Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 10
к Распоряжению Правительства Красноярского края
от 17 июля 2012 г.N 578-Р
Приложение N 7
к ведомственной целевой программе
"Развитие транспортной системы Красноярского края
на 2012-2014 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
2012 |
2013 |
2014 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
6 846 839,1 |
2 086 858,6 |
2 308 803,7 |
2 451 176,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
6 846 839,1 |
2 086 858,6 |
2 308 803,7 |
2 451 176,8 |
220 Оплата работ, услуг |
6 846 839,1 |
2 086 858,6 |
2 308 803,7 |
2 451 176,8 |
221 Услуги связи |
75,6 |
75,6 |
0,0 |
0,0 |
223 Коммунальные услуги |
3 622,9 |
1 144,0 |
1 208,1 |
1 270,8 |
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
6 765 106,6 |
2 067 178,0 |
2 282 699,6 |
2 415 229,0 |
в том числе капитальный ремонт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие работы, услуги |
78 034,0 |
18 461,0 |
24 896,0 |
34 677,0 |
290 Прочие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
оборудование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 2. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
5 462 482,3 |
1 652 284,3 |
2 055 058,8 |
1 755 139,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
5 380 209,4 |
1 617 161,4 |
2 031 258,8 |
1 731 789,2 |
220 Оплата работ, услуг |
5 378 779,4 |
1 616 711,4 |
2 030 878,8 |
1 731 189,2 |
221 Услуги связи |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
223 Коммунальные услуги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
5 249 852,4 |
1 575 484,4 |
1 988 778,8 |
1 685 589,2 |
в том числе капитальный ремонт |
1 549 774,3 |
495 046,3 |
537 224,0 |
517 504,0 |
226 Прочие работы, услуги |
128 927,0 |
41 227,0 |
42 100,0 |
45 600,0 |
290 Прочие расходы |
1 430,0 |
450,0 |
380,0 |
600,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
82 272,9 |
35 122,9 |
23 800,0 |
23 350,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
82 272,9 |
35 122,9 |
23 800,0 |
23 350,0 |
в том числе капитальное строительство |
82 272,9 |
35 122,9 |
23 800,0 |
23 350,0 |
оборудование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 3. Контроль за перевозкой тяжеловесных грузов |
6 440,1 |
1 230,0 |
2 600,0 |
2 610,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220 Оплата работ, услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
221 Услуги связи |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
223 Коммунальные услуги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе капитальный ремонт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие работы, услуги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
290 Прочие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
6 440,1 |
1 230,0 |
2 600,0 |
2 610,1 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
6 440,1 |
1 230,0 |
2 600,0 |
2 610,1 |
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
оборудование |
6 440,1 |
1 230,0 |
2 600,0 |
2 610,1 |
Задача 4. Снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения |
413 763,3 |
114 312,6 |
134 753,7 |
164 697,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
380 319,5 |
109 002,8 |
128 253,7 |
143 063,0 |
220 Оплата работ, услуг |
380 319,5 |
109 002,8 |
128 253,7 |
143 063,0 |
221 Услуги связи |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
223 Коммунальные услуги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
364 681,1 |
104 264,4 |
123 653,7 |
136 763,0 |
в том числе капитальный ремонт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие работы, услуги |
15 638,4 |
4 738,4 |
4 600,0 |
6 300,0 |
290 Прочие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
33 443,8 |
5 309,8 |
6 500,0 |
21 634,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
33 443,8 |
5 309,8 |
6 500,0 |
21 634,0 |
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
оборудование |
33 443,8 |
5 309,8 |
6 500,0 |
21 634,0 |
Задача 5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
10 661 049,0 |
2 322 968,0 |
3 254 926,0 |
5 083 155,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
1 932 261,4 |
403 688,7 |
28 008,6 |
1 500 564,1 |
220 Оплата работ, услуг |
1 932 261,4 |
403 688,7 |
28 008,6 |
1 500 564,1 |
221 Услуги связи |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
223 Коммунальные услуги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224 Арендная плата за пользованием имуществом |
7,3 |
7,3 |
0,0 |
0,0 |
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе капитальный ремонт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие работы, услуги |
1 929 165,7 |
400 593,0 |
28 008,6 |
1 500 564,1 |
290 Прочие расходы |
3 088,4 |
3 088,4 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
8 728 787,6 |
1 919 279,3 |
3 226 917,4 |
3 582 590,9 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
8 728 787,6 |
1 919 279,3 |
3 226 917,4 |
3 582 590,9 |
в том числе капитальное строительство |
8 728 787,6 |
1 919 279,3 |
3 226 917,4 |
3 582 590,9 |
оборудование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 6. Повышение качества выполняемых дорожных работ |
42 925,5 |
22 792,8 |
7 905,7 |
12 227,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
32 063,5 |
12 430,8 |
7 655,7 |
11 977,0 |
220 Оплата работ, услуг |
32 063,5 |
12 430,8 |
7 655,7 |
11 977,0 |
221 Услуги связи |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
