Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к Распоряжению администрации г.Красноярска
от 1 ноября 2012 г. N 45-СОЦ
"Приложение 6
к ведомственной целевой программе
"Культура города Красноярска"
на 2012 год и плановый период
2013-2014 годов
Распределение планируемых объемов финансирования Программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче Программы)
|
|
|
Тыс. рублей |
|||||||
N п/п |
Коды классификаций операций сектора государственного управления |
Всего |
В том числе по годам (текущий год и плановый период - два последующих года после текущего) |
|||||||
2012 |
2013 |
2014 |
||||||||
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
1 |
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов |
|||||||||
2 |
в том числе |
|||||||||
3 |
200 Расходы |
267 022,88 |
92 044,52 |
86 091,10 |
88 887,26 |
|||||
4 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
267 022,88 |
92 044,52 |
86 091,10 |
88 887,26 |
|||||
5 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
267 022,88 |
92 044,52 |
86 091,10 |
88 887,26 |
|||||
6 |
в том числе расходы капитального характера |
9 437,94 |
8 953,94 |
0,00 |
484,00 |
|||||
7 |
Итого по задаче 1 |
267 022,88 |
92 044,52 |
86 091,10 |
88 887,26 |
|||||
8 |
Задача 2. Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города услугами организаций культуры, развития местного традиционного художественного творчества |
|||||||||
9 |
в том числе: |
|||||||||
10 |
200 Расходы |
1 289 174,50 |
418 093,00 |
403 801,07 |
467 280,43 |
|||||
11 |
220 Приобретение услуг |
34 445,82 |
12 379,97 |
10 909,35 |
11 156,50 |
|||||
12 |
222 Транспортные услуги |
688,46 |
264,00 |
209,61 |
214,85 |
|||||
13 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
2 145,41 |
793,00 |
670,14 |
682,27 |
|||||
14 |
226 Прочие работы, услуги |
31 611,95 |
11 322,97 |
10 029,60 |
10 259,38 |
|||||
15 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
1 245 152,35 |
402 370,93 |
389 819,03 |
452 962,39 |
|||||
16 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
1 245 152,35 |
402 370,93 |
389 819,03 |
452 962,39 |
|||||
17 |
в том числе расходы капитального характера |
205 580,48 |
56 080,48 |
45 400,00 |
104 100,00 |
|||||
18 |
290 Прочие расходы |
9 576,33 |
3 342,10 |
3 072,69 |
3 161,54 |
|||||
19 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
20 |
300 Поступление нефинансовых актиВОв |
2 175,23 |
720,00 |
718,80 |
736,43 |
|||||
21 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
|||||
22 |
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
|||||
23 |
оборудование |
|
|
|
|
|||||
24 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
2 175,23 |
720,00 |
718,80 |
736,43 |
|||||
25 |
500 Поступление финансовых актиВОв |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
26 |
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
27 |
Итого по задаче 2 |
1 297 349,73 |
424 813,00 |
404 519,87 |
468 016,86 |
|||||
28 |
Задача 3. Расширение гастрольной и выставочной деятельности, развитие связей с творческими коллективами, исполнителями, организациями культуры |
|||||||||
29 |
в том числе: |
|||||||||
30 |
200 Расходы |
14 716,38 |
4 392,75 |
4 416,46 |
5 907,17 |
|||||
31 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
14 716,38 |
4 392,75 |
4 416,46 |
5 907,17 |
|||||
32 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
14 716,38 |
4 392,75 |
4 416,46 |
5 907,17 |
|||||
33 |
в том числе расходы капитального характера |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
34 |
Итого по задаче 3 |
14 716,38 |
4 392,75 |
4 416,46 |
5 907,17 |
|||||
35 |
Задача 4. Предоставление дополнительного образования детям в области художественного и эстетического образования |
|||||||||
36 |
в том числе: |
|||||||||
37 |
200 Расходы |
525 742,59 |
177 289,30 |
174 052,36 |
174 400,93 |
|||||
38 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
525 742,59 |
177 289,30 |
174 052,36 |
174 400,93 |
|||||
39 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
525 742,59 |
177 289,30 |
174 052,36 |
174 400,93 |
|||||
40 |
в том числе расходы капитального характера |
652,91 |
487,91 |
0,00 |
165,00 |
|||||
41 |
Итого по задаче 4 |
525 742,59 |
177 289,30 |
174 052,36 |
174 400,93" |
Руководитель главного |
Н.В.Малащук |
<< Приложение 2 Приложение 2 |
||
Содержание Распоряжение администрации г.Красноярска от 1 ноября 2012 г. N 45-СОЦ "О внесении изменений в распоряжение администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.