Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Распоряжению Правительства Красноярского края
от 2 июля 2013 г. N 453-P
Приложение
к Распоряжению Правительства Красноярского края
от 29 января 2013 г. N 59-Р
Ведомственная целевая программа
"Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на 2013-2015 годы"
1. Паспорт ведомственной целевой программы
"Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на 2013-2015 годы"
Наименование ведомственной целевой программы |
"Защита населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2013-2015 годы" (далее - программа) |
Наименование органа исполнительной власти края |
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - министерство) |
Основание для разработки программы |
постановление Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" |
Цель программы |
создание эффективной системы защиты населения и территорий Красноярского края (далее - край) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
Задачи программы |
1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и краевого характера. 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае. 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 4. Организация обучения населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности |
Целевые показатели |
1. Снижение числа погибших в зоне оперативного действия краевого государственного казенного учреждения (далее - КГКУ) "Спасатель" в 2015 году составит 6,2% от среднего показателя 2009-2011 годов. 2. Снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия краевого государственного казенного учреждения (далее - КГКУ) "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2015 году составит 3,8% от среднего показателя 2009-2011 годов |
Общий объем финансирования |
Всего 2 277 443,5 тыс. рублей из краевого бюджета, в том числе по годам: 2013 год - 791 089,2 тыс. рублей; 2014 год - 739 364,8 тыс. рублей; 2015 год - 746 989,5 тыс. рублей |
2. Основные разделы программы
2.1. Цель и задачи
Целью программы является создание эффективной системы защиты населения и территорий края от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера.
Задачи программы:
1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера.
2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае.
3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
4. Организация обучения населения в области гражданской обороны (далее - ГО), защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности.
Основные мероприятия программы, направленные на решение задач, приведены в подразделе 2.4.1.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов
Общий объем расходных обязательств министерства на 2013-2015 годы составляет 2 270 960,8 тыс. рублей из краевого бюджета, в том числе по годам: 2013 год - 784 606,5 тыс. рублей; 2014 год - 739 364,8 тыс. рублей; 2015 год - 746 989,5 тыс. рублей.
Основные расходные обязательства министерства:
обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера;
обеспечение мероприятий по профилактике пожаров;
обеспечение мероприятий по ГО;
обеспечение жизнедеятельности КГКУ "Спасатель", КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края", краевого государственного казенного образовательного учреждения (далее - КГКОУ) "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края", краевого государственного казенного учреждения (далее - КГКУ) "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края".
Расходные обязательства и формирование доходов в области ГО, ЧС и пожарной безопасности приведены в приложении N 1 к программе.
2.3. Планируемые результаты деятельности
Для осуществления мониторинга оценки реализации программы применяются показатели результативности деятельности министерства.
Используя данные показатели, министерство информирует Правительство Красноярского края, министерство экономики и регионального развития Красноярского края, министерство финансов Красноярского края о результатах своей деятельности. Производится оценка степени достижения министерством поставленных целей и задач, уточняются объемы необходимого финансирования из краевого бюджета. Источником информации по показателям является ведомственная статистика.
В приложениях N 2 и 3 к программе приведены целевые показатели и показатели результативности, а также целевые показатели на долгосрочный период в соответствии с целью и задачами программы.
В результате выполнения программных мероприятий целевой показатель числа погибших в зоне оперативного действия КГКУ "Спасатель" снизится с 2,1% в 2013 году до 6,2% в 2015 году от среднего показателя 2009-2011 годов. Целевой показатель снижения числа погибших при пожарах в зоне прикрытия КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2013-2015 годах составит 3,8% от среднего показателя 2009-2011 годов.
За базовые показатели взяты средние показатели 2009-2011 годов. Три года более объективно отражают тенденцию развития ситуации, чем один. 2009-2011 годы - это годы, когда оба учреждения работали и уже имели развитую сеть подразделений по краю. Один временной промежуток в качестве базового дает возможность оценивать развитие ситуации в крае на протяжении ряда лет.
Показатели результативности достигнут следующих значений:
количество объектов, подключенных к корпоративной сети связи и передачи данных, в 2013-2015 годах составит 19 объектов;
количество выполняемых аварийно-спасательных и других неотложных работ подразделениями КГКУ "Спасатель" в 2013-2015 годах составит 21 вид;
максимальное время реагирования на ЧС и происшествия на водных объектах в зоне оперативного действия КГКУ "Спасатель" в 2013-2015 годах составит 0,5 часа;
максимальное время реагирования на ЧС и происшествия (кроме водных объектов) в зоне оперативного действия КГКУ "Спасатель" в 2013-2015 годах составит 1,5 часа;
число пострадавших в зоне оперативного действия КГКУ "Спасатель" снизится с 5,6% в 2013 году до 11,1% в 2015 году от среднего показателя 2009-2011 годов;
обеспечение материальными ресурсами краевого резерва для ликвидации ЧС в 2013-2015 годах составит 67,2% от потребности;
прикрытие населения края всеми видами пожарной охраны в 2013-2015 годах составит 85,8% от общей численности населения края;
обеспечение сельского населения края первичными мерами пожарной безопасности в 2013 году составит 90,3% от норматива;
обеспеченность пожарными водоемами сельских населенных пунктов края в 2013-2015 годах составит 27,8% от потребности;
обеспеченность передвижными пожарными комплексами или передвижными пожарно-спасательными комплексами сельских населенных пунктов края в 2013-2015 годах составит 55,9% от потребности;
прокладка минерализованных полос и уход за ними в местах прилегания лесных массивов к сельским населенным пунктам в 2013 году составит 100% от норматива;
обеспеченность основными пожарными автомобилями подразделений муниципальной пожарной охраны составит в 2013-2015 годах 92,5% от потребности;
обеспеченность КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" техникой, оборудованием и имуществом в 2013-2015 годах составит 65,1% от норматива;
охват населения обучением по противопожарной безопасности в зоне прикрытия КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" возрастет с 86,8 тыс. человек в 2013 году до 92,4 тыс. человек в 2015 году;
прикрытие населения от пожаров КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2013-2015 годах составит 111,2 тыс. человек;
снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в 2013-2015 годах составит 9,0% от среднего показателя 2009-2011 годов;
охват населения края, оповещаемого с помощью автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - АСЦО ГО) края, будет сохраняться в 2013-2015 годах на уровне 81,0% от общей численности населения края;
обеспеченность камерами защитными детскими детей от рождения до полутора лет в 2013-2015 годах составит 53,5% от потребности;
охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО и территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления, организаций, в том числе образовательных учреждений, в 2013-2015 годах составит 100% от подлежащих подготовке.
