Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к Программе социально-экономического развития
города Красноярска до 2020 года
Объемы и источники финансирования программных мероприятий
N |
Наименование целей и мероприятий |
Объем финансирования, всего, тыс.руб. |
в том числе |
|||
федеральный бюджет |
краевой бюджет |
бюджет города |
внебюджетные источники |
|||
I Развитие социального потенциала города | ||||||
Цель 1.1. Привлечение и закрепление на территории города Красноярска экономически активного населения высокой квалификации на основе упорядочивания миграционного притока, содействия социальной и культурной адаптации мигрантов, повышение межнациональной терпимости | ||||||
1.1.2. |
Повышение межнациональной терпимости среди горожан и формирование толерантного сознания в обществе |
21 437,51 |
|
|
21 437,51 |
|
|
2011 год |
3 492,10 |
|
|
3 492,10 |
|
|
2012 год |
4 299,10 |
|
|
4 299,10 |
|
|
2013 год |
4 299,10 |
|
|
4 299,10 |
|
|
2014 год |
4 544,12 |
|
|
4 544,12 |
|
|
2015 год |
4 803,09 |
|
|
4 803,09 |
|
1.1.2.1. |
Профилактика экстремизма на территории города Красноярска. |
21 383,28 |
|
|
21 383,28 |
|
|
2011 год |
3 481,60 |
|
|
3 481,60 |
|
|
2012 год |
4 288,60 |
|
|
4 288,60 |
|
|
2013 год |
4 288,60 |
|
|
4 288,60 |
|
|
2014 год |
4 533,05 |
|
|
4 533,05 |
|
|
2015 год |
4 791,43 |
|
|
4 791,43 |
|
1.1.2.2. |
Проведение конференции для муниципальных служащих по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления с религиозными и национально-культурными объединениями |
54,23 |
|
|
54,23 |
|
|
2011 год |
10,50 |
|
|
10,50 |
|
|
2012 год |
10,50 |
|
|
10,50 |
|
|
2013 год |
10,50 |
|
|
10,50 |
|
|
2014 год |
11,07 |
|
|
11,07 |
|
|
2015 год |
11,66 |
|
|
11,66 |
|
Цель 1.2. Развитие рынка труда на основе баланса интересов работодателей и работников, максимальное обеспечение занятости трудоспособного населения и охраны труда работников | ||||||
1.2.3. |
Содействие занятости населения |
1 539 104,10 |
|
1 539 104,10 |
|
|
|
2011 год |
313 873,20 |
|
313 873,20 |
|
|
|
2012 год |
309 792,90 |
|
309 792,90 |
|
|
|
2013 год |
305 146,00 |
|
305 146,00 |
|
|
|
2014 год |
305 146,00 |
|
305 146,00 |
|
|
|
2015 год |
305 146,00 |
|
305 146,00 |
|
|
1.2.4. |
Снижение напряженности на рынке труда |
80 214,76 |
|
80 214,76 |
|
|
|
2011 год |
80 214,76 |
|
80 214,76 |
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
Цель 1.3. Улучшение состояния здоровья населения города Красноярска | ||||||
1.3.1. |
Обеспечение оказания качественной и доступной медицинской помощи населению города Красноярска |
9 532 694,59 |
231 303,50 |
7 237 258,90 |
2 064 132,19 |
0,00 |
|
2011 год |
2 672 143,60 |
44 471,00 |
2 239 582,00 |
388 090,60 |
0,00 |
|
2012 год |
2 690 154,50 |
44 471,00 |
2 300 776,90 |
344 906,60 |
0,00 |
|
2013 год |
3 162 338,00 |
44 471,00 |
2 696 900,00 |
420 967,00 |
0,00 |
|
2014 год |
464 634,60 |
47 450,60 |
|
417 184,00 |
0,00 |
|
2015 год |
543 423,89 |
50 439,90 |
|
492 983,99 |
0,00 |
1.3.1.1. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения |
764 217,30 |
|
|
764 217,30 |
|
|
2011 год |
189 650,00 |
|
|
189 650,00 |
|
|
2012 год |
136 000,00 |
|
|
136 000,00 |
|
|
2013 год |
137 000,00 |
|
|
137 000,00 |
|
|
2014 год |
146 179,00 |
|
|
146 179,00 |
|
|
2015 год |
155 388,30 |
|
|
155 388,30 |
|
|
в том числе: оснащение и капитальный ремонт муниципальных учреждений здравоохранения, на базе которых создаются межрайонные консультативно-диагностические центры и отделения |
62 020,00 |
|
|
62 020,00 |
|
|
2011 год |
49 020,00 |
|
|
49 020,0 |
|
|
2012 год |
13 000,00 |
|
|
13 000,0 |
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
1.3.1.2. |
Строительство и реконструкция (с разработкой и корректировкой проектно-сметной документации), а также приобретение объектов отрасли "Здравоохранение" в рамках адресной инвестиционной программы города Красноярска |
1 120 363,00 |
|
|
1 120 363,00 |
|
|
2011 год |
131 039,80 |
|
|
131 039,80 |
|
|
2012 год |
181 285,50 |
|
|
181 285,50 |
|
|
2013 год |
256 345,90 |
|
|
256 345,90 |
|
|
2014 год |
243 415,80 |
|
|
243 415,80 |
|
|
2015 год |
308 276,00 |
|
|
308 276,00 |
|
1.3.1.3. |
Обеспечение безопасности функционирования муниципальных учреждений здравоохранения |
39 779,70 |
|
|
39 779,70 |
|
|
2011 |
39 779,70 |
|
|
39 779,70 |
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
1.3.1.4. |
Реализация мероприятий городской целевой программы "Вакцинопрофилактика" на 2009-2011 годы" (утверждена постановлением администрации города Красноярска от 11.12.2008г. N 38-а "Об утверждении городской целевой программы "Вакцинопрофилактика" на 2009-2011 годы") |
128 303,80 |
|
|
128 303,80 |
|
|
2011 год |
24 668,00 |
|
|
24 668,00 |
|
|
2012 год |
24 668,00 |
|
|
24 668,00 |
|
|
2013 год |
24 668,00 |
|
|
24 668,00 |
|
|
2014 год |
26 320,80 |
|
|
26 320,80 |
|
|
2015 год |
27 979,00 |
|
|
27 979,00 |
|
1.3.1.5. |
Обеспечение решения вопросов в области санитарно-эпидемиологического благополучия |
6 209,09 |
|
|
6 209,09 |
|
|
2011 год |
|
|
|
1 200,00 |
|
|
2012 год |
|
|
|
1 200,00 |
|
|
2013 год |
|
|
|
1 200,00 |
|
|
2014 год |
|
|
|
1 268,40 |
|
|
2015 год |
|
|
|
1 340,69 |
|
1.3.1.6. |
Реализация мероприятий городской целевой программы "Информатизация муниципальной системы здравоохранения города Красноярска" на 2009-2011 годы" (утверждена постановлением администрации города Красноярска от 11.12.2008г. N 43-а "Об утверждении городской целевой программы "Информатизация муниципальной системы здравоохранения города Красноярска" на 2009-2011 годы") |
5 259,30 |
|
|
5 259,30 |
|
|
2011 год |
1 753,10 |
|
|
1 753,10 |
|
|
2012 год |
1 753,10 |
|
|
1 753,10 |
|
|
2013 год |
1 753,10 |
|
|
1 753,10 |
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
1.3.1.7. |
Реализация мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье" |
231 303,50 |
231 303,50 |
|
|
|
|
2011 год |
44 471,00 |
44 471,00 |
|
|
|
|
2012 год |
44 471,00 |
44 471,00 |
|
|
|
|
2013 год |
44 471,00 |
44 471,00 |
|
|
|
|
2014 год |
47 450,60 |
47 450,60 |
|
|
|
|
2015 год |
50 439,90 |
50 439,90 |
|
|
|
1.3.1.9. |
Строительство зданий под учреждения здравоохранения в рамках краевой инвестиционной программы |
7 237 258,90 |
|
7 237 258,90 |
|
|
|
2011 год |
2 239 582,00 |
|
2 239 582,00 |
|
|
|
2012 год |
2 300 776,90 |
|
2 300 776,90 |
|
|
|
2013 год |
2 696 900,00 |
|
2 696 900,00 |
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
Цель 1.4. Повышение качества организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования, общедоступного бесплатного дошкольного образования, отдыха и оздоровления детей | ||||||
1.4.1. |
Создание условий для безопасного и комфортного пребывания в образовательных учреждениях, развитие материально-технической базы образова-тельных учреждений |
4 117 949,95 |
|
|
4 117 949,95 |
|
|
2011 год |
927 378,00 |
|
|
927 378,00 |
|
|
2012 год |
636 536,40 |
|
|
636 536,40 |
|
|
2013 год |
528 624,60 |
|
|
528 624,60 |
|
|
2014 год |
988 427,50 |
|
|
988 427,50 |
|
|
2015 год |
1 036 983,45 |
|
|
1 036 983,45 |
|
1.4.1.1. |
Строительство и реконструкция зданий под образовательные учреждения |
2 770 113,00 |
|
|
2 770 113,00 |
|
|
2011 год |
658 363,00 |
|
|
658 363,00 |
|
|
2012 год |
328 976,40 |
|
|
328 976,40 |
|
|
2013 год |
306 774,60 |
|
|
306 774,60 |
|
|
2014 год |
736 388,80 |
|
|
736 388,80 |
|
|
2015 год |
739 610,20 |
|
|
739 610,20 |
|
1.4.1.2. |
Капитальный ремонт, приобретение мебели и оборудования для учреждений образования |
764 375,00 |
|
|
764 375,00 |
|
|
2011 год |
173 465,00 |
|
|
173 465,00 |
|
|
2012 год |
212 010,00 |
|
|
212 010,00 |
|
|
2013 год |
126 300,00 |
|
|
126 300,00 |
|
|
2014 год |
126 300,00 |
|
|
126 300,00 |
|
|
2015 год |
126 300,00 |
|
|
126 300,00 |
|
1.4.1.3. |
Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности муниципальных образовательных учреждений города Красноярска: - визуальное и инструментальное обследование зданий муниципальное образовательное учреждение; - разработка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ, комплексного и выборочного капитального ремонта зданий муниципальное образовательное учреждение |
355 947,40 |
|
|
355 947,40 |
|
|
2011 год |
51 500,00 |
|
|
51 500,00 |
|
|
2012 год |
51 500,00 |
|
|
51 500,00 |
|
|
2013 год |
51 500,00 |
|
|
51 500,00 |
|
|
2014 год |
79 310,00 |
|
|
79 310,00 |
|
|
2015 год |
122 137,40 |
|
|
122 137,40 |
|
1.4.1.4. |
Реализация мероприятий, направленных на устранение нарушений по предписаниям надзорных органов в муниципальных учреждениях социальной сферы |
160 370,64 |
|
|
160 370,64 |
|
|
2011 |
31 050,00 |
|
|
31 050,00 |
|
|
2012 |
31 050,00 |
|
|
31 050,00 |
|
|
2013 |
31 050,00 |
|
|
31 050,00 |
|
|
2014 |
32 726,70 |
|
|
32 726,70 |
|
|
2015 |
34 493,94 |
|
|
34 493,94 |
|
1.4.1.5. |
Реализация мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений города Красноярска |
67 143,91 |
|
|
67 143,91 |
|
|
2011 год |
13 000,00 |
|
|
13 000,00 |
|
|
2012 год |
13 000,00 |
|
|
13 000,00 |
|
|
2013 год |
13 000,00 |
|
|
13 000,00 |
|
|
2014 год |
13 702,00 |
|
|
13 702,00 |
|
|
2015 год |
14 441,91 |
|
|
14 441,91 |
|
1.4.2. |
Предоставление доступного и качественного дошкольного и общего образования; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, апробирование альтернативных форм дошкольного образования |
66 627,42 |
|
|
66 627,42 |
|
|
2011 год |
12 900,00 |
|
|
12 900,00 |
|
|
2012 год |
12 900,00 |
|
|
12 900,00 |
|
|
2013 год |
12 900,00 |
|
|
12 900,00 |
|
|
2014 год |
13 596,60 |
|
|
13 596,60 |
|
|
2015 год |
14 330,82 |
|
|
14 330,82 |
|
1.4.3. |
Обеспечение обновления структуры и содержания образования, в том числе через внедрение новых образовательных стандартов, использование разных форм получения образования, развитие дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья |
5 929,32 |
|
|
5 929,32 |
|
|
2011 год |
1 148,00 |
|
|
1 148,00 |
|
|
2012 год |
1 148,00 |
|
|
1 148,00 |
|
|
2013 год |
1 148,00 |
|
|
1 148,00 |
|
|
2014 год |
1 209,99 |
|
|
1 209,99 |
|
|
2015 год |
1 275,33 |
|
|
1 275,33 |
|
1.4.4. |
Совершенствование организации школьного питания |
614 440,64 |
|
540 944,94 |
73 495,70 |
|
|
2011 год |
118 775,40 |
|
104 545,60 |
14 229,80 |
|
|
2012 год |
118 775,40 |
|
104 545,60 |
14 229,80 |
|
|
2013 год |
118 775,40 |
|
104 545,60 |
14 229,80 |
|
|
2014 год |
125 502,89 |
|
110 504,69 |
14 998,20 |
|
|
2015 год |
132 611,55 |
|
116 803,45 |
15 808,10 |
|
1.4.5. |
Обеспечение развития системы воспитания, дополнительного образования, выявления и поддержки талантливых детей, организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время |
