Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Распоряжению Правительства Красноярского края
от 16 июня 2011 г. N 439-Р
Приложение
к Распоряжению Правительства Красноярского края
от 20 декабря 2010 г. N 1065-Р
Ведомственная целевая программа
"Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на 2011-2013 годы"
1. Паспорт ведомственной целевой программы "Защита населения и территорий
Красноярского края от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на 2011-2013 годы"
Наименование ведомственной целевой программы |
"Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2011-2013 годы" (далее - программа) |
Наименование органа исполнительной власти края |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - министерство) |
Основание для разработки программы |
Постановление Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" |
Цель программы |
Создание эффективной системы защиты населения и территорий края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
Задачи программы |
1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и краевого характера. 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае. 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 4. Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности |
Целевые показатели |
1. Снижение числа погибших в зоне оперативного действия КГКУ "Спасатель" в 2013 году составит 6% от среднего показателя 2006-2008 годов. 2. Снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2011-2013 годах составит 5,7% от среднего показателя 2006-2008 годов |
Общий объем финансирования |
Всего 2 073 064,27 тыс. рублей из краевого бюджета, в том числе по годам: 2011 год - 737 312,00 тыс. рублей; 2012 год - 666 964,54 тыс. рублей; 2013 год - 668 787,73 тыс. рублей |
2. Основные разделы программы
2.1. Цель и задачи
Целью программы является создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера.
Задачи программы:
1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера.
2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае.
3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности.
Направления и механизмы реализации цели и задач приведены в подразделе 2.4.1 "Краткая характеристика основных мероприятий программы".
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов
Расходные обязательства и формирование доходов в области ГО, ЧС и пожарной безопасности приведены в приложении N 1.
Основные расходные обязательства министерства:
обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий;
обеспечение мероприятий по профилактике пожаров;
обеспечение мероприятий по ГО;
обеспечение жизнедеятельности КГКУ "Спасатель", КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края", КГКОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края", КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края".
2.3. Планируемые результаты деятельности
Для осуществления мониторинга и оценки реализации программы применяются показатели результативности деятельности министерства.
Используя данные показатели, министерство информирует Правительство Красноярского края, министерство экономики и регионального развития Красноярского края, министерство финансов Красноярского края о результатах своей деятельности. Производится оценка степени достижения министерством поставленных целей и задач, уточняются объемы необходимого финансирования из краевого бюджета.
В приложениях N 2 и 3 приведены целевые показатели и показатели результативности, а также целевые показатели на долгосрочный период в соответствии с целью и задачами программы. В результате выполнения программных мероприятий целевой показатель числа погибших в зоне оперативного действия КГКУ "Спасатель" снизится с 4% в 2011 году до 6% в 2013 году от среднего показателя 2006-2008 годов. Целевой показатель снижения числа погибших при пожарах в зоне прикрытия КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2011-2013 годах составит 5,7% от среднего показателя 2006-2008 годов.
Показатели результативности достигнут следующих значений:
количество объектов, подключенных к корпоративной сети связи и передачи данных, в 2011-2013 годах составит 19 объектов;
обеспеченность КГКУ "Спасатель" специальной техникой, имуществом, спасательными и другими средствами в 2011-2013 годах составит 43% от норматива;
количество выполняемых аварийно-спасательных и других неотложных работ подразделениями КГКУ "Спасатель" в 2011-2013 годах составит 20 видов;
максимальное время реагирования на ЧС и происшествия на водных объектах в зоне оперативного действия КГКУ "Спасатель" в 2011-2013 годах составит 0,5 часа;
максимальное время реагирования на ЧС и происшествия (кроме водных объектов) в зоне оперативного действия КГБУ "Спасатель" в 2011-2013 годах составит 1,5 часа;
число пострадавших в зоне оперативного действия КГКУ "Спасатель" в 2013 году снизится с 13% в 2011 году до 15% в 2013 году от среднего показателя 2006-2008 годов;
обеспечение материальными ресурсами краевого резерва для ликвидации ЧС в 2011-2013 годах составит 79,5% от потребности;
прикрытие населения края всеми видами пожарной охраны в 2011-2013 годах составит 83,4% от общей численности населения края;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 2013 году составит 90,3% от норматива;
обеспеченность пожарными водоемами сельских населенных пунктов края в 2013 году составит 30,8% от потребности;
обеспеченность передвижными пожарными комплексами "Огнеборец" сельских населенных пунктов края в 2013 году составит 60,2% от потребности;
прокладка минерализованных полос в местах прилегания лесных массивов к 201 сельскому населенному пункту и уход за ними в 2011-2013 годах будут выполнены на 100% от потребности;
обеспеченность основными пожарными автомобилями подразделений муниципальной пожарной охраны составит в 2013 году 92,5% от потребности;
обеспеченность КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" техникой, оборудованием и имуществом в 2011-2013 годах составит 61,4% от норматива;
охват населения обучением по противопожарной безопасности в зоне прикрытия КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" возрастет с 84 тыс. человек в 2011 году до 86 тыс. человек в 2013 году;
прикрытие населения от пожаров КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2011-2013 годах составит 108 тыс. человек;
снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2011-2013 годах составит 12,5% от среднего показателя 2006-2008 годов;
охват населения края, оповещаемого с помощью АСЦО ГО края, будет сохраняться в 2011-2013 годах на уровне 81% от общей численности населения края;
обеспеченность камерами защитными детскими детей от рождения до полутора лет в 2011-2013 годах составит 53,4% от потребности;
охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО и ТП РСЧС органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления, организаций, в том числе образовательных учреждений, в 2011-2013 годах составит 100% от подлежащих подготовке.
