Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Распоряжению Правительства Красноярского края
от 27 декабря 2011 г. N 1155-Р
Ведомственная целевая программа
"Развитие системы здравоохранения Красноярского края
на 2012-2014 годы"
1. Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование программы |
"Развитие системы здравоохранения Красноярского края" на 2012-2014 годы (далее - программа) |
Наименование органа исполнительной власти края |
министерство здравоохранения Красноярского края |
Основание для разработки программы |
постановление Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" |
Цели и задачи программы |
цель: улучшение состояния здоровья населения Красноярского края; задачи: обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью; обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью; обеспечение совершенствования системы управления здравоохранением Красноярского края; обеспечение совершенствования комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края |
Целевые показатели |
увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи с 9,65 посещения в 2010 году до 10,72 посещения на 1 жителя в 2014 году; снижение смертности в трудоспособном возрасте с 663,9 на 100 тысяч населения в 2010 году до 636,0 на 100 тысяч населения в 2014 году; снижение смертности в трудоспособном возрасте от заболеваний системы кровообращения с 169,8 на 100 тысяч населения в 2010 году до 145,0 на 100 тысяч населения в 2014 году; снижение показателя материнской смертности с 20,7 на 100 тысяч родившихся живыми в 2010 году до 18,4 на 100 тысяч родившихся живыми в 2014 году; снижение младенческой смертности с 9,2 умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми в 2010 году до 9,0 умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми в 2014 году |
Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы |
В 2012 году весь объем расходных обязательств 40 620 839,2 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе: краевой бюджет - 27 555 141,0 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований - 531 642,2 тыс. рублей; средства обязательного медицинского страхования - 11 637 106,3 тыс. рублей; средства от приносящей доход деятельности - 896 949,7 тыс. рублей. В 2013 году весь объем расходных обязательств 36 214 121,0 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе: краевой бюджет - 27 558 326,7 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований - 531 642,2 тыс. рублей; средства обязательного медицинского страхования - 7 226 819,6 тыс. рублей; средства от приносящей доход деятельности - 897 332,5 тыс. рублей. В 2014 году весь объем расходных обязательств 35 913 350,8 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе: краевой бюджет - 27 257 259,4 тыс. рублей; бюджеты муниципальных образований - 531 642,2 тыс. рублей; средства обязательного медицинского страхования - 7 226 630,6 тыс. рублей; средства от приносящей доход деятельности - 897 818,6 тыс. рублей |
2. Основные разделы программы
2.1. Цели и задачи программы
Ведомственная целевая программа "Развитие системы здравоохранения Красноярского края на 2012-2014 годы" составлена на основе анализа демографической ситуации, состояния здоровья населения Красноярского края и системы здравоохранения Красноярского края.
Программа предусматривает построение оптимальной территориальной системы здравоохранения Красноярского края, способствующей максимальному достижению цели и задач.
Цель программы - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью;
обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью;
совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края;
совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов
Расходные обязательства министерства здравоохранения Красноярского края и формирование доходов отражены в приложении N 1.
Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2012-2014 годы составляет 112 748 311,0 тыс. рублей, что соответствует формированию доходов по источникам финансирования системы здравоохранения Красноярского края. Из средств краевого бюджета, включая средства от приносящей доход деятельности, на реализацию программы выделяется 82 427 443,7 тыс. рублей.
В 2012 году весь объем расходных обязательств 40 620 839,2 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе:
краевой бюджет - 27 555 141,0 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований - 531 642,2 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского страхования - 11 637 106,3 тыс. рублей;
средства от приносящей доход деятельности - 896 949,7 тыс. рублей.
В 2013 году весь объем расходных обязательств 36 214 121,0 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе:
краевой бюджет - 27 558 326,7 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований - 531 642,2 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского страхования - 7 226 819,6 тыс. рублей;
средства от приносящей доход деятельности - 897 332,5 тыс. рублей.
В 2014 году весь объем расходных обязательств 35 913 350,8 тыс. рублей распределен по источникам, в том числе:
краевой бюджет - 27 257 259,4 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований - 531 642,2 тыс. рублей;
средства обязательного медицинского страхования - 7 226 630,6 тыс. рублей;
средства от приносящей доход деятельности - 897 818,6 тыс. рублей.
Программа реализуется за счет средств текущего бюджетного финансирования, внебюджетных средств и других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. На реализацию программных мероприятий потребуется 112 748 311,0 тыс. рублей, в том числе, в 2012 году - 40 620 839,2 тыс. рублей, в 2013 году - 36 214 121,0 тыс. рублей, в 2014 году - 35 913 350,8 тыс. рублей.
2.3. Планируемые результаты деятельности
I. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью
Обеспечение доступной медицинской помощью населения всех категорий Красноярского края решается в рамках Программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи (далее - краевая Программа), а также оказание мер социальной защиты населения в части льготного лекарственного обеспечения и льготного зубопротезирования отдельным категориям граждан из краевого бюджета через систему обязательного медицинского страхования.
Бюджет здравоохранения, как и в предыдущие годы, будет формироваться с использованием механизма установления государственного задания на оказание медицинских (бюджетных) услуг, которое будет предусматривать требования к составу, качеству, условиям, порядку и результатам оказания услуг.
Для повышения доступности медицинской помощи требуется создание экономических и организационных условий предоставления медицинской помощи, виды и объемы которой соответствуют уровню заболеваемости населения Красноярского края, современным медицинским технологиям и внедрению ресурсосберегающих технологий на различных этапах оказания медицинской помощи.
Система организации медицинской помощи предполагает обеспечить каждого гражданина возможностью получения первичных медицинских услуг, предусмотренных краевой Программой, по месту его проживания. В вечернее и ночное время первичный доступ к оказанию медицинских услуг обеспечивается службой скорой медицинской помощи.
Основные меры по сохранению и укреплению здоровья граждан направлены на обеспечение доступности медицинской помощи, в том числе обеспечение профилактических мер на амбулаторном этапе.
Увеличение числа посещений, в том числе профилактических, способствует раннему выявлению заболеваний, снижению числа обострений и осложнений при хронической патологии, а также уменьшению объемов стационарной помощи и числа вызовов скорой медицинской помощи - наиболее ресурсоемких по сравнению с другими видами медицинской помощи.
Внедрение эффективных форм организации медицинской помощи и медицинских технологий, в том числе с целью перемещения объемов медицинской помощи со стационарного этапа лечения на амбулаторный, предполагает сокращение сроков лечения, кроме этого, повысит координацию деятельности служб скорой и неотложной медицинской помощи, обеспечит разграничение деятельности стационаров по оказанию медицинской помощи и социальных услуг.
Реальный доступ пациентов для получения специализированных, высокотехнологичных медицинских услуг чрезвычайно ограничен. Доля обратившихся пациентов в течение года в результате модернизации здравоохранения вырастет, что предполагает сокращение времени ожидания той или иной консультации или процедуры в учреждениях здравоохранения Красноярского края.
В рамках программы будет продолжено развитие технологической системы оказания дистанционной консультативной медицинской помощи для жителей северных и удаленных территорий Красноярского края.
Расчетная мощность сети учреждений здравоохранения делится на муниципальный (участковый, районный, городской) уровень и клинический уровень. Главный критерий разделения - степень сложности технологии диагностики и лечения. Для доступности специализированной медицинской помощи населению Красноярского края формируются медицинские округа, поликлинические диагностические центры.
Для формирования рациональной сети учреждений здравоохранения требуется развитие транспортного сообщения (состояние дорог, рейсовый транспорт и иные) между административным центром, где расположена центральная больница, и сельскими поселениями, где функционируют участковые больницы, врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты.
Одним из основных направлений в области здравоохранения является создание эффективной системы лекарственного обеспечения населения Красноярского края.
В целях создания эффективной системы лекарственного обеспечения населения края решаются следующие задачи:
1. Обеспечение доступности лекарственной помощи населению края, в том числе при оказании мер социальной поддержки граждан.
2. Оптимизация использования финансовых средств, направляемых на приобретение лекарственных средств.
3. Развитие формулярной системы на территории Красноярского края.
Для повышения доступности медицинской помощи продолжается реализация плана действий министерства здравоохранения Красноярского края по программным мероприятиям:
оказание медицинских услуг по программе дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи;
оптимизация распределения ресурсов по уровням и видам медицинской помощи, совершенствование структуры сети;
концентрация высокотехнологичных видов медицинской помощи в наиболее оборудованных и обеспеченных медицинскими кадрами учреждениях здравоохранения;
интенсификация использования ресурсов;
оптимизация потоков пациентов по уровням медицинской помощи;
осуществление принципа этапности оказания медицинской помощи;
оказание дистанционной консультативной медицинской помощи для жителей северных и удаленных территорий Красноярского края;
централизованная система круглосуточного мониторинга состояния здоровья беременных женщин группы высокого риска на базе акушерского реанимационно-консультативного центра родильного дома N 1 г.Красноярска с применением телемедицинских технологий;
совершенствование службы скорой медицинской помощи и развитие санитарно-авиационной скорой медицинской помощи с оптимизацией сроков ее оказания и использованием эффективных методов лечения на догоспитальном этапе;
оптимизация стационарной помощи, оказываемой населению на основе интенсификации занятости койки с учетом ее профиля;
обеспечение потребности населения в получении высокотехнологичной медицинской помощи на основе государственного задания, финансирование которого осуществляется с учетом всех необходимых расходов на оказание этого вида помощи;
создание эффективной системы лекарственного обеспечения населения края;
увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи с 9,65 в 2010 году до 10,72 посещения на 1 жителя в год в 2014 году;
увеличение объема помощи в дневных стационарах всех типов с 0,58 в 2010 году до 0,87 дня пребывания на 1 жителя в год в 2013 году;
снижение объема стационарной помощи с 2,71 в 2010 году до 2,55 койко-дня на 1 жителя в год в 2014 году;
снижение объема скорой медицинской помощи с 0,34 в 2010 году до 0,334 вызова на 1 жителя в год в 2014 году.
Расходы на реализацию задачи составят 44 966 248,7 тыс. рублей, в том числе в 2012 году - 14 880 043,1 тыс. рублей, в 2013 году - 14 981 504,5 тыс. рублей, в 2014 году - 15 104 701,1 тыс. рублей.
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 21 690 714,6 тыс. рублей.
II. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью
Медицинская помощь оказывается качественно только в том случае, если выбрана наиболее эффективная (с точки зрения результатов и затрат) технология из числа доказавших свою высокую клиническую результативность. Выбор самой эффективной из возможных технологий осуществляется с учетом получения результатов, соответствующих стандартам качества (стандарты оснащения, стандарты медицинской помощи). Одним из основных направлений для решения вышеуказанной задачи является приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, включающее приведение технического состояния зданий в соответствие лицензионным требованиям, требованиям санитарного и пожарного законодательства путем проведения капитальных ремонтов зданий для осуществления медицинской деятельности в рамках действующего законодательства и оснащение учреждений здравоохранения медицинским и технологическим оборудованием в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи в рамках программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы.
Конкретизировать гарантируемые объемы медицинской помощи и повысить качество медицинских услуг позволит стандартизация. Планируется поэтапное внедрение стандартов оказания медицинской помощи в рамках программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы за счет средств федерального бюджета по 11 основным нозологиям, которые суммарно дают 88,2 % всех смертей в Красноярском крае, такие как болезни системы кровообращения, новообразования, травмы, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, врожденные аномалии и пороки развития.
Основными объектами стандартизации в здравоохранении помимо технико-технологического обеспечения выполнения медицинских услуг и их качества являются организационные и информационные технологии, квалификация персонала, качество лекарственных средств и медицинской техники, учетно-отчетная документация и экономические аспекты здравоохранения.
На территории края устанавливается единая система стандартизации медицинских услуг. Оказание медицинской помощи осуществляется в рамках стандартов медицинской помощи по утвержденным тарифам на оплату медицинских услуг. Лечение больных в амбулаторных и стационарных условиях, а также в скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с федеральными и региональными стандартами оказания медицинской помощи.
Основные мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения Красноярского края направлены на обеспечение качества профилактической и медицинской помощи на всех этапах оказания медицинской помощи (амбулаторный этап, в том числе проведение диспансерного наблюдения населения, проведение диспансеризации 14-летних подростков в рамках программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы, оздоровление и коррекция имеющихся патологических состояний, стационарный этап).
