Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 4
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края" на 2012-2014 годы
Распределение
планируемых расходов министерства здравоохранения Красноярского края
по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
|
|
|
тыс. рублей |
|||||
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей |
|||||
всего |
2010 г. Отчетный финансовый год |
2011 г. Текущий финансовый год |
2012 г. Очередной финансовый год |
2013 г. Первый год планового периода |
2014 г. Второй год планового периода |
|||
Цель - Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | ||||||||
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | ||||||||
1 |
Оказание медицинских услуг по программе государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи |
2010-2014 |
75 733 544,6 |
18 919 073,5 |
15 115 906,5 |
13 803 401,3 |
13 885 272,9 |
14 009 890,4 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
26 469 991,3 |
3 944 880,2 |
3 712 130,4 |
6 174 585,2 |
6 256 794,5 |
6 381 601,0 |
|
средства ОМС |
2010-2014 |
34 477 545,9 |
6 246 956,4 |
6 939 932,2 |
7 097 173,9 |
7 096 836,2 |
7 096 647,2 |
|
2 |
Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных сотрудников на базе краевого государственного учреждения здравоохранения "Краевой госпиталь для ветеранов войн" |
2010-2014 |
6 762,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
6 762,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
|
3 |
Создание эффективной системы лекарственной помощи населению края. Формирование Формулярной системы лекарственного обеспечения |
2010-2014 |
7 120 976,0 |
2 236 114,0 |
2 040 234,5 |
931 542,5 |
956 542,5 |
956 542,5 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
7 120 976,0 |
2 236 114,0 |
2 040 234,5 |
931 542,5 |
956 542,5 |
956 542,5 |
|
3.1 |
Реализация на территории Красноярского края постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.94 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
2010-2014 |
2 863 491,5 |
507 523,5 |
589 444,5 |
572 174,5 |
597 174,5 |
597 174,5 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
2 863 491,5 |
507 523,5 |
589 444,5 |
572 174,5 |
597 174,5 |
597 174,5 |
|
3.2 |
Реализация Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.04 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию, в том числе расходы на реализацию мер социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения лекарственными средствами |
2010-2014 |
1 739 315,9 |
311 843,9 |
349 368,0 |
359 368,0 |
359 368,0 |
359 368,0 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
1 739 315,9 |
311 843,9 |
349 368,0 |
359 368,0 |
359 368,0 |
359 368,0 |
|
3.3 |
Организационные мероприятия по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
2010-2014 |
61 252,9 |
16 519,0 |
44 733,9 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
61 252,9 |
16 519,0 |
44 733,9 |
|
|
|
|
3.4 |
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения |
2010-2014 |
712 463,1 |
375 741,1 |
336 722,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
712 463,1 |
375 741,1 |
336 722,0 |
|
|
|
|
3.5 |
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
2010-2014 |
1 744 452,6 |
1 024 486,5 |
719 966,1 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
1 744 452,6 |
1 024 486,5 |
719 966,1 |
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
82 861 283,1 |
21 156 540,0 |
17 157 493,5 |
14 736 296,3 |
14 843 167,9 |
14 967 785,4 |
||
в том числе краевой бюджет |
33 597 729,8 |
6 182 346,7 |
5 753 717,4 |
7 107 480,2 |
7 214 689,5 |
7 339 496,0 |
||
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | ||||||||
1 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению |
2010-2014 |
334 029,1 |
270 209,1 |
63 820,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
334 029,1 |
270 209,1 |
63 820,0 |
|
|
|
|
1.1 |
Лечение больных, проживающих на территории края, в учреждениях здравоохранения края, оказывающих высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах гарантированных квот |
2010-2014 |
326 109,1 |
262 289,1 |
63 820,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
326 109,1 |
262 289,1 |
63 820,0 |
|
|
|
|
1.2 |
Совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010-2014 |