2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям программы
Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям приведено в приложениях N 4-7.
В программном периоде не предусмотрено финансирования, направленного на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.
2.4.1. Краткая характеристика основных мероприятий программы
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера.
Пункт 1. Совершенствование автоматизированной системы управления ТП РСЧС края и развитие связи.
Для обеспечения всестороннего информационного обмена между службами ГО, ЧС и ПБ края в рамках корпоративной мультисервисной сети предусматривается поддержание в рабочем состоянии существующих каналов доступа к территориям края на основе цифровой сети связи и передачи данных.
Предусматривается обеспечение обмена информацией службы аварийной радиосвязи, КГКУ "Спасатель", КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края", КГКОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края", КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края", Главного управления МЧС России по Красноярскому краю и Сибирского регионального центра МЧС России.
Кроме того, планируется приобретение программного обеспечения для средств автоматизации единых дежурно-диспетчерских служб, разработки графических приложений планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС и планов ГО.
Пункт 2. Оснащение и развитие КГКУ "Спасатель".
К силам и средствам, предназначенным для проведения работ по поиску и спасению людей на водных объектах края, относятся: личный состав, специальная техника, водолазное оборудование и плавсредства в составе 7 спасательных станций, 4 выдвижных спасательных поста, поисково-спасательный отряд, поисково-спасательные отделения, 1 маневренная поисковая группа, находящиеся на круглосуточном дежурстве в постоянной готовности.
В 2011-2013 годах предусмотрены дополнительные расходы:
на оплату коммунальных услуг здания управления КГКУ "Спасатель" по адресу: г.Красноярск, ул.Маерчака, 40;
для вновь созданного Богучанского поисково-спасательного отряда;
на страхование сотрудников от несчастного случая, клещевого энцефалита, медицинские осмотры, страхование гражданской ответственности автотранспорта, повышение квалификации;
на обеспечение сотрудников, несущих суточное дежурство, питанием;
на приобретение запасных частей для автотранспорта и плавсредств, а также специальной формы одежды.
С целью дооснащения структурных подразделений КГКУ "Спасатель" необходимой техникой, имуществом и оборудованием в 2011 году планируется приобрести:
технические средства для ликвидации последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;
альпинистское снаряжение;
технические средства по ликвидации выбросов химически опасных и вредных веществ;
аварийно-спасательный инструмент.
В результате обеспеченность КГКУ "Спасатель" специальной техникой, имуществом и оборудованием составит 43% от норматива.
Кроме того, в 2011 году предусматривается проведение ремонта здания Минусинского поисково-спасательного отделения.
Пункт 3. Создание, содержание и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального и краевого характера.
В соответствии с постановлением Совета администрации Красноярского края от 30.12.2002 N 443-п "О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и краевого характера" министерство является держателем резервов в части: материально-технических средств жизнеобеспечения пострадавшего населения; вещевого имущества; материально-технических средств для ликвидации ЧС; материально-технических средств для жилищно-коммунального хозяйства; нефтепродуктов.
В 2011-2013 годах предусматривается оплата услуг по хранению горюче-смазочных материалов, закупленных в предыдущие периоды по договору с ОАО "Красноярскнефтепродукт".
Пункт 4. Оснащение служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ.
В соответствии с долгосрочной целевой программой "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы в 2011 году предусматривается приобретение аварийно-спасательного оборудования для подразделений КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края", расположенных вблизи основных автомагистралей, в том числе:
11 комплектов аварийно-спасательного инструмента;
11 вакуумных иммобилизирующих матрасов;
11 наборов электрооборудования;
7 единиц ранцевых систем пожаротушения марки ГИРС для проведения спасательных работ.
Пункт 5. Содержание и оснащение КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края".
Основные направления деятельности учреждения в 2011-2013 годах:
участие в организации проведения мероприятий по ГО;
обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО;
обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для защиты населения и территорий от ЧС в состоянии постоянной готовности;
обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО и ликвидации ЧС резервов материально-технических и иных средств;
обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке в области защиты населения и территорий от ЧС межмуниципального и регионального характера;
участие в организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС межмуниципального и регионального характера;
подготовка предложений о финансировании мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС;
проведение испытаний, определение годности и качества средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, других материально- технических средств, поверка, ремонт и консервация приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;
хранение и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, в том числе средств индивидуальной защиты, средств радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, плавающих средств в целях ГО и для ликвидации ЧС техногенного характера.
Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае.
Пункт 1. Содержание и оснащение КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края".
Основными направлениями деятельности учреждения в 2011-2013 годах являются:
организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов и организаций;
организация и осуществление тушения пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами;
профилактическая работа на объектах жилого назначения.
В состав учреждения включены 55 постов пожарной охраны, которые обеспечивают пожарную безопасность населенных пунктов с населением 108 тыс. человек, включая создание в 2011 году поста пожарной охраны в с. Восточное Краснотуранского района. При создании поста в с. Восточное будет обеспечена пожарная безопасность пяти населенных пунктов с численностью 2029 человек.
Приоритет при отборе муниципальных постов, подлежащих передаче в состав учреждения, отдан постам в населенных пунктах, наиболее удаленных от подразделений федеральной противопожарной службы, и с наибольшим количеством проживающего населения.
С 2011 года предусматриваются расходы на увеличение размера оплаты труда отдельным категориям работников КГКУ, непосредственно участвующим в тушении пожаров.
Пункт 2. Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы".
Долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы" (далее - долгосрочная целевая программа) запланирован комплекс мероприятий, направленных на создание эффективной системы пожарной безопасности в крае, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, обусловленных пожарами, сокращение материального ущерба.
