Распоряжение Правительства Красноярского края
от 15 ноября 2011 г. N 996-Р
27 декабря 2011 г.
1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" утвердить ведомственную целевую программу "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на 2012-2014 годы" (прилагается).
2. Признать утратившими силу: п.1 распоряжения Правительства Красноярского края от 14.12.2010 N 1045-р, п.1 распоряжения Правительства Красноярского края от 16.06.2011 N 443-р.
Распоряжением Правительства Красноярского края от 6 декабря 2011 г. N 1050-Р Распоряжение Правительства Красноярского края от 16 июня 2011 г. N 443-Р признано утратившим силу
3. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
4. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2012 года.
Первый заместитель |
Э.Ш.Акбулатов |
Ведомственная целевая программа
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на 2012-2014 годы"
(утв. Распоряжением Правительства Красноярского края
от 15 ноября 2011 г. N 996-Р)
27 декабря 2011 г.
Распоряжением Правительства Красноярского края от 27 декабря 2011 г. N 1157-Р в Паспорт настоящей Программы внесены изменения
1. Паспорт ведомственной целевой программы
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на 2012-2014 годы"
Наименование ведомственной целевой программы |
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края на 2012-2014 годы" (далее - ведомственная целевая программа) |
Наименование органа исполнительной власти края |
министерство жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее - Министерство) |
Основание для разработки ведомственной целевой программы |
постановление Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" |
Цель ведомственной целевой программы |
обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением |
Задачи ведомственной целевой программы |
1. Внедрение рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального хозяйства - создание условий для конкурентной среды и привлечения инвестиций. 2. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. 3. Развитие инициативы собственников помещений по управлению многоквартирными домами и благоустройству территорий населенных пунктов. 4. Внедрение механизмов контроля качества жилищно-коммунальных услуг, установленных жилищным законодательством |
Целевые показатели |
снижение: доли убыточных предприятий, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) эксплуатирующих объекты коммунального назначения, находящиеся в муниципальной собственности и переданные таким организациям на праве хозяйственного ведения, аренды, концессии и иных правовых основаниях, независимо от формы собственности с 39% в 2012 году до 35% в 2014 году; уровня износа коммунальной инфраструктуры, с 59,88% в 2012 году до 59,85% в 2014 году; увеличение: доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, с 98,53% в 2012 году до 98,73% в 2014 году |
Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы |
Всего 23 838 326,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 10 448 308,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 60 000,0 тыс. рублей, краевой бюджет - 8 328 565,9 тыс. рублей, внебюджетные источники (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) - 211 563,1 тыс. рублей, бюджеты муниципальных образований - 1 848 179,8 тыс. рублей; 2013 год - 7 061 673,6 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 60 000,0 тыс. рублей, краевой бюджет - 5 475 824,1 тыс. рублей, внебюджетные источники (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) - 0,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных образований - 1 525 849,5 тыс. рублей; 2014 год - 6 328 343,6 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 60 000,0 тыс. рублей, краевой бюджет - 5 115 621,6 тыс. рублей, внебюджетные источники (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) - 0,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных образований - 1 152 722,0 тыс. рублей. |
2. Основные разделы ведомственной целевой программы
2.1. Цель и задачи
Целью ведомственной целевой программы является обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением.
Для достижения цели планируется решить четыре ключевые задачи:
1. Внедрение рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального хозяйства - создание условий для конкурентной среды и привлечения инвестиций.
2. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
3. Развитие инициативы собственников помещений по управлению многоквартирными домами и благоустройству территорий населенных пунктов.
4. Внедрение механизмов контроля качества жилищно-коммунальных услуг, установленных жилищным законодательством.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов
Расходные обязательства Министерства приведены в приложении N 1 к ведомственной целевой программе.
Данные о фактических и планируемых объемах доходов в краевой бюджет не приводятся в связи с тем, что Министерство не является главным администратором доходов по программе.
2.3. Планируемые результаты деятельности
В результате реализации ведомственной целевой программы планируется достичь следующих целевых показателей:
снижение доли убыточных предприятий, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) эксплуатирующих объекты коммунального назначения, находящиеся в муниципальной собственности и переданные таким организациям на праве хозяйственного ведения, аренды, концессии и иных правовых основаниях, независимо от формы собственности с 39% в 2012 году до 35% в 2014 году;
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 59,88% в 2012 году до 59,85% в 2014 году;
увеличение:
доли многоквартирных домов, в которых на общем собрании собственники помещений выбрали способ управления многоквартирным домом с 98,53% в 2012 году до 98,73% в 2014 году.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении N 2 к ведомственной целевой программе.
Перечень целевых показателей на долгосрочный период приведен в приложении N 3 к ведомственной целевой программе.
2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы приведено в приложении N 4 к ведомственной целевой программе. Мероприятия задачи 4 не предусматривают финансирования из краевого бюджета.
Для реализации краевой адресной инвестиционной программы и мероприятий, направленных на повышение эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований, планируется строительство коммунальных объектов. Перечень объектов капитального строительства приведен в приложении N 4 а к ведомственной целевой программе.
Для реализации ведомственной целевой программы планируется привлечение средств краевого и местных бюджетов.
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств приведено в приложении N 5 к ведомственной целевой программе.
Планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, приведены в приложении N 6 к ведомственной целевой программе.
Планируемые объемы финансирования по кодам классификации операций сектора государственного управления приведены в целом по ведомственной целевой программе в приложении N 7, отдельно по каждой задаче в приложении N 8 к ведомственной целевой программе.
2.5. План действий по реализации программных мероприятий на 2012 год
План действий Министерства по реализации программных мероприятий на 2012 год приведен в приложении N 9 к ведомственной целевой программе.
Показатели, характеризующие потребность жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в кадровом потенциале, приведены в приложении N 10 к ведомственной целевой программе.
Распоряжением Правительства Красноярского края от 27 декабря 2011 г. N 1157-Р настоящее Приложение изложено в новой редакции
Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края
на 2012-2014 годы"
Расходные обязательства и формирование доходов
27 декабря 2011 г.