2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям программы
Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям приведено в приложениях N 4-7 к программе.
В программном периоде не предусмотрено финансирования, направленного на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также на создание объектов капитального строительства.
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера. Решение данной задачи обеспечивается комплексом мероприятий, включающих:
1. Совершенствование автоматизированной системы управления ТП РСЧС края и развитие связи.
Для обеспечения всестороннего информационного обмена между службами ГО, ЧС и ПБ края в рамках корпоративной мультисервисной сети предусматривается поддержание в рабочем состоянии существующих каналов доступа к территориям края на основе цифровой сети связи и передачи данных.
Предусматривается обеспечение обмена информацией службы аварийной радиосвязи, КГКУ "Спасатель", КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края", КГКОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края", КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края", Главного управления МЧС России по Красноярскому краю и Сибирского регионального центра МЧС России.
2. Оснащение и развитие КГКУ "Спасатель".
Основные направления деятельности КГКУ "Спасатель" в 2013-2015 годах:
оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода происшествия;
обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах края.
К силам и средствам, предназначенным для проведения работ по поиску и спасению людей на водных объектах края, относятся: личный состав, специальная техника, водолазное оборудование и плавсредства в составе 7 спасательных станций, 4 выдвижных спасательных постов, поисково-спасательного отряда, поисково-спасательные отделения, 1 маневренная поисковая группа, находящиеся на круглосуточном дежурстве в постоянной готовности.
К водным объектам края, на которых располагаются спасательные станции, относятся реки Енисей, Чулым, Кан, Минуса, Туба, Кызыр, Сисим, а также Красноярское водохранилище, озера Шарыповского района, озеро Тагарское. Основанием для размещения спасательных станций по территории края являются следующие критерии:
массовый выход населения для рыбного промысла как в летнее, так и в зимнее время;
места массового отдыха населения в летнее время на берегах водоемов.
3. Создание, содержание и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального и краевого характера.
В соответствии с постановлением Совета администрации Красноярского края от 30.12.2002 N 443-п "О резервах материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и краевого характера" министерство является держателем резервов в части: материально-технических средств жизнеобеспечения пострадавшего населения; вещевого имущества; материально-технических средств для ликвидации ЧС; материально-технических средств для жилищно-коммунального хозяйства; нефтепродуктов.
В 2013-2015 годах предусматривается оплата услуг по хранению горюче-смазочных материалов, закупленных в предыдущие периоды по договору с ОАО "Красноярскнефтепродукт".
4. Содержание и оснащение КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края".
Основные направления деятельности учреждения в 2013-2015 годах:
участие в организации проведения мероприятий по ГО;
обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов ГО;
обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для защиты населения и территорий от ЧС в состоянии постоянной готовности;
обеспечение создания, содержания и использование в целях ГО и ликвидации ЧС резервов материально-технических и иных средств;
обеспечение сбора и обмена информацией в установленном порядке в области защиты населения и территорий края от ЧС межмуниципального и регионального характера;
участие в организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС межмуниципального и регионального характера;
подготовка предложений о финансировании мероприятий в области защиты населения и территорий от ЧС;
проведение испытаний, определение годности и качества средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, других материально-технических средств, поверка, ремонт и консервация приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;
хранение и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, в том числе средств индивидуальной защиты, средств радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, плавающих средств в целях ГО и для ликвидации ЧС техногенного характера.
Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае. Решение данной задачи обеспечивается комплексом мероприятий, включающих:
1. Содержание и оснащение КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края".
Основными направлениями деятельности учреждения в 2013-2015 годах являются:
организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов и организаций;
организация и осуществление тушения пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами;
профилактическая работа на объектах жилого назначения.
В состав учреждения включены 58 постов пожарной охраны, которые обеспечивают пожарную безопасность 220 населенных пунктов с населением 111,2 тыс. человек. Приоритет при отборе муниципальных постов пожарной охраны, подлежащих передаче в состав учреждения, отдан постам пожарной охраны в населенных пунктах, наиболее удаленных от подразделений федеральной противопожарной службы и с наибольшим количеством проживающего населения.
2. Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы".
Долгосрочной целевой программой "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2010 N 581-п (далее - долгосрочная целевая программа), запланирован комплекс мероприятий, направленных на создание эффективной системы пожарной безопасности в крае, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при чрезвычайных ситуациях, обусловленных пожарами, сокращение материального ущерба.
