Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжением Правительства Красноярского края от 16 июня 2011 г. N 446-Р настоящее Приложение изложено в новой редакции
Приложение N 7
к ведомственной целевой программе
"Развитие и модернизация автомобильных дорог
Красноярского края на период 2011-2013 годов"
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации
операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)
16 июня 2011 г.
Коды классификации операций сектора государственного управления |
Всего |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
||
Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию краевых автомобильных дорог и сооружений на них |
1 849 059,8 |
1 849 059,8 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
1 849 059,8 |
1 849 059,8 |
0,0 |
0,0 |
220 Приобретение услуг |
1 849 059,8 |
1 849 059,8 |
0,0 |
0,0 |
223 Коммунальные услуги |
161,0 |
161,0 |
0,0 |
0,0 |
225 Услуги по содержанию имущества |
1 811 350,4 |
1 811 350,4 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
37 548,4 |
37 548,4 |
0,0 |
0,0 |
Итого по задаче 1 |
1 849 059,8 |
1 849 059,8 |
0,0 |
0,0 |
Задача 2. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (включая ликвидацию допущенного ранее недоремонта) |
1 860 883,4 |
1 594 411,8 |
266 471,6 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
1 787 424,4 |
1 520 952,8 |
266 471,6 |
0,0 |
220 Приобретение услуг |
1 787 319,4 |
1 520 847,8 |
266 471,6 |
0,0 |
225 Услуги по содержанию имущества |
1 736 009,4 |
1 469 537,8 |
266 471,6 |
0,0 |
в том числе капитальный ремонт |
772 557,9 |
606 086,3 |
166 471,6 |
|
226 Прочие услуги |
51 310,0 |
51 310,0 |
0,0 |
0,0 |
290 Прочие расходы |
105,0 |
105,0 |
0,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
73 459,0 |
73 459,0 |
0,0 |
0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
73 459,0 |
73 459,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по задаче 2 |
1 860 883,4 |
1 594 411,8 |
266 471,6 |
0,0 |
Задача 3. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, обеспечивающих участие края в эффективном транснациональном и внутрироссийском транзите |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, обеспечивающих формирование внутрикраевых транспортных коридоров и автодорожную доступность территорий |
500 793,6 |
249 663,0 |
251 130,6 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
47 816,4 |
37 451,4 |
10 365,0 |
0,0 |
220 Приобретение услуг |
47 816,4 |
37 451,4 |
10 365,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
47 816,4 |
37 451,4 |
10 365,0 |
0,0 |
300 Поступление нефинансовых активов |
452 977,2 |
212 211,6 |
240 765,6 |
0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
452 977,2 |
212 211,6 |
240 765,6 |
0,0 |
в том числе капитальное строительство |
452 977,2 |
212 211,6 |
240 765,6 |
0,0 |
Итого по задаче 4 |
500 793,6 |
249 663,0 |
251 130,6 |
0,0 |
Задача 5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, обеспечивающих формирование промышленных кластеров на территории края |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 6. Строительство и реконструкция сельских автомобильных дорог |
39 598,0 |
39 598,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
22 848,0 |
22 848,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
22 848,0 |
22 848,0 |
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
16 750,0 |
16 750,0 |
0,0 |
0,0 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
16 750,0 |
16 750,0 |
|
|
в том числе капитальное строительство |
16 750,0 |
16 750,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по задаче 6 |
39 598,0 |
39 598,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 7. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию муниципальных межпоселенческих автомобильных дорог и сооружений на них |
366 730,0 |
366 730,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
366 730,0 |
366 730,0 |
0,0 |
0,0 |
225 Услуги по содержанию имущества |
246 890,0 |
246 890,0 |
0,0 |
0,0 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
119 840,0 |
119 840,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по задаче 7 |
366 730,0 |
366 730,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 8. Выполнение работ по плановому нормативному ремонту муниципальных межпоселенческих автомобильных дорог и сооружений на них (включая ликвидацию допущенного ранее недоремонта) |
77 927,1 |
77 927,1 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
77 927,1 |
77 927,1 |
0,0 |
0,0 |
225 Услуги по содержанию имущества |
74 937,1 |
74 937,1 |
0,0 |
0,0 |
в том числе капитальный ремонт |
17 990,0 |
17 990,0 |
0,0 |
0,0 |
226 Прочие услуги |
2 980,0 |
2 980,0 |
0,0 |
0,0 |
290 Прочие расходы |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по задаче 8 |
77 927,1 |
77 927,1 |
0,0 |
0,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.