Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжением Правительства Красноярского края от 16 июня 2011 г. N 445-Р настоящее Приложение изложено в новой редакции
Приложение N 4
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края на 2011-2013 годы"
Распределение
планируемых расходов министерства здравоохранения Красноярского края
по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
12 мая, 16 июня 2011 г.
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей |
||||||
всего |
2009 г. Отчетный финансовый год |
2010 г. Текущий финансовый год |
2011 г. Очередной финансовый год |
2012 г. Первый год планового периода |
2013 г. Второй год планового периода |
||||
Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | |||||||||
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |||||||||
1 |
Оказание медицинских услуг по программе государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи |
2009-2013 |
85 306 248,2 |
16 912 654,9 |
18 919 073,5 |
16 259 906,8 |
16 332 532,4 |
16 882 080,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
17 385 552,6 |
3 554 740,4 |
3 944 880,2 |
3 498 512,4 |
3 186 185,7 |
3 201 233,9 |
||
средства ОМС |
2009-2013 |
34 347 658,3 |
6 119 607,3 |
6 246 956,4 |
6 892 230,0 |
7 277 182,3 |
7 811 682,3 |
||
2 |
Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных сотрудников на базе краевого государственного учреждения здравоохранения "Краевой госпиталь для ветеранов войн" |
2009-2013 |
6 762,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
6 762,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
||
3 |
Создание эффективной системы лекарственной помощи населению края. Формирование Формулярной системы лекарственного обеспечения |
2009-2013 |
7 443 073,3 |
1 483 892,0 |
2 236 114,0 |
1 939 982,3 |
891 542,5 |
891 542,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
7 443 073,3 |
1 483 892,0 |
2 236 114,0 |
1 939 982,3 |
891 542,5 |
891 542,5 |
||
3.1 |
Реализация на территории Красноярского края постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
2009-2013 |
2 773 470,5 |
639 423,5 |
507 523,5 |
542 174,5 |
542 174,5 |
542 174,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
2 773 470,5 |
639 423,5 |
507 523,5 |
542 174,5 |
542 174,5 |
542 174,5 |
||
3.2 |
Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию, в том числе расходы на реализацию мер социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения лекарственными средствами |
2009-2013 |
1 692 791,8 |
332 843,9 |
311 843,9 |
349 368,0 |
349 368,0 |
349 368,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
1 692 791,8 |
332 843,9 |
311 843,9 |
349 368,0 |
349 368,0 |
349 368,0 |
||
3.3 |
Расходы на централизованную закупку лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
2009 |
2 351,9 |
2 351,9 |
|
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009 |
2 351,9 |
2 351,9 |
|
|
|
|
||
3.4 |
Организационные мероприятия по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
2009-2013 |
29 678,9 |
13 159,9 |
16 519,0 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
29 678,9 |
13 159,9 |
16 519,0 |
|
|
|
||
3.5 |
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения |
2009-2013 |
1 201 259,2 |
496 112,8 |
375 741,1 |
329 405,3 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
1 201 259,2 |
496 112,8 |
375 741,1 |
329 405,3 |
|
|
||
3.6 |
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
2010-2013 |
1 743 521,0 |
|
1 024 486,5 |
719 034,5 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2013 |
1 743 521,0 |
|
1 024 486,5 |
719 034,5 |
|
|
||
Итого по задаче 1 |
92 756 084,0 |
18 397 899,4 |
21 156 540,0 |
18 201 241,6 |
17 225 427,4 |
17 774 975,6 |
|||
в том числе краевой бюджет |
24 835 388,3 |
5 039 984,8 |
6 182 346,7 |
5 439 847,2 |
4 079 080,7 |
4 094 128,9 |
|||
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |||||||||
1 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению |
2009-2013 |
600 172,7 |
266 143,6 |
270 209,1 |
63 820,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
