Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 7
к Распоряжению Правительства Красноярского края
от 27 декабря 2013 г. N 991-Р
Приложение N 7
к Ведомственной целевой программе
"Развитие транспортной системы
Красноярского края на 2013-2015 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)
|
|
|
|
тыс. рублей |
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
2013 |
2014 |
2015 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
7 306 271,5 |
2 171 750,0 |
2 349 920,3 |
2 784 601,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
7 306 271,5 |
2 171 750,0 |
2 349 920,3 |
2 784 601,2 |
220 Приобретение услуг |
7 306 271,5 |
2 171 750,0 |
2 349 920,3 |
2 784 601,2 |
221 Услуги связи |
97,0 |
30,0 |
32,0 |
35,0 |
223 Коммунальные услуги |
3 325,6 |
750,0 |
1 270,6 |
1 305,0 |
225 Услуги по содержанию имущества |
7 235 909,8 |
2 151 617,9 |
2 313 940,7 |
2 770 351,2 |
в том числе капитальный ремонт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
66 939,1 |
19 352,1 |
34 677,0 |
12 910,0 |
Задача 2. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
7 708 147,4 |
2 300 458,0 |
2 366 309,2 |
3 041 380,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
7 602 539,3 |
2 266 199,9 |
2 342 959,2 |
2 993 380,2 |
220 Приобретение услуг |
7 602 539,3 |
2 266 199,9 |
2 342 959,2 |
2 993 380,2 |
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
7 458 000,4 |
2 221 178,7 |
2 294 759,2 |
2 942 062,5 |
в том числе капитальный ремонт |
1 152 232,7 |
339 728,7 |
407 504,0 |
405 000,0 |
226 Прочие услуги |
144 538,9 |
45 021,2 |
48 200,0 |
51 317,7 |
300 Поступление нефинансовых активов |
105 608,1 |
34 258,1 |
23 350,0 |
48 000,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
105 608,1 |
34 258,1 |
23 350,0 |
48 000,0 |
в том числе капитальное строительство |
95 150,0 |
23 800,0 |
23 350,0 |
48 000,0 |
оборудование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 3. Контроль за перевозкой тяжеловесных грузов |
29 060,1 |
4 350,0 |
5 810,1 |
18 900,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
220 Приобретение услуг |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
2 000,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
27 060,1 |
4 350,0 |
3 810,1 |
18 900,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
27 060,1 |
4 350,0 |
3 810,1 |
18 900,0 |
в том числе капитальное строительство |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
оборудование |
9 060,1 |
4 350,0 |
3 810,1 |
900,0 |
Задача 4. Снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения |
532 855,4 |
163 759,4 |
184 166,0 |
184 930,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
470 398,8 |
144 802,8 |
163 166,0 |
162 430,0 |
220 Приобретение услуг |
470 398,8 |
144 802,8 |
163 166,0 |
162 430,0 |
225 Услуги по содержанию имущества |
449 572,7 |
137 406,7 |
156 866,0 |
155 300,0 |
в том числе капитальный ремонт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
20 826,1 |
7 396,1 |
6 300,0 |
7 130,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
62 456,6 |
18 956,6 |
21 000,0 |
22 500,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
62 414,6 |
18 914,6 |
21 000,0 |
22 500,0 |
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
оборудование |
62 414,6 |
18 914,6 |
21 000,0 |
22 500,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
42,0 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
13 629 161,2 |
3 531 900,2 |
5 085 155,0 |
5 012 106,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
1 034 415,9 |
349 468,0 |
578 780,0 |
106 167,9 |
220 Приобретение услуг |
1 034 415,9 |
349 468,0 |
578 780,0 |
106 167,9 |
224 Арендная плата за пользованием имуществом |
256,0 |
2,0 |
252,0 |
2,0 |
226 Прочие услуги |
439 155,4 |
203 808,4 |
131 252,3 |
104 094,7 |
290 Прочие расходы |
595 004,5 |
145 657,6 |
447 275,7 |
2 071,2 |
300 Поступление нефинансовых активов |
12 594 745,3 |
3 182 432,2 |
4 506 375,0 |
4 905 938,1 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
12 567 974,6 |
3 155 661,5 |
4 506 375,0 |
4 905 938,1 |
в том числе капитальное строительство |
12 567 974,6 |
3 155 661,5 |
4 506 375,0 |
4 905 938,1 |
оборудование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
330 Увеличение стоимости непроизведенных активов |
26 770,7 |
26 770,7 |
0,0 |
0,0 |
Задача 6. Повышение качества выполняемых дорожных работ |
42 644,9 |
11 179,6 |
15 411,0 |
16 054,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
40 291,5 |
10 126,2 |
14 811,0 |
15 354,3 |
220 Приобретение услуг |
40 291,5 |
10 126,2 |
14 811,0 |
15 354,3 |
