Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Распоряжению Правительства Красноярского края
от 27 декабря 2012 г. N 1066-Р
Приложение
к Распоряжению Правительства Красноярского края
от 6 марта 2012 г. N 162-Р
Ведомственная целевая программа
"Развитие государственной молодежной политики Красноярского края
на 2012-2014 годы"
1. Паспорт
ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной целевой программы |
"Развитие государственной молодежной политики в Красноярском крае на 2012-2014 годы" (далее - программа) |
Наименование органа исполнительной власти края |
министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края (далее - Министерство) |
Основание для разработки программы |
постановление Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" |
Цель и задачи программы
|
цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края. Задачи: 1. Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений. 2. Поддержка талантливой и одаренной молодежи. 3. Информирование молодежи о потенциальных позитивных возможностях развития и занятости. 4. Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи. 5. Реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику. 6. Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в молодежной среде. 7. Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование механизмов работы с молодежью. |
Целевые показатели |
доля молодых людей в возрасте 14-30 лет, охваченных деятельностью молодежных общественных организаций, молодежных движений и проектов, от общей численности молодежи края (увеличение с 25,1% (201 853 человека) в 2012 году до 34,7% (258 952 человека) в 2014 году); количество поддержанных предпринимательских, инновационных и социальных проектов, реализованных молодежью (увеличение с 200 проектов в 2012 году до 220 проектов в 2014 году); доля муниципальных районов и городских округов края, имеющих муниципальные молодежные центры (увеличение с 79% в 2012 году до 85% в 2014 году). |
Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы |
общий объем финансирования по программе на 2012-2014 гг. - 950 558,3 тыс. рублей. В 2012 году объем финансирования составил 337 434,5 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета - 337 434,5 тыс. рублей, в 2013 году - 322 931,5 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета - 322 931,5 тыс. рублей; в 2014 году - 290 192,3 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета - 290 192,3 тыс. рублей. |
2. Основные разделы программы
2.1. Цели и задачи
Молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп населения края. Реализация заложенного потенциала зависит от жизненной позиции, социального и профессионального самоопределения молодого человека и непосредственно влияет на уровень его успешности и благополучия. Молодежная политика является сферой, создающей уникальную формирующую и развивающую среду для человека. Через многоуровневую организационную систему формируются навыки самоорганизации молодого человека, определяющие его социальное поведение и гражданскую ответственность.
Для вовлечения молодежи в формирующую систему молодежной политики Министерством краевыми государственными учреждениями по работе с молодежью реализуются крупные сетевые проекты. Наиболее яркие из них: межрегиональный молодежный образовательный форум "ТИМ "Бирюса", сетевой проект "Новый фарватер", "IQ-бал", "Студенческая весна". Дальнейшая систематическая работа по развитию компетентностей осуществляется сетью учреждений по работе с молодежью, молодежными объединениями и движениями.
В настоящее время в крае действует 64 молодежных центра в 53 муниципальных образованиях края (городских округах, муниципальных районах и сельских поселениях). Молодежи, систематически посещающей центры, - 5%, охваченной мероприятиями и проектами, - 37%. В крае также действует 11 крупных краевых движений (в том числе "Патриоты", "Волонтеры", "КВН", "Экстремальный спорт", "Молодежное правительство дублеров", "Молодежный парламент", "Красноярские краевые студенческие отряды") и более 671 молодежной общественной организации и объединений. Число молодежи, вовлеченной в деятельность объединений, составляет 25,1% от общей численности молодых людей в возрасте 14-30 лет.
Сложившаяся в крае отраслевая система регулируется основополагающими документами: Законом Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5445 "О государственной молодежной политике Красноярского края", постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2012 N 64-п "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Красноярском крае, краевыми государственными и муниципальными учреждениями по работе с молодежью", постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 576-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики на 2011-2013 годы", постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание молодежи" на 2012-2014 годы".
Приоритетные направления реализации региональной молодежной политики:
1. "Формирование актива";
2. "Поддержка и забота";
3. "Современность и развитие";
4. "Внутренние процессы молодежной политики".
В рамках каждого направления решаются задачи по преодолению проблем формирования и развития потенциала молодежи, общих проблем социально-экономического развития региона, внутренних проблем сферы государственной молодежной политики.
Приоритетное направление "Формирование актива" направлено на решение следующих проблем: недостаточной социальной и гражданской активности молодежи, иждивенческой и пассивной позиции, отсутствия у молодежи навыков командной работы, самоуправления, самоорганизации; нежелания молодежи брать ответственность за существующую ситуацию в обществе, свое поведение. Данное направление осуществляется через следующие краевые проекты: "ТИМ "Бирюса", "IQ-бал", грантовый конкурс по поддержке молодежных инициатив "Красноярский молодежный форум", краевая школа лидеров.
Через реализацию направления "Поддержка и забота" муниципальными и государственными учреждениями по работе с молодежью создаются условия для поддержки, самореализации и интеграции молодежи в социально-экономические отношения. Популярность движений "Трудовые отряды старшеклассников" и "Красноярский краевой студенческий отряд" (ККСО) среди молодежи обеспечена сформированной идеологией, государственной поддержкой, спрогнозированной мотивацией участия подростков и студентов. Существующая потребность в рабочих местах для несовершеннолетних в 2 раза выше, чем возможность их организации (в 2011 году: 9547 требуемых рабочих мест к 5030 организованным). Запрос молодежи на гарантированную трудовую практику в отрядах ККСО слабо поддерживается производственными отраслями края. В 2011 году из 3509 требуемых рабочих мест для участников движения только 7% от потребности было предложено в портфель вакансий при содействии министерств производственных отраслей края.
