Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Распоряжению Правительства Красноярского края
от 29 ноября 2011 г. N 1035-P
Приложение
к Распоряжению Правительства Красноярского края
от 20 декабря 2010 г. N 1069-Р
Ведомственная целевая программа
"Развитие системы здравоохранения Красноярского края"
на 2011-2013 годы
1. Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование Программы |
"Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2011-2013 годы (далее - Программа) |
Наименование органа исполнительной власти края |
министерство здравоохранения Красноярского края (далее - министерство здравоохранения) |
Основание для разработки Программы |
постановление Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" |
Цели и задачи Программы |
цель: улучшение состояния здоровья населения Красноярского края; задачи: обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью; обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью; совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края; совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края |
Целевые показатели |
увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи с 9,6 посещения в 2009 году до 10,71 посещения на 1 жителя в 2013 году; снижение смертности в трудоспособном возрасте с 664,9 на 100 тысяч населения в 2009 году до 636,0 на 100 тысяч населения в 2013 году; снижение смертности в трудоспособном возрасте от заболеваний системы кровообращения с 164,51 на 100 тысяч населения в 2009 году до 145,5 на 100 тысяч населения в 2013 году; снижение показателя материнской смертности с 21,0 на 100 тысяч родившихся живыми в 2009 году до 19,4 на 100 тысяч родившихся живыми в 2013 году; снижение младенческой смертности с 10,4 умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми в 2009 году до 9,1 умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми в 2013 году |
Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы |
В 2011 году весь объем расходных обязательств 40 100 363,6 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе: краевой бюджет - 25 265 207,3 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 970 311,2 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований - 4 463 843,9 тыс. рублей; средства обязательного медицинского страхования - 8 354 330,9 тыс. рублей; средства от приносящей доход деятельности - 1 046 670,3 тыс. рублей. В 2012 году весь объем расходных обязательств 37 642 809,0 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе: краевой бюджет - 20 264 991,6 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований - 4 463 843,9 тыс. рублей; средства обязательного медицинского страхования - 11 687 131,3 тыс. рублей; средства от приносящей доход деятельности - 1 226 842,2 тыс. рублей. В 2013 году весь объем расходных обязательств 32 784 979,2 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе: краевой бюджет - 19 282 491,8 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований - 4 463 843,9 тыс. рублей; средства обязательного медицинского страхования - 7 811 682,3 тыс. рублей; средства от приносящей доход деятельности - 1 226 961,2 тыс. рублей |
2. Основные разделы Программы
2.1. Цели и задачи
Ведомственная целевая программа "Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2011-2013 годы составлена на основе анализа демографической ситуации, состояния здоровья населения Красноярского края и системы здравоохранения Красноярского края.
Программа предусматривает построение оптимальной территориальной системы здравоохранения Красноярского края, способствующей максимальному достижению цели и задач.
Цель Программы - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью;
обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью;
совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края;
совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов
Расходные обязательства министерства здравоохранения Красноярского края и формирование доходов отражены в приложении N 1.
Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2011-2013 годы составляет 110 528 151,8 тыс. рублей, что соответствует формированию доходов по источникам финансирования системы здравоохранения Красноярского края. Из средств краевого бюджета, включая средства от приносящей доход деятельности, на реализацию Программы выделяется 65 677 780,2 тыс. рублей.
В 2011 году весь объем расходных обязательств 40 100 363,6 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе:
краевой бюджет - 25 265 207,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 970 311,2 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований - 4 463 843,9 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского страхования - 8 354 330,9 тыс. рублей;
средства от приносящей доход деятельности - 1 046 670,3 тыс. рублей.
В 2012 году весь объем расходных обязательств 37 642 809,0 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе:
краевой бюджет - 20 264 991,6 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований - 4 463 843,9 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского страхования - 11 687 131,3 тыс. рублей;
средства от приносящей доход деятельности - 1 226 842,2 тыс. рублей.
В 2013 году весь объем расходных обязательств 32 784 979,2 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе:
краевой бюджет - 19 282 491,8 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований - 4 463 843,9 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского страхования - 7 811 682,3 тыс. рублей;
средства от приносящей доход деятельности - 1 226 961,2 тыс. рублей.
Программа реализуется, в основном, за счет средств текущего бюджетного финансирования, внебюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. На реализацию программных мероприятий потребуется 110 528 151,8 тыс. рублей, в том числе, в 2011 году - 40 100 363,6 тыс. рублей, в 2012 году - 37 642 809,0 тыс. рублей, в 2013 году - 32 784 979,2 тыс. рублей.
2.3. Планируемые результаты деятельности
I. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью
Обеспечение доступной медицинской помощью населения всех категорий Красноярского края решается в рамках Программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи (далее - краевая Программа), а так же оказание мер социальной защиты населения в части льготного лекарственного обеспечения и льготного зубопротезирования отдельным категориям граждан из краевого бюджета через систему обязательного медицинского страхования.
Бюджет здравоохранения, как и в предыдущие годы, будет формироваться с использованием механизма установления государственного задания на оказание медицинских (бюджетных) услуг, которое будет предусматривать требования к составу, качеству, условиям, порядку и результатам оказания услуг.
Для повышения доступности медицинской помощи требуется создание экономических и организационных условий предоставления медицинской помощи, виды и объемы которой соответствуют уровню заболеваемости населения Красноярского края, современным медицинским технологиям и внедрению ресурсосберегающих технологий на различных этапах оказания медицинской помощи.
Система организации медицинской помощи предполагает обеспечить каждого гражданина возможностью получения первичных медицинских услуг, предусмотренных краевой Программой, по месту его проживания. В вечернее и ночное время первичный доступ к оказанию медицинских услуг обеспечивается службой скорой медицинской помощи.
Основные меры по сохранению и укреплению здоровья граждан направлены на обеспечение доступности медицинской помощи, в том числе обеспечение профилактических мер на амбулаторном этапе.
Увеличение числа посещений, в том числе профилактических, способствует раннему выявлению заболеваний, снижению числа обострений и осложнений при хронической патологии, а также уменьшению объемов стационарной помощи и числа вызовов скорой медицинской помощи - наиболее ресурсоемких по сравнению с другими видами медицинской помощи.
Внедрение эффективных форм организации медицинской помощи и медицинских технологий, в том числе с целью перемещения объемов медицинской помощи со стационарного этапа лечения на амбулаторный, предполагает сокращение сроков лечения. Кроме этого, повысит координацию деятельности служб скорой и неотложной медицинской помощи, обеспечит разграничение деятельности стационаров по оказанию медицинской помощи и социальных услуг.
Реальный доступ пациентов для получения специализированных, высокотехнологичных медицинских услуг чрезвычайно ограничен. Доля обратившихся пациентов в течение года в результате модернизации здравоохранения вырастет, что предполагает сокращение времени ожидания той или иной консультации или процедуры в учреждениях здравоохранения Красноярского края.
В рамках Программы будет продолжено развитие технологической системы оказания дистанционной консультативной медицинской помощи для жителей северных и удаленных территорий Красноярского края.
Расчетная мощность сети учреждений здравоохранения делится на муниципальный (участковый, районный, городской) уровень и клинический уровень. Главный критерий разделения - степень сложности технологии диагностики и лечения. Для доступности специализированной медицинской помощи населению Красноярского края формируются медицинские округа, поликлинические диагностические центры.
Для формирования рациональной сети учреждений здравоохранения требуется развитие транспортного сообщения (состояние дорог, рейсовый транспорт и др.).
Одним из основных направлений в области здравоохранения является создание эффективной системы лекарственного обеспечения населения Красноярского края.
В целях создания эффективной системы лекарственного обеспечения населения края решаются следующие задачи:
1. Обеспечение доступности лекарственной помощи населению края, в том числе при оказании мер социальной поддержки граждан.
2. Оптимизация использования финансовых средств, направляемых на приобретение лекарственных средств.
3. Развитие формулярной системы на территории Красноярского края.
Для повышения доступности медицинской помощи продолжается реализация плана действий министерства здравоохранения края по программным мероприятиям:
оказание медицинских услуг по краевой Программе дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи;
оптимизация распределения ресурсов по уровням и видам медицинской помощи, совершенствование структуры сети;
концентрация высокотехнологичных видов медицинской помощи в наиболее оборудованных и обеспеченных медицинскими кадрами учреждениях здравоохранения;
интенсификация использования ресурсов;
оптимизация потоков пациентов по уровням медицинской помощи;
осуществление принципа этапности оказания медицинской помощи;
оказание дистанционной консультативной медицинской помощи для жителей северных и удаленных территорий Красноярского края;
централизованная система круглосуточного мониторинга состояния здоровья беременных женщин группы высокого риска на базе акушерского реанимационно-консультативного центра родильного дома N 1 г.Красноярска с применением телемедицинских технологий;
совершенствование службы скорой медицинской помощи и развитие санитарно-авиационной скорой медицинской помощи с оптимизацией сроков ее оказания и использованием эффективных методов лечения на догоспитальном этапе;
оптимизация стационарной помощи, оказываемой населению на основе интенсификации занятости койки с учетом ее профиля;
обеспечение потребности населения в получении высокотехнологичной медицинской помощи на основе государственного задания, финансирование которого осуществляется с учетом всех необходимых расходов на оказание этого вида помощи;
создание эффективной системы лекарственного обеспечения населения края;
увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи с 9,6 в 2009 году до 10,71 посещений на 1 жителя в год в 2013 году;
увеличение объема помощи в дневных стационарах всех типов с 0,51 в 2009 году до 0,73 дня пребывания на 1 жителя в год в 2013 году;
снижение объема стационарной помощи с 2,84 в 2009 году до 2,43 койко-дней на 1 жителя в год в 2013 году;
снижение объема скорой медицинской помощи с 0,341 в 2009 году до 0,312 вызова на 1 жителя в год в 2013 году.
Расходы на реализацию задачи на период 2011-2013 годов составят 49 347 255,5 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 17 157 493,5 тыс. рублей, в 2012 году - 15 820 106,9 тыс. рублей, в 2013 году - 16 369 655,1 тыс. рублей.
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 13 926 927,0 тыс.рублей.
II. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью
Медицинская помощь оказывается качественно только в том случае, если выбрана наиболее эффективная (с точки зрения результатов и затрат) технология из числа доказавших свою высокую клиническую результативность. Выбор самой эффективной из возможных технологий осуществляется с учетом получения результатов, соответствующих стандартам качества (стандарты оснащения, стандарты медицинской помощи). Одним из основных направлений для решения вышеуказанной задачи является приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, включающей приведение технического состояния зданий в соответствие лицензионным требованиям, требованиям санитарного и пожарного законодательства путем проведения капитальных ремонтов зданий для осуществления медицинской деятельности в рамках действующего законодательства и оснащение учреждений здравоохранения медицинским и технологическим оборудованием в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи в рамках программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы.
Конкретизировать гарантируемые объемы медицинской помощи и повысить качество медицинских услуг позволит стандартизация. Планируется поэтапное внедрение стандартов оказания медицинской помощи в рамках программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы за счет средств федерального бюджета по 11 основным нозологиям, которые суммарно дают 88,2 % всех смертей в Красноярском крае, такие как болезни системы кровообращения, новообразования, травмы, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, врожденные аномалии и пороки развития.
Основными объектами стандартизации в здравоохранении помимо технико-технологического обеспечения выполнения медицинских услуг и их качества являются организационные и информационные технологии, квалификация персонала, качество лекарственных средств и медицинской техники, учетно-отчетная документация и экономические аспекты здравоохранения.
На территории края устанавливается единая система стандартизации медицинских услуг. Оказание медицинской помощи осуществляется в рамках стандартов медицинской помощи по утвержденным тарифам на оплату медицинских услуг. Ведение больных в амбулаторных и стационарных условиях, а также в скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с федеральными и региональными стандартами оказания медицинской помощи.
Основные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения Красноярского края направлены на обеспечение качества профилактической и медицинской помощи на всех этапах оказания медицинской помощи (амбулаторный этап, в том числе проведение диспансерного наблюдения населения, проведение диспансеризации 14-летних подростков, помощи в рамках программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы, оздоровление и коррекция имеющихся патологических состояний, стационарный этап).
Создаются условия для рождения здоровых детей, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранения и укрепления здоровья женщин. Разрабатывается система мер, направленных на дальнейшее снижение младенческой и материнской смертности за счет повышения качества наблюдения беременных, качества оказания акушерской помощи, выхаживания новорожденных с низкой массой тела, раннего выявления и предотвращения рождения детей с пороками развития, несовместимыми с жизнью.
