О поддержке донорства крови и ее компонентов в Красноярском крае") |
|
10 627,8 |
7 590,0 |
7 590,0 |
7 590,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
|
10 627,8 |
7 590,0 |
7 590,0 |
7 590,0 |
||
7 |
Финансовое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания (статья 9 Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи", Закон Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4269 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания") |
67 054,6 |
63 559,8 |
70 589,4 |
70 589,4 |
70 589,4 |
|
в том числе краевой бюджет |
67 054,6 |
63 559,8 |
70 589,4 |
70 589,4 |
70 589,4 |
||
8 |
Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего профессионального образования (статья 8 Закона Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании") |
215 559,8 |
220 843,1 |
229 262,6 |
227 488,1 |
229 108,3 |
|
в том числе краевой бюджет |
215 559,8 |
220 843,1 |
229 262,6 |
227 488,1 |
229 108,3 |
||
9 |
Материально-техническое обеспечение учреждений образования за счет средств от приносящей доход деятельности (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации") |
53 274,9 |
43 118,7 |
37 131,0 |
37 131,0 |
37 131,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
53 274,9 |
43 118,7 |
37 131,0 |
37 131,0 |
37 131,0 |
||
10 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1014 "О краевой целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2008-2010 годы" |
80 535,6 |
86 619,2 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
80 535,6 |
86 619,2 |
|
|
|
||
11 |
Финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы краевых государственных бюджетных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального и дополнительного профессионального образования Красноярского края на 2009-2011 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.06.2009 N 339-п |
134 158,2 |
282 101,1 |
190 000,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
134 158,2 |
282 101,1 |
190 000,0 |
|
|
||
12 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Красноярского края N 574-п от 20.11.2010 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2011-2013 годы" |
|
|
96 500,0 |
96 425,6 |
96 425,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
|
|
96 500,0 |
96 425,6 |
96 425,6 |
||
13 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1,1.2, 1.4, 1.5, 1.30, 1.32, 1.33, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 перечня мероприятий краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы, утвержденной Законом Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5717 |
3 362,2 |
|
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
3 362,2 |
|
|
|
|
||
14 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных: пунктами 1.2, 1.4, 1.5, 1.11, 1.15, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 мероприятий долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п, статьей 41 Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", статьей 6 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 23 статьи 2 Закона Красноярского края от 26.05.2009 N 8-3237 "О разграничении отдельных полномочий органов государственной власти Красноярского края в сферах охраны здоровья граждан, обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае" |
|
11 029,7 |
9 642,4 |
8 029,6 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
|
11 029,7 |
9 642,4 |
8 029,6 |
|
||
15 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 2.1.2, 2.1.4, 2.1.8, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.5 раздела 7 краевой целевой программы "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годы, утвержденной Законом Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5450 |
20 093,6 |
|
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
20 093,6 |
|
|
|
|
||
16 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктом 3.6 раздела 2.6 долгосрочной целевой программы "Реализация социально-экологических мероприятий, направленных на улучшение радиационной обстановки на территориях влияния радиационно-опасных объектов" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 599-п |
|
6 615,0 |
9 909,8 |
10 847,3 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
|
6 615,0 |
9 909,8 |
10 847,3 |
|
||
17 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктом 2.2, 4.3 раздела 6 долгосрочной целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 17.02.2009 N 77-п |
15 314,5 |
4 381,4 |
2 172,5 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
15 314,5 |
4 381,4 |
2 172,5 |
|
|
||
18 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 5, 6 раздела 6 краевой целевой программы "Дети" на 2007-2009 годы, утвержденной Законом Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5664 |
6 708,4 |
|
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
6 708,4 |
|
|
|
|
||
19 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 3.2.2, 3.6.3 раздела 2.6 долгосрочной целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 600-п, пунктом 5 статьи 6 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, утвержденных Верховным Советом РФ от 22.07.1993 N 5487-1 |
|
11 563,6 |
7 351,0 |
10 697,1 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
|
11 563,6 |
7 351,0 |
10 697,1 |
|
||
20 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 раздела 6 краевой целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы, утвержденной Законом Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5775 |
65 257,8 |
|
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
65 257,8 |
|
|
|
|
||
21 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 раздела 2.6 долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 592-п (в соответствии с подпунктами 62, 63 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации") (включая строительство перинатального центра в городе Красноярске: 2011 год - 1229582,0 тыс. рублей, 2012 год - 1300776,9 тыс. рублей) |
|
450 173,7 |
1 293 486,7 |
1 369 681,6 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
|
450 173,7 |
1 293 486,7 |
1 369 681,6 |
|
||
22 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 4.1, 4.2 раздела 2.6 долгосрочной целевой программы "Содействие занятости и социальная адаптация лицам, отбывающим или отбывшим наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 591-п (включая завершение строительства ФБЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18) - 10000,0 тыс. рублей на 2011 год) |
|
12 509,2 |
161,9 |
6 646,9 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
|
12 509,2 |
161,9 |
6 646,9 |
|
||
23 |
Финансовое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения (Закон Красноярского края от 31.10.2002 N 4-608 "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Закон Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5725 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения") |
24 952,1 |
27 866,5 |
26 681,7 |
26 681,7 |
26 681,7 |
|
в том числе краевой бюджет |
24 952,1 |
27 866,5 |
26 681,7 |
26 681,7 |
26 681,7 |
||
24 |
Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи денежных выплат (постановление Совета администрации Красноярского края от 05.02.2008 N 39-п "О предоставлении денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи") |
290 736,4 |
314 483,5 |
332 543,5 |
332 532,5 |
15 980,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
290 736,4 |
314 483,5 |
332 543,5 |
15 980,5 |
15 980,5 |
||
25 |
Финансовое обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3 лет по заключению врачей (Закон Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края") |
1 818,0 |
1 916,1 |
4 659,9 |
4 659,9 |
4 659,9 |
|
в том числе краевой бюджет |
1 818,0 |
1 916,1 |
4 659,9 |
4 659,9 |
4 659,9 |
||
26 |
Субвенция на реализацию Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по государственной регистрации актов гражданского состояния" |
5 634,0 |
4 510,9 |
7 134,0 |
7 134,0 |
7 134,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
5 634,0 |
4 510,9 |
7 134,0 |
7 134,0 |
7 134,0 |
||
27 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренное постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 г. N 1110 "О порядке предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)" |
548 054,8 |
640 406,0 |
678 994,7 |
681 373,7 |
32 677,7 |
|
в том числе краевой бюджет |
548 054,8 |
640 406,0 |
678 994,7 |
681 373,7 |
32 677,7 |
||
28 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренное постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 987 "О порядке финансового обеспечения в 2008-2010 годах расходов на оплату государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет" |
333 722,0 |
360 816,0 |
|
|
|
|
29 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1143 "О закупке и передаче в 2010 году диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях систем здравоохранения" |
197 704,9 |
346 820,6 |
|
|
|
|