Приоритетное направление "Современность и развитие", реализуемое Министерством, обеспечивает трансляцию общечеловеческих ценностей в молодежную среду через лидеров, референтных лиц, акции, PR-проекты, развитие новых современных технологий, позиционирование отрасли как стартовой и ресурсной площадки для молодежи. Проекты этого направления: "ТИМ "Бирюса", "IQ-бал", "Молодежное правительство дублеров", "Молодежный парламент", портал "МЫМОЛОДЫЕ.РФ", проекты по развитию предприимчивости среди школьников и молодежи: "Инновационный прорыв", "Инновационный конвент".
Для организации качественной работы с молодежной средой требуется развитая инфраструктура, современные технологии, высококвалифицированные кадры. Приоритетное направление "Внутренние процессы молодежной политики" - развитие инфраструктуры молодежной политики, повышение доступности и качества услуг в сфере молодежной политики. В рамках данного направления развивается краевая сеть муниципальных молодежных центров, формируется единое информационное пространство отрасли, пополняется база данных молодежи.
На сегодняшний день 18% муниципальных образований края не имеют учреждений по работе с молодежью. На уровне муниципальных образований края недостаточно эффективно реализуются стратегические задачи государственной молодежной политики в связи с несформированной кадровой политикой отрасли, недостаточным методическим сопровождением деятельности, неразвитой материально-технической базой муниципальных молодежных центров.
Для решения указанных кадровых проблем Министерством начата работа по открытию в 2012 году бакалавриата по направлению подготовки 040-700 "Организация работы с молодежью" в КГПУ им. В.П.Астафьева, созданы отделы методической работы в подведомственных учреждениях, в 2011 году проведена первая отраслевая методическая конференция "Теория и практика организации работы с молодежью", выстраивается система профессиональной подготовки, аттестации специалистов и учреждений отрасли. В 2012 году проведена межрегиональная методическая смена образовательного форума "ТИМ "Бирюса" для специалистов молодежной политики Сибирского федерального округа.
Цель программы: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений.
2. Поддержка талантливой и одаренной молодежи.
3. Информирование молодежи о потенциальных позитивных возможностях развития и занятости.
4. Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи.
5. Реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику.
6. Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в молодежной среде.
7. Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование механизмов работы с молодежью.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов
Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2012-2014 годы составляет 950 558,3 тыс. рублей, что соответствует формированию доходов по источникам финансирования государственной молодежной политики Красноярского края.
В 2012 году весь объем расходных обязательств составляет 337 434,5 тыс. рублей.
В 2013 году весь объем расходных обязательств составляет 322 931,5 тыс. рублей.
В 2014 году весь объем расходных обязательств составляет 290 192,3 тыс. рублей.
Расходные обязательства Министерства и формирование доходов представлены в приложении N 1 к программе.
2.3. Планируемые результаты деятельности
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности представлены в приложении N 2 к программе.
Целевые показатели на долгосрочный период представлены в приложении N 3 к программе.
2.4. Распределение расходов по целям,
задачам и мероприятиям программы
Распределение планируемых расходов Министерства по целям, задачам и мероприятиям программы представлено в приложении N 4 к программе.
Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств представлено в приложении N 5 к программе.
Финансирование научно-технической и инновационной деятельности представлено в приложении N 6 к программе.
В планируемом периоде не предусмотрено финансирование на реализацию научной деятельности Министерства в связи с отсутствием в крае учреждений, уполномоченных заниматься научной деятельностью в области молодежной политики. Требуется изучение ситуации, поиск иных механизмов взаимодействия отрасли с наукой.
Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления представлено в приложениях N 7, 8 к программе.
2.5. План действий Министерства по реализации
программных мероприятий на очередной финансовый год
Для достижения планируемых целевых показателей и показателей результативности в приложении N 9 к программе представлен план действий Министерства.
В 2011 году по результатам мониторинга на предмет соответствия кадрового состава специалистов отрасли требованиям Единого квалификационного справочника выявлены нарушения. С декабря 2011 года ведется работа по приведению в соответствие наименований должностей, штатной численности специалистов и методистов краевых и муниципальных учреждений. В соответствии с приложением N 10 показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале по отрасли молодежной политики, будут определены после завершения начатых преобразований.