В рамках реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности предусмотрено предоставление субсидий сельским поселениям края на проведение профилактических мероприятий: организацию и проведение мероприятий по предотвращению перехода лесных пожаров на населенные пункты, организацию работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.
В 2013 году долгосрочной целевой программой предусмотрено:
приобретение и установка 2 пожарных водоемов;
приобретение 3 передвижных пожарных комплексов или передвижных пожарно-спасательных комплексов;
приобретение 7 пожарных автоцистерн для муниципальной пожарной охраны;
уход за минерализованными полосами в местах прилегания лесных массивов к 321 населенному пункту;
расходы на мероприятия по информированию населения о мерах пожарной безопасности, в том числе создание 10 обучающих телепрограмм.
3. Личное страхование добровольных пожарных и работников территориальных подразделений добровольной пожарной охраны.
С целью реализации Закона Красноярского края от 10.11.2011 N 13-6422 "О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Красноярском крае", постановления Правительства Красноярского края от 14.02.2012 N 45-п "Об утверждении условий и порядка личного страхования добровольных пожарных и работников территориальных подразделений добровольной пожарной охраны в Красноярском крае" предлагается проведение личного страхования 1400 добровольных пожарных.
Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
1. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств АСЦО ГО.
Для обеспечения функционирования и поддержания в готовности технических средств оповещения населения ежегодно заключается договор с Красноярским филиалом "Сибирьтелеком". Программой предусматривается оплата услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств АСЦО ГО края и аренде каналов связи.
Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности.
1. Содержание и оснащение КГКОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" (далее - учреждение).
Основным направлением деятельности учреждения в 2013-2015 годах является осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления, организаций, специалистов единых дежурно-диспетчерских служб (далее - ЕДДС), аварийно-спасательных формирований.
2.5. План действий министерства
по реализации программных мероприятий
на очередной финансовый год
В приложении N 8 к программе приведен план действий министерства по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год.
В приложении N 9 к программе приведены показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале. В связи с созданием ЕДДС в муниципальных образованиях края потребность во вновь обучаемых специалистах - диспетчерах ЕДДС на 2013-2015 годы составляет 100 человек.
Приложение N 1
к Ведомственной целевой программе
"Защита населения и территорий
Красноярского края от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера на 2013-2015 годы"
Расходные обязательства министерства и формирование доходов
|
(тыс. рублей) |
|||||
N п/п |
Расходные обязательства |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
1 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера (создание и содержание в целях ГО, для ликвидации ЧС резервов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств; совершенствование АСЦО ГО, ТП РСЧС и развитие связи) в соответствии с Законом края от 10.02.2000 N 9-631 "О защите населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (далее - Закон края N 9-631) (ст. 9, 14), п.3.2 Положения о министерстве, утвержденного постановлением Правительства края от 21.08.2008 N 49-п "Об утверждении Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и установлении предельной численности государственных гражданских служащих и иных работников министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края" (далее - Положение о министерстве) |
16 631,8 |
31 579,5 |
6608,3 |
7938,7 |
8369,9 |
2 |
Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в ЧС в мирное и военное время (создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления ГО, системы централизованного оповещения населения об опасностях) в соответствии с Законом края N 9-631 (ст. 9, 14), п.3.16.2 Положения о министерстве |
46 173,3 |
35 489,4 |
24 511,1 |
25 775,8 |
27 108,1 |
3 |
Расходы на содержание КГКОУ "Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края" в соответствии с Законом края N 9-631 (ст. 9, 14), п.3.6 Положения о министерстве |
25 983,3 |
25 840,8 |
27 420,6 |
28 602,5 |
28 883,2 |
4 |
Расходы на содержание КГКУ "Спасатель" в соответствии с Законом края N 9-631 (ст. 9, 14), п.3.6 Положения о министерстве |
200 820,4 |
167 970,5 |
170 421,0 |
177 360,1 |
179 564,0 |
5 |
Расходы на содержание КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края" в соответствии с Законом края N 9-631 (ст.14), п.3.6 Положения о министерстве |
71 733,5 |
91 269,5 |
92 176,6 |
96 768,6 |
97 279,4 |
6 |
Расходы на содержание КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" в соответствии с Законом края от 24.12.2004 N 13-2821 "О пожарной безопасности в Красноярском крае" (ст.7), п.3.6 Положения о министерстве |
299 359,8 |
322 589,6 |
342 133,1 |
354 708,7 |
357 014,2 |
7 |
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы" в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 23.11.2010 N 581-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы" (пп. 1.1, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2 мероприятий программы) |
90 179,5 |
93 234,4 |
73 449,4 |
|
|
8 |