В рамках реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности предусмотрено предоставление субсидий сельским поселениям края на проведение профилактических мероприятий: организацию и проведение мероприятий по предотвращению перехода лесных пожаров на населенные пункты, организацию работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.
Долгосрочной целевой программой предусмотрено:
строительство 36 пожарных водоемов;
приобретение 149 передвижных пожарных комплексов "Огнеборец";
приобретение 19 пожарных автоцистерн для муниципальной пожарной охраны;
прокладка минерализованных полос и уход за ними в местах прилегания лесных массивов к 201 населенному пункту;
расходы на мероприятия по информированию населения о мерах пожарной безопасности, в том числе создание видеороликов и обучающих телепрограмм.
Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Пункт 1. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств АСЦО ГО.
Для обеспечения функционирования и поддержания в готовности технических средств оповещения населения ежегодно заключается договор с Красноярским филиалом "Сибирьтелеком". Программой предусматривается оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств АСЦО ГО края и аренде каналов связи.
Пункт 2. Накопление средств индивидуальной защиты.
По состоянию на 01.01.2011 года в Красноярском крае хранятся камеры защитные детские в количестве 27800 штук, что составляет 50,1% от потребности. В 2011 году планируется приобрести 1830 камер защитных детских КЗД-6 для детей от рождения до 1,5 лет. С учетом планируемых закупок обеспеченность камерами составит 53,4% от потребности.
Хранение приобретаемых средств индивидуальной защиты будет осуществляться на складах специального имущества КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края". Выдача средств индивидуальной защиты производится по утвержденным планам гражданской обороны.
Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности.
Пункт 1. Содержание и оснащение КГКОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края".
Основным направлением деятельности учреждения в 2011-2013 годах является осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления, организаций, специалистов дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спасательных формирований.
В Красноярском крае создаются единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований (далее - ЕДДС). Количество руководителей службы составит 685 человек, обучение которых планируется в КГКОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" в течение 2011-2013 годов в среднем по 230 человек в год.
Для обучения специалистов в 2011 году планируется укомплектовать кабинет дежурно-диспетчерской службы на учебную группу 25 человек: компьютеры для слушателей, мини-АТС (пульт управления), экран, проектор, модуль докладчика.
Оснащение кабинета позволит использовать для обучения руководителей и специалистов ЕДДС расчетно-аналитические программы для принятия управленческих решений при возникновении ЧС, а также вырабатывать необходимые навыки практических действий по принятию решений, позволяющих квалифицированно планировать мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и способствующих снижению потерь и ущерба при возникновении ЧС.
2.5. План действий министерства по реализации программных мероприятий
на очередной финансовый год
В приложении N 8 приведен план действий министерства по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год.
Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Защита населения и территорий Красноярского края
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2011-2013 годы"
Расходные обязательства
министерства и формирование доходов
|
(тыс. рублей) |
|||||
N п/п |
Наименование |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||
|
Расходные обязательства: |
|
|
|
|
|
1 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера (создание и содержание в целях ГО для ликвидации ЧС резервов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; совершенствование АСЦО ГО, ТП РСЧС и развитие связи) в соответствии с Законом края от 10.02.2000 N 9-631 "О защите населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (ст. 9, 14) |
7 631,40 |
13 131,00 |
7 592,10 |
7 592,11 |
7 592,10 |
2 |
Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время (создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы централизованного оповещения населения об опасностях) в соответствии с Законом края от 10.02.2000 N 9-631 "О защите населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (ст. 9, 14) |
15 573,10 |
16 649,70 |
46 741,90 |
19 291,90 |
19 291,90 |
3 |
Расходы на содержание КГКОУ "Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края" в соответствии с Законом края от 10.02.2000 N 9-631 "О защите населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (ст. 9, 14) |
19 403,70 |
21 882,60 |
23 717,40 |
22 327,75 |
22 433,15 |
4 |
Расходы на содержание КГКУ "Спасатель" в соответствии с Законом края от 10.02.2000 N 9-631 "О защите населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (ст. 9, 14) |
140 729,90 |
145 452,30 |
183 621,10 |
146 488,17 |
146 643,57 |
5 |
Расходы на содержание КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края" в соответствии с Законом края от 10.02.2000 N 9-631 (ст.14) "О защите населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
29 587,50 |
70 965,40 |
66 533,30 |
66 664,22 |
66 795,22 |
6 |
Расходы на реализацию краевой целевой программы "Безопасный город" на 2008-2010 годы в соответствии с Законом края от 20.12.2007 N 4-1184 "О краевой целевой программе "Безопасный город" на 2008-2010 годы" |
28 892,00 |
15 296,50 |
|
|
|
7 |
Расходы на содержание КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в соответствии с Законом края от 24.12.2004 N 13-2821 "О пожарной безопасности в Красноярском крае" (ст.7) |