|
|
|
|
|
(тыс.рублей) |
|
N п/п |
Наименование |
Отчетный финансовый год |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Расходные обязательства | ||||||
I. Текущие расходы | ||||||
1.1 |
Субсидии на возмещение убытков энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения |
863 131,1 |
960 705,7 |
1 592 928,4 |
1 764 392,3 |
1 931 446,7 |
1.2 |
Субсидии на реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, всего, |
2 308 315,5 |
2 527 750,4 |
2 989 513,9 |
2 592 716,8 |
2 222 959,9 |
1.2.1 |
на компенсацию (возмещение расходов по компенсации) выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края |
2 297 292,6 |
2 487 991,8 |
2 960 904,7 |
2 583 931,1 |
2 218 186,5 |
1.2.2 |
на компенсацию части размера платы граждан за коммунальные услуги |
11 022,9 |
39 758,60 |
28 609,2 |
8 785,7 |
4 773,4 |
1.3 |
Субвенции на обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением, включая доставку (п.1 ст.35 Закона Красноярского края от 18.12.2008N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края") |
314 847,5 |
346 066,0 |
247 135,0 |
247 135,0 |
247 135,0 |
1.4 |
Субсидии на компенсацию (возмещение) расходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, предоставляющих услуги теплоснабжения населению, всего, |
157 910,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.4.1 |
расходов, возникших вследствие увеличения в период с ноября по декабрь 2009 года объема и стоимости топлива (уголь, дрова, щепа, горюче-смазочные материалы) по отношению к объему и стоимости топлива, предусмотренному в тарифах на 2009 год, и увеличения в период с января по февраль 2010 года объема топлива (уголь, дрова, щепа, горюче-смазочные материалы) по отношению к объему топлива, предусмотренному в тарифах на 2010 год, с учетом низких температур наружного воздуха |
150 758,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.4.2 |
расходов, возникших вследствие разницы в стоимости угля, учтенного Региональной энергетической комиссией Красноярского края при формировании тарифа на тепловую энергию на 2010 год, и фактической стоимостью угля, реализуемого с 1 января 2010 года с угольных разрезов |
7 151,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.5 |
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы, всего в том числе: |
0,0 |
43 809,7 |
374 907,9 |
0,0 |
0,0 |
1.5.1 |
субсидии краевому государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Краевой центр подготовки работников ЖКХ" на выполнение государственного задания по подготовке специалистов государственных (муниципальных) учреждений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
0,0 |
12 534,60 |
12 534,60 |
0,0 |
0,0 |
1.5.2 |
субсидий бюджетам муниципальных образований края на осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии |
0,0 |
6 275,1 |
362 373,3 |
0,0 |
0,0 |
1.5.3 |
субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию пилотных проектов по повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах (постановление Правительства Красноярского края от 29.07.2010 N 422-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы) |
0,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.6 |
Субсидии на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в 2011 году |
0,0 |
84 272,7 |
87 195,50 |
0,0 |
0,0 |
1.7 |
Субсидии на возмещение расходов теплоснабжающих организаций и организаций жилищно-коммунального комплекса края, связанных с применением нерегулируемых (свободных) цен на электрическую энергию за 2010 год |
0,0 |
243 614,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.8 |
Субсидии на финансирование расходов теплоснабжающих организаций, возникших при оказании услуг теплоснабжения вследствие разницы в фактической стоимости угля и стоимости угля, учтенной в тарифах на тепловую энергию в 2011 году |
0,0 |
7 431,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.9 |
Субсидия краевому государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Краевой центр подготовки работников ЖКХ" на выполнение государственного задания по предоставлению консультативной помощи по вопросам социального обеспечения жизнедеятельности (call-центр по вопросам ЖКХ) |
0,0 |
4 031,9 |
11 742,9 |
12 080,00 |
12 080,00 |
|
Всего текущие расходы |
3 644 204,4 |
4 217 682,1 |
5 303 423,6 |
4 616 324,1 |
4 413 621,6 |
II. Капитальные расходы |
|
|||||
2.1 |
Бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края на 2010-2012 годы", всего в том числе: |
1 425 973,2 |
1 749 750,0 |
1 646 272,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.1 |
субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края |
424 082,8 |
417 818,0 |
382 818,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.2 |
увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" |
1 001 890,4 |
1 145 368,4 |
1 071 890,4 |
0,0 |
0,0 |
2.1.3 |
субсидии бюджетам муниципальных образований края на разработку проектной документации и строительство полигонов твердых бытовых отходов |
0,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.4 |
субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры |
0,0 |
71 563,6 |
76 563,6 |
0,0 |
0,0 |
2.1.5 |
субсидии бюджетам муниципальных образований края на завершение строительства (реконструкции) объектов водоснабжения |
0,0 |
55 000,0 |
55 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2.2 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов |
65 161,9 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
0,0 |
2.3 |
Субсидии на реализацию региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края", всего, в том числе: |
217 566,0 |
316 563,1 |
316 563,1 |
0,0 |
0,0 |
2.3.1 |
за счет средств краевого бюджета |
22 803,2 |
105 000,0 |
105 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3.2 |
за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (постановление Правительства Красноярского края от 18.10.2011 N 626-п "Об утверждении региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края" на 2012 год") |
194 762,8 |
211 563,1 |
211 563,1 |
0,0 |
0,0 |
2.4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, финансируемые за счет средств краевого бюджета, по разделу "Коммунальное строительство" всего, в том числе: |
376 787,8 |
467 434,4 |
177 370,3 |
12 500,0 |
7 000,0 |
2.4.1 |
строительство полигонов твердых бытовых отходов |
460,0 |
17 852,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.5 |
Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники |
83 750,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.5.1 |
за счет средств краевого бюджета |
28 280,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.6 |
Оплата расходов, связанных с приобретением коммунальной техники |
0,0 |
83 854,0 |
82 300,0 |
0,0 |
0,0 |
2.7 |
Субсидия бюджету Курагинского района на финансирование (возмещение) расходов по приобретению в муниципальную собственность объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства |
15 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.8 |
Субсидия бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на проведение капитального ремонта муниципального многоквартирного дома в п.Диксон по ул.Воронина,12 и текущего ремонта 33 жилых помещений (квартир), находящихся в муниципальной собственности (п.1 ст.20 Закона Красноярского края от 10.12.2009 N 9-4155 "О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов") |
27 299,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.9 |
Субсидия бюджету города Канска на финансирование (возмещение) расходов по проведению капитального ремонта с заменой оборудования объектов коммунальной инфраструктуры (тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электрических сетей и подстанций), принятых в муниципальную собственность города Канска от федерального государственного унитарного предприятия "10-й Арсенал Военно-Морского Флота" Министерства обороны Российской Федерации |