Личное страхование добровольных пожарных и работников территориальных подразделений добровольной пожарной охраны в соответствии с Законом Красноярского края от 10.11.2011 N 13-6422 "О государственной поддержке добровольной пожарной охраны в Красноярском крае" (ст.8) |
|
221,0 |
1862,9 |
232,8 |
245,3 |
9 |
Оснащение служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 17.02.2009 N 77-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2012 годы" (п.4.1 мероприятий программы) |
4810,9 |
|
|
|
|
10 |
Реализация отдельных государственных полномочий, установленных ст.4 Закона Красноярского края от 15.03.2007 N 22-5883 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций" |
41 430,9 |
43 422,8 |
46 023,5 |
47 977,6 |
48 525,4 |
|
Итого расходов |
797 123,4 |
811 617,5 |
784 606,5 |
739 364,8 |
746 989,5 |
|
Формирование доходов: |
|
|
|
|
|
|
Финансирование из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
Финансирование из краевого бюджета |
794 548,5 |
809 255,5 |
781 611,2 |
737 349,8 |
744 974,5 |
|
Внебюджетные источники, в том числе: |
2574,9 |
2362,0 |
2995,3 |
2015,0 |
2015,0 |
|
по договорам от оказания прочих услуг |
2574,9 |
2362,0 |
2995,3 |
2015,0 |
2015,0 |
|
по договорам за проживание в служебном фонде |
|
|
|
|
|
|
по договорам пожарно-профилактического обслуживания объектов |
|
|
|
|
|
|
по договорам образовательной деятельности |
|
|
|
|
|
|
по безвозмездным поступлениям |
|
|
|
|
|
|
Итого доходов |
797 123,4 |
811 617,5 |
784 606,5 |
739 364,8 |
746 989,5 |
Приложение N 2
к Ведомственной целевой программе
"Защита населения и территорий
Красноярского края от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера на 2013-2015 годы"
Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности
N п/п |
Цель, задачи, показатели результативности |
Единица измерения |
Вес показателя результативности |
Источник информации |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера | |||||||||||||
1 |
Снижение числа погибших в зоне оперативного действия КГКУ "Спасатель" |
% от среднего показателя 2009-2011 годов |
|
ведомственная статистика |
1,0 |
1,0 |
2,1 |
3,1 |
6,2 |
||||
2 |
Снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" |
% от среднего показателя 2009- 2011 годов |
|
ведомственная статистика |
11,5 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
||||
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера | |||||||||||||
1.1 |
Количество объектов, подключенных к корпоративной сети связи и передачи данных |
ед. |
0,04 |
ведомственная статистика |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
||||
1.2 |
Обеспеченность КГКУ "Спасатель" специальной техникой, имуществом, спасательными и другими средствами |
% от норматива |
0,05 |
ведомственная статистика
|
45,5 |
32,9 |
32,9 |
32,9 |
32,9 |
||||
1.3 |
Количество видов выполняемых аварийно-спасательных и других неотложных работ КГКУ "Спасатель" |
ед. |
0,05 |
ведомственная статистика |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
||||
1.4 |
Максимальное время реагирования на ЧС и происшествия на водных объектах в зоне оперативного действия КГКУ "Спасатель" |
час |
0,05 |
ведомственная статистика |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||||
1.5 |
Максимальное время реагирования на ЧС и происшествия (кроме водных объектов) в зоне оперативного действия КГКУ "Спасатель" |
час |
0,05 |
ведомственная статистика |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
||||
1.6 |
Снижение числа пострадавших в зоне оперативного действия КГКУ "Спасатель" |
% от среднего показателя 2009-2011 годов |
0,1 |
ведомственная статистика |
2,8 |
2,8 |
5,6 |
8,3 |
11,1 |
||||
1.7 |
Обеспечение материальными ресурсами краевого резерва для ликвидации ЧС |
% от потребности |
0,04 |
ведомственная статистика |
78,5 |
67,2 |
67,2 |
67,2 |
67,2 |
||||
Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | |||||||||||||
2.1 |
Прикрытие населения края всеми видами пожарной охраны |
% от общей численности населения края |
0,1 |
ведомственная статистика |
85,8 |
85,8 |
85,8 |
85,8 |
85,8 |
||||
2.2 |
Обеспечение сельского населения края первичными мерами пожарной безопасности |
% от норматива |
0,04 |
ведомственная статистика |
85,9 |
89,7 |
90,3 |
- |
- |
||||
2.3 |
Обеспеченность пожарными водоемами для целей пожаротушения сельских населенных пунктов края |
% от потребности |
0,04 |
ведомственная статистика |
23,7 |
27,2 |
27,8 |
27,8 |
27,8 |
||||
2.4 |
Обеспеченность передвижными пожарными комплексами или передвижными пожарно-спасательными комплексами сельских населенных пунктов края |
% от потребности |
0,04 |
ведомственная статистика |
49,5 |
55,6 |
55,9 |
55,9 |
55,9 |
||||
2.5 |
Прокладка минерализованных полос и уход за ними в местах прилегания лесных массивов к сельским населенным пунктам |
% от потребности |
0,04 |
ведомственная статистика |
71,9 |
100 |
100 |
- |
- |
||||
2.6 |
Обеспеченность основными пожарными автомобилями подразделений муниципальной пожарной охраны |
% от потребности |
0,04 |
ведомственная статистика |
73,1 |
82,1 |
92,5 |
92,5 |
92,5 |
||||
2.7 |
Обеспеченность КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" техникой, оборудованием и имуществом |
% от норматива |
0,05 |
ведомственная статистика |
62,4 |
65,1 |
65,1 |
65,1 |
65,1 |
||||
2.8 |
Охват населения обучением по противопожарной безопасности в зоне прикрытия КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" |
тыс.чел. |
0,04 |
ведомственная статистика |
84,0 |
85,0 |
86,8 |
89,6 |
92,4 |
||||
2.9 |
Прикрытие населения от пожаров КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" |