7 920,0 |
7 920,0 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
7 920,0 |
7 920,0 |
|
|
|
|
|
2 |
Реализация Закона Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1014 "О краевой целевой программе "Предупреждение распространения и борьба с заболеваниями социального характера" на 2008-2010 годы", реализация постановления Правительства Красноярского края "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2011-2013 годы" N 574-п от 20.11.2010 |
2010, 2011-2013 |
525 970,4 |
86 619,2 |
196 500,0 |
146 425,6 |
96 425,6 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010, 2011-2013 |
525 970,4 |
86 619,2 |
196 500,0 |
146 425,6 |
96 425,6 |
|
|
3 |
Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, выявление в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010-2014 |
750 533,6 |
346 820,6 |
403 713,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
28 446,5 |
|
28 446,5 |
|
|
|
|
4 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" |
2010-2012 |
29 101,7 |
11 029,7 |
9 642,4 |
8 429,6 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
29 101,7 |
11 029,7 |
9 642,4 |
8 429,6 |
|
|
|
5 |
Развитие службы крови |
2010-2014 |
1 971 299,5 |
278 803,4 |
354 811,1 |
438 549,6 |
445 591,3 |
453 544,1 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
1 971 299,5 |
278 803,4 |
354 811,1 |
438 549,6 |
445 591,3 |
453 544,1 |
|
5.1 |
Развитие, организация и пропаганда донорства крови и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения специализированной медицинской помощи, специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи |
2010-2014 |
1 923 948,7 |
268 175,6 |
346 749,5 |
429 246,0 |
436 031,9 |
443 745,7 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
1 923 948,7 |
268 175,6 |
346 749,5 |
429 246,0 |
436 031,9 |
443 745,7 |
|
5.2 |
Мероприятия по развитию службы крови |
2010-2014 |
47 350,8 |
10 627,8 |
8 061,6 |
9 303,6 |
9 559,4 |
9 798,4 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
47 350,8 |
10 627,8 |
8 061,6 |
9 303,6 |
9 559,4 |
9 798,4 |
|
6 |
Развитие профилактического направления |
2010-2014 |
490 517,5 |
273 380,5 |
217 137,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
6 553,9 |
4 381,4 |
2 172,5 |
|
|
|
|
6.1 |
Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010-2014 |
212 925,9 |
136 665,1 |
76 260,8 |
|
|
|
6.2 |
Дополнительная диспансеризация населения в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010-2014 |
245 774,0 |
132 334,0 |
113 440,0 |
|
|
|
6.3 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 17.02.2009 N 77-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2011 годы |
2010-2011 |
6 553,9 |
4 381,4 |
2 172,5 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2011 |
6 553,9 |
4 381,4 |
2 172,5 |
|
|
|
|
6.5 |
Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия |
2011 |
25 263,7 |
|
25 263,7 |
|
|
|
7 |
Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам |
2010-2014 |
1 423 002,6 |
483 337,7 |
497 303,7 |
144 118,8 |
147 899,8 |
150 342,6 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
657 438,0 |
97 853,3 |
117 223,5 |
144 118,8 |
147 899,8 |
150 342,6 |
|
7.1 |
Организация работы по "родовым сертификатам" в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010-2014 |
720 816,0 |
360 816,0 |
360 000,0 |
|
|
|
7.2 |
Выхаживание, содержание и воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях здравоохранения края до 4-х лет |
2010-2014 |
169 174,3 |
27 866,5 |
31 664,8 |
33 553,5 |
36 986,1 |
39 103,4 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
169 174,3 |
27 866,5 |
31 664,8 |
33 553,5 |
36 986,1 |
39 103,4 |
|
7.3 |
Предоставление детям в возрасте до 2-х лет из малообеспеченных семей специальных молочных продуктов детского питания |
2009-2013 |
430 501,4 |
63 559,8 |
73 257,2 |
97 894,8 |
97 894,8 |
97 894,8 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
430 501,4 |
63 559,8 |
73 257,2 |
97 894,8 |
97 894,8 |
97 894,8 |
|
7.4 |
Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет по заключению врачей (Таймырский муниципальный район) |
2010-2014 |
22 587,6 |
1 916,1 |
4 953,5 |
5 102,1 |
5 242,4 |
5 373,5 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
22 587,6 |