58 577,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.10 |
Субсидии на финансирование (возмещение) расходов по выполнению мероприятий по капитальному ремонту с заменой оборудования, восстановлению объектов инженерной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края |
37 683,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.11 |
Субсидия бюджету Богучанского района на финансирование (возмещение) расходов по проведению проектно-изыскательских работ и строительству котельной в поселке Хребтовый Богучанского района |
17 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.12 |
Субсидия бюджету закрытого административно-территориального образования поселок Солнечный на строительство котельной в закрытом административно-территориальном образовании поселок Солнечный |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.13 |
Субсидия бюджету города Норильска на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район на 2011-2020 годы" всего, в том числе: |
0,0 |
527 000,0 |
562 000,0 |
577 000,0 |
605 000,0 |
2.13.1 |
субсидия бюджету города Норильска на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, всего, |
0,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
110 000,0 |
2.13.1.1 |
в том числе: |
0,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
2.13.2 |
субсидия бюджету города Норильска на выполнение работ по капитальному ремонту жилищного фонда |
0,0 |
224 598,2 |
339 753,5 |
352 109,1 |
378041,4 |
2.13.3 |
субсидия бюджету города Норильска на выполнение работ по ремонту жилых помещений и сносу аварийных многоквартирных домов |
0,0 |
192 401,8 |
112 246,5 |
114 890,9 |
116 958,6 |
2.14 |
Субсидия бюджету города Красноярска на благоустройство внутриквартального и внутридворового уличного освещения |
0,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
0,0 |
2.15 |
Субсидия бюджету города Красноярска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2011 года N 139 "Об утверждении Правил предоставления в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей" в 2011 году (п.1 ст.20 Закона Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов") |
0,0 |
490 229,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.16 |
Субсидия бюджету города Красноярска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Красноярска |
0,0 |
0,0 |
100 000,00 |
0,0 |
0,0 |
2.17 |
Расходы на увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" на подготовку бизнес-плана, других обосновывающих документов, связанных с реализацией инвестиционного проекта "Пилотный проект модернизации жилищно-коммунального комплекса Красноярского края", и проведения технического аудита данного проекта |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.18 |
Оплата расходов, связанных с приобретением резервных дизельных электростанций |
0,0 |
60 163,0 |
60 200,0 |
0,0 |
0,0 |
2.19 |
Субсидия бюджету города Красноярска на выполнение работ по ремонту и содержанию территорий сквера на площади Революции и ул.Обороны от пр.Мира до ул. Красной Армии (п.1 ст.20 Закона Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов") |
0,0 |
23 970,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.20 |
Субсидия бюджету города Красноярска на приобретение коммунальной техники |
0,0 |
70 000,0 |
72 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2.21 |
Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных или автономных учреждений, предусмотренных учредительскими документами краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Краевой центр подготовки работников ЖКХ" (приложение 6 Закона Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5419 "О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов") |
0,0 |
815,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.22 |
Расходы на финансирование долгосрочной целевой программы "Чистая вода Красноярского края" на 2012-2017 годы |
0,0 |
0,0 |
100 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
|
Всего капитальные расходы |
2 365 099,2 |
3 969 780,1 |
3 296 705,4 |
919 500,0 |
762 000,0 |
|
Итого расходные обязательства |
6 009 303,5 |
8 187 462,2 |
8 600 129,0 |
5 535 824,1 |
5 175 621,6 |
Распоряжением Правительства Красноярского края от 27 декабря 2011 г. N 1157-Р настоящее Приложение изложено в новой редакции
Приложение N 2
к ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края
на 2012-2014 годы"
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
27 декабря 2011 г.
N |
Цели, задачи, показатели результатов |
Единица измерения |
Вес |
Источник информации |
Отчетный финансовый год |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Цель - | |||||||||
|
Целевой показатель 1 |
% |
Х |
отраслевой мониторинг |
44,20 |
41,00 |
39,00 |
37,00 |
35,00 |
|
Целевой показатель 2 |
% |
Х |
отраслевой мониторинг |
59,88 |
59,88 |
59,88 |
59,88 |
59,85 |
|
Целевой показатель 3 |
% |
Х |
статистика |
98,34 |
98,43 |
98,53 |
98,63 |
98,73 |
Задача 1. Внедрение рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального хозяйства - создание условий для конкурентной среды и привлечения инвестиций |
|
||||||||
1.1 |
Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства |
% |
0,02 |
статистика |
33,30 |
33,00 |
32,50 |
32,00 |
32,00 |
1.2 |
Доля доходов от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в общем объеме доходов от реализации услуг по основному виду деятельности организаций коммунального комплекса в субъекте Российской Федерации |
% |
0,02 |
статистика |
5,10 |
5,00 |
4,90 |
4,90 |
4,90 |
1.3 |
Отношение финансового результата от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса к доходам от реализации услуг по основному виду деятельности убыточных организаций коммунального комплекса в субъекте Российской Федерации |
% |
0,02 |
статистика |
9,00 |
8,90 |
8,80 |
8,80 |
8,80 |
1.4 |
Потери организаций коммунального комплекса вследствие перерасчета платежей потребителей из-за предоставления коммунальных ресурсов и услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в расчете на единицу доходов от реализации услуг по основному виду деятельности |
% |
0,02 |
отраслевой мониторинг |
0,24 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
1.5 |
Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не более чем 25 процентов в общем количестве организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования и управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) |
% |
0,01 |
статистика 22 ЖКХ (реформа) |
93,27 |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
1.6 |
Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению |
% |
0,01 |
статистика |
80,30 |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
82,00 |
1.7 |
Среднемесячная заработная плата 1 работника жилищно-коммунального хозяйства |
руб. |
0,04 |
отраслевой мониторинг |
13059,90 |
14457,30 |
15903,00 |
17493,30 |
18980,23 |
1.8 |
Доля муниципальных образований, в которых тарифы на холодное водоснабжение для различных групп потребителей коммунальных услуг установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве затрат на предоставление холодного водоснабжения одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации |
% |
0,01 |
отраслевой мониторинг |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
1.9 |
Доля муниципальных образований, в которых тарифы на водоотведение и очистку сточных вод для различных групп потребителей коммунальных услуг установлены без учета необходимости покрытия затрат на предоставление соответствующего вида коммунальных услуг одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве затрат на предоставление водоотведения и очистки сточных вод одной группе потребителей за счет тарифов, установленных для другой группы потребителей, в общем количестве муниципальных образований субъекта Российской Федерации |