76 619,81 |
|
|
76 619,81 |
|
|
2011 год |
14 679,20 |
|
|
14 679,20 |
|
|
2012 год |
14 872,00 |
|
|
14 872,00 |
|
|
2013 год |
14 872,00 |
|
|
14 872,00 |
|
|
2014 год |
15 675,08 |
|
|
15 675,08 |
|
|
2015 год |
16 521,53 |
|
|
16 521,53 |
|
1.4.5.1. |
Реализация мероприятий, направленных на развитие системы воспитания и дополнительного образования города Красноярска |
4 648,42 |
|
|
4 648,42 |
|
|
2011 год |
900,00 |
|
|
900,00 |
|
|
2012 год |
900,00 |
|
|
900,00 |
|
|
2013 год |
900,00 |
|
|
900,00 |
|
|
2014 год |
948,60 |
|
|
948,60 |
|
|
2015 год |
999,82 |
|
|
999,82 |
|
1.4.5.2. |
Реализация мероприятий, направленных на создание условий, необходимых для социализации нового поколения молодых красноярцев, посредством организации полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков |
59 396,53 |
|
|
59 396,53 |
|
|
2011 год |
11 500,00 |
|
|
11 500,00 |
|
|
2012 год |
11 500,00 |
|
|
11 500,00 |
|
|
2013 год |
11 500,00 |
|
|
11 500,00 |
|
|
2014 год |
12 121,00 |
|
|
12 121,00 |
|
|
2015 год |
12 775,53 |
|
|
12 775,53 |
|
1.4.5.3. |
Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в городе Красноярска: проведение конкурса анимационных роликов среди команд учащихся образовательных учреждений, городского фестиваля "Юный инспектор движения"; приобретение светоотражающих приспособлений для воспитанников дошкольных образовательных учреждений и младших школьников, лицензионных программ для центров "Юные инспектора дорожного движения" |
6 454,58 |
|
|
6 454,58 |
|
|
2011 год |
1 249,70 |
|
|
1 249,70 |
|
|
2012 год |
1 249,70 |
|
|
1 249,70 |
|
|
2013 год |
1 249,70 |
|
|
1 249,70 |
|
|
2014 год |
1 317,18 |
|
|
1 317,18 |
|
|
2015 год |
1 388,30 |
|
|
1 388,30 |
|
1.4.5.4. |
Реализация мероприятий, направленных на обеспечение защиты прав и свобод граждан, формирование и внедрение в социальную практику установок толерантного сознания и совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской направленности, предупреждение экстремистских и ксенофобных проявлений |
6 120,27 |
|
|
6 120,27 |
|
|
2011 год |
1 029,50 |
|
|
1 029,50 |
|
|
2012 год |
1 222,30 |
|
|
1 222,30 |
|
|
2013 год |
1 222,30 |
|
|
1 222,30 |
|
|
2014 год |
1 288,30 |
|
|
1 288,30 |
|
|
2015 год |
1 357,87 |
|
|
1 357,87 |
|
1.4.6. |
Строительство зданий под образовательные учреждения в рамках краевой инвестиционной программы |
750 369,30 |
|
750 369,30 |
|
|
|
2011 год |
265 560,00 |
|
265 560,00 |
|
|
|
2012 год |
484 809,30 |
|
484 809,30 |
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
Цель 1.5. Создание условий для реализации прав граждан на свободу творчества, их участия в культурной деятельности, доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация историко-культурного наследия города | ||||||
1.5.1. |
Повышение доступности и качества культурных услуг |
947 367,61 |
|
512 218,20 |
435 149,41 |
|
|
2011 год |
381 112,60 |
|
281 300,00 |
99 812,60 |
|
|
2012 год |
148 290,60 |
|
69 918,20 |
78 372,40 |
|
|
2013 год |
261 600,00 |
|
161 000,00 |
100 600,00 |
|
|
2014 год |
77 700,50 |
|
|
77 700,50 |
|
|
2015 год |
78 663,91 |
|
|
78 663,91 |
|
1.5.1.1. |
Строительство парка "Роев ручей" (строительство акватеррариума, оранжереи. Создание условий для содержания слонов, куньих, виверровых, копытных) |
224 256,30 |
|
|
224 256,30 |
|
|
2011 год |
44 362,60 |
|
|
44 362,60 |
|
|
2012 год |
69 537,40 |
|
|
69 537,40 |
|
|
2013 год |
70 000,00 |
|
|
70 000,00 |
|
|
2014 год |
40 356,30 |
|
|
40 356,30 |
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
1.5.1.2. |
Реконструкция специализированного детского кинотеатра "Мечта" |
30 000,00 |
|
|
30 000,00 |
|
|
2011 год |
30 000,00 |
|
|
30 000,00 |
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
1.5.1.3. |
Реконструкция помещения по адресу: улица Микуцкого, 8 под библиотеку в микрорайоне Солнечный |
20 923,00 |
|
|
20 923,00 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
2 500,00 |
|
|
2 500,00 |
|
|
2015 год |
18 423,00 |
|
|
18 423,00 |
|
1.5.1.4. |
Реконструкция здания МОУДОД "Детская музыкальная школа N 2" (надстройка второго этажа над концертным залом) |
28 553,10 |
|
|
28 553,10 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
2 500,00 |
|
|
2 500,00 |
|
|
2015 год |
26 053,10 |
|
|
26 053,10 |
|
1.5.1.5. |
Материально-техническое и технологиче-ское оснащение учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей |
136 517,01 |
|
5 100,00 |
131 417,01 |
|
|
2011 год |
26 750,00 |
|
1 300,00 |
25 450,00 |
|
|
2012 год |
12 635,00 |
|
3 800,00 |
8 835,00 |
|
|
2013 год |
30 600,00 |
|
|
30 600,00 |
|
|
2014 год |
32 344,20 |
|
|
32 344,20 |
|
|
2015 год |
34 187,81 |
|
|
34 187,81 |
|
1.5.1.6. |
Строительство объектов культуры в рамках ведомственной целевой программы "Развитие культуры Красноярского края" на 2011-2013 годы(утверждена распоряжением Правительства Красноярского края от 14.12.2010 N 1046-р "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие культуры Красноярского края" на 2011-2013 годы) |
507 118,20 |
|
507 118,20 |
|
|
|
2011 год |
280 000,00 |
|
280 000,00 |
|
|
|
2012 год |
66 118,20 |
|
66 118,20 |
|
|
|
2013 год |
161 000,00 |
|
161 000,00 |
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
1.5.2. |
Сохранение и эффективное использование культурного наследия |
44 290,22 |
|
3 171,50 |
41 118,72 |
|
|
2011 год |
10 671,70 |
|
1 694,70 |
8 977,00 |
|
|
2012 год |
8 307,10 |
|
607,10 |
7 700,00 |
|
|
2013 год |
7 974,00 |
|
274,00 |
7 700,00 |
|
|
2014 год |
8 428,50 |
|
289,60 |
8 138,90 |
|
|
2015 год |
8 908,92 |
|
306,10 |
8 602,82 |
|
1.5.2.1. |
Реставрация музейных предметов, установка систем видеонаблюдения в музеях |
1 783,10 |
|
1 106,10 |
677,00 |
|
|
2011 год |
1 783,10 |
|
1 106,10 |
677,00 |
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
1.5.2.2. |
Приобретение произведений изобразительного искусства для музеев и пополнение библиотечных фондов детских библиотек и библиотек для взрослого населения |
42 507,12 |
|
2 065,40 |
40 441,72 |
|
|
2011 год |
8 888,60 |
|
588,60 |
8 300,00 |
|
|
2012 год |
8 307,10 |
|
607,10 |
7 700,00 |
|
|
2013 год |
7 974,00 |
|
274,00 |
7 700,00 |
|
|
2014 год |
8 428,50 |
|
289,60 |
8 138,90 |
|
|
2015 год |
8 908,92 |
|
306,10 |
8 602,82 |
|
1.5.3. |
Создание условий для активного участия горожан в социокультурных проектах. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи |
109 408,80 |
|
615,20 |
108 793,60 |
|
|
2011 год |
22 011,60 |
|
307,6 |
21 704,00 |
|
|
2012 год |
22 122,60 |
|
307,6 |
21 815,00 |
|
|
2013 год |
20 563,80 |
|
|
20 563,80 |
|
|
2014 год |
21 735,93 |
|
|
21 735,93 |
|
|
2015 год |
22 974,87 |
|
|
22 974,87 |
|
Цель 1.6. Создание условий для включения молодежи как активного субъекта общественных отношений в социально-экономические процессы города через развитие и интеграцию молодежного потенциала | ||||||
1.6.1. |
Развитие потенциала молодежи |
49 698,00 |
|
4 000,00 |
45 698,00 |
|
|
2011 год |
11 012,40 |
|
|
11 012,40 |
|
|
2012 год |
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
|
|
2013 год |
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
|
|
2014 год |
8 000,00 |
|
1 000,00 |
7 000,00 |
|
|
2015 год |
28 685,60 |
|
1 000,00 |
27 685,60 |
|
Цель 1.7. Создание условий для вовлечения широких слоев населения в системные занятия физической культурой и спортом для гармоничного физического и духовного развития и профилактики различных заболеваний, формирования здорового образа жизни | ||||||
1.7.1. |
Популяризация здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом среди всех слоев населения |
28 462,50 |
|
|
28 462,50 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
14 220,20 |
|
|
14 220,20 |
|
|
2015 год |
14 242,30 |
|
|
14 242,30 |
|
1.7.1.1 |
Создание и внедрение системы мониторинга состояния физического здоровья населения (внедрение тестов по типу президентских) |
210,00 |
|
|
210,00 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
120,00 |
|
|
120,00 |
|
|
2015 год |
90,00 |
|
|
90,00 |
|
1.7.1.2 |
Создание единой информационной сети между Красспортом и подведомственными учреждениями, модернизация официального Интернет-портала "Красспорт" |
10 252,50 |
|
|
10 252,50 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
5 100,20 |
|
|
5 100,20 |
|
|
2015 год |
5 152,30 |
|
|
5 152,30 |
|
1.7.1.3 |
Создание в средствах массовой информации программ, способствующих формированию престижности спортивного стиля жизни, повышающих информированность населения об оздоровительных возможностях физической культуры и спорта (1 телевизионная программа, 1 радиопрограмма, 1 печатное издание не менее 1 раза в месяц). Размещение наружной рекламы, пропагандирую-щей здоровый образ жизни: рекламные щиты, информационные табло, мониторы в муниципальных учреждениях. Создание профильного издательского центра |
14 000,00 |
|
|
14 000,00 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
7 000,00 |
|
|
7 000,00 |
|
|
2015 год |
7 000,00 |
|
|
7 000,00 |
|
1.7.1.4 |
Разработка и внедрение новых высокоэффективных физкультурно-оздоровительных технологий, направлен-ных на максимальное вовлечение всех слоев населения в активные занятия физической культурой и спортом (по принципу конкурсного отбора) |
1 000,00 |
|
|
1 000,00 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
500,00 |
|
|
500,00 |
|
|
2015 год |
500,00 |
|
|
500,00 |
|
1.7.1.5. |
Создание условий для заинтересованности организаций всех форм собственности в разработке и реализации социальной рекламы (по принципу конкурсного отбора) |
3 000,00 |
|
|
3 000,00 |
|
|
2011 |
|
|
|
|
|
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
2014 |
1 500,00 |
|
|
1 500,00 |
|
|
2015 |
1 500,00 |
|
|
1 500,00 |
|
1.7.2. |
Развитие спортивной инфраструктуры |
12 816 956,45 |
|
12 621 265,00 |
195 691,45 |
|
|
2011 год |
1 702 107,30 |
|
1 679 107,30 |
23 000,00 |
|
|
2012 год |
148 842,00 |
|
143 842,00 |
5 000,00 |
|
|
2013 год |
15 300,00 |
|
0,00 |
15 300,00 |
|
|
2014 год |
5 687 265,70 |
|
5 646 817,00 |
40 448,70 |
|
|
2015 год |
5 263 441,45 |
|
5 151 498,70 |
111 942,75 |
|
1.7.2.1. |
Строительство, модернизация и реконструкция спортивных и туристических объектов. |
12 698 785,20 |
|
12 621 265,00 |
77 520,20 |
|
|
2011 год |
1 679 107,30 |
|
1 679 107,30 |
|
|
|
2012 год |
143 842,00 |
|
143 842,00 |
|
|
|
2013 год |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
2014 год |
5 649 980,70 |
|
5 646 817,00 |
3 163,70 |
|
|
2015 год |
5 225 855,20 |
|
5 151 498,70 |
74 356,50 |
|
1.7.2.2. |