Приложение N 1
к Ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2012-2014 годы"
Расходные обязательства
министерства спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края и формирование доходов
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
N п/п |
Наименование |
Отчетный финансовый год 2011 год |
Текущий финансовый год 2012 год |
Очередной финансовый год 2013 год |
Первый год планового периода 2014 год |
Расходные обязательства: (по предметам ведения края с указанием правового акта) | |||||
1 |
Осуществление региональных и межмуниципальных программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью (подпункт 58 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", статьи 5, 10 Закона Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5445 "О государственной молодежной политике Красноярского края", Закон Красноярского края "О краевых социальных грантах" от 25.05.2004. N 10-1974; долгосрочная целевая программа "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 576-п, долгосрочная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае" на 2011-2013 годы", утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 577-п; долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи" на 2012-2014 годы", утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п. |
0,0 |
165 083,7 |
165 083,7 |
128 533,7 |
2 |
Участие в реализации на территории края федеральных программ в сфере молодежной политики, содействие международным и региональным связям в сфере молодежной политики согласно подпункта 58 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; статьи 103 Устава Красноярского края; статьи 7 Закона Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5445 "О государственной молодежной политике"; постановления Правительства Красноярского края от 28.06.2011 N 375-п "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)". |
0,0 |
6 011,0 |
681,0 |
681,0 |
3 |
Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий для подведомственных министерству спорта, туризма и молодежной политики бюджетных и автономных учреждений согласно пунктам 3, 4 статьи 69.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации; подпункта 2 пункта 7 статьи 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; пункта 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"; постановления Правительства Красноярского края от 03.02.2011 N 57-п "Об утверждении порядка и условий формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания". |
0,0 |
166 339,80 |
157 166,80 |
160 977,60 |
|
Итого расходов: |
0,0 |
337 434,5 |
322 931,5 |
290 192,3 |
Формирование доходов (по видам доходов): |
|
|
|
|
|
1 |
Федеральный бюджет |
|
5 330,0 |
|
|
2 |
Краевой бюджет |
|
332 104,5 |
322 931,5 |
290 192,3 |
3 |
Доходы от платной деятельности |
|
|
|
|
|
Итого доходов: |
0,0 |
337 434,5 |
322 931,5 |
290 192,3 |
Приложение N 2
к Ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2012-2014 годы"
Цели,
целевые показатели, задачи, показатели результативности
N п/п |
Цели, задачи, показатели результатов |
Единица измерения |
Вес показателя результативности |
Источник информации |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Цель - развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края. | ||||||||
1 |
Доля молодежи, охваченной деятельностью молодежных общественных организаций, молодежных движений и проектов от общей численности молодежи края |
% |
|
ведомственная отчетность |
21,6 |
25,1 |
31,1 |
34,7 |
2 |
Доля муниципальных районов и городских округов края, имеющих муниципальные молодежные центры, к общему числу муниципальных районов и городских округов края |
% |
|
ведомственная отчетность |
75 |
79 |
82 |
85 |
3 |
Количество поддержанных предпринимательских, инновационных и социальных проектов, реализованных молодежью |
ед. |
|
ведомственная отчетность |
200 |
205 |
210 |
220 |
Задача 1: Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений | ||||||||
4 |
Количество молодежных общественных организаций, молодежных движений, объединений |
% |
0,10 |
ведомственная отчетность |
417 |
437 |
451 |
474 |
5 |
Количество лидеров общественных организаций, получивших поддержку в форме участия в федеральных конкурсах и проектах, стажировках, международных программах обмена |
ед. |
0,10 |
ведомственная отчетность |
700 |
1 000 |
1050 |
1100 |
Задача 2: Поддержка талантливой и одаренной молодежи | ||||||||
6 |
Количество одаренных и талантливых молодых граждан, получающих поддержку |
ед. |
0,06 |
ведомственная отчетность |
532 |
547 |
557 |
572 |
7 |
Количество участников мероприятий по поддержке талантливой и одаренной молодежи |
ед. |
0,02 |
ведомственная отчетность |
56 000 |
59 000 |
61 000 |
64 000 |
8 |
Количество реализованных мероприятий, проектов по поддержке талантливой и одаренной молодежи |
ед. |
0,02 |
ведомственная отчетность |
220 |
225 |
228 |
230 |
Задача 3: Информирование молодежи о потенциальных позитивных возможностях развития и занятости | ||||||||
9 |
Доля молодежи, получающей информационные услуги, от общего количества молодежи края |
% |
0,06 |
ведомственная отчетность |
77 |
80 |
81 |
84 |
10 |
Количество освещенных проектов в сфере молодежной политики |
ед. |
0,04 |
ведомственная отчетность |
219 |
228 |
234 |
243 |
Задача 4: Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи | ||||||||
11 |
Количество зарегистрированных предпринимательских, инновационных и социальных проектов, разработанных молодежью |
ед. |
0,1 |
ведомственная отчетность |
350 |
385 |
360 |
365 |
12 |
Количество молодых граждан, вовлеченных в молодежные проекты и мероприятия, направленные на развитие предпринимательской, инновационной деятельности, научно-технического творчества |
ед. |
0,1 |
ведомственная отчетность |
2550 |
4080 |
5000 |
5250 |
Задача 5: Реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику | ||||||||
13 |
Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних, студентов и обучающихся в государственных образовательных учреждениях профессионального образования |
чел. |
0,06 |
ведомственная отчетность |
11795 |
11900 |
12000 |
13000 |
14 |
Доля молодых граждан, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, вовлеченных в молодежные проекты и мероприятия, от общего числа молодых граждан, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, вовлеченных в молодежные проекты и мероприятия |
% |
0,04 |
ведомственная отчетность |
7 |
10 |
12 |
14 |
Задача 6: Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в молодежной среде | ||||||||
15 |
Количество мероприятий патриотической и добровольческой направленности |
ед. |
0,05 |
ведомственная отчетность |
210 |
210 |
212 |
212 |
16 |
Количество молодых граждан, вовлекаемых в деятельность патриотических и добровольческих объединений |
чел. |
0,05 |
ведомственная отчетность |
41750 |
43700 |
45150 |
47405 |
Задача 7: Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование механизмов работы с молодежью | ||||||||
17 |
Количество муниципальных молодежных центров в муниципальных районах и городских округах Красноярского края |