% |
0,01 |
отраслевой мониторинг |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Задача 2. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда |
|
||||||||
2.1 |
Расходы консолидированного бюджета края на финансирование жилищно-коммунального хозяйства, всего |
тыс.руб. |
0,02 |
министерство финансов Красноярского края |
18 480 499,87 |
26 616 391,68 |
28 133 526,00 |
29 652 736,41 |
24 072 993,13 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги |
тыс.руб. |
0,01 |
|
4 921 061,3 |
5 266 162,0 |
6 308 571,7 |
6 025 856,0 |
5 452 258,0 |
|
увеличение стоимости основных средств |
тыс.руб. |
0,01 |
|
4 015 012,54 |
4 124 981,2 |
4 322 980,2 |
4 560 744,2 |
4 893 678,5 |
2.2 |
Доля неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта РФ на жилищно-коммунальное хозяйство |
% |
0,01 |
|
26,63 |
19,79 |
22,42 |
20,32 |
22,65 |
2.3 |
Доля расходов консолидированного бюджета субъекта РФ на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в части увеличения стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета субъекта РФ на финансирование жилищно-коммунального хозяйства |
% |
0,01 |
|
21,73 |
15,50 |
15,37 |
15,38 |
20,33 |
2.4 |
Расходы консолидированного бюджета субъекта РФ на финансирование жилищно-коммунального хозяйства в расчете на 1 жителя |
руб. |
0,01 |
|
6 381,2 |
9 178,4 |
9 694,2 |
10 214,2 |
8 292,2 |
2.5 |
Удельный вес потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей, организациями эксплуатирующими объекты коммунального назначения, находящиеся в муниципальной собственности и переданные таким организациям на праве хозяйственного ведения, аренды, концессии и иных правовых основаниях независимо от формы собственности |
% |
0,02 |
отраслевой |
20,90 |
20,90 |
20,90 |
20,90 |
20,90 |
2.5А |
Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть |
% |
|
статистика |
20,90 |
20,90 |
20,90 |
20,90 |
20,90 |
2.6 |
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности в общей численности населения субъекта Российской Федерации |
% |
0,04 |
Роспотребнадзор России |
85,83 |
85,83 |
85,83 |
85,83 |
85,83 |
2.7 |
Доля многоквартирных жилых домов с износом более 31 процента, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта |
% |
0,03 |
отраслевой мониторинг |
4,80 |
4,87 |
4,97 |
5,07 |
5,07 |
2.8 |
Доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек |
% |
0,02 |
отраслевой мониторинг |
55,50 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
Задача 3. Развитие инициативы собственников помещений по управлению многоквартирными домами и благоустройству территорий населенных пунктов |
|
||||||||
3.1 |
Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам |
% |
0,03 |
статистика |
89,10 |
89,50 |
89,50 |
89,50 |
89,50 |
3.2 |
Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей |
% |
0,03 |
статистика |
94,70 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
3.3 |
Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами: |
% |
|
статистика |
98,34 |
98,43 |
98,53 |
98,63 |
98,64 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме |
% |
0,05 |
|
70,01 |
70,01 |
70,01 |
70,01 |
70,01 |
|
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом |
% |
0,05 |
|
4,13 |
3,93 |
3,93 |
3,93 |
3,93 |
|
управление управляющей организацией |
% |
0,05 |
|
24,20 |
24,49 |
24,59 |
24,69 |
24,70 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) Муниципальной формы собственности |
% |
0,01 |
|
1,38 |
1,38 |
1,38 |
1,38 |
1,38 |
|
из них в форме муниципальных учреждений |
% |
0,01 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2) Государственной формы собственности |
% |
0,01 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
из них в форме государственных учреждений |
% |
0,01 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3) Частной формы собственности |
% |
0,05 |
|
22,82 |
23,11 |
23,21 |
23,31 |
23,32 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хозяйственными обществами со 100-процентной долей участия, находящейся в государственной (муниципальной) собственности |
% |
0,01 |
|
0,22 |
0,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
хозяйственными обществами с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности |
% |
0,05 |
|
18,30 |
18,50 |
18,50 |
18,50 |
18,50 |
3.4 |
Доля объема холодной воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации |
% |
0,04 |
статистика |
51,10 |
60,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
3.5 |
Доля объема горячей воды, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации |
% |
0,04 |
статистика |
50,20 |
60,00 |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
3.6 |
Доля товариществ собственников жилья в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, претендующего на предоставление финансовой поддержки за счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, от общего количества многоквартирных домов на территории муниципального образования |
% |
0,03 |
отраслевой мониторинг |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
3.7 |
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет |
% |
0,02 |
отраслевой мониторинг |
39,10 |
39,40 |
39,60 |
39,80 |
39,90 |
3.8 |
Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах |
кВтч/1 чел. |
0,03 |
отраслевой |
1142,04 |
1136,16 |
1124,88 |
1113,60 |
1113,00 |
3.9 |
Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах |
Гкал/1 кв.м |
0,03 |
отраслевой |
0,3096 |
0,3060 |
0,3036 |
0,3000 |
0,3000 |
3.10 |
Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах |
куб.м/1 чел. |
0,03 |
отраслевой |
43,20 |
42,96 |
42,72 |
42,30 |
42,48 |
3.11 |
Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах |
куб.м/1 чел. |
0,03 |
отраслевой |
68,64 |
68,40 |
68,16 |
67,50 |
67,60 |
Задача 4. Внедрение механизмов контроля качества жилищно-коммунальных услуг, установленных жилищным законодательством |
|
||||||||
4.1 |
Доля устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда |
% |
0,05 |
отраслевой мониторинг |
94,10 |
88,00 |
89,00 |
90,00 |
90,00 |
Приложение N 3
к ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края
на 2012-2014 годы"
Целевые показатели на долгосрочный период
N п/п |
Цели, целевые показатели |
Единица измерения |
Отчетный финансовый год |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Плановый период |
Долгосрочный период по годам |
||||||||
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Цель: обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением | |||||||||||||||
1 |
Доля убыточных предприятий, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) эксплуатирующих объекты коммунального назначения, находящиеся в муниципальной собственности и переданные таким организациям на праве хозяйственного ведения, аренды, концессии и иных правовых основаниях независимо от формы собственности |
% |
44,2 |
41 |
39 |
37 |
35 |
33 |
31 |
29 |
27 |
25 |
23 |
21 |
20 |
2 |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
% |
59,88 |
59,88 |
59,88 |
59,88 |
59,85 |
59,80 |
59,00 |
58,00 |
56,50 |
55,00 |
54,00 |
52,00 |
51,50 |
3 |
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами |
% |
98,33 |
98,43 |
98,53 |
98,63 |
98,73 |
98,83 |
98,93 |
99,03 |
99,13 |
99,23 |
99,33 |
99,43 |
99,53 |
Распоряжением Правительства Красноярского края от 27 декабря 2011 г. N 1157-Р настоящее Приложение изложено в новой редакции
Приложение N 4
к ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края
на 2012-2014 годы"
Распределение
планируемых расходов по целям, задачам
и мероприятиям ведомственной целевой программы
27 декабря 2011 г.