1 916,1 |
4 953,5 |
5 102,1 |
5 242,4 |
5 373,5 |
|
7.5 |
Реализация Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по государственной регистрации актов гражданского состояния" (п/п 4 п.1 ст.1) |
2010-2014 |
35 174,7 |
4 510,9 |
7 348,0 |
7 568,4 |
7 776,5 |
7 970,9 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
35 174,7 |
4 510,9 |
7 348,0 |
7 568,4 |
7 776,5 |
7 970,9 |
|
7.6 |
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010 |
38 043,7 |
17 963,5 |
20 080,2 |
|
|
|
7.7 |
Материально-техническое обеспечение массового обследования новорожденных на наследственные заболевания в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010 |
6 704,9 |
6 704,9 |
|
|
|
|
8 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 600-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы" |
2010-2012 |
29 611,7 |
11 563,6 |
7 351,0 |
10 697,1 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
29 611,7 |
11 563,6 |
7 351,0 |
10 697,1 |
|
|
|
9 |
Развитие и укрепление материально-технической базы |
2010-2014 |
16 874 636,4 |
2 309 634,7 |
6 071 046,9 |
5 075 233,8 |
3 699 721,0 |
2 799 440,8 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
15 221 299,8 |
2 252 729,7 |
6 071 046,9 |
3 478 802,2 |
3 699 721,0 |
2 799 440,8 |
|
9.1 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 30.06.2009 N 339-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и дополнительного профессионального образования Красноярского края на 2009-2011 годы" |
2010-2011 |
967 309,4 |
282 101,1 |
235 208,3 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2011 |
967 309,4 |
282 101,1 |
235 208,3 |
150 000,0 |
150 000,0 |
150 000,0 |
|
9.2 |
Капитальное строительство* |
2010-2014 |
7 564 408,6 |
777 822,5 |
1 723 289,8 |
1 947 446,3 |
3 546 850,0 |
2 649 440,8 |
в том числе краевой бюджет* |
2010-2014 |
7 507 503,6 |
720 917,5 |
1 723 289,8 |
1 947 446,3 |
3 546 850,0 |
2 649 440,8 |
|
9.3 |
Строительство перинатального центра в г.Красноярске за счет средств федерального бюджета* |
2010 |
750 000,0 |
750 000,0 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет* |
2010 |
750 000,0 |
750 000,0 |
|
|
|
|
|
9.4. |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 592-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" (включая строительство перинатального центра в городе Красноярске: 2010 год - 375000,0 тыс. рублей, 2011 год - 1229582,0 тыс. рублей, 2012 год - 1300776,9 тыс. рублей) |
2010-2012 |
3 109 341,9 |
450 173,6 |
1 289 486,7 |
1 369 681,6 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
3 109 341,9 |
450 173,6 |
1 289 486,7 |
1 369 681,6 |
|
|
|
9.5. |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 599-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Реализация социально-экологических мероприятий, направленных на улучшение радиационной обстановки на территориях влияния радиационно-опасных объектов" на 2010-2012 годы" |
2010-2012 |
27 372,1 |
6 615,0 |
9 909,8 |
10 847,3 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
27 372,1 |
6 615,0 |
9 909,8 |
10 847,3 |
|
|
|
9.6. |
Закупка для государственных нужд автомобильной техники, производимой на территории Российской Федерации |
2010 |
38 745,3 |
38 745,3 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010 |
38 745,3 |
38 745,3 |
|
|
|
|
|
9.7. |
Реализация мероприятий на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
2010 |
4 177,7 |
4 177,7 |
|
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010 |
4 177,7 |
4 177,7 |
|
|
|
|
|
9.8. |
Реализация долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 572-п |
2011-2013 |
3 698,0 |
|
|
827,0 |
2 871,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2013 |
3 698,0 |
|
|
827,0 |
2 871,0 |
|
|
9.9 |
Реализация раздела третьего "Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений" постановления Правительства Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п "Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы" |
2011-2012 |
4 409 583,9 |
|
2 813 152,3 |
1 596 431,6 |
|
|
средства ОМС |
2011-2012 |
1 596 431,6 |
|
|
1 596 431,6 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
|
2 813 152,3 |
|
2 813 152,3 |
|
|
|
|