тыс.чел. |
0,04 |
ведомственная статистика |
109,7 |
111,2 |
111,2 |
111,2 |
111,2 |
||||
2.10 |
Снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" |
% от среднего показателя 2009-2011 годов |
0,1 |
ведомственная статистика |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
||||
Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | |||||||||||||
3.1 |
Охват населения края, оповещаемого с помощью реконструированной АСЦО ГО края |
% от общей численности населения края |
0,03 |
ведомственная статистика |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
||||
3.2 |
Обеспеченность камерами защитными детскими детей от рождения до полутора лет |
% от потребности |
0,03 |
ведомственная статистика |
53,5 |
53,5 |
53,5 |
53,5 |
53,5 |
||||
Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности | |||||||||||||
4.1 |
Охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления, организаций, в том числе образовательных учреждений |
% от подлежащих подготовке |
0,03 |
ведомственная статистика |
100,3 |
105,0 |
100 |
100 |
100 |
Приложение N 3
к Ведомственной целевой программе
"Защита населения и территорий
Красноярского края от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера на 2013-2015 годы"
Целевые показатели на долгосрочный период
N п/п |
Цель, целевые показатели |
Ед. изм. |
2011 |
2012 |
2013 |
Плановый период |
Долгосрочный период по годам |
||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||
|
Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Снижение числа погибших в зоне оперативного действия КГКУ "Спасатель" |
% от среднего показателя 2009-2011 годов |
1,0 |
1,0 |
2,1 |
3,1 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
2 |
Снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" |
% от среднего показателя 2009-2011 годов |
11,5 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
Приложение N 4
к Ведомственной целевой программе
"Защита населения и территорий
Красноярского края от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера на 2013-2015 годы"
Распределение планируемых расходов министерства по цели, задачам
и мероприятиям программы
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей |
|||||
всего |
в том числе |
|||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
Цель: создание эффективной системы защиты населения и территорий края от ЧС природного и техногенного характера | ||||||||
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера | ||||||||
1.1 |
Совершенствование автоматизированной системы управления ТП РСЧС края и развитие связи |
2011-2015 |
35 602,1 |
6631,6 |
7280,0 |
6457,4 |
7414,4 |
7818,7 |
1.2 |
Оснащение и развитие КГКУ "Спасатель" |
2011-2015 |
896 136,0 |
200 820,4 |
167 970,5 |
170 421,0 |
177 360,1 |
179 564,0 |
1.3 |
Создание, содержание и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального и краевого характера |
2011-2015 |
35 526,1 |
10 000,2 |
24 299,5 |
150,9 |
524,3 |
551,2 |
1.4 |
Оснащение служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, оборудованием для проведения аварийно-спасательных работ (согласно долгосрочной целевой программе "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2012 годы) |
2011 |
4810,9 |
4810,9 |
|
|
|
|
1.5 |
Содержание и оснащение КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края" |
2011-2015 |
449 227,6 |
71 733,5 |
91 269,5 |
92 176,6 |
96 768,6 |
97 279,4 |
|
Итого по задаче 1 |
2011-2015 |
1 421 302,7 |
293 996,6 |
290 819,5 |
269 205,9 |
282 067,4 |
285 213,3 |
|
в том числе капитальные затраты |
2011-2015 |
52 715,1 |
27 951,1 |
20 511,5 |
1674,2 |
1343,3 |
1235,0 |
Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | ||||||||
2.1 |
Содержание и оснащение КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" |
2011-2015 |
1 675 805,4 |
299 359,8 |
322 589,6 |
342 133,1 |
354 708,7 |
357 014,2 |
2.2 |
Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы" |
2011-2013 |
275 841,5 |
95 909,4 |
100 000,0 |
79 932,1 |
0,0 |
0,0 |
2.3 |
Личное страхование добровольных пожарных и работников территориальных подразделений добровольной пожарной охраны |
2012-2015 |
2562,0 |
|
221,0 |
1862,9 |
232,8 |
245,3 |
|
Итого по задаче 2 |
2011-2015 |
1 954 208,9 |
395 269,2 |
422 810,6 |
423 928,1 |
354 941,5 |
357 259,5 |
|
в том числе капитальные затраты |
2011-2015 |
87 610,5 |
13 238,7 |
44 795,4 |
23 187,2 |
3258,2 |
3131,0 |
Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | ||||||||
3.1 |
Эксплуатационно-техническое обслуживание средств АСЦО ГО |
2011-2015 |
123 797,3 |
18 723,3 |
27 679,0 |
24 511,1 |
25 775,8 |
27 108,1 |
3.2 |
Накопление средств индивидуальной защиты |
2011 |
27 450,0 |
27 450,0 |
|
|
|
|
3.3 |
Проведение предпроектного обследования и разработка проекта модернизации АСЦО ГО |
2012 |
5010,4 |
|
5010,4 |
|
|
|
3.4 |
Приобретение оборудования для телевизионной студии экстренного вещания на базе Центра управления в кризисных ситуациях Красноярского края |
2012 |
2800,0 |
|
2800,0 |
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
2011-2015 |
159 057,7 |
46 173,3 |
35 489,4 |
24 511,1 |
25 775,8 |
27 108,1 |
|
в том числе кап. затраты |
2011 |
30 250,0 |
27 450,0 |
2800,0 |
|
|
|
Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности | ||||||||
4.1 |
Содержание и оснащение КГКОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" |
2011-2015 |
136 730,4 |
25 983,3 |
25 840,8 |
27 420,6 |
28 602,5 |
28 883,2 |
|
Итого по задаче 4 |
2011-2015 |
136 730,4 |
25 983,3 |
25 840,8 |
27 420,6 |
28 602,5 |
28 883,2 |
|
в том числе кап. затраты |