Обустройство современных спортивных плоскостных сооружений по месту жительства, в рекреационных зонах города (остров Татышев, государственный природный заповедник "Столбы") и в местах массового отдыха населения |
92 104,25 |
|
|
92 104,25 |
|
|
2011 год |
23 000,00 |
|
|
23 000,00 |
|
|
2012 год |
5 000,00 |
|
|
5 000,00 |
|
|
2013 год |
15 300,00 |
|
|
15 300,00 |
|
|
2014 год |
37 285,00 |
|
|
37 285,00 |
|
|
2015 год |
37 586,25 |
|
|
37 586,25 |
|
1.7.3. |
Физкультурно-оздоровительная работа с населением в форме спортивно-массовых мероприятий на спортивных сооружениях, спортплощадках (в том числе с использованием открытого уличного пространства) |
277 795,72 |
|
|
277 795,72 |
|
|
2011 год |
36 272,80 |
|
|
36 272,80 |
|
|
2012 год |
35 642,80 |
|
|
35 642,80 |
|
|
2013 год |
35 068,17 |
|
|
35 068,17 |
|
|
2014 год |
83 067,07 |
|
|
83 067,07 |
|
|
2015 год |
87 744,88 |
|
|
87 744,88 |
|
1.7.3.1 |
Разработка и реализация календарного плана официальных, физкультурных и спортивных мероприятий города Красноярска |
166 216,54 |
|
|
166 216,54 |
|
|
2011 год |
32 123,80 |
|
|
32 123,80 |
|
|
2012 год |
32 123,80 |
|
|
32 123,80 |
|
|
2013 год |
32 123,80 |
|
|
32 123,80 |
|
|
2014 год |
33 954,86 |
|
|
33 954,86 |
|
|
2015 год |
35 890,28 |
|
|
35 890,28 |
|
1.7.3.2 |
Создание условий для социальной реабилитации граждан с ограниченными физическими возможностями и граждан старшего поколения средствами физической культуры и спорта (оплата услуг инструкторов специализированных физкультурно-оздоровительных групп) |
8 015,81 |
|
|
8 015,81 |
|
|
2011 год |
960,15 |
|
|
960,15 |
|
|
2012 год |
960,15 |
|
|
960,15 |
|
|
2013 год |
1 920,30 |
|
|
1 920,30 |
|
|
2014 год |
2 029,76 |
|
|
2 029,76 |
|
|
2015 год |
2 145,45 |
|
|
2 145,45 |
|
1.7.3.3 |
Организация и проведение физкультурно-оздоровительной работы с лицами старшего поколения в группах "Здоровье" в рамках ГЦП "Старшее поколение" на 2009-2011 годы (утверждена постановлением администрации города Красноярска от 11.12.2008г. N 42-а "Об утверждении городской целевой программы "Старшее поколение" на 2009-2011 годы") |
630,00 |
|
|
630,00 |
|
|
2011 год |
630,00 |
|
|
630,00 |
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
1.7.3.4 |
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства горожан (оплата услуг инструкторов) |
8 368,37 |
|
|
8 368,37 |
|
|
2011 год |
2 558,85 |
|
|
2 558,85 |
|
|
2012 год |
2 558,85 |
|
|
2 558,85 |
|
|
2013 год |
1 024,07 |
|
|
1 024,07 |
|
|
2014 год |
1 082,45 |
|
|
1 082,45 |
|
|
2015 год |
1 144,15 |
|
|
1 144,15 |
|
1.7.3.5 |
Проведение смотров-конкурсов на лучшую организацию физкультурно - оздоровительной и спортивно-массовой работы, спартакиады среди районов города Красноярска. |
2 000,00 |
|
|
2 000,00 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
1 000,00 |
|
|
1 000,00 |
|
|
2015 год |
1 000,00 |
|
|
1 000,00 |
|
1.7.3.6 |
Создание сети спортивных клубов всех форм собственности, в том числе спортивных клубов выходного дня самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом (разработка Концепции развития клубной системы, организация работы клубов на базе спортивных школ) |
92 565,00 |
|
|
92 565,00 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
45 000,00 |
|
|
45 000,00 |
|
|
2015 год |
47 565,00 |
|
|
47 565,00 |
|
1.7.4. |
Повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва, резерва тренерского состава |
78 640,80 |
|
|
78 640,80 |
|
|
2011 год |
800,00 |
|
|
800,00 |
|
|
2012 год |
800,00 |
|
|
800,00 |
|
|
2013 год |
800,00 |
|
|
800,00 |
|
|
2014 год |
37 088,84 |
|
|
37 088,84 |
|
|
2015 год |
39 151,96 |
|
|
39 151,96 |
|
1.7.4.1. |
Проведение городских конкурсов профессионального мастерства |
4 187,60 |
|
|
4 187,60 |
|
|
2011 год |
800,00 |
|
|
800,00 |
|
|
2012 год |
800,00 |
|
|
800,00 |
|
|
2013 год |
800,00 |
|
|
800,00 |
|
|
2014 год |
893,80 |
|
|
893,80 |
|
|
2015 год |
893,80 |
|
|
893,80 |
|
1.7.4.2. |
Усиление направлений деятельности МАУ "Научно-практический центр спортивной медицины" |
877,81 |
|
|
877,81 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
426,74 |
|
|
426,74 |
|
|
2015 год |
451,07 |
|
|
451,07 |
|
1.7.4.3. |
Наделение учреждений объектами недвижимости при расширении сети учреждений и переводе в другие ведомства и изменении типа и вида учреждения с целью оказания физкультурно-оздоровительных услуг |
73 575,39 |
|
|
73 575,39 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
35 768,30 |
|
|
35 768,30 |
|
|
2015 год |
37 807,09 |
|
|
37 807,09 |
|
1.7.5. |
Развитие спорта высших достижений |
1 656 276,60 |
|
|
1 656 276,60 |
|
|
2011 год |
304 638,72 |
|
|
304 638,72 |
|
|
2012 год |
304 638,72 |
|
|
304 638,72 |
|
|
2013 год |
304 638,72 |
|
|
304 638,72 |
|
|
2014 год |
362 003,13 |
|
|
362 003,13 |
|
|
2015 год |
380 357,31 |
|
|
380 357,31 |
|
1.7.5.1. |
Создание условий для участия красноярских спортсменов и команд города в краевых, региональных, российских и международных соревнованиях |
80 000,00 |
|
|
80 000,00 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
40 000,00 |
|
|
40 000,00 |
|
|
2015 год |
40 000,00 |
|
|
40 000,00 |
|
1.7.5.2. |
Представительство сборных спортивных команд в чемпионатах и первенствах России |
1 576 276,60 |
|
|
1 576 276,60 |
|
|
2011 год |
304 638,72 |
|
|
304 638,72 |
|
|
2012 год |
304 638,72 |
|
|
304 638,72 |
|
|
2013 год |
304 638,72 |
|
|
304 638,72 |
|
|
2014 год |
322 003,13 |
|
|
322 003,13 |
|
|
2015 год |
340 357,31 |
|
|
340 357,31 |
|
Цель 1.8. Повышение качества жизни социально незащищенных категорий населения города Красноярска | ||||||
1.8.1. |
Реализация мер социальной поддержки ветеранов войны, ветеранов труда, тружеников тыла, инвалидов, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и некоторых других категорий граждан |
2 295 543,56 |
|
2 295 543,56 |
|
|
|
2011 год |
442 829,80 |
|
442 829,80 |
|
|
|
2012 год |
443 471,00 |
|
443 471,00 |
|
|
|
2013 год |
443 961,00 |
|
443 961,00 |
|
|
|
2014 год |
469 266,78 |
|
469 266,78 |
|
|
|
2015 год |
496 014,98 |
|
496 014,98 |
|
|
1.8.2. |
Улучшение положения малоимущих семей с детьми и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию |
1 341 886,89 |
|
1 341 886,89 |
|
|
|
2011 год |
479 530,20 |
|
479 530,20 |
|
|
|
2012 год |
479 530,20 |
|
479 530,20 |
|
|
|
2013 год |
120 603,80 |
|
120 603,80 |
|
|
|
2014 год |
127 478,22 |
|
127 478,22 |
|
|
|
2015 год |
134 744,47 |
|
134 744,47 |
|
|
1.8.3. |
Дополнительная социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с нормативными правовыми актами города |
68 589,33 |
|
|
68 589,33 |
|
|
2011 год |
13 255,90 |
|
|
13 255,90 |
|
|
2012 год |
13 255,90 |
|
|
13 255,90 |
|
|
2013 год |
13 255,90 |
|
|
13 255,90 |
|
|
2014 год |
14 011,49 |
|
|
14 011,49 |
|
|
2015 год |
14 810,14 |
|
|
14 810,14 |
|
1.8.4. |
Организационные мероприятия по социальной поддержке населения |
42 795,13 |
|
|
42 795,13 |
|
|
2011 год |
8 270,43 |
|
|
8 270,43 |
|
|
2012 год |
8 270,43 |
|
|
8 270,43 |
|
|
2013 год |
8 270,43 |
|
|
8 270,43 |
|
|
2014 год |
8 741,84 |
|
|
8 741,84 |
|
|
2015 год |
9 242,00 |
|
|
9 242,00 |
|
1.8.5. |
Поддержка социально-незащищенных категорий населения: пенсионеров, инвалидов и др. |
614 640,49 |
|
|
614 640,49 |
|
|
2011 год |
13 000,00 |
|
|
13 000,00 |
|
|
2012 год |
136 367,29 |
|
|
136 367,29 |
|
|
2013 год |
146 577,41 |
|
|
146 577,41 |
|
|
2014 год |
154 932,32 |
|
|
154 932,32 |
|
|
2015 год |
163 763,46 |
|
|
163 763,46 |
|
1.8.6. |
Оказание адресной материальной помощи населению, нуждающемуся в социальной поддержке, в рамках долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка населения Красноярского края на 2011-2013 годы" (утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 16.11.2010г. N 558-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Социальная поддержка населения Красноярского края" на 2011-2013 годы") |
86 691,90 |
|
86 691,90 |
|
|
|
2011 год |
16 754,50 |
|
16 754,50 |
|
|
|
2012 год |
16 754,50 |
|
16 754,50 |
|
|
|
2013 год |
16 754,50 |
|
16 754,50 |
|
|
|
2014 год |
17 709,50 |
|
17 709,50 |
|
|
1.8.7. |
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках городской целевой программы "Социальная поддержка населения города Красноярска" (утверждена постановлением администрации города Красноярска от 11.12.2008г. N 41-а "Об утверждении городской целевой программы "Социальная поддержка населения города Красноярска" на 2009 - 2011 годы") |
56 495,70 |
|
|
56 495,70 |
|
|
2011 год |
56 495,70 |
|
|
56 495,70 |
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
1.8.8. |
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий населения в рамках городской целевой программы "Старшее поколение" (утверждена постановлением администрации города Красноярска от 11.12.2008г. N 42-а "Об утверждении городской целевой программы "Старшее поколение" на 2009-2011 годы") |
18 336,30 |
|
|
18 336,30 |
|
|
2011 год |
18 336,30 |
|
|
18 336,30 |
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
1.8.9. |
Реализация мер социальной поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг ветеранов войны, ветеранов труда, тружеников тыла, инвалидов, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и некоторых других категорий граждан |
6 316 158,70 |
|
11 869 692,58 |
|
|
|
2011 год |
1 882 128,40 |
|
1 882 128,40 |
|
|
|
2012 год |
2 091 914,40 |
|
2 091 914,40 |
|
|
|
2013 год |
2 342 115,90 |
|
2 342 115,90 |
|
|
|
2014 год |
|
|
2 620 827,69 |
|
|
|
2015 год |
|
|
2 932 706,19 |
|
|
1.8.10. |
Предоставление гражданам субсидии в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг |
4 056 432,98 |
|
4 056 432,98 |
|
|
|
2011 год |
591 792,20 |
|
591 792,20 |
|
|
|
2012 год |
792 613,40 |
|
792 613,40 |
|
|
|
2013 год |
792 613,40 |
|
792 613,40 |
|
|
|
2014 год |
886 934,39 |
|
886 934,39 |
|
|
|
2015 год |
992 479,59 |
|
992 479,59 |
|
|
1.8.11. |
Проведение мероприятий, связанных с повышением энергоэффективности в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения |
510,00 |
|
|
510,00 |
|
|
2011 год |
255,00 |
|
|
255,00 |
|
|
2012 год |
255,00 |
|
|
255,00 |
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
1.8.12. |
Оборудование пандусами муниципальных учреждений социального обслуживания населения |
2 972,20 |
|
|
2 972,20 |
|
|
2011 год |
772,20 |
|
|
772,20 |
|
|
2012 год |
1 100,00 |
|
|
1 100,00 |
|
|
2013 год |
1 100,00 |
|
|
1 100,00 |
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
1.8.13. |
Строительство отдельно стоящего здания хозяйственного назначения для МУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ленинского района города Красноярска" с учетом расходов на изготовление проектно-сметной документации и прохождение необходимых согласований (устранение предписаний надзорных органов) |