225 Услуги по содержанию имущества |
24 386,3 |
8 170,0 |
7 965,0 |
8 251,3 |
в том числе капитальный ремонт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
15 905,2 |
1 956,2 |
6 846,0 |
7 103,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
2 353,4 |
1 053,4 |
600,0 |
700,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
1 753,4 |
453,4 |
600,0 |
700,0 |
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
оборудование |
1 753,4 |
453,4 |
600,0 |
700,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 7. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов и искусственных сооружений на них |
482 924,6 |
175 028,2 |
153 948,2 |
153 948,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
482 924,6 |
175 028,2 |
153 948,2 |
153 948,2 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
482 924,6 |
175 028,2 |
153 948,2 |
153 948,2 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
482 924,6 |
175 028,2 |
153 948,2 |
153 948,2 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 8. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию и ремонту подъездов к садоводческим обществам |
82 191,1 |
22 191,1 |
30 000,0 |
30 000,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
82 191,1 |
22 191,1 |
30 000,0 |
30 000,0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
82 191,1 |
22 191,1 |
30 000,0 |
30 000,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
82 191,1 |
22 191,1 |
30 000,0 |
30 000,0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 9. Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений |
7 351 218,8 |
2 538 263,8 |
2 698 316,5 |
2 114 638,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
7 351 218,8 |
2 538 263,8 |
2 698 316,5 |
2 114 638,5 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
7 351 218,8 |
2 538 263,8 |
2 698 316,5 |
2 114 638,5 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
7 351 218,8 |
2 538 263,8 |
2 698 316,5 |
2 114 638,5 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 10. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |
3 562 306,0 |
1 141 919,0 |
1 220 387,0 |
1 200 000,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
3 562 306,0 |
1 141 919,0 |
1 220 387,0 |
1 200 000,0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
3 562 306,0 |
1 141 919,0 |
1 220 387,0 |
1 200 000,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
3 562 306,0 |
1 141 919,0 |
1 220 387,0 |
1 200 000,0 |
в том числе расходы капитального характера |
3 562 306,0 |
1 141 919,0 |
1 220 387,0 |
1 200 000,0 |
Задача 11. Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
546 328,3 |
546 328,3 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
546 328,3 |
546 328,3 |
0,0 |
0,0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
546 328,3 |
546 328,3 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
546 328,3 |
546 328,3 |
0,0 |
0,0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 12. Развитие рынка транспортных услуг Красноярского края и повышение эффективности его функционирования |
1 528 521,2 |
553 174,3 |
498 353,0 |
476 993,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
1 486 028,1 |
532 040,3 |
476 993,9 |
476 993,9 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
1 486 028,1 |
532 040,3 |
476 993,9 |
476 993,9 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
91 231,5 |
30 410,5 |
30 410,5 |
30 410,5 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
1 394 796,6 |
501 629,8 |
446 583,4 |
446 583,4 |
500 Поступление финансовых активов |
42 493,1 |
21 134,0 |
21 359,1 |
0,0 |
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
42 493,1 |
21 134,0 |
21 359,1 |
0,0 |
Задача 13. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Красноярского края для отдельных категорий граждан |
3 578 979,6 |
1 451 551,8 |
1 063 713,9 |
1 063 713,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
3 578 979,6 |
1 451 551,8 |
1 063 713,9 |
1 063 713,9 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
29 486,3 |
29 486,3 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
29 486,3 |
29 486,3 |
0,0 |
0,0 |
в том числе расходы капитального характера |
29 486,3 |
29 486,3 |
0,0 |
0,0 |
260 Социальное обеспечение |
3 549 493,3 |
1 422 065,5 |
1 063 713,9 |
1 063 713,9 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
3 549 493,3 |
1 422 065,5 |
1 063 713,9 |
1 063 713,9 |
<< Приложение N 6 |
||
Содержание Распоряжение Правительства Красноярского края от 27 декабря 2013 г. N 991-Р О внесении изменений в ведомственную целевую программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.