Создаются условия для рождения здоровых детей, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранения и укрепления здоровья женщин. Разрабатывается система мер, направленных на дальнейшее снижение младенческой и материнской смертности за счет повышения качества наблюдения беременных, качества оказания акушерской помощи, выхаживания новорожденных с низкой массой тела, раннего выявления и предотвращения рождения детей с пороками развития, несовместимыми с жизнью.
Решение данной задачи отразится на уровне удовлетворенности населения Красноярского края качеством медицинской помощи, в том числе диагностики, лечения и реабилитации, что в свою очередь должно способствовать снижению показателей заболеваемости и смертности.
Система программных мероприятий предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи:
повышение качества и доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами помощи в рамках программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы;
обеспечение доступности для населения эффективных технологий оказания медицинской помощи на всех ее этапах, в том числе организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи (кардиохирургия, педиатрия, детская хирургия, социально значимые заболевания, служба крови и иные);
обеспечение преемственности в оказании медицинской помощи, включая реабилитационные методы лечения и санаторно-курортное лечение;
развитие системы охраны здоровья матери и ребенка на всех этапах оказания медицинской помощи, включая совершенствование проведения профилактических мероприятий в части охраны здоровья детей и подростков;
разработка и реализация мер по сокращению потерь трудоспособного населения путем снижения смертности от управляемых причин;
развитие системы предоставления медико-социальной помощи, в том числе помощи, оказываемой пожилому населению на дому, координация взаимодействия системы здравоохранения с системой социальной защиты, повышение роли и расширение функций среднего персонала при оказании медицинской помощи лицам старшего возраста.
Реализация программных мероприятий позволит:
снизить младенческую смертность с 9,2 в 2010 году до 9,0 умерших до года на 1000 родившихся живыми в 2014 году;
снизить показатель материнской смертности с 20,7 на 100 тысяч родившихся живыми в 2010 году до 18,4 на 100 тысяч родившихся живыми в 2014 году;
снизить смертность от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте с 169,8 в 2010 году до 145,0 на 100 тыс. человек в 2014 году;
снизить смертность населения в трудоспособном возрасте от внешних причин с 204,2 в 2010 году до 203,8 на 100 тыс. человек в 2014 году.
Расходы на реализацию задачи составят 16 299 131,8 тыс. рублей, в том числе в 2012 году - 8 487 603,4 тыс. рублей, в 2013 году - 4 398 919,3 тыс. рублей, в 2014 году - 3 412 609,1 тыс. рублей.
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 12 277 259,7 тыс. рублей.
III. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края
Сложившаяся структура здравоохранения Красноярского края не может существенно повлиять на эффективность использования ресурсов здравоохранения. Это во многом обусловлено низкой управляемостью системы. Действующую бюджетно-страховую систему финансирования здравоохранения планируется перевести на одноканальную систему финансирования, основанную на страховом принципе.
Одноканальный принцип финансирования здравоохранения изменит экономические условия деятельности органов управления, позволит стабилизировать финансовое положение государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, проводить единую тарифную политику в системе обязательного медицинского страхования, обеспечить рациональное использование кадровых и материальных ресурсов, создаст предпосылки для ориентации на конечные показатели здоровья населения и поиск эффективных вариантов использования имеющихся ресурсов. Учреждения здравоохранения Красноярского края получат возможность применять более рациональные формы организации медицинской помощи без риска уменьшения общей суммы финансирования.
Это потребует разработки современных методик планирования, ценообразования, финансовых нормативов, оценки использования ресурсов, поскольку финансовые нормативы стоимости медицинской помощи не учитывают расходов, необходимых для реструктуризации здравоохранения, занижают затраты на медикаменты, лечебное питание, заработную плату медицинских работников.
Задача повышения эффективности системы управления здравоохранением Красноярского края решается путем развития механизмов координации и взаимодействия различных субъектов управления в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования.
Функционирование отрасли здравоохранения все в большей мере зависит от рационального использования не только финансовых, кадровых и материальных, но и информационных ресурсов.
Поэтому основной целью сегодняшнего этапа информатизации и автоматизации в здравоохранении является создание единых информационных ресурсов всех субъектов управления в сфере здравоохранения и обязательного медицинского страхования, своевременное и качественное информационное обеспечение руководителей и специалистов всех уровней, введение персонифицированного учета оказанных медицинских услуг, возможности ведения электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмена телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота помощи в рамках программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы.
Работа учреждений здравоохранения Красноярского края, состояние медицинского обеспечения муниципального и регионального уровней должны иметь единые критерии, в том числе экономические, для осуществления сравнительного анализа их деятельности.
Основная цель кадровой политики в Красноярском крае на ближайшую перспективу состоит в развитии системы управления кадровым потенциалом отрасли, основанной на рациональном планировании подготовки и трудоустройства кадров, использовании современных образовательных технологий и эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить органы и учреждения здравоохранения края персоналом.
Разрабатывается и внедряется система мотивации и экономических механизмов стимулирования медицинских работников в зависимости от объема проделанной работы, качества и результатов оказанной медицинской помощи.
Система программных мероприятий предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи:
повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения;
совершенствование системы оплаты труда;
координация межотраслевой, межведомственной деятельности в области здравоохранения (заключение соглашений, кооперация между муниципальными образованиями в сфере предоставления специализированной медицинской помощи);
подготовка краевых нормативных правовых документов в области здравоохранения;
дальнейшее развитие информационной системы.
Реализация программных мероприятий позволит:
увеличить численность врачей в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения штатные должности в 2014 году до 52,5 ед. на 10 тыс. населения;
увеличить число среднего медицинского персонала в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения (на конец года) штатные должности в 2009 году 109,1 на 10 тыс. населения до 109,3 на 10 тыс. населения в 2014 году;
увеличить среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения с 16 151,0 рублей в 2009 году до 20 194,5 рублей в 2014 году.
Расходы на реализацию задачи составят 51 313 246,6 тыс. рублей, в том числе в 2012 году - 17 084 911,8 тыс. рублей, в 2013 году - 16 832 995,7 тыс. рублей; в 2014 году - 17 395 339,1 тыс. рублей.
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 48 457 364,9 тыс. рублей.
IV. Совершенствование комплекса мер по пропаганде
здорового образа жизни у населения Красноярского края
Основой формирования здорового образа жизни у жителей Красноярского края станет информационно-разъяснительная кампания, в процессе которой будут осуществляться мероприятия по повышению информированности населения, направленные на укрепление здоровья населения и профилактику заболеваний, борьбу с потреблением табака и чрезмерным потреблением алкоголя, на коррекцию факторов риска, связанных с нерациональным питанием; формироваться стандарты здорового образа жизни, включающие занятия физической культурой и спортом; проводиться профилактические и диспансерные осмотры.
Система программных мероприятий предусматривает приоритетные направления реализации данной задачи:
разработка проектов правовых актов Красноярского края по вопросам формирования здорового жизни, в том числе: региональной стратегии по борьбе против табака, концепции по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактики алкоголизма среди жителей Красноярского края, концепции в области здорового питания населения Красноярского края, региональных стандартов здорового образа жизни, постановления Правительства Красноярского края о долгосрочной целевой программе "Предупреждения потерь здоровья жителей Красноярского края от социально-значимых и массовых неинфекционных заболеваний";
организация лечебно-профилактических мероприятий по вопросам снижения рисков для здоровья жителей Красноярского края и формирования здорового образа жизни у жителей Красноярского края, в том числе направленных на сокращение потребления алкоголя и табака, в том числе: организация помощи населению по отказу от употребления табака, лечению табачной зависимости путем открытия кабинетов помощи в отказе от употребления табака в краевых государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, обеспечение доступности современных фармакологических препаратов, применяемых при отказе от курения и лечении алкогольной зависимости, создание открытой консультативной телефонной линии по отказу от курения, проведение скринингового обследования с целью выявления факторов риска развития хронических заболеваний и оценке резерва здоровья у жителей Красноярского края;
организация последипломной подготовки врачей и средних медицинских работников по вопросам профилактики и укрепления здоровья населения для укомплектования учреждений здравоохранения Красноярского края специалистами, оказывающими профилактическую помощь;
разработка и проведение информационно-просветительских кампаний, информационных материалов, направленных на снижение рисков для здоровья населения и формированию здорового образа жизни у жителей Красноярского края, в том числе сокращение потребления алкоголя и табака, снижение влияния иных вредных факторов на здоровье населения, в том числе: проведение информационных кампаний "Жизнь за табак" и "Нам и без пива живется красиво", разработка роликов социальной рекламы по профилактике табакокурения и употребления пива, особенно в молодежной среде, разработка буклетов, плакатов, баннеров, подготовка теле- и радиосюжетов о здоровом образе жизни.
Реализация программных мероприятий позволит увеличить долю больных наркоманией и алкоголизмом с ремиссией от года до двух лет с 15,8 % в 2010 году до 17,5 % в 2014 году.
Расходы на реализацию задачи составят 2 104,5 тыс. рублей, в том числе в 2012 году - 701,5 тыс. рублей, в 2013 году - 701,5 тыс. рублей, в 2014 году - 701,5 тыс. рублей.
Из средств краевого бюджета на реализацию задачи выделяется 2 104,5 тыс. рублей.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении N 2.
Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении N 3.
2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям программы
Распределение планируемых расходов министерства здравоохранения Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям программы отражено в приложении N 4.
Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) отражен в приложении N 4а.
Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств отражено в приложении N 5.
Планируемые объемы финансирования, направленные на реализацию научной, научно-технической, и инновационной деятельности (приложение N 6) в период 2012-2014 годов не предусмотрены.
Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления отражено в приложении N 7.
Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) отражено в приложении N 8.
2.5. План действий министерства здравоохранения Красноярского края
по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год
План действий министерства здравоохранения Красноярского края по реализации программных мероприятий указан в приложении N 9.
Показатели, характеризующие возможность прибытия специалистов в отрасль здравоохранения Красноярского края (после окончания КГБОУ СПО и первичной послевузовской подготовки выпускников ВУЗов в соответствии с заключенными договорами о первичной послевузовской подготовке и трудоустройстве) указаны в приложении N 10. Отражены показатели возможного распределения выпускников по государственному заказу с прохождением первичной послевузовской подготовки специалистов с высшим медицинским образованием в интернатуре и клинической ординатуре и средним медицинским образованием и подготовкой по программам монопрактик (специализация): врачи (за период 2012-2014) - 780 человек, средние медицинские работники (за период 2012-2014) - 2100 человек, всего - 2880 человек.
Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края" на 2012-2014 годы
Расходные обязательства
министерства здравоохранения Красноярского края и формирование доходов
(тыс. рублей) | ||||||
N п/п |
Наименование |
2010 отчетный финансовый год |
2011 текущий финансовый год |
2012 очередной финансовый год |
2013 первый год планового периода |
2014 второй год планового периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Расходные обязательства (по предметам ведения края с указанием нормативного правового акта и (или) проекта правового акта) | ||||||
1 |
Материально-техническое и финансовое обеспечение государственных учреждений здравоохранения (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" за исключением средств от приносящей доход деятельности, пункты 5, 11 статьи 6 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 N 5487-1) |
16 653 994,5 |
13 222 501,8 |
9 881 062,3 |
11 308 293,5 |
10 418 347,7 |
в том числе краевой бюджет |
2 560 917,7 |
1 719 586,2 |
2 122 579,4 |
3 550 161,0 |
2 660 417,4 |
|
2 |
Материально-техническое обеспечение государственных учреждений здравоохранения за счет средств от приносящей доход деятельности (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в части средств от приносящей доход деятельности, пункты 5, 11 статьи 6 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 N 5487-1) |
1 125 041,3 |
1 027 767,7 |
896 949,7 |
897 332,5 |
897 818,6 |
в том числе краевой бюджет |
317 631,9 |
146 921,3 |
18 171,7 |
18 541,8 |
19 014,7 |
|
3 |
Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию гражданам специализированной медицинской помощи в специализированных краевых государственных учреждениях здравоохранения, включая их обеспечение лекарственными и иными средствами, изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами, а также донорской кровью и ее компонентами в рамках Программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи (статья 9 Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи") |
3 886 963,1 |
3 712 130,4 |
6 180 408,9 |
6 257 208,0 |
6 372 941,2 |
в том числе краевой бюджет |
3 886 963,1 |
3 712 130,4 |
6 180 408,9 |
6 257 208,0 |
6 372 941,2 |
|
4 |
Финансовое обеспечение мероприятий по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения (статья 9 Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи", п.13 статьи 6 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 N 5487-1) |
6 066 647,5 |
11 294 481,1 |
14 713 698,5 |
15 602 095,6 |
16 158 465,4 |
в том числе краевой бюджет |
6 066 647,5 |
11 294 481,1 |
14 713 698,5 |
15 602 095,6 |
16 158 465,4 |
|
5 |
Финансовое обеспечение мероприятий по развитию, организации и пропаганде донорства крови и ее компонентов (статья 4 Закона Российской Федерации от 09.06.1993 N 5142-1 "О донорстве крови и ее компонентов", статья 1 Закона Красноярского края от 26.11.2004 N 12-2596 "О поддержке донорства крови и ее компонентов в Красноярском крае") |
268 175,6 |
346 749,5 |
428 711,9 |
436 031,9 |
443 745,7 |
в том числе краевой бюджет |
268 175,6 |
346 749,5 |
428 711,9 |
436 031,9 |
443 745,7 |
|
6 |
Финансовое обеспечение мероприятий по обязательному страхованию доноров крови и ее компонентов, их питанию в день сдачи крови и ее компонентов, а также по оплате стоимости крови и ее компонентов при платном донорстве (статьи 1, 3-5 Закона Красноярского края от 26.11.04 N 12-2596 "О поддержке донорства крови и ее компонентов в Красноярском крае") |
10 627,8 |
8 061,6 |
9 303,6 |
9 559,4 |
9 798,4 |
в том числе краевой бюджет |
10 627,8 |
8 061,6 |
9 303,6 |
9 559,4 |
9 798,4 |
|
7 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по обеспечению детей первого и второго года жизни из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного по соответствующей группе территорий края на душу населения, специальными молочными продуктами детского питания, переданных органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края (статья 6.1 Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи", Закон Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4269 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания") |
63 559,8 |
73 257,2 |
97 894,8 |
97 894,8 |
97 894,8 |
в том числе краевой бюджет |
63 559,8 |
73 257,2 |
97 894,8 |
97 894,8 |
97 894,8 |
|
8 |
Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего профессионального образования (статья 8 Закона Красноярского края от 03.12.2004 N 12-2674 "Об образовании", пункт 3.43 Положения о министерстве здравоохранения Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства здравоохранения Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 07.08.2008 N 31-п) |
220 843,1 |
259 124,6 |
271 364,5 |
284 908,0 |
290 395,5 |
в том числе краевой бюджет |
220 843,1 |
259 124,6 |
271 364,5 |
284 908,0 |
290 395,5 |
|
9 |
Материально-техническое обеспечение краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального, дополнительного профессионального образования в сферах здравоохранения и лекарственного обеспечения за счет средств от приносящей доход деятельности (подпункт 1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации") |
43 118,7 |
18 902,6 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
43 118,7 |
18 902,6 |
|
|
|
|
10 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1014 "О краевой целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2008-2010 годы" |
86 619,2 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
86 619,2 |
|
|
|
|
|
11 |
Финансовое обеспечение мероприятий долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы краевых государственных бюджетных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального и дополнительного профессионального образования Красноярского края на 2009-2011 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.06.2009 N 339-п, долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы краевых государственных бюджетных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального и дополнительного профессионального образования Красноярского края на 2012-2014 годы" |
282 101,1 |
235 208,3 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
в том числе краевой бюджет |
282 101,1 |
235 208,3 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
|
12 |
Финансовое обеспечение мероприятий долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 574-п (статья 41 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 N 5487-1, пункт 2 статьи 6 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", пункт 1.1 статьи 6 Федерального закона от 30.03.1995 N 38-ФЗ "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", статью 9 Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи", пункт 22 статьи 2 Закона Красноярского края от 26.05.2009 N 8-3237 "О разграничении отдельных полномочий органов государственной власти Красноярского края в сферах охраны здоровья граждан, обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае") |
|
196 500,0 |
196 425,6 |
96 425,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
|
196 500,0 |
196 425,6 |
96 425,6 |
|
|
13 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.2, 1.4, 1.5, 1.11, 1.15, 2.6, 2.7, 3.2, 3.3, 4.1- 4.8 мероприятий долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п (статья 41 Федерального закона от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", статья 6 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпункты 62, 63 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", пункт 23 статьи 2 Закона Красноярского края от 26.05.2009 N 8-3237 "О разграничении отдельных полномочий органов государственной власти Красноярского края в сферах охраны здоровья граждан, обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае") |
11 029,7 |
9 642,4 |
8 429,6 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
11 029,7 |
9 642,4 |
8 429,6 |
|
|
|
14 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктом 3.6 раздела 2.6 долгосрочной целевой программы "Реализация социально-экологических мероприятий, направленных на улучшение радиационной обстановки на территориях влияния радиационно-опасных объектов" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 599-п |
6 615,0 |
9 909,8 |
10 847,3 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
6 615,0 |
9 909,8 |
10 847,3 |
|
|
|
15 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 2.2, 4.3 раздела 6 долгосрочной целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 17.02.2009 N 77-п |
4 381,4 |
2 172,5 |
1 734,6 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
4 381,4 |
2 172,5 |
1 734,6 |
|
|
|
16 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктом 3.2.2 раздела 2.6 долгосрочной целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 600-п (пункт 5 статьи 6 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 N 5487-1, пункт 2 статьи 5, пункт 1 статьи 12 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", статья 6 Закона Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3618 "Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае", статьи 7, 13 Закона Красноярского края от 02.11.2000 N 12-961 "О защите прав ребенка") |
11 563,6 |
7 351,0 |
10 697,1 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
11 563,6 |
7 351,0 |
10 697,1 |
|
|
|
17 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1- 4.5 раздела 2.6 долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 592-п (подпункты 62, 63 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации") (включая строительство перинатального центра в городе Красноярске: 2011 год - 1 229 582,0 тыс. рублей, 2012 год - 1 300 776,9 тыс. рублей) |
450 173,6 |
1 289 486,7 |
1 369 681,6 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
450 173,6 |
1 289 486,7 |
1 369 681,6 |
|
|
|
18 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 4.1, 4.2, 4.3.1 подраздела 2.6 долгосрочной целевой программы "Содействие занятости и социальная адаптация лиц, отбывающих и (или) отбывших наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае" на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 591-п (включая завершение строительства объекта "Пристройка к онкологическому корпусу УП-288/18 по ул.Маерчака г.Красноярск - 10 000,0 тыс. рублей на 2011 год) |
12 509,2 |
10 161,9 |
6 646,9 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
12 509,2 |
10 161,9 |
6 646,9 |
|
|
|
19 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, переданных органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края (Закон Красноярского края от 31.10.2002 N 4-608 "О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Закон Красноярского края от 25.01.2007 N 21-5725 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения") |
27 866,5 |
31 664,8 |
33 553,5 |
36 986,1 |
39 103,4 |
в том числе краевой бюджет |
27 866,5 |
31 664,8 |
33 553,5 |
36 986,1 |
39 103,4 |
|
20 |
Финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи денежных выплат (постановление Совета администрации Красноярского края от 05.02.2008 N 39-п "О предоставлении денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи") |
314 483,5 |
332 613,2 |
317 594,9 |
15 981,9 |
15 981,9 |
в том числе краевой бюджет |
314 483,5 |
332 613,2 |
317 594,9 |
15 981,9 |
15 981,9 |
|
21 |
Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте от двух до трех лет специальными продуктами питания (Закон Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края") |
1 916,1 |
4 953,5 |
5 102,1 |
5 242,4 |
5 373,5 |
в том числе краевой бюджет |
1 916,1 |
4 953,5 |
5 102,1 |
5 242,4 |
5 373,5 |
|
22 |
Субвенция на реализацию Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по государственной регистрации актов гражданского состояния" |
4 510,9 |
7 348,0 |
7 568,4 |
7 776,5 |
7 970,9 |
в том числе краевой бюджет |
4 510,9 |
7 348,0 |
7 568,4 |
7 776,5 |
7 970,9 |
|
23 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009. N 1110 "О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)", постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2010 N 1171 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" |
640 406,0 |
678 994,7 |
664 806,7 |
32 677,7 |
32 677,7 |
в том числе краевой бюджет |
640 406,0 |
678 994,7 |
664 806,7 |
32 677,7 |
32 677,7 |
|
24 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 987 "О порядке финансового обеспечения в 2008-2010 годах расходов на оплату государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансерный учет", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 N 1233 "О порядке финансового обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни" |
360 816,0 |
360 000,0 |
|
|
|
25 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1143 "О закупке и передаче в 2010 году диагностических средств и антиретровирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C, а также оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях систем здравоохранения", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 N 1236 "О порядке закупки и передачи в учреждения государственной и муниципальной систем здравоохранения диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C" |
346 820,6 |
403 713,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
|
28 446,5 |
|
|
|
|
26 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации |
17 963,5 |
20 080,2 |
|
|
|
27 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации |
132 334,0 |
113 440,0 |
|
|
|
28 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2009 N 324 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 марта 2009 г. N 243 "О формировании имущества государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" |
56 905,0 |
|
|
|
|
29 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 N 1124 "О предоставлении в 2010 году субвенций на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2010 N 1198 "О предоставлении субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов" |
1 024 486,5 |
719 966,1 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
|
719 966,1 |
|
|
|
30 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009. N 1152 "О финансовом обеспечении за счет ассигнований федерального бюджета государственного задания на оказание в 2010 году высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2010 N 1187 "О финансовом обеспечении в 2011 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.03.2011 N 319-р "О распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в 2011 году" |