223 Коммунальные услуги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
19 005,0 |
7 370,0 |
5 670,0 |
5 965,0 |
в том числе капитальный ремонт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие работы, услуги |
13 058,5 |
5 060,8 |
1 985,7 |
6 012,0 |
290 Прочие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
10 862,0 |
10 362,0 |
250,0 |
250,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
10 862,0 |
10 362,0 |
250,0 |
250,0 |
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
оборудование |
10 862,0 |
10 362,0 |
250,0 |
250,0 |
Задача 7. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов и искусственных сооружений на них |
555 269,5 |
247 373,1 |
153 948,2 |
153 948,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
555 269,5 |
247 373,1 |
153 948,2 |
153 948,2 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
555 269,5 |
247 373,1 |
153 948,2 |
153 948,2 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
555 269,5 |
247 373,1 |
153 948,2 |
153 948,2 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 8. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию и ремонту подъездов к садоводческим обществам |
30 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
30 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
30 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
30 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 9. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов и искусственных сооружений на них |
43 952,7 |
43 952,7 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
43 952,7 |
43 952,7 |
0,0 |
0,0 |
220 Оплата работ, услуг |
43 952,7 |
43 952,7 |
0,0 |
0,0 |
221 Услуги связи |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
223 Коммунальные услуги |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
42 369,3 |
42 369,3 |
0,0 |
0,0 |
в том числе капитальный ремонт |
17 844,0 |
17 844,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие работы, услуги |
1 583,4 |
1 583,4 |
0,0 |
0,0 |
290 Прочие расходы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
оборудование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 10. Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений |
7 715 478,1 |
2 488 744,1 |
2 613 367,0 |
2 613 367,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
7 715 478,1 |
2 488 744,1 |
2 613 367,0 |
2 613 367,0 |
220 Оплата работ, услуг |
145 377,1 |
145 377,1 |
0,0 |
0,0 |
225 Работы, услуги по содержанию имущества |
145 086,9 |
145 086,9 |
0,0 |
0,0 |
в том числе капитальный ремонт |
145 086,9 |
145 086,9 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие работы, услуги |
290,2 |
290,2 |
0,0 |
0,0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
7 570 101,0 |
2 343 367,0 |
2 613 367,0 |
2 613 367,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
7 570 101,0 |
2 343 367,0 |
2 613 367,0 |
2 613 367,0 |
в том числе расходы капитального характера |
98 559,2 |
69 559,2 |
29 000,0 |
0,0 |
Задача 11. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |
3 843 000,0 |
843 000,0 |
1 700 000,0 |
1 300 000,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
3 843 000,0 |
843 000,0 |
1 700 000,0 |
1 300 000,0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
3 843 000,0 |
843 000,0 |
1 700 000,0 |
1 300 000,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
3 843 000,0 |
843 000,0 |
1 700 000,0 |
1 300 000,0 |
в том числе расходы капитального характера |
3 738 844,6 |
738 844,6 |
1 700 000,0 |
1 300 000,0 |
Задача 12. Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
447 000,0 |
447 000,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
447 000,0 |
447 000,0 |
0,0 |
0,0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
447 000,0 |
447 000,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
447 000,0 |
447 000,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 13. Развитие рынка услуг автомобильного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта Красноярского края и повышение эффективности его функционирования |
974 611,0 |
368 186,2 |
303 212,4 |
303 212,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
974 611,0 |
368 186,2 |
303 212,4 |
303 212,4 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления |
974 611,0 |
368 186,2 |
303 212,4 |
303 212,4 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
91 231,5 |
30 410,5 |
30 410,5 |
30 410,5 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
883 379,5 |
337 775,7 |
272 801,9 |
272 801,9 |
Задача N 14. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Красноярского края для отдельных категорий граждан |
0,0 |
1 165 352,6 |
1 063 713,9 |
1 063 713,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
3 292 780,4 |
1 165 352,6 |
1 063 713,9 |
1 063 713,9 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
48 111,3 |
48 111,3 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
48 111,3 |
48 111,3 |
0,0 |
0,0 |
в том числе расходы капитального характера |
|
48 111,3 |
|
|
260 Социальное обеспечение |
3 244 669,1 |
1 117 241,3 |
1 063 713,9 |
1 063 713,9 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
3 244 669,1 |
1 117 241,3 |
1 063 713,9 |
1 063 713,9 |
<< Приложение N 9 |
Приложение >> N 11 |
|
Содержание Распоряжение Правительства Красноярского края от 17 июля 2012 г. N 578-Р О внесении изменений в ведомственную целевую программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.