ед. |
0,10 |
ведомственная отчетность |
56 |
59 |
61 |
64 |
18 |
Количество специалистов и методистов краевых государственных и муниципальных учреждений по работе с молодежью |
чел. |
0,02 |
ведомственная отчетность |
339 |
351 |
359 |
371 |
19 |
Количество специалистов и методистов муниципальных молодежных центров, специалистов органов по делам молодежи, повысивших квалификацию |
чел. |
0,03 |
ведомственная отчетность |
210 |
210 |
210 |
210 |
20 |
Численность молодых граждан, систематически посещающих муниципальные молодежные центры |
чел. |
0,05 |
ведомственная отчетность |
22200 |
23700 |
25300 |
26800 |
Приложение N 3
к Ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2012-2014 годы"
Целевые показатели на долгосрочный период
N п/п |
Цель, целевые показатели |
Единица измерения |
Отчетный финансовый год 2011 |
Текущий финансовый год 2012 |
Плановый период |
Долгосрочный период по годам |
||||||||
очередной финансовый год 2013 |
первый год планового периода 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||||
|
Цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края. |
|||||||||||||
1 |
Доля молодежи, охваченной деятельностью молодежных общественных организаций, молодежных движений и проектов от общей численности молодежи края |
%. |
21,6 |
25,1 |
28,6 |
32,2 |
35,4 |
39,10 |
39,10 |
39,50 |
39,90 |
40,00 |
40,50 |
41,00 |
2 |
Доля муниципальных районов и городских округов края, имеющих муниципальные молодежные центры, к общему числу муниципальных районов и городских округов края |
%. |
75 |
79 |
82 |
85 |
87 |
88 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
3 |
Количество поддержанных предпринимательских, инновационных и социальных проектов, реализованных молодежью |
ед. |
200 |
200 |
210 |
220 |
230 |
235 |
240 |
245 |
250 |
255 |
260 |
265 |
Приложение N 4
к Ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2012-2014 годы"
Распределение
планируемых расходов министерства спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой
программы "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края
на 2012-2014 годы"
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей |
||||
всего |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
Цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края. | |||||||
Задача 1: Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений | |||||||
1 |
Организация участия в международных, федеральных и межрегиональных интеллектуальных, инновационных, предпринимательских, гражданско-патриотических и молодежных мероприятиях в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2012 N 576-п |
2012-2013 |
6 100,00 |
|
3 050,00 |
3 050,00 |
|
2 |
Поддержка конкурса "Красноярский молодежный форум", в рамках реализации Закона Красноярского края "О краевых социальных грантах" от 25.05.2004 N 10-1974 |
2012-2014 |
9 750,00 |
|
3 250,00 |
3 250,00 |
3 250,00 |
3 |
Реализация международных программ обмена для лидеров молодежных объединений в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2012 N 576-п |
2012-2013 |
3 000,00 |
|
1 500,00 |
1 500,00 |
|
Итого по задаче 1 |
18 850,00 |
|
7 800,00 |
7 800,00 |
3 250,00 |
||
Задача 2: Поддержка талантливой и одаренной молодежи | |||||||
1 |
Реализация проекта "Успех в твоих руках" в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2012 N 576-п |
2012-2013 |
12 400,00 |
|
6 200,00 |
6 200,00 |
|
Итого по задаче 2 |
|
12 400,00 |
|
6 200,00 |
6 200,00 |
|
|
Задача 3: Информирование молодежи о потенциальных позитивных возможностях развития и занятости | |||||||
1 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обеспечение доступа к информационным ресурсам на базе муниципальных молодежных центров в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2012 N 576-п |
2012-2013 |
1 680,00 |
|
840,00 |
840,00 |
|
2 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на создание единой информационной сети для молодежи в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2012 N 576-п |
2012-2013 |
3 320,00 |
|
1 660,00 |
1 660,00 |
|
3 |
Изготовление единой фирменной продукции молодежной политики Красноярского края в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2012 N 576-п |
2012-2013 |
6 000,00 |
|
3 000,00 |
3 000,00 |
|
4 |
Изготовление краевого телевизионного журнала "Наш универ" в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2012 N 576-п |
2012-2013 |
1 200,00 |
|
600,00 |
600,00 |
|
5 |
Организация работы краевой информационной службы для молодежи в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2012 N 576-п |
2012-2013 |
2 600,00 |
|
1 300,00 |
1 300,00 |
|
6 |
Подготовка молодых журналистов, работающих в муниципальных молодежных, студенческих и школьных редакциях в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2012 N 576-п |
2012-2013 |
1 800,00 |
|
900,00 |
900,00 |
|
Итого по задаче 3: |
|
16 600,00 |
|
8 300,00 |
8 300,00 |
|
|
Задача 4: Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи | |||||||
1 |
Субсидия на поддержку проектов инновационных и (или) экспериментальных форм работы с молодежью на территории края |
2012-2014 |
7 500,00 |
|
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие направления технического моделирования и робототехники в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2012 N 576-п |
2012-2013 |
13 600,00 |
|
6 800,00 |
6 800,00 |
|
3 |
Проведение фестиваля робототехники в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2012 N 576-п |
2012-2013 |
12 400,00 |
|
6 200,00 |
6 200,00 |
|
4 |
Мероприятия по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, в рамках реализации мероприятий, в том числе: |
2012-2013 |
11 330,00 |
|
8 330,00 |
3 000,00 |
|
4.1 |
в рамках реализации мероприятий по долгосрочной целевой программе "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае" на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 577-п |
2012-2013 |
6 000,00 |
|
3 000,00 |
3 000,00 |
|
4.2 |
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
2012 |
5 330,00 |
|
5 330,00 |
|
|
Итого по задаче 4: |
|
44 830,00 |
|
23 830,00 |
18 500,00 |
2 500,00 |
|
Задача 5: Реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику | |||||||
1 |
Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет |
2012-2014 |
146 099,40 |
|
48 699,80 |
48 699,80 |
48 699,80 |
2 |
Реализация мероприятий по летнему отдыху и оздоровлению детей |
2012-2014 |
40 050,00 |
|
13 350,00 |
13 350,00 |
13 350,00 |
Итого по задаче 5: |
|
186 149,40 |
|
62 049,80 |
62 049,80 |
62 049,80 |
|
Задача 6: Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в молодежной среде | |||||||
1 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в рамках долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание молодежи Красноярского края" на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п |
2012-2014 |
7 500,00 |
|
2 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