12 952,90 |
|
|
12 952,90 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
1 800,00 |
|
|
1 800,00 |
|
|
2014 год |
5 669,50 |
|
|
5 669,50 |
|
|
2015 год |
5 483,40 |
|
|
5 483,40 |
|
1.8.14. |
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в городе Красноярске |
109 649,10 |
|
|
109 649,10 |
|
|
2011 год |
21 191,30 |
|
|
21 191,30 |
|
|
2012 год |
21 191,30 |
|
|
21 191,30 |
|
|
2013 год |
21 191,30 |
|
|
21 191,30 |
|
|
2014 год |
22 399,20 |
|
|
22 399,20 |
|
|
2015 год |
23 676,00 |
|
|
23 676,00 |
|
1.8.15. |
Приобретение оборудования в рамках Краевой целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы (утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 572-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы) |
5 791,78 |
|
5 691,60 |
100,18 |
|
|
2011 год |
4 017,83 |
|
3 952,20 |
65,63 |
|
|
2012 год |
1 043,74 |
|
1 033,40 |
10,34 |
|
|
2013 год |
730,21 |
|
706,00 |
24,21 |
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
1.8.16. |
Приведение жилых и хозяйственных помещений учреждений социального обслуживания в соответствие с требованиями санитарных нормативов и правил в рамках долгосрочной целевой программы "Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания" на 2011-2013 годы (утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 16.11.2010 N 557-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания" на 2011-2013 годы) |
37 032,84 |
|
30 860,70 |
6 172,14 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
19 812,72 |
|
16 510,60 |
3 302,12 |
|
|
2013 год |
17 220,12 |
|
14 350,10 |
2 870,02 |
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
1.8.17. |
Обеспечение пожарной и физической безопасности в учреждениях социального обслуживания в рамках долгосрочной целевой программы "Повышение качества и доступности предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания" на 2011-2013 годы |
1 412,28 |
|
900,00 |
512,28 |
|
|
2011 год |
1 080,00 |
|
900,00 |
180,00 |
|
|
2012 год |
182,12 |
|
|
182,12 |
|
|
2013 год |
150,16 |
|
|
150,16 |
|
|
2014 год |
|
|
|
0,00 |
|
|
2015 год |
|
|
|
0,00 |
|
1.8.18. |
Создание благоприятных условий для развития жизненного потенциала семей города Красноярска, защита прав и улучшение положения детей, профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия в рамках городской целевой программы "Успешная семья - успешный город"(утверждена постановлением администрации города Красноярска от 8.10.2010г. N 436 "Об утверждении городской целевой программы "Успешная семья - успешный город" на 2010-2012 годы") |
20 448,00 |
|
|
20 448,00 |
|
|
2011 год |
10 224,00 |
|
|
10 224,00 |
|
|
2012 год |
10 224,00 |
|
|
10 224,00 |
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
Цель 1.9. Противодействие преступности и обеспечение личной и имущественной безопасности граждан | ||||||
1.9.1. |
Повышение эффективности деятельности в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности |
81 482,70 |
8 830,60 |
|
72 652,10 |
|
|
2011 год |
81 482,70 |
8 830,60 |
|
72 652,10 |
|
|
2012 год |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
2013 год |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
2014 год |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
2015 год |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
1.9.1.2. |
Обеспечение функционирования медицинских вытрезвителей в рамках реализации городской ведомственной программы "Безопасность в городе Красноярске" (утверждена распоряжением администрации города Красноярска от 15.10.2010г. N . 124-об "Об утверждении ведомственной целевой программы "Безопасность в городе Красноярске" на 2011год и плановый период 2012-2013 годов) |
81 482,70 |
8 830,60 |
|
72 652,10 |
|
|
2011 год |
81 482,70 |
8 830,60 |
|
72 652,10 |
|
|
2012 год |
0,00 |
|
|
|
|
|
2013 год |
0,00 |
|
|
|
|
|
2014 год |
0,00 |
|
|
|
|
|
2015 год |
0,00 |
|
|
|
|
1.9.2. |
Профилактика правонарушений |
287 496,40 |
|
287 496,40 |
|
|
|
2011 год |
170 000,00 |
|
170 000,00 |
|
|
|
2012 год |
117 496,40 |
|
117 496,40 |
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
1.9.2.2. |
Укрепление материально-технической базы органов и подразделений внутренних дел путем строительства и реконструкции объектов в рамках краевой инвестиционной программы (комплекс зданий УВД по Советскому району; здание полка ДПС ГИБДД УВД по городу Красноярску; реабилитационный центр для ГУВД по краю) |
287 496,40 |
|
287 496,40 |
|
|
|
2011 год |
170 000,00 |
|
170 000,00 |
|
|
|
2012 год |
117 496,40 |
|
117 496,40 |
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
1.9.3. |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
220 020,23 |
|
4 795,80 |
215 224,43 |
|
|
2011 год |
46 191,10 |
|
4 595,80 |
41 595,30 |
|
|
2012 год |
41 795,30 |
|
200,00 |
41 595,30 |
|
|
2013 год |
41 595,30 |
|
0,00 |
41 595,30 |
|
|
2014 год |
43 966,23 |
|
0,00 |
43 966,23 |
|
|
2015 год |
46 472,30 |
|
0,00 |
46 472,30 |
|
1.9.3.2. |
Оснащение подразделений ГИБДД УВД по городу Красноярску специальным оборудованием в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" |
4 595,80 |
|
4 595,80 |
|
|
|
2011 год |
4 595,80 |
|
4 595,80 |
|
|
|
2012 год |
0,00 |
|
|
|
|
|
2013 год |
0,00 |
|
|
|
|
|
2014 год |
0,00 |
|
|
|
|
|
2015 год |
0,00 |
|
|
|
|
1.9.3.3. |
Оснащение подразделений ГИБДД УВД по городу Красноярску специальным оборудованием в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" |
200,00 |
|
200,00 |
|
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
200,00 |
|
200,00 |
|
|
|
2013 год |
0,00 |
|
|
|
|
|
2014 год |
0,00 |
|
|
|
|
|
2015 год |
0,00 |
|
|
|
|
1.9.3.4. |
Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
215 224,43 |
|
|
215 224,43 |
|
|
2011 год |
41 595,30 |
|
|
41 595,30 |
|
|
2012 год |
41 595,30 |
|
|
41 595,30 |
|
|
2013 год |
41 595,30 |
|
|
41 595,30 |
|
|
2014 год |
43 966,23 |
|
|
43 966,23 |
|
|
2015 год |
46 472,30 |
|
|
46 472,30 |
|
Цель 1.10. Создание эффективной системы защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ||||||
1.10.1. |
Организация мероприятий защиты населения и территорий от ЧС, планирование и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории города Красноярска |
24 057,98 |
|
|
24 057,98 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
11 600,54 |
|
|
11 600,54 |
|
|
2015 год |
12 457,44 |
|
|
12 457,44 |
|
II. Модернизация экономики | ||||||
Цель 2.3. Разработка комплексной системы управления, обеспечивающей эффективное использование муниципальной собственности | ||||||
2.3.1. |
Повышение доли неналоговых доходов в бюджет города |
284 511,28 |
|
|
284 511,28 |
|
|
2011 год |
46 545,29 |
|
|
46 545,29 |
|
|
2012 год |
60 334,87 |
|
|
60 334,87 |
|
|
2013 год |
55 960,05 |
|
|
55 960,05 |
|
|
2014 год |
59 149,77 |
|
|
59 149,77 |
|
|
2015 год |
62 521,30 |
|
|
62 521,30 |
|
2.3.3. |
Обеспечение реализации федерального законодательства по разграничению государственной собственности на землю |
2 268,88 |
|
|
2 268,88 |
|
|
2011 год |
711,90 |
|
|
711,90 |
|
|
2012 год |
366,38 |
|
|
366,38 |
|
|
2013 год |
375,08 |
|
|
375,08 |
|
|
2014 год |
396,46 |
|
|
396,46 |
|
|
2015 год |
419,06 |
|
|
419,06 |
|
Цель 2.4. Модернизация экономики и переход от отраслевой структуры промышленности к формированию совокупности инфраструктурно и технологически взаимоувязанных наукоемких, высокотехнологичных производств, ориентированных на увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью | ||||||
2.4.6. |
Содействие установлению долгосрочных связей науки, образования, промышленности. Вовлечение научно-технического, производственного, интеллектуального и кадрового потенциала города в процесс модернизации экономики города |
13 945,27 |
|
|
13 945,27 |
|
|
2011 год |
2 700,00 |
|
|
2 700,00 |
|
|
2012 год |
2 700,00 |
|
|
2 700,00 |
|
|
2013 год |
2 700,00 |
|
|
2 700,00 |
|
|
2014 год |
2 845,80 |
|
|
2 845,80 |
|
|
2015 год |
2 999,47 |
|
|
2 999,47 |
|
2.4.7. |
Участие в создании и развитии инфраструктуры поддержки деятельности по разработке и внедрению инноваций, в том числе содействие созданию Красноярского Технопарка. |
491 895,00 |
|
|
|
491 895,00 |
|
2011 год |
33 507,00 |
|
|
|
33 507,00 |
|
2012 год |
269 824,00 |
|
|
|
269 824,00 |
|
2013 год |
188 564,00 |
|
|
|
188 564,00 |
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
2.4.8. |
Реализация промышленными предприя-тиями инвестиционных проектов, направленных на расширение производства |
15 820 216,60 |
|
|
|
15 820 216,60 |
|
2011 год |
6 881 600,20 |
|
|
|
6 881 600,20 |
|
2012 год |
6 074 251,40 |
|
|
|
6 074 251,40 |
|
2013 год |
2 639 365,00 |
|
|
|
2 639 365,00 |
|
2014 год |
110 000,00 |
|
|
|
110 000,00 |
|
2015 год |
115 000,00 |
|
|
|
115 000,00 |
2.4.8.1. |
Реконструкция площадки хлебозавода N 3 ОАО "Красноярский хлеб" |
152 000,00 |
|
|
|
152 000,00 |
|
2011 год |
20 000,00 |
|
|
|
20 000,00 |
|
2012 год |
132 000,00 |
|
|
|
132 000,00 |
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
2.4.8.2. |
Производство сухих лигносульфонатов (ООО "Енисейский целлюлозно-бумажный комбинат") |
300 000,00 |
|
|
|
300 000,00 |
|
2011 год |
300 000,00 |
|
|
|
300 000,00 |
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
2.4.8.3. |
Создание деревообрабатывающего производства полного цикла в городе Красноярске (ООО "Управляющая компания "МЕКРАН") |
4 315 135,00 |
|
|
|
4 315 135,00 |
|
2011 год |
3 520 600,00 |
|
|
|
3 520 600,00 |
|
2012 год |
758 600,00 |
|
|
|
758 600,00 |
|
2013 год |
35 935,00 |
|
|
|
35 935,00 |
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
2.4.8.4. |
Реконструкция производственных мощностей для увеличения производства цемента до 2 млн. тонн в год (ООО "Красноярский цемент") |
8 200 000,00 |
|
|
|
8 200 000,00 |
|
2011 год |
2 086 062,00 |
|
|
|
2 086 062,00 |
|
2012 год |
4 238 008,00 |
|
|
|
4 238 008,00 |
|
2013 год |
1 875 930,00 |
|
|
|
1 875 930,00 |
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
2.4.8.5. |
Приобретение оборудования взамен изношенного (ОАО "Германий") |
24 020,00 |
|
|
|
24 020,00 |
|
2011 год |
12 010,00 |
|
|
|
12 010,00 |
|
2012 год |
12 010,00 |
|
|
|
12 010,00 |
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
2.4.8.6. |
Развитие производства ювелирных изделий на (ОАО "Красноярский завод цветных металлов" им.В.Н.Гулидова") |
9 200,00 |
|
|
|
9 200,00 |
|
2011 год |
9 200,00 |
|
|
|
9 200,00 |
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
2.4.8.7. |
Создание производства стеклоплавильных аппаратов и фильерных питателей на (ОАО "Красноярский завод цветных металлов" им.В.Н.Гулидова") |
18 250,00 |
|