10 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 591-п "О долгосрочной целевой программе "Содействие занятости и социальная адаптация лицам, отбывающим или отбывшим наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае" на 2010-2012 годы (включая завершение строительства ФБЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18) - 12480,0 тыс. рублей на 2010 год, 10000,0 тыс. рублей на 2011 год) |
2010-2012 |
29 318,0 |
12 509,2 |
10 161,9 |
6 646,9 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
29 318,0 |
12 509,2 |
10 161,9 |
6 646,9 |
|
|
|
11 |
Реализация раздела пятого "Внедрение стандартов медицинской помощи" постановления Правительства Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п "Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы" |
2011-2012 |
3 872 663,3 |
|
1 279 643,4 |
2 593 019,9 |
|
|
средства ОМС |
2011-2012 |
3 872 663,3 |
|
1 279 643,4 |
2 593 019,9 |
0,0 |
|
|
Итого по задаче 2 |
26 330 683,8 |
4 083 907,7 |
9 111 130,4 |
8 423 121,3 |
4 389 637,7 |
3 403 327,5 |
||
в том числе краевой бюджет |
18 833 068,6 |
3 025 698,6 |
6 861 175,8 |
4 233 669,8 |
4 389 637,7 |
3 403 327,5 |
||
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | ||||||||
1 |
Предоставление медицинских услуг сверх программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи |
2010-2014 |
4 899 273,7 |
1 163 876,0 |
1 044 285,3 |
896 633,1 |
897 003,2 |
897 476,1 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
578 018,7 |
356 466,6 |
165 823,9 |
18 171,7 |
18 541,8 |
19 014,7 |
|
2 |
Расходы за счет доходов от сдачи имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений |
2010-2014 |
7 657,4 |
4 284,0 |
2 385,0 |
316,6 |
329,3 |
342,5 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
7 657,4 |
4 284,0 |
2 385,0 |
316,6 |
329,3 |
342,5 |
|
3 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования |
2010-2014 |
2 543 212,2 |
|
|
824 275,6 |
855 119,4 |
863 817,2 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
2 543 212,2 |
|
|
824 275,6 |
855 119,4 |
863 817,2 |
|
4 |
Выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования |
2010-2014 |
55 249 347,5 |
|
11 294 481,1 |
13 897 362,6 |
14 754 915,9 |
15 302 587,9 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
55 249 347,5 |
|
11 294 481,1 |
13 897 362,6 |
14 754 915,9 |
15 302 587,9 |
|
4.1 |
Страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
2010-2014 |
46 718 870,4 |
6 066 647,5 |
10 311 441,2 |
10 113 593,9 |
10 113 593,9 |
10 113 593,9 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
46 718 870,4 |
6 066 647,5 |
10 311 441,2 |
10 113 593,9 |
10 113 593,9 |
10 113 593,9 |
|
4.2 |
Финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования |
2010-2014 |
14 597 124,6 |
|
983 039,9 |
3 783 768,7 |
4 641 322,0 |
5 188 994,0 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
14 597 124,6 |
|
983 039,9 |
3 783 768,7 |
4 641 322,0 |
5 188 994,0 |
|
5 |
Повышение эффективности использования ресурсов |
2010-2014 |
4 374 472,4 |
1 175 732,6 |
1 270 732,5 |
1 255 384,6 |
333 567,6 |
339 055,1 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
4 374 472,4 |
1 175 732,6 |
1 270 732,5 |
1 255 384,6 |
333 567,6 |
339 055,1 |
|
5.1 |
Кадровое обеспечение |
2010-2014 |
1 328 254,2 |
220 843,1 |
259 124,6 |
272 983,0 |
284 908,0 |
290 395,5 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
1 328 254,2 |
220 843,1 |
259 124,6 |
272 983,0 |
284 908,0 |
290 395,5 |
|
5.1.1 |
Предоставление среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования |
2010-2014 |
1 262 531,0 |
220 843,1 |
253 371,0 |
255 150,9 |
265 207,4 |
267 958,6 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
1 262 531,0 |
220 843,1 |
253 371,0 |
255 150,9 |
265 207,4 |
267 958,6 |
|
5.1.2 |
Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в краевых государственных учреждениях начального и среднего образования |
2010-2014 |
1 779,2 |
|
500,0 |
377,2 |
419,7 |
482,3 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
1 779,2 |
|
500,0 |
377,2 |
419,7 |
482,3 |
|
5.1.3 |
Денежная компенсация взамен одежды, обуви, бесплатного питания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении, обучающимся в краевых государственных учреждениях начального и среднего профессионального образования |
2010-2014 |