232 257,20 |
237 998,20 |
266 505,20 |
266 688,79 |
267 974,49 |
8 |
Расходы на реализацию краевой целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края" на 2008-2010 годы в соответствии с Законом края от 07.12.2007 N 3-914 "О краевой целевой программе "Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края" на 2008-2010 годы" |
60 215,50 |
64 975,90 |
|
|
|
9 |
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы" в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2010 N 581-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы" |
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
10 |
Оснащение служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 17.02.2009 N 77-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы" |
|
2 362,10 |
4 835,10 |
|
|
11 |
Реализация отдельных государственных полномочий в соответствии с Законом Красноярского края от 15.03.2007 N 22-5883 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций" |
37 323,40 |
37 323,40 |
37 765,90 |
37 911,60 |
38 057,30 |
|
Итого расходов |
571 613,70 |
626 037,10 |
737 312,00 |
666 964,54 |
668 787,73 |
|
Формирование доходов: |
|
|
|
|
|
|
Финансирование из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
Финансирование из краевого бюджета |
570 525,30 |
624 843,00 |
735 896,40 |
665 914,54 |
667 737,73 |
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
958,70 |
1 075,40 |
1 040,00 |
1 050,00 |
1 050,00 |
|
по договорам от оказания прочих услуг |
903,70 |
1 075,40 |
1 040,00 |
1 050,00 |
1 050,00 |
|
по договорам за проживание в служебном фонде |
|
|
|
|
|
|
по договорам пожарно-профилактического обслуживания объектов |
|
|
|
|
|
|
по договорам образовательной деятельности |
|
|
|
|
|
|
по безвозмездным поступлениям |
55,00 |
|
|
|
|
|
Итого доходов |
571 484,00 |
625 918,40 |
736 936,40 |
666 964,54 |
668 787,73 |
Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Защита населения и территорий Красноярского края
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2011-2013 годы"
Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности
N п/п |
Цель, задачи, показатели результатов |
Единица измерения |
Вес показате- |
Источник информации |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||||
Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера | |||||||||
1 |
Снижение числа погибших в зоне оперативного действия КГКУ "Спасатель" |
% от среднего показателя 2006-2008 годов |
|
ведомственная статистика |
7 |
3,5 |
4 |
5 |
6 |
2 |
Снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" |
% от среднего показателя 2006-2008 годов |
|
ведомственная статистика |
7,1 |
35,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера | |||||||||
1.1 |
Количество объектов, подключенных к корпоративной сети связи и передачи данных |
ед. |
0,04 |
ведомственная статистика |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
1.2 |
Обеспеченность КГКУ "Спасатель" специальной техникой, имуществом, спасательными и другими средствами |
% от норматива |
0,05 |
ведомственная статистика |
42 |
42 |
43 |
43 |
43 |
1.3 |
Количество видов выполняемых аварийно-спасательных и других неотложных работ КГКУ "Спасатель" |
ед. |
0,05 |
ведомственная статистика |
19 |
20 |
20 |
20 |
20 |
1.4 |
Максимальное время реагирования на ЧС и происшествия на водных объектах в зоне оперативного действия КГКУ "Спасатель" |
час |
0,05 |
ведомственная статистика |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1.5 |
Максимальное время реагирования на ЧС и происшествия (кроме водных объектов) в зоне оперативного действия КГКУ "Спасатель" |
час |
0,05 |
ведомственная статистика |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1.6 |
Снижение числа пострадавших в зоне оперативного действия КГКУ "Спасатель" |
% от среднего показателя 2006-2008 годов |
0,1 |
ведомственная статистика |
28 |
14,1 |
13 |
14 |
15 |
1.7 |
Обеспечение материальными ресурсами краевого резерва для ликвидации ЧС |
% от потребности |
0,04 |
ведомственная статистика |
76,6 |
79,5 |
79,5 |
79,5 |
79,5 |
Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | |||||||||
2.1 |
Прикрытие населения края всеми видами пожарной охраны |
% от общей численности населения края |
0,1 |
ведомственная статистика |
83,0 |
83,4 |
83,4 |
83,4 |
83,4 |
2.2 |
Обеспечение сельского населения края первичными мерами пожарной безопасности |
% от норматива |
0,04 |
ведомственная статистика |
27,2 |
28,4 |
87,4 |
90,3 |
90,3 |
2.3 |
Обеспеченность пожарными водоемами для целей пожаротушения сельских населенных пунктов края |
% от потребности |
0,04 |
ведомственная статистика |
10,6 |
20,1 |
23,7 |
27,2 |
30,8 |
2.4 |
Обеспеченность передвижными пожарными комплексами "Огнеборец" сельских населенных пунктов края |
% от потребности |
0,04 |
ведомственная статистика |
43,3 |
43,3 |
49,5 |
55,6 |
60,2 |
2.5 |
Прокладка минерализованных полос в местах прилегания лесных массивов к 201 сельскому населенному пункту и уход за ними |
% от потребности |
0,04 |
ведомственная статистика |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
2.6 |
Обеспеченность основными пожарными автомобилями подразделений муниципальной пожарной охраны |
% от потребности |
0,04 |
ведомственная статистика |
64,1 |
64,1 |
73,1 |
82,1 |
92,5 |
2.7 |
Обеспеченность КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" техникой, оборудованием и имуществом |
% от норматива |
0,05 |
ведомственная статистика |
61,4 |
61,4 |
61,4 |
61,4 |
61,4 |
2.8 |
Охват населения обучением по противопожарной безопасности в зоне прикрытия КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" |
тыс. чел. |
0,04 |
ведомственная статистика |
81,5 |
82 |
84 |
85 |
86 |
2.9 |