Решение данной задачи отразится на уровне удовлетворенности населения Красноярского края качеством медицинской помощи, в том числе диагностики, лечения и реабилитации, что в свою очередь должно способствовать снижению показателей заболеваемости и смертности.
Система программных мероприятий предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи:
повышение качества и доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами помощи в рамках Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы;
обеспечение доступности для населения эффективных технологий оказания медицинской помощи на всех ее этапах, в том числе организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи (кардиохирургия, педиатрия, детская хирургия, социально значимые заболевания, служба крови и др.);
обеспечение преемственности в оказании медицинской помощи, включая реабилитационные методы лечения и санаторно-курортное лечение;
развитие системы охраны здоровья матери и ребенка на всех этапах оказания медицинской помощи, включая совершенствования проведения профилактических мероприятий в части охраны здоровья детей и подростков;
разработка и реализация мер по сокращению потерь трудоспособного населения путем снижения смертности от управляемых причин;
развитие системы предоставления медико-социальной помощи, в том числе помощи, оказываемой пожилому населению на дому, координация взаимодействия системы здравоохранения с системой социальной защиты, повышение роли и расширение функций среднего персонала при оказании медицинской помощи лицам старшего возраста.
Реализация программных мероприятий позволит:
снизить младенческую смертность с 10,4 в 2009 году до 9,1 умерших до года на 1000 родившихся живыми в 2013 году;
снизить показатель материнской смертности с 21,0 на 100 тысяч родившихся живыми в 2009 году до 19,4 на 100 тысяч родившихся живыми в 2013 году;
снизить смертность от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте с 164,51 в 2009 году до 145,5 на 100 тыс. человек в 2013 году;
снизить смертность населения в трудоспособном возрасте от внешних причин с 238,33 в 2009 году до 203,9 на 100 тыс. человек в 2013 году.
Расходы на реализацию задачи в период с 2011 до 2013 года составят 21 008 267,9 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 9 111 130,4 тыс. рублей, в 2012 году - 8 060 254,6 тыс. рублей, в 2013 году - 3 836 882,9 тыс. рублей.
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 14 568 861,8 тыс. рублей.
III. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края
Сложившаяся структура здравоохранения Красноярского края не может существенно повлиять на эффективность использования ресурсов здравоохранения. Это во многом обусловлено низкой управляемостью системы. Действующую бюджетно-страховую систему финансирования здравоохранения планируется перевести на одноканальную систему финансирования, основанную на страховом принципе.
Одноканальный принцип финансирования здравоохранения изменит экономические условия деятельности органов управления, позволит стабилизировать финансовое положение государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, проводить единую тарифную политику в системе обязательного медицинского страхования, обеспечить рациональное использование кадровых и материальных ресурсов, создаст предпосылки для ориентации на конечные показатели здоровья населения и поиск эффективных вариантов использования имеющихся ресурсов. Учреждения здравоохранения Красноярского края получат возможность применять более рациональные формы организации медицинской помощи без риска уменьшения общей суммы финансирования.
Это потребует разработки современных методик планирования, ценообразования, финансовых нормативов, оценки использования ресурсов, поскольку финансовые нормативы стоимости медицинской помощи не учитывают расходов, необходимых для реструктуризации здравоохранения, занижают затраты на медикаменты, лечебное питание, заработную плату медицинских работников.
Задача повышения эффективности системы управления здравоохранением Красноярского края решается путем развития механизмов координации и взаимодействия различных субъектов управления в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования.
Функционирование отрасли здравоохранения все в большей мере зависит от рационального использования не только финансовых, кадровых и материальных, но и информационных ресурсов.
Поэтому основной целью сегодняшнего этапа информатизации и автоматизации в здравоохранении является создание единых информационных ресурсов всех субъектов управления в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования, своевременное и качественное информационное обеспечение руководителей и специалистов всех уровней, ввести персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота помощи в рамках программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы.
Работа учреждений здравоохранения Красноярского края, состояние медицинского обеспечения муниципального и регионального уровней должны иметь единые критерии, в том числе экономические, для осуществления сравнительного анализа их деятельности.
Основная цель кадровой политики в Красноярском крае на ближайшую перспективу состоит в развитии системы управления кадровым потенциалом отрасли, основанной на рациональном планировании подготовки и трудоустройства кадров, использовании современных образовательных технологий и эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить органы и учреждения здравоохранения края персоналом.
Разрабатывается и внедряется система мотивации и экономических механизмов стимулирования медицинских работников в зависимости от объема проделанной работы, качества и результатов оказанной медицинской помощи.
Система программных мероприятий предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи:
повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения;
совершенствование системы оплаты труда;
координация межотраслевой, межведомственной деятельности в области здравоохранения (заключение соглашений, кооперация между муниципальными образованиями в сфере предоставления специализированной медицинской помощи, создание медицинских округов);
подготовка региональных нормативных правовых документов в области здравоохранения;
дальнейшее развитие информационной системы.
Реализация программных мероприятий позволит:
увеличить численность врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения - штатные должности в 2013 году до 52,5 ед. на 10 тыс. населения;
увеличить число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения (на конец года) - штатные должности 109,1 на 10 тыс.населения в 2009 году до 109,3 на 10 тыс. населения в 2013 году;
увеличить среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения с 16 151,0 рублей в 2009 году до 21 274,0 рублей в 2013 году.
Расходы на реализацию задачи в 2011-2013 годах составят 40 166 779,9 тыс. рублей, в том числе в 2011 году 13 827 294,2 тыс. рублей, в 2012 году - 13 761 746,0 тыс. рублей, в 2013 году - 12 577 739,7 тыс. рублей.
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 37 176 142,9 тыс. рублей.
IV. Совершенствование комплекса мер
по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края
Основой формирования здорового образа жизни у жителей Красноярского края станет информационно-разъяснительная кампания, в процессе которой будут осуществляться мероприятия по повышению информированности населения, направленные на укрепление здоровья населения и профилактику заболеваний, борьбу с потреблением табака и чрезмерным потреблением алкоголя, на коррекцию факторов риска, связанных с нерациональным питанием; формироваться стандарты здорового образа жизни, включающие занятия физической культурой и спортом; проводиться профилактические и диспансерные осмотры.
Система программных мероприятий предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи:
разработка проектов правовых актов Красноярского края по вопросам формирования здорового жизни, в том числе: региональной стратегии по борьбе против табака, концепции по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактики алкоголизма среди жителей Красноярского края, концепции в области здорового питания населения Красноярского края, региональных стандартов здорового образа жизни, постановление Правительства Красноярского края о долгосрочной целевой программе "Предупреждения потерь здоровья жителей Красноярского края от социально-значимых и массовых неинфекционных заболеваний";
организация лечебно-профилактических мероприятий по вопросам снижения рисков для здоровья жителей Красноярского края и формированию здорового образа жизни у жителей Красноярского края, в том числе направленных на сокращение потребления алкоголя и табака: организация помощи населению по отказу от употребления табака, лечению табачной зависимости путем открытия кабинетов помощи в отказе от употребления табака в краевых государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, обеспечение доступности современных фармакологических препаратов, применяемых при отказе от курения и лечении алкогольной зависимости, создание открытой консультативной телефонной линии по отказу от курения; проведения скринингового обследования с целью выявления факторов риска развития хронических заболеваний и оценке резерва здоровья у жителей Красноярского края;
организация последипломной подготовки врачей и средних медицинских работников по вопросам профилактики и укрепления здоровья населения для укомплектования учреждений здравоохранения Красноярского края специалистами, оказывающими профилактическую помощь;
разработка и проведение информационно-просветительских кампаний, информационных материалов, направленных на снижение рисков для здоровья населения и формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края, в том числе сокращение потребления алкоголя и табака, снижения влияния иных вредных факторов на здоровье населения в том числе: проведение информационной кампании "Жизнь за табак" и "Нам и без пива живется красиво", разработка роликов социальной рекламы по профилактике табакокурения и употребления пива, особенно в молодежной среде, разработка буклетов, плакатов, баннеров, подготовка теле- и радиосюжетов о здоровом образе жизни.
Реализация Программных мероприятий позволит:
увеличить долю больных наркоманией и алкоголизмом с ремиссией от года до двух с 14,6 % в 2009 году до 17,3 % в 2013 году.
Расходы на реализацию задачи в 2011-2013 годах составят 5 848,5 тыс. рублей, в том числе в 2011 году - 4 445,5 тыс. рублей, в 2012 году - 701,5 тыс. рублей, в 2013 году - 701,5 тыс. рублей.
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 5 848,5 тыс. рублей.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении N 2.
Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении N 3.
2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям Программы
Распределение планируемых расходов министерства здравоохранения Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям Программы отражено в приложении N 4.
Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) отражен в приложении N 4а.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по источникам и направлениям расходования средств отражено в приложении N 5.
Планируемые объемы финансирования, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности (приложение N 6), в период 2011-2013 годов не предусмотрены.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления отражено в приложении N 7.
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) отражено в приложении N 8.
2.5. План действий министерства здравоохранения Красноярского края
по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год
План действий министерства здравоохранения Красноярского края по реализации Программных мероприятий указан в приложении N 9.
Показатели, характеризующие потребность отрасли здравоохранения Красноярского края в кадровом потенциале, указаны в приложении N 10. Отражены показатели возможного распределения выпускников по государственному заказу с прохождением первичной послевузовской подготовки специалистов с высшим медицинским образованием в интернатуре и клинической ординатуре и средним медицинским образованием и подготовкой по программам монопрактик (специализация): врачи (за период 2011-2013 годов) - 780 человек, средние медицинские работники (за период 2011-2013 годов) - 2100 человек, всего - 2880 человек.