30 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 945 "О порядке предоставления в 2008-2010 годах субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
19 562,1 |
17 963,5 |
|
|
|
|
31 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1146 "О порядке предоставления в 2010 году из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан"; приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.12.2007 N 813 "Об утверждении правил финансирования в 2008-2010 годах проведения углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами" |
208 731,3 |
132 334,0 |
|
|
|
|
32 |
Постановление Российской Федерации от 15.04.2009 N 324 "О мерах по реализации указа Президента Российской Федерации от 6 марта 2009 г. N 243 "О формировании имущества государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" |
134 060,1 |
56 905,0 |
|
|
|
|
33 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 N 1124 "О предоставлении в 2010 году субвенций на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов" |
475 342,3 |
1 024 486,5 |
|
|
|
|
34 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 1012 "О финансовом обеспечении в 2008 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями" |
8 580,0 |
|
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
8 580,0 |
|
|
|
|
||
35 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 N 1152 "О финансовом обеспечении за счет ассигнований федерального бюджета государственного задания на оказание в 2010 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации" |
257 563,6 |
262 289,1 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
257 563,6 |
262 289,1 |
|
|
|
||
36 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.2009 N 302 "О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан" |
5 229,3 |
5 853,1 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
|
5 853,1 |
|
|
|
||
37 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 N 1150 "О предоставлении в 2010 году из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам субъекта Российской Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения" |
496 112,8 |
375 741,1 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
496 112,8 |
375 741,1 |
|
|
|
||
38 |
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1184 "Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники" |
64 356,8 |
38 745,3 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
64 356,8 |
38 745,3 |
|
|
|
||
39 |
Финансовое обеспечение постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
639 423,5 |
507 523,5 |
486 523,5 |
486 523,5 |
486 523,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
639 423,5 |
507 523,5 |
486 523,5 |
486 523,5 |
486 523,5 |
||
40 |
Финансовое обеспечение реализации Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию, в том числе расходы на реализацию мер социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения лекарственными средствами |
639 423,5 |
311 843,9 |
332 843,9 |
332 843,9 |
332 843,9 |
|
в том числе краевой бюджет |
639 423,5 |
311 843,9 |
332 843,9 |
332 843,9 |
332 843,9 |
||
41 |
Постановление Правительства РФ от 18.11.2009 N 939 "Об утверждении правил предоставления и распределения в 2009 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей" |
15 511,8 |
16 519,0 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
15 511,8 |
16 519,0 |
|
|
|
||
42 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1157 "О финансовом обеспечении в 2010 году мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака", пунктом 23 статьи 2 Закона Красноярского края от 26.05.2009 от 26.05.2009 N 8-3237 "О разграничении отдельных полномочий органов государственной власти Красноярского края в сферах охраны здоровья граждан, обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае" |
7 254,4 |
12 837,7 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
7 254,4 |
12 837,7 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
||
|
Итого расходов |
28 849 655,5 |
33 663 825,5 |
32 598 287,0 |
32 906 032,7 |
32 697 968,5 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
13 897 431,0 |
16 824 013,7 |
20 242 491,0 |
20 033 223,6 |
19 220 842,8 |
|
Формирование доходов (по видам доходов) | |||||||
1 |
Бюджеты муниципальных образований края |
6 757 735,7 |
8 727 236,9 |
4 652 159,3 |
4 652 159,3 |
4 652 159,3 |
|
2 |
Средства обязательного медицинского страхования |
6 119 607,3 |
6 246 956,4 |
6 825 175,3 |
7 277 182,3 |
7 811 682,3 |
|
3 |
Краевой бюджет |
13 536 293,6 |
16 463 263,1 |
19 894 219,2 |
19 684 842,8 |
18 872 343,0 |
|
4 |
Федеральный бюджет |
1 348 793,9 |
1 058 209,1 |
|
|
|
|
5 |
Средства от приносящей доход деятельности |
1 087 225,0 |
1 168 160,0 |
1 226 733,2 |
1 291 848,3 |
1 361 783,9 |
|
|
Итого доходов |
28 849 655,5 |
33 663 825,5 |
32 598 287,0 |
32 906 032,7 |
32 697 968,5 |
Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края"
на 2011-2013 годы
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
N п/п |
Цель, задачи, показатели результатов |
Единица измерения |
Вес показателя результативности |
Источник информации |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
|||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края |
||||||||
1 |
Материнская смертность |
число умерших на 100 тыс. человек родившихся живыми |
|
Красноярскстат |
21,0 |
20,9 |
20,8 |
20,7 |
20,6 |
2 |
Младенческая смертность |
число умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми |
|
Красноярскстат |
10,4 |
9,7 |
9,6 |
9,2 |
9,1 |
3 |
Смертность населения трудоспособного возраста |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
|
Красноярскстат |
664,9 |
658,6 |
645,3 |
636,0 |
636,0 |
4 |
Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
|
Красноярскстат |
164,51 |
147,0 |
146,5 |
146,0 |
145,5 |
5 |
Объем оказанной амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя |
количество посещений на 1 жителя |
|
ведомственная статистика |
9,60 |
9,6 |
10,6 |
10,7 |
10,7 |
1.1 |
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью |
||||||||
1.1.1 |
Объем оказанной стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя |
количество койко-дней на 1 жителя |
0,01 |
ведомственная статистика |
2,84 |
2,67 |
2,44 |
2,43 |
2,43 |
1.1.2 |
Объем оказанной скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя |
количество вызовов на 1 жителя |
0,01 |
ведомственная статистика |
0,341 |
0,318 |
0,313 |
0,312 |
0,312 |
1.1.3 |
Объем оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в расчете на 1 жителя |
количество пациенто-дней на 1 жителя |
0,03 |
ведомственная статистика |
0,51 |
0,588 |
0,72 |
0,73 |
0,73 |
1.1.4 |
Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения |
дней |
0,025 |
ведомственная статистика |
319,7 |
320,5 |
320,5 |
321,0 |
321,5 |
1.1.5 |
Уровень госпитализации в государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения |
случаев на 100 человек населения |
0,015 |
ведомственная статистика |
19,3 |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
1.2 |
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью |
||||||||
1.2.1 |
Смертность от 1 года до 4 лет |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
0,015 |
Красноярскстат |
58,2 |
58,0 |
57,6 |
57,2 |
57,0 |
1.2.2 |
Смертность от 5 до 9 лет |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
0,015 |
Красноярскстат |
38,2 |
34,8 |
33,8 |
33,0 |
32,5 |
1.2.3 |
Смертность от 10 до 14 лет |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
0,015 |
Красноярскстат |
39,2 |
39,2 |
38,6 |
38,6 |
38,6 |
1.2.4 |
Смертность от 15 до 19 лет |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
0,015 |
Красноярскстат |
129,7 |
94,0 |
92,9 |
91,7 |
89,6 |
1.2.5 |
Смертность населения трудоспособного возраста от внешних причин |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
0,015 |
Красноярскстат
|
238,33 |
216,0 |
215,5 |
215,0 |
215,0 |
1.2.6 |
Смертность населения трудоспособного возраста от дорожно-транспортных происшествий |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
0,015 |
Красноярскстат |
32,38 |
21,0 |
20,8 |
20,6 |
20,2 |
1.2.7 |
Смертность населения трудоспособного возраста от новообразований |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
0,015 |
Красноярскстат |
92,83 |
88,3 |
88,1 |
87,5 |
87,0 |
1.2.8 |
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения |
дни |
0,02 |
ведомственная статистика |
13,9 |
13,5 |
12,5 |
12,5 |
12,4 |
1.2.9 |
Средняя продолжительность 1 случая временной нетрудоспособности в связи с заболеванием |
дни |
0,015 |
ведомственная статистика |
14,5 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
1.2.10 |
Доля граждан, получивших обоснованный отказ в оказании высокотехнологичной медицинской помощи от общей численности граждан, состоящих в очереди на ее получение |
процент |
0,025 |
ведомственная статистика |
7,95 |
7,93 |
7,91 |
7,90 |
7,89 |
1.3 |
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края |
||||||||