600 172,7 |
266 143,6 |
270 209,1 |
63 820,0 |
|
|
||
1.1. |
Лечение больных, проживающих на территории края, в учреждениях здравоохранения края, оказывающих высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах гарантированных квот |
2009-2013 |
583 672,7 |
257 563,6 |
262 289,1 |
63 820,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
583 672,7 |
257 563,6 |
262 289,1 |
63 820,0 |
|
|
||
1.2. |
Совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2013 |
16 500,0 |
8 580,0 |
7 920,0 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
16 500,0 |
8 580,0 |
7 920,0 |
|
|
|
||
2. |
Реализация Закона Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1014 "О краевой целевой программе "Предупреждение распространения и борьба с заболеваниями социального характера" на 2008 - 2010 годы", реализация постановления Правительства Красноярского края "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2011-2013 годы" N 574-п от 20.11.2010 |
2009-2010, 2011-2013 |
556 506,0 |
80 535,6 |
86 619,2 |
196 500,0 |
96 425,6 |
96 425,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2010, 2011-2013 |
556 506,0 |
80 535,6 |
86 619,2 |
196 500,0 |
96 425,6 |
96 425,6 |
||
3. |
Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, выявление в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2013 |
919 792,0 |
197 704,9 |
346 820,6 |
375 266,5 |
|
|
|
4 |
Реализация Закона Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5717 "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" и постановления Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" |
2009, 2010-2012 |
32 063,9 |
3 362,2 |
11 029,7 |
9 642,4 |
8 029,6 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009, 2010-2012 |
32 063,9 |
3 362,2 |
11 029,7 |
9 642,4 |
8 029,6 |
|
||
5 |
Развитие службы крови |
2009-2013 |
1 462 688,1 |
204 569,7 |
278 803,4 |
327 048,2 |
325 866,1 |
326 400,7 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
1 462 688,1 |
204 569,7 |
278 803,4 |
327 048,2 |
325 866,1 |
326 400,7 |
||
5.1 |
Развитие, организация и пропаганда донорства крови и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения специализированной медицинской помощи, специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи |
2009-2013 |
1 427 875,5 |
204 569,7 |
268 175,6 |
318 986,6 |
317 804,5 |
318 339,1 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
1 427 875,5 |
204 569,7 |
268 175,6 |
318 986,6 |
317 804,5 |
318 339,1 |
||
5.2. |
Мероприятия по развитию службы крови |
2010-2013 |
34 812,6 |
|
10 627,8 |
8 061,6 |
8 061,6 |
8 061,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2013 |
34 812,6 |
|
10 627,8 |
8 061,6 |
8 061,6 |
8 061,6 |
||
6. |
Развитие профилактического направления |
2009-2011 |
720 223,4 |
343 145,9 |
273 380,5 |
103 697,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2011 |
23 619,1 |
17 065,2 |
4 381,4 |
2 172,5 |
|
|
||
6.1 |
Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2013 |
310 713,2 |
97 787,3 |
136 665,1 |
76 260,8 |
|
|
|
6.2 |
Дополнительная диспансеризация населения в рамках приоритетного национального проект а в сфере здравоохранения |
2009-2013 |
360 627,4 |
228 293,4 |
132 334,0 |
|
|
|
|
6.3 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 17.02.2009 N 77-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы" |
2009-2011 |
21 868,4 |
15 314,5 |
4 381,4 |
2 172,5 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2011 |
21 868,4 |
15 314,5 |
4 381,4 |
2 172,5 |
|
|
||
6.4 |
Реализация Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 N 100 |
2009 |
1 750,7 |
1 750,7 |
|
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009 |
1 750,7 |
1 750,7 |
|
|
|
|
||
6.5 |
Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия |
2011 |
25 263,7 |
|
|
25 263,7 |
|
|
|
7. |
Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам |
2009-2013 |
1 627 780,9 |
441 436,4 |
483 337,7 |
474 335,6 |
114 335,6 |
114 335,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
540 318,8 |
99 458,7 |
97 853,3 |