Приложение N 1
к ведомственной целевой программе "Развитие
системы здравоохранения Красноярского края"
на 2011-2013 годы
Расходные обязательства министерства здравоохранения Красноярского края и формирование доходов
(тыс.рублей) | ||||||
N п/п |
Наименование |
2009 отчетный финансовый год |
2010 текущий финансовый год |
2011 очередной финансовый год |
2012 первый год планового периода |
2013 второй год планового периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Расходные обязательства (по предметам ведения края с указанием нормативного правового акта и (или) проекта правового акта) | ||||||
1 |
Материально-техническое и финансовое обеспечение государственных учреждений здравоохранения (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", за исключением средств от приносящей доход деятельности, пункты 5, 11 статьи 6 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, утвержденных Верховным Советом РФ от 22.07.1993 N 5487-1) |
13 105 316,2 |
16 653 994,5 |
13 222 501,8 |
13 662 536,2 |
15 566 439,9 |
в том числе краевой бюджет |
253 531,0 |
2 560 917,7 |
1 719 586,2 |
1 928 687,5 |
3 298 210,2 |
|
2 |
Материально-техническое обеспечение государственных учреждений здравоохранения за счет средств от приносящей доход деятельности (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в части средств от приносящей доход деятельности, пункты 5, 11 статьи 6 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, утвержденных Верховным Советом РФ от 22.07.1993 N 5487-1) |
1 033 950,1 |
1 125 041,3 |
1 027 911,0 |
1 178 881,9 |
1 179 000,9 |
в том числе краевой бюджет |
307 862,5 |
317 631,9 |
147 064,6 |
293 243,0 |
293 243,0 |
|
3 |
Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию гражданам специализированной медицинской помощи в специализированных краевых государственных учреждениях здравоохранения, включая их обеспечение лекарственными и иными средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами, а также донорской кровью и ее компонентами в рамках Программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи (статья 9 Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи") |
3 554 740,4 |
3 886 963,1 |
3 712 130,4 |
3 186 185,7 |
3 201 233,9 |
в том числе краевой бюджет |
3 554 740,7 |
3 886 963,1 |
3 712 130,4 |
3 186 185,7 |
3 201 233,9 |
|
4 |
Финансовое обеспечение мероприятий Территориальной программы обязательного медицинского страхования (статья 9 Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи") |
5 915 985,8 |
6 066 647,5 |
11 294 481,1 |
11 071 983,3 |
11 071 983,3 |
в том числе краевой бюджет |
5 915 985,8 |
6 066 647,5 |
11 294 481,1 |
11 071 983,3 |
11 071 983,3 |
|
5 |
Финансовое обеспечение мероприятий по развитию, организации и пропаганде донорства крови и ее компонентов (статья 4 Закона Российской Федерации от 09.06.1993 N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов", статья 1, Закон Красноярского края от 26.11.2004 N 12-2596 "О поддержке донорства крови и ее компонентов в Красноярском крае") |
204 569,7 |
268 175,6 |
346 749,5 |
317 804,5 |
318 339,1 |
в том числе краевой бюджет |
204 569,7 |
268 175,6 |
346 749,5 |
317 804,5 |
318 339,1 |
|
6 |
Финансовое обеспечение мероприятий по обязательному страхованию доноров крови и ее компонентов, их питанию в день сдачи крови и ее компонентов, а также по оплате стоимости крови и ее компонентов при платном донорстве (статьи 1, 3-5 Закона края от 26.11.04 N 12-2596 "О поддержке донорства крови и ее компонентов в Красноярском крае") |
|
10 627,8 |
8 061,6 |
8 061,6 |
8 061,6 |
в том числе краевой бюджет |
|
10 627,8 |
8 061,6 |
8 061,6 |
8 061,6 |
|
7 |
Финансовое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания (статья 6.1 Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи", Закон Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4269 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания") |
67 054,6 |
63 559,8 |
73 257,2 |
75 036,5 |
75 036,5 |
в том числе краевой бюджет |
67 054,6 |
63 559,8 |
73 257,2 |
75 036,5 |
75 036,5 |
|
8 |
Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего профессионального образования (статья 8 Закона Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании") |
215 559,8 |
220 843,1 |
259 124,6 |
228 516,8 |
230 137,0 |
в том числе краевой бюджет |
215 559,8 |
220 843,1 |
259 124,6 |
228 516,8 |
230 137,0 |
|
9 |
Материально-техническое обеспечение краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального, дополнительного профессионального образования в сферах здравоохранения и лекарственного обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации") |
53 274,9 |
43 118,7 |
18 759,3 |
47 960,3 |
47 960,3 |
в том числе краевой бюджет |
53 274,9 |
43 118,7 |
18 759,3 |
47 960,3 |
47 960,3 |
|
10 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1014 "О краевой целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2008-2010 годы" |
80 535,6 |
86 619,2 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
80 535,6 |
86 619,2 |
|
|
|
|
11 |
Финансовое обеспечение мероприятий долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы краевых государственных бюджетных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального и дополнительного профессионального образования Красноярского края на 2009-2011 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.06.2009 N 339-п |
134 158,2 |
282 101,1 |
235 208,3 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
134 158,2 |
282 101,1 |
235 208,3 |
|
|
|
12 |
Финансовое обеспечение мероприятий долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 574-п |
|
|
196 500,0 |
96 425,6 |
96 425,6 |
в том числе краевой бюджет |
|
|
196 500,0 |
96 425,6 |
96 425,6 |
|
13 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.30, 1.32, 1.33, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 3.5-3.11 перечня мероприятий краевой целевой программы "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы, утвержденной Законом Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5717 |
3 362,2 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
3 362,2 |
|
|
|
|
|
14 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.2, 1.4, 1.5, 1.11, 1.15, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 4.1- 4.8 мероприятий долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п (статья 41 Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", статья 6 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пункт 23 статьи 2 Закона Красноярского края от 26.05.2009 N 8-3237 "О разграничении отдельных полномочий органов государственной власти Красноярского края в сферах охраны здоровья граждан, обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае") |
|
11 029,7 |
9 642,4 |
8 029,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
|
11 029,7 |
9 642,4 |
8 029,6 |
|
|
15 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 2.1.2, 2.1.4, 2.1., 2.2.1, 2.2.3, 2.2.5 раздела 7 краевой целевой программы "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годов, утвержденной Законом Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5450 |
20 093,6 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
20 093,6 |
|
|
|
|
|
16 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктом 3.6 раздела 2.6 долгосрочной целевой программы "Реализация социально-экологических мероприятий, направленных на улучшение радиационной обстановки на территориях влияния радиационно-опасных объектов" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 599-п |
|
6 615,0 |
9 909,8 |
10 847,3 |
|
в том числе краевой бюджет |
|
6 615,0 |
9 909,8 |
10 847,3 |
|
|
17 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 2.2, 4.3 раздела 6 долгосрочной целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 17.02.2009 N 77-п |
15 314,5 |
4 381,4 |
2 172,5 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
15 314,5 |
4 381,4 |
2 172,5 |
|
|
|
18 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 5, 6 раздела 6 краевой целевой программы "Дети" на 2007-2009 годы, утвержденной Законом Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5664 |
6 708,4 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
6 708,4 |
|
|
|
|
|
19 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 3.2.2, 3.6 раздела 2.6 долгосрочной целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 600-п (пунктом 5 статьи 6 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, утвержденных Верховным Советом РФ от 22.07.1993 N 5487-1) |
|
11 563,6 |
7 351,0 |
10 697,1 |
|
в том числе краевой бюджет |
|
11 563,6 |
7 351,0 |
10 697,1 |
|
|
20 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 раздела 6 краевой целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы, утвержденной Законом Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5775 |
65 257,8 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
65 257,8 |
|
|
|
|
|
21 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2, 2.1- 2.4, 3.1, 4.1- 4.6 раздела 2.6 долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 592-п (подпункты 62, 63 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации") (включая строительство перинатального центра в городе Красноярске: 2011 год - 1 229 582,0 тыс. рублей, 2012 год - 1 300 776,9 тыс. рублей) |
|
450 173,6 |
1 289 486,7 |
1 369 681,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
|
450 173,6 |
1 289 486,7 |
1 369 681,6 |
|
|
22 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 4.1, 4.2, 4.3.1 подраздела 2.6 долгосрочной целевой программы "Содействие занятости и социальная адаптация лицам, отбывающим или отбывшим наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 591-п (включая завершение строительства объекта "Пристройка к онкологическому корпусу УП-288/18 по ул.Маерчака г.Красноярск - 10 000,0 тыс. рублей на 2011 год) |
|
12 509,2 |
10 161,9 |
6 646,9 |
|
в том числе краевой бюджет |
|
12 509,2 |
10 161,9 |
6 646,9 |
|
|
23 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, переданных органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края (Закон Красноярского края от 31.10.2002 N 4-608 "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Закон Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5725 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения") |
24 952,1 |
27 866,5 |
31 664,8 |
26 997,6 |
26 997,6 |
в том числе краевой бюджет |
24 952,1 |
27 866,5 |
31 664,8 |
26 997,6 |
26 997,6 |
|
24 |
Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи денежных выплат (постановление Совета администрации Красноярского края от 05.02.2008 N 39-п "О предоставлении денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи") |
290 736,4 |
314 483,5 |
332 613,2 |
332 532,5 |
15 980,5 |
в том числе краевой бюджет |
290 736,4 |
314 483,5 |
332 613,2 |
332 532,5 |
15 980,5 |
|
25 |
Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте от 2 до 3 лет по заключению врачей (Закон Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края") |
1 818,0 |
1 916,1 |
4 953,5 |
4 953,5 |
4 953,5 |
в том числе краевой бюджет |
1 818,0 |
1 916,1 |
4 953,5 |
4 953,5 |
4 953,5 |
|
26 |
Субвенция на реализацию Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по государственной регистрации актов гражданского состояния" |
5 634,0 |
4 510,9 |
7 348,0 |
7 348,0 |
7 348,0 |
в том числе краевой бюджет |
5 634,0 |
4 510,9 |
7 348,0 |
7 348,0 |
7 348,0 |
|
27 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренное постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 N 1110 "О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)", постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2010 N 1171 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" |
548 054,8 |
640 406,0 |
678 994,7 |
681 373,7 |
32 677,7 |
в том числе краевой бюджет |
548 054,8 |
640 406,0 |
678 994,7 |
681 373,7 |
32 677,7 |
|
28 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренное постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 987 "О порядке финансового обеспечения в 2008-2010 годах расходов на оплату государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 N 1233 "О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни" |
333 722,0 |
360 816,0 |
360 000,0 |
|
|
29 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1143 "О закупке и передаче в 2010 году диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях систем здравоохранения", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 N 1236 "О порядке закупки и передачи в учреждения государственной и муниципальной систем здравоохранения диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C" |
197 704,9 |
346 820,6 |
403 713,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
|
|
28 446,5 |
|
|
30 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 945 "О порядке предоставления в 2008-2010 годах субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 N 1234 "О порядке предоставления субсидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" |
19 562,1 |
17 963,5 |
20 080,2 |
|
|
31 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1146 "О порядке предоставления в 2010 году из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан", приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.12.2007 N 813 "Об утверждении правил финансирования в 2008-2010 годах проведения углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 N 1228 "О порядке предоставления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан" |
208 731,3 |
132 334,0 |
113 440,0 |
|
|
32 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 N 324 "О мерах по реализации указа Президента Российской Федерации от 6 марта 2009 г. N 243 "О формировании имущества государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" |
134 060,1 |
56 905,0 |
|
|
|