1.3.1 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на реализацию территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в расчете на одного жителя |
рублей на одного жителя в год |
0,0025 |
ведомственная статистика |
8062,2 |
8 283,7 |
8 283,7 |
8 283,7 |
8 283,7 |
1.3.2 |
Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
единиц |
0,0165 |
ведомственная статистика |
95 |
93 |
91 |
89 |
87 |
1.3.3 |
Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, использующих единые информационные технологии для учета объемов и стоимости оказанной медицинской помощи |
единиц |
0,025 |
ведомственная статистика |
208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
1.3.4 |
Стоимость единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи (фактическое значение) |
рублей |
0,02 |
ведомственная статистика |
1 307,6 |
1 443,5 |
1 531,0 |
1 531,0 |
1 531,0 |
1.3.5 |
Стоимость единицы объема оказанной амбулаторной медицинской помощи (фактическое значение) |
рублей |
0,02 |
ведомственная статистика |
221,7 |
243,0 |
225,8 |
225,8 |
225,8 |
1.3.6 |
Стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи (фактическое значение) |
рублей |
0,02 |
ведомственная статистика |
1250,3 |
1480,1 |
1541,9 |
1541,9 |
1541,9 |
1.3.7 |
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов (фактическое значение) |
рублей |
0,02 |
ведомственная статистика |
332,8 |
364,8 |
405,3 |
405,3 |
405,3 |
1.3.8 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения |
рублей |
0,025 |
ведомственная статистика |
16151,0 |
16240,0 |
17695,0 |
19110,0 |
21274,0 |
1.3.9 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения |
рублей |
0,025 |
ведомственная статистика |
28438,0 |
28571,0 |
29100,0 |
31000,0 |
34503,0 |
1.3.10 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения |
рублей |
0,025 |
ведомственная статистика |
16274,0 |
17106,0 |
18028,0 |
19110,0 |
21269,0 |
1.3.11 |
Численность врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения штатные должности (на конец года) |
единиц на 10 тыс. населения |
0,01 |
ведомственная статистика |
51,4 |
52,3 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
1.3.12 |
Численность врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения физические должности (на конец года) |
единиц на 10 тыс. населения |
0,01 |
ведомственная статистика |
32,5 |
35,4 |
35,8 |
36,2 |
36,4 |
1.3.13 |
Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения штатные должности (на конец года) |
единиц на 10 тыс. населения |
0,02 |
ведомственная статистика |
109,1 |
109,1 |
109,1 |
109,1 |
109,3 |
1.3.14 |
Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения физические должности (на конец года) |
единиц на 10 тыс. населения |
0,02 |
ведомственная статистика |
81,8 |
95,4 |
95,6 |
96,1 |
96,5 |
1.3.15 |
Укомплектованность врачебных должностей |
процент |
0,02 |
ведомственная статистика |
62,28 |
62,5 |
62,8 |
62,9 |
62,9 |
1.3.16 |
Укомплектованность должностей средних медицинских работников |
процент |
0,02 |
ведомственная статистика |
76,87 |
87,4 |
87,6 |
88,0 |
88,2 |
1.3.17 |
Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования |
единиц |
0,14 |
ведомственная статистика |
5 |
21 |
24 |
27 |
30 |
1.3.18 |
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования |
процент |
0,15 |
ведомственная статистика |
2,4 |
10 |
11,5 |
13 |
14,5 |
1.3.19 |
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
процент |
0,05 |
ведомственная статистика |
2,4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
1.3.20 |
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, применяющих стандарты оказания медицинской помощи, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, за исключением учреждений здравоохранения особого типа |
процент |
0,05 |
ведомственная статистика |
58,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.4 |
Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края |
||||||||
1.4.1 |
Доля больных наркоманией и алкоголизмом с ремиссией от года до двух |
процент |
0,056 |
ведомственная статистика |
14,6 |
15,8 |
16,2 |
17,3 |
17,3 |
Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края"
на 2011-2013 годы
Целевые показатели на долгосрочный период
N п/п |
Цели, целевые показатели |
Единица измерения |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
Долгосрочный период по годам |
||||||||||||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||||||||||
1 |
Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края |
||||||||||||||||||||||
1 |
Материнская смертность |
число умерших на 100 тыс. человек родившихся живыми |
21,0 |
20,9 |
20,8 |
18,9 |
18,6 |
18,59 |
18,5 |
18,45 |
18,42 |
18,4 |
18,4 |
18,4 |
18,4 |
||||||||
2 |
Младенческая смертность |
число умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми |
10,4 |
9,7 |
9,6 |
9,2 |
9,1 |
9,0 |
8,9 |
8,6 |
8,4 |
8,2 |
8,0 |
7,8 |
7,6 |
||||||||
3 |
Смертность населения трудоспособного возраста |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
664,9 |
658,6 |
645,3 |
636,0 |
636,0 |
636,2 |
630,6 |
628,8 |
626,6 |
624,1 |
622,3 |
619,4 |
619,4 |
||||||||
4 |
Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
164,51 |
147,0 |
146,5 |
146,0 |
145,5 |
145,0 |
144,8 |
144,6 |
144,4 |
144,2 |
144,0 |
144,0 |
144,0 |
||||||||
5 |
Объем оказанной амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя |
количество посещений на 1 жителя |
9,60 |
9,6 |
10,6 |
10,7 |
10,7 |
10,72 |
10,75 |
10,75 |
10,8 |
10,8 |
10,82 |
10,82 |
10,82 |
Приложение N 4
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края"
на 2011-2013 годы
Распределение
планируемых расходов министерства здравоохранения
Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям
ведомственной целевой программы
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей |
|||||
всего |
2009 г. отчетный финансовый год |
2010 г. текущий финансовый год |
2011 г. очередной финансовый год |
2012 г. первый год планового периода |
2013 г. второй год планового периода |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | ||||||||
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | ||||||||
1 |
Оказание медицинских услуг по программе государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи |
2009-2013 |
80 747 237,5 |
16 912 654,9 |
18 919 073,5 |
14 864 385,4 |
15 035 470,7 |
15 585 018,9 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
17 127 691,2 |
3 554 740,4 |
3 944 880,2 |
3 387 050,8 |
3 106 129,1 |
3 121 177,3 |
|
средства ОМС |
2009-2013 |
34 292 618,3 |
6 119 607,3 |
6 246 956,4 |
6 825 175,3 |
7 277 182,3 |
7 811 682,3 |
|
2 |
Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных сотрудников на базе краевого государственного учреждения здравоохранения "Краевой госпиталь для ветеранов войн" |
2009-2013 |
6 762,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
6 762,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
|
3 |
Создание эффективной системы лекарственной помощи населению края. Формирование Формулярной системы лекарственного обеспечения |
2009-2013 |
6 209 111,6 |
1 483 892,0 |
2 236 114,0 |
819 367,4 |
819 367,4 |
819 367,4 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
6 209 111,6 |
1 483 892,0 |
2 236 114,0 |
819 367,4 |
819 367,4 |
819 367,4 |
|
3.1 |
Реализация на территории Красноярского края постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
2009-2013 |
2 606 517,5 |
639 423,5 |
507 523,5 |
486 523,5 |
486 523,5 |
486 523,5 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
2 606 517,5 |
639 423,5 |
507 523,5 |
486 523,5 |
486 523,5 |
486 523,5 |
|
3.2 |
Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию, в том числе расходы на реализацию мер социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения лекарственными средствами |
2009-2013 |
1 643 219,5 |
332 843,9 |
311 843,9 |
332 843,9 |
332 843,9 |
332 843,9 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
1 643 219,5 |
332 843,9 |
311 843,9 |
332 843,9 |
332 843,9 |
332 843,9 |
|
3.3 |
Расходы на централизованную закупку лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
2009 |
2 351,9 |
2 351,9 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009 |
2 351,9 |
2 351,9 |
|
|
|
|
|
3.4 |
Организационные мероприятия по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
2009-2013 |
52 434,0 |
13 159,9 |
16 519,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
52 434,0 |
13 159,9 |
16 519,0 |
|
|
|
|
3.5 |
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения |
2009-2013 |
879 170,6 |
496 112,8 |
375 741,1 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
879 170,6 |
496 112,8 |
375 741,1 |
|
|
|
|
3.6 |
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
2010-2013 |
1 025 418,1 |
|
1 024 486,5 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2013 |
1 025 418,1 |
|
1 024 486,5 |
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
87 501 474,1 |
18 397 899,4 |
21 156 540,0 |
15 685 105,3 |