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, |
Объем финансирования из краевого бюджета, тыс.руб. |
|||||
Всего |
Отчетный финансовый год |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
|||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Цель - | ||||||||
Задача 1. | ||||||||
1.1 |
Субсидии на реализацию решений, связанных с установлением предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги |
2010-2014 |
12 641 256,5 |
2 308 315,5 |
2 527 750,4 |
2 989 513,9 |
2 592 716,8 |
2 222 959,9 |
1.2 |
Субсидии на возмещение убытков энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения |
2010-2014 |
7 112 604,2 |
863 131,1 |
960 705,7 |
1 592 928,4 |
1 764 392,3 |
1 931 446,7 |
1.3 |
Субвенции на обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением, включая доставку |
2010-2014 |
1 402 318,5 |
314 847,5 |
346 066,0 |
247 135,0 |
247 135,0 |
247 135,0 |
1.4 |
Субсидии на компенсацию (возмещение) расходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, предоставляющих услуги теплоснабжения населению |
2010 |
157 910,2 |
157 910,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.5 |
Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2010-2012 годы, всего |
2011-2012 |
418 717,6 |
0,0 |
43 809,70 |
374 907,90 |
0,0 |
0,0 |
1.5.1 |
в том числе: |
2011-2012 |
25 069,2 |
0,0 |
12 534,60 |
12 534,60 |
0,0 |
0,0 |
1.5.2 |
Субсидий бюджетам муниципальных образований края на осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии |
2011-2012 |
368 648,4 |
0,0 |
6 275,1 |
362 373,3 |
0,0 |
0,0 |
1.5.3 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию пилотных проектов по повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах |
2011 |
25 000,0 |
0,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.6 |
Субсидии на финансирование расходов по содержанию и ремонту жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в 2011 году |
2011 |
171 468,2 |
0,0 |
84 272,7 |
87195,5 |
0,0 |
0,0 |
1.7 |
Субсидии на возмещение расходов теплоснабжающих организаций и организаций жилищно-коммунального комплекса края, связанных с применением нерегулируемых (свободных) цен на электрическую энергию за 2010 год |
2011 |
243 614,1 |
0,0 |
243 614,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.8 |
Субсидии на финансирование расходов теплоснабжающих организаций, возникших при оказании услуг теплоснабжения вследствие разницы в фактической стоимости угля и стоимости угля, учтенной в тарифах на тепловую энергию в 2011 году |
2011 |
7 431,6 |
0,0 |
7 431,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по задаче 1 |
|
22 155 321,0 |
3 644 204,4 |
4 213 650,2 |
5 291 680,7 |
4 604 244,1 |
4 401 541,6 |
Задача 2. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда |
|
|||||||
2.1 |
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерного обеспечения коммунальной инфраструктуры с применением современных эффективных материалов и технологий: |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края на 2010-2012 годы", |
2010-2012 |
4 821 995,2 |
1 425 973,2 |
1 749 750,0 |
1 646 272,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.1.1 |
субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований края |
2010-2012 |
1 224 718,8 |
424 082,8 |
417 818,0 |
382 818,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.1.2 |
субсидии бюджетам муниципальных образований края на разработку проектной документации и строительство полигонов твердых бытовых отходов |
2011-2012 |
120 000,0 |
0,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.1.3 |
субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры |
2011-2012 |
148 127,2 |
0,0 |
71 563,6 |
76 563,6 |
0,0 |
0,0 |
2.1.1.4 |
увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" |
2010-2012 |
3 219 149,2 |
1 001 890,4 |
1 145 368,4 |
1 071 890,4 |
0,0 |
0,0 |
2.1.1.5 |
субсидии бюджетам муниципальных образований края на завершение строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, строительство (реконструкция) которых не завершено в полном объеме в рамках реализации краевой целевой программы "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годов, утвержденной Законом Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5450 "О краевой целевой программе "Реализация социально-экологических мероприятий в зоне наблюдения ФГУП "Горно-химический комбинат" на период 2007-2009 годов" |
2011-2012 |
110 000,0 |
0,0 |
55 000,0 |
55 000,00 |
0,0 |
0,0 |
2.1.1.6 |
субсидия бюджету города Канска на финансирование (возмещение) расходов по проведению капитального ремонта с заменой оборудования объектов коммунальной инфраструктуры (тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электрических сетей и подстанций), принятых в муниципальную собственность города Канска от федерального государственного унитарного предприятия "10 Арсенал Военно-Морского Флота" Министерства обороны Российской Федерации |
2010 |
58 577,0 |
58 577,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.1.7 |
субсидии на финансирование (возмещение) расходов по выполнению мероприятий по капитальному ремонту с заменой оборудования, восстановлению объектов инженерной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края |
2010 |
37 683,4 |
37 683,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.1.8 |
субсидия бюджету Богучанского района на финансирование (возмещение) расходов по проведению проектно-изыскательских работ и строительству котельной в поселке Хребтовый Богучанского района |
2010 |
17 000,0 |
17 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.1.9 |
субсидия бюджету закрытого административно-территориального образования поселок Солнечный на строительство котельной в закрытом административно-территориальном образовании поселок Солнечный |
2010 |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.1.10 |
субсидия бюджету Курагинского района на финансирование (возмещение) расходов по приобретению в муниципальную собственность объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства |
2010 |
15 300,0 |
15 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.1.11 |
расходы на увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" на подготовку бизнес-плана, других обосновывающих документов, связанных с реализацией инвестиционного проекта "Пилотный проект модернизации жилищно-коммунального комплекса Красноярского края", и проведения технического аудита данного проекта |
2010 |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.2 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, финансируемые за счет средств краевого бюджета, по разделу "Коммунальное строительство" |
2010-2014 |
1 041 092,5 |
376 787,8 |
467 434,4 |
177 370,3 |
12 500,00 |
7000,0 |
|
полигоны твердых бытовых отходов |
|
18 312,2 |
460,0 |
17 852,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.3 |
Расходы на финансирование долгосрочной целевой программы "Чистая вода Красноярского края" на 2012-2017 годы |
2012-2017 |
400 000,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
2.2 |
Капитальный ремонт, модернизация и замена общего имущества в многоквартирных домах: |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
субсидия бюджету города Норильска на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район на 2011-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 29 октября 2010 года N 527-п |
2011-2014 |
2 271 000,0 |
0,0 |
527 000,0 |
562 000,0 |
577 000,0 |
605 000,0 |
2.2.2 |
субсидии на реализацию региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края", всего, |
2010-2011 |
850 692,2 |
217 566,0 |
316 563,1 |
316 563,1 |
0,0 |
0,0 |
2.2.3 |
за счет средств краевого бюджета |
2010-2011 |
232 803,2 |
22 803,2 |
105 000,0 |
105 000,00 |
0,0 |
0,0 |
2.2.4 |
за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
2010-2011 |
617 889,0 |
194 762,8 |
211 563,1 |
211 563,10 |
0,0 |
0,0 |
2.2.5 |
субсидия бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на проведение капитального ремонта муниципального многоквартирного дома в п.Диксон по ул.Воронина,12 и текущего ремонта 33 жилых помещений (квартир), находящихся в муниципальной собственности |
2010 |
27 299,1 |
27 299,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3 |
Улучшение материально-технической базы: |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1 |
Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники за счет средств краевого бюджета |
2010 |
83 750,8 |
83 750,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3.2 |
Оплата расходов, связанных с приобретением коммунальной техники |
2011-2012 |
166 154,0 |
0,0 |
83 854,0 |
82 300,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3.3 |
Оплата расходов, связанных с приобретением резервных дизельных электростанций |
2011 |
120 363,0 |
0,0 |
60 163,0 |
60 200,00 |
0,0 |
0,0 |
2.3.4 |
Субсидия бюджету города Красноярска на приобретение коммунальной техники |
2011 |
142 000,0 |
0,0 |
70 000,0 |
72 000,00 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по задаче 2 |
|
10 092 907,2 |
2 299 937,3 |
3 274 764,5 |
3 016 705,4 |
739 500,0 |
762 000,0 |
Задача 3. | ||||||||
3.1 |
Информирование населения о состоянии, основных направлениях развития жилищно-коммунального хозяйства, об участии граждан в жилищных отношениях: |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
проведение краевого конкурса на лучшую журналистскую работу по освещению реформы жилищно-коммунального хозяйства* |
2009-2013 |
190,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
3.2 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов |
2009-2013 |
425 161,89 |
65161,89 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
0,0 |
3.3 |
Субсидия бюджету города Красноярска на благоустройство внутриквартального и внутридворового уличного освещения |
2011-2013 |
180 000,0 |
0,00 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
0,0 |
3.4 |
Субсидия бюджету города Красноярска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2011 года N 139 "Об утверждении Правил предоставления в 2011 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей" |
2011 |
490 229,00 |
0,00 |
490 229,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.5 |
Субсидия бюджету города Красноярска на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Красноярска |
2012 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.6 |
Субсидия бюджету города Красноярска на выполнение работ по ремонту и содержанию территорий сквера на площади Революции и ул.Обороны от пр.Мира до ул. Красной Армии |
2011 |
23 970,90 |
0,0 |
23 970,9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.7 |
Повышение правовой грамотности и содействие в реализации жилищных прав граждан |
|
|
|
|
|
|
|
3.7.1 |
субсидия краевому государственному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования "Краевой центр подготовки работников ЖКХ" на выполнение государственного задания по предоставлению консультативной помощи по вопросам социального обеспечения жизнедеятельности (call-центр по вопросам ЖКХ) |
2011 |
39 934,80 |
0,0 |
4 031,9 |
11 742,9 |
12 080,0 |
12 080,0 |
3.7.2 |
приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных или автономных учреждений, предусмотренных учредительскими документами краевого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Краевой центр подготовки работников ЖКХ" |
2011 |
815,7 |
0,0 |
815,7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 3 |
|
1 260 112,29 |
65 161,9 |
699 047,5 |
291 742,9 |
192 080,0 |
12 080,0 |
|
Итого по ведомственной целевой программе |
|
33 508 340,5 |
6 009 303,5 |
8 187 462,2 |
8 600 129,0 |
5 535 824,1 |
5 175 621,6 |
* Затраты на финансирование мероприятия предусматриваются в смете министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края.