33 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 N 1124 "О предоставлении в 2010 году субвенций на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2010 N 1198 "О предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов" |
475 342,3 |
1 024 486,5 |
719 966,1 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
|
|
719 966,1 |
|
|
34 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 1012 "О финансовом обеспечении в 2008 году за счет ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями" |
8 580,0 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
8 580,0 |
|
|
|
|
|
35 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 N 1152 "О финансовом обеспечении за счет ассигнований федерального бюджета государственного задания на оказание в 2010 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2010 N 1187 "О финансовом обеспечении в 2011 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.03.2011 N 319-р "О распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в 2011 году" |
257 563,6 |
262 289,1 |
63 820,0 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
257 563,6 |
262 289,1 |
63 820,0 |
|
|
|
36 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2009 N 302 "О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан" |
5 229,3 |
5 853,1 |
7 441,1 |
7 288,8 |
7 288,8 |
в том числе краевой бюджет |
|
5 853,1 |
7 441,1 |
7 288,8 |
7 288,8 |
|
37 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 N 1150 "О предоставлении в 2010 году из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам субъекта Российской Федерации и бюджету г.Байконура на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2010 N 1199 "О предоставлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения" |
496 112,8 |
375 741,1 |
336 722,0 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
496 112,8 |
375 741,1 |
336 722,0 |
|
|
|
38 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1184 "Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники" |
64 356,8 |
38 745,3 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
64 356,8 |
38 745,3 |
|
|
|
|
39 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
639 423,5 |
507 523,5 |
589 444,5 |
542 174,5 |
542 174,5 |
в том числе краевой бюджет |
639 423,5 |
507 523,5 |
589 444,5 |
542 174,5 |
542 174,5 |
|
40 |
Финансовое обеспечение реализации Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в части обеспечения льготными лекарственными средствами и бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов, в том числе расходы на реализацию мер социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения лекарственными средствами |
639 423,5 |
311 843,9 |
349 368,0 |
349 368,0 |
349 368,0 |
в том числе краевой бюджет |
639 423,5 |
311 843,9 |
349 368,0 |
349 368,0 |
349 368,0 |
|
41 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2009 N 939 "Об утверждении правил предоставления и распределения в 2009 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей", постановлением Правительства РФ от 13.09.2010 N 723 "Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.08.2011 N 637 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей" |
15 511,8 |
16 519,0 |
44 733,9 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
15 511,8 |
16 519,0 |
44 733,9 |
|
|
|
42 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1157 "О финансовом обеспечении в 2010 году мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 N 1237 "О финансовом обеспечении мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака" (пункт 23 статьи 2 Закона Красноярского края от 26.05.2009 от 26.05.2009 N 8-3237 "О разграничении отдельных полномочий органов государственной власти Красноярского края в сферах охраны здоровья граждан, обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае") |
7 254,4 |
12 837,7 |
4 445,5 |
701,5 |
701,5 |
в том числе краевой бюджет |
7 254,4 |
12 837,7 |
4 445,5 |
701,5 |
701,5 |
|
43 |
Финансовое обеспечение мероприятия 1.5.2 долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 572-п |
|
|
|
827,0 |
2 871,0 |
в том числе краевой бюджет |
|
|
|
827,0 |
2 871,0 |
|
44 |
Финансовое обеспечение мероприятий "Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п |
|
|
4 308 206,0 |
4 409 949,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
|
|
2 893 807,3 |
|
|
|
|
Итого расходов |
28 849 655,5 |
33 663 825,5 |
40 100 363,6 |
37 642 809,0 |
32 784 979,2 |
|
в том числе краевой бюджет |
13 897 431,0 |
16 824 013,7 |
25 433 416,2 |
20 613 372,4 |
19 630 991,6 |
Формирование доходов (по видам доходов) | ||||||
1 |
Бюджеты муниципальных образований края |
6 757 735,7 |
8 727 236,9 |
4 463 843,9 |
4 463 843,9 |
4 463 843,9 |
2 |
Средства обязательного медицинского страхования |
6 119 607,3 |
6 246 956,4 |
8 354 330,9 |
11 687 131,3 |
7 811 682,3 |
3 |
Краевой бюджет |
13 536 293,6 |
16 463 263,1 |
25 265 207,3 |
20 264 991,6 |
19 282 491,8 |
4 |
Федеральный бюджет |
1 348 793,9 |
1 058 209,1 |
970 311,2 |
|
|
5 |
Средства от приносящей доход деятельности |
1 087 225,0 |
1 168 160,0 |
1 046 670,3 |
1 226 842,2 |
1 226 961,2 |
|
Итого доходов |
28 849 655,5 |
33 663 825,5 |
40 100 363,6 |
37 642 809,0 |
32 784 979,2 |
Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения Красноярского края"
на 2011-2013 годы
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
N п/п |
Цель, задачи, показатели результатов |
Единица измерения |
Вес показателя результативности |
Источник информации |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года после текущего) |
||||
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края |
|||||||||
1 |
Материнская смертность |
число умерших на 100 тыс. человек родившихся живыми |
|
Красноярскстат |
21,0 |
20,7 |
20,8 |
20,7 |
20,6 |
|
2 |
Младенческая смертность |
число умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми |
|
Красноярскстат |
10,4 |
9,2 |
9,6 |
9,2 |
9,1 |
|
3 |
Смертность населения трудоспособного возраста |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
|
Красноярскстат |
664,9 |
663,9 |
645,3 |
636,0 |
636,0 |
|
4 |
Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
|
Красноярскстат |
164,51 |
169,8 |
146,5 |
146,0 |
145,5 |
|
5 |
Объем оказанной амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя |
количество посещений на 1 жителя |
|
ведомственная статистика |
9,6 |
9,65 |
10,6 |
10,7 |
10,7 |
|
1.1 |
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью |
|||||||||
1.1.1 |
Объем оказанной стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя |
количество койко-дней на 1 жителя |
0,01 |
ведомственная статистика |
2,84 |
2,71 |
2,44 |
2,43 |
2,43 |
|
1.1.2 |
Объем оказанной скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя |
количество вызовов на 1 жителя |
0,01 |
ведомственная статистика |
0,341 |
0,34 |
0,313 |
0,312 |
0,312 |
|
1.1.3 |
Объем оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в расчете на 1 жителя |
количество пациенто-дней на 1 жителя |
0,03 |
ведомственная статистика |
0,51 |
0,58 |
0,72 |
0,73 |
0,73 |
|
1.1.4 |
Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения |
дней |
0,025 |
ведомственная статистика |
319,7 |
315,0 |
320,0 |
321,0 |
321,5 |
|
1.1.5 |
Уровень госпитализации в государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения |
случаев на 100 человек населения |
0,015 |
ведомственная статистика |
19,3 |
19,3 |
19,5 |
19,5 |
19,5 |
|
1.2 |
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью |
|||||||||
1.2.1 |
Смертность от 1 года до 4 лет |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
0,015 |
Красноярскстат |
58,2 |
47,4 |
57,6 |
57,2 |
57,0 |
|
1.2.2 |
Смертность от 5 до 9 лет |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
0,015 |
Красноярскстат |
38,2 |
35,5 |
33,8 |
33,0 |
32,5 |
|
1.2.3 |
Смертность от 10 до 14 лет |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
0,015 |
Красноярскстат |
39,2 |
37,8 |
38,6 |
38,6 |
38,6 |
|
1.2.4 |
Смертность от 15 до 19 лет |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
0,015 |
Красноярскстат |
129,7 |
76,9 |
92,9 |
91,7 |
89,6 |
|
1.2.5 |
Смертность населения трудоспособного возраста от внешних причин |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
0,015 |
Красноярскстат |
238,33 |
204,2 |
215,5 |
215,0 |
215,0 |
|
1.2.6 |
Смертность населения трудоспособного возраста от дорожно-транспортных происшествий |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
0,015 |
Красноярскстат |
32,38 |
21,3 |
20,8 |
20,6 |
20,2 |
|
1.2.7 |
Смертность населения трудоспособного возраста от новообразований |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
0,015 |
Красноярскстат |
92,83 |
92,0 |
88,1 |
87,5 |
87,0 |
|
1.2.8 |
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения |
дни |
0,02 |
ведомственная статистика |
13,9 |
13,3 |
12,5 |
12,5 |
12,4 |
|
1.2.9 |
Средняя продолжительность 1случая временной нетрудоспособности в связи с заболеванием |
дни |
0,015 |
ведомственная статистика |
14,5 |
15,3 |
14,3 |
14,3 |
14,3 |
|
1.2.10 |
Доля граждан, получивших обоснованный отказ в оказании высокотехнологичной медицинской помощи от общей численности граждан, состоящих в очереди на ее получение |
процент |
0,025 |
ведомственная статистика |
7,95 |
8,4 |
7,91 |
7,90 |
7,89 |
|
1.3 |
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края |
|||||||||
1.3.1 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на реализацию территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в расчете на одного жителя |
рублей на одного жителя в год |
0,0025 |
ведомственная статистика |
8 062,2 |
8 283,7 |
8 283,7 |
8 283,7 |
8 283,7 |
|
1.3.2 |
Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
единиц |
0,0165 |
ведомственная статистика |
95 |
93 |
91 |
89 |
87 |
|
1.3.3 |
Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, использующих единые информационные технологии для учета объемов и стоимости оказанной медицинской помощи |
единиц |
0,045 |
ведомственная статистика |
208 |
197 |
208 |
208 |
208 |
|
1.3.4 |
Стоимость единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи (фактическое значение) |
рублей |
0,02 |
ведомственная статистика |
1 307,6 |
1 412,9 |
1 776,1 |
1 776,1 |
1 776,1 |
|
1.3.5 |
Стоимость единицы объема оказанной амбулаторной медицинской помощи (фактическое значение) |
рублей |
0,02 |
ведомственная статистика |
221,7 |
246,8 |
270,5 |
270,5 |
270,5 |
|
1.3.6 |
Стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи (фактическое значение) |
рублей |
0,02 |
ведомственная статистика |
1250,3 |
1469,1 |
1590,3 |
1590,3 |
1590,3 |
|
1.3.7 |
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов (фактическое значение) |
рублей |
0,02 |
ведомственная статистика |
332,8 |
506,1 |
527,9 |
527,9 |
527,9 |
|
1.3.8 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения |
рублей |
0,015 |
ведомственная статистика |
16151,0 |
16240,0 |
17986,0 |
18911,5 |
18911,5 |
|
1.3.9 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения |
рублей |
0,015 |
ведомственная статистика |
28438,0 |
28571,0 |
31073,0 |
32963,0 |
32963,0 |
|
1.3.10 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения |
рублей |
0,015 |
ведомственная статистика |
16274,0 |
17106,0 |
18275,0 |
19502,5 |
19502,5 |
|
1.3.11 |
Численность врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения штатные должности (на конец года) |
единиц на 10 тыс. населения |
0,01 |
ведомственная статистика |
51,4 |
52,3 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
|
1.3.12 |
Численность врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения физические должности (на конец года) |
единиц на 10 тыс. населения |
0,01 |
ведомственная статистика |
32,5 |
35,4 |
35,8 |
36,2 |
36,4 |
|
1.3.13 |
Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения штатные должности (на конец года) |
единиц на 10 тыс. населения |
0,02 |
ведомственная статистика |
109,1 |
109,1 |
109,1 |
109,1 |
109,3 |
|
1.3.14 |
Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения физические должности (на конец года) |
единиц на 10 тыс. населения |
0,02 |
ведомственная статистика |
81,8 |
95,0 |
95,6 |
96,1 |
96,5 |
|
1.3.15 |
Укомплектованность врачебных должностей |
процент |
0,02 |
ведомственная статистика |
62,28 |
62,5 |
62,8 |
62,9 |
62,9 |
|
1.3.16 |
Укомплектованность должностей средних медицинских работников |
процент |
0,02 |
ведомственная статистика |
76,87 |
76,9 |
87,6 |
88,0 |
88,2 |
|
1.3.17 |
Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования |
единиц |
0,14 |
ведомственная статистика |
5 |
5 |
24 |
149 |
164 |
|
1.3.18 |
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования |
процент |
0,15 |
ведомственная статистика |
2,4 |
10 |
12 |
73 |
80 |
|
1.3.19 |
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
процент |
0,05 |
ведомственная статистика |
2,4 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
1.3.20 |
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, применяющих стандарты оказания медицинской помощи, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, за исключением учреждений здравоохранения особого типа |
процент |
0,05 |
ведомственная статистика |
58,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.4 |
Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края |
|||||||||
1.4.1 |
Доля больных наркоманией и алкоголизмом с ремиссией от года до двух |
процент |
0,056 |
ведомственная статистика |
14,6 |
15,8 |
16,2 |
17,3 |
17,3 |
Приложение N 3
к ведомственной целевой программе "Развитие
системы здравоохранения Красноярского края"
на 2011-2013 годы
Целевые показатели на долгосрочный период
N п/п |
Цели, целевые показатели |
Единица измерения |
Отчетный период (текущий и два предыдущих года) |
Плановый период (два последующих года) |
Долгосрочный период по годам |
||||||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края |
||||||||||||||
1 |
Материнская смертность |