|
|
18 250,00 |
|
2011 год |
10 600,00 |
|
|
|
10 600,00 |
|
2012 год |
7 650,00 |
|
|
|
7 650,00 |
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
2.4.8.8. |
Создание участка по переработке отходов аффинажного производства на (ОАО "Красноярский завод цветных металлов" им.В.Н. Гулидова") |
44 500,00 |
|
|
|
44 500,00 |
|
2011 год |
25 500,00 |
|
|
|
25 500,00 |
|
2012 год |
19 000,00 |
|
|
|
19 000,00 |
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
2.4.8.9. |
Модернизация производственных мощностей предприятия (ООО "Вариант 999") |
204 000,00 |
|
|
|
204 000,00 |
|
2011 год |
34 000,00 |
|
|
|
34 000,00 |
|
2012 год |
35 000,00 |
|
|
|
35 000,00 |
|
2013 год |
40 000,00 |
|
|
|
40 000,00 |
|
2014 год |
45 000,00 |
|
|
|
45 000,00 |
|
2015 год |
50 000,00 |
|
|
|
50 000,00 |
2.4.8.10. |
Техническое дооснащение и техническое перевооружение (ОАО "Красноярский электровагоноремонтный завод") |
325 000,00 |
|
|
|
325 000,00 |
|
2011 год |
65 000,00 |
|
|
|
65 000,00 |
|
2012 год |
65 000,00 |
|
|
|
65 000,00 |
|
2013 год |
65 000,00 |
|
|
|
65 000,00 |
|
2014 год |
65 000,00 |
|
|
|
65 000,00 |
|
2015 год |
65 000,00 |
|
|
|
65 000,00 |
2.4.8.11. |
Реконструкция участка фасовки антибиотиков цех N 3 (систем вентиляции и инженерных коммуникаций помещения) в соответствии с требованиями GMP (good manufactured practice) (ОАО "Красфарма") |
132 969,90 |
|
|
|
132 969,90 |
|
2011 год |
132 969,90 |
|
|
|
132 969,90 |
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
2.4.8.12. |
Разработка и изготовление бортового терминала МРК-103Т для мониторинга пассажирского транспорта (Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Радиосвязь") |
5 500,00 |
|
|
|
5 500,00 |
|
2011 год |
5 000,00 |
|
|
|
5 000,00 |
|
2012 год |
500,00 |
|
|
|
500,00 |
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
2.4.8.14. |
Создание усовершенствованной технологии получения поликристаллического кремния высокой чистоты, технологического оборудования для ее реализации и производство данного оборудования (ОАО "Красноярский машиностроительный завод") |
1 592 390,00 |
|
|
|
1 592 390,00 |
|
2011 год |
392 990,00 |
|
|
|
392 990,00 |
|
2012 год |
576 900,00 |
|
|
|
576 900,00 |
|
2013 год |
622 500,00 |
|
|
|
622 500,00 |
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
2.4.8.15. |
Приобретение современного комплекса на базе короткоходового пресса ус 33 МН (ООО "КраМЗ") |
69 440,00 |
|
|
|
69 440,00 |
|
2011 |
69 440,00 |
|
|
|
69 440,00 |
|
2012 |
|
|
|
|
|
|
2013 |
|
|
|
|
|
|
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
2.4.8.16. |
Приобретение, установка и ввод в эксплуатацию линии покраски профилей (ООО "КраМЗ") |
67 795,00 |
|
|
|
67 795,00 |
|
2011 год |
67 795,00 |
|
|
|
67 795,00 |
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
2.4.8.17. |
Создание производства по восстановлению крупногабаритных и сверхкрупногабаритных шин (ООО "Востокинвестшина") |
195 171,30 |
|
|
|
195 171,30 |
|
2011 год |
125 000,00 |
|
|
|
125 000,00 |
|
2012 год |
70 171,30 |
|
|
|
70 171,30 |
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
2.4.8.18. |
Создание производства футеровок (ООО "Востокинвестшина") |
164 845,40 |
|
|
|
164 845,40 |
|
2011 год |
5 433,30 |
|
|
|
5 433,30 |
|
2012 год |
159 412,10 |
|
|
|
159 412,10 |
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
Цель 2. 5. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | ||||||
2.5.1. |
Оказание консультационной, информационной, методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
31 367,06 |
|
|
31 367,06 |
|
|
2011 год |
6 073,10 |
|
|
6 073,10 |
|
|
2012 год |
6 073,10 |
|
|
6 073,10 |
|
|
2013 год |
6 073,10 |
|
|
6 073,10 |
|
|
2014 год |
6 401,05 |
|
|
6 401,05 |
|
|
2015 год |
6 746,71 |
|
|
6 746,71 |
|
2.5.2. |
Поддержка инновационных компаний, развитие инновационных бизнес-инкубаторов. |
42 300,66 |
|
|
42 300,66 |
|
|
2011 год |
8 190,00 |
|
|
8 190,00 |
|
|
2012 год |
8 190,00 |
|
|
8 190,00 |
|
|
2013 год |
8 190,00 |
|
|
8 190,00 |
|
|
2014 год |
8 632,26 |
|
|
8 632,26 |
|
|
2015 год |
9 098,40 |
|
|
9 098,40 |
|
2.5.3. |
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
167 974,38 |
|
|
167 974,38 |
|
|
2011 год |
32 522,19 |
|
|
32 522,19 |
|
|
2012 год |
32 522,19 |
|
|
32 522,19 |
|
|
2013 год |
32 522,19 |
|
|
32 522,19 |
|
|
2014 год |
34 278,39 |
|
|
34 278,39 |
|
|
2015 год |
36 129,42 |
|
|
36 129,42 |
|
Цель 2.6. Развитие потребительского рынка, создание условий для обеспечения жителей города услугами торговли, содействие местным товаропроизводителям в реализации собственной продукции и наращивании мощностей ее производства | ||||||
2.6.1. |
Создание системы логистического управления агропромышленным комплексом приграничных с городом районов производства сельско-хозяйственной продукции |
20 675,50 |
|
|
20 675,50 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
20 675,50 |
|
|
20 675,50 |
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
2.6.1.1. |
Создание логистических центров по управлению товарными потоками, переработке продовольственной продукции местных товаропроизводителей на территории города Красноярска |
15 675,50 |
|
|
15 675,50 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
15 675,50 |
|
|
15 675,50 |
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
2.6.1.2. |
Стимулирование местных товаропроизводителей и создание условий для продвижения их продукции за счет субсидий на возмещение части затрат, связанных с открытием и вводом в эксплуатацию продовольственных магазинов шаговой доступности |
5 000,00 |
|
|
5 000,00 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
5 000,00 |
|
|
5 000,00 |
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
Цель 2.7. Создание конкурентоспособного туристического комплекса на базе внутреннего рекреационного потенциала города и прилегающих территорий | ||||||
2.7.1. |
Создание условий для развития туристической деятельности в городе Красноярске с учетом прилегающих рекреационных ресурсов территорий Красноярской агломерации |
14 688,33 |
|
|
14 688,33 |
|
|
2011 год |
7 596,70 |
|
|
7 596,70 |
|
|
2012 год |
1 698,90 |
|
|
1 698,90 |
|
|
2013 год |
1 698,90 |
|
|
1 698,90 |
|
|
2014 год |
1 795,74 |
|
|
1 795,74 |
|
|
2015 год |
1 898,09 |
|
|
1 898,09 |
|
2.7.2. |
Создание центра и базы подготовки спортсменов |
38 300,00 |
|
|
38 300,00 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
12 900,00 |
|
|
12 900,00 |
|
|
2015 год |
25 400,00 |
|
|
25 400,00 |
|
2.7.3. |
Интеграция молодежи в реализацию федеральных и международных проектов |
9 500,00 |
|
|
9 500,00 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
2 000,00 |
|
|
2 000,00 |
|
|
2014 год |
2 500,00 |
|
|
2 500,00 |
|
|
2015 год |
5 000,00 |
|
|
5 000,00 |
|
III. Развитие городской среды | ||||||
Цель 3.1. Обеспечение устойчивого градостроительного развития территории | ||||||
3.1.1. |
Установление параметров планируемого развития элементов городской планировочной структуры |
198 000,00 |
|
|
198 000,00 |
|
|
2011 год |
39 000,00 |
|
|
39 000,0 |
|
|
2012 год |
59 000,00 |
|
|
59 000,0 |
|
|
2013 год |
36 000,00 |
|
|
36 000,0 |
|
|
2014 год |
22 000,00 |
|
|
22 000,0 |
|
|
2015 год |
42 000,00 |
|
|
42 000,0 |
|
3.1.2. |
Реализация инвестиционного проекта строительства многофункционального комплекса с парково-рекреационной зоной на острове Молокова |
3 000 105,00 |
|
|
|
3 000 105,00 |
|
2011 год |
72 488,00 |
|
|
|
72 488,0 |
|
2012 год |
283 768,00 |
|
|
|
283 768,00 |
|
2013 год |
561 051,00 |
|
|
|
561 051,00 |
|
2014 год |
852 634,00 |
|
|
|
852 634,00 |
|
2015 год |
1 230 164,00 |
|
|
|
1 230 164,00 |
3.1.3. |
Реализация инвестиционных проектов комплексной застройки жилых микрорайонов города Красноярска |
220 747 923,00 |
|
|
|
220 747 923,00 |
|
2011 год |
41 088 251,00 |
|
|
|
41 088 251,00 |
|
2012 год |
38 950 637,00 |
|
|
|
38 950 637,00 |
|
2013 год |
38 697 318,00 |
|
|
|
38 697 318,00 |
|
2014 год |
50 886 838,00 |
|
|
|
50 886 838,00 |
|
2015 год |
51 124 879,00 |
|
|
|
51 124 879,00 |
3.1.3.1. |
Строительство трех жилых кварталов в микрорайонах Слободы Весны и 3 жилых домов по улицам Шахтеров - Молокова |
11 121 363,00 |
|
|
|
11 121 363,00 |
|
2011 год |
1 821 651,00 |
|
|
|
1 821 651,00 |
|
2012 год |
2 003 817,00 |
|
|
|
2 003 817,00 |
|
2013 год |
2 204 198,00 |
|
|
|
2 204 198,00 |
|
2014 год |
2 424 618,00 |
|
|
|
2 424 618,00 |
|
2015 год |
2 667 079,00 |
|
|
|
2 667 079,00 |
3.1.3.2. |
Комплексная застройка микрорайонов в Октябрьском районе города Красноярска |
2 377 000,00 |
|
|
|
2 377 000,00 |
|
2011 год |
451 000,00 |
|
|
|
451 000,00 |
|
2012 год |
460 000,00 |
|
|
|
460 000,00 |
|
2013 год |
473 000,00 |
|
|
|
473 000,00 |
|
2014 год |
487 000,00 |
|
|
|
487 000,00 |
|
2015 год |
506 000,00 |
|
|
|
506 000,00 |
3.1.3.3. |
Строительство первой очереди проекта "Южный берег" |
1 739 660,00 |
|
|
|
1 739 660,00 |
|
2011 год |
315 600,00 |
|
|
|
315 600,00 |
|
2012 год |
434 920,00 |
|
|
|
434 920,00 |
|
2013 год |
434 920,00 |
|
|
|
434 920,00 |
|
2014 год |
434 920,00 |
|
|
|
434 920,00 |
|
2015 год |
119 300,00 |
|
|
|
119 300,00 |
3.1.3.4. |
Комплексная застройка в микрорайоне "Взлетка" нового центра города "Красноярск-Сити" |
17 509 900,00 |
|
|
|
17 509 900,00 |
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
1 551 900,00 |
|
|
|
1 551 900,00 |
|
2013 год |
1 585 200,00 |
|
|
|
1 585 200,00 |
|
2014 год |
5 540 300,00 |
|
|
|
5 540 300,00 |
|
2015 год |
8 832 500,00 |
|
|
|
8 832 500,00 |
3.1.3.5. |
Строительство жилья за счет инвесторов |
188 000 000,00 |
|
|
|
188 000 000,00 |
|
2011 год |
38 500 000,00 |
|
|
|
38 500 000,00 |
|
2012 год |
34 500 000,00 |
|
|
|
34 500 000,00 |
|
2013 год |
34 000 000,00 |
|
|
|
34 000 000,00 |
|
2014 год |
42 000 000,00 |
|
|
|
42 000 000,00 |
|
2015 год |
39 000 000,00 |
|
|
|
39 000 000,00 |
3.1.4. |
Формирование и осуществление единой городской политики в области наружной рекламы и информации |
35 021,00 |
|
|
35 021,00 |
|
|
2011 год |
6 614,20 |
|
|
6 614,20 |
|
|
2012 год |
6 614,20 |
|
|
6 614,20 |
|
|
2013 год |
6 614,20 |
|
|
6 614,20 |
|
|
2014 год |
7 389,70 |
|
|
7 389,70 |
|
|
2015 год |
7 788,70 |
|
|
7 788,70 |
|
3.1.6. |
Строительство, реконструкция и ремонт объектов озеленения и объектов общего пользования |
695 200,00 |
|
|
695 200,00 |
|
|
2011 год |
139 040,00 |
|
|
139 040,0 |
|
|
2012 год |
139 040,00 |
|
|
139 040,0 |
|
|
2013 год |
139 040,00 |
|
|
139 040,0 |
|
|
2014 год |
139 040,00 |
|
|
139 040,0 |
|
|
2015 год |
139 040,00 |
|
|
139 040,0 |
|
3.1.7. |
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений муниципальной формы собственности |