262 289,1 |
63 820,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
262 289,1 |
63 820,0 |
|
|
|
|
31 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.04.2009 N 302 "О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан" (пункты 1, 2 статьи 5.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 N 5487-1, пункты 27, 28 статьи 2 Закон Красноярского края от 26.05.2009 N 8 -3237 "О разграничении отдельных полномочий органов государственной власти Красноярского края в сферах охраны здоровья граждан, обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае") |
5 853,1 |
7 441,1 |
7 397,0 |
7 652,4 |
7 652,4 |
в том числе краевой бюджет |
5 853,1 |
7 441,1 |
7 397,0 |
7 652,4 |
7 652,4 |
|
32 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации |
375 741,1 |
336 722,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
375 741,1 |
336 722,0 |
|
|
|
|
33 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1184 "Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники" |
38 745,3 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
38 745,3 |
|
|
|
|
|
34 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" (статья 9 Закона Красноярского края от 24.12.2004 N 13-2831 "О реализации государственных гарантий оказания населению края бесплатной медицинской помощи") |
507 523,5 |
589 444,5 |
572 174,5 |
597 174,5 |
597 174,5 |
в том числе краевой бюджет |
507 523,5 |
589 444,5 |
572 174,5 |
597 174,5 |
597 174,5 |
|
35 |
Финансовое обеспечение реализации Закона Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в части обеспечения льготными лекарственными средствами и бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов, в том числе расходы на реализацию мер социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения лекарственными средствами |
311 843,9 |
349 368,0 |
367 307,7 |
367 307,7 |
367 307,7 |
в том числе краевой бюджет |
311 843,9 |
349 368,0 |
367 307,7 |
367 307,7 |
367 307,7 |
|
36 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 13.09.2010 N 723 "Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.08.2011 N 637 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей" |
16 519,0 |
44 733,9 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
16 519,0 |
44 733,9 |
|
|
|
|
37 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1157 "О финансовом обеспечении в 2010 году мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 N 1237 "О финансовом обеспечении мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака", (пункт 23 статьи 2 Закона Красноярского края от 26.05.2009 N 8-3237 "О разграничении отдельных полномочий органов государственной власти Красноярского края в сферах охраны здоровья граждан, обращения лекарственных средств и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае") |
12 837,7 |
4 445,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
в том числе краевой бюджет |
12 837,7 |
4 445,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
|
38 |
Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктом 1.5.2 долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 572-п (пункт 5 статьи 6 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 N 5487-1) |
|
|
827,0 |
2 871,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
|
|
827,0 |
2 871,0 |
|
|
39 |
Финансовое обеспечение мероприятий "Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п (статья 50 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации") |
|
4 308 206,0 |
4 409 949,0 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
|
2 893 807,3 |
|
|
|
|
|
Итого расходов |
33 663 825,5 |
40 100 363,6 |
40 620 839,2 |
36 214 121,0 |
35 913 350,8 |
|
в том числе краевой бюджет |
16 824 013,7 |
25 433 416,2 |
27 573 629,3 |
27 577 197,8 |
27 276 616,6 |
Формирование доходов (по видам доходов) | ||||||
1 |
Бюджеты муниципальных образований края |
8 727 236,9 |
4 463 843,9 |
531 642,2 |
531 642,2 |
531 642,2 |
2 |
Средства обязательного медицинского страхования |
6 246 956,4 |
8 354 330,9 |
11 637 106,3 |
7 226 819,6 |
7 226 630,6 |
3 |
Краевой бюджет |
16 463 263,1 |
25 265 207,3 |
27 555 141,0 |
27 558 326,7 |
27 257 259,4 |
4 |
Федеральный бюджет |
1 058 209,1 |
970 311,2 |
|
|
|
5 |
Средства от приносящей доход деятельности |
1 168 160,0 |
1 046 670,3 |
896 949,7 |
897 332,5 |
897 818,6 |
|
Итого доходов |
33 663 825,5 |
40 100 363,6 |
40 620 839,2 |
36 214 121,0 |
35 913 350,8 |
Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края на 2012-2014 годы"
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
N п/п |
Цель, задачи, показатели результатов |
Единица измерения |
Вес показателя результативности |
Источник информации |
Отчет |
Прогноз |
||||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края |
|||||||||
1 |
Материнская смертность |
число умерших на 100 тыс. человек родившихся живыми |
|
Красноярскстат |
20,7 |
20,6 |
20,5 |
19,4 |
18,4 |
|
2 |
Младенческая смертность |
число умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми |
|
Красноярскстат |
9,2 |
8,8 |
9,5 |
9,1 |
9,0 |
|
3 |
Смертность населения трудоспособного возраста |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
|
Красноярскстат |
663,9 |
645,3 |
636,0 |
635,0 |
634,0 |
|
4 |
Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
|
Красноярскстат |
169,8 |
146,5 |
145,0 |
144,0 |
143,0 |
|
5 |
Объем оказанной амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя |
количество посещений на 1 жителя |
|
ведомственная статистика |
9,65 |
10,3 |
10,7 |
10,71 |
10,72 |
|
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | ||||||||||
1.1 |
Объем оказанной стационарной медицинской помощи в расчете на 1 жителя |
количество койко-дней на 1 жителя |
0,01 |
ведомственная статистика |
2,71 |
2,60 |
2,57 |
2,56 |
2,55 |
|
1.2 |
Объем оказанной скорой медицинской помощи в расчете на 1 жителя |
количество вызовов на 1 жителя |
0,01 |
ведомственная статистика |
0,34 |
0,339 |
0,336 |
0,335 |
0,334 |
|
1.3 |
Объем оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов в расчете на 1 жителя |
количество пациенто-дней на 1 жителя |
0,03 |
ведомственная статистика |
0,58 |
0,82 |
0,85 |
0,86 |
0,87 |
|
1.4 |
Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения |
дней |
0,025 |
ведомственная статистика |
315,0 |
320,5 |
321,0 |
321,5 |
321,8 |
|
1.5 |
Уровень госпитализации в государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения |
случаев на 100 человек населения |
0,015 |
ведомственная статистика |
19,3 |
19,2 |
19,1 |
19,0 |
18,9 |
|
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | ||||||||||
2.1 |
Смертность от 1 года до 4 лет |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
0,015 |
Красноярскстат |
47,4 |
47,2 |
47,1 |
47,0 |
46,9 |
|
2.2 |
Смертность от 5 до 9 лет |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
0,015 |
Красноярскстат |
35,5 |
33,8 |
33,0 |
32,5 |
32,4 |
|
2.3 |
Смертность от 10 до 14 лет |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
0,015 |
Красноярскстат |
37,8 |
37,5 |
37,2 |
37,0 |
36,8 |
|
2.4 |
Смертность от 15 до 19 лет |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
0,015 |
Красноярскстат |
76,9 |
75,7 |
75,6 |
75,5 |
75,3 |
|
2.5 |
Смертность населения трудоспособного возраста от внешних причин |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
0,015 |
Красноярскстат |
204,2 |
204,1 |
204,0 |
203,9 |
203,8 |
|
2.6 |
Смертность населения трудоспособного возраста от дорожно-транспортных происшествий |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
0,015 |
Красноярскстат |
17,3 |
20,8 |
20,6 |
20,2 |
20,0 |
|
2.7 |
Смертность населения трудоспособного возраста от новообразований |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
0,015 |
Краксноярскстат# |
92,0 |
88,1 |
87,5 |
87,0 |
86,8 |
|
2.8 |
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения |
дни |
0,02 |
ведомственная статистика |
13,3 |
12,5 |
12,5 |
12,4 |
12,4 |
|
2.9 |
Средняя продолжительность |
дни |
0,015 |
ведомственная статистика |
15,3 |
14,3 |
14,3 |
14,0 |
14,0 |
|
2.10 |
Доля граждан, получивших обоснованный отказ в оказании высокотехнологичной медицинской помощи от общей численности граждан, состоящих в очереди на ее получение |
процент |
0,025 |
ведомственная статистика |
8,4 |
7,92 |
7,9 |
7,85 |
7,8 |
|
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | ||||||||||
3.1 |
Расходы консолидированного бюджета Красноярского края на реализацию территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации в расчете на одного жителя |
рублей на одного жителя в год |
0,0025 |
ведомственная статистика |
8283,7 |
8 283,7 |
2 585,1 |
2 585,1 |
2 585,1 |
|
3.2 |
Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
единиц |
0,0165 |
ведомственная статистика |
103 |
93 |
91 |
89 |
87 |
|
3.3 |
Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, использующих единые информационные технологии для учета объемов и стоимости оказанной медицинской помощи |
единиц |
0,025 |
ведомственная статистика |
197 |
203 |
203 |
203 |
203 |
|
3.4 |
Стоимость единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи (фактическое значение) |
рублей |
0,02 |
ведомственная статистика |
1 412,9 |
1 776,5 |
1 837,3 |
1 837,3 |
1 837,3 |
|
3.5 |
Стоимость единицы объема оказанной амбулаторной медицинской помощи (фактическое значение) |
рублей |
0,02 |
ведомственная статистика |
246,8 |
270,5 |
300,9 |
300,9 |
300,9 |
|
3.6 |
Стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи (фактическое значение) |
рублей |
0,02 |
ведомственная статистика |
1 469,1 |
1 590,3 |
1 748,4 |
1 748,4 |
1 748,4 |
|
3.7 |
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных стационарах всех типов (фактическое значение) |
рублей |
0,02 |
ведомственная статистика |
506,1 |
527,9 |
536,3 |
536,3 |
536,3 |
|
3.8 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения |
рублей |
0,025 |
ведомственная статистика |
16 240,0 |
17 986,2 |
19 449,0 |
20 194,0 |
20 194,0 |
|
3.9 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения |
рублей |
0,025 |
ведомственная статистика |
28 571,0 |
31 073,0 |
341 38,0 |
35 328,0 |
35 328,0 |
|
3.10 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего медицинского персонала государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения |
рублей |
0,025 |
ведомственная статистика |
17 106,0 |
18 275,1 |
20 502,0 |
21 272,0 |
21 272,0 |
|
3.11 |
Численность врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, штатные должности (на конец года) |
единиц на 10 тыс. населения |
0,01 |
ведомственная статистика |
52,3 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
52,5 |
|
3.12 |
Численность врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, физические должности (на конец года) |
единиц на 10 тыс. населения |
0,01 |
ведомственная статистика |
34,4 |
35,8 |
36,2 |
36,4 |
36,4 |
|
3.13 |
Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, штатные должности (на конец года) |
единиц на 10 тыс. населения |
0,02 |
ведомственная статистика |
109,1 |
109,1 |
109,1 |
109,3 |
109,3 |
|
3.14 |
Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, физические должности (на конец года) |
единиц на 10 тыс. населения |
0,02 |
ведомственная статистика |
95,0 |
95,6 |
96,1 |
96,5 |
96,5 |
|
3.15 |
Укомплектованность врачебных должностей |
процент |
0,02 |
ведомственная статистика |
62,5 |
62,8 |
62,9 |
62,9 |
62,9 |
|
3.16 |
Укомплектованность должностей средних медицинских работников |
процент |
0,02 |
ведомственная статистика |
76,9 |
87,6 |
88,0 |
88,2 |
88,2 |
|
3.17 |
Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования |
единиц |
0,14 |
ведомственная статистика |
5 |
24 |
27 |
30 |
33 |
|
3.18 |
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования |
процент |
0,15 |
ведомственная статистика |
10,0 |
11,83 |
13,3 |
14,78 |
16,26 |
|
3.19 |
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат |
процент |
0,05 |
ведомственная статистика |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
3.20 |
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, применяющих стандарты оказания медицинской помощи, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, за исключением учреждений здравоохранения особого типа |
процент |
0,05 |
ведомственная статистика |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края | ||||||||||
4.1 |
Доля больных наркоманией и алкоголизмом с ремиссией от года до двух |
процент |
0,056 |
ведомственная статистика |
15,8 |
16,2 |
17,3 |
17,3 |
17,5 |
Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края на 2012-2014 годы"
Целевые показатели на долгосрочный период
N п/п |
Цели, целевые показатели |
Единица измерения |
Отчетный период |
Плановый период |
Долгосрочный период по годам |
||||||||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||||
Цель - улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | |||||||||||||||||
1 |
Материнская смертность |
число умерших на 100 тыс. человек родившихся живыми |
20,7 |
20,6 |
20,5 |
19,4 |
18,4 |
18,4 |
18,4 |
18,4 |
18,4 |
18,4 |
18,4 |
18,4 |
18,4 |
||
2 |
Младенческая смертность |
число умерших до 1 года на 1000 родившихся живыми |
9,2 |
8,8 |
9,5 |
9,1 |
9,0 |
8,9 |
8,6 |
8,4 |
8,2 |
8,0 |
7,8 |
7,6 |
7,6 |
||
3 |
Смертность населения трудоспособного возраста |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
663,9 |
645,3 |
636,0 |
635,0 |
634,0 |
628,8 |
628,6 |
624,1 |
622,3 |
619,4 |
619,4 |
619,4 |
619,4 |
||
4 |
Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения |
число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста |
169,8 |
146,5 |
145,0 |
144,0 |
143,0 |
142,0 |
141,0 |
140,0 |
139,0 |
138,0 |
137,0 |
136,0 |
135,0 |
||
5 |
Объем оказанной амбулаторной медицинской помощи в расчете на 1 жителя |
количество посещений на 1 жителя |
9,65 |
10,3 |
10,7 |
10,71 |
10,72 |
10,74 |
10,75 |
10,8 |
10,81 |
10,82 |
10,82 |
10,82 |
10,82 |
Приложение N 4
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края на 2012-2014 годы"
Распределение
планируемых расходов министерства здравоохранения
Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям
ведомственной целевой программы
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей |
||||||
всего |
2010 отчетный финансовый год |
2011 текущий финансовый год |
2012 очередной финансовый год |
2013 первый год планового периода |
2014 второй год планового периода |
||||
Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | |||||||||
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | |||||||||
1 |
Оказание медицинских услуг по программе государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи дифференцированно, |
2010-2014 |
76 128 724,6 |
18 919 073,5 |
15 115 906,5 |
13 939 208,4 |
14 015 669,8 |
14 138 866,4 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
26 475 221,1 |
3 944 880,2 |
3 712 130,4 |
6 180 408,9 |
6 257 208,0 |
6 380 593,6 |
||
средства ОМС |
2010-2014 |
34 867 496,1 |
6 246 956,4 |
6 939 932,2 |
7 227 157,3 |
7 226 819,6 |
7 226 630,6 |
||
2 |
Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных сотрудников на базе краевого государственного учреждения здравоохранения "Краевой госпиталь для ветеранов войн" |
2010-2014 |
6 762,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
6 762,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
||
3 |
Создание эффективной системы лекарственной помощи населению края. Формирование Формулярной системы лекарственного обеспечения |
2010-2014 |
7 144 795,1 |
2 236 114,0 |
2 040 234,5 |
939 482,2 |
964 482,2 |
964 482,2 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
7 144 795,1 |
2 236 114,0 |
2 040 234,5 |
939 482,2 |
964 482,2 |
964 482,2 |
||
3.1 |
Реализация на территории Красноярского края постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
2010-2014 |
2 863 491,5 |
507 523,5 |
589 444,5 |
572 174,5 |
597 174,5 |
597 174,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
2 863 491,5 |
507 523,5 |
589 444,5 |
572 174,5 |
597 174,5 |
597 174,5 |
||
3.2 |
Реализация Закона Красноярского края |
2010-2014 |
1 763 135,0 |
311 843,9 |
349 368,0 |
367 307,7 |
367 307,7 |
367 307,7 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
1 763 135,0 |
311 843,9 |
349 368,0 |
367 307,7 |
367 307,7 |
367 307,7 |
||
3.3 |
Организационные мероприятия по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
2010-2014 |
61 252,9 |
16 519,0 |
44 733,9 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
61 252,9 |
16 519,0 |
44 733,9 |
|
|
|
||
3.4 |
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения |
2010-2014 |
712 463,1 |
375 741,1 |
336 722,0 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
712 463,1 |
375 741,1 |
336 722,0 |
|
|
|
||
3.5 |
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
2010-2014 |
1 744 452,6 |
1 024 486,5 |
719 966,1 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
1 744 452,6 |
1 024 486,5 |
719 966,1 |
|
|
|
||
Итого по задаче 1 |
82 280 282,2 |
21 156 540,0 |
17 157 493,5 |
14 880 043,1 |
14 981 504,5 |
15 104 701,1 |
|||
в том числе краевой бюджет |
33 626 778,7 |
6 182 346,7 |
5 753 717,4 |
7 121 243,6 |
7 223 042,7 |
7 346 428,3 |
|||
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | |||||||||
1 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению |
2010-2014 |
361 873,9 |
270 209,1 |
63 820,0 |
9 281,6 |
9 281,6 |
9 281,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
361 873,9 |
270 209,1 |
63 820,0 |
9 281,6 |
9 281,6 |
9 281,6 |
||
1.1 |
Лечение больных, проживающих на территории края, в учреждениях здравоохранения края, оказывающих высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах гарантированных квот |
2010-2014 |
353 953,9 |
262 289,1 |
63 820,0 |
9 281,6 |
9 281,6 |
9 281,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
353 953,9 |
262 289,1 |
63 820,0 |
9 281,6 |
9 281,6 |
9 281,6 |
||
1.2 |
Совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010-2014 |
7 920,0 |
7 920,0 |
|
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
7 920,0 |
7 920,0 |
|
|
|
|
||
2 |
Реализация Закона Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1014 "О краевой целевой программе "Предупреждение распространения и борьба с заболеваниями социального характера" на 2008-2010 годы", реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 574-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2011-2013 годы" |
2010, 2011-2013 |
575 970,4 |
86 619,2 |
196 500,0 |
196 425,6 |
96 425,6 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010, 2011-2013 |
575 970,4 |
86 619,2 |
196 500,0 |
196 425,6 |
96 425,6 |
|
||
3 |
Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, выявление в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010-2014 |
750 533,6 |
346 820,6 |
403 713,0 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
28 446,5 |
|
28 446,5 |
|
|
|
||
4 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" |
2010-2012 |
29 101,7 |
11 029,7 |
9 642,4 |
8 429,6 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
29 101,7 |
11 029,7 |
9 642,4 |
8 429,6 |
|
|
||
5 |
Развитие службы крови |
2010-2014 |
1 970 765,4 |
278 803,4 |
354 811,1 |
438 015,5 |
445 591,3 |
453 544,1 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
1 970 765,4 |
278 803,4 |
354 811,1 |
438 015,5 |
445 591,3 |
453 544,1 |
||
5.1 |
Развитие, организация и пропаганда донорства крови и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения специализированной медицинской помощи, специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи |
2010-2014 |
1 923 414,6 |
268 175,6 |
346 749,5 |
428 711,9 |
436 031,9 |
443 745,7 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
1 923 414,6 |
268 175,6 |
346 749,5 |
428 711,9 |
436 031,9 |
443 745,7 |
||
5.2 |
Мероприятия по развитию службы крови |
2010-2014 |
47 350,8 |
10 627,8 |
8 061,6 |
9 303,6 |
9 559,4 |
9 798,4 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
47 350,8 |
10 627,8 |
8 061,6 |
9 303,6 |
9 559,4 |
9 798,4 |
||
6 |
Развитие профилактического направления |
2010-2014 |
492 252,1 |
273 380,5 |
217 137,0 |
1 734,6 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
8 288,5 |
4 381,4 |
2 172,5 |
1 734,6 |
|
|
||
6.1 |
Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010-2014 |
212 925,9 |
136 665,1 |
76 260,8 |
|
|
|
|
6.2 |
Дополнительная диспансеризация населения в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010-2014 |
245 774,0 |
132 334,0 |
113 440,0 |
|
|
|
|
6.3 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 17.02.2009 N 77-п |
2010-2011 |
8 288,5 |
4 381,4 |
2 172,5 |
1 734,6 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2011 |
8 288,5 |
4 381,4 |
2 172,5 |
1 734,6 |
|
|
||
6.5 |
Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия |
2011 |
25 263,7 |
|
25 263,7 |
|
|
|
|
7 |
Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам |
2010-2014 |
1 423 002,6 |
483 337,7 |
497 303,7 |
144 118,8 |
147 899,8 |
150 342,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
657 438,0 |
97 853,3 |
117 223,5 |
144 118,8 |
147 899,8 |
150 342,6 |
||
7.1 |
Организация работы по "родовым сертификатам" в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010-2014 |
720 816,0 |
360 816,0 |
360 000,0 |
|
|
|
|
7.2 |
Выхаживание, содержание и воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях здравоохранения края до 4 лет |
2010-2014 |
169 174,3 |
27 866,5 |
31 664,8 |
33 553,5 |
36 986,1 |
39 103,4 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
169 174,3 |
27 866,5 |
31 664,8 |
33 553,5 |
36 986,1 |
39 103,4 |
||
7.3 |
Предоставление детям в возрасте до 2 лет из малообеспеченных семей специальных молочных продуктов детского питания |
2009-2013 |
430 501,4 |
63 559,8 |
73 257,2 |
97 894,8 |
97 894,8 |
97 894,8 |
|
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
430 501,4 |
63 559,8 |
73 257,2 |
97 894,8 |
97 894,8 |
97 894,8 |
||
7.4 |
Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет по заключению врачей (Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район) |
2010-2014 |
22 587,6 |
1 916,1 |
4 953,5 |
5 102,1 |
5 242,4 |
5 373,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
22 587,6 |
1 916,1 |
4 953,5 |
5 102,1 |
5 242,4 |
5 373,5 |
||
7.5 |
Реализация Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по государственной регистрации актов гражданского состояния" (п.п.4 п.1 ст.1) |
2010-2014 |
35 174,7 |
4 510,9 |
7 348,0 |
7 568,4 |
7 776,5 |
7 970,9 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
35 174,7 |
4 510,9 |
7 348,0 |
7 568,4 |
7 776,5 |
7 970,9 |
||
7.6 |
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках реализации мероприятий приоритного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010 |
38 043,7 |
17 963,5 |
20 080,2 |
|
|
|
|
7.7 |
Материально-техническое обеспечение массового обследования новорожденных на наследственные заболевания в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010 |
6 704,9 |
6 704,9 |
|
|
|
|
|
8 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 600-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы" |
2010-2012 |
29 611,7 |
11 563,6 |
7 351,0 |
10 697,1 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
29 611,7 |
11 563,6 |
7 351,0 |
10 697,1 |
|
|
||
9 |
Развитие и укрепление материально-технической базы |
2010-2014 |
19 959 077,2 |
2 309 634,7 |
6 071 046,9 |
5 079 233,8 |
3 699 721,0 |
2 799 440,8 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
18 473 320,0 |
2 252 729,7 |
6 071 046,9 |
3 650 381,6 |
3 699 721,0 |
2 799 440,8 |
||
9.1 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 30.06.2009 N 339-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и дополнительного профессионального образования Красноярского края на 2009-2011 годы" |
2010-2011 |
967 309,4 |
282 101,1 |
235 208,3 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2011 |
967 309,4 |
282 101,1 |
235 208,3 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
||
9.2 |
Капитальное строительство* |
2010-2014 |
10 648 849,4 |
777 822,5 |
1 723 289,8 |
1 951 446,3 |
3 546 850,0 |
2 649 440,8 |
|
в том числе краевой бюджет* |
2010-2014 |
10 591 944,4 |
720 917,5 |
1 723 289,8 |
1 951 446,3 |
3 546 850,0 |
2 649 440,8 |
||
9.3 |
Строительство перинатального центра в г.Красноярске за счет средств федерального бюджета* |
2010 |
750 000,0 |
750 000,0 |
|
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет* |
2010 |
750 000,0 |
750 000,0 |
|
|
|
|
||
9.4 |
Строительство центральной районной больницы на 80 коек в селе Ванавара Эвенкийского муниципального района |
2012 |
167 579,4 |
|
|
167 579,4 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2012 |
167 579,4 |
|
|
167 579,4 |
|
|
||
9.5 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 592-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" (включая строительство перинатального центра в городе Красноярске: 2010 год - 375 000,0 тыс. рублей, 2011 год - 1 229 582,0 тыс. рублей, 2012 год - 1 300 776,9 тыс. рублей) |
2010-2012 |
3 109 341,9 |
450 173,6 |
1 289 486,7 |
1 369 681,6 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
3 109 341,9 |
450 173,6 |
1 289 486,7 |
1 369 681,6 |
|
|
||
9.6 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 599-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Реализация социально-экологических мероприятий, направленных на улучшение радиационной обстановки на территориях влияния радиационно-опасных объектов" на 2010-2012 годы" |
2010-2012 |
27 372,1 |
6 615,0 |
9 909,8 |
10 847,3 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
27 372,1 |
6 615,0 |
9 909,8 |
10 847,3 |
|
|
||
9.7 |
Закупка для государственных нужд автомобильной техники, производимой на территории Российской Федерации |
2010 |
38 745,3 |
38 745,3 |
|
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010 |
38 745,3 |
38 745,3 |
|
|
|
|
||
9.8 |
Реализация мероприятий на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
2010 |
4 177,7 |
4 177,7 |
|
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010 |
4 177,7 |
4 177,7 |
|
|
|
|
||
9.9 |
Реализация долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края |
2011-2013 |
3 698,0 |
|
|
827,0 |
2 871,0 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2013 |
3 698,0 |
|
|
827,0 |
2 871,0 |
|
||
9.10 |
Реализация раздела третьего "Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений" постановления Правительства Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п "Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011 - 2012 годы" |
2011-2012 |
4 409 583,9 |
|
2 813 152,3 |
1 596 431,6 |
|
|
|
средства ОМС |
2011-2012 |
1 596 431,6 |
|
|
1 596 431,6 |
|
|
||
в том числе краевой бюджет |
|
2 813 152,3 |
|
2 813 152,3 |
|
|
|
||
10 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 591-п "О долгосрочной целевой программе "Содействие занятости и социальная адаптация лицам, отбывающим или отбывшим наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" (включая завершение строительства ФБЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18) - 12 480,0 тыс. рублей на 2010 год, 10 000,0 тыс. рублей на 2011 год) |
2010-2012 |
29 318,0 |
12 509,2 |
10 161,9 |
6 646,9 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
29 318,0 |
12 509,2 |
10 161,9 |
6 646,9 |
|
|
||
11 |
Реализация раздела пятого "Внедрение стандартов медицинской помощи" постановления Правительства Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п "Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011 - 2012 годы" |
2011-2012 |
3 872 663,3 |
|
1 279 643,4 |
2 593 019,9 |
|
|
|
средства ОМС |
2011-2012 |
3 872 663,3 |
|
1 279 643,4 |
2 593 019,9 |
|
|
||
Итого по задаче 2 |
29 494 169,9 |
4 083 907,7 |
9 111 130,4 |
8 487 603,4 |
4 398 919,3 |
3 412 609,1 |
|||
в том числе краевой бюджет |
22 164 134,1 |
3 025 698,6 |
6 861 175,8 |
4 465 731,3 |
4 398 919,3 |
3 412 609,1 |
|||
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | |||||||||
1 |
Предоставление медицинских услуг сверх программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи |
2010-2014 |
4 899 273,7 |
1 163 876,0 |
1 044 285,3 |
896 633,1 |
897 003,2 |
897 476,1 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
578 018,7 |
356 466,6 |
165 823,9 |
18 171,7 |
18 541,8 |
19 014,7 |
||
2 |
Расходы за счет доходов от сдачи имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений |
2010-2014 |
7 657,4 |
4 284,0 |
2 385,0 |
316,6 |
329,3 |
342,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
7 657,4 |
4 284,0 |
2 385,0 |
316,6 |
329,3 |
342,5 |
||
3 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования - обязательное медицинское страхование неработающего населения |
2010-2014 |
2 543 212,2 |
|
|
824 275,6 |
855 119,4 |
863 817,2 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
2 543 212,2 |
|
