Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжением Правительства Красноярского края от 29 января 2013 г. N 61-P настоящее Приложение изложено в новой редакции
Приложение N 7
к ведомственной целевой программе
"Развитие транспортной системы
Красноярского края на 2012-2014 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)
17 июля 2012 г., 29 января 2013 г.
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
2012 |
2013 |
2014 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Задача N 1. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
6 822 230,7 |
2 062 250,2 |
2 308 803,7 |
2 451 176,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
6 822 230,7 |
2 062 250,2 |
2 308 803,7 |
2 451 176,8 |
220 Приобретение услуг |
6 822 230,7 |
2 062 250,2 |
2 308 803,7 |
2 451 176,8 |
221 Услуги связи |
14,3 |
14,3 |
0,0 |
0,0 |
223 Коммунальные услуги |
3 124,9 |
646,0 |
1 208,1 |
1 270,8 |
225 Услуги по содержанию имущества |
6 741 083,9 |
2 043 155,3 |
2 282 699,6 |
2 415 229,0 |
в том числе капитальный ремонт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
78 007,6 |
18 434,6 |
24 896,0 |
34 677,0 |
Задача N 2. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
5 545 027,7 |
1 734 829,7 |
2 055 058,8 |
1 755 139,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
5 462 754,8 |
1 699 706,8 |
2 031 258,8 |
1 731 789,2 |
220 Приобретение услуг |
5 461 774,8 |
1 699 706,8 |
2 030 878,8 |
1 731 189,2 |
225 Услуги по содержанию имущества |
5 332 403,0 |
1 658 035,0 |
1 988 778,8 |
1 685 589,2 |
в том числе капитальный ремонт |
1 551 173,5 |
496 445,5 |
537 224,0 |
517 504,0 |
226 Прочие услуги |
129 371,8 |
41 671,8 |
42 100,0 |
45 600,0 |
290 Прочие расходы |
980,0 |
0,0 |
380,0 |
600,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
82 272,9 |
35 122,9 |
23 800,0 |
23 350,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
82 272,9 |
35 122,9 |
23 800,0 |
23 350,0 |
в том числе капитальное строительство |
82 272,9 |
35 122,9 |
23 800,0 |
23 350,0 |
оборудование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 3. Контроль за перевозкой тяжеловесных грузов |
6 440,1 |
1 230,0 |
2 600,0 |
2 610,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
6 440,1 |
1 230,0 |
2 600,0 |
2 610,1 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
6 440,1 |
1 230,0 |
2 600,0 |
2 610,1 |
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
оборудование |
6 440,1 |
1 230,0 |
2 600,0 |
2 610,1 |
Задача N 4. Снижение влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения |
414 262,4 |
114 811,7 |
134 753,7 |
164 697,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
380 319,5 |
109 002,8 |
128 253,7 |
143 063,0 |
220 Приобретение услуг |
380 319,5 |
109 002,8 |
128 253,7 |
143 063,0 |
225 Услуги по содержанию имущества |
364 681,1 |
104 264,4 |
123 653,7 |
136 763,0 |
в том числе капитальный ремонт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
15 638,4 |
4 738,4 |
4 600,0 |
6 300,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
33 942,9 |
5 808,9 |
6 500,0 |
21 634,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
33 655,9 |
5 521,9 |
6 500,0 |
21 634,0 |
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
оборудование |
33 655,9 |
5 521,9 |
6 500,0 |
21 634,0 |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
287,0 |
287,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
10 658 797,0 |
2 320 716,0 |
3 254 926,0 |
5 083 155,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
2 301 579,4 |
773 006,7 |
28 008,6 |
1 500 564,1 |
220 Приобретение услуг |
2 301 579,4 |
773 006,7 |
28 008,6 |
1 500 564,1 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
7,3 |
7,3 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
1 923 063,4 |
394 490,7 |
28 008,6 |
1 500 564,1 |
290 Прочие расходы |
378 508,7 |
378 508,7 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
8 357 217,6 |
1 547 709,3 |
3 226 917,4 |
3 582 590,9 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
8 357 217,6 |
1 547 709,3 |
3 226 917,4 |
3 582 590,9 |
в том числе капитальное строительство |
8 357 217,6 |
1 547 709,3 |
3 226 917,4 |
3 582 590,9 |
оборудование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 6. Повышение качества выполняемых дорожных работ |
41 979,8 |
21 847,1 |
7 905,7 |
12 227,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
32 557,7 |
12 925,0 |
7 655,7 |
11 977,0 |
220 Приобретение услуг |
32 557,7 |
12 925,0 |
7 655,7 |
11 977,0 |
225 Услуги по содержанию имущества |
19 065,0 |
7 430,0 |
5 670,0 |
5 965,0 |
в том числе капитальный ремонт |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
13 492,7 |
5 495,0 |
1 985,7 |
6 012,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
