Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к Постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
от 17 августа 2012 г. N 1358
Приложение N 2
к Долгосрочной целевой программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности ЗАТО Железногорск
на 2010-2012 годы"
Объемы и источники финансирования, тыс.руб.
N |
Программные мероприятия |
Источник финансирования |
Объемы финансирования |
Примечание |
|||
всего |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
|
|||
1 |
Задача 1: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск |
всего |
20340,0 |
|
100,0 |
20240,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Краевой бюджет |
20000,0 |
|
|
20000,0 |
|
||
Местный бюджет |
220,0 |
|
100,0 |
120,0 |
|
||
Внебюджетные источники |
120,0 |
|
|
120,0 |
|
||
1.1. |
Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
всего |
200,0 |
|
100,0 |
100,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
200,0 |
|
100,0 |
100,0 |
УГХ |
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
1.2. |
Добровольная сертификация муниципальных организаций в области энергосбережения, энергетической и экологической эффективности |
всего |
120,0 |
|
|
120,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
120,0 |
|
|
120,0 |
Средства предприятий |
||
1.3. |
Разработка и реализация плана мероприятий по утилизации ламп накаливания |
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства с целью повышения эффективности использования энергоресурсов на территории ЗАТО г.Железногорск |
всего |
20020,0 |
0,0 |
0,0 |
20020,0 |
Администрация ЗАТО г.Железногорск |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
20000,0 |
0,0 |
0,0 |
20000,0 |
|||
Местный бюджет |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2. |
Задача 2: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
всего |
19559,493 |
3674,493 |
11800 |
4085,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Краевой бюджет |
9778,0 |
2778,0 |
7000 |
|
|
||
Местный бюджет |
9781,493 |
896,493 |
4800 |
4085,0 |
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
2.1. |
Установка приборов учета тепловой энергии на объектах муниципальной казны, в муниципальных учреждениях |
всего |
3866,493 |
2846,493 |
0,0 |
1020,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Краевой бюджет |
1950,0 |
1950,0 |
|
|
|
||
Местный бюджет |
1916,493 |
896,493 |
|
1020,0 |
|
||
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Администрация ЗАТО г.Железногорск |
||
|
299,987 |
299,987 |
0,0 |
0,0 |
МКУ "Управление культуры" |
||
|
1616,506 |
596,506 |
0,0 |
1020,0 |
МКУ "Управление образования" |
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
2.2. |
Установка приборов учета холодной воды на объектах муниципальной казны, в муниципальных учреждениях |
всего |
567,0 |
567,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Краевой бюджет |
567,0 |
567,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
2.3. |
Установка приборов учета горячей воды на объектах муниципальной казны, в муниципальных учреждениях |
всего |
231,0 |
231,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Краевой бюджет |
231,0 |
231,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
2.4 . |
Установка приборов учета электрической энергии на объектах муниципальной казны, в муниципальных учреждениях |
всего |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Краевой бюджет |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
2.5. |
Проведение энергетических обследований |
всего |
14865 |
0,0 |
11800,0 |
3065,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Краевой бюджет |
7000 |
|
7000 |
|
МКУ "Управление культуры" - 300 тыс.руб., МАОУ ДОД ДООЦ "Орбита" 1000, МАОУ ДОД ДООЦ "Горный" - 900, МКУ "Управление образования" - 4800 |
||
Местный бюджет |
7865,0 |
0,0 |
4800,0 |
3065,0 |
|
||
|
|
|
1000,0 |
1200 |
Администрация ЗАТО г.Железногорск (на 2012 год): МАУ "КОСС" - 1200 |
||
|
|
|
|
240,0 |
УСЗН - 100, МБУ "ЦСО" - 90, МКУ "ЦСПСиД" - 50 |
||
|
|
|
700,0 |
1310,0 |
МКУ "Управление культуры" (на 2012 год: МКОУ ДОД "ДХШ" - 100, МКОУ ДОД "ДШИ 2" - 100, МАУК "ПКиО им. С.М.Кирова" - 800. ДК "Юность" - 90, филиалы: МБУК ЦГБ им. М.Горького - 100; МБУК "Музейно-выставочный центр (Подгорный) - 20; МБУК "Дворец культуры" (ЗАГС) - 30; МБУК ЦГ ДБ им. А.П.Гайдара - 20, Клуб "Росинка" - 30, Клуб "Октябрь" - 20 |
||
|
|
|
3100 |
190,0 |
МКУ "Управление образования" (МКДОУ N 18 - 50; МКДОУ 32 - 50, МКОУ СО Школа N 104 - 90) |
||
|
|
|
|
125,0 |
МБОУ ДОД ДЮСШ "Смена" |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
2.6. |
Разработка и утверждение Администрацией ЗАТО г.Железногорск на основании результатов проведенных энергетических обследований муниципальных учреждений планов мероприятий по заключению энергосервисных контрактов, включая перечень организаций, которым необходимо заключить энергосервисные контракты |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.7. |
Осуществление планирования бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения бюджетными учреждениями снижения потребления коммунальных ресурсов относительно 2009 года в сопоставимых условиях на 15% в течение 5 лет с ежегодным снижением такого объема на 3% |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.8. |
Обеспечение энергетической эффективности при размещении заказов для муниципальных нужд |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.9. |