Распоряжением Правительства Красноярского края от 27 декабря 2011 г. N 1157-Р настоящее Приложение изложено в новой редакции
Приложение N 4а
к ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края
на 2012-2014 годы"
Перечень
объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
27 декабря 2011 г.
NN п/п |
Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства |
Остаток стоимости строительства |
Объем капитальных вложений, тыс.руб. |
|||||
отчетный финансовый год |
текущий финансовый год |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
по годам до ввода объекта |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Перечень строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета | ||||||||
|
Главный распорядитель бюджетных средств - министерство архитектуры и строительства Красноярского края |
|||||||
|
Коммунальные объекты |
186 870,3 |
205 677,0 |
116 266,9 |
167 370,3 |
12 500,0 |
7 000,0 |
0,0 |
1 |
Водозаборные сооружения и водовод в г.Енисейске |
51 564,3 |
19 975,2 |
40 006,4 |
51 564,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
краевой бюджет |
51 564,3 |
19 975,2 |
40 006,4 |
51 564,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Тепломагистраль ТМ-1А в г.Канске (138,8 Гкал/час, срок ввода - 2010 год) |
0,0 |
67 386,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
краевой бюджет |
0,0 |
67 386,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Кладбище в г.Лесосибирске (20,0 га, срок ввода - 2012 год) |
30 806,0 |
16 500,0 |
20 000,0 |
30 806,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
краевой бюджет |
30 806,0 |
16 500,0 |
20 000,0 |
30 806,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Строительство водозабора в п.Стрелка г.Лесосибирска (1,5 тыс.куб.м/сут) |
0,0 |
112,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
краевой бюджет |
0,0 |
112,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Реконструкция магистральных тепловых сетей в р.п.Шушенское (2,5 км, срок ввода - 2010 год) |
0,0 |
22 499,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
краевой бюджет |
0,0 |
22 499,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
Главная канализационная насосная станция в г.Дудинке (1,4 тыс.куб.м/час, срок ввода - 2011 год) |
0,0 |
36 500,0 |
32 565,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
краевой бюджет |
0,0 |
36 500,0 |
32 565,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
Наружные сети электроснабжения (для объекта "Строительство четырнадцати 24-квартирных жилых домов в п.Дубинино") (срок ввода - 2011 год) |
0,0 |
14 703,0 |
18 694,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
краевой бюджет |
0,0 |
14 703,0 |
18 694,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 |
Инженерная инфраструктура района "Новалэнд" |
0,0 |
28 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
краевой бюджет |
0,0 |
28 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 |
Объекты коммунальной инфраструктуры п.Таежный Богучанского района |
40 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
краевой бюджет |
40 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
35 000,0 |
|
|
|
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
Инженерная инфраструктура жилого района "Плодово-Ягодный" в Октябрьском районе г.Красноярска (ул.Азовская, 1) |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
краевой бюджет |
40 000,0 |
0,0 |
0,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
Сети водоснабжения ФБУ ИК-7 с.Арейское Емельяновского района |
22 000,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
12 500,0 |
7 000,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
краевой бюджет |
22 000,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
12 500,0 |
7 000,0 |
|
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объекты министерства образования и науки Красноярского края, |
10 000,0 |
170 650,8 |
333 315,3 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Инженерные сети к Ледовому дворцу на 2500-3000 зрителей в г.Красноярске (срок ввода - 2011 год) |
141 315,3 |
170 402,8 |
141 315,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
краевой бюджет |
141 315,3 |
170 402,8 |
141 315,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13 |
Строительство ПС 110/10 кВ Содружество с питающей ВЛ 110 кВ (срок ввода - 2012 год) |
10 000,0 |
0,0 |
15 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
краевой бюджет |
10 000,0 |
0,0 |
15 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 |
Инженерные сети и подъездная дорога для объектов СКГУ "Академия биатлона" |
0,0 |
248,0 |
177 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
краевой бюджет |
0,0 |
248,0 |
177 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Полигоны твердых бытовых отходов |
0,0 |
460,0 |
17 852,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
Полигон для размещения твердых бытовых отходов в с.Боготол Боготольского района |
17 652,2 |
0,0 |
17 652,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
краевой бюджет |
17 652,2 |
0,0 |
17 652,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 |
Полигон для размещения твердых бытовых отходов в с. Б.Улуй Большеулуйского района (5,0 тыс.кум.м/год, срок ввода - 2011 год) |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 |
Полигон для размещения твердых бытовых отходов в с.Танзыбей Ермаковского района |
0,0 |
460,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
краевой бюджет |
0,0 |
460,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
|
376 787,8 |
467 434,4 |
177 370,3 |
12 500,0 |
7 000,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
краевой бюджет |
|
376 787,8 |
467 434,4 |
177 370,3 |
12 500,0 |
7 000,0 |
0,0 |
|
бюджеты муниципальных образований |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Распоряжением Правительства Красноярского края от 27 декабря 2011 г. N 1157-Р настоящее Приложение изложено в новой редакции
Приложение N 5
к ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края
на 2012-2014 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по источникам и направлениям расходования средств
27 декабря 2011 г.