|
824 275,6 |
855 119,4 |
863 817,2 |
||
4 |
Выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - обязательное медицинское страхование неработающего населения |
2010-2014 |
61 292 175,9 |
6 066 647,5 |
11 294 481,1 |
13 889 422,9 |
14 746 976,2 |
15 294 648,2 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
61 292 175,9 |
6 066 647,5 |
11 294 481,1 |
13 889 422,9 |
14 746 976,2 |
15 294 648,2 |
||
5 |
Повышение эффективности использования ресурсов |
2010-2014 |
4 372 853,9 |
1 175 732,6 |
1 270 732,5 |
1 253 766,1 |
333 567,6 |
339 055,1 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
4 372 853,9 |
1 175 732,6 |
1 270 732,5 |
1 253 766,1 |
333 567,6 |
339 055,1 |
||
5.1 |
Кадровое обеспечение |
2010-2014 |
1 326 635,7 |
220 843,1 |
259 124,6 |
271 364,5 |
284 908,0 |
290 395,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
1 326 635,7 |
220 843,1 |
259 124,6 |
271 364,5 |
284 908,0 |
290 395,5 |
||
5.1.1 |
Предоставление среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования |
2010-2014 |
1 260 912,5 |
220 843,1 |
253 371,0 |
253 532,4 |
265 207,4 |
267 958,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
1 260 912,5 |
220 843,1 |
253 371,0 |
253 532,4 |
265 207,4 |
267 958,6 |
||
5.1.2 |
Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в краевых государственных учреждениях начального и среднего образования |
2010-2014 |
1 779,2 |
|
500,0 |
377,2 |
419,7 |
482,3 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
1 779,2 |
|
500,0 |
377,2 |
419,7 |
482,3 |
||
5.1.3 |
Денежная компенсация взамен одежды, обуви, бесплатного питания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении, обучающимся в краевых государственных учреждениях начального и среднего профессионального образования |
2010-2014 |
49 939,9 |
|
3 853,6 |
13 589,9 |
15 120,9 |
17 375,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
49 939,9 |
|
3 853,6 |
13 589,9 |
15 120,9 |
17 375,5 |
||
5.1.4 |
Денежная компенсация взамен обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием и единовременное денежное пособие выпускникам краевых государственных учреждений начального и среднего профессионального образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования |
2010-2014 |
6 273,7 |
|
|
1 850,0 |
2 058,4 |
2 365,3 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
6 273,7 |
|
|
1 850,0 |
2 058,4 |
2 365,3 |
||
5.1.5 |
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |
2010-2014 |
2 178,1 |
|
400,0 |
524,3 |
583,4 |
670,4 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
2 178,1 |
|
400,0 |
524,3 |
583,4 |
670,4 |
||
5.1.6 |
Ежемесячное обеспечение личных расходов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, за исключением лиц, обучающихся в образовательных учреждениях профессионального образования |
2010-2014 |
5 552,3 |
|
1 000,0 |
1 490,7 |
1 518,2 |
1 543,4 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
5 552,3 |
|
1 000,0 |
1 490,7 |
1 518,2 |
1 543,4 |
||
5.2 |
Совершенствование системы оплаты труда |
2010-2014 |
3 046 218,2 |
954 889,5 |
1 011 607,9 |
982 401,6 |
48 659,6 |
48 659,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
3 046 218,2 |
954 889,5 |
1 011 607,9 |
982 401,6 |
48 659,6 |
48 659,6 |
||
5.2.1 |
Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010-2014 |
2 049 562,8 |
640 406,0 |
678 994,7 |
664 806,7 |
32 677,7 |
32 677,7 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
2 049 562,8 |
640 406,0 |
678 994,7 |
664 806,7 |
32 677,7 |
32 677,7 |
||
5.2.2 |
Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2010-2014 |
996 655,4 |
314 483,5 |
332 613,2 |
317 594,9 |
15 981,9 |
15 981,9 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
996 655,4 |
314 483,5 |
332 613,2 |
317 594,9 |
15 981,9 |
15 981,9 |
||
6 |
Реализация раздела четвертого "Внедрение современных информационных систем в здравоохранении" постановления Правительства Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п "Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011 - 2012 годы" |
2011-2012 |
435 907,8 |
|
215 410,3 |
220 497,5 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
|
|
80 655,0 |
|
|
|
||
средства ОМС |
2011-2012 |
355 252,8 |
|
134 755,3 |
220 497,5 |
|
|
||
Итого по задаче 3 |
73 551 080,9 |
8 410 540,1 |
13 827 294,2 |
17 084 911,8 |
16 832 995,7 |
17 395 339,1 |
|||
в том числе краевой бюджет |
68 874 573,1 |
7 603 130,7 |
12 814 077,5 |
15 985 952,9 |
15 954 534,3 |
16 516 877,7 |
|||
Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края. |
|
||||||||
1 |
Разработка и проведение информационно-просветительских кампаний, информационных материалов, направленных на снижение рисков для здоровья населения и формированию здорового образа жизни у жителей Красноярского края |
2010-2014 |
3 507,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
3 507,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
||
2 |
Оснащение оборудованием в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
2010-2014 |
15 880,2 |
12 136,2 |
3 744,0 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
15 880,2 |
12 136,2 |
3 744,0 |
|
|
|
||
Итого по задаче 4 |
19 387,7 |
12 837,7 |
4 445,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
|||
в том числе краевой бюджет |
19 387,7 |
12 837,7 |
4 445,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
|||
Итого по цели |
2010-2014 |
186 512 500,1 |
33 663 825,5 |
40 100 363,6 |
40 620 839,2 |
36 214 121,0 |
35 913 350,8 |
||
Сумма нераспределенных расходов |
2010-2014 |
|
|
|
|
|
|
||
Всего по ведомственной программе |
2010-2014 |
186 512 500,1 |
33 663 825,5 |
40 100 363,6 |
40 620 839,2 |
36 214 121,0 |
35 913 350,8 |
||
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
124 684 873,6 |
16 824 013,7 |
25 433 416,2 |
27 573 629,3 |
27 577 197,8 |
27 276 616,6 |
||
средства ОМС |
2010-2014 |
40 691 843,8 |
6 246 956,4 |
8 354 330,9 |
11 637 106,3 |
7 226 819,6 |
7 226 630,6 |
*За исключением долгосрочных целевых программ.
Приложение N 4а
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края на 2012-2014 годы"
Перечень
объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства |
Остаток стоимости строительства |
Объем капитальных вложений, тыс.руб. |
||||||
отчетный финансовый год (2010 год) |
текущий финансовый год (2011 год) |
очередной финансовый год (2012 год) |
первый год планового периода (2013 год) |
второй год планового периода (2014 год) |
по годам до ввода объекта |
||||
Главный распорядитель - министерство строительства и архитектуры Красноярского края | |||||||||
1 |
Акушерский корпус с женской консультацией и поликлиникой в г.Енисейске (акушерский стационар 45 коек, поликлиника 380 посещений в смену, женская консультация 60 посещений в смену; срок ввода в эксплуатацию - 2012 год) |
361 437,4 |
3 034,0 |
15 000,0 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
3 034,0 |
15 000,0 |
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Реконструкция центральной районной больницы в с.Богучаны, Богучанский район (285 коек, 500 посещений в смену; срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) |
852 153,2 |
1 177,5 |
380 000,0 |
820 000,0 |
392 913,1 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
1 177,5 |
380 000,0 |
820 000,0 |
392 913,1 |
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Два лечебных корпуса на 120 мест в п. Большая Мурта Большемуртинского района (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) |
|
135 023,2 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
135 023,2 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Реконструкция участковой больницы в п.Нарва, Манский район (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) |
|
34 621,5 |
20 200,0 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
34 621,5 |
20 200,0 |
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Реконструкция здания социального приюта под терапевтическое отделение центральной районной больницы в с.Каратузское (44 койки; срок ввода в эксплуатацию - 2012 год) |
57 446,3 |
39 846,0 |
50 000,0 |
57 446,3 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
39 846,0 |
50 000,0 |
57 446,3 |
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Пристройка к хирургическому корпусу центральной районной больницы в г.Шарыпово (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) |
|
42 077,6 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
42 077,6 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Реконструкция и расширение Красноярского краевого онкологического диспансера в г.Красноярске (460 коек, срок ввода в эксплуатацию - 2014 год) |
5 256 732,8 |
250 000,0 |
973 303,7 |
1 000 000,0 |
2 696 900,0 |
2 360 348,5 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
100 000,0 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
250 000,0 |
873 303,7 |
1 000 000,0 |
2 696 900,0 |
2 360 348,5 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Поликлиника на 150 посещений в с.Партизанское Партизанского района (срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) |
|
63 311,5 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
63 311,5 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Поликлиника в р.п.Березовка Березовского района (250 посещений в смену, 46 коек, срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) |
|
44 718,3 |
138 568,5 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
44 718,3 |
138 568,5 |
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Инфекционная больница на 150 коек в г.Канске (срок ввода |
|
99 579,2 |
136 217,6 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
99 579,2 |
136 217,6 |
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Центральная районная больница на 80 коек в с.Ванавара, Эвенкийский муниципальный район (срок ввода в эксплуатацию - 2012 год) |
167 579,1 |
17 338,3 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
17 338,3 |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Пристройка к онкологическому корпусу УП 288/18 |
45 926,9 |
12 480,0 |
10 000,0 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
12 480,0 |
10 000,0 |
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г.Красноярск (167 коек, срок ввода в эксплуатацию - 2010 год) |
|
2 528,8 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
2 528,8 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Перинатальный центр в г.Красноярске (190 коек, поликлиника на 250 посещений; срок ввода в эксплуатацию - 2012 год ) |
1 300 776,9 |
1 124 999,7 |
1 229 582,0 |
1 300 776,9 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
750 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
374 999,7 |
1 229 582,0 |
1 300 776,9 |
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Разработка генерального плана Краевой клинической больницы (срок выполнения - 2011 год) |
|
|
5 000,0 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
5 000,0 |
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Лечебно-диагностический корпус КГБУЗ "Краевая клиническая больница" (срок ввода в эксплуатацию - 2015 год) |
|
|
5 000,0 |
50 000,0 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
5 000,0 |
50 000,0 |
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Пищеблок КГБУЗ "Краевая клиническая больница" (срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) |
250 000,0 |
|
|
20 000,0 |
250 000,0 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
20 000,0 |
250 000,0 |
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Онкологический корпус ФБЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю (срок ввода в эксплуатацию - 2011 год) |
|
5 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
5 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Реконструкция первого этажа и пристройки под стоматологическую поликлинику МУЗ "Дивногорская ЦГБ" (срок ввода в эксплуатацию - 2013 год) |
35 224,0 |
|
|
|
35 224,0 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
35 224,0 |
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Реконструкция госпиталя под Красноярский краевой психоневрологический диспансер N 2 в г.Канске (срок ввода |
120 000,0 |
|
|
|
100 000,0 |
20 000,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
100 000,0 |
20 000,0 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Реконструкция краевой станции переливания крови |
66 812,9 |
|
|
|
66 812,9 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
66 812,9 |
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Родильный дом на 130 коек в г.Минусинске (блок А, Б) (срок ввода в эксплуатацию - 2015) |
30 000,0 |
|
|
|
5 000,0 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
5 000,0 |
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Пищеблок МУЗ "Манская ЦРБ" (срок ввода в эксплуатацию - 2014 год) |
26 092,3 |
|
|
|
|
26 092,3 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
26 092,3 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Строительство локальных очистных сооружений для КГБУЗ "Детский противотуберкулезный санаторий "Пионерская речка" (срок ввода в эксплуатацию - 2015 год) |
15 000,0 |
|
|
|
|
15 000,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
15 000,0 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Реконструкция КГБУЗ "Красноярский краевой психоневрологический диспансер N 1" филиал N 4 п. Поймо-Тины Нижнеингашского района (срок ввода в эксплуатацию - 2015) |
|
|
|
|
|
8 000,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
8 000,0 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
ЦРБ. Инфекционный корпус на 10 коек с локальными очистными сооружениями, г.Кодинск |
|
|
|
4 000,0 |
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
4 000,0 |
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Строительство 645 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (срок ввода в эксплуатацию - 2015 год) |
|
|
|
|
|
220 000,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
220 000,0 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
1 875 735,6 |
2 962 871,8 |
3 252 223,2 |
3 546 850,0 |
2 649 440,8 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
767 338,3 |
100 000,0 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
|
1 108 397,3 |
2 862 871,8 |
3 252 223,2 |
3 546 850,0 |
2 649 440,8 |
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
* Остаток сметной стоимости приведен по состоянию на 01.01.2012.