25 650,30 |
|
5 593,80 |
20 056,50 |
|
|
2011 год |
5 650,30 |
|
5 593,80 |
56,5 |
|
|
2012 год |
0,00 |
|
|
|
|
|
2013 год |
0,00 |
|
|
|
|
|
2014 год |
10 000,00 |
|
|
10 000,0 |
|
|
2015 год |
10 000,00 |
|
|
10 000,0 |
|
3.1.8. |
Обустройство городских кладбищ |
419 811,80 |
|
|
419 811,8 |
|
|
2011 год |
43 000,00 |
|
|
43 000,0 |
|
|
2012 год |
115 000,00 |
|
|
115 000,0 |
|
|
2013 год |
37 680,00 |
|
|
37 680,0 |
|
|
2014 год |
206 131,80 |
|
|
206 131,8 |
|
|
2015 год |
18 000,00 |
|
|
18 000,0 |
|
3.1.8.1. |
Обустройство городского кладбища "Восточное" |
337 811,80 |
|
|
337 811,8 |
|
|
2011 год |
33 000,00 |
|
|
33 000,0 |
|
|
2012 год |
97 000,00 |
|
|
97 000,0 |
|
|
2013 год |
19 680,00 |
|
|
19 680,0 |
|
|
2014 год |
188 131,80 |
|
|
188 131,8 |
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
3.1.8.2. |
Расширение территории кладбища "Бадалык" |
82 000,00 |
|
|
82 000,0 |
|
|
2011 год |
10 000,00 |
|
|
10 000,0 |
|
|
2012 год |
18 000,00 |
|
|
18 000,0 |
|
|
2013 год |
18 000,00 |
|
|
18 000,0 |
|
|
2014 год |
18 000,00 |
|
|
18 000,0 |
|
|
2015 год |
18 000,00 |
|
|
18 000,0 |
|
3.1.9. |
Развитие тепличных хозяйств |
76 286,00 |
|
|
76 286,0 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
6 000,00 |
|
|
6 000,0 |
|
|
2013 год |
70 286,00 |
|
|
70 286,0 |
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
3.1.9.1. |
Расширение тепличного хозяйства муниципального предприятия "Совхоз "Октябрьский" |
62 702,00 |
|
|
62 702,0 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
5 000,00 |
|
|
5 000,0 |
|
|
2013 год |
57 702,00 |
|
|
57 702,0 |
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
3.1.9.2. |
Создание тепличного хозяйства МП "Дорожное ремонтно-строительное предприятие Ленинского района" |
13 584,00 |
|
|
13 584,0 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
1 000,00 |
|
|
1 000,0 |
|
|
2013 год |
12 584,00 |
|
|
12 584,0 |
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
Цель 3.2. Развитие объектов инженерного обеспечения ЖКХ: обеспечение качественного и надежного водоснабжения и водоотведения, тепло- и электроснабжения потребителей, присоединенных к соответствующим системам | ||||||
3.2.2. |
Строительство и реконструкция объектов коммунального назначения за счет всех источников финансирования |
19 959 905,61 |
|
|
644 381,50 |
19 315 524,11 |
|
2011 год |
3 635 283,60 |
|
|
7 321,80 |
3 627 961,80 |
|
2012 год |
2 991 579,80 |
|
|
5 000,00 |
2 986 579,80 |
|
2013 год |
2 644 581,49 |
|
|
65 106,50 |
2 579 474,99 |
|
2014 год |
5 002 375,44 |
|
|
260 952,80 |
4 741 422,64 |
|
2015 год |
5 686 085,28 |
|
|
306 000,40 |
5 380 084,88 |
3.2.2.1. |
Реализация инвестиционной программы развития ООО "КрасКом" |
1 941 244,11 |
|
|
|
1 941 244,11 |
|
2011 год |
159 285,80 |
|
|
|
159 285,80 |
|
2012 год |
159 285,80 |
|
|
|
159 285,80 |
|
2013 год |
486 774,99 |
|
|
|
486 774,99 |
|
2014 год |
538 862,64 |
|
|
|
538 862,64 |
|
2015 год |
597 034,88 |
|
|
|
597 034,88 |
3.2.2.2. |
Реализация инвестиционных проектов ОАО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города |
12 813 370,00 |
|
|
|
12 813 370,00 |
|
2011 год |
2 839 376,00 |
|
|
|
2 839 376,00 |
|
2012 год |
2 013 994,00 |
|
|
|
2 013 994,00 |
|
2013 год |
900 000,00 |
|
|
|
900 000,00 |
|
2014 год |
3 450 000,00 |
|
|
|
3 450 000,00 |
|
2015 год |
3 610 000,00 |
|
|
|
3 610 000,00 |
3.2.2.3. |
Реализация инвестиционных проектов ООО "КраМЗЭнерго" по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города |
518 500,00 |
|
|
|
518 500,00 |
|
2011 год |
17 000,00 |
|
|
|
17 000,00 |
|
2012 год |
110 050,00 |
|
|
|
110 050,00 |
|
2013 год |
120 800,00 |
|
|
|
120 800,00 |
|
2014 год |
130 450,00 |
|
|
|
130 450,00 |
|
2015 год |
140 200,00 |
|
|
|
140 200,00 |
3.2.2.4. |
Реализация инвестиционных проектов ООО "КрасТЭК" по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города |
121 410,00 |
|
|
|
121 410,00 |
|
2011 год |
8 200,00 |
|
|
|
8 200,00 |
|
2012 год |
16 250,00 |
|
|
|
16 250,00 |
|
2013 год |
35 400,00 |
|
|
|
35 400,00 |
|
2014 год |
50 810,00 |
|
|
|
50 810,00 |
|
2015 год |
10 750,00 |
|
|
|
10 750,00 |
3.2.2.5. |
Реализация инвестиционных проектов ООО "БытЭнерго" по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города |
139 700,00 |
|
|
|
139 700,00 |
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
28 500,00 |
|
|
|
28 500,00 |
|
2014 год |
55 000,00 |
|
|
|
55 000,00 |
|
2015 год |
56 200,00 |
|
|
|
56 200,00 |
3.2.2.6. |
Реализация инвестиционных проектов ОАО "Межрегиональная Распределительная Компания Сибири" - филиал "Красноярскэнерго" (реконструкция и строительство центров электропитания и трансформаторных подстанций, замена кабельных линий города Красноярска) |
3 781 300,00 |
|
|
|
3 781 300,00 |
|
2011 год |
604 100,00 |
|
|
|
604 100,00 |
|
2012 год |
687 000,00 |
|
|
|
687 000,00 |
|
2013 год |
1 008 000,00 |
|
|
|
1 008 000,00 |
|
2014 год |
516 300,00 |
|
|
|
516 300,00 |
|
2015 год |
965 900,00 |
|
|
|
965 900,00 |
3.2.2.7. |
Строительство за счет средств городской адресной инвестиционной программы |
644 381,50 |
|
|
644 381,50 |
|
|
2011 год |
7 321,80 |
|
|
7 321,80 |
|
|
2012 год |
5 000,00 |
|
|
5 000,00 |
|
|
2013 год |
65 106,50 |
|
|
65 106,50 |
|
|
2014 год |
260 952,80 |
|
|
260 952,80 |
|
|
2015 год |
306 000,40 |
|
|
306 000,40 |
|
3.2.3. |
Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к сезонной эксплуатации |
3 314 528,80 |
|
|
227 500,00 |
3 087 028,80 |
|
2011 год |
643 122,40 |
|
|
45 500,00 |
597 622,40 |
|
2012 год |
669 617,97 |
|
|
45 500,00 |
624 117,97 |
|
2013 год |
668 440,39 |
|
|
45 500,00 |
622 940,39 |
|
2014 год |
667 262,81 |
|
|
45 500,00 |
621 762,81 |
|
2015 год |
666 085,23 |
|
|
45 500,00 |
620 585,23 |
Цель 3.3. Комплексное решение жилищной проблемы, реконструкция и развитие жилищных территорий | ||||||
3.3.1. |
Создание системы целевого долгосрочного накопления населением средств на приобретение жилья в рамках программы осуществления муниципальных облигационных заимствований города Красноярска |
355 000,00 |
|
|
355 000,00 |
|
|
2011 год |
164 000,00 |
|
|
164 000,00 |
|
|
2012 год |
81 000,00 |
|
|
81 000,00 |
|
|
2013 год |
110 000,00 |
|
|
110 000,00 |
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
3.3.2. |
Обеспечение жильем молодых и (или) многодетных красноярских семей в рамках реализации городской целевой программы "Молодой красноярской семье - доступное жилье" на 2009-2011 годы (утверждена постановлением администрации города Красноярска от 16.07.2009 г. N 258 "О порядке реализации городской целевой программы "Молодой красноярской семье - доступное жилье" на 2009-2011 годы). |
43 615,00 |
|
|
43 615,00 |
|
|
2011 год |
43 615,00 |
|
|
43 615,00 |
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
3.3.3. |
Обеспечение жильем молодых красноярских семей в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей" (утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 19.12.2008 г. N 247-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей" на 2009-2011 годы) |
38 219,10 |
|
33 684,10 |
4 535,00 |
|
|
2011 год |
38 219,10 |
|
33 684,10 |
4 535,00 |
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
3.3.5. |
Реализация мероприятий городской целевой программы "Строительство многоквартирных домов для обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма" (утверждена постановлением администрации г. Красноярска от 18.12.2008 N 60-а "Об утверждении городской целевой программы "Строительство многоквартирных домов для обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма" на 2009 - 2011 годы" |
154 383,90 |
|
|
154 383,90 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
154 383,90 |
|
|
154 383,90 |
|
3.3.6. |
Строительство многоэтажных жилых домов за счет доходных источников бюджета города (в том числе снос жилья, признанного непригодным для проживания) |
737 619,30 |
|
|
737 619,30 |
|
|
2011 год |
40 334,10 |
|
|
40 334,10 |
|
|
2012 год |
163 693,70 |
|
|
163 693,70 |
|
|
2013 год |
12 000,00 |
|
|
12 000,00 |
|
|
2014 год |
399 867,40 |
|
|
399 867,40 |
|
|
2015 год |
121 724,10 |
|
|
121 724,10 |
|
3.3.7. |
Строительство и приобретение жилых помещений для переселения граждан в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска" (утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 15.07.2010г. N 390-п " Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов культурного наследия города Красноярска" на 2010-2013годы) |
129 412,20 |
|
129 412,20 |
|
|
|
2011 год |
129 412,20 |
|
129 412,20 |
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
3.3.8. |
Приобретение жилых помещений в целях их предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, не имеющим жилого помещения |
77 350,00 |
|
77 350,00 |
|
|
|
2011 год |
67 156,60 |
|
67 156,60 |
|
|
|
2012 год |
4 197,30 |
|
4 197,30 |
|
|
|
2013 год |
5 996,10 |
|
5 996,10 |
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
3.3.10. |
Капитальный ремонт жилищного фонда города |
1 006 456,20 |
|
|
456 456,20 |
550 000,00 |
|
2011 год |
250 892,50 |
|
|
100 892,50 |
150 000,00 |
|
2012 год |
189 224,30 |
|
|
89 224,30 |
100 000,00 |
|
2013 год |
186 339,40 |
|
|
86 339,40 |
100 000,00 |
|
2014 год |
190 000,00 |
|
|
90 000,00 |
100 000,00 |
|
2015 год |
190 000,00 |
|
|
90 000,00 |
100 000,00 |
3.3.11. |
Реализация долгосрочной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Красноярского края" (утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2010г. N 592-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Красноярского края" на 2011-2013 годы) |
212 500,10 |
|
170 000,00 |
42 500,10 |
|
|
2011 год |
75 000,00 |
|
60 000,00 |
15 000,00 |
|
|
2012 год |
67 197,20 |
|
53 757,70 |
13 439,50 |
|
|
2013 год |
70 302,90 |
|
56 242,30 |
14 060,60 |
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
3.3.12. |
Приобретение в муниципальную собственность доли в праве собственности на объект капитального строительства "Жилой дом N 3 в квартале 11а жилого района "Покровский" |
29 500,00 |
|
|
29 500,00 |
|
|
2011 год |
29 500,00 |
|
|
29 500,00 |
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
Цель 3.4. Внедрение рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального хозяйства, развитие конкуренции и инвестиционной привлекательности | ||||||
3.4.1. |
Возмещение сумм недополученных доходов предприятиям ЖКХ в связи с применением предельных индексов изменения платы граждан за жилое помещение и платы граждан за коммунальные услуги |
5 306 370,68 |
|
2 412 170,50 |
2 894 200,18 |
|
|
2011 год |
1 381 479,60 |
|
690 739,70 |
690 739,90 |