Источники и направления финансирования |
Объем финансирования, тыс.руб. |
|||||
Всего |
отчетный финансовый год |
текущий финансовый год |
очередной финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего |
40 891 555,7 |
7 004 647,8 |
10 048 581,9 |
10 448 308,8 |
7 061 673,6 |
6 328 343,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
785 699,6 |
55 470,6 |
550 229,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
краевой бюджет, всего |
32 104 751,9 |
5 759 070,1 |
7 425 670,1 |
8 328 565,9 |
5 475 824,1 |
5 115 621,6 |
внебюджетные источники (средства фонда содействия реформирования ЖКХ) |
617 889,0 |
194 762,8 |
211 563,1 |
211 563,10 |
0,0 |
0,0 |
бюджеты муниципальных образований |
7 383 215,2 |
995 344,30 |
1 861 119,6 |
1 848 179,8 |
1 525 849,5 |
1 152 722,0 |
из них капитальные вложения: |
10 602 866,8 |
2 345 939,0 |
3 430 977,4 |
3 252 477,2 |
866 602,6 |
706 870,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
785 699,6 |
55 470,6 |
550 229,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
60 000,0 |
краевой бюджет |
10 121 059,2 |
2 114 865,8 |
3 207 988,0 |
3 236 705,4 |
859 500,0 |
702 000,0 |
внебюджетные источники |
406 325,9 |
194 762,8 |
211 563,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджеты муниципальных образований |
75 481,7 |
36 310,4 |
11 426,3 |
15 771,8 |
7 102,6 |
4 870,6 |
Приложение N 6
к ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края
на 2012-2014 годы"
Планируемые источники финансирования,
направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности
|
|
|
|
|
|
тыс.руб. |
N п/п |
Наименование |
Отчетный финансовый год |
Текущий финансовый год |
Очередной финансовый год |
Второй год планового периода |
Оценка эффекта от реализации мероприятий |
2010 |
2011 |
2012 |
2014 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
Цель: обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением | ||||||
Задача 1. Внедрение рыночных механизмов функционирования ЖКХ - создание условий для конкурентной среды и привлечения инвестиций | ||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Задача 2. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. | ||||||
1 |
Бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края на 2010-2012 годы", всего |
14 259 732,0 |
1 228 846,3 |
1 646 272,0 |
0,0 |
|
1.1 |
в том числе: увеличение уставного фонда государственного предприятия Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" |
1 001 890,4 |
1 145 368,4 |
1 071 890,4 |
0,0 |
|
1.2 |
оптимизация системы теплоснабжения с. Ванавара Эвенкийского муниципального района, в том числе: разработка проектной документации Мини-ТЭЦ в c.Ванавара Эвенкийского муниципального района; оптимизация сетей теплоснабжения c.Ванавара Эвенкийского муниципального района; оптимизация сетей электроснабжения c.Ванавара Эвенкийского муниципального района. |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
В 2011 году планируется выполнить проекную документацию. С 2012 года планируется осуществить строительство за счет привлечения средств инвесторов. По завершению строительства полного комплекса мини-ТЭЦ мощностью по электроэнергии - 6,4 МВт, по тепловой энергии - 19 МВт существующие дизельные электростанции будут выведены в резерв. При реализации проекта строительства мини-ТЭС планируется закрыть две котельные (вывести в резерв котельные N 6 и N 7) общей установленной мощностью 4,32 Гкал/час присоединенной нагрузкой 0,71 Гкал/час.Предполагаемое снижение себестоимости вырабатываемой электрической энергии составит 60%, тепловой энергии - 10%. Основными факторами снижения себестоимости производства энергоресурсов являются: использование жидкого топлива (сырая нефть) в качестве основного топлива для теплоэлектростанции; применение более экономичного оборудования по сравнению с дизельными двигателями; максимальное использование первичного топлива за счёт комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |
1.3 |
Оптимизация системы теплоснабжения г.Енисейска, в том числе: - оптимизация системы теплоснабжения г.Енисейска; - оптимизация системы теплоснабжения г.Енисейска, котельная по ул. Доры Кваш; - оптимизация системы теплоснабжения г.Енисейска, магистральные тепловые сети котельной по ул.Доры Кваш. |
0,0 |
40000,0 |
0,0 |
0,0 |
В 2011 году планируется выполнить проект по оптимизации системы теплоснабжения г.Енисейска с разработкой технико-экономического обоснования и проектированием котельной по ул. Доры Кваш, 20 в г.Енисейске и инженерных сетей г.Енисейска с закрытием 6 затратных устаревших котельных малой мощности (до 3 Гкал/ч). В 2012 году планируется осуществить строительство за счет привлечения средств инвесторов |
1.4 |
Разработка проектной документации: Мини-ТЭЦ мощностью 5 МВт и 22 Гкал/ч в с.п.Хатанга, Таймырский Долгано-Ненецком муниципальный район |
0,0 |
97 872,5 |
0,0 |
0,0 |
В 2011 году планируется выполнить проекную документацию. Предполагаемое снижение затрат на производство тепловой и электрической энергии для потребителей при вводе в эксплуатацию мини-ТЭЦ на угле в с.п.Хатанга составит 408,4 млн. рублей или 46,0%. В 2012 году планируется строительство осуществить за счет привлечения средств инвесторов. |
Задача 3. Развитие инициативы собственников по управлению многоквартирными домами и благоустройству территорий населенных пунктов | ||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Задача 4. Внедрение механизмов контроля качества жилищно-коммунальных услуг, установленных жилищным законодательством | ||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Распоряжением Правительства Красноярского края от 27 декабря 2011 г. N 1157-Р настоящее Приложение изложено в новой редакции
Приложение N 7
к ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края
на 2012-2014 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(в целом по ведомственной целевой программе)
27 декабря 2011 г.
|
|
|
(тыс. рублей) |
|
Коды классификации операции сектора государственного управления |
всего |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
2012 |
2013 |
2014 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Сумма средств краевого бюджета, всего |
19 311 574,7 |
8 600 129,0 |
5 535 824,1 |
5 175 621,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
|
|
|
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
|
211 Заработная плата |
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
|
|
|
|
221 Услуги связи |
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
80 000,0 |
80 000,0 |
0,0 |
0,0 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
48 437,5 |
24 277,5 |
12 080,0 |
12 080,0 |
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
17 851 876,5 |
7 184 090,8 |
5 511 244,1 |
5 156 541,6 |
в том числе расходы капитального характера |
4 978 205,4 |
3 296 705,4 |
919 500,0 |
762 000,0 |
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
|
|
|
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
259 370,3 |
239 870,3 |
12 500,0 |
7 000,0 |
в том числе: капитальное строительство |
116 870,3 |
97 370,3 |
12 500,0 |
7 000,0 |
оборудование |
142 500,0 |
142 500,0 |
0,0 |
0,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
1 071 890,4 |
1 071 890,4 |
0,0 |
0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по ведомственной программе |
19 311 574,7 |
8 600 129,0 |
5 535 824,1 |
5 175 621,6 |
Распоряжением Правительства Красноярского края от 27 декабря 2011 г. N 1157-Р настоящее Приложение изложено в новой редакции
Приложение N 8
к ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края
на 2012-2014 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы
по кодам классификации операций сектора государственного управления
(по каждой задаче ведомственной целевой программы)
27 декабря 2011 г.