Прикрытие населения от пожаров КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" |
тыс. чел. |
0,04 |
ведомственная статистика |
101 |
106 |
108 |
108 |
108 |
2.10 |
Снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия КГБУ "Противопожарная охрана Красноярского края" |
% от среднего показателя 2006-2008 годов |
0,1 |
ведомственная статистика |
13,3 |
46,7 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | |||||||||
3.1 |
Охват населения края, оповещаемого с помощью реконструированной АСЦО ГО края |
% от общей численности населения края |
0,03 |
ведомственная статистика |
81 |
81 |
81 |
81 |
81 |
3.2 |
Обеспеченность камерами защитными детскими детей от рождения до полутора лет |
% от потребности |
0,03 |
ведомственная статистика |
50,1 |
50,1 |
53,4 |
53,4 |
53,4 |
Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование о мерах пожарной безопасности | |||||||||
4.1 |
Охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления, организаций, в том числе образовательных учреждений |
% от подлежащих подготовке |
0,03 |
ведомственная статистика |
106,2 |
105,6 |
100 |
100 |
100 |
Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Защита населения и территорий Красноярского края
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2011-2013 годы"
Целевые показатели на долгосрочный период
N п/п |
Цель, целевые показатели |
Ед. изм. |
Отчетный период |
Плановый период |
|||||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
1 |
Снижение числа погибших в зоне оперативного действия КГКУ "Спасатель" |
% от среднего показа- |
7 |
3,5 |
4 |
5 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
2 |
Снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия КГКУ "Противопо- |
% от среднего показа- |
7,1 |
35,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
Приложение N 4
к ведомственной целевой программе
"Защита населения и территорий Красноярского края
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2011-2013 годы"
Распределение планируемых расходов министерства по цели, задачам
и мероприятиям программы
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выпол- |
Объем необходимого финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей |
|||||
всего |
в том числе |
|||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера | ||||||||
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера | ||||||||
1.1 |
Совершенствование автоматизированной системы управления ТП РСЧС края и развитие связи |
2009-2013 |
34 558,91 |
7 220,40 |
5 942,50 |
7 132,00 |
7 132,01 |
7 132,00 |
1.2 |
Оснащение и развитие КГКУ "Спасатель" |
2009-2013 |
762 935,04 |
140 729,90 |
145 452,30 |
183 621,10 |
146 488,17 |
146 643,57 |
1.3 |
Создание, содержание и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального и краевого характера |
2009-2013 |
8 979,80 |
411,00 |
7 188,50 |
460,10 |
460,10 |
460,10 |
1.4 |
Оснащение служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ (согласно долгосрочной целевой программе "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы) |
2010-2011 |
7 197,20 |
|
2 362,10 |
4 835,10 |
|
|
1.5 |
Содержание и оснащение КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края" |
2009-2013 |
300 545,64 |
29 587,50 |
70 965,40 |
66 533,30 |
66 664,22 |
66 795,22 |
1.6 |
Реализация мероприятий краевой целевой программы "Безопасный город" на 2008-2010 годы |
2009-2010 |
|
28 892,00 |
15 296,50 |
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
2009-2013 |
1 114 216,59 |
206 840,80 |
247 207,30 |
262 581,60 |
220 744,50 |
221 030,89 |
|
в том числе капитальные затраты |
2009-2013 |
65 067,28 |
5 844,20 |
22 465,30 |
28 301,02 |
4 262,98 |
4 193,78 |
Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | ||||||||
2.1 |
Содержание и оснащение КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" |
2009-2013 |
1 271 423,88 |
232 257,20 |
237 998,20 |
266 505,20 |
266 688,79 |
267 974,49 |
2.2 |
Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы" |
2011-2013 |
300 000,00 |
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
2.3 |
Строительство, реконструкция объектов пожарной охраны |
2008-2009 |
|
797,80 |
|
|
|
|
2.4 |
Реализация мероприятий краевой целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края" на 2008-2010 годы |
2008-2010 |
|
60 215,50 |
64 975,90 |
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
2009-2013 |
1 697 413,08 |
293 270,50 |
302 974,10 |
366 505,20 |
366 688,79 |
367 974,49 |
|
в том числе капитальные затраты |
2009-2013 |
207 500,50 |
45 806,60 |
47 900,30 |
37 824,20 |
37 764,70 |
38 204,70 |
Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | ||||||||
3.1 |
Эксплуатационно-техническое обслуживание средств АСЦО ГО |
2009-2013 |
90 098,50 |
15 573,10 |
16 649,70 |
19 291,90 |
19 291,90 |
19 291,90 |
3.2 |
Накопление средств индивидуальной защиты |
2011 |
27 450,00 |
|
|
27 450,00 |
|
|
|
Итого по задаче 3 |
2009-2013 |
117 548,50 |
15 573,10 |
16 649,70 |
46 741,90 |
19 291,90 |
19 291,90 |
|
в том числе кап. затраты |
2011 |
27 450,00 |
|
|
27 450,00 |
|
|
Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности | ||||||||
4.1 |
Содержание и оснащение КГБОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" |
2009-2013 |
109 764,60 |
19 403,70 |
21 882,60 |
23 717,40 |
22 327,75 |
22 433,15 |
4.2 |
Мероприятия по распространению знаний в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности |
2009 |
|
99,90 |
|
|
|
|
|
Итого по задаче 4 |
2009-2013 |
109 864,50 |
19 503,60 |
21 882,60 |
23 717,40 |
22 327,75 |
22 433,15 |
|
в том числе капитальные затраты |
2009-2013 |
1 495,00 |
|
|
1495,00 |
|
|
|
Итого по цели |
2009-2013 |
3 083 231,17 |
535 188,00 |
588 713,70 |
699 546,10 |
629 052,94 |
630 730,43 |
|
в том числе капитальные затраты |
2009-2013 |
301 512,78 |
51 650,80 |
70 365,60 |
95 070,22 |