|
|
2012 год |
1 321 038,90 |
|
630 299,00 |
690 739,90 |
|
|
2013 год |
1 188 973,60 |
|
498 233,70 |
690 739,90 |
|
|
2014 год |
832 281,52 |
|
348 763,59 |
483 517,93 |
|
|
2015 год |
582 597,06 |
|
244 134,51 |
338 462,55 |
|
Цель 3.5. Развитие транспортной инфраструктуры, улучшение качества и безопасности перевозок транспортом общего пользования | ||||||
3.5.3. |
Развитие инфраструктуры городского электротранспорта и сети скоростного трамвая. |
230 681,00 |
|
|
230 681,00 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
99 604,00 |
|
|
99 604,00 |
|
|
2013 год |
74 319,00 |
|
|
74 319,00 |
|
|
2014 год |
56 758,00 |
|
|
56 758,00 |
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
3.5.3.1.1. |
Замена 70 км кабельных линий и 130 км контактной сети |
86 862,00 |
|
|
86 862,00 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
31 612,00 |
|
|
31 612,00 |
|
|
2013 год |
37 591,00 |
|
|
37 591,00 |
|
|
2014 год |
17 659,00 |
|
|
17 659,00 |
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
3.5.3.1.1. |
Реконструкция тяговых подстанций МП "Горэлектротранс" |
143 819,00 |
|
|
143 819,00 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
67 992,00 |
|
|
67 992,00 |
|
|
2013 год |
36 728,00 |
|
|
36 728,00 |
|
|
2014 год |
39 099,00 |
|
|
39 099,00 |
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
3.5.4. |
Строительство, реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, проектно-изыскательские работы, изготовление, согласование и экспертиза проектно-сметной документации |
2 221 484,00 |
|
|
2 221 484,00 |
|
|
2011 год |
574 565,90 |
|
|
574 565,90 |
|
|
2012 год |
605 602,30 |
|
|
605 602,30 |
|
|
2013 год |
605 602,30 |
|
|
605 602,30 |
|
|
2014 год |
128 971,50 |
|
|
128 971,50 |
|
|
2015 год |
306 742,00 |
|
|
306 742,00 |
|
3.5.5. |
Поддержание подземных горных выработок первой линии метрополитена в безопасном состоянии |
150 000,00 |
|
150 000,00 |
|
|
|
2011 год |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
|
|
|
2012 год |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
|
|
|
2013 год |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
3.5.6. |
Капитальные вложения в рамках федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2015 годы)" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2008 N 652 "Об утверждении федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы) |
800 000,00 |
|
|
|
800 000,00 |
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
250 000,00 |
|
|
|
250 000,00 |
|
2013 год |
260 000,00 |
|
|
|
260 000,00 |
|
2014 год |
290 000,00 |
|
|
|
290 000,00 |
|
2015 год |
|
|
|
|
|
3.5.7. |
Приобретение в муниципальную собственность доли в праве собственности на объект капитального строительства "Пешеходный переход по проспекту Свободному - улице Маерчака" |
31 036,40 |
|
|
31 036,40 |
|
|
2011 год |
31 036,40 |
|
|
31 036,40 |
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
Цель 3.6. Совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды | ||||||
3.6.2. |
Реализация мероприятий по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду в городе Красноярске |
3 827 228,89 |
|
|
|
3 827 228,89 |
|
2011 год |
339 798,79 |
|
|
|
339 798,79 |
|
2012 год |
902 978,60 |
|
|
|
902 978,60 |
|
2013 год |
1 086 671,19 |
|
|
|
1 086 671,19 |
|
2014 год |
1 468 608,41 |
|
|
|
1 468 608,41 |
|
2015 год |
29 171,90 |
|
|
|
29 171,90 |
3.6.2.1. |
Внедрение конструкции "Экологический Содерберг" в электролизном производстве ОАО "РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод" (модернизация существующих электролизеров Содерберга с целью уменьшения выбросов загрязняющих веществ), операционные технологические улучшения в корпусах с обожженными анодами 7, 8, 26 (повышение герметизации укрытий электролизеров) |
3 342 627,59 |
|
|
|
3 342 627,59 |
|
2011 год |
236 207,09 |
|
|
|
236 207,09 |
|
2012 год |
785 301,60 |
|
|
|
785 301,60 |
|
2013 год |
962 304,89 |
|
|
|
962 304,89 |
|
2014 год |
1 358 814,01 |
|
|
|
1 358 814,01 |
|
2015 год |
|
|
|
|
|
3.6.2.2. |
Модернизация газоочистных сооружений на действующем производстве ООО "Красноярский цемент" (проектирование и установка высокоэффективного газоочистного оборудования по подавлению выбросов пыли: электрофильтров, рукавных фильтров) |
187 180,00 |
|
|
|
187 180,00 |
|
2011 |
34 000,00 |
|
|
|
34 000,00 |
|
2012 |
43 990,00 |
|
|
|
43 990,00 |
|
2013 |
43 990,00 |
|
|
|
43 990,00 |
|
2014 |
65 200,00 |
|
|
|
65 200,00 |
|
2015 |
|
|
|
|
|
3.6.2.3. |
Внедрение нового газоочистного оборудования по подавлению газообразных выбросов в ООО "Красноярский цемент" (разработка проекта по установке системы каталитической очистки дымовых газов цементных печей: установка угольных форсунок для улучшения процесса горения пылегазовой смеси) |
83 929,00 |
|
|
|
83 929,00 |
|
2011 год |
12 860,00 |
|
|
|
12 860,00 |
|
2012 год |
18 860,00 |
|
|
|
18 860,00 |
|
2013 год |
18 860,00 |
|
|
|
18 860,00 |
|
2014 год |
18 860,00 |
|
|
|
18 860,00 |
|
2015 год |
14 489,00 |
|
|
|
14 489,00 |
3.6.2.4. |
Повышение эффективности газоочистного оборудования Красноярской ТЭЦ-1 ОАО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" с целью увеличения КПД золоулавливания (модернизация батарейных циклонов котлоагрегатов N 6,7,9,10,11,14) |
81 360,00 |
|
|
|
81 360,00 |
|
2011 год |
27 120,00 |
|
|
|
27 120,00 |
|
2012 год |
27 120,00 |
|
|
|
27 120,00 |
|
2013 год |
27 120,00 |
|
|
|
27 120,00 |
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
3.6.2.5. |
Строительство очистных сооружений промливневых стоков на Красноярской ТЭЦ-2 ОАО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" |
20 000,00 |
|
|
|
20 000,00 |
|
2011 год |
4 000,00 |
|
|
|
4 000,00 |
|
2012 год |
4 000,00 |
|
|
|
4 000,00 |
|
2013 год |
4 000,00 |
|
|
|
4 000,00 |
|
2014 год |
4 000,00 |
|
|
|
4 000,00 |
|
2015 год |
4 000,00 |
|
|
|
4 000,00 |
3.6.2.6. |
Рекультивация секции золоотвала N 2 Красноярской ТЭЦ-1 ОАО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" |
2 838,00 |
|
|
|
2 838,00 |
|
2011 год |
2 838,00 |
|
|
|
2 838,00 |
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
3.6.2.7. |
Разработка проекта рекультивации земельного участка в районе Правобережных очистных сооружений Красноярской ТЭЦ-1 ОАО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" с проведением государственной и экологической экспертизы |
6 026,80 |
|
|
|
6 026,80 |
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
1 882,60 |
|
|
|
1 882,60 |
|
2014 год |
2 006,90 |
|
|
|
2 006,90 |
|
2015 год |
2 137,30 |
|
|
|
2 137,30 |
3.6.2.8. |
Разработка проекта рекультивации земельного участка в районе Кузнецовского плато Красноярской ТЭЦ-1 ОАО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" с проведением государственной и экологической экспертизы |
5 370,00 |
|
|
|
5 370,00 |
|
2011 год |
5 370,00 |
|
|
|
5 370,00 |
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
3.6.2.9. |
Разработка проекта "Реконструкция (монтаж) схемы сбора и отгрузки золы уноса потребителям (Монтаж схемы пневмотранспорта золы для отгрузки ж/д транспортом) на Красноярской ТЭЦ-2 ОАО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" |
25 424,00 |
|
|
|
25 424,00 |
|
2011 год |
0,00 |
|
|
|
|
|
2012 год |
5 085,00 |
|
|
|
5 085,00 |
|
2013 год |
8 644,00 |
|
|
|
8 644,00 |
|
2014 год |
11 695,00 |
|
|
|
11 695,00 |
|
2015 год |
|
|
|
|
|
3.6.2.10. |
Реконструкция золоотвала Красноярской ТЭЦ-3 ОАО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" |
34 698,20 |
|
|
|
34 698,20 |
|
2011 год |
10 803,70 |
|
|
|
10 803,70 |
|
2012 год |
11 560,00 |
|
|
|
11 560,00 |
|
2013 год |
12 334,50 |
|
|
|
12 334,50 |
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
3.6.2.11. |
Монтаж схемы сбора и выдачи сухой золы на Красноярской ТЭЦ-3 ОАО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" |
37 775,30 |
|
|
|
37 775,30 |
|
2011 год |
6 600,00 |
|
|
|
6 600,00 |
|
2012 год |
7 062,00 |
|
|
|
7 062,00 |
|
2013 год |
7 535,20 |
|
|
|
7 535,20 |
|
2014 год |
8 032,50 |
|
|
|
8 032,50 |
|
2015 год |
8 545,60 |
|
|
|
8 545,60 |
3.6.3. |
Реализация мер по поддержанию благоприятной окружающей среды, обеспечению экологической безопасности, формированию экологической культуры |
52 940,39 |
|
|
52 940,39 |
|
|
2011 год |
10 250,00 |
|
|
10 250,00 |
|
|
2012 год |
10 250,00 |
|
|
10 250,00 |
|
|
2013 год |
10 250,00 |
|
|
10 250,00 |
|
|
2014 год |
10 803,50 |
|
|
10 803,50 |
|
|
2015 год |
11 386,89 |
|
|
11 386,89 |
|
3.6.3.1. |
Очистка водных объектов в черте города Красноярска и прилегающих территорий в границах водоохранных зон |
28 653,41 |
|
|
28 653,41 |
|
|
2011 год |
5 547,70 |
|
|
5 547,70 |
|
|
2012 год |
5 547,70 |
|
|
5 547,70 |
|
|
2013 год |
5 547,70 |
|
|
5 547,70 |
|
|
2014 год |
5 847,28 |
|
|
5 847,28 |
|
|
2015 год |
6 163,03 |
|
|
6 163,03 |
|
3.6.3.2. |
Защита и сохранение зеленых насаждений в лесном массиве "Березовая роща" |
8 516,96 |
|
|
8 516,96 |
|
|
2011 год |
1 649,00 |
|
|
1 649,00 |
|
|
2012 год |
1 649,00 |
|
|
1 649,00 |
|
|
2013 год |
1 649,00 |
|
|
1 649,00 |
|
|
2014 год |
1 738,05 |
|
|
1 738,05 |
|
|
2015 год |
1 831,91 |
|
|
1 831,91 |
|
3.6.3.3. |
Демеркуризация отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов муниципальных учреждений здравоохранения и муниципальных образовательных учреждений |
5 719,81 |
|
|
5 719,81 |
|
|
2011 год |
1 138,40 |
|
|
1 138,40 |
|
|
2012 год |
1 100,00 |
|
|
1 100,00 |
|
|
2013 год |
1 100,00 |
|
|
1 100,00 |
|
|
2014 год |
1 159,40 |
|
|
1 159,40 |
|
|
2015 год |
1 222,01 |
|
|
1 222,01 |
|
3.6.3.4. |
Организация и проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению на базе муниципальных образовательных учреждений города Красноярска |
9 335,90 |
|
|
9 335,90 |
|
|
2011 год |
1 776,60 |
|
|
1 776,60 |
|
|
2012 год |
1 815,00 |
|
|
1 815,00 |
|
|
2013 год |
1 815,00 |
|
|
1 815,00 |
|
|
2014 год |
1 913,00 |
|
|
1 913,00 |
|
|
2015 год |
2 016,30 |
|
|
2 016,30 |
|
3.6.3.5. |
Организация мероприятий по экологическому информированию и просвещению для пропаганды среди населения экологических знаний, навыков, морально-этического устоя. Изготовление печатной продукции и видеопродукции экологической направленности |
714,31 |
|
|
714,31 |
|
|
2011 год |
138,30 |
|
|
138,30 |
|
|
2012 год |
138,30 |
|
|
138,30 |
|
|
2013 год |
138,30 |
|
|
138,30 |
|
|
2014 год |
145,77 |
|
|
145,77 |
|
|
2015 год |
153,64 |
|
|
153,64 |
|
3.6.4. |
Мероприятия ведомственной целевой программы "Охрана окружающей среды в Красноярском крае" по улучшению экологической обстановки в городе Красноярске (утверждена распоряжением правительства Красноярского края от 20.12.2010г. N 1064-р "Об утверждении ведомственной целевой программы "Охрана окружающей среды в Красноярском крае на 2011-2013 годы) |