15 856 190,6 |
16 405 738,8 |
||
в том числе краевой бюджет |
23 298 848,4 |
5 039 984,8 |
6 182 346,7 |
4 207 770,7 |
3 926 849,0 |
3 941 897,2 |
||
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | ||||||||
1 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению |
2009-2013 |
536 692,4 |
266 143,6 |
270 209,1 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
536 692,4 |
266 143,6 |
270 209,1 |
|
|
|
|
1.1 |
Лечение больных, проживающих на территории края, в учреждениях здравоохранения края, оказывающих высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах гарантированных квот |
2009-2013 |
520 192,4 |
257 563,6 |
262 289,1 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
520 192,4 |
257 563,6 |
262 289,1 |
|
|
|
|
1.2 |
Совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2013 |
16 500,0 |
8 580,0 |
7 920,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
16 500,0 |
8 580,0 |
7 920,0 |
|
|
|
|
2 |
Реализация Закона Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1014 "О краевой целевой программе "Предупреждение распространения и борьба с заболеваниями социального характера" на 2008 - 2010 годы" и реализация постановления Правительства Красноярского края "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" |
2009-2010 2011-2013 |
456 720,7 |
80 535,6 |
86 619,2 |
96 500,0 |
96 425,6 |
96 425,6 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2010 2011-2013 |
456 720,7 |
80 535,6 |
86 619,2 |
96 500,0 |
96 425,6 |
96 425,6 |
|
3 |
Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, выявление в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2013 |
481 748,9 |
197 704,9 |
346 820,6 |
|
|
|
4 |
Реализация Закона Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5717 "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" и постановления Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" |
2009 |
32 197,7 |
3 362,2 |
11 029,7 |
9 642,4 |
8 029,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009 |
32 197,7 |
3 362,2 |
11 029,7 |
9 642,4 |
8 029,6 |
|
|
5 |
Развитие службы крови |
2009-2013 |
1 315 983,1 |
204 569,7 |
278 803,4 |
278 689,9 |
277 524,0 |
278 058,6 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
1 315 983,1 |
204 569,7 |
278 803,4 |
278 689,9 |
277 524,0 |
278 058,6 |
|
5.1 |
Развитие, организация и пропаганда донорства крови и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения специализированной медицинской помощи, специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи |
2009-2013 |
1 283 136,3 |
204 569,7 |
268 175,6 |
271 099,9 |
269 934,0 |
270 468,6 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
1 283 136,3 |
204 569,7 |
268 175,6 |
271 099,9 |
269 934,0 |
270 468,6 |
|
5.2 |
Мероприятия по развитию службы крови |
2010-2013 |
32 846,8 |
|
10 627,8 |
7 590,0 |
7 590,0 |
7 590,0 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2013 |
32 846,8 |
|
10 627,8 |
7 590,0 |
7 590,0 |
7 590,0 |
|
6 |
Развитие профилактического направления |
2009-2011 |
641 185,0 |
343 145,9 |
273 380,5 |
2 172,5 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2011 |
23 704,3 |
17 065,2 |
4 381,4 |
2 172,5 |
|
|
|
6.1 |
Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2013 |
256 853,3 |
97 787,3 |
136 665,1 |
|
|
|
6.2 |
Дополнительная диспансеризация населения в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2013 |
360 627,4 |
228 293,4 |
132 334,0 |
|
|
|
6.3 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 17.02.2009 N 77-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы |
2009-2011 |
21 953,6 |
15 314,5 |
4 381,4 |
2 172,5 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2011 |
21 953,6 |
15 314,5 |
4 381,4 |
2 172,5 |
|
|
|
6.4 |
Реализация Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 N 100 |
2009 |
1 750,7 |
1 750,7 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009 |
1 750,7 |
1 750,7 |
|
|
|
|
|
7 |
Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам |
2009-2013 |
1 262 414,9 |
441 436,4 |
483 337,7 |
109 065,0 |
109 065,0 |
109 065,0 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
532 779,2 |
99 458,7 |
97 853,3 |
109 065,0 |
109 065,0 |
109 065,0 |
|
7.1 |
Организация работы по родовым сертификатам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2010 |
693 722,0 |
333 722,0 |
360 816,0 |
|
|
|
7.2 |
Выхаживание, содержание и воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях здравоохранения края до 4 лет |
2009-2013 |
132 973,9 |
24 952,1 |
27 866,5 |
26 681,7 |
26 681,7 |
26 681,7 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
132 973,9 |
24 952,1 |
27 866,5 |
26 681,7 |
26 681,7 |
26 681,7 |
|
7.3 |
Предоставление детям в возрасте до 2 лет из малообеспеченных семей специальных молочных продуктов детского питания |
2009-2013 |
347 917,6 |
67 054,6 |
63 559,8 |
70 589,4 |
70 589,4 |
70 589,4 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
347 917,6 |
67 054,6 |
63 559,8 |
70 589,4 |
70 589,4 |
70 589,4 |
|
7.4 |
Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет по заключению врачей (Таймырский муниципальный район) |
2009-2013 |
17 717,7 |
1 818,0 |
1 916,1 |
4 659,9 |
4 659,9 |
4 659,9 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
17 717,7 |
1 818,0 |
1 916,1 |
4 659,9 |
4 659,9 |
4 659,9 |
|
7.5 |
Реализация Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по государственной регистрации актов гражданского состояния" (п/п 4 п.1 ст.1) |
2009-2013 |
34 170,0 |
5 634,0 |
4 510,9 |
7 134,0 |
7 134,0 |
7 134,0 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
34 170,0 |
5 634,0 |
4 510,9 |
7 134,0 |
7 134,0 |
7 134,0 |
|
7.6 |
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010 |
17 436,0 |
|
17 963,5 |
|
|
|
7.7 |
Материально-техническое обеспечение массового обследования новорожденных на наследственные заболевания в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2010 |
18 477,7 |
8 255,7 |
6 704,9 |
|
|
|
8 |
Реализация Закона Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5664 "О краевой целевой программе "Дети" на 2007-2009 годы" и реализация постановления Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 600-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы" |
2009 |
36 645,6 |
6 708,4 |
11 563,6 |
7 351,0 |
10 697,1 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009 |
36 645,6 |
6 708,4 |
11 563,6 |
7 351,0 |
10 697,1 |
|
|
9 |
Развитие и укрепление материально-технической базы |
2009-2012 |
13 006 537,9 |
840 172,6 |
2 309 634,7 |
3 252 712,6 |
3 138 802,2 |
3 299 721,0 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2012 |
12 949 632,9 |
840 172,6 |
2 252 729,7 |
3 252 712,6 |
3 138 802,2 |
3 299 721,0 |
|
9.1 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 30.06.2009 N 339-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и дополнительного профессионального образования Красноярского края на 2009-2011 годы" |
2009-2011 |
637 847,2 |
134 158,2 |
282 101,1 |
190 000,0 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2011 |
637 847,2 |
134 158,2 |
282 101,1 |
190 000,0 |
|
|
|
9.2 |
Капитальное строительство* |
2009-2012 |
8 175 026,2 |
556 306,3 |
777 822,5 |
1 659 316,1 |
1 757 446,3 |
3 296 850,0 |
в том числе краевой бюджет* |
2009-2012 |
8 118 121,2 |
556 306,3 |
720 917,5 |
1 659 316,1 |
1 757 446,3 |
3 296 850,0 |
|
9.3 |
Строительство перинатального центра в г. Красноярске за счет средств федерального бюджета* |
2010 |
750 000,0 |
|
750 000,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет* |
2010 |
750 000,0 |
|
750 000,0 |
|
|
|
|
9.4 |
Реконструкция и расширение Красноярского краевого онкологического диспансера в г. Красноярске за счет средств федерального бюджета* |
2011 |
|
|
|
100 000,0 |
|
|
в том числе краевой бюджет* |
2011 |
|
|
|
100 000,0 |
|
|
|
9.5 |
Реализация Закона Красноярского края 25.01.2007 N 21-5775 "О краевой целевой программе "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" и реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 592-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" (включая строительство перинатального центра в городе Красноярске: 2010 год - 375000,0 тыс. рублей, 2011 год - 1229582,0 тыс. рублей, 2012 год - 1300776,9 тыс. рублей) |
2009 |
3 184 230,8 |
65 257,8 |
450 173,7 |
1 293 486,7 |
1 369 681,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009 |
3 184 230,8 |
65 257,8 |
450 173,7 |
1 293 486,7 |
1 369 681,6 |
|
|
9.6 |
Реализация Закона Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5450 "О краевой целевой программе "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне влияния ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годы" и реализация постановлениям Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 599-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Реализация социально-экологических мероприятий, направленных на улучшение радиационной обстановки на территориях влияния радиационно-опасных объектов" на 2010-2012 годы" |