42 027,68 |
42 398,48 |
|
Выполнение полномочий в соответствии с Законом края от 15.03.2007 N 22-5883 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций" |
2009-2013 |
188 381,60 |
37 323,40 |
37 323,40 |
37 765,90 |
37 911,60 |
38 057,30 |
|
Содержание агентства по ГО, ЧС и ПБ края |
2009 |
|
50 134,30 |
|
|
|
|
|
Содержание министерства в области ГО и ЧС |
2009 |
|
18 762,40 |
|
|
|
|
|
Всего по программе |
2009-2013 |
3 340 509,47 |
641 408,10 |
626 037,10 |
737 312,00 |
666 964,54 |
668 787,73 |
|
в том числе капитальные затраты |
2009-2013 |
301 512,78 |
51 650,80 |
70 365,60 |
95 070,22 |
42 027,68 |
42 398,48 |
Приложение N 5
к ведомственной целевой программе
"Защита населения и территорий Красноярского края
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2011-2013 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования программы
по источникам и направлениям расходования средств
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||||
всего |
всего |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||
Всего |
3 340 509,47 |
641 408,10 |
626 037,10 |
737 312,00 |
666 964,54 |
668 787,73 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
3 340 509,47 |
641 408,10 |
626 037,10 |
737 312,00 |
666 964,54 |
668 787,73 |
из них: внебюджетные источники |
5 396,90 |
969,70 |
1 287,20 |
1 040,00 |
1 050,00 |
1 050,00 |
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
из них: капитальные вложения |
301 512,78 |
516 50,80 |
70 365,60 |
95 070,22 |
42 027,68 |
42 398,48 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
301 512,78 |
51 650,80 |
70 365,60 |
95 070,22 |
42 027,68 |
42 398,48 |
из них: внебюджетные источники |
3 116,50 |
144,10 |
789,30 |
847,70 |
667,70 |
667,70 |
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
Приложение N 6
к ведомственной целевой программе
"Защита населения и территорий Красноярского края
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на 2011-2013 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)
(тыс. рублей) | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Объем финансирования |
||||
всего |
в том числе |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
|||
Сумма средств краевого бюджета, всего: |
2 073 064,27 |
737 312,00 |
666 964,54 |
668 787,73 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
1 884 355,95 |
632 366,20 |
626 025,18 |
625 964,57 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
1 269 678,16 |
423 226,10 |
423 226,03 |
423 226,03 |
|
211 Заработная плата |
1 002 009,30 |
334 003,10 |
334 003,10 |
334 003,10 |
|
212 Прочие выплаты |
6 827,86 |
2 276,00 |
2 275,93 |
2 275,93 |
|
213 Начисления на оплату труда |
260 841,00 |
86 947,00 |
86 947,00 |
86 947,00 |
|
220 Приобретение услуг |
242 343,93 |
84 654,50 |
78 167,87 |
79 521,56 |
|
221 Услуги связи |
28 621,17 |
9 394,70 |
9 440,81 |
9 785,66 |
|
222 Транспортные услуги |
1 973,76 |
657,90 |
657,93 |
657,93 |
|
223 Коммунальные услуги |
69 691,30 |
21 554,00 |
23 229,90 |
24 907,40 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
1 640,74 |
546,90 |
546,92 |
546,92 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
88 731,92 |
31 254,90 |
28 738,51 |
28 738,51 |
|
в том числе: капитальный ремонт |
11 844,38 |
5 459,82 |
3 192,28 |
3 192,28 |
|
226 Прочие услуги |
51 685,04 |
21 246,10 |
15 553,80 |
14 885,14 |
|
240 Безвозмездные перечисления организациям |
|
|
|
|
|
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
369 036,00 |
123 386,30 |
123 532,00 |
122 117,70 |
|
в том числе расходы капитального характера |
71 160,00 |
24 240,00 |
24 240,00 |
22 680,00 |
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
3 297,86 |
1 099,30 |
1 099,28 |
1 099,28 |
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
188 708,32 |
104 945,80 |
40 939,36 |
42 823,16 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
96 492,00 |
65 370,40 |
14 595,40 |
16 526,20 |
|
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
92 216,32 |
39 575,40 |
26 343,96 |
26 296,96 |
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Приложение N 7
к ведомственной целевой программе
"Защита населения и территорий Красноярского края
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на 2011-2013 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)
(тыс. рублей) | ||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
2011 |
2012 |
2013 |
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
622 421,27 |
211 896,30 |
205 061,19 |
205 463,78 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
533 894,92 |
177 965,00 |
177 964,96 |
177 964,96 |
211 Заработная плата |
423 942,00 |
141 314,00 |
141 314,00 |
141 314,00 |
212 Прочие выплаты |
2 106,82 |
702,30 |
702,26 |
702,26 |
213 Начисления на оплату труда |
107 846,10 |
35 948,70 |
35 948,70 |
35 948,70 |
220 Приобретение услуг |
85 952,63 |
33 073,40 |
26 238,32 |
26 640,91 |
221 Услуги связи |
24 538,09 |
8 033,70 |
8 079,77 |
8 424,62 |
222 Транспортные услуги |
534,28 |
178,10 |
178,09 |
178,09 |
223 Коммунальные услуги |
17 016,60 |
5 386,00 |
5 672,10 |
5 958,50 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
1 640,74 |
546,90 |
546,92 |
546,92 |
225 Услуги по содержанию имущества |
14 910,12 |
6 503,90 |
4 203,11 |
4 203,11 |
в том числе капитальный ремонт |
8 754,38 |
4 429,82 |
2 162,28 |
2 162,28 |
226 Прочие услуги |
27 312,80 |
12 424,80 |
7 558,33 |
7 329,67 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
2 573,72 |
857,90 |
857,91 |
857,91 |
300 Поступление нефинансовых активов |
81 935,72 |
50 685,30 |
15 683,31 |
15 567,11 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
28 003,40 |
23 871,20 |
2 100,70 |
2 031,50 |
в том числе: капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
28 003,40 |
23 871,20 |