14 169,70 |
|
14 169,70 |
|
|
|
2011 год |
8 589,90 |
|
8 589,90 |
|
|
|
2012 год |
2 789,90 |
|
2 789,90 |
|
|
|
2013 год |
2 789,90 |
|
2 789,90 |
|
|
|
2014 год |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
2015 год |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
3.6.4.1. |
Создание автоматизированного поста наблюдений за качеством атмосферного воздуха в микрорайоне "Солнечный" города Красноярска |
4 300,00 |
|
4 300,00 |
|
|
|
2011 год |
4 300,00 |
|
4 300,00 |
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
3.6.4.2. |
Разработка программы по снижению выбросов от автотранспорта в городах края (на примере города Красноярска) |
1 500,00 |
|
1 500,00 |
|
|
|
2011 год |
1 500,00 |
|
1 500,00 |
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
3.6.4.3. |
Обезвреживание медицинских и биологических отходов лечебных и профилактических учреждений края |
5 076,00 |
|
5 076,00 |
|
|
|
2011 год |
1 692,00 |
|
1 692,00 |
|
|
|
2012 год |
1 692,00 |
|
1 692,00 |
|
|
|
2013 год |
1 692,00 |
|
1 692,00 |
|
|
|
2014 год |
0,00 |
|
|
|
|
|
2015 год |
0,00 |
|
|
|
|
3.6.4.4. |
Демеркуризация отработанных люминесцентных ламп от бюджетных учреждений края |
1 200,00 |
|
1 200,00 |
|
|
|
2011 год |
400,00 |
|
400,00 |
|
|
|
2012 год |
400,00 |
|
400,00 |
|
|
|
2013 год |
400,00 |
|
400,00 |
|
|
|
2014 год |
0,00 |
|
|
|
|
|
2015 год |
0,00 |
|
|
|
|
3.6.4.5. |
Сбор, вывоз мусора и очистка дорог от снега из туристско-экскурсионного района государственного природного заповедника "Столбы" |
2 093,70 |
|
2 093,70 |
|
|
|
2011 год |
697,90 |
|
697,90 |
|
|
|
2012 год |
697,90 |
|
697,90 |
|
|
|
2013 год |
697,90 |
|
697,90 |
|
|
|
2014 год |
0,00 |
|
|
|
|
|
2015 год |
0,00 |
|
|
|
|
3.6.5. |
Строительство левобережного завода по сортировке и переработке ТБО |
1 555 100,00 |
|
|
|
1 555 100,00 |
|
2011 год |
305 100,00 |
|
|
|
305 100,00 |
|
2012 год |
500 000,00 |
|
|
|
500 000,00 |
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
750 000,00 |
|
|
|
750 000,00 |
|
2015 год |
|
|
|
|
|
3.6.9. |
Разработка проекта на строительство Межмуниципального полигона города Красноярска (проектно-изыскательские работы, проектно-сметная документация) |
17 000,00 |
|
17 000,00 |
|
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
17 000,00 |
|
17 000,00 |
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
IV. Совершенствование внутренней организации деятельности органов муниципальной власти, развитие гражданского общества | ||||||
Цель 4.1. Формирование системы местного самоуправления, ориентированной на результат и качество муниципальных услуг | ||||||
4.1.1. |
Повышение эффективности системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг |
11 807,00 |
|
|
11 807,00 |
|
|
2011 год |
2 286,00 |
|
|
2 286,00 |
|
|
2012 год |
2 286,00 |
|
|
2 286,00 |
|
|
2013 год |
2 286,00 |
|
|
2 286,00 |
|
|
2014 год |
2 409,44 |
|
|
2 409,44 |
|
|
2015 год |
2 539,55 |
|
|
2 539,55 |
|
4.1.3. |
Организация работы коллегиальных органов по решению вопросов качества муниципальных услуг в социальной сфере города |
206,00 |
|
|
206,00 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
100,00 |
|
|
100,00 |
|
|
2015 год |
106,00 |
|
|
106,00 |
|
4.1.5. |
Приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы города в соответствие с требованиями надзорных, контролирующих органов, осуществление мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях социальной сферы, обновление материально-технической базы учреждений, подлежащих лицензированию вне зависимости от наличия предписаний надзорных и контролирующих органов |
780,00 |
|
|
780,00 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
780,00 |
|
|
780,00 |
|
Цель 4.2. Совершенствование организационно-функциональной структуры исполнительных органов муниципальной власти при применении процессно-функциональной модели управления | ||||||
4.2.1. |
Внедрение принципов международных стандартов менеджмента качества оказания муниципальных услуг в соответствии с ИСО 9001 |
10 329,80 |
|
|
10 329,80 |
|
|
2011 год |
2 000,00 |
|
|
2 000,00 |
|
|
2012 год |
2 000,00 |
|
|
2 000,00 |
|
|
2013 год |
2 000,00 |
|
|
2 000,00 |
|
|
2014 год |
2 108,00 |
|
|
2 108,00 |
|
|
2015 год |
2 221,80 |
|
|
2 221,80 |
|
Цель 4.3. Формирование эффективной системы управления персоналом, направленной на повышение качества муниципальной службы и обеспечение надлежащего уровня профессионализма муниципальных служащих | ||||||
4.3.1. |
Повышение квалификации муниципальных служащих администрации города |
22 702,60 |
|
|
22 702,60 |
|
|
2011 год |
4 395,60 |
|
|
4 395,60 |
|
|
2012 год |
4 395,60 |
|
|
4 395,60 |
|
|
2013 год |
4 395,60 |
|
|
4 395,60 |
|
|
2014 год |
4 632,70 |
|
|
4 632,70 |
|
|
2015 год |
4 883,10 |
|
|
4 883,10 |
|
4.3.2. |
Формирование эффективного механизма комплектования кадрового состава администрации города |
6 382,70 |
|
|
6 382,70 |
|
|
2011 год |
1 235,80 |
|
|
1 235,80 |
|
|
2012 год |
1 235,80 |
|
|
1 235,80 |
|
|
2013 год |
1 235,80 |
|
|
1 235,80 |
|
|
2014 год |
1 302,50 |
|
|
1 302,50 |
|
|
2015 год |
1 372,80 |
|
|
1 372,80 |
|
Цель 4.4. Внедрение новейших технологий управления в исполнительных органах власти. Создание единого информационного пространства, реализация принципов "электронного правительства/электронного муниципалитета" | ||||||
4.4.1. |
Создание системы "электронное правительство" (или "электронный муниципалитет") |
47 995,50 |
|
|
47 995,50 |
|
|
2011 год |
18 795,50 |
|
|
18 795,50 |
|
|
2012 год |
14 600,00 |
|
|
14 600,00 |
|
|
2013 год |
14 600,00 |
|
|
14 600,00 |
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
|
|
|
|
|
Цель 4.5. Создание условий для укрепления процессов гражданской активности, практической реализации принципов партнерства различных субъектов городского сообщества в решении задач социально-экономического развития города | ||||||
4.5.1. |
Создание широкого информационно-коммуникативного поля взаимодействия различных субъектов городского сообщества для согласования действий в интересах развития города, общественной экспертизы основных стратегий развития муниципалитета |
12 707,24 |
|
|
12 707,24 |
|
|
2011 год |
2 460,30 |
|
|
2 460,30 |
|
|
2012 год |
2 460,30 |
|
|
2 460,30 |
|
|
2013 год |
2 460,30 |
|
|
2 460,30 |
|
|
2014 год |
2 593,16 |
|
|
2 593,16 |
|
|
2015 год |
2 733,19 |
|
|
2 733,19 |
|
4.5.2. |
Развитие механизмов привлечения некоммерческих общественных организаций, местных сообществ, бизнес-структур и отдельных граждан к решению социальных проблем территории на долговременной основе |
617,26 |
|
|
617,26 |
|
|
2011 год |
101,00 |
|
|
101,00 |
|
|
2012 год |
101,00 |
|
|
101,00 |
|
|
2013 год |
101,00 |
|
|
101,00 |
|
|
2014 год |
152,33 |
|
|
152,33 |
|
|
2015 год |
161,93 |
|
|
161,93 |
|
4.5.2.1. |
Проведение городского конкурса "Лучшая некоммерческая общественная организация года": определение и поощрение общественных объединений, которые наиболее профессионально и квалифицированно ведут свою работу, вносят весомый вклад в решение социальных проблем города |
234,71 |
|
|
234,71 |
|
|
2011 год |
36,00 |
|
|
36,00 |
|
|
2012 год |
36,00 |
|
|
36,00 |
|
|
2013 год |
36,00 |
|
|
36,00 |
|
|
2014 год |
61,42 |
|
|
61,42 |
|
|
2015 год |
65,29 |
|
|
65,29 |
|
4.5.2.2. |
Проведение городского конкурса "Благотворитель года": по итогам рассмотрения заявок конкурсная комиссия определяет четырех победителей в номинациях: "Социальное служение", "Меценат", "Милосердие" и "Забота о будущем" |
382,55 |
|
|
382,55 |
|
|
2011 год |
65,00 |
|
|
65,00 |
|
|
2012 год |
65,00 |
|
|
65,00 |
|
|
2013 год |
65,00 |
|
|
65,00 |
|
|
2014 год |
90,91 |
|
|
90,91 |
|
|
2015 год |
96,64 |
|
|
96,64 |
|
4.5.3. |
Развитие инфраструктуры поддержки гражданских инициатив |
10 688,20 |
|
|
10 688,20 |
|
|
2011 год |
1 815,50 |
|
|
1 815,50 |
|
|
2012 год |
1 815,50 |
|
|
1 815,50 |
|
|
2013 год |
1 815,50 |
|
|
1 815,50 |
|
|
2014 год |
1 816,05 |
|
|
1 816,05 |
|
|
2015 год |
3 425,65 |
|
|
3 425,65 |
|
4.5.3.1. |
Финансовая поддержка социально значимых инициатив некоммерческих организаций по результатам конкурса на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, для реализации социальных проектов. |
9 193,01 |
|
|
9 193,01 |
|
|
2011 год |
1 815,50 |
|
|
1 815,50 |
|
|
2012 год |
1 815,50 |
|
|
1 815,50 |
|
|
2013 год |
1 815,50 |
|
|
1 815,50 |
|
|
2014 год |
1 816,05 |
|
|
1 816,05 |
|
|
2015 год |
1 930,46 |
|
|
1 930,46 |
|
4.5.3.2 |
Создание "Центра общественных объединений. Выделение нескольких помещений в одном из муниципальных зданий (или отдельного здания) для создания в Красноярске "Центра общественных объединений" с возможностью льготной аренды в нем помещений общественными объединениями социально значимой направленности для осуществления своей деятельности |
1 495,19 |
|
|
1 495,19 |
|
|
2011 год |
|
|
|
|
|
|
2012 год |
|
|
|
|
|
|
2013 год |
|
|
|
|
|
|
2014 год |
|
|
|
|
|
|
2015 год |
1 495,19 |
|
|
1 495,19 |
|
4.5.4. |
Проведение публичных мероприятий, направленных на формирование у городского сообщества социальных ценностей |
860,54 |
|
|
860,54 |
|
|
2011 год |
163,00 |
|
|
163,00 |
|
|
2012 год |
163,00 |
|
|
163,00 |
|
|
2013 год |
166,82 |
|
|
166,82 |
|
|
2014 год |
178,25 |
|
|
178,25 |
|
|
2015 год |
189,47 |
|
|
189,47 |
|
4.5.4.1. |
Проведение общегородского праздника семьи, посвященного Дню святых Петра и Февронии (Всероссийский день семьи, любви и верности) |
510,24 |
|
|
510,24 |
|
|
2011 год |
98,00 |
|
|
98,00 |
|
|
2012 год |
98,00 |
|
|
98,00 |
|
|
2013 год |
98,00 |
|
|
98,00 |
|
|
2014 год |
104,82 |
|
|
104,82 |
|
|
2015 год |
111,42 |
|
|
111,42 |
|
4.5.4.2. |
Проведение городского конкурса социальной рекламы |
350,30 |
|
|
350,30 |
|
|
2011 год |
65,00 |
|
|
65,00 |
|
|
2012 год |
65,00 |
|
|
65,00 |
|
|
2013 год |
68,82 |
|
|
68,82 |
|
|
2014 год |
73,43 |
|
|
73,43 |
|
|
2015 год |
78,05 |
|
|
78,05 |
|
|
Итого по программе: |
336 594 433,54 |
240 134,10 |
46 278 534,61 |
20 880 743,43 |
269 195 021,40 |
|
2011 год |
67 000 497,61 |
53 301,60 |
9 603 844,56 |
4 247 022,26 |
53 096 329,19 |
|
2012 год |
63 092 060,33 |
44 471,00 |
8 116 167,40 |
3 989 265,16 |
50 942 156,77 |
|
2013 год |
58 253 752,03 |
44 471,00 |
7 613 232,30 |
3 860 664,16 |
46 735 384,57 |
|
2014 год |
74 814 613,83 |
47 450,60 |
10 551 737,46 |
4 394 159,91 |
59 821 265,86 |
|
2015 год |
73 433 509,74 |
50 439,90 |
10 393 552,89 |
4 389 631,94 |
58 599 885,01 |
|
|
|
|
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.