число умерших на 100 тыс. человек родившихся живыми |
21,0 |
20,7 |
20,8 |
18,9 |
18,6 |
18,59 |
18,5 |
18,45 |
18,42 |
18,4 |
18,4 |
18,4 |
18,4 |
2 |
Младенческая смертность |
число умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми |
10,4 |
9,2 |
9,6 |
9,2 |
9,1 |
9,0 |
8,9 |
8,6 |
8,4 |
8,2 |
8,0 |
7,8 |
7,6 |
3 |
Смертность населения трудоспособного возраста |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
664,9 |
663,9 |
645,3 |
636,0 |
636,0 |
636,0 |
628,8 |
628,6 |
624,1 |
622,3 |
619,4 |
619,4 |
619,4 |
4 |
Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
164,51 |
169,8 |
146,5 |
146,0 |
145,5 |
145,0 |
144,8 |
144,6 |
144,4 |
144,2 |
144,0 |
144,0 |
144,0 |
5 |
Объем оказанной амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя |
количество посещений на 1 жителя |
9,6 |
9,65 |
10,6 |
10,7 |
10,71 |
10,72 |
10,75 |
10,75 |
10,8 |
10,8 |
10,82 |
10,82 |
10,82 |
Приложение N 4
к ведомственной целевой программе "Развитие
системы здравоохранения Красноярского края"
на 2011-2013 годы
Распределение планируемых расходов министерства здравоохранения
Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям Программы
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей |
|||||
всего |
2009 г. отчетный финансовый год |
2010 г. текущий финансовый год |
2011 г. очередной финансовый год |
2012 г. первый год планового периода |
2013 г. второй год планового периода |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | ||||||||
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | ||||||||
1 |
Оказание медицинских услуг по программе государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи дифференцированно с учетом этапности оказания медицинской помощи |
2009-2013 |
81 351 606,9 |
16 912 654,9 |
18 919 073,5 |
15 115 906,5 |
14 927 211,9 |
15 476 760,1 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
17 599 170,6 |
3 554 740,4 |
3 944 880,2 |
3 712 130,4 |
3 186 185,7 |
3 201 233,9 |
|
средства ОМС |
2009-2013 |
34 395 360,5 |
6 119 607,3 |
6 246 956,4 |
6 939 932,2 |
7 277 182,3 |
7 811 682,3 |
|
2 |
Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных сотрудников на базе краевого государственного учреждения здравоохранения "Краевой госпиталь для ветеранов войн" |
2009-2013 |
6 762,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
6 762,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
|
3 |
Создание эффективной системы лекарственной помощи населению края. Формирование Формулярной системы лекарственного обеспечения |
2009-2013 |
7 543 325,5 |
1 483 892,0 |
2 236 114,0 |
2 040 234,5 |
891 542,5 |
891 542,5 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
7 543 325,5 |
1 483 892,0 |
2 236 114,0 |
2 040 234,5 |
891 542,5 |
891 542,5 |
|
3.1 |
Реализация на территории Красноярского края постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
2009-2013 |
2 820 740,5 |
639 423,5 |
507 523,5 |
589 444,5 |
542 174,5 |
542 174,5 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
2 820 740,5 |
639 423,5 |
507 523,5 |
589 444,5 |
542 174,5 |
542 174,5 |
|
3.2 |
Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию, в том числе расходы на реализацию мер социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения лекарственными средствами |
2009-2013 |
1 692 791,8 |
332 843,9 |
311 843,9 |
349 368,0 |
349 368,0 |
349 368,0 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
1 692 791,8 |
332 843,9 |
311 843,9 |
349 368,0 |
349 368,0 |
349 368,0 |
|
3.3 |
Расходы на централизованную закупку лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
2009 |
2 351,9 |
2 351,9 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009 |
2 351,9 |
2 351,9 |
|
|
|
|
|
3.4 |
Организационные мероприятия по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
2009-2013 |
74 412,8 |
13 159,9 |
16 519,0 |
44 733,9 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
74 412,8 |
13 159,9 |
16 519,0 |
44 733,9 |
|
|
|
3.5 |
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения |
2009-2013 |
1 208 575,9 |
496 112,8 |
375 741,1 |
336 722,0 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
1 208 575,9 |
496 112,8 |
375 741,1 |
336 722,0 |
|
|
|
3.6 |
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
2010-2013 |
1 744 452,6 |
|
1 024 486,5 |
719 966,1 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2013 |
1 744 452,6 |
|
1 024 486,5 |
719 966,1 |
|
|
|
Итого по задаче 1 |
88 901 694,9 |
18 397 899,4 |
21 156 540,0 |
17 157 493,5 |
15 820 106,9 |
16 369 655,1 |
||
в том числе краевой бюджет |
25 149 258,5 |
5 039 984,8 |
6 182 346,7 |
5 753 717,4 |
4 079 080,7 |
4 094 128,9 |
||
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | ||||||||
1 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению |
2009-2013 |
600 172,7 |
266 143,6 |
270 209,1 |
63 820,0 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
600 172,7 |
266 143,6 |
270 209,1 |
63 820,0 |
|
|
|
1.1 |
Лечение больных, проживающих на территории края, в учреждениях здравоохранения края, оказывающих высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах гарантированных квот |
2009-2013 |
583 672,7 |
257 563,6 |
262 289,1 |
63 820,0 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
583 672,7 |
257 563,6 |
262 289,1 |
63 820,0 |
|
|
|
1.2 |
Совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2013 |
16 500,0 |
8 580,0 |
7 920,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
16 500,0 |
8 580,0 |
7 920,0 |
|
|
|
|
2 |
Реализация Закона Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1014 "О краевой целевой программе "Предупреждение распространения и борьба с заболеваниями социального характера" на 2008-2010 годы", реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 574-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2011-2013 годы" |
2009-2010, 2011-2013 |
556 506,0 |
80 535,6 |
86 619,2 |
196 500,0 |
96 425,6 |
96 425,6 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2010, 2011-2013 |
556 506,0 |
80 535,6 |
86 619,2 |
196 500,0 |
96 425,6 |
96 425,6 |
|
3 |
Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, выявление в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2013 |
948 238,5 |
197 704,9 |
346 820,6 |
403 713,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе краевой бюджет |
|
|
|
|
28 446,5 |
|
|
|
4 |
Реализация Закона Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5717 "О краевой целевой программе "Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" и постановления Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" |
2009, 2010-2012 |
32 063,9 |
3 362,2 |
11 029,7 |
9 642,4 |
8 029,6 |
0,0 |
в том числе краевой бюджет |
2009, 2010-2012 |
32 063,9 |
3 362,2 |
11 029,7 |
9 642,4 |
8 029,6 |
0,0 |
|
5 |
Развитие службы крови |
2009-2013 |
1 490 451,0 |
204 569,7 |
278 803,4 |
354 811,1 |
325 866,1 |
326 400,7 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
1 490 451,0 |
204 569,7 |
278 803,4 |
354 811,1 |
325 866,1 |
326 400,7 |
|
5.1 |
Развитие, организация и пропаганда донорства крови и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения специализированной медицинской помощи, специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи |
2009-2013 |
1 455 638,4 |
204 569,7 |
268 175,6 |
346 749,5 |
317 804,5 |
318 339,1 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
1 455 638,4 |
204 569,7 |
268 175,6 |
346 749,5 |
317 804,5 |
318 339,1 |
|
5.2 |
Мероприятия по развитию службы крови |
2010-2013 |
34 812,6 |
|
10 627,8 |
8 061,6 |
8 061,6 |
8 061,6 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2013 |
34 812,6 |
|
10 627,8 |
8 061,6 |
8 061,6 |
8 061,6 |
|
6 |
Развитие профилактического направления |
2009-2011 |
833 663,4 |
343 145,9 |
273 380,5 |
217 137,0 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2011 |
23 619,1 |
17 065,2 |
4 381,4 |
2 172,5 |
|
|
|
6.1 |
Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2013 |
310 713,2 |
97 787,3 |
136 665,1 |
76 260,8 |
|
|
6.2 |
Дополнительная диспансеризация населения в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2013 |
474 067,4 |
228 293,4 |
132 334,0 |
113 440,0 |
|
|
6.3 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 17.02.2009 N 77-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы |
2009-2011 |
21 868,4 |
15 314,5 |
4 381,4 |
2 172,5 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2011 |
21 868,4 |
15 314,5 |
4 381,4 |
2 172,5 |
|
|
|
6.4 |
Реализация Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 N 100 |
2009 |
1 750,7 |
1 750,7 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009 |
1 750,7 |
1 750,7 |
|
|
|
|
|
6.5 |
Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия |
2011 |
25 263,7 |
|
|
25 263,7 |
|
|
7 |
Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам |
2009-2013 |
1 650 749,0 |
441 436,4 |
483 337,7 |
497 303,7 |
114 335,6 |
114 335,6 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
543 206,7 |
99 458,7 |
97 853,3 |
117 223,5 |
114 335,6 |
114 335,6 |
|
7.1 |
Организация работы по "родовым сертификатам" в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2010 |
1 054 538,0 |
333 722,0 |
360 816,0 |
360 000,0 |
|
|
7.2 |
Выхаживание, содержание и воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях здравоохранения края до 4 лет |
2009-2013 |
138 478,6 |
24 952,1 |
27 866,5 |
31 664,8 |
26 997,6 |
26 997,6 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
138 478,6 |
24 952,1 |
27 866,5 |
31 664,8 |
26 997,6 |
26 997,6 |
|
7.3 |
Предоставление детям в возрасте до 2 лет из малообеспеченных семей специальных молочных продуктов детского питания |
2009-2013 |
353 944,6 |
67 054,6 |
63 559,8 |
73 257,2 |
75 036,5 |
75 036,5 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
353 944,6 |
67 054,6 |
63 559,8 |
73 257,2 |
75 036,5 |
75 036,5 |
|
7.4 |
Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет по заключению врачей (Таймырский муниципальный район) |
2009-2013 |
18 594,6 |
1 818,0 |
1 916,1 |
4 953,5 |
4 953,5 |
4 953,5 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
18 594,6 |
1 818,0 |
1 916,1 |
4 953,5 |
4 953,5 |
4 953,5 |
|
7.5 |
Реализация Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по государственной регистрации актов гражданского состояния" (подпункт 4 пункта 1 статьи 1) |
2009-2013 |
32 188,9 |
5 634,0 |
4 510,9 |
7 348,0 |
7 348,0 |
7 348,0 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
32 188,9 |
5 634,0 |
4 510,9 |
7 348,0 |
7 348,0 |
7 348,0 |
|
7.6 |
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010 |
38 043,7 |
|
17 963,5 |
20 080,2 |
|
|
7.7 |
Материально-техническое обеспечение массового обследования новорожденных на наследственные заболевания в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2010 |
14 960,6 |
8 255,7 |
6 704,9 |
|
|
|
8 |
Реализация Закона Красноярского края от 26.12.2006 N 21-5664 "О краевой целевой программе "Дети" на 2007-2009 годы" и реализация постановления Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 600-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы" |
2009, 2010-2012 |
36 320,1 |
6 708,4 |
11 563,6 |
7 351,0 |
10 697,1 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009, 2010-2012 |
36 320,1 |
6 708,4 |
11 563,6 |
7 351,0 |
10 697,1 |
|
|
9 |
Развитие и укрепление материально-технической базы |
2009-2012 |
17 374 059,0 |
840 172,6 |
2 309 634,7 |
6 071 046,9 |
4 905 233,8 |
3 299 721,0 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2012 |
15 720 722,4 |
840 172,6 |
2 252 729,7 |
6 071 046,9 |
3 308 802,2 |
3 299 721,0 |
|
9.1 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 30.06.2009 N 339-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и дополнительного профессионального образования Красноярского края на 2009-2011 годы" |
2009-2011 |
651 467,6 |
134 158,2 |
282 101,1 |
235 208,3 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2011 |
651 467,6 |
134 158,2 |
282 101,1 |
235 208,3 |
|
|
|
9.2 |
Капитальное строительство* |
2009-2012 |
8 229 964,9 |
556 306,3 |
777 822,5 |
1 723 289,8 |
1 927 446,3 |
3 296 850,0 |
в том числе краевой бюджет* |
2009-2012 |
8 173 059,9 |
556 306,3 |
720 917,5 |
1 723 289,8 |
1 927 446,3 |
3 296 850,0 |
|
9.3 |
Строительство перинатального центра в г.Красноярске за счет средств федерального бюджета* |
2010 |
750 000,0 |
|
750 000,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет* |
2010 |
750 000,0 |
|
750 000,0 |
|
|
|
|
9.4 |
Реализация Закона Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5775 "О краевой целевой программе "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2007-2009 годы" и реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 592-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" (включая строительство перинатального центра в городе Красноярске: 2010 год - 375000,0 тыс. рублей, 2011 год - 1229582,0 тыс. рублей, 2012 год - 1300776,9 тыс. рублей) |
2009, 2010-2012 |
3 174 599,7 |
65 257,8 |
450 173,6 |
1 289 486,7 |
1 369 681,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009, 2010-2012 |
3 174 599,7 |
65 257,8 |
450 173,6 |
1 289 486,7 |
1 369 681,6 |
|
|
9.5 |
Реализация Закона Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5450 "О краевой целевой программе "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне влияния ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годы" и реализация постановления Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 599-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Реализация социально-экологических мероприятий, направленных на улучшение радиационной обстановки на территориях влияния радиационно-опасных объектов" на 2010-2012 годы" |
2009, 2010-2012 |
47 465,7 |
20 093,6 |
6 615,0 |
9 909,8 |
10 847,3 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009, 2010-2012 |
47 465,7 |
20 093,6 |
6 615,0 |
9 909,8 |