2009 |
48 456,0 |
20 093,6 |
6 615,0 |
9 909,8 |
10 847,3 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009 |
48 456,0 |
20 093,6 |
6 615,0 |
9 909,8 |
10 847,3 |
|
|
9.7 |
Закупка для государственных нужд автомобильной техники, производимой на территории Российской Федерации |
2009-2013 |
81 606,3 |
42 861,0 |
38 745,3 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
81 606,3 |
42 861,0 |
38 745,3 |
|
|
|
|
9.8 |
Реализация мероприятий на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
2011-2013 |
25 673,5 |
21 495,8 |
4 177,7 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2013 |
25 673,5 |
21 495,8 |
4 177,7 |
|
|
|
|
9.9 |
Реализация долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы" |
2011-2013 |
3 698,0 |
|
|
|
827,0 |
2 871,0 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2013 |
3 698,0 |
|
|
|
827,0 |
2 871,0 |
|
10 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 591-п "О долгосрочной целевой программе "Содействие занятости и социальная адаптация лицам, отбывающим или отбывшим наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае" на 2010-2012 годы (включая завершение строительства ФБЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18) - 12480,0 тыс. рублей на 2010 год, 10000,0 тыс. рублей на 2011 год) |
2010-2012 |
19 453,0 |
|
12 509,2 |
161,9 |
6 646,9 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
19 453,0 |
|
12 509,2 |
161,9 |
6 646,9 |
|
|
Итого по задаче 2 |
17 789 579,3 |
2 383 779,4 |
4 083 907,7 |
3 756 295,3 |
3 647 190,4 |
3 783 270,2 |
||
в том числе краевой бюджет |
15 903 809,0 |
1 518 016,1 |
3 025 698,6 |
3 756 295,3 |
3 647 190,4 |
3 783 270,2 |
||
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | ||||||||
1 |
Предоставление медицинских услуг сверх программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи |
2009-2013 |
6 169 284,2 |
1 087 225,0 |
1 163 876,0 |
1 219 664,7 |
1 284 670,8 |
1 354 487,4 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
1 800 574,2 |
361 137,4 |
356 466,6 |
341 203,3 |
341 203,3 |
341 203,3 |
|
2 |
Расходы за счет доходов от сдачи имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений |
2010-2013 |
25 959,7 |
|
4 284,0 |
7 068,5 |
7 177,5 |
7 296,5 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2013 |
25 959,7 |
|
4 284,0 |
7 068,5 |
7 177,5 |
7 296,5 |
|
3 |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
2009-2013 |
44 408 699,4 |
5 915 985,8 |
6 066 647,5 |
10 688 650,9 |
10 868 707,6 |
10 868 707,6 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
44 408 699,4 |
5 915 985,8 |
6 066 647,5 |
10 688 650,9 |
10 868 707,6 |
10 868 707,6 |
|
4 |
Повышение эффективности использования ресурсов |
2009-2013 |
5 339 712,7 |
1 056 810,0 |
1 175 732,6 |
1 240 800,8 |
1 241 394,3 |
277 766,5 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
5 070 253,7 |
1 054 351,0 |
1 175 732,6 |
1 240 800,8 |
1 241 394,3 |
277 766,5 |
|
4.1 |
Кадровое обеспечение |
2009-2013 |
1 127 545,0 |
218 018,8 |
220 843,1 |
229 262,6 |
227 488,1 |
229 108,3 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
1 125 086,0 |
215 559,8 |
220 843,1 |
229 262,6 |
227 488,1 |
229 108,3 |
|
4.1.1 |
Подготовка и переобучение врачей первичной помощи в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009 |
2 459,0 |
2 459,0 |
|
|
|
|
4.1.2 |
Предоставление среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования |
2009-2013 |
1 125 086,0 |
215 559,8 |
220 843,1 |
229 262,6 |
227 488,1 |
229 108,3 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
1 125 086,0 |
215 559,8 |
220 843,1 |
229 262,6 |
227 488,1 |
229 108,3 |
|
4.2 |
Совершенствование системы оплаты труда |
2009-2013 |
3 945 167,7 |
838 791,2 |
954 889,5 |
1 011 538,2 |
1 013 906,2 |
48 658,2 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
3 945 167,7 |
838 791,2 |
954 889,5 |
1 011 538,2 |
1 013 906,2 |
48 658,2 |
|
4.2.1 |
Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2013 |
2 634 511,3 |
548 054,8 |
640 406,0 |
678 994,7 |
681 373,7 |
32 677,7 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
2 634 511,3 |
548 054,8 |
640 406,0 |
678 994,7 |
681 373,7 |
32 677,7 |
|
4.2.2 |
Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2009-2013 |
1 309 686,9 |
289 766,9 |
314 483,5 |
332 543,5 |
332 532,5 |
15 980,5 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
1 309 686,9 |
289 766,9 |
314 483,5 |
332 543,5 |
332 532,5 |
15 980,5 |
|
4.2.3 |
Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи негосударственных учреждений |
2009 |
969,5 |
969,5 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009 |
969,5 |
969,5 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
55 676 656,0 |
8 060 020,8 |
8 410 540,1 |
13 156 184,9 |
13 401 950,2 |
12 508 258,0 |
||
в том числе краевой бюджет |
51 305 487,0 |
7 331 474,2 |
7 603 130,7 |
12 277 723,5 |
12 458 482,7 |
11 494 973,9 |
||
Задача 4. Формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края | ||||||||
1 |
Разработка и проведение информационно-просветительских кампаний, информационных материалов, направленных на снижение рисков для здоровья населения и формированию здорового образа жизни у жителей Красноярского края |
2009-2013 |
3 507,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
3 507,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
|
2 |
Оснащение оборудованием в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
2009-2013 |
23 185,4 |
7 254,4 |
12 136,2 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
23 185,4 |
7 254,4 |
12 136,2 |
|
|
|
|
Итого по задаче 4 |
26 692,9 |
7 955,9 |
12 837,7 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
||
в том числе краевой бюджет |
26 692,9 |
7 955,9 |
12 837,7 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
||
Всего по ведомственной программе |
2009-2013 |
160 715 769,2 |
28 849 655,5 |
33 663 825,5 |
32 598 287,0 |
32 906 032,7 |
32 697 968,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
90 218 002,1 |
13 897 431,0 |
16 824 013,7 |
20 242 491,0 |
20 033 223,6 |
19 220 842,8 |
|
средства ОМС |
2009-2013 |
34 292 618,3 |
6 119 607,3 |
6 246 956,4 |
6 825 175,3 |
7 277 182,3 |
7 811 682,3 |
* За исключением долгосрочных целевых программ.
Приложение N 4а
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края"
на 2011-2013 годы
Перечень
объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства |
Остаток стоимости строительства в ценах контракта* |
Объем капитальных вложений, тыс.руб. |
|||||
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
по годам до ввода объекта |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Главный распорядитель - министерство строительства и архитектуры Красноярского края | ||||||||
1 |
Акушерский корпус с женской консультацией и поликлиникой в г.Енисейске (акушерский стационар - 45 коек, поликлиника - 380 посещений в смену, женская консультация - 60 посещений в смену, (срок ввода в эксплуатацию - 2012 год) |
361 437,4 |
80 032,4 |
3 034,0 |
15 000,0 |
|
|
|
2 |
Реконструкция центральной районной больницы в с.Богучаны, Богучанский район (285 коек, 500 посещений в смену, (срок ввода в эксплуатацию 2013 год) |
3 085 859,5 |
2 082,3 |
1 177,5 |
500 000,0 |
700 000,0 |
392 913,1 |
|
3 |
Два лечебных корпуса на 120 мест в п. Большая Мурта Большемуртинского района (срок ввода - 2010 год) |
184 923,0 |
22 227,2 |
135 023,2 |
|
|
|
|
4 |
Реконструкция участковой больницы в п.Нарва, Манский район (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) |
60 232,2 |
3 971,7 |
34 621,5 |
20 200,0 |
|
|
|
5 |
Реконструкция здания социального приюта под терапевтическое отделение центральной районной больницы в с.Каратузское (ввод в эксплуатацию - 2012 год) |
148 125,4 |
34 112,0 |
39 846,0 |
50 000,0 |
57 446,3 |
|
|
6 |
Пристройка к хирургическому корпусу центральной районной больницы в г. Шарыпово (ввод в эксплуатацию - 2010 год) |
42 815,0 |
43 364,4 |
42 077,6 |
|
|
|
|
7 |
Реконструкция и расширение Красноярского краевого онкологического диспансера в г.Красноярске (460 коек, срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) |
6 230 036,5 |
100,0 |
250 000,0 |
973 303,7 |
1 000 000,0 |
2 696 900,0 |
|
|
в т.ч. федеральный бюджет |
|
|
|
100 000,0 |
|
|
|
8 |
Поликлиника на 150 посещений в с.Партизанское Партизанского района (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) |
71 333,0 |
37 000,0 |
63 311,5 |
|
|
|
|
9 |
Поликлиника в р.п.Березовка Березовского района (250 посещений в смену, 46 коек, срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) |
187 540,4 |
15 000,0 |
44 718,3 |
54 594,8 |
|
|
|
10 |
Инфекционная больница на 150 коек в г.Канске (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) |
219 632,5 |
34 798,0 |
99 579,2 |
136 217,6 |
|
|
|
11 |
Центральная районная больница на 80 коек в с.Ванавара, Эвенкийский муниципальный район (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) |