2 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие добровольчества в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в рамках долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание молодежи Красноярского края" на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п |
2012-2014 |
1 500,00 |
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
3 |
Проведение краевого турнира по рукопашному бою среди членов и участников патриотических объединений Красноярского края, участников клубов патриотического воспитания муниципальных молодежных центров Красноярского края |
2012-2014 |
1 500,00 |
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
4 |
Проведение краевого турнира по пэйнтболу среди членов и участников патриотических объединений Красноярского края, участников клубов патриотического воспитания муниципальных молодежных центров Красноярского края в рамках долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание молодежи Красноярского края" на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п |
2012-2014 |
1 500,00 |
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
5 |
Обеспечение участия членов и участников патриотических объединений Красноярского края, участников клубов патриотического воспитания муниципальных молодежных центров Красноярского края во Всероссийской акции "Вахта памяти" в рамках долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание молодежи Красноярского края" на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п |
2012-2014 |
2 895,00 |
|
965,00 |
965,00 |
965,00 |
6 |
Проведение патриотических акций в дни официальных государственных и краевых праздников в рамках долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание молодежи Красноярского края" на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п |
2012-2014 |
5 400,00 |
|
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
7 |
Организация и проведение семинаров по развитию добровольчества в Красноярском крае |
2012-2014 |
480,00 |
|
160,00 |
160,00 |
160,00 |
8 |
Организация деятельности по созданию интернет-ресурса "Карта социальных потребностей" |
2012-2014 |
2 700,00 |
|
900,00 |
900,00 |
900,00 |
9 |
Проведение церемонии награждения "Доброволец Красноярского края" в рамках празднования и социального развития Международного дня добровольцев во имя экономического и социального развития |
2012-2014 |
1 500,00 |
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
10 |
Поддержка конкурса медиагрантов на реализацию информационных проектов для молодежных и детских объединений по взаимодействию с редакциями средств массовой информации в целях размещения материалов, направленных на профилактику негативных проявлений в молодежной среде в рамках реализации Закона Красноярского края "О краевых социальных грантах" от 25.05.2004 N 10-1974 |
2012-2014 |
451,50 |
|
150,50 |
150,50 |
150,50 |
Итого по задаче 6: |
|
25 426,50 |
|
8 475,50 |
8 475,50 |
8 475,50 |
|
Задача 7: Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование механизмов работы с молодежью | |||||||
1 |
Субсидия бюджетам муниципальных образований Красноярского края на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров |
2012-2014 |
150 775,20 |
|
50 258,40 |
50 258,40 |
50 258,40 |
2 |
Субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию молодежной политики |
2012-2014 |
6 000,00 |
|
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
3 |
Проведение краевого конкурса среди муниципальных учреждений по работе с молодежью на определение лучшего муниципального молодежного центра |
2012-2013 |
1 000,00 |
|
500,00 |
500,00 |
|
4 |
Проведение краевого конкурса профессионального мастерства работников сферы молодежной политики |
2012-2013 |
1 000,00 |
|
500,00 |
500,00 |
|
5 |
Организация курсов повышения квалификации для специалистов органов и учреждений молодежной политики муниципальных образований края |
2012-2013 |
1 000,00 |
|
500,00 |
500,00 |
|
Итого по задаче 7: |
|
159 775,20 |
|
53 758,40 |
53 758,40 |
52 258,40 |
|
Сумма нераспределенных расходов | |||||||
1 |
Предоставление субсидий краевым государственным бюджетным учреждениям в сфере молодежной политики на выполнение государственного задания |
2012-2014 |
136 317,80 |
|
42 541,20 |
46 329,50 |
47 447,10 |
2 |
Предоставление субсидий на иные цели краевым государственным бюджетным учреждениям в сфере молодежной политики |
2012-2014 |
2 043,00 |
|
681,00 |
681,00 |
681,00 |
3 |
Предоставление субсидии на выполнение государственного задания краевому государственному автономному учреждению "Центр молодежных инициатив "Форум" |
2012-2014 |
348 166,40 |
|
123 798,60 |
110 837,30 |
113 530,50 |
Всего по ведомственной целевой программе: |
2012-2014 |
950 558,30 |
|
337 434,50 |
322 931,50 |
290 192,30 |
Приложение N 4а
к Ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной политики
Красноярского края на 2012-2014 годы"
Перечень
объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
N п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства |
Остаток стоимости строительства в ценах контракта |
Объем капитальных вложений, тыс. рублей |
||||
Отчетный финансовый год 2011 год |
Текущий финансовый год 2012 год |
Очередной финансовый 2013 год |
Первый год планового периода 2014 год |
по годам до ввода объекта |
|||
Министерство строительства и архитектуры Красноярского края |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 5
к Ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2012-2014 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие государственной молодежной политики Красноярского края
на 2012-2014 годы" по источникам и направлениям расходования средств
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
||||
всего |
текущий финансовый год 2011 |
очередной финансовый год 2012 |
первый год планового периода 2013 |
второй год планового периода 2014 |
|
Всего |
950 558,3 |
0,0 |
337 434,5 |
322 931,5 |
290 192,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
5 330,0 |
|
5 330,0 |
|
|
краевой бюджет |
945 228,3 |
|
332 104,5 |
322 931,5 |
290 192,3 |
в том числе внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
капитальные вложения |
2 043,0 |
0,0 |
681,0 |
681,0 |
681,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|
краевой бюджет |
2 043,0 |
|
681,0 |
681,0 |
681,0 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
Приложение N 6
к Ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2012-2014 годы"
Планируемые
объемы финансирования, направленные на реализацию научной,
научно-технической и инновационной деятельности
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
Оценка эффекта от реализации мероприятий |
Цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края. | ||||||
Задача 4: Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи | ||||||
1 |
Субсидия на поддержку проектов инновационных и (или) экспериментальных форм работы с молодежью на территории края |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