114 335,6 |
114 335,6 |
114 335,6 |
||
7.1 |
Организация работы по "родовым сертификатам" в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2010 |
1 054 538,0 |
333 722,0 |
360 816,0 |
360 000,0 |
|
|
|
7.2. |
Выхаживание, содержание и воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях здравоохранения края до 4-х лет |
2009-2013 |
135 267,4 |
24 952,1 |
27 866,5 |
28 453,6 |
26 997,6 |
26 997,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
135 267,4 |
24 952,1 |
27 866,5 |
28 453,6 |
26 997,6 |
26 997,6 |
||
7.3. |
Предоставление детям в возрасте до 2-х лет из малообеспеченных семей специальных молочных продуктов детского питания |
2009-2013 |
354 267,9 |
67 054,6 |
63 559,8 |
73 580,5 |
75 036,5 |
75 036,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
354 267,9 |
67 054,6 |
63 559,8 |
73 580,5 |
75 036,5 |
75 036,5 |
||
7.4. |
Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет по заключению врачей (Таймырский муниципальный район) |
2009-2013 |
18 594,6 |
1 818,0 |
1 916,1 |
4 953,5 |
4 953,5 |
4 953,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
18 594,6 |
1 818,0 |
1 916,1 |
4 953,5 |
4 953,5 |
4 953,5 |
||
7.5. |
Реализация Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по государственной регистрации актов гражданского состояния" (п/п 4 п.1 ст.1) |
2009-2013 |
32 188,9 |
5 634,0 |
4 510,9 |
7 348,0 |
7 348,0 |
7 348,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
32 188,9 |
5 634,0 |
4 510,9 |
7 348,0 |
7 348,0 |
7 348,0 |
||
7.6 |
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации мероприятий приоритного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010 |
17 963,5 |
|
17 963,5 |
|
|
|
|
7.7 |
Материально-техническое обеспечение массового обследования новорожденных на наследственные заболевания в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2010 |
14 960,6 |
8 255,7 |
6 704,9 |
|
|
|
|
8 |
Реализация Закона Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5664 "О краевой целевой программе "Дети" на 2007-2009 годы" и реализация постановления Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 600-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы" |
2009 2010-2012 |
36 320,1 |
6 708,4 |
11 563,6 |
7 351,0 |
10 697,1 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009 2010-2012 |
36 320,1 |
6 708,4 |
11 563,6 |
7 351,0 |
10 697,1 |
|
||
9 |
Развитие и укрепление материально-технической базы |
2009-2012 |
17 371 569,0 |
840 172,6 |
2 309 634,7 |
6 102 833,2 |
4 819 207,5 |
3 299 721,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2012 |
12 905 080,1 |
840 172,6 |
2 252 729,7 |
3 289 680,9 |
3 222 775,9 |
3 299 721,0 |
||
9.1 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 30.06.2009 N 339-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и дополнительного профессионального образования Красноярского края на 2009-2011 годы" |
2009-2011 |
658 417,6 |
134 158,2 |
282 101,1 |
242 158,3 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2011 |
658 417,6 |
134 158,2 |
282 101,1 |
242 158,3 |
|
|
||
9.2 |
Капитальное строительство* |
2009-2012 |
8 221 714,9 |
556 306,3 |
777 822,5 |
1 749 316,1 |
1 841 420,0 |
3 296 850,0 |
|
в том числе краевой бюджет* |
2009-2012 |
8 164 809,9 |
556 306,3 |
720 917,5 |
1 749 316,1 |
1 841 420,0 |
3 296 850,0 |
||
9.3 |
Строительство перинатального центра в г. Красноярске за счет средств федерального бюджета* |
2010 |
750 000,0 |
|
750 000,0 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет* |
2010 |
750 000,0 |
|
750 000,0 |
|
|
|
||
9.4 |
Реализация Закона Красноярского края 25.01.2007 N 21-5775 "О краевой целевой программе "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" и реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 592-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" (включая строительство перинатального центра в городе Красноярске: 2010 год - 375000,0 тыс. рублей, 2011 год - 1229582,0 тыс. рублей, 2012 год - 1300776,9 тыс. рублей) |
2009, 2010-2012 |
3 173 409,7 |
65 257,8 |
450 173,6 |
1 288 296,7 |