Определение в бюджетных учреждениях сотрудников, ответственных за обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности, включение в их должностные обязанности соответствующих требований |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3. |
Задача 3: Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
всего |
190206,837 |
17600 |
168006,837 |
4600 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Краевой бюджет |
1812,617 |
|
1812,617 |
|
|
||
Местный бюджет |
718,31 |
0 |
18,31 |
700 |
|
||
Внебюджетные источники |
187675,91 |
17600 |
166175,91 |
3900 |
|
||
3.1. |
Анализ договоров и платежных документов на энергоснабжение объектов жилого фонда |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.2 . |
Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и горячей воды в многоквартирных жилых домах |
всего |
110350,7 |
0,0 |
110200,7 |
150 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
150 |
0,0 |
0,0 |
150 |
Администрация ЗАТО г.Железногорск |
||
Внебюджетные источники |
110200,7 |
0,0 |
110200,7 |
0 |
Средства собственников |
||
3.3. |
Установка общедомовых приборов учета холодной воды в многоквартирных жилых домах |
всего |
36006,9 |
0,0 |
35956,9 |
50 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
50 |
|
0 |
50 |
УГХ |
||
Внебюджетные источники |
35956,9 |
0,0 |
35956,9 |
0,0 |
Средства собственников |
||
3.4. |
Установка общедомовых приборов учета электрической энергии в многоквартирных жилых домах |
всего |
34000,0 |
17000,0 |
17000,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
34000,0 |
17000,0 |
17000,0 |
0,0 |
Средства собственников |
||
3.5. |
Установка терморегуляторов горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах |
всего |
7500,0 |
600,0 |
3000,0 |
3900,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
7500,0 |
600,0 |
3000,0 |
3900,0 |
Средства собственников |
||
3.6. |
Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в квартирах, находящихся в муниципальной собственности |
всего |
500 |
|
|
500 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
500 |
|
|
500 |
УГХ |
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
3.7. |
Реализация пилотного проекта по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах |
всего |
1849,237 |
|
1849,237 |
|
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Краевой бюджет |
1812,617 |
|
1812,617 |
|
|
||
Местный бюджет |
18,31 |
|
18,31 |
|
|
||
Внебюджетные источники |
18,31 |
|
18,31 |
|
|
||
4. |
Задача 4: Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
всего |
8400 |
|
4900,0 |
3500,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
8400 |
|
4900,0 |
3500,0 |
|
||
4.1. |
Проведение обязательных энергетических обследований муниципальных предприятий, осуществляющих добычу, производство и (или) транспортировку энергоресурсов; организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности |
всего |
300,0 |
|
300,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
Средства предприятий |
||
4.2. |
Обеспечение учета энергоресурсов на источниках энергоснабжения |
всего |
1100,0 |
0,0 |
1100,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
1100,0 |
0,0 |
1100,0 |
0,0 |
Средства предприятий |
||
4.3. |
Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических, водопроводных сетях |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4.4. |
Анализ договоров электро-, тепло-, водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4.5. |
Модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4.6. |
Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4.7. |
Замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий при восстановлении разрушенной тепловой изоляции |
всего |
3000,0 |
0,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
3000,0 |
0,0 |
1500,0 |
1500,0 |
Средства предприятий |
||
4.8. |
Проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в т.ч. замена светильников уличного освещения на энергоэффективные, замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии; установку светодиодных ламп |
всего |
3000,0 |
0,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
|
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники |
3000,0 |
0,0 |
1500,0 |
1500,0 |
Средства предприятий |
||
4.9. |
Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды |
всего |
1000,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
1000,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
Средства предприятий |
||
4.10. |
Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов, признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
||
Краевой бюджет |
|
|
|
|
|
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
||
4.11. |
Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого по программе |
Всего, в том числе: |
238506,33 |
21274,493 |
184806,837 |
32425 |
|
Средства федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Средства бюджета Красноярского края |
31590,617 |
2778,0 |
8812,617 |
20000 |
|
||
Средства бюджета ЗАТО Железногорск |
10719,803 |
896,493 |
4918,31 |
4905 |
|
||
Внебюджетные источники |
196195,91 |
17600,0 |
171075,91 |
7520,0 |
|
<< Приложение N 2 |
||
Содержание Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края от 17 августа 2012 г. N 1358 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.