49 939,9 |
|
3 853,6 |
13 589,9 |
15 120,9 |
17 375,5 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
49 939,9 |
|
3 853,6 |
13 589,9 |
15 120,9 |
17 375,5 |
|
5.1.4 |
Денежная компенсация взамен обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием и единовременное денежное пособие выпускникам краевых государственных учреждений начального и среднего профессионального образования - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования |
2010-2014 |
6 273,7 |
|
|
1 850,0 |
2 058,4 |
2 365,3 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
6 273,7 |
|
|
1 850,0 |
2 058,4 |
2 365,3 |
|
5.1.5 |
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |
2010-2014 |
2 178,1 |
|
400,0 |
524,3 |
583,4 |
670,4 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
2 178,1 |
|
400,0 |
524,3 |
583,4 |
670,4 |
|
5.1.6. |
Ежемесячное обеспечение личных расходов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, за исключением лиц, обучающихся в образовательных учреждениях профессионального образования |
2010-2014 |
5 552,3 |
|
1 000,0 |
1 490,7 |
1 518,2 |
1 543,4 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
5 552,3 |
|
1 000,0 |
1 490,7 |
1 518,2 |
1 543,4 |
|
5.2 |
Совершенствование системы оплаты труда |
2010-2014 |
3 046 218,2 |
954 889,5 |
1 011 607,9 |
982 401,6 |
48 659,6 |
48 659,6 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
3 046 218,2 |
954 889,5 |
1 011 607,9 |
982 401,6 |
48 659,6 |
48 659,6 |
|
5.2.1 |
Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010-2014 |
2 049 562,8 |
640 406,0 |
678 994,7 |
664 806,7 |
32 677,7 |
32 677,7 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
2 049 562,8 |
640 406,0 |
678 994,7 |
664 806,7 |
32 677,7 |
32 677,7 |
|
5.2.2 |
Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2010-2014 |
996 655,4 |
314 483,5 |
332 613,2 |
317 594,9 |
15 981,9 |
15 981,9 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
996 655,4 |
314 483,5 |
332 613,2 |
317 594,9 |
15 981,9 |
15 981,9 |
|
6 |
Реализация раздела четвертого "Внедрение современных информационных систем в здравоохранении" постановления Правительства Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п "Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы" |
2011-2012 |
435 907,8 |
|
215 410,3 |
220 497,5 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
|
|
80 655,0 |
|
|
|
|
средства ОМС |
2011-2012 |
355 252,8 |
|
134 755,3 |
220 497,5 |
|
|
|
Итого по задаче 3 |
73 576 518,5 |
8 410 540,1 |
13 827 294,2 |
17 094 470,0 |
16 840 935,4 |
17 403 278,8 |
||
в том числе краевой бюджет |
68 900 010,7 |
7 603 130,7 |
12 814 077,5 |
15 995 511,1 |
15 962 474,0 |
16 524 817,4 |
||
Задача 4. Формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края |
|
|||||||
1 |
Разработка и проведение информационно-просветительских кампаний, информационных материалов, направленных на снижение рисков для здоровья населения и формированию здорового образа жизни у жителей Красноярского края |
2010-2014 |
3 507,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
3 507,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
|
2 |
Оснащение оборудованием в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
2010-2014 |
15 880,2 |
12 136,2 |
3 744,0 |
|
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
15 880,2 |
12 136,2 |
3 744,0 |
|
|
|
|
Итого по задаче 4 |
19 387,7 |
12 837,7 |
4 445,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
||
в том числе краевой бюджет |
19 387,7 |
12 837,7 |
4 445,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
||
Итого по цели |
2010-2014 |
182 787 873,1 |
33 663 825,5 |
40 100 363,6 |
40 254 589,1 |
36 074 442,5 |
35 775 093,2 |
|
Сумма нераспределенных расходов |
2010-2014 |
|
|
|
|
|
|
|
Всего по ведомственной программе |
2010-2014 |
182 787 873,1 |
33 663 825,5 |
40 100 363,6 |
40 254 589,1 |
36 074 442,5 |
35 775 093,2 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
121 350 196,8 |
16 824 013,7 |
25 433 416,2 |
27 337 362,6 |
27 567 502,7 |
27 268 342,4 |
|
средства ОМС |
2010-2014 |
40 301 893,6 |
6 246 956,4 |
8 354 330,9 |
11 507 122,9 |
7 096 836,2 |
7 096 647,2 |
* За исключением долгосрочных целевых программ.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.