10 847,3 |
|
|
9.6 |
Закупка для государственных нужд автомобильной техники, производимой на территории Российской Федерации |
2009-2013 |
81 606,3 |
42 861,0 |
38 745,3 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
81 606,3 |
42 861,0 |
38 745,3 |
|
|
|
|
9.7 |
Реализация мероприятий на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
2011-2013 |
25 673,5 |
21 495,8 |
4 177,7 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2013 |
25 673,5 |
21 495,8 |
4 177,7 |
|
|
|
|
9.8 |
Реализация долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 572-п |
2011-2013 |
3 698,0 |
|
|
|
827,0 |
2 871,0 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2013 |
3 698,0 |
|
|
|
827,0 |
2 871,0 |
|
9.9 |
Реализация раздела третьего "Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений" постановления Правительства Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п "Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011 - 2012 годы" |
2011-2012 |
4 409 583,9 |
|
|
2 813 152,3 |
1 596 431,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
2 813 152,3 |
|
|
2 813 152,3 |
|
|
|
средства ОМС |
2011-2012 |
1 596 431,6 |
|
|
|
1 596 431,6 |
|
|
10 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 591-п "О долгосрочной целевой программе "Содействие занятости и социальная адаптация лицам, отбывающим или отбывшим наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" (включая завершение строительства ФБЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18) - 12480,0 тыс.рублей на 2010 год, 10000,0 тыс.рублей на 2011 год) |
2010-2012 |
29 318,0 |
|
12 509,2 |
10 161,9 |
6 646,9 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
29 318,0 |
|
12 509,2 |
10 161,9 |
6 646,9 |
|
|
11 |
Реализация раздела пятого "Внедрение стандартов медицинской помощи" постановления Правительства Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п "Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы" |
2011-2012 |
3 872 663,3 |
|
|
1 279 643,4 |
2 593 019,9 |
|
средства ОМС |
2011-2012 |
3 872 663,3 |
|
|
1 279 643,4 |
2 593 019,9 |
|
|
Итого по задаче 2 |
27 424 205,0 |
2 383 779,4 |
4 083 907,7 |
9 111 130,4 |
8 060 254,6 |
3 836 882,9 |
||
в том числе краевой бюджет |
19 060 826,5 |
1 518 016,1 |
3 025 698,6 |
6 861 175,8 |
3 870 803,1 |
3 836 882,9 |
||
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | ||||||||
1 |
Предоставление медицинских услуг сверх программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи |
2009-2013 |
5 734 715,7 |
1 087 225,0 |
1 163 876,0 |
1 044 285,3 |
1 219 664,7 |
1 219 664,7 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
1 565 834,5 |
361 137,4 |
356 466,6 |
165 823,9 |
341 203,3 |
341 203,3 |
|
2 |
Расходы за счет доходов от сдачи имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений |
2010-2013 |
21 143,0 |
|
4 284,0 |
2 385,0 |
7 177,5 |
7 296,5 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2013 |
21 143,0 |
|
4 284,0 |
2 385,0 |
7 177,5 |
7 296,5 |
|
3 |
Выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования |
2009-2013 |
45 421 081,0 |
5 915 985,8 |
6 066 647,5 |
11 294 481,1 |
11 071 983,3 |
11 071 983,3 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
45 421 081,0 |
5 915 985,8 |
6 066 647,5 |
11 294 481,1 |
11 071 983,3 |
11 071 983,3 |
|
4 |
Повышение эффективности использования ресурсов |
2009-2013 |
5 024 493,3 |
1 056 810,0 |
1 175 732,6 |
1 270 732,5 |
1 242 423,0 |
278 795,2 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
5 022 034,3 |
1 054 351,0 |
1 175 732,6 |
1 270 732,5 |
1 242 423,0 |
278 795,2 |
|
4.1 |
Кадровое обеспечение |
2009-2013 |
1 156 640,3 |
218 018,8 |
220 843,1 |
259 124,6 |
228 516,8 |
230 137,0 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
1 154 181,3 |
215 559,8 |
220 843,1 |
259 124,6 |
228 516,8 |
230 137,0 |
|
4.1.1 |
Подготовка и переобучение врачей первичной помощи в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009 |
2 459,0 |
2 459,0 |
|
|
|
|
4.1.2 |
Предоставление среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования |
2009-2013 |
1 154 181,3 |
215 559,8 |
220 843,1 |
259 124,6 |
228 516,8 |
230 137,0 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
1 154 181,3 |
215 559,8 |
220 843,1 |
259 124,6 |
228 516,8 |
230 137,0 |
|
4.2 |
Совершенствование системы оплаты труда |
2009-2013 |
3 867 853,0 |
838 791,2 |
954 889,5 |
1 011 607,9 |
1 013 906,2 |
48 658,2 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
3 867 853,0 |
838 791,2 |
954 889,5 |
1 011 607,9 |
1 013 906,2 |
48 658,2 |
|
4.2.1 |
Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2009-2013 |
2 581 506,9 |
548 054,8 |
640 406,0 |
678 994,7 |
681 373,7 |
32 677,7 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
2 581 506,9 |
548 054,8 |
640 406,0 |
678 994,7 |
681 373,7 |
32 677,7 |
|
4.2.2 |
Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2009-2013 |
1 285 376,6 |
289 766,9 |
314 483,5 |
332 613,2 |
332 532,5 |
15 980,5 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
1 285 376,6 |
289 766,9 |
314 483,5 |
332 613,2 |
332 532,5 |
15 980,5 |
|
4.2.3 |
Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи негосударственных учреждений |
2009 |
969,5 |
969,5 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009 |
969,5 |
969,5 |
|
|
|
|
|
5 |
Реализация раздела четвертого "Внедрение современных информационных систем в здравоохранении" постановления Правительства Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п "Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы" |
2011-2012 |
435 907,8 |
|
|
215 410,3 |
220 497,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
80 655,0 |
|
|
80 655,0 |
|
|
|
средства ОМС |
2011-2012 |
355 252,8 |
|
|
134 755,3 |
220 497,5 |
|
|
Итого по задаче 3 |
56 637 340,8 |
8 060 020,8 |
8 410 540,1 |
13 827 294,2 |
13 761 746,0 |
12 577 739,7 |
||
в том числе краевой бюджет |
52 110 747,8 |
7 331 474,2 |
7 603 130,7 |
12 814 077,5 |
12 662 787,1 |
11 699 278,3 |
||
Задача 4. Формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края |
|
|||||||
1 |
Разработка и проведение информационно-просветительских кампаний, информационных материалов, направленных на снижение рисков для здоровья населения и формированию здорового образа жизни у жителей Красноярского края |
2009-2013 |
3 507,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
3 507,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
|
2 |
Оснащение оборудованием в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
2009-2013 |
23 134,6 |
7 254,4 |
12 136,2 |
3 744,0 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
23 134,6 |
7 254,4 |
12 136,2 |
3 744,0 |
|
|
|
Итого по задаче 4 |
26 642,1 |
7 955,9 |
12 837,7 |
4 445,5 |
701,5 |
701,5 |
||
в том числе краевой бюджет |
26 642,1 |
7 955,9 |
12 837,7 |
4 445,5 |
701,5 |
701,5 |
||
Итого по цели |
2009-2013 |
172 989 882,8 |
28 849 655,5 |
33 663 825,5 |
40 100 363,6 |
37 642 809,0 |
32 784 979,2 |
|
Сумма нераспределенных расходов |
2009-2013 |
|
|
|
|
|
|
|
Всего по Программе |
2009-2013 |
172 989 882,8 |
28 849 655,5 |
33 663 825,5 |
40 100 363,6 |
37 642 809,0 |
32 784 979,2 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
96 347 474,9 |
13 897 431,0 |
16 824 013,7 |
25 433 416,2 |
20 613 372,4 |
19 630 991,6 |
|
средства ОМС |
2009-2013 |
40 219 708,2 |
6 119 607,3 |
6 246 956,4 |
8 354 330,9 |
11 687 131,3 |
7 811 682,3 |
*За исключением долгосрочных целевых программ.
Приложение N 4а
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края" на 2011-2013 годы
Перечень объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства |
Остаток стоимости строительства в ценах контракта* |
Объем капитальных вложений, тыс.руб. |
|||||
отчетный финансовый год (2009 год) |
текущий финансовый год (2010 год) |
очередной финансовый год (2011 год) |
первый год планового периода (2012 год) |
второй год планового периода (2013 год) |
по годам до ввода объекта |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Главный распорядитель - министерство строительства и архитектуры Красноярского края | ||||||||
1 |
Акушерский корпус с женской консультацией и поликлиникой в г. Енисейске (акушерский стационар - 45 коек, поликлиника - 380 посещений в смену, женская консультация - 60 посещений в смену, срок ввода в эксплуатацию - 2012 год) |
361 437,0 |
80 032,4 |
3 034,0 |
15 000,0 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
80 032,4 |
3 034,0 |
15 000,0 |
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Реконструкция центральной районной больницы в с.Богучаны, Богучанский район (285 коек, 500 посещений в смену, срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) |
1 925 583,7 |
2 082,3 |
1 177,5 |
380 000,0 |
820 000,0 |
392 913,1 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
2 082,3 |
1 177,5 |
380 000,0 |
820 000,0 |
392 913,1 |
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Два лечебных корпуса на 120 мест в п. Большая Мурта Большемуртинского района (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) |
|
22 227,2 |
135 023,2 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
22 227,2 |
135 023,2 |
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Реконструкция участковой больницы в п. Нарва, Манский район (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) |
20 200,0 |
3 971,7 |
34 621,5 |
20 200,0 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
3 971,7 |
34 621,5 |
20 200,0 |
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Реконструкция здания социального приюта под терапевтическое отделение центральной районной больницы в с.Каратузское (44 койки, срок ввода в эксплуатацию - 2012 год) |
107 446,3 |
34 112,0 |
39 846,0 |
50 000,0 |
57 446,3 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
34 112,0 |
39 846,0 |
50 000,0 |
57 446,3 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Пристройка к хирургическому корпусу центральной районной больницы в г. Шарыпово (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) |
|
43 364,4 |
42 077,6 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
43 364,4 |
42 077,6 |
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Реконструкция и расширение Красноярского краевого онкологического диспансера в г.Красноярске (460 коек, срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) |
6 230 036,5 |
100,0 |
250 000,0 |
973 303,7 |
1 000 000,0 |
2 696 900,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
100 000,0 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
100,0 |
250 000,0 |
873 303,7 |
1 000 000,0 |
2 696 900,0 |
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Поликлиника на 150 посещений в смену в с.Партизанское Партизанского района (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) |
|
37 000,0 |
63 311,5 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
37 000,0 |
63 311,5 |
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Поликлиника в р.п. Березовка Березовского района (250 посещений в смену, 46 коек, срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) |
138 568,5 |
15 000,0 |
44 718,3 |
138 568,5 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
15 000,0 |
44 718,3 |
138 568,5 |
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Инфекционная больница на 150 коек в г. Канске (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) |
136 217,6 |
34 798,0 |
99 579,2 |
136 217,6 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
34 798,0 |
99 579,2 |
136 217,6 |
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Центральная районная больница на 80 коек в с.Ванавара, Эвенкийский муниципальный район (срок ввода в эксплуатацию - 2012 год) |
317 579,4 |
49 721,9 |
17 338,3 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
30 121,9 |
17 338,3 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
19 600,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Реконструкция отделения длительного хранения крови КГУЗ "Красноярский краевой центр крови N 1" (срок ввода в эксплуатацию - 2009 год) |
|
158,1 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
158,1 |
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Реконструкция ЛТП-6 под централизованное лечебное наркологическое учреждение (ФБУ ОИК-36) в г.Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2009) |
|
33 726,0 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
33 726,0 |
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Пристройка к онкологическому корпусу УП 288/18 по ул. Маерчака в г.Красноярске (срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) |
43 312,0 |
|
12 480,0 |
10 000,0 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
12 480,0 |
10 000,0 |
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г.Красноярск (167 мест, срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) |
|
136 201,0 |
2 528,8 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
136 201,0 |
2 528,8 |
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Перинатальный центр в г.Красноярске (190 коек, поликлиника на 250 посещений в смену, срок ввода в эксплуатацию - 2012 год ) |
2 530 358,9 |
93 933,2 |
1 124 999,7 |
1 229 582,0 |
1 300 776,9 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
750 000,0 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
93 933,2 |
374 999,7 |
1 229 582,0 |
1 300 776,9 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Онкологический корпус ФБЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) |
107 432,0 |
|
5 000,0 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
5 000,0 |
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Реконструкция первого этажа и пристройки под стоматологическую поликлинику МУЗ "Дивногорская ЦГБ" (срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) |
35 224,0 |
|
|
|
|
35 224,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