2 100,70 |
2 031,50 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
53 932,32 |
26 814,10 |
13 582,61 |
13 535,61 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче |
704 356,99 |
262 581,60 |
220 744,50 |
221 030,89 |
Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
1 025 617,28 |
341 948,50 |
342 191,54 |
341 477,24 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
681 156,24 |
227 052,10 |
227 052,07 |
227 052,07 |
211 Заработная плата |
534 792,00 |
178 264,00 |
178 264,00 |
178 264,00 |
212 Прочие выплаты |
4 311,24 |
1 437,10 |
1 437,07 |
1 437,07 |
213 Начисления на оплату труда |
142 053,00 |
47 351,00 |
47 351,00 |
47 351,00 |
220 Приобретение услуг |
88 497,50 |
29 055,20 |
29 298,30 |
30 144,00 |
221 Услуги связи |
3 789,58 |
1 263,20 |
1 263,19 |
1 263,19 |
222 Транспортные услуги |
1 192,28 |
397,40 |
397,44 |
397,44 |
223 Коммунальные услуги |
48 702,90 |
14 949,40 |
16 233,90 |
17 519,60 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
225 Услуги по содержанию имущества |
12 449,00 |
4 293,40 |
4 077,80 |
4 077,80 |
в том числе капитальный ремонт |
3 090,00 |
1 030,00 |
1 030,00 |
1 030,00 |
226 Прочие услуги |
22 363,74 |
8 151,80 |
7 325,97 |
6 885,97 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
255 301,20 |
85 620,40 |
85 620,40 |
84 060,40 |
в том числе расходы капитального характера |
71 160,00 |
24 240,00 |
24 240,00 |
22 680,00 |
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
220,80 |
220,77 |
220,77 |
300 Поступление нефинансовых активов |
75 551,20 |
24 556,70 |
24 497,25 |
26 497,25 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
39 543,60 |
12 554,20 |
12 494,70 |
14 494,70 |
в том числе: капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
39 543,60 |
12 554,20 |
12 494,70 |
14 494,70 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
36 007,60 |
12 002,50 |
12 002,55 |
12 002,55 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче |
1 101 168,48 |
366 505,20 |
366 688,79 |
367 974,49 |
Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
57 875,70 |
19 291,90 |
19 291,90 |
19 291,90 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
|
211 Заработная плата |
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
57 875,70 |
19 291,90 |
19 291,90 |
19 291,90 |
221 Услуги связи |
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
57 875,70 |
19 291,90 |
19 291,90 |
19 291,90 |
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
|
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
27 450,00 |
27 450,00 |
|
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
27 450,00 |
27 450,00 |
|
|
в том числе: капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
27 450,00 |
27 450,00 |
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче |
85 325,70 |
46 741,90 |
19 291,90 |
19 291,90 |
Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
64 706,90 |
21 463,60 |
21 568,95 |
21 674,35 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
54 627,00 |
18 209,00 |
18 209,00 |
18 209,00 |
211 Заработная плата |
43 275,30 |
14 425,10 |
14 425,10 |
14 425,10 |
212 Прочие выплаты |
409,80 |
136,60 |
136,60 |
136,60 |
213 Начисления на оплату труда |
10 941,90 |
3 647,30 |
3 647,30 |
3 647,30 |
220 Приобретение услуг |
10 018,10 |
3 234,00 |
3 339,35 |
3 444,75 |
221 Услуги связи |
293,50 |
97,80 |
97,85 |
97,85 |
222 Транспортные услуги |
247,20 |
82,40 |
82,40 |
82,40 |
223 Коммунальные услуги |
3 971,80 |
1 218,60 |
1 323,90 |
1 429,30 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
3 497,10 |
1 165,70 |
1 165,70 |
1 165,70 |
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
2 008,50 |
669,50 |
669,50 |
669,50 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
61,80 |
20,60 |
20,60 |
20,60 |
300 Поступление нефинансовых активов |
3 771,40 |
2 253,80 |
758,80 |
758,80 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
1 495,00 |
1 495,00 |
|
|
в том числе: капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
1 495,00 |
1 495,00 |
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
2 276,40 |
758,80 |
758,80 |
758,80 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче |
68 478,30 |
23 717,40 |
22 327,75 |
22 433,15 |
Итого по задачам |
1 959 329,47 |
699 546,10 |
629 052,94 |
630 730,43 |
Приложение N 8
к ведомственной целевой программе
"Защита населения и территорий Красноярского края
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на 2011-2013 годы"
План
действий министерства на очередной финансовый год
N п/п |
Мероприятия, осуществляемые министерством |
Срок реализации |
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера | ||
1 |
Совершенствование автоматизированной системы управления территориальной подсистемы РСЧС края и развитие связи |
|
1.1 |
Поддержание в рабочем состоянии существующих каналов доступа к территориям края на основе цифровой сети связи и передачи данных |
в течение 2011 года |
1.2 |
Обеспечение обмена информацией службы аварийной радиосвязи, КГКУ "Спасатель", КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края", КГКОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края", КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края", Главного управления МЧС России и Сибирского регионального центра МЧС России |
в течение 2011 года |
1.3 |
Приобретение программного обеспечения для средств автоматизации ЕДДС, разработки графических приложений планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС и планов ГО |
в течение 2011 года |
1.4 |
Совместные тренировки с ЕДДС городов по отработке установленных форм оперативных донесений |
вторник, четверг |
1.5 |
Занятия со специалистами оперативно-дежурной службы. Принятие зачетов |
ежемесячно, вторая среда месяца |
1.6 |
Проверка прохождения команд по аппаратуре Р-413 |