победителями конкурса являются муниципальные образования, внедряющие современные социальные технологии, ранее не применявшиеся в работе с молодежью на территории края. По результатам конкурса определяется не более 5 проектов-победителей. Технологии описываются и транслируются по территории края. |
2 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие направления технического моделирования и робототехники |
6 800,0 |
6 800,0 |
6 800,0 |
0,0 |
количество получателей субсидий не менее 17 муниципальных молодежных центров. Субсидии направлены на организацию клубов технического моделирования и робототехники с целью развития интереса молодежи к научно-техническому творчеству, вовлечения молодежи в исследовательскую и инновационную деятельность. Количество молодых граждан, постоянно посещающих клубы (кружки) по робототехнике и научно-технического творчества муниципальных молодежных центров, ежегодно - 250 человек в каждом кружке (клубе). |
3 |
Проведение фестиваля робототехники |
6 200,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
0,0 |
фестиваль направлен на создание привлекательного имиджа занятий научно-техническим творчеством и инновационными разработками, необходимыми экономике края. Количество участников Сибирского робототехнического фестиваля - ежегодно не менее 3 500 человек. |
4 |
Мероприятия по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, в рамках реализации мероприятий, в том числе: |
3 000,0 |
8 330,0 |
3 000,0 |
0,0 |
мероприятия направлены на формирование положительного имиджа предпринимателя в молодежной среде. Количество зарегистрированных предпринимательских, инновационных и социальных проектов, разработанных молодежью - ежегодно не менее 355. |
4.1 |
в рамках реализации мероприятий по долгосрочной целевой программе "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае" на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 577-п |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
|
4.2 |
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
|
5 330,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого по программе: |
18 500,0 |
23 830,0 |
18 500,0 |
2 500,0 |
|
Приложение N 7
к Ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2012-2014 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие государственной молодежной политики в Красноярском крае
на 2012-2014 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)
|
|
|
|
тыс. рублей |
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
Очередной финансовый год 2012 |
Первый год планового периода 2013 |
Второй год планового периода 2014 |
Сумма средств краевого бюджета, всего |
950 908,3 |
337 434,5 |
323 281,5 |
290 192,3 |
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200 Расходы |
950 908,3 |
337 434,5 |
323 281,5 |
290 192,3 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
211 Заработная плата |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
212 Прочие выплаты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
213 Начисления на оплату труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220 Приобретение услуг |
451,5 |
150,5 |
150,5 |
150,5 |
221 Услуги связи |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
222 Транспортные услуги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
223 Коммунальные услуги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
225 Услуги по содержанию имущества |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. капитальный ремонт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
451,5 |
150,5 |
150,5 |
150,5 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
748 831,6 |
266 975,6 |
252 822,6 |
229 033,4 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
748 831,6 |
266 975,6 |
252 822,6 |
229 033,4 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
191 875,2 |
67 058,4 |
67 058,4 |
57 758,4 |
260 Социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
290 Прочие расходы |
9 750,0 |
3 250,0 |
3 250,0 |
3 250,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в т.ч. капитальное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 8
к Ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2012-2014 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
"Развитие государственной молодежной политики в Красноярском крае на 2012-2014 годы"
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)
|
|
|
|
тыс.рублей |
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
Очередной финансовый год 2012 |
Первый год планового периода 2013 |
Второй год планового периода 2014 |
Задача 1 "Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений" |
18 850,0 |
7 800,0 |
7 800,0 |
3 250,0 |
в том числе: |
0,0 |
|
|
|
200 Расходы |
18 850,0 |
7 800,0 |
7 800,0 |
3 250,0 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
211 Заработная плата |
0,0 |
|
|
|
212 Прочие выплаты |
0,0 |
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
0,0 |
|
|
|
220 Приобретение услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
221 Услуги связи |
0,0 |
|
|
|
222 Транспортные услуги |
0,0 |
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
0,0 |
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
0,0 |
|
|
|
в т.ч. капитальные расходы |
0,0 |
|
|
|
226 Прочие услуги |
0,0 |
|
|
|
в т.ч. капитальное строительство |
|
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
9 100,0 |
4 550,0 |
4 550,0 |
0,0 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
9 100,0 |
4 550,0 |
4 550,0 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
0,0 |
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
|
|
|
290 Прочие расходы |
9 750,0 |
3 250,0 |
3 250,0 |
3 250,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,0 |
|
|
|
в т.ч. капитальное строительство |
0,0 |
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,0 |
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 2 "Поддержка талантливой и одаренной молодежи" |
12 400,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
0,0 |
в том числе: |
0,0 |
|
|
|
200 Расходы |
12 400,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
0,0 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
211 Заработная плата |
0,0 |
|
|
|
212 Прочие выплаты |
0,0 |
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
0,0 |
|
|
|
220 Приобретение услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
221 Услуги связи |
0,0 |
|
|
|
222 Транспортные услуги |
0,0 |
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
0,0 |
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
0,0 |
|
|
|
в т.ч. капитальные расходы |
0,0 |
|
|
|
226 Прочие услуги |
0,0 |
|
|
|
в т.ч. капитальное строительство |
|
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
12 400,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
0,0 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
12 400,0 |
6 200,0 |
6 200,0 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
0,0 |
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
|
|
|
290 Прочие расходы |
0,0 |
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,0 |
|
|
|
в т.ч. капитальное строительство |