518 270,00 |
49 721,9 |
12 938,4 |
|
|
|
|
|
в т.ч. федеральный бюджет |
|
30 121,9 |
12 938,4 |
|
|
|
|
12 |
Реконструкция отделения длительного хранения крови КГУЗ "Красноярский краевой центр крови N 1" (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) |
|
158,1 |
|
|
|
|
|
13 |
Реконструкция ЛТП-6 под централизованное лечебное наркологическое учреждение (ФБУ ОИК-36) в г.Красноярске (срок ввода - 2009 год) |
|
33 726,0 |
|
|
|
|
|
14 |
Пристройка к онкологическому корпусу УП 288/18 по ул.Маерчака в г.Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) |
68 406,9 |
|
12 480,0 |
10 000,0 |
|
|
|
15 |
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г.Красноярск (180 мест, срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) |
45 501,8 |
136 201,0 |
2 528,8 |
|
|
|
|
16 |
Перинатальный центр в г.Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год ) |
4 513 267,0 |
93 933,2 |
1 124 999,7 |
1 229 582,0 |
1 300 776,9 |
|
|
|
в т.ч. федеральный бюджет |
|
|
750 000,0 |
|
|
|
|
17 |
Онкологический корпус ФБЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) |
102 514,8 |
|
5 000,0 |
|
|
|
|
18 |
Реконструкция первого этажа и пристройки под стоматологическую поликлинику МУЗ "Дивногорская ЦГБ" (срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) |
35 224,0 |
|
|
|
|
35 224,0 |
|
19 |
Реконструкция госпиталя под Красноярский краевой психоневрологический диспансер N 2 в г.Канске (срок ввода в эксплуатацию - 2014 год) |
174 211,0 |
|
|
|
|
100 000,0 |
|
20 |
Реконструкция краевой станции переливания крови в г.Лесосибирске (срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) |
66 812,9 |
|
|
|
|
66 812,9 |
|
21 |
Родильный дом на 130 коек в г.Минусинске (блок А, Б) (срок ввода в эксплуатацию - 2014 год) |
30 000,0 |
|
|
|
|
5 000,0 |
|
|
Итого |
|
586 428,2 |
1 871 335,7 |
2 988 898,1 |
3 058 223,2 |
3 296 850,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
30 121,9 |
762 938,4 |
100 000,0 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
556 306,3 |
1 108 397,3 |
2 888 898,1 |
3 058 223,2 |
3 296 850,0 |
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
* Остаток сметной стоимости приведен на 01.01.2010
Приложение N 5
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края"
на 2011-2013 годы
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по источникам и направлениям расходования средств
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс.руб. |
|||||
всего 2009-2013 |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|
Всего |
90 217 247,1 |
13 897 431,0 |
16 824 013,7 |
20 242 491,0 |
20 033 223,6 |
19 220 842,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
3 848 558,7 |
837 821,7 |
960 742,6 |
1 070 168,8 |
972 536,8 |
7 288,8 |
краевой бюджет |
84 601 648,0 |
12 698 471,9 |
15 502 520,5 |
18 824 050,4 |
18 712 306,0 |
18 865 054,2 |
из них внебюджетные источники |
1 767 040,4 |
361 137,4 |
360 750,6 |
348 271,8 |
348 380,8 |
348 499,8 |
бюджеты муниципальных образований края |
|
|
|
|
|
|
из них капитальные вложения |
13 649 500,9 |
989 186,8 |
2 500 188,5 |
3 500 452,0 |
3 234 101,1 |
3 425 572,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
13 502 408,7 |
958 113,8 |
2 466 239,4 |
3 472 835,3 |
3 206 824,4 |
3 398 395,8 |
из них внебюджетные источники |
147 092,2 |
31 073,0 |
33 949,1 |
27 616,7 |
27 276,7 |
27 176,7 |
бюджеты муниципальных образований края |
|
|
|
|
|
|
Приложение N 6
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края"
на 2011-2013 годы
Планируемые объемы
финансирования, направленные на реализацию научной,
научно-технической и инновационной деятельности
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Оценка эффекта от реализации мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 7
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края"
на 2011-2013 годы
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)
(тыс. рублей) | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
Объем финансирования краевого бюджета, тыс. рублей, в том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Сумма средств краевого бюджета, всего |
59 496 557,4 |
20 242 491,0 |
20 033 223,6 |
19 220 842,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
47 516 376,2 |
16 064 522,0 |
16 210 816,5 |
15 241 037,7 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
7 084 376,2 |
2 361 507,2 |
2 361 443,3 |
2 361 425,7 |
|
211 Заработная плата |
5 568 918,6 |
1 856 313,4 |
1 856 302,6 |
1 856 302,6 |
|
212 Прочие выплаты |
63 338,4 |
21 150,4 |
21 102,8 |
21 085,2 |
|
213 Начисления на оплату труда |
1 452 119,2 |
484 043,4 |
484 037,9 |
484 037,9 |
|
220 Приобретение услуг |
2 330 697,4 |
797 784,5 |
769 715,5 |
763 197,4 |
|
221 Услуги связи |
35 383,5 |
11 794,5 |
11 794,5 |
11 794,5 |
|
222 Транспортные услуги |
61 163,4 |
20 393,5 |
20 413,4 |
20 356,5 |
|
223 Коммунальные услуги |
493 258,6 |
152 770,5 |
164 370,1 |
176 118,0 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
9 000,3 |
3 000,1 |
3 000,1 |
3 000,1 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
246 207,5 |
83 275,6 |
86 724,5 |
76 207,4 |
|
в том числе капитальный ремонт: |
38 085,4 |
13 927,9 |
17 377,3 |
6 780,2 |
|
226 Прочие услуги |
1 485 684,1 |
526 550,3 |
483 412,9 |
475 720,9 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
в том числе капитального характера |
|
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
37 907 363,6 |
12 840 585,9 |
13 015 011,4 |
12 051 766,3 |
|
в том числе капитального характера |
70 600,0 |
30 200,0 |
20 200,0 |
20 200,0 |
|
260 Социальное обеспечение |
52 839,0 |
17 613,0 |
17 613,0 |
17 613,0 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
52 839,0 |
17 613,0 |
17 613,0 |
17 613,0 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
141 100,0 |
47 031,4 |
47 033,3 |
47 035,3 |
|
в том числе капитального характера |
|
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
11 980 181,2 |
4 177 969,0 |
3 822 407,1 |
3 979 805,1 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
10 051 440,2 |
3 456 324,1 |
3 196 523,8 |
3 398 592,3 |
|
в том числе: капитальное строительство |
9 318 271,3 |
2 970 698,1 |
3 050 723,2 |
3 296 850,0 |
|
оборудование |
733 168,9 |
485 626,0 |
145 800,6 |
101 742,3 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 928 741,0 |
721 644,9 |
625 883,3 |
581 212,8 |
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Приложение N 8
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края"
на 2011-2013 годы
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)
(тыс. рублей) | |||||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|||
200 Расходы |
10 715 365,5 |
3 588 200,3 |
3 557 784,6 |
3 569 380,6 |
|||
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
5 669 927,1 |
1 889 975,7 |
1 889 975,7 |
1 889 975,7 |
|||
211 Заработная плата |
4 480 836,0 |
1 493 612,0 |
1 493 612,0 |
1 493 612,0 |
|||
212 Прочие выплаты |
41 153,7 |
13 717,9 |
13 717,9 |
13 717,9 |
|||
213 Начисления на оплату труда |
1 147 937,4 |
382 645,8 |
382 645,8 |
382 645,8 |
|||
220 Приобретение услуг |
1 941 807,0 |
665 682,3 |
633 265,8 |
642 858,9 |
|||
221 Услуги связи |
22 276,2 |
7 425,4 |
7 425,4 |
7 425,4 |
|||
222 Транспортные услуги |
40 189,2 |
13 396,4 |
13 396,4 |
13 396,4 |
|||
223 Коммунальные услуги |
362 057,1 |
111 099,0 |
120 682,5 |
130 275,6 |
|||
224 Арендная плата за пользование имуществом |
3 584,4 |
1 194,8 |
1 194,8 |
1 194,8 |
|||
225 Услуги по содержанию имущества |
141 148,8 |
47 049,6 |
47 049,6 |
47 049,6 |
|||
в том числе капитальный ремонт: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
226 Прочие услуги |
1 372 551,3 |
485 517,1 |
443 517,1 |
443 517,1 |
|||
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|||
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|||
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
|||
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|||
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
3 069 999,9 |
1 021 331,8 |
1 023 332,6 |
1 025 335,5 |
|||
в том числе расходы капитального характера |
60 600,0 |
20 200,0 |
20 200,0 |
20 200,0 |
|||
260 Социальное обеспечение |
4 632,3 |
1 544,1 |
1 544,1 |
1 544,1 |
|||
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|||
262 Пособия по социальной помощи населению |
4 632,3 |
1 544,1 |
1 544,1 |
1 544,1 |
|||
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|||
290 Прочие расходы |
28 999,2 |
9 666,4 |
9 666,4 |
9 666,4 |
|||
300 Поступление нефинансовых активов |
1 361 151,4 |
619 570,4 |
369 064,4 |
372 516,6 |
|||
310 Увеличение стоимости основных средств |
349 517,0 |
209 177,0 |
70 170,0 |
70 170,0 |
|||
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
|||
оборудование |
349 517,0 |
209 177,0 |
70 170,0 |
70 170,0 |
|||
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|||