1 369 681,6 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009, 2010-2012 |
3 173 409,7 |
65 257,8 |
450 173,6 |
1 288 296,7 |
1 369 681,6 |
|
||
9.5 |
Реализация Закона Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5450 "О краевой целевой программе "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне влияния ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годы" и реализация постановления Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 599-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Реализация социально-экологических мероприятий, направленных на улучшение радиационной обстановки на территориях влияния радиационно-опасных объектов" на 2010-2012 годы" |
2009 2010-2012 |
47 465,7 |
20 093,6 |
6 615,0 |
9 909,8 |
10 847,3 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009 2010-2012 |
47 465,7 |
20 093,6 |
6 615,0 |
9 909,8 |
10 847,3 |
|
||
9.6 |
Закупка для государственных нужд автомобильной техники, производимой на территории Российской Федерации |
2009-2013 |
81 606,3 |
42 861,0 |
38 745,3 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
81 606,3 |
42 861,0 |
38 745,3 |
|
|
|
||
9.7 |
Реализация мероприятий на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
2011-2013 |
25 673,5 |
21 495,8 |
4 177,7 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2013 |
25 673,5 |
21 495,8 |
4 177,7 |
|
|
|
||
9.8 |
Реализация долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 572-п |
2011-2013 |
3 698,0 |
|
|
|
827,0 |
2 871,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2013 |
3 698,0 |
|
|
|
827,0 |
2 871,0 |
||
9.9 |
Реализация раздела третьего "Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений" постановления Правительства Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п "Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы" |
2011-2012 |
4 409 583,9 |
|
|
2 813 152,3 |
1 596 431,6 |
|
|
средства ОМС |
2011-2012 |
4 409 583,9 |
|
|
2 813 152,3 |
1 596 431,6 |
|
||
10 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 591-п "О долгосрочной целевой программе "Содействие занятости и социальная адаптация лицам, отбывающим или отбывшим наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае" на 2010-2012 годы (включая завершение строительства ФБЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18) - 12480,0 тыс. рублей на 2010 год, 10000,0 тыс. рублей на 2011 год) |
2010-2012 |
29 318,0 |
|
12 509,2 |
10 161,9 |
6 646,9 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
29 318,0 |
|
12 509,2 |
10 161,9 |
6 646,9 |
|
||
11 |
Реализация раздела пятого "Внедрение стандартов медицинской помощи" постановления Правительства Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п "Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы" |
2011-2012 |
3 872 663,3 |
|
|
1 279 643,4 |
2 593 019,9 |
|
|
средства ОМС |
2011-2012 |
3 872 663,3 |
|
|
1 279 643,4 |
2 593 019,9 |
|
||
Итого по задаче 2 |
27 229 097,5 |
2 383 779,4 |
4 083 907,7 |
8 950 299,2 |
7 974 228,3 |
3 836 882,9 |
|||
в том числе краевой бюджет |
16 186 086,9 |
1 518 016,1 |
3 025 698,6 |
4 020 712,5 |
3 784 776,8 |
3 836 882,9 |
|||
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |||||||||
1 |
Предоставление медицинских услуг сверх программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи |
2009-2013 |
6 155 644,7 |
1 087 225,0 |
1 163 876,0 |
1 265 385,5 |
1 284 670,8 |
1 354 487,4 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
1 786 934,7 |
361 137,4 |
356 466,6 |
386 924,1 |
341 203,3 |
341 203,3 |
||
2 |
Расходы за счет доходов от сдачи имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений |
2010-2013 |
25 826,5 |
|
4 284,0 |
7 068,5 |
7 177,5 |
7 296,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2013 |
25 826,5 |
|
4 284,0 |
7 068,5 |
7 177,5 |
7 296,5 |
||
3 |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
2009-2013 |
45 205 755,7 |
5 915 985,8 |
6 066 647,5 |
11 079 155,8 |
11 071 983,3 |
11 071 983,3 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
45 205 755,7 |