0,0 |
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,0 |
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 3 "Информирование молодежи о потенциальных позитивных возможностях развития и занятости" |
16 600,0 |
8 300,0 |
8 300,0 |
0,0 |
в том числе: |
0,0 |
|
|
|
200 Расходы |
16 600,0 |
8 300,0 |
8 300,0 |
0,0 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
211 Заработная плата |
0,0 |
|
|
|
212 Прочие выплаты |
0,0 |
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
0,0 |
|
|
|
220 Приобретение услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
221 Услуги связи |
0,0 |
|
|
|
222 Транспортные услуги |
0,0 |
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
0,0 |
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
0,0 |
|
|
|
в т.ч. капитальные расходы |
0,0 |
|
|
|
226 Прочие услуги |
0,0 |
|
|
|
в т.ч. капитальное строительство |
|
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
11 600,0 |
5 800,0 |
5 800,0 |
0,0 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
11 600,0 |
5 800,0 |
5 800,0 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
5 000,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
|
260 Социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
0,0 |
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
|
|
|
290 Прочие расходы |
0,0 |
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,0 |
|
|
|
в т.ч. капитальное строительство |
0,0 |
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,0 |
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 4 "Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи" |
44 830,0 |
23 830,0 |
18 500,0 |
2 500,0 |
в том числе: |
0,0 |
|
|
|
200 Расходы |
44 830,0 |
23 830,0 |
18 500,0 |
2 500,0 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
211 Заработная плата |
0,0 |
|
|
|
212 Прочие выплаты |
0,0 |
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
0,0 |
|
|
|
220 Приобретение услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
221 Услуги связи |
0,0 |
|
|
|
222 Транспортные услуги |
0,0 |
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
0,0 |
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
0,0 |
|
|
|
в т.ч. капитальные расходы |
0,0 |
|
|
|
226 Прочие услуги |
0,0 |
|
|
|
в т.ч. капитальное строительство |
|
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
23 730,0 |
14 530,0 |
9 200,0 |
0,0 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
23 730,0 |
14 530,0 |
9 200,0 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
21 100,0 |
9 300,0 |
9 300,0 |
2 500,0 |
260 Социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
0,0 |
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
|
|
|
290 Прочие расходы |
0,0 |
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,0 |
|
|
|
в т.ч. капитальное строительство |
0,0 |
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,0 |
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 5 "Реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику" |
186 149,4 |
62 049,8 |
62 049,8 |
62 049,8 |
в том числе: |
0,0 |
|
|
|
200 Расходы |
186 149,4 |
62 049,8 |
62 049,8 |
62 049,8 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
211 Заработная плата |
0,0 |
|
|
|
212 Прочие выплаты |
0,0 |
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
0,0 |
|
|
|
220 Приобретение услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
221 Услуги связи |
0,0 |
|
|
|
222 Транспортные услуги |
0,0 |
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
0,0 |
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
0,0 |
|
|
|
в т.ч. капитальные расходы |
0,0 |
|
|
|
226 Прочие услуги |
0,0 |
|
|
|
в т.ч. капитальное строительство |
|
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
186 149,4 |
62 049,8 |
62 049,8 |
62 049,8 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
186 149,4 |
62 049,8 |
62 049,8 |
62 049,8 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
0,0 |
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
|
|
|
290 Прочие расходы |
0,0 |
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,0 |
|
|
|
в т.ч. капитальное строительство |
0,0 |
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,0 |
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 6 "Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в молодежной среде" |
25 426,5 |
8 475,5 |
8 475,5 |
8 475,5 |
в том числе: |
0,0 |
|
|
|
200 Расходы |
25 426,5 |
8 475,5 |
8 475,5 |
8 475,5 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
211 Заработная плата |
0,0 |
|
|
|
212 Прочие выплаты |
0,0 |
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
0,0 |
|
|
|
220 Приобретение услуг |
451,5 |
150,5 |
150,5 |
150,5 |
221 Услуги связи |
0,0 |
|
|
|
222 Транспортные услуги |
0,0 |
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
0,0 |
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
0,0 |
|
|
|
в т.ч. капитальные расходы |
0,0 |
|
|
|
226 Прочие услуги |
451,5 |
150,5 |
150,5 |
150,5 |
в т.ч. капитальное строительство |
|
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
15 975,0 |
5 325,0 |
5 325,0 |
5 325,0 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
15 975,0 |
5 325,0 |
5 325,0 |
5 325,0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
9 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
260 Социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
0,0 |
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
|
|
|
290 Прочие расходы |
0,0 |
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,0 |
|
|
|
в т.ч. капитальное строительство |
0,0 |
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,0 |
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 7 "Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование механизмов работы с молодежью" |
159 775,2 |
53 758,4 |
53 758,4 |
52 258,4 |
в том числе: |
0,0 |
|
|
|
200 Расходы |
159 775,2 |
53 758,4 |
53 758,4 |
52 258,4 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
211 Заработная плата |
0,0 |
|
|
|
212 Прочие выплаты |
0,0 |
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
0,0 |
|
|
|
220 Приобретение услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
221 Услуги связи |
0,0 |
|
|
|
222 Транспортные услуги |
0,0 |
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
0,0 |
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
0,0 |
|
|
|
в т.ч. капитальные расходы |
0,0 |
|
|
|
226 Прочие услуги |
0,0 |
|
|
|
в т.ч. капитальное строительство |
|
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
3 000,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
3 000,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
156 775,2 |
52 258,4 |
52 258,4 |
52 258,4 |
260 Социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
0,0 |
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
|
|
|
290 Прочие расходы |
0,0 |
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,0 |
|
|
|
в т.ч. капитальное строительство |
0,0 |
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,0 |