35 224,0 |
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Реконструкция госпиталя под Красноярский краевой психоневрологический диспансер N 2 в г.Канске (срок ввода в эксплуатацию - 2014 год) |
120 000,0 |
|
|
|
|
100 000,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
100 000,0 |
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Реконструкция краевой станции переливания крови в г.Лесосибирске (срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) |
66 812,9 |
|
|
|
|
66 812,9 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
66 812,9 |
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Родильный дом на 130 коек в г.Минусинске (блок А, Б) (срок ввода в эксплуатацию - 2014) |
30 000,0 |
|
|
|
|
5 000,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
5 000,0 |
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Разработка генерального плана Краевой клинической больницы (срок выполнения - 2011 год) |
|
|
|
5 000,0 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
5 000,0 |
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Лечебно-диагностический корпус КГБУЗ "Краевая клиническая больница" (срок ввода в эксплуатацию - 2012 год) |
|
|
|
5 000,0 |
50 000,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
5 000,0 |
50 000,0 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
586 428,2 |
1 875 735,6 |
2 962 871,8 |
3 228 223,2 |
3 296 850,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
30 121,9 |
767 338,3 |
100 000,0 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
556 306,3 |
1 108 397,3 |
2 862 871,8 |
3 228 223,2 |
3 296 850,0 |
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
* Остаток сметной стоимости приведен на 01.01.2011. |
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 5
к ведомственной целевой программе "Развитие
системы здравоохранения Красноярского края"
на 2011-2013 годы
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по источникам и направлениям расходования средств
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс.руб. |
|||||
всего 2009-2013 |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
|
Всего |
93 060 786,6 |
13 897 431,0 |
16 824 013,7 |
25 433 416,2 |
20 613 372,4 |
19 630 991,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
3 848 558,7 |
837 821,7 |
960 742,6 |
5 107 752,0 |
970 157,8 |
7 288,8 |
краевой бюджет |
87 399 466,7 |
12 698 471,9 |
15 502 520,5 |
20 157 455,3 |
19 294 833,8 |
19 275 203,0 |
из них внебюджетные источники |
1 812 761,2 |
361 137,4 |
360 750,6 |
168 208,9 |
348 380,8 |
348 499,8 |
бюджеты муниципальных образований края |
|
|
|
|
|
|
из них капитальные вложения |
13 495 425,2 |
989 186,8 |
2 500 188,5 |
3 405 691,5 |
3 354 101,1 |
3 425 572,5 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
13 342 053,5 |
958 113,8 |
2 466 239,4 |
3 392 832,4 |
3 326 824,4 |
3 398 395,8 |
из них внебюджетные источники |
153 371,7 |
31 073,0 |
33 949,1 |
12 859,1 |
27 276,7 |
27 176,7 |
бюджеты муниципальных образований края |
|
|
|
|
|
|
Приложение N 6
к ведомственной целевой программе "Развитие
системы здравоохранения Красноярского края"
на 2011-2013 годы
Планируемые объемы финансирования, направленные
на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Оценка эффекта от реализации мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 7
к ведомственной целевой программе "Развитие
системы здравоохранения Красноярского края"
на 2011-2013 годы
Распределение планируемых объемов финансирования Программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
( в целом по Программе)
(тыс.рублей) | ||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
Сумма средств краевого бюджета, всего |
65 677 780,2 |
25 433 416,2 |
20 613 372,4 |
19 630 991,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
53 719 849,8 |
21 551 715,6 |
16 593 956,5 |
15 574 177,7 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
6 624 446,2 |
1 900 512,8 |
2 361 975,5 |
2 361 957,9 |
211 Заработная плата |
5 123 665,4 |
1 411 060,2 |
1 856 302,6 |
1 856 302,6 |
212 Прочие выплаты |
57 620,4 |
14 368,0 |
21 635,0 |
21 617,4 |
213 Начисления на оплату труда |
1 443 160,4 |
475 084,6 |
484 037,9 |
484 037,9 |
220 Приобретение услуг |
2 155 860,0 |
524 951,3 |
843 713,4 |
787 195,3 |
221 Услуги связи |
32 549,2 |
8 463,2 |
12 043,0 |
12 043,0 |
222 Транспортные услуги |
53 909,2 |
12 357,5 |
20 804,3 |
20 747,4 |
223 Коммунальные услуги |
455 477,8 |
114 989,7 |
164 370,1 |
176 118,0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
6 999,3 |
922,3 |
3 038,5 |
3 038,5 |
225 Услуги по содержанию имущества |
220 271,7 |
54 307,4 |
88 240,7 |
77 723,6 |
в том числе капитальный ремонт |
61 554,5 |
37 397,0 |
17 377,3 |
6 780,2 |
226 Прочие услуги |
1 386 652,8 |
333 911,2 |
555 216,8 |
497 524,8 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
2 885 192,0 |
2 885 192,0 |
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
2 885 192,0 |
2 885 192,0 |
|
|
в том числе капитального характера |
96 687,3 |
96 687,3 |
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
40 823 707,6 |
15 141 610,9 |
13 322 670,9 |
12 359 425,8 |
в том числе капитального характера |
186 649,7 |
146 249,7 |
20 200,0 |
20 200,0 |
260 Социальное обеспечение |
1 104 464,2 |
1 069 238,2 |
17 613,0 |
17 613,0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
1 104 464,2 |
1 069 238,2 |
17 613,0 |
17 613,0 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
126 179,8 |
30 210,4 |
47 983,7 |
47 985,7 |
в том числе капитального характера |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
11 957 930,4 |
3 881 700,6 |
4 019 415,9 |
4 056 813,9 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
9 840 473,6 |
3 125 357,5 |
3 316 523,8 |
3 398 592,3 |
в том числе: капитальное строительство |
9 410 035,0 |
2 942 461,8 |
3 170 723,2 |
3 296 850,0 |
оборудование |
430 438,6 |
182 895,7 |
145 800,6 |
101 742,3 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
2 117 456,8 |
756 343,1 |
702 892,1 |
658 221,6 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Приложение N 8
к ведомственной целевой программе "Развитие
системы здравоохранения Красноярского края"
на 2011-2013 годы
Распределение планируемых объемов финансирования Программы по кодам
классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче Программы)
(тыс. рублей) | ||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
12 700 486,8 |
5 326 564,4 |
3 681 163,2 |
3 692 759,2 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
5 350 603,6 |
1 569 841,2 |
1 890 381,2 |
1 890 381,2 |
211 Заработная плата |
4 154 337,4 |
1 167 113,4 |
1 493 612,0 |
1 493 612,0 |
212 Прочие выплаты |
37 020,3 |
8 773,5 |
14 123,4 |
14 123,4 |
213 Начисления на оплату труда |
1 159 245,9 |
393 954,3 |
382 645,8 |
382 645,8 |
220 Приобретение услуг |
1 724 430,9 |
401 164,0 |
656 836,9 |
666 430,0 |
221 Услуги связи |
21 110,3 |
5 836,1 |
7 637,1 |
7 637,1 |
222 Транспортные услуги |
36 223,5 |
8 738,5 |
13 742,5 |
13 742,5 |
223 Коммунальные услуги |
339 285,5 |
88 327,4 |
120 682,5 |
130 275,6 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
2 662,5 |
212,7 |
1 224,9 |
1 224,9 |
225 Услуги по содержанию имущества |
111 836,3 |
14 932,9 |
48 451,7 |
48 451,7 |
в том числе капитальный ремонт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
1 213 312,8 |
283 116,4 |
465 098,2 |
465 098,2 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
1 111 061,3 |
1 111 061,3 |
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 111 061,3 |
1 111 061,3 |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
3 423 840,2 |
1 176 945,7 |
1 122 445,8 |
1 124 448,7 |
в том числе расходы капитального характера |
60 600,0 |
20 200,0 |
20 200,0 |
20 200,0 |
260 Социальное обеспечение |
1 060 322,7 |
1 057 234,5 |
1 544,1 |
1 544,1 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
1 060 322,7 |
1 057 234,5 |
1 544,1 |
1 544,1 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
30 228,1 |
10 317,7 |
9 955,2 |
9 955,2 |
300 Поступление нефинансовых активов |
1 226 440,2 |
427 153,0 |
397 917,5 |
401 369,7 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
241 448,4 |
101 108,4 |
70 170,0 |
70 170,0 |
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
241 448,4 |
101 108,4 |
70 170,0 |
70 170,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
984 991,8 |
326 044,6 |
327 747,5 |
331 199,7 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
13 926 927,0 |
5 753 717,4 |
4 079 080,7 |
4 094 128,9 |
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
4 037 911,9 |
3 462 066,9 |
321 797,0 |
254 048,0 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
366 091,9 |
131 962,5 |
117 073,5 |
117 055,9 |
211 Заработная плата |
279 017,6 |
97 013,6 |
91 002,0 |
91 002,0 |
212 Прочие выплаты |
8 158,2 |
2 447,4 |
2 864,2 |
2 846,6 |
213 Начисления на оплату труда |
78 916,1 |
32 501,5 |
23 207,3 |
23 207,3 |
220 Приобретение услуг |
192 432,8 |
80 322,6 |
89 920,8 |
22 189,4 |
221 Услуги связи |
1 749,0 |
583,0 |
583,0 |
583,0 |
222 Транспортные услуги |
3 065,2 |
1 002,9 |
1 059,6 |
1 002,7 |
223 Коммунальные услуги |
20 147,9 |
6 181,7 |
6 715,8 |
7 250,4 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
56 106,7 |
41 221,2 |
12 701,3 |
2 184,2 |
в том числе капитальный ремонт |
47 914,1 |
37 397,0 |
10 517,1 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
111 364,0 |
31 333,8 |
68 861,1 |
11 169,1 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
1 590 738,5 |
1 590 738,5 |
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 590 738,5 |
1 590 738,5 |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
83 698,6 |
83 698,6 |
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
1 887 247,4 |
1 658 576,2 |
114 335,6 |
114 335,6 |
в том числе расходы капитального характера |
126 049,7 |
126 049,7 |
0,0 |
0,0 |
260 Социальное обеспечение |
1 401,3 |
467,1 |
467,1 |
467,1 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
1 401,3 |
467,1 |
467,1 |
467,1 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
10 530 949,9 |
3 399 108,9 |
3 549 006,1 |
3 582 834,9 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
9 520 482,4 |
2 991 417,9 |
3 223 542,5 |
3 305 522,0 |
в том числе капитальное строительство |
9 410 035,0 |
2 942 461,8 |
3 170 723,2 |
3 296 850,0 |
оборудование |
110 447,4 |
48 956,1 |
52 819,3 |
8 672,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 010 467,5 |
407 691,0 |
325 463,6 |
277 312,9 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
14 568 861,8 |
6 861 175,8 |
3 870 803,1 |
3 836 882,9 |
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
36 979 346,6 |
12 762 382,8 |
12 590 294,8 |
11 626 669,0 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
907 750,7 |
198 709,1 |
354 520,8 |
354 520,8 |
211 Заработная плата |
690 310,4 |
146 933,2 |
271 688,6 |
271 688,6 |
212 Прочие выплаты |
12 441,9 |
3 147,1 |
4 647,4 |
4 647,4 |
213 Начисления на оплату труда |
204 998,4 |
48 628,8 |
78 184,8 |
78 184,8 |
220 Приобретение услуг |
236 891,8 |
42 763,2 |
96 254,2 |
97 874,4 |
221 Услуги связи |
9 689,9 |
2 044,1 |
3 822,9 |
3 822,9 |
222 Транспортные услуги |
14 620,5 |
2 616,1 |
6 002,2 |
6 002,2 |
223 Коммунальные услуги |
96 044,4 |
20 480,6 |
36 971,8 |
38 592,0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
4 336,8 |
709,6 |
1 813,6 |
1 813,6 |
225 Услуги по содержанию имущества |
52 328,7 |
-1 846,7 |
27 087,7 |
27 087,7 |
в том числе капитальный ремонт |
13 640,4 |
0,0 |
6 860,2 |
6 780,2 |
226 Прочие услуги |
59 871,5 |
18 759,5 |
20 556,0 |
20 556,0 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
183 392,2 |
183 392,2 |
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
183 392,2 |
183 392,2 |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
12 988,7 |
12 988,7 |
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
35 512 620,0 |
12 306 089,0 |
12 085 889,5 |
11 120 641,5 |
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
42 740,2 |
11 536,6 |
15 601,8 |
15 601,8 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
42 740,2 |
11 536,6 |
15 601,8 |
15 601,8 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
95 951,7 |
19 892,7 |
38 028,5 |
38 030,5 |
300 Поступление нефинансовых активов |
196 796,3 |
51 694,7 |
72 492,3 |
72 609,3 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
74 798,8 |
29 087,2 |
22 811,3 |
22 900,3 |
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
74 798,8 |
29 087,2 |
22 811,3 |
22 900,3 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
121 997,5 |
22 607,5 |
49 681,0 |
49 709,0 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
37 176 142,9 |
12 814 077,5 |
12 662 787,1 |
11 699 278,3 |
Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края | ||||
200 Расходы |
2104,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
|
211 Заработная плата |
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
2104,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
221 Услуги связи |
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
2104,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
3744,0 |
3 744,0 |
|
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
3744,0 |
3 744,0 |
|
|
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
3744,0 |
3 744,0 |
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче 4 |
5848,5 |
4 445,5 |
701,5 |
701,5 |
Приложение N 9
к ведомственной целевой программе "Развитие
системы здравоохранения Красноярского края"
на 2011-2013 годы
План
действий министерства здравоохранения Красноярского края
на очередной финансовый год
N п/п |
Мероприятие, осуществляемое органом исполнительной власти края |
Срок реализации |
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | ||
1.1 |