ежемесячно, 5-го числа |
1.7 |
Проверка прохождения команд по аппаратуре П-160 от СРЦ по ГОЧС и ЛПСБ |
ежедневно |
1.8 |
Тренировка по оповещению личного состава министерства, ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю, КГКУ "Спасатель" с использованием АСО-32 |
еженедельно, по вторникам |
1.9 |
Участие в радиотренировках, проводимых ГУ МЧС РФ |
по плану ГУ МЧС России по Красноярскому краю |
2 |
Оснащение и развитие КГКУ "Спасатель" |
|
2.1 |
Проведение учебно-тренировочных сборов и занятий по беспарашютному десантированию, спелеологической, горной, водной, водолазной подготовке |
в течение 2011 года |
2.2 |
Аттестация личного состава структурных подразделений КГКУ |
по отдельному плану |
2.3 |
Проведение практических тренировок по выдвижению оперативных групп в район чрезвычайной ситуации, с проверкой сроков готовности к выезду, уровня профессиональной подготовки специалистов оперативной группы, укомплектования мобильного пункта управления имуществом, оборудованием, средствами связи и АСУ, информационно-справочными материалами |
по отдельному плану |
2.4 |
Проведение смотра-конкурса на лучшее аварийно-спасательное формирование |
ноябрь - декабрь 2011 года |
2.5 |
Приобретение аварийно-спасательной техники и инструмента |
в течение 2011 года |
2.6 |
Ремонт здания Минусинского поисково-спасательного отделения |
в течение 2011 года |
3 |
Создание, содержание и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального и краевого характера |
|
3.1 |
Оплата услуг по хранению ГСМ |
1-й квартал 2011 года |
4 |
Оснащение служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ |
|
4.1 |
Приобретение оборудования для проведения аварийно-спасательных работ |
в течение 2011 года |
5 |
Содержание и оснащение КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края" |
в течение 2011 года |
5.1 |
Хранение и использование материально-технических средств в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера межмуниципального и краевого характера |
в течение 2011 года |
5.2 |
Проведение испытаний, определение годности и качества средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, других материально-технических средств, поверка, ремонт и консервация приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля |
в течение 2011 года |
5.3 |
Проверка состояния учета и порядка хранения краевых резервов |
в течение 2011 года |
Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | ||
1 |
Содержание и оснащение КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" |
|
1.1 |
Проведение профилактической работы на объектах жилого назначения |
в течение 2011 года |
1.2 |
Профессиональная подготовка работников КГКУ согласно плану |
в течение 2011 года |
1.3 |
Проверка оперативно-служебной деятельности постов пожарной охраны КГКУ |
в течение 2011 года |
1.4 |
Создание поста пожарной охраны в селе Восточное Краснотуранского района |
в течение 2011 года |
2 |
Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы" |
|
2.1 |
Проведение аукционов, конкурсов через агентство государственного заказа края по приобретению и установке противопожарного оборудования для сельских поселений и городских округов |
1-2-й квартал 2011 года |
2.2 |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам поселений и бюджетам городских округов на приобретение и установку противопожарного оборудования |
2-4-й квартал 2011 года |
2.3 |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам поселений и бюджетам городских округов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
1-4-й квартал 2011 года |
2.4 |
Реализация мероприятий по пропаганде пожарной безопасности |
в течение 2011 года |
Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | ||
1 |
Эксплуатационно-техническое обслуживание средств АСЦО ГО |
|
1.1 |
Заключение договора с Красноярским филиалом "Сибирьтелеком" по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств АСЦО ГО |
январь 2011 года |
1.2 |
Проверки работоспособности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Красноярского края |
ежедневно еженедельно ежемесячно |
1.3 |
Комплексная годовая проверка АСЦО ГО (с включенными электрическими сиренами, с перехватом каналов телевидения, радио- и проводного вещания) |
ноябрь 2011 года |
2 |
Накопление средств индивидуальной защиты |
|
2.1 |
Приобретение 1830 камер защитных детских |
в течение 2011 года |
Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности | ||
1 |
Содержание и оснащение КГКОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" |
|
1.1 |
Подготовка руководящего состава, должностных лиц и специалистов гражданской обороны и краевой подсистемы РСЧС |
в течение 2011 года |
1.2 |
Обучение с выездом преподавателей в города и районы края |
в течение 2011 года |
1.3 |
Проведение методических совещаний, учебно-методических советов, показных и открытых занятий |
в течение 2011 года |
1.4 |
Разработка учебных пособий и методических материалов |
в течение 2011 года |
1.5 |
Оказание методической помощи организациям, учреждениям по вопросам ГО, предупреждению и действиям в ЧС |
в течение 2011 года |
1.6 |
Повышение квалификации преподавательского состава |
в течение 2011 года |
1.7 |
Работа с населением, разработка и распространение памяток, проведение бесед |
в течение 2011 года |
1.8 |
Планирование учебного процесса на очередной год |
декабрь 2011 года |
1.9 |
Взаимодействие с образовательными учреждениями, общественными организациями по вопросам ГО, защиты от ЧС и пожарной безопасности |
в течение 2011 года |
1.10 |
Организация информационных мероприятий с представителями СМИ |
в течение 2011 года |
<< Назад |
||
Содержание Распоряжение Правительства Красноярского края от 16 июня 2011 г. N 439-Р О внесении изменений в распоряжение Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.