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 011 634,4 |
410 393,4 |
298 894,4 |
302 346,6 |
|||
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|||
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|||
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|||
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|||
Итого по задаче 1 |
12 076 516,9 |
4 207 770,7 |
3 926 849,0 |
3 941 897,2 |
|||
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|||
200 Расходы |
788 510,3 |
273 854,1 |
266 202,6 |
248 453,6 |
|||
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
350 951,8 |
116 988,2 |
116 990,6 |
116 973,0 |
|||
211 Заработная плата |
273 006,0 |
91 002,0 |
91 002,0 |
91 002,0 |
|||
212 Прочие выплаты |
8 323,9 |
2 778,9 |
2 781,3 |
2 763,7 |
|||
213 Начисления на оплату труда |
69 621,9 |
23 207,3 |
23 207,3 |
23 207,3 |
|||
220 Приобретение услуг |
98 962,2 |
37 333,8 |
39 679,9 |
21 948,5 |
|||
221 Услуги связи |
1 698,0 |
566,0 |
566,0 |
566,0 |
|||
222 Транспортные услуги |
3 014,4 |
1 010,5 |
1 030,4 |
973,5 |
|||
223 Коммунальные услуги |
20 147,9 |
6 181,7 |
6 715,8 |
7 250,4 |
|||
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
|||
225 Услуги по содержанию имущества |
24 129,9 |
9 371,6 |
12 637,7 |
2 120,6 |
|||
в том числе капитальный ремонт: |
17 768,1 |
7 251,0 |
10 517,1 |
0,0 |
|||
226 Прочие услуги |
49 972,0 |
20 204,0 |
18 730,0 |
11 038,0 |
|||
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|||
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|||
в том числе расходы капитального характера: |
|
|
|
|
|||
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|||
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
337 195,0 |
119 065,0 |
109 065,0 |
109 065,0 |
|||
в том числе расходы капитального характера: |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
|
|||
260 Социальное обеспечение |
1 401,3 |
467,1 |
467,1 |
467,1 |
|||
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|||
262 Пособия по социальной помощи населению |
1 401,3 |
467,1 |
467,1 |
467,1 |
|||
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|||
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
|||
300 Поступление нефинансовых активов |
10 398 245,6 |
3 482 441,2 |
3 380 987,8 |
3 534 816,6 |
|||
310 Увеличение стоимости основных средств |
9 629 583,0 |
3 220 518,5 |
3 103 542,5 |
3 305 522,0 |
|||
в том числе капитальное строительство |
9 318 271,3 |
2 970 698,1 |
3 050 723,2 |
3 296 850,0 |
|||
оборудование |
311 311,7 |
249 820,4 |
52 819,3 |
8 672,0 |
|||
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|||
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
768 662,6 |
261 922,7 |
277 445,3 |
229 294,6 |
|||
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|||
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|||
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|||
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|||
Итого по задаче 2 |
11 186 755,9 |
3 756 295,3 |
3 647 190,4 |
3 783 270,2 |
|||
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|||
200 Расходы |
36 010 395,9 |
12 201 766,1 |
12 386 127,8 |
11 422 502,0 |
|||
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
1 063 497,3 |
354 543,3 |
354 477,0 |
354 477,0 |
|||
211 Заработная плата |
815 076,6 |
271 699,4 |
271 688,6 |
271 688,6 |
|||
212 Прочие выплаты |
13 860,8 |
4 653,6 |
4 603,6 |
4 603,6 |
|||
213 Начисления на оплату труда |
234 559,9 |
78 190,3 |
78 184,8 |
78 184,8 |
|||
220 Приобретение услуг |
287 823,7 |
94 066,9 |
96 068,3 |
97 688,5 |
|||
221 Услуги связи |
11 409,3 |
3 803,1 |
3 803,1 |
3 803,1 |
|||
222 Транспортные услуги |
17 959,8 |
5 986,6 |
5 986,6 |
5 986,6 |
|||
223 Коммунальные услуги |
111 053,6 |
35 489,8 |
36 971,8 |
38 592,0 |
|||
224 Арендная плата за пользование имуществом |
5 415,9 |
1 805,3 |
1 805,3 |
1 805,3 |
|||
225 Услуги по содержанию имущества |
80 928,8 |
26 854,4 |
27 037,2 |
27 037,2 |
|||
в том числе капитальный ремонт: |
20 317,3 |
6 676,9 |
6 860,2 |
6 780,2 |
|||
226 Прочие услуги |
61 056,3 |
20 127,7 |
20 464,3 |
20 464,3 |
|||
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|||
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|||
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
|||
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|||
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
34 500 168,7 |
11 700 189,1 |
11 882 613,8 |
10 917 365,8 |
|||
в том числе расходы капитального характера: |
|
|
|
|
|||
260 Социальное обеспечение |
46 805,4 |
15 601,8 |
15 601,8 |
15 601,8 |
|||
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|||
262 Пособия по социальной помощи населению |
46 805,4 |
15 601,8 |
15 601,8 |
15 601,8 |
|||
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|||
290 Прочие расходы |
112 100,8 |
37 365,0 |
37 366,9 |
37 368,9 |
|||
300 Поступление нефинансовых активов |
220 784,2 |
75 957,4 |
72 354,9 |
72 471,9 |
|||
310 Увеличение стоимости основных средств |
72 340,2 |
26 628,6 |
22 811,3 |
22 900,3 |
|||
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
|||
оборудование |
72 340,2 |
26 628,6 |
22 811,3 |
22 900,3 |
|||
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|||
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
148 444,0 |
49 328,8 |
49 543,6 |
49 571,6 |
|||
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|||
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|||
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|||
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|||
Итого по задаче 3 |
36 231 180,1 |
12 277 723,5 |
12 458 482,7 |
11 494 973,9 |
|||
Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края | |||||||
200 Расходы |
2104,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
|||
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
|
|||
211 Заработная плата |
|
|
|
|
|||
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
|||
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
|||
220 Приобретение услуг |
2104,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
|||
221 Услуги связи |
|
|
|
|
|||
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
|||
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
|||
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
|||
225 Услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
|||
в том числе капитальный ремонт: |
|
|
|
|
|||
226 Прочие услуги |
2104,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
|||
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|||
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|||
в том числе расходы капитального характера: |
|
|
|
|
|||
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|||
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
|||
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
|||
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
|||
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|||
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
|||
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|||
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
|||
300 Поступление нефинансовых активов |
|
|
|
|
|||
310 Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|||
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
|||
оборудование |
|
|
|
|
|||
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|||
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
|||
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|||
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|||
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|||
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|||
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|||
Итого по задаче 4 |
2104,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
Приложение N 9
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края"
на 2011-2013 годы
План
действий министерства здравоохранения Красноярского края
на очередной финансовый год
N п/п |
Мероприятие, осуществляемое органом исполнительной власти края |
Срок реализации |
1 |
2 |
3 |
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | ||
1.1 |
Оказание медицинских услуг по программе государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи |
2011 |
1.1.1 |
Формирование и реализация программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи |
2011 |
1.1.2 |
Разработка объемов медицинской помощи на основе нормативов в рамках программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи |
2011 |
1.1.3 |
Планирование и управление объемами высокотехнологичных медицинских услуг |
2011 |
1.1.4 |
Планирование объемов на медицинские услуги по профилактике. Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных сотрудников на базе краевого государственного учреждения здравоохранения "Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн" |
2011 ежемесячно |
1.2 |