9 422,1 |
8 922,1 |
250,0 |
250,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
9 422,1 |
8 922,1 |
250,0 |
250,0 |
в том числе капитальное строительство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
оборудование |
9 422,1 |
8 922,1 |
250,0 |
250,0 |
Задача N 7. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов и искусственных сооружений на них |
550 412,0 |
242 515,6 |
153 948,2 |
153 948,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
550 412,0 |
242 515,6 |
153 948,2 |
153 948,2 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
550 412,0 |
242 515,6 |
153 948,2 |
153 948,2 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
550 412,0 |
242 515,6 |
153 948,2 |
153 948,2 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 8. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию и ремонту подъездов к садоводческим обществам |
27 850,9 |
27 850,9 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
27 850,9 |
27 850,9 |
0,0 |
0,0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
27 850,9 |
27 850,9 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
27 850,9 |
27 850,9 |
0,0 |
0,0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 9. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов и искусственных сооружений на них |
43 675,6 |
43 675,6 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
43 675,6 |
43 675,6 |
0,0 |
0,0 |
220 Приобретение услуг |
43 675,6 |
43 675,6 |
0,0 |
0,0 |
225 Услуги по содержанию имущества |
42 369,3 |
42 369,3 |
0,0 |
0,0 |
в том числе капитальный ремонт |
17 844,0 |
17 844,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
1 306,3 |
1 306,3 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 10. Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений |
7 769 556,4 |
2 542 822,4 |
2 613 367,0 |
2 613 367,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
7 769 556,4 |
2 542 822,4 |
2 613 367,0 |
2 613 367,0 |
220 Приобретение услуг |
145 377,1 |
145 377,1 |
0,0 |
0,0 |
225 Услуги по содержанию имущества |
145 086,9 |
145 086,9 |
0,0 |
0,0 |
в том числе капитальный ремонт |
145 086,9 |
145 086,9 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
290,2 |
290,2 |
0,0 |
0,0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
7 624 179,3 |
2 397 445,3 |
2 613 367,0 |
2 613 367,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
7 624 179,3 |
2 397 445,3 |
2 613 367,0 |
2 613 367,0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 11. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения |
3 793 000,0 |
793 000,0 |
1 700 000,0 |
1 300 000,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
3 793 000,0 |
793 000,0 |
1 700 000,0 |
1 300 000,0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
3 793 000,0 |
793 000,0 |
1 700 000,0 |
1 300 000,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
3 793 000,0 |
793 000,0 |
1 700 000,0 |
1 300 000,0 |
в том числе расходы капитального характера |
3 793 000,0 |
793 000,0 |
1 700 000,0 |
1 300 000,0 |
Задача N 12. Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
447 000,0 |
447 000,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
447 000,0 |
447 000,0 |
0,0 |
0,0 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
447 000,0 |
447 000,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
447 000,0 |
447 000,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача N 13. Развитие рынка услуг автомобильного, железнодорожного и внутреннего водного транспорта Красноярского края и повышение эффективности его функционирования |
1 080 544,5 |
474 119,7 |
303 212,4 |
303 212,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
1 080 544,5 |
474 119,7 |
303 212,4 |
303 212,4 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
1 080 544,5 |
474 119,7 |
303 212,4 |
303 212,4 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
91 231,5 |
30 410,5 |
30 410,5 |
30 410,5 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
989 313,0 |
443 709,2 |
272 801,9 |
272 801,9 |
|
|
|
|
|
Задача N 14. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Красноярского края для отдельных категорий граждан |
3 497 409,9 |
1 369 982,1 |
1 063 713,9 |
1 063 713,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
3 497 409,9 |
1 369 982,1 |
1 063 713,9 |
1 063 713,9 |
250 Безвозмездные перечисления бюджетам |
48 111,3 |
48 111,3 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
48 111,3 |
48 111,3 |
0,0 |
0,0 |
в том числе расходы капитального характера |
|
48 111,3 |
|
|
260 Социальное обеспечение |
3 449 298,6 |
1 321 870,8 |
1 063 713,9 |
1 063 713,9 |
262 Пособия по социальной помощи населению |
3 449 298,6 |
1 321 870,8 |
1 063 713,9 |
1 063 713,9 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.