2011-2015 |
1395,5 |
1395,5 |
|
|
|
|
|
Итого по цели |
2011-2015 |
3 671 299,7 |
761 422,4 |
774 960,3 |
745 065,7 |
691 387,2 |
698 464,1 |
|
в том числе капитальные затраты |
2011-2015 |
171 971,1 |
70 035,3 |
68 106,9 |
24 861,4 |
4601,5 |
4366,0 |
|
Выполнение полномочий в соответствии с Законом края от 15.03.2007 N 22-5883 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций" |
2011-2015 |
227 380,2 |
41 430,9 |
43 422,8 |
46 023,5 |
47 977,6 |
48 525,4 |
|
Всего по программе |
2011-2015 |
3 898 679,9 |
802 853,3 |
818 383,1 |
791 089,2 |
739 364,8 |
746 989,5 |
|
в том числе капитальные затраты |
2011-2015 |
171 971,1 |
70 035,3 |
68 106,9 |
24 861,4 |
4601,5 |
4366,0 |
Приложение N 5
к Ведомственной целевой программе
"Защита населения и территорий
Красноярского края от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера на 2013-2015 годы"
Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам
и направлениям расходования средств
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||||
всего |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Всего |
3 898 679,9 |
802 853,3 |
818 383,1 |
791 089,2 |
739 364,8 |
746989,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
3 898 679,9 |
802 853,3 |
818 383,1 |
791 089,2 |
739 364,8 |
746989,5 |
из них: внебюджетные источники |
11 962,2 |
2574,9 |
2362,0 |
2995,3 |
2015,0 |
2015,0 |
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
из них: капитальные вложения |
171 971,1 |
70 035,3 |
68 106,9 |
24 861,4 |
4601,5 |
4366,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет |
171 971,1 |
70 035,3 |
68 106,9 |
24 861,4 |
4601,5 |
4366,0 |
из них: внебюджетные источники |
9471,7 |
1943,5 |
1924,5 |
2318,3 |
1642,7 |
1642,7 |
бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
Приложение N 6
к Ведомственной целевой программе
"Защита населения и территорий
Красноярского края от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера на 2013-2015 годы"
Распределение планируемых объемов
финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации
операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)
(тыс. рублей) | |||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Сумма средств краевого бюджета, всего |
2 277 443,5 |
791 089,2 |
739 364,8 |
746 989,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
2 163 674,4 |
742 429,3 |
707 910,6 |
713 334,5 |
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
1 698 576,7 |
551 068,7 |
573 619,9 |
573 888,1 |
|
211 Заработная плата |
1 292 997,5 |
419 617,0 |
436 690,2 |
436 690,3 |
|
212 Прочие выплаты |
15 409,0 |
5032,5 |
5054,2 |
5322,3 |
|
213 Начисления на оплату труда |
390 170,2 |
126 419,2 |
131 875,5 |
131 875,5 |
|
220 Приобретение услуг |
255 497,3 |
80 113,3 |
85 309,3 |
90 074,7 |
|
221 Услуги связи |
32 651,2 |
9851,1 |
11 203,2 |
11 596,9 |
|
222 Транспортные услуги |
2363,5 |
491,1 |
865,1 |
1007,3 |
|
223 Коммунальные услуги |
69 010,4 |
21 201,9 |
22 915,7 |
24 892,8 |
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
1872,7 |
594,3 |
623,2 |
655,2 |
|
225 Услуги по содержанию имущества |
103 965,3 |
31 618,0 |
35 328,2 |
37 019,1 |
|
в том числе капитальный ремонт |
5718,0 |
489,9 |
2731,8 |
2496,3 |
|
226 Прочие услуги |
45 634,2 |
16 356,9 |
14 373,9 |
14 903,4 |
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
206 964,5 |
110 461,5 |
47 977,6 |
48 525,4 |
|
в том числе расходы капитального характера |
3390,0 |
3390,0 |
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
2635,9 |
785,8 |
1003,8 |
846,3 |
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
113 769,1 |
48 659,9 |
31 454,2 |
33 655,0 |
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
24 720,9 |
20 981,5 |
1869,7 |
1869,7 |
|
в том числе капитальное строительство |
|
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
89 048,2 |
27 678,4 |
29 584,5 |
31 785,3 |
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Приложение N 7
к Ведомственной целевой программе
"Защита населения и территорий
Красноярского края от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера на 2013-2015 годы"
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)
(тыс. рублей) | ||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
2013 |
2014 |
2015 |
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
791 330,6 |
255 172,2 |
267 177,4 |
268 981,0 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
708 247,8 |
229 790,4 |
239 151,4 |
239 306,0 |
211 Заработная плата |
536 793,6 |
174 205,7 |
181293,9 |
181 294,0 |
212 Прочие выплаты |
9342,5 |
2974,6 |
3106,7 |
3261,2 |
213 Начисления на оплату труда |
162 111,7 |
52 610,1 |
54 750,8 |
54 750,8 |
220 Приобретение услуг |
81 454,2 |
25 058,4 |
27 289,3 |
29 106,5 |
221 Услуги связи |
27 648,4 |
8189,1 |
9576,5 |
9882,8 |
222 Транспортные услуги |
760,4 |
58,6 |
296,0 |
405,8 |
223 Коммунальные услуги |
17 591,3 |
5443,5 |
5845,4 |
6302,4 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
1872,7 |
594,3 |
623,2 |
655,2 |
225 Услуги по содержанию имущества |
8922,7 |
2910,6 |
2937,3 |
3074,8 |
в том числе капитальный ремонт |
276,2 |
167,9 |
108,3 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
24 658,7 |
7862,3 |
8010,9 |
8785,5 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
1628,6 |
323,4 |
736,7 |
568,5 |
300 Поступление нефинансовых активов |
45 156,0 |
14 033,7 |
14 890,0 |
16 232,3 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
3976,3 |
1506,3 |
1235,0 |
1235,0 |
в том числе: капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
3976,3 |