Оказание медицинских услуг по программе государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи |
2011 |
1.1.1 |
Формирование и реализация программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи |
2011 |
1.1.2 |
Разработка объемов медицинской помощи на основе нормативов в рамках программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи |
2011 |
1.1.3 |
Планирование и управление объемами высокотехнологичных медицинских услуг |
2011 |
1.1.4 |
Планирование объемов на медицинские услуги по профилактике. Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных сотрудников на базе краевого государственного учреждения здравоохранения "Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн" |
2011 ежемесячно |
1.2 |
Реализация комплексной программы развития региональной системы оказания медицинской помощи жителям Красноярского края |
2011 |
1.2.1 |
Формирование многоуровневой системы оказания медицинской помощи, включая развитие межрайонных центров |
2011 |
1.2.2 |
Развитие медицинских центров для оказания отдельных видов специализированной медицинской помощи населению прикрепленных территорий |
2011 |
1.2.3 |
Внедрение эффективных форм организации медицинской помощи, в том числе стационарозамещающих технологий |
2011 |
1.3 |
Внедрение эффективной системы лекарственной помощи населению края. Формирование формулярной системы лекарственного обеспечения |
2011 1 раз в квартал |
1.3.1 |
Обеспечение граждан в амбулаторных и стационарных условиях лекарственными препаратами в соответствии с принципами рациональности назначения и обеспечения эффективности затрат |
2011 ежемесячно |
1.3.2 |
Разработка и утверждение в крае формулярных перечней лекарственных средств |
2011 декабрь, ежегодно |
1.3.3 |
Формирование регистра контингентов, имеющих право на льготное и бесплатное получение медикаментов, и обеспечение на его основе персонифицированного учета выписки и получения лекарственных средств |
2011 |
1.3.4 |
Реализация на территории Красноярского края постановления Правительства РФ от 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
2011 |
1.3.5 |
Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию |
2011 |
1.3.6. |
Реализация мер социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения лекарственными средствами |
2011 |
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | ||
2.1 |
Повышение качества и доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами помощи в рамках Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы |
2011 |
2.2 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению |
2011 |
2.2.1 |
Лечение больных, проживающих на территории края, в учреждениях здравоохранения края, оказывающих высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах гарантированных квот |
2011 1 раз в квартал |
2.2.2 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2011 1 раз в квартал |
2.2.3 |
Внедрение современных технологий оказания медицинской помощи |
2011 |
2.3 |
Внедрение стандартов оказания медицинской помощи в рамках Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы |
2012 |
2.3.1 |
Разработка и утверждение региональных стандартов оказания медицинской помощи |
2011 |
2.4 |
Разработка концепции "О долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2011-2013 годы" |
2011 |
2.5 |
Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, выявление в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2011 1 раз в квартал |
2.6 |
Развитие службы крови |
2011 |
2.7 |
Развитие профилактического направления |
2011 |
2.7.1 |
Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2011 1 раз в квартал |
2.7.2 |
Проведение диспансеризации 14-летних подростков в рамках Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы |
2011 |
2.7.3 |
Диспансеризация работающего населения по дополнительным программам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2011 1 раз в квартал |
2.7.4 |
Организация постоянно действующих семинаров и школ профилактики для больных |
2011 1 раз в квартал |
2.7.5 |
Пропаганда здорового образа жизни. Создание системы санитарного образования населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни |
2011 1 раз в квартал |
2.8 |
Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам |
2011 1 раз в квартал |
2.8.1 |
Разработка принципов профилактики и снижения материнской и младенческой смертности с учетом дифференциации подходов в различных муниципальных образованиях |
2011 |
2.8.2 |
Организация работы по "родовым сертификатам" в рамках национального проекта в сфере здравоохранения |
2011 |
2.8.3 |
Проведение дополнительных скрининговых программ обследования новорожденных детей на наследственные заболевания |
2011 1 раз в квартал |
2.8.4 |
Создание условий для рождения здоровых детей, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранение и укрепление здоровья женщин (развитие перинатальной помощи, создание перинатального центра) |
2011 |
2.8.5 |
Развитие реанимационно-консультативной помощи, в том числе в медицинских округах |
2011 |
2.8.6 |
Проведение конференций, семинаров |
2011 |
2.8.7 |
Реализация долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2011-2013 годы |
2011 |
2.9 |
Работа учебного центра по подготовке персонала об оказании первой медицинской помощи |
2011 |
2.10 |
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Красноярского края |
2011 |
2.10.1 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края на 2009-2011 годы" |
2011 |
2.10.2 |
Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями на базе федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2011 |
2.11 |
Повышение эффективности использования ресурсов в рамках Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы |
2011 |
2.11.1 |
Оснащение учреждений здравоохранения медицинским и технологическим оборудованием в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи |
2011 |
2.11.2 |
Приведение технического состояния зданий в соответствие лицензионным требованиям, требованиям санитарного и пожарного законодательства путем проведения капитальных ремонтов зданий для осуществления медицинской деятельности в рамках действующего законодательства |
2011 |
2.12 |
Внедрение схемы одноканального финансирования |
2011 |
2.12.1 |
Поэтапный перевод учреждений здравоохранения на одноканальное финансирование |
2011 |
2.13 |
Поддержка и внедрение инновационных проектов на территории Красноярского края |
|
2.13.1 |
Развитие гемодиализной помощи на территории Красноярского края |
|
2.13.1.1 |
Оказание гражданам, проживающим на территории Красноярского края, по медицинским показаниям бесплатных медицинских услуг методом гемодиализа |
|
2.13.1.2 |
Формирование системы частногосударственного партнерства путем создания Центра (отделения) амбулаторного гемодиализа в городе Красноярске |
до 31 марта 2012 года |
2.13.1.3 |
Развитие трансплантологии - внедрение технологии пересадки почки |
2013 год |
2.13.2 |
Реализация совместного проекта министерства здравоохранения Красноярского края и ФМБА России по внедрению на территории Красноярского края позитронно-эмиссионных технологий - создание ПЭТ-центра |
|
2.13.3 |
Внедрение в стандарты лечения хирургических больных в учреждениях здравоохранения Красноярского края раневых покрытий на основе коллаген-хитозанового нанокомплекса (коллахит) |
2011-2012 годы |
2.13.4 |
Поддержка клинических испытаний шовного материала "Биопластатан" |
|
2.13.5 |
Создание и развитие на территории Красноярского края сети сосудистых центров для совершенствования оказания специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |
2011-2012 годы |
2.13.5.1 |
Внедрение системы дистанционного ЭКГ- консультирования на территории края |
2011 год |
2.13.5.2 |
Внедрение новых технологий комплексной нейрореабилитации больных, перенесших инсульт, в Красноярском крае |
2011-2012 годы |
2.13.5.3 |
Развитие производства реабилитационных медицинских конструкций и приспособлений для больных, перенесших инсульт |
2011-2012 годы |
2.13.5.4 |
Разработка и внедрение новых алгоритмов диагностики и лечения больных с гипертензионными внутримозговыми кровоизлияниями |
2011-2012 годы |
2.13.6 |
Внедрение разработанной универсальной системы коррекции позвоночника - УСКП - "Красмаш" и хирургического инструмента для лечения пациентов с патологией позвоночника |
2011-2012 годы |
2.13.7 |
Развитие системы утилизации медицинских отходов по территориальному принципу, реализация проекта ЗАО "Зеленый город" |
2011-2012 годы |
2.13.8 |
Поддержка работы Российско-Германского тренингового центра анестезиологии и медицины критических состояний - для организации подготовки врачей специалистов |
2011-2012 годы |
2.13.9 |
Реализация совместного проекта в части разработки технологий и производства препаратов на основе драгоценных металлов (платина) (ОАО "Красцветмет" заключил договор с ОАО "Верофарм" г.Москва) |
2012 |
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | ||
3.1 |
Кадровое обеспечение |
2011 |
3.1.1 |
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских кадров с учетом приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2011 в течение года |
3.1.2 |
Подготовка кадров на основе целевого набора |
2011 1 раз в год |
3.1.3 |
Повышение квалификации и переподготовка врачей. Повышение профессионального уровня средних медицинских работников |
2011 в течение года |
3.1.4 |
Предоставление среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования |
2011 в течение года |
3.2 |
Совершенствование системы оплаты труда |
2011 |
3.2.1 |
Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2011 ежемесячно |
3.2.2 |
Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2011 ежемесячно |
3.3 |
Координация органов управления по вопросам здравоохранения всех уровней. Разработка и подписание соглашений |
2011 |
3.3.1 |
Предоставление медицинских услуг сверх краевой Программы |
2011 |
3.3.2 |
Проведение краевых совещаний по реализации мероприятий краевой Программы |
2011 |
3.4 |
Информационная поддержка в рамках программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы |
2011 |
3.4.1 |
Создание информационных технологий для координации межведомственных, управленческих и организационных мероприятий |
2011 |
3.4.2 |
Разработка информационно-технологического обеспечения для перехода на одноканальное финансирование |
2011 |
3.4.3 |
Формирование единых информационных ресурсов здравоохранения и обязательного медицинского страхования в системах оказания медицинской и лекарственной помощи, финансового, кадрового и материально-технического обеспечения |
2011 |
3.4.4 |
Мониторинг реализации мероприятий краевой Программы государственных гарантий |
|
3.4.5 |
Внедрение комплексной информационной системы медицинского учреждения с функциями ведения электронной истории болезни, электронной регистратуры, удаленной записи на прием к врачу, использующей стандарты оказания медицинской помощи |
|
3.4.6 |
Развитие информационно-технологической инфраструктуры государственных и муниципальных медицинских учреждений, обеспечивающей в том числе проведение телемедицинских консультаций |
|
3.4.7 |
Создание регионального информационного ресурса персонифицированного учета оказания медицинской помощи |
|
3.4.8 |
Обеспечение доступа медицинских учреждений к сети Интернет, публикация сведений о деятельности медицинских учреждений в сети Интернет |
2011 1 раз в квартал |
3.5 |
Информирование различных групп населения и медицинской общественности по вопросам развития системы здравоохранения Красноярского края |
2011 |
3.6 |
Подготовка, издание и распространение информационных материалов |
2011 |
Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни | ||
4.1 |
Организация лечебно-профилактических мероприятий по вопросам снижения рисков для здоровья жителей Красноярского края и формированию здорового образа жизни у жителей Красноярского края, в том числе направленных на сокращение потребления алкоголя и табака, а также мероприятий по организации последипломной подготовки медицинских работников |
2011 |
4.1.1 |
Организация медицинской помощи населению по отказу от употребления табака, в том числе: открытие кабинетов по отказу от употребления табака в краевых государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения |
2011 |
4.1.2 |
обеспечение доступности современных фармакологических препаратов, применяемых при отказе от курения и лечении табачной зависимости |
2011 |
4.2 |
Организация последипломной подготовки врачей и средних медицинских работников для укомплектования учреждений здравоохранения Красноярского края специалистами, оказывающими профилактическую помощь |
2011 |
4.3 |
Разработка и проведение информационно-просветительских кампаний, информационных материалов, направленных на снижение рисков для здоровья населения и формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края, в том числе сокращение потребления алкоголя и табака, снижение влияния иных вредных факторов на здоровье населения |
2011 |
4.3.1 |
Разработка буклетов, плакатов, баннеров по вопросам здорового образа жизни |
2011 |
4.3.2 |
Подготовка теле- и радиосюжетов по вопросам профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни |
2011 |
Приложение N 10
к ведомственной целевой программе "Развитие
системы здравоохранения Красноярского края"
на 2011-2013 годы
Показатели, характеризующие потребность отрасли здравоохранения
Красноярского края в кадровом потенциале
|
|
|
|
(человек) |
Необходимые специальности |
Всего за период 2011-2013 |
Очередной финансовый год 2011 |
Первый год планового периода 2012 |
Второй год планового периода 2013 |
Врачи |
780 |
260 |
260 |
260 |
Средние медицинские работники |
2100 |
700 |
700 |
700 |
Всего |
2880 |
960 |
960 |
960 |
<< Назад |
||
Содержание Распоряжение Правительства Красноярского края от 29 ноября 2011 г. N 1035-P О внесении изменений в ведомственную целевую программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.