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Сумма нераспределенных расходов |
486 877,2 |
167 020,8 |
158 197,8 |
161 658,6 |
в том числе: |
0,0 |
|
|
|
200 Расходы |
486 877,2 |
167 020,8 |
158 197,8 |
161 658,6 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
211 Заработная плата |
0,0 |
|
|
|
212 Прочие выплаты |
0,0 |
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
0,0 |
|
|
|
220 Приобретение услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
221 Услуги связи |
0,0 |
|
|
|
222 Транспортные услуги |
0,0 |
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
0,0 |
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
0,0 |
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
0,0 |
|
|
|
в т.ч. капитальные расходы |
0,0 |
|
|
|
226 Прочие услуги |
0,0 |
|
|
|
в т.ч. капитальное строительство |
|
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
486 877,2 |
167 020,8 |
158 197,8 |
161 658,6 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
486 877,2 |
167 020,8 |
158 197,8 |
161 658,6 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
0,0 |
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
0,0 |
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
0,0 |
|
|
|
290 Прочие расходы |
0,0 |
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,0 |
|
|
|
в т.ч. капитальное строительство |
0,0 |
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
0,0 |
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
0,0 |
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600 Выбытие финансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 9
к Ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2012-2014 годы"
План действий
министерства спорта, туризма и молодежной политики
Красноярского края на очередной финансовый год
N п/п |
Мероприятия, осуществляемые министерством спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края |
Срок реализации |
Задача 1: Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений | ||
1 |
Организация участия в международных, федеральных и межрегиональных интеллектуальных, инновационных, предпринимательских, гражданско-патриотических и молодежных мероприятиях |
в течение 2012 года |
2 |
Поддержка конкурса "Красноярский молодежный форум", в рамках реализации Закона Красноярского края "О краевых социальных грантах" от 25.05.2004. N 10-1974 |
в течение 2012 года |
3 |
Реализация международных программ обмена для лидеров молодежных объединений |
в течение 2012 года |
Задача 2: Поддержка талантливой и одаренной молодежи | ||
4 |
Издание ежегодного сборника произведений молодых авторов по итогам литературного конкурса имени В.П.Астафьева |
декабрь 2012 года |
5 |
Проведение молодежного форума "Территория инициативной молодежи" |
апрель-сентябрь 2012 года |
Задача 3: Информирование молодежи о потенциальных позитивных возможностях развития и занятости | ||
6 |
Организация работы специализированного сайта в сети Интернет по вопросам молодежной политики и на его основе - информационной службы для молодежи |
в течение 2012 года |
7 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обеспечение доступа к информационным ресурсам на базе муниципальных молодежных центров |
в течение 2012 года |
8 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на создание единой информационной сети для молодежи |
в течение 2012 года |
9 |
Изготовление краевого телевизионного журнала "Наш универ" |
в течение 2012 года |
10 |
Организация работы краевой информационной службы для молодежи |
в течение 2012 года |
11 |
Организационное, информационное и методическое содействие созданию в средствах массовой информации редакций, отделов и иных структур по молодежной проблематике |
в течение 2012 года |
Задача 4: Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи | ||
12 |
Субсидия на поддержку проектов инновационных и (или) экспериментальных форм работы с молодежью на территории края |
в течение 2012 года |
13 |
Проведение фестиваля робототехники |
октябрь 2012 года |
14 |
Мероприятия по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность в рамках реализации мероприятий по долгосрочной целевой программе "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае" на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 577-п |
в течение 2012 года |
15 |
Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
апрель-сентябрь 2012 года |
Задача 5: Реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику | ||
16 |
Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет |
апрель-сентябрь 2012 года |
17 |
Реализация мероприятий по летнему отдыху и оздоровлению детей |
апрель-сентябрь 2012 года |
Задача 6: Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в молодежной среде | ||
18 |
Проведение краевого турнира по рукопашному бою среди членов и участников патриотических объединений Красноярского края, участников клубов патриотического воспитания муниципальных молодежных центров Красноярского края |
в течение 2012 года |
19 |
Проведение краевого турнира по пэйнтболу среди членов и участников патриотических объединений Красноярского края, участников клубов патриотического воспитания муниципальных молодежных центров Красноярского края |
январь-июнь 2012 года |
20 |
Проведение патриотических акций в дни официальных государственных и краевых праздников |
апрель-октябрь 2012 года |
21 |
Организация и проведение семинаров по развитию добровольчества в Красноярском крае |
в течение 2012 года |
22 |
Организация деятельности по созданию интернет-ресурса "Карта социальных потребностей" |
в течение 2012 года |
23 |
Поддержка конкурса медиагрантов на реализацию информационных проектов для молодежных и детских объединений по взаимодействию с редакциями средств массовой информации в целях размещения материалов, направленных на профилактику негативных проявлений в молодежной среде в рамках реализации Закона Красноярского края "О краевых социальных грантах" от 25.05.2004 N 10-1974 |
декабрь 2012 года |
Задача 7: Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование механизмов работы с молодежью | ||
24 |
Организация курсов повышения квалификации для специалистов органов и учреждений молодежной политики муниципальных образований края |
в течение 2012 года |
25 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию молодежной политики |
март-август 2012 года |
26 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров |
в течение 2012 года |
Приложение N 10
к Ведомственной целевой программе
"Развитие государственной молодежной
политики Красноярского края
на 2012-2014 годы"
Показатели,
характеризующие потребность в кадровом потенциале
Необходимые специальности |
Всего за период |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
специальность 1 |
|
|
|
|
Всего |
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Распоряжение Правительства Красноярского края от 27 декабря 2012 г. N 1066-Р О внесении изменений в ведомственную целевую... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.