5 915 985,8 |
6 066 647,5 |
11 079 155,8 |
11 071 983,3 |
11 071 983,3 |
||
4 |
Повышение эффективности использования ресурсов |
2009-2013 |
4 996 611,4 |
1 056 810,0 |
1 175 732,6 |
1 242 850,6 |
1 242 423,0 |
278 795,2 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
4 994 152,4 |
1 054 351,0 |
1 175 732,6 |
1 242 850,6 |
1 242 423,0 |
278 795,2 |
||
4.1. |
Кадровое обеспечение |
2009-2013 |
1 128 828,1 |
218 018,8 |
220 843,1 |
231 312,4 |
228 516,8 |
230 137,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
1 126 369,1 |
215 559,8 |
220 843,1 |
231 312,4 |
228 516,8 |
230 137,0 |
||
4.1.1 |
Подготовка и переобучение врачей первичной помощи в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009 |
2 459,0 |
2 459,0 |
|
|
|
|
|
4.1.2 |
Предоставление среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования |
2009-2013 |
1 126 369,1 |
215 559,8 |
220 843,1 |
231 312,4 |
228 516,8 |
230 137,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
1 126 369,1 |
215 559,8 |
220 843,1 |
231 312,4 |
228 516,8 |
230 137,0 |
||
4.2 |
Совершенствование системы оплаты труда |
2009-2013 |
3 867 783,3 |
838 791,2 |
954 889,5 |
1 011 538,2 |
1 013 906,2 |
48 658,2 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
3 867 783,3 |
838 791,2 |
954 889,5 |
1 011 538,2 |
1 013 906,2 |
48 658,2 |
||
4.2.1 |
Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2013 |
2 581 506,9 |
548 054,8 |
640 406,0 |
678 994,7 |
681 373,7 |
32 677,7 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
2 581 506,9 |
548 054,8 |
640 406,0 |
678 994,7 |
681 373,7 |
32 677,7 |
||
4.2.2. |
Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2009-2013 |
1 285 306,9 |
289 766,9 |
314 483,5 |
332 543,5 |
332 532,5 |
15 980,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
1 285 306,9 |
289 766,9 |
314 483,5 |
332 543,5 |
332 532,5 |
15 980,5 |
||
4.2.3 |
Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи негосударственных учреждений |
2009 |
969,5 |
969,5 |
|
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009 |
969,5 |
969,5 |
|
|
|
|
||
5 |
Реализация раздела четвертого "Внедрение современных информационных систем в здравоохранении" постановления Правительства Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п "Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы" |
2011-2012 |
435 907,8 |
|
|
215 410,3 |
220 497,5 |
|
|
|
средства ОМС |
2011-2012 |
435 907,8 |
|
|
215 410,3 |
220 497,5 |
|
|
Итого по задаче 3 |
56 819 746,1 |
8 060 020,8 |
8 410 540,1 |
13 809 870,7 |
13 826 752,1 |
12 712 562,4 |
|||
в том числе краевой бюджет |
52 012 669,3 |
7 331 474,2 |
7 603 130,7 |
12 715 999,0 |
12 662 787,1 |
11 699 278,3 |
|||
Задача 4. Формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края |
|
||||||||
1 |
Разработка и проведение информационно-просветительских кампаний, информационных материалов, направленных на снижение рисков для здоровья населения и формированию здорового образа жизни у жителей Красноярского края |
2009-2013 |
3 507,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
3 507,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
||
2. |
Оснащение оборудованием в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
2009-2013 |
23 134,6 |
7 254,4 |
12 136,2 |
3 744,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
23 134,6 |
7 254,4 |
12 136,2 |
3 744,0 |
|
|
||
Итого по задаче 4 |
26 642,1 |
7 955,9 |
12 837,7 |
4 445,5 |
701,5 |
701,5 |
|||
в том числе краевой бюджет |
26 642,1 |
7 955,9 |
12 837,7 |
4 445,5 |
701,5 |
701,5 |
|||
Всего по ведомственной программе |
2009-2013 |
176 831 569,7 |
28 849 655,5 |
33 663 825,5 |
40 965 857,0 |
39 027 109,3 |
34 325 122,4 |
||
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
93 060 786,6 |
13 897 431,0 |
16 824 013,7 |
22 181 004,2 |
20 527 346,1 |
19 630 991,6 |
||
средства ОМС |
2009-2013 |
43 065 813,3 |
6 119 607,3 |
6 246 956,4 |
11 200 436,0 |
11 687 131,3 |
7 811 682,3 |
* за исключением долгосрочных целевых программ
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.