Приложение N 5
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края на 2012-2014 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по источникам и направлениям расходования средств
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс.руб. |
|||||
всего 2010-2014 |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|
Всего |
124 684 873,6 |
16 824 013,7 |
25 433 416,2 |
27 573 629,3 |
27 577 197,8 |
27 276 616,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
7 024 938,4 |
960 742,6 |
5 107 752,0 |
941 139,0 |
7 652,4 |
7 652,4 |
краевой бюджет |
117 074 259,1 |
15 502 520,5 |
20 157 455,3 |
26 614 002,0 |
27 550 674,3 |
27 249 607,0 |
из них внебюджетные источники |
585 676,1 |
360 750,6 |
168 208,9 |
18 488,3 |
18 871,1 |
19 357,2 |
бюджеты муниципальных образований края |
|
|
|
|
|
|
из них капитальные вложения |
16 168 512,8 |
2 500 188,5 |
3 405 691,5 |
3 539 308,6 |
3 804 948,0 |
2 918 376,2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
16 116 200,6 |
2 466 239,4 |
3 392 832,4 |
3 537 516,6 |
3 803 117,2 |
2 916 495,0 |
из них внебюджетные источники |
52 312,2 |
33 949,1 |
12 859,1 |
1 792,0 |
1 830,8 |
1 881,2 |
бюджеты муниципальных образований края |
|
|
|
|
|
|
Приложение N 6
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края на 2012-2014 годы"
Планируемые объемы
финансирования, направленные на реализацию научной,
научно-технической и инновационной деятельности
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
Оценка эффекта от реализации мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 7
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края на 2012-2014 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)
(тыс. рублей) | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
Объем финансирования краевого бюджета, тыс. рублей, в том числе по годам (текущий год и плановый период) |
|||
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
|||
Сумма средств краевого бюджета, всего |
82 427 443,7 |
27 573 629,3 |
27 577 197,8 |
27 276 616,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
70 511 742,9 |
23 362 781,6 |
23 268 657,4 |
23 880 303,9 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
3 624 466,1 |
1 173 596,3 |
1 225 326,0 |
1 225 543,8 |
|
211 Заработная плата |
2 771 572,9 |
897 422,7 |
937 045,6 |
937 104,6 |
|
212 Прочие выплаты |
16 288,7 |
5 286,1 |
5 431,4 |
5 571,2 |
|
213 Начисления на оплату труда |
836 604,5 |
270 887,5 |
282 849,0 |
282 868,0 |
|
220 Приобретение услуг |
733 783,0 |
251 662,1 |
238 137,5 |
243 983,4 |
|
221 Услуги связи |
16 870,6 |
5 475,6 |
5 625,8 |
5 769,2 |
|
222 Транспортные услуги |
26 568,6 |
8 639,4 |
8 860,2 |
9 069,0 |
|
223 Коммунальные услуги |
260 202,5 |
75 686,2 |
88 734,0 |
95 782,3 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
637,3 |
206,9 |
212,5 |
217,9 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
104 449,3 |
41 007,2 |
31 326,6 |
32 115,5 |
|
в том числе капитальный ремонт: |
10 517,1 |
10 517,1 |
|
|
|
226 Прочие услуги |
325 054,7 |
120 646,8 |
103 378,4 |
101 029,5 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
9 793 655,0 |
2 518 088,8 |
2 478 215,0 |
4 797 351,2 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
9 793 655,0 |
2 518 088,8 |
2 478 215,0 |
4 797 351,2 |
|
в том числе капитального характера |
122 670,7 |
37 718,0 |
37 682,1 |
47 270,6 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
56 267 972,8 |
19 391 050,3 |
19 296 610,6 |
17 580 311,9 |
|
в том числе капитального характера |
60 600,0 |
20 200,0 |
20 200,0 |
20 200,0 |
|
260 Социальное обеспечение |
50 694,0 |
15 008,2 |
16 640,8 |
19 045,0 |
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
50 694,0 |
15 008,2 |
16 640,8 |
19 045,0 |
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
41 172,0 |
13 375,9 |
13 727,5 |
14 068,6 |
|
в том числе капитального характера |
|
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
11 915 700,8 |
4 210 847,7 |
4 308 540,4 |
3 396 312,7 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
10 116 115,6 |
3 470 873,5 |
3 747 065,9 |
2 898 176,2 |
|
в том числе: капитальное строительство |
9 437 014,0 |
3 240 723,2 |
3 546 850,0 |
2 649 440,8 |
|
оборудование |
679 101,6 |
230 150,3 |
200 215,9 |
248 735,4 |
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 799 585,2 |
739 974,2 |
561 474,5 |
498 136,5 |
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Приложение N 8
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края на 2012-2014 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)
(тыс. рублей) | ||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
20 855 098,1 |
6 824 276,2 |
6 984 277,2 |
7 046 544,7 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
3 172 979,9 |
1 027 304,7 |
1 072 818,4 |
1 072 856,8 |
211 Заработная плата |
2 433 692,8 |
787 944,4 |
822 874,2 |
822 874,2 |
212 Прочие выплаты |
4 719,1 |
1 532,9 |
1 573,9 |
1 612,3 |
213 Начисления на оплату труда |
734 568,0 |
237 827,4 |
248 370,3 |
248 370,3 |
220 Приобретение услуг |
643 134,1 |
206 383,1 |
214 016,7 |
222 734,3 |
221 Услуги связи |
14 202,1 |
4 611,5 |
4 736,8 |
4 853,8 |
222 Транспортные услуги |
22 486,4 |
7 316,6 |
7 499,5 |
7 670,3 |
223 Коммунальные услуги |
238 271,3 |
69 282,0 |
81 260,1 |
87 729,2 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
637,3 |
206,9 |
212,5 |
217,9 |
225 Услуги по содержанию имущества |
79 549,1 |
25 824,0 |
26 531,9 |
27 193,2 |
в том числе капитальный ремонт: |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
287 987,9 |
99 142,1 |
93 775,9 |
95 069,9 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
8 930 406,8 |
2 206 109,3 |
2 197 971,7 |
4 526 325,8 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
8 930 406,8 |
2 206 109,3 |
2 197 971,7 |
4 526 325,8 |
в том числе расходы капитального характера |
102 130,7 |
31 240,0 |
29 370,1 |
41 520,6 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
8 104 051,9 |
3 383 252,0 |
3 497 955,6 |
1 222 844,3 |
в том числе расходы капитального характера |
60 600,0 |
20 200,0 |
20 200,0 |
20 200,0 |
260 Социальное обеспечение |
149,1 |
49,7 |
49,7 |
49,7 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
149,1 |
49,7 |
49,7 |
49,7 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
4 376,3 |
1 177,4 |
1 465,1 |
1 733,8 |
300 Поступление нефинансовых активов |
835 616,5 |
296 967,4 |
238 765,5 |
299 883,6 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
161 221,3 |
23 692,0 |
41 475,1 |
96 054,2 |
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
161 221,3 |
23 692,0 |
41 475,1 |
96 054,2 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
674 395,2 |
273 275,4 |
197 290,4 |
203 829,4 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
21 690 714,6 |
7 121 243,6 |
7 223 042,7 |
7 346 428,3 |
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
1 052 349,3 |
391 650,7 |
336 710,4 |
323 988,2 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
431 930,8 |
139 853,0 |
145 994,6 |
146 083,2 |
211 Заработная плата |
323 583,1 |
104 764,9 |
109 409,1 |
109 409,1 |
212 Прочие выплаты |
10 625,2 |
3 449,0 |
3 543,8 |
3 632,4 |
213 Начисления на оплату труда |
97 722,5 |
31 639,1 |
33 041,7 |
33 041,7 |
220 Приобретение услуг |
80 639,6 |
42 034,6 |
20 791,3 |
17 813,7 |
221 Услуги связи |
1 849,9 |
600,5 |
617,0 |
632,4 |
222 Транспортные услуги |
3 366,7 |
1 092,8 |
1 122,9 |
1 151,0 |
223 Коммунальные услуги |
21 259,7 |
6 181,7 |
7 250,4 |
7 827,6 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
21 267,8 |
14 006,8 |
3 585,7 |
3 675,3 |
в том числе капитальный ремонт: |
10 517,1 |
10 517,1 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
32 895,5 |
20 152,8 |
8 215,3 |
4 527,4 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
68 171,6 |
55 895,6 |
12 276,0 |
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
68 171,6 |
55 895,6 |
12 276,0 |
|
в том числе расходы капитального характера: |
3 290,0 |
728,0 |
2 562,0 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
609 940,6 |
311 698,2 |
147 899,8 |
150 342,6 |
в том числе расходы капитального характера: |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
1 401,3 |
467,1 |
467,1 |
467,1 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
1 401,3 |
467,1 |
467,1 |
467,1 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
27 844,8 |
9 281,6 |
9 281,6 |
9 281,6 |
300 Поступление нефинансовых активов |
11 057 331,0 |
3 906 501,2 |
4 062 208,9 |
3 088 620,9 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
9 949 390,3 |
3 445 389,5 |
3 703 760,0 |
2 800 240,8 |
в том числе капитальное строительство |
9 437 014,0 |
3 240 723,2 |
3 546 850,0 |
2 649 440,8 |
оборудование |
512 376,3 |
204 666,3 |
156 910,0 |
150 800,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
1 107 940,7 |
461 111,7 |
358 448,9 |
288 380,1 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
12 109 680,3 |
4 298 151,9 |
4 398 919,3 |
3 412 609,1 |
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
48 434 611,6 |
15 978 573,8 |
15 946 968,3 |
16 509 069,5 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
19 555,4 |
6 438,6 |
6 513,0 |
6 603,8 |
211 Заработная плата |
14 297,0 |
4 713,4 |
4 762,3 |
4 821,3 |
212 Прочие выплаты |
944,4 |
304,2 |
313,7 |
326,5 |
213 Начисления на оплату труда |
4 314,0 |
1 421,0 |
1 437,0 |
1 456,0 |
220 Приобретение услуг |
10 009,3 |
3 244,4 |
3 329,5 |
3 435,4 |
221 Услуги связи |
818,6 |
263,6 |
272,0 |
283,0 |
222 Транспортные услуги |
715,5 |
230,0 |
237,8 |
247,7 |
223 Коммунальные услуги |
671,5 |
222,5 |
223,5 |
225,5 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
3 632,4 |
1 176,4 |
1 209,0 |
1 247,0 |
в том числе капитальный ремонт: |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
4 171,3 |
1 351,9 |
1 387,2 |
1 432,2 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
792 972,1 |
255 382,4 |
267 265,8 |
270 323,9 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
792 972,1 |
255 382,4 |
267 265,8 |
270 323,9 |
в том числе расходы капитального характера: |
17 250,0 |
5 750,0 |
5 750,0 |
5 750,0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
47 553 980,3 |
15 696 100,1 |
15 650 755,2 |
16 207 125,0 |
в том числе расходы капитального характера: |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
49 143,6 |
14 491,4 |
16 124,0 |
18 528,2 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
49 143,6 |
14 491,4 |
16 124,0 |
18 528,2 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
8 950,9 |
2 916,9 |
2 980,8 |
3 053,2 |
300 Поступление нефинансовых активов |
22 753,3 |
7 379,1 |
7 566,0 |
7 808,2 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
5 504,0 |
1 792,0 |
1 830,8 |
1 881,2 |
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
5 504,0 |
1 792,0 |
1 830,8 |
1 881,2 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
17 249,3 |
5 587,1 |
5 735,2 |
5 927,0 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
48 457 364,9 |
15 985 952,9 |
15 954 534,3 |
16 516 877,7 |
Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни у населения Красноярского края | ||||
200 Расходы |
2104,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
|
211 Заработная плата |
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
2104,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
221 Услуги связи |
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
2104,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
|
|
|
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче 4 |
2104,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
Приложение N 9
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края на 2012-2014 годы"
План действий
министерства здравоохранения Красноярского края
на очередной финансовый год
N |
Мероприятие, |
Срок |
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | ||
1.1 |
Оказание медицинских услуг по программе государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи |
2012 |
1.1.1 |
Формирование и реализация программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи |
2012 |
1.1.2 |
Разработка объемов медицинской помощи на основе нормативов в рамках программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи |
2012 |
1.1.3 |
Планирование и управление объемами высокотехнологичных медицинских услуг |
2012 |
1.1.4 |
Планирование объемов на медицинские услуги по профилактике. Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных сотрудников на базе краевого государственного учреждения здравоохранения "Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войн" |
2012 ежемесячно |
1.2 |
Реализация комплексной программы развития региональной системы оказания медицинской помощи жителям Красноярского края |
2012 |
1.2.1 |