1506,3 |
1235,0 |
1235,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
41 179,7 |
12 527,4 |
13 655,0 |
14 997,3 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче |
836 486,6 |
269 205,9 |
282 067,4 |
285 213,3 |
Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
1 070 114,3 |
390 126,5 |
339 242,0 |
340 745,8 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
919 324,8 |
298 238,8 |
310 490,2 |
310 595,8 |
211 Заработная плата |
702 028,6 |
227 829,8 |
237 099,4 |
237 099,4 |
212 Прочие выплаты |
5598,7 |
1909,5 |
1791,8 |
1897,4 |
213 Начисления на оплату труда |
211 697,5 |
68 499,5 |
71 599,0 |
71 599,0 |
220 Приобретение услуг |
85 414,6 |
27 009,7 |
28 508,1 |
29 896,8 |
221 Услуги связи |
4666,2 |
1555,4 |
1514,8 |
1596,0 |
222 Транспортные услуги |
1311,4 |
341,6 |
472,5 |
497,3 |
223 Коммунальные услуги |
47 078,0 |
14 413,2 |
15 628,4 |
17 036,4 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
13 676,3 |
2932,5 |
5292,4 |
5451,4 |
в том числе капитальный ремонт |
5441,8 |
322,0 |
2623,5 |
2496,3 |
226 Прочие услуги |
18 682,7 |
7767,0 |
5600,0 |
5315,7 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
64 438,0 |
64 438,0 |
|
|
в том числе расходы капитального характера |
3390,0 |
3390,0 |
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
936,9 |
440,0 |
243,7 |
253,2 |
300 Поступление нефинансовых активов |
66 014,8 |
33 801,6 |
15 699,5 |
16 513,7 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
20 744,6 |
19 475,2 |
634,7 |
634,7 |
в том числе: капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
20 744,6 |
19 475,2 |
634,7 |
634,7 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
45 270,2 |
14 326,4 |
15 064,8 |
15 879,0 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче |
1 136 129,1 |
423 928,1 |
354 941,5 |
357 259,5 |
Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
77 395,0 |
24 511,1 |
25 775,8 |
27 108,1 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
|
211 Заработная плата |
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
77 395,0 |
24 511,1 |
25 775,8 |
27 108,1 |
221 Услуги связи |
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
77 395,0 |
24 511,1 |
25 775,8 |
27 108,1 |
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
|
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
|
|
|
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
в том числе: капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче |
77 395,0 |
24 511,1 |
25 775,8 |
27 108,1 |
Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
82 308,0 |
26 596,0 |
27 737,8 |
27 974,2 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
71 004,1 |
23 039,5 |
23 978,3 |
23 986,3 |
211 Заработная плата |
54175,3 |
17581,5 |
18 296,9 |
18 296,9 |
212 Прочие выплаты |
467,8 |
148,4 |
155,7 |
163,7 |
213 Начисления на оплату труда |
16 361,0 |
5309,6 |
5525,7 |
5525,7 |
220 Приобретение услуг |
11 233,5 |
3534,1 |
3736,1 |
3963,3 |
221 Услуги связи |
336,6 |
106,6 |
111,9 |
118,1 |
222 Транспортные услуги |
291,7 |
90,9 |
96,6 |
104,2 |
223 Коммунальные услуги |
4341,1 |
1345,2 |
1441,9 |
1554,0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
3971,3 |
1263,8 |
1322,7 |
1384,8 |
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
2292,8 |
727,6 |
763,0 |
802,2 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
70,4 |
22,4 |
23,4 |
24,6 |
300 Поступление нефинансовых активов |
2598,3 |
824,6 |
864,7 |
909,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
в том числе: капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
2598,3 |
824,6 |
864,7 |
909,0 |
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче |
84 906,3 |
27 420,6 |
28 602,5 |
28 883,2 |
Итого по задачам |
2 134 917,0 |
745 065,7 |
691 387,2 |
698 464,1 |
Приложение N 8
к Ведомственной целевой программе
"Защита населения и территорий
Красноярского края от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера на 2013-2015 годы"
План действий министерства на очередной финансовый год
N п/п |
Мероприятия, осуществляемые министерством |
Срок реализации |
Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития ЧС природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от ЧС межмуниципального и краевого характера | ||
1 |
Совершенствование автоматизированной системы управления территориальной подсистемы РСЧС края и развитие связи |
|
1.1 |
Поддержание в рабочем состоянии существующих каналов доступа к территориям края на основе цифровой сети связи и передачи данных |
в течение 2013 года |
1.2 |
Обеспечение обмена информацией службы аварийной радиосвязи, КГКУ "Спасатель", КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края", КГКОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края", КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края", Главного управления МЧС России и Сибирского регионального центра МЧС России |
в течение 2013 года |
1.3 |
Совместные тренировки с ЕДДС городов по отработке установленных форм оперативных донесений |
вторник, четверг |
1.4 |
Занятия со специалистами оперативно-дежурной службы. Принятие зачетов |
ежемесячно, вторая среда месяца |
1.5 |
Проверка прохождения команд по аппаратуре Р-413д |
ежемесячно 5-го числа |
1.6 |
Проверка прохождения команд по аппаратуре П-166 до СРЦ МЧС России и ЦУКС МЧС РФ по Красноярскому краю |
ежедневно |
1.7 |
Тренировка по оповещению личного состава: ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю, ЦУКС МЧС РФ по Красноярскому краю, КГКУ "Центр ГОЧС", КГКУ "Спасатель" с использованием АСО-32 |
еженедельно по вторникам |