(тыс. рублей) | ||||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
всего |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
2012 |
2013 |
2014 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Задача 1. | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
|
|
|
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
|
211 Заработная плата |
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
|
|
|
|
221 Услуги связи |
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
|
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
12 534,6 |
12 534,6 |
0,0 |
0,0 |
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
14 284 931,8 |
5 279 146,1 |
4 604 244,1 |
4 401 541,6 |
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
|
|
|
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
в том числе: капитальное строительство |
|
|
|
|
оборудование |
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче 1 |
14 297 466,4 |
5 291 680,7 |
4 604 244,1 |
4 401 541,6 |
Задача 2. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
|
|
|
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
|
211 Заработная плата |
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
|
|
|
|
221 Услуги связи |
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
80 000,0 |
80 000,0 |
0,0 |
0,0 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
в том числе расходы капитального характера |
|
|
|
|
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
3 106 944,7 |
1 624 944,7 |
727 000,0 |
755 000,0 |
в том числе расходы капитального характера |
3 106 944,7 |
1 624 944,7 |
727 000,0 |
755 000,0 |
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
|
|
|
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
259 370,3 |
239 870,3 |
12 500,0 |
7 000,0 |
в том числе: капитальное строительство |
116 870,3 |
97 370,3 |
12 500,0 |
7 000,0 |
оборудование |
142 500,0 |
142 500,0 |
0,0 |
0,0 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
1 071 890,4 |
1 071 890,4 |
0,0 |
0,0 |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче 2 |
4 518 205,4 |
3 016 705,4 |
739 500,0 |
762 000,0 |
Задача 3. Развитие инициативы собственников помещений по управлению многоквартирными домами и благоустройству территорий населенных пунктов | ||||
в том числе: |
|
|
|
|
200 Расходы |
|
|
|
|
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
|
|
|
|
211 Заработная плата |
|
|
|
|
212 Прочие выплаты |
|
|
|
|
213 Начисления на оплату труда |
|
|
|
|
220 Приобретение услуг |
|
|
|
|
221 Услуги связи |
|
|
|
|
222 Транспортные услуги |
|
|
|
|
223 Коммунальные услуги |
|
|
|
|
224 Арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
225 Услуги по содержанию имущества |
|
|
|
|
в том числе капитальный ремонт |
|
|
|
|
226 Прочие услуги |
|
|
|
|
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
|
|
|
|
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
11 742,9 |
11 742,9 |
0,0 |
0,0 |
в том числе расходы капитального характера |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
|
|
|
|
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
484 160,0 |
280 000,0 |
192 080,0 |
12 080,0 |
260 Социальное обеспечение |
|
|
|
|
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
|
|
|
|
262 Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
|
|
|
|
290 Прочие расходы |
|
|
|
|
300 Поступление нефинансовых активов |
|
|
|
|
310 Увеличение стоимости основных средств |
|
|
|
|
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
|
|
|
|
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
|
500 Поступление финансовых активов |
|
|
|
|
530 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
600 Выбытие финансовых активов |
|
|
|
|
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
|
|
|
|
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
|
|
|
|
Итого по задаче 3 |
495 902,9 |
291 742,9 |
192 080,0 |
12 080,0 |
Распоряжением Правительства Красноярского края от 27 декабря 2011 г. N 1157-Р настоящее Приложение изложено в новой редакции
Приложение N 9
к ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края
на 2012-2014 годы"
План действий
Министерства по реализации программных мероприятий
на очередной финансовый год
27 декабря 2011 г.
N п/п |
Мероприятие, |
Срок реализации |
1 |
2 |
3 |
Задача 1. | ||
1.1 |
Тарифное регулирование, обеспечивающее финансовые потребности для реализации производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |
I-IV квартал |
1.2 |
Проведение контрольных мероприятий по выполнению производственных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |
I-III квартал |
1.3 |
Контроль за соблюдением стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса, осуществляющими эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов |
I-IV квартал |
1.4 |
Организация обучающих семинаров по тарифному регулированию в условиях действующего законодательства |
III квартал |
1.5 |
Подготовка предложений по определению гарантирующей организации по обеспечению водоснабжения и (или) канализования сточных вод абонентов, присоединенных в установленном порядке к централизованной системе водоснабжения и (или) канализования |
IV квартал |
1.6 |
Деятельность рабочей группы по вопросам деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства |
I-IV квартал |
1.7 |
Подготовка проектов нормативно-правовых актов для формирования регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов |
I-IV квартал |
Задача 2. | ||
2.1 |
Формирование перечня объектов для реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2010-2012 годы" на 2012 год |
I-II квартал |
2.2 |
Формирование плана финансово-экономической деятельности государственного предприятия Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" в части строительства в 2012 году объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края |
1-II квартал |
2.3 |
Мониторинг исполнения мероприятий перечня строек и объектов, финансируемых за счет средств краевого бюджета, в 2012 году |
ежемесячно |
2.4 |
Мониторинг реализации программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края |
IV квартал |
2.5 |
Участие в региональной адресной программе по капитальному ремонту многоквартирных домов на условиях увеличения доли софинансирования собственников |
I-IV квартал |
Задача 3. | ||
3.1 |
Внедрение предложений по повышению собираемости платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги: оптимизация работы пунктов по приему платежей, ведение претензионной работы с неплательщиками и т.д. |
II квартал |
3.2 |
Распространение на территории Красноярского края положительного опыта и организационной поддержки ТСЖ |
III квартал |
3.4 |
Организация итогового совещания по реализации грантов Губернатора Красноярского края "Жители - за чистоту и благоустройство" с проведением выставки-презентации фотографий территорий после реализации проектов по благоустройству |
IV квартал |
3.5 |
Координация деятельности по обеспечению создания консультационной справочной службы для населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства |
I-IV квартал |
Задача 4. | ||
4.1 |
Проведение мероприятий по контролю: |
I-IV квартал |
4.2 |
Оказание консультационной помощи и разработка методических материалов для органов местного самоуправления по исполнению положений законодательства: |
I-IV квартал |
Приложение N 10
к ведомственной целевой программе
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края
на 2012-2014 годы"
Показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале
|
|
|
|
|
человек |
N п/п |
Необходимые специальности |
Всего за период |
Очередной финансовый год |
Первый год планового периода |
Второй год планового периода |
2012 |
2013 |
2014 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Инженер теплоэнергетик |
64 |
24 |
20 |
20 |
2 |
Инженер водоснабжения и канализации |
48 |
15 |
18 |
15 |
3 |
Инженер электрик |
53 |
19 |
20 |
14 |
4 |
Инженер КИП и А |
9 |
4 |
5 |
0 |
5 |
Инженер строитель |
5 |
5 |
0 |
0 |
6 |
Экономист |
6 |
3 |
3 |
0 |
7 |
Юрист |
4 |
2 |
2 |
0 |
8 |
Машиностроитель |
3 |
2 |
1 |
0 |
|
Всего |
192 |
74 |
69 |
49 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжение Правительства Красноярского края от 15 ноября 2011 г. N 996-Р
Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2012 г.
Текст распоряжения опубликован в Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края от 12 декабря 2011 г. N 64(505)
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Распоряжение Правительства Красноярского края от 2 апреля 2013 г. N 229-Р
Распоряжение Правительства Красноярского края от 27 декабря 2012 г. N 1073-P
Распоряжение Правительства Красноярского края от 31 июля 2012 г. N 613-Р
Распоряжение Правительства Красноярского края от 27 декабря 2011 г. N 1157-Р