Реализация программы модернизации здравоохранения Красноярского края |
2011 |
1.3 |
Реализация комплексной программы развития региональной системы оказания медицинской помощи жителям Красноярского края |
2011 |
1.3.1 |
Формирование многоуровневой системы оказания медицинской помощи, включая развитие межрайонных центров |
2011 |
1.3.2 |
Развитие медицинских центров для оказания отдельных видов специализированной медицинской помощи населению прикрепленных территорий |
2011 |
1.3.3 |
Внедрение эффективных форм организации медицинской помощи, в том числе стационарозамещающих технологий |
2011 |
1.4 |
Внедрение эффективной системы лекарственной помощи населению края. Формирование формулярной системы лекарственного обеспечения |
2011 1 раз в квартал |
1.4.1 |
Обеспечение граждан в амбулаторных и стационарных условиях лекарственными препаратами в соответствии с принципами рациональности назначения и обеспечения эффективности затрат |
2011 ежемесячно |
1.4.2 |
Разработка и утверждение в крае формулярных перечней лекарственных средств |
2011 декабрь, ежегодно |
1.4.3 |
Формирование регистра контингентов, имеющих право на льготное и бесплатное получение медикаментов, и обеспечение на его основе персонифицированного учета выписки и получения лекарственных средств |
2011 |
1.4.4 |
Реализация на территории Красноярского края постановления Правительства РФ от 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
2011 |
1.4.5 |
Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию |
2011 |
1.4.6 |
Реализация мер социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения лекарственными средствами |
2011 |
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | ||
2.1 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению |
2011 |
2.1.1 |
Лечение больных, проживающих на территории края, в учреждениях здравоохранения края, оказывающих высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах гарантированных квот |
2011 1 раз в квартал |
2.1.2 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2011 1 раз в квартал |
2.1.3 |
Внедрение современных технологий оказания медицинской помощи |
2011 |
2.4 |
Внедрение стандартов оказания медицинской помощи |
2011 |
2.5 |
Разработка концепции "О долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2011-2013 годы" |
2011 |
2.6 |
Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, выявление в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2011 1 раз в квартал |
2.7 |
Развитие службы крови |
2011 |
2.8 |
Развитие профилактического направления |
2011 |
2.8.1 |
Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2011 1 раз в квартал |
2.8.2 |
Диспансеризация работающего населения по дополнительным программам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2011 1 раз в квартал |
2.8.3 |
Организация постоянно действующих семинаров и школ профилактики для больных |
2011 1 раз в квартал |
2.8.4 |
Пропаганда здорового образа жизни. Создание системы санитарного образования населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни |
2011 1 раз в квартал |
2.9 |
Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам |
2011 1 раз в квартал |
2.9.1 |
Разработка принципов профилактики и снижения материнской и младенческой смертности с учетом дифференциации подходов в различных муниципальных образованиях |
2011 |
2.9.2 |
Организация работы по родовым сертификатам в рамках национального проекта в сфере здравоохранения |
2011 |
2.9.3 |
Проведение дополнительных скрининговых программ обследования новорожденных детей на наследственные заболевания |
2011 1 раз в квартал |
2.9.4 |
Создание условий для рождения здоровых детей, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранение и укрепление здоровья женщин (развитие перинатальной помощи, создание перинатального центра) |
2011 |
2.9.5 |
Развитие реанимационно-консультативной помощи, в том числе в медицинских округах |
2011 |
2.9.6 |
Проведение конференций, семинаров |
2011 |
2.9.7 |
Реализация долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2011-2013 г. |
2011 |
2.10 |
Работа учебного центра по подготовке персонала об оказании первой медицинской помощи |
2011 |
2.11 |
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Красноярского края |
2011 |
2.11.1 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края на 2009-2011 годы" |
2011 |
2.11.2 |
Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями на базе федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2011 |
2.12 |
Повышение эффективности использования ресурсов в рамках программы модернизации здравоохранения Красноярского края |
2011 |
2.12.1 |
Внедрение схемы одноканального финансирования |
2011 |
2.12.2 |
Поэтапный перевод учреждений здравоохранения на одноканальное финансирование |
2011 |
2.12.3 |
Разработка и утверждение стандартов оказания медицинской помощи |
2011 |
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | ||
3.1 |
Кадровое обеспечение |
2011 |
3.1.1 |
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских кадров с учетом приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2011 в течение года |
3.1.2 |
Подготовка кадров на основе целевого набора |
2011 1 раз в год |
3.1.3 |
Повышение квалификации и переподготовка врачей. Повышение профессионального уровня средних медицинских работников |
2011 в течение года |
3.1.4 |
Предоставление среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования |
2011 в течение года |
3.2 |
Совершенствование системы оплаты труда |
2011 |
3.2.1 |
Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2011 ежемесячно |
3.2.2 |
Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2011 ежемесячно |
3.3 |
Координация органов управления по вопросам здравоохранения всех уровней. Разработка и подписание соглашений |
2011 |
3.3.1 |
Предоставление медицинских услуг сверх краевой Программы |
2011 |
3.3.2 |
Проведение краевых совещаний по реализации мероприятий краевой Программы |
2011 |
3.4 |
Информационная поддержка |
2011 |
3.4.1 |
Создание информационных технологий для координации межведомственных, управленческих и организационных мероприятий |
2011 |
3.4.2 |
Разработка информационно-технологического обеспечения |
2011 |
3.4.3 |
Формирование единых информационных ресурсов здравоохранения и обязательного медицинского страхования в системах оказания медицинской и лекарственной помощи, финансового, кадрового и материально-технического обеспечения |
2011 |
3.4.4 |
Мониторинг реализации мероприятий краевой Программы государственных гарантий |
2011 1 раз в квартал |
3.5 |
Информирование различных групп населения и медицинской общественности по вопросам развития системы здравоохранения Красноярского края |
2011 |
3.6 |
Подготовка, издание и распространение информационных материалов |
2011 |
Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни | ||
4.1 |
Организация лечебно-профилактических мероприятий по вопросам снижения рисков для здоровья жителей Красноярского края и формированию здорового образа жизни у жителей Красноярского края, в том числе направленных на сокращение потребления алкоголя и табака, а также мероприятий по организации последипломной подготовки медицинских работников |
2011 |
4.1.1 |
Организация медицинской помощи населению по отказу от употребления табака, в том числе: открытие кабинетов по отказу от употребления табака в краевых государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения |
2011 |
4.1.2 |
обеспечение доступности современных фармакологических препаратов, применяемых при отказе от курения и лечении табачной зависимости |
2011 |
4.2 |
Организация последипломной подготовки врачей и средних медицинских работников для укомплектования учреждений здравоохранения Красноярского края специалистами, оказывающих профилактическую помощь |
2011 |
4.3 |
Разработка и проведение информационно-просветительских кампаний, информационных материалов, направленных на снижение рисков для здоровья населения и формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края, в том числе сокращение потребления алкоголя и табака, снижение влияния иных вредных факторов на здоровье населения |
2011 |
4.3.1. |
Разработка буклетов, плакатов, баннеров по вопросам здорового образа жизни |
2011 |
4.3.2 |
Подготовка теле и радио сюжетов по вопросам профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни |
2011 |
Приложение N 10
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края" на 2011-2013 годы
Показатели,
характеризующие потребность отрасли здравоохранения
Красноярского края в кадровом потенциале
(человек) | ||||
Необходимые |
Всего за 2011-2013 |
Очередной |
Первый год |
Второй год |
Врачи |
780 |
260 |
260 |
260 |
Средние медицинские работники |
2100 |
700 |
700 |
700 |
Всего |
2880 |
960 |
960 |
960 |
<< Назад |
||
Содержание Распоряжение Правительства Красноярского края от 12 мая 2011 г. N 323-Р О внесении изменений в распоряжение Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.