1.8 |
Участие в радиотренировках, проводимых ГУ МЧС РФ |
по плану ГУ МЧС России по Красноярскому краю |
2 |
Оснащение и развитие КГКУ "Спасатель" |
|
2.1 |
Проведение учебно-тренировочных сборов и занятий по беспарашютному десантированию, спелеологической, горной, водной, водолазной подготовке |
в течение 2013 года |
2.2 |
Аттестация личного состава структурных подразделений КГКУ "Спасатель" |
по отдельному плану |
2.3 |
Проведение смотра-конкурса на лучшее аварийно-спасательное формирование |
ноябрь - декабрь 2013 года |
3 |
Создание, содержание и восполнение краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС межмуниципального и краевого характера |
|
3.1 |
Оплата услуг по хранению ГСМ |
1-й квартал 2013 года |
4 |
Содержание и оснащение КГКУ "Центр обеспечения реализации полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций Красноярского края" |
в течение 2013 года |
4.1 |
Хранение и использование материально-технических средств в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера межмуниципального и краевого характера |
в течение 2013 года |
4.2 |
Проведение испытаний, определение годности и качества средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, других материально-технических средств, поверка, ремонт и консервация приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля |
в течение 2013 года |
4.3 |
Проверка состояния учета и порядка хранения краевых резервов |
в течение 2013 года |
Задача 2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров в крае | ||
1 |
Содержание и оснащение КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" |
|
1.1 |
Проведение профилактической работы на объектах жилого назначения |
в течение 2013 года |
1.2 |
Профессиональная подготовка работников КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" согласно плану |
в течение 2013 года |
1.3 |
Проверка оперативно-служебной деятельности постов пожарной охраны КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" |
в течение 2013 года |
2 |
Реализация долгосрочной целевой программы "Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы" |
|
2.1 |
Проведение аукционов, конкурсов по приобретению и установке противопожарного оборудования для сельских поселений и городских округов |
2-й квартал 2013 года |
2.2 |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам поселений и бюджетам городских округов на приобретение и установку противопожарного оборудования |
2-4-й кварталы 2013 года |
2.3 |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов для предоставления бюджетам поселений и бюджетам городских округов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
2-й квартал 2013 года |
2.4 |
Реализация мероприятий по информированию населения о мерах пожарной безопасности |
в течение 2013 года |
3 |
Личное страхование добровольных пожарных и работников территориальных подразделений добровольной пожарной охраны |
в течение 2013 года |
Задача 3. Обеспечение защиты населения края от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | ||
1 |
Эксплуатационно-техническое обслуживание средств АСЦО ГО |
|
1.1 |
Заключение договора с Красноярским филиалом "Сибирьтелеком" по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств АСЦО ГО |
январь 2013 года |
1.2 |
Проверки работоспособности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Красноярского края |
ежедневно еженедельно ежемесячно |
1.3 |
Комплексная годовая проверка АСЦО ГО (с включенными электрическими сиренами, с перехватом каналов телевидения, радио- и проводного вещания) |
ноябрь 2013 года |
Задача 4. Организация обучения населения в области ГО, защиты от ЧС природного и техногенного характера, информирование населения о мерах пожарной безопасности | ||
1 |
Содержание и оснащение КГКОУ "Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края" |
|
1.1 |
Подготовка руководящего состава, должностных лиц и специалистов гражданской обороны и краевой подсистемы РСЧС |
в течение 2013 года |
1.2 |
Обучение с выездом преподавателей в города и районы края |
в течение 2013 года |
1.3 |
Проведение методических совещаний, учебно-методических советов, показных и открытых занятий |
в течение 2013 года |
1.4 |
Разработка учебных пособий и методических материалов |
в течение 2013 года |
1.5 |
Оказание методической помощи организациям, учреждениям по вопросам ГО, предупреждению и действиям в ЧС |
в течение 2013 года |
1.6 |
Повышение квалификации преподавательского состава |
в течение 2013 года |
1.7 |
Работа с населением, разработка и распространение памяток, проведение бесед |
в течение 2013 года |
1.8 |
Планирование учебного процесса на очередной год |
декабрь 2013 года |
1.9 |
Взаимодействие с образовательными учреждениями, общественными организациями по вопросам ГО, защиты от ЧС и пожарной безопасности |
в течение 2013 года |
1.10 |
Организация информационных мероприятий с представителями СМИ |
в течение 2013 года |
Приложение N 9
к Ведомственной целевой программе
"Защита населения и территорий
Красноярского края от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера на 2013-2015 годы"
Показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале
N п/п |
Необходимые специальности |
Всего за период |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
1 |
Диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы (человек) |
100 |
50 |
50 |
|
<< Назад |
||
Содержание Распоряжение Правительства Красноярского края от 2 июля 2013 г. N 453-Р О внесении изменений в ведомственную целевую программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.