Формирование многоуровневой системы оказания медицинской помощи, включая развитие межрайонных центров |
2012 |
1.2.2 |
Развитие медицинских центров для оказания отдельных видов специализированной медицинской помощи населению прикрепленных территорий |
2012 |
1.2.3 |
Внедрение эффективных форм организации медицинской помощи, в том числе стационарозамещающих технологий |
2012 |
1.3 |
Внедрение эффективной системы лекарственной помощи населению края. Формирование формулярной системы лекарственного обеспечения |
2012 1 раз в квартал |
1.3.1 |
Обеспечение граждан в амбулаторных и стационарных условиях лекарственными препаратами в соответствии с принципами рациональности назначения и обеспечения эффективности затрат |
2012 ежемесячно |
1.3.2 |
Разработка и утверждение в крае формулярных перечней лекарственных средств |
2012 декабрь, ежегодно |
1.3.3 |
Формирование регистра контингентов, имеющих право на льготное и бесплатное получение медикаментов, и обеспечение на его основе персонифицированного учета выписки и получения лекарственных средств |
2012 |
1.3.4 |
Реализация на территории Красноярского края постановления Правительства РФ от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
2012 |
1.3.5 |
Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию |
2012 |
1.3.6 |
Реализация мер социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения лекарственными средствами |
2012 |
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | ||
2.1 |
Повышение качества и доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами помощи в рамках программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы |
2012 |
2.2 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению |
2012 |
2.2.1 |
Лечение больных, проживающих на территории края, в учреждениях здравоохранения края, оказывающих высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах гарантированных квот |
2012 1 раз в квартал |
2.2.2 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2012 1 раз в квартал |
2.2.3 |
Внедрение современных технологий оказания медицинской помощи |
2012 |
2.3 |
Внедрение стандартов оказания медицинской помощи в рамках программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы |
2012 |
2.3.1 |
Разработка и утверждение региональных стандартов оказания медицинской помощи |
2012 |
2.4 |
Реализация мероприятий постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 574-п "О долгосрочной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2011-2013 годы" |
2012 |
2.5 |
Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, выявление в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2012 1 раз в квартал |
2.6 |
Развитие службы крови |
2012 |
2.7 |
Развитие профилактического направления |
2012 |
2.7.1 |
Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2012 1 раз в квартал |
2.7.2 |
Проведение диспансеризации 14-летних подростков в рамках программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы |
2012 |
2.7.3 |
Диспансеризация работающего населения по дополнительным программам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2012 1 раз в квартал |
2.7.4 |
Организация постоянно действующих семинаров и школ профилактики для больных |
2012 1 раз в квартал |
2.7.5 |
Пропаганда здорового образа жизни. Создание системы санитарного образования населения по вопросам профилактики заболеваний и здорового образа жизни |
2012 1 раз в квартал |
2.8 |
Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам |
2012 1 раз в квартал |
2.8.1 |
Разработка принципов профилактики и снижения материнской и младенческой смертности с учетом дифференциации подходов в различных муниципальных образованиях |
2012 |
2.8.2 |
Работа по "родовым сертификатам" в рамках национального проекта в сфере здравоохранения |
2012 |
2.8.3 |
Проведение дополнительных скрининговых программ обследования новорожденных детей на наследственные заболевания |
2012 1 раз в квартал |
2.8.4 |
Создание условий для рождения здоровых детей, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранение и укрепление здоровья женщин (развитие перинатальной помощи, создание перинатального центра) |
2012 |
2.8.5 |
Развитие реанимационно-консультативной помощи, в том числе в медицинских округах |
2012 |
2.8.6 |
Проведение конференций, семинаров |
2012 |
2.8.7 |
Реализация долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2011-2013 годы |
2012 |
2.9 |
Работа учебного центра по подготовке персонала об оказании первой медицинской помощи |
2012 |
2.10 |
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Красноярского края |
2012 |
2.10.1 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования Красноярского края на 2012-2014 годы" |
2012 |
2.10.2 |
Оказание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями на базе федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2012 |
2.11 |
Повышение эффективности использования ресурсов в рамках программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы |
2012 |
2.11.1 |
Оснащение учреждений здравоохранения медицинским и технологическим оборудованием в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи |
2012 |
2.11.2 |
Приведение технического состояния зданий в соответствие лицензионным требованиям, требованиям санитарного и пожарного законодательства путем проведения капитальных ремонтов зданий для осуществления медицинской деятельности в рамках действующего законодательства |
2012 |
2.12 |
Внедрение схемы одноканального финансирования |
2012 |
2.12.1 |
Поэтапный перевод учреждений здравоохранения на одноканальное финансирование |
2012 |
2.13 |
Поддержка и внедрение инновационных проектов на территории Красноярского края |
|
2.13.1 |
Развитие гемодиализной помощи на территории Красноярского края |
2012 |
2.13.1.1 |
Оказание гражданам, проживающим на территории Красноярского края, по медицинским показаниям бесплатных медицинских услуг методом гемодиализа |
2012 |
2.13.1.2 |
Формирование системы частно-государственного партнерства путем создания Центра (отделения) амбулаторного гемодиализа в городе Красноярске |
до 31 марта 2012 года |
2.13.1.3 |
Развитие трансплантологии - внедрение технологии пересадки почки |
2013 |
2.13.2 |
Реализация совместного проекта министерства здравоохранения Красноярского края и ФМБА России по внедрению на территории Красноярского края позитронно-эмиссионных технологий - создание ПЭТ-центра |
2013 |
2.13.3 |
Внедрение в стандарты лечения хирургических больных в учреждениях здравоохранения Красноярского края раневых покрытий на основе коллаген-хитозанового нанокомплекса (коллахит) |
2012 |
2.13.4 |
Поддержка клинических испытаний шовного материала "Биопластатан" |
2013 |
2.13.5 |
Создание и развитие на территории Красноярского края сети сосудистых центров для совершенствования оказания специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |
2012 |
2.13.5.1 |
Внедрение системы дистанционного ЭКГ- консультирования на территории края |
2012 |
2.13.5.2 |
Внедрение новых технологий комплексной нейрореабилитации больных, перенесших инсульт, в Красноярском крае |
2012 |
2.13.5.3 |
Развитие производства реабилитационных медицинских конструкций и приспособлений для больных, перенесших инсульт |
2012 |
2.13.5.4 |
Разработка и внедрение новых алгоритмов диагностики и лечения больных с гипертензионными внутримозговыми кровоизлияниями |
2012 |
2.13.6 |
Внедрение разработанной универсальной системы коррекции позвоночника - УСКП-"Красмаш" и хирургического инструмента для лечения пациентов с патологией позвоночника |
2012 |
2.13.7 |
Развитие системы утилизации медицинских отходов по территориальному принципу, реализация проекта ЗАО "Зеленый город" |
2012 |
2.13.8 |
Поддержка работы Российско-германского тренингового центра анестезиологии и медицины критических состояний - для организации подготовки врачей специалистов |
2012 |
2.13.9 |
Реализация совместного проекта в части разработки технологий и производства препаратов на основе драгоценных металлов (платина). (ОАО "Красцветмет" заключил договор с ОАО "Верофарм" г.Москва) |
2012 |
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | ||
3.1 |
Кадровое обеспечение |
2012 |
3.1.1 |
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских кадров с учетом приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2012 в течение года |
3.1.2 |
Подготовка кадров на основе целевого набора |
2012 1 раз в год |
3.1.3 |
Повышение квалификации и переподготовка врачей. Повышение профессионального уровня средних медицинских работников |
2012 в течение года |
3.1.4 |
Предоставление среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования |
2012 в течение года |
3.2 |
Совершенствование системы оплаты труда |
2012 |
3.2.1 |
Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2012 ежемесячно |
3.2.2 |
Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2012 ежемесячно |
3.3 |
Координация органов управления по вопросам здравоохранения всех уровней. Разработка и подписание соглашений |
2012 |
3.3.1 |
Предоставление медицинских услуг сверх краевой Программы |
2012 |
3.3.2 |
Проведение краевых совещаний по реализации мероприятий краевой Программы |
2012 |
3.4 |
Информационная поддержка в рамках программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы |
2012 |
3.4.1 |
Создание информационных технологий для координации межведомственных, управленческих и организационных мероприятий |
2012 |
3.4.2 |
Разработка информационно-технологического обеспечения для перехода на одноканальное финансирование |
2012 |
3.4.3 |
Формирование единых информационных ресурсов здравоохранения и обязательного медицинского страхования в системах оказания медицинской и лекарственной помощи, финансового, кадрового и материально-технического обеспечения |
2012 |
3.4.4 |
Мониторинг реализации мероприятий краевой Программы государственных гарантий |
|
3.4.5 |
Внедрение комплексной информационной системы медицинского учреждения с функциями ведения электронной истории болезни, электронной регистратуры, удаленной записи на прием к врачу, использующей стандарты оказания медицинской помощи |
|
3.4.6 |
Развитие информационно-технологической инфраструктуры государственных и муниципальных медицинских учреждений, обеспечивающей в том числе проведение телемедицинских консультаций |
|
3.4.7 |
Создание регионального информационного ресурса персонифицированного учета оказания медицинской помощи |
|
3.4.8 |
Обеспечение доступа медицинских учреждений к сети Интернет, публикация сведений о деятельности медицинских учреждений в сети Интернет |
2012 1 раз в квартал |
3.5 |
Информирование различных групп населения и медицинской общественности по вопросам развития системы здравоохранения Красноярского края |
2012 |
3.6 |
Подготовка, издание и распространение информационных материалов |
2012 |
Задача 4. Совершенствование комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни | ||
4.1 |
Организация лечебно-профилактических мероприятий по вопросам снижения рисков для здоровья жителей Красноярского края и формированию здорового образа жизни у жителей Красноярского края, в том числе направленных на сокращение потребления алкоголя и табака, а также мероприятий по организации последипломной подготовки медицинских работников |
2012 |
4.1.1 |
Организация медицинской помощи населению по отказу от употребления табака, в том числе: |
2012 |
4.1.2 |
Обеспечение доступности современных фармакологических препаратов, применяемых при отказе от курения и лечении табачной зависимости |
2012 |
4.2 |
Организация последипломной подготовки врачей и средних медицинских работников для укомплектования учреждений здравоохранения Красноярского края специалистами, оказывающими профилактическую помощь |
2012 |
4.3 |
Разработка и проведение информационно-просветительских кампаний, информационных материалов, направленных на снижение рисков для здоровья населения и формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края, в том числе сокращение потребления алкоголя и табака, снижение влияния иных вредных факторов на здоровье населения |
2012 |
4.3.1 |
Разработка буклетов, плакатов, баннеров по вопросам здорового образа жизни |
2012 |
4.3.2 |
Подготовка теле- и радиосюжетов по вопросам профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни |
2012 |
Приложение N 10
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края
на 2012-2014 годы"
Показатели,
характеризующие потребность отрасли
здравоохранения в кадровом потенциале
(человек) | ||||
Необходимые |
Всего 2012-2014 |
|
2013 |
2014 |
Врачи |
780 |
260 |
260 |
260 |
Средние медицинские работники |
2100 |
700 |
700 |
700 |
Всего |
2880 |
960 |
960 |
960 |
<< Назад |
||
Содержание Распоряжение Правительства Красноярского края от 27 декабря 2011 г. N 1155-Р О внесении изменений в ведомственную целевую... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.