Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжением Правительства Красноярского края от 27 декабря 2012 г. N 1070-Р настоящее Приложение изложено в новой редакции
Приложение N 4
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы здравоохранения
Красноярского края"
на 2012-2014 годы
Распределение
планируемых расходов министерства здравоохранения Красноярского края по целям,
задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы
27 декабря 2011 г., 3 июля, 27 декабря 2012 г.
N п/п |
Цели, задачи, мероприятия |
Срок выполнения, год |
Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей |
|||||
всего |
в т.ч. по годам |
|||||||
2010 г. - отчетный финансовый год |
2011 г. - текущий финансовый год |
2012 г. - очередной финансовый год |
2013 г. - первый год планового периода |
2014 г. - второй год планового периода |
||||
Цель. Улучшение состояния здоровья населения Красноярского края | ||||||||
Задача 1. Обеспечение населения Красноярского края доступной медицинской помощью | ||||||||
1 |
Оказание медицинских услуг по программе государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи дифференцированно, с учетом этапности оказания медицинской помощи |
2010-2014 |
77 349 571,9 |
18 919 073,5 |
14 958 452,8 |
15 317 509,4 |
14 015 669,8 |
14 138 866,4 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
26 726 079,9 |
3 944 880,2 |
3 693 664,2 |
6 449 733,9 |
6 257 208,0 |
6 380 593,6 |
|
средства ОМС |
2010-2014 |
36 447 520,8 |
6 246 956,4 |
7 410 980,9 |
8 336 133,3 |
7 226 819,6 |
7 226 630,6 |
|
2 |
Работа передвижных медицинских бригад из числа штатных сотрудников на базе краевого государственного учреждения здравоохранения "Краевой госпиталь для ветеранов войн" |
2010-2014 |
6 762,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
6 762,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
1 352,5 |
|
3 |
Создание эффективной системы лекарственной помощи населению края. Формирование формулярной системы лекарственного обеспечения |
2010-2014 |
9 154 606,5 |
2 236 114,0 |
2 076 197,5 |
2 482 130,6 |
1 180 082,2 |
1 180 082,2 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
9 154 606,5 |
2 236 114,0 |
2 076 197,5 |
2 482 130,6 |
1 180 082,2 |
1 180 082,2 |
|
3.1 |
Реализация на территории Красноярского края постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
2010-2014 |
3 734 691,5 |
507 523,5 |
589 444,5 |
1 012 174,5 |
812 774,5 |
812 774,5 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
3 734 691,5 |
507 523,5 |
589 444,5 |
1 012 174,5 |
812 774,5 |
812 774,5 |
|
3.2 |
Реализация Закона Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2703 "О мерах социальной поддержки ветеранов", Закона Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2711 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию, в том числе расходы на реализацию мер социальной поддержки пенсионеров в части обеспечения лекарственными средствами |
2010-2014 |
1 763 135,0 |
311 843,9 |
349 368,0 |
367 307,7 |
367 307,7 |
367 307,7 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
1 763 135,0 |
311 843,9 |
349 368,0 |
367 307,7 |
367 307,7 |
367 307,7 |
|
3.3 |
Организационные мероприятия по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
2010-2014 |
39 075,1 |
16 519,0 |
18 502,3 |
4 053,8 |
|
0,0 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
39 075,1 |
16 519,0 |
18 502,3 |
4 053,8 |
0,0 |
0,0 |
|
3.4 |
Отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения |
2010-2014 |
1 125 875,5 |
375 741,1 |
390 615,6 |
359 518,8 |
|
0,0 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
1 125 875,5 |
375 741,1 |
390 615,6 |
359 518,8 |
0,0 |
0,0 |
|
3.5 |
Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
2010-2014 |
2 491 829,4 |
1 024 486,5 |
728 267,1 |
739 075,8 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
2 491 829,4 |
1 024 486,5 |
728 267,1 |
739 075,8 |
|
|
|
Итого по задаче 1 |
86 510 940,9 |
21 156 540,0 |
17 036 002,8 |
17 800 992,5 |
15 197 104,5 |
15 320 301,1 |
||
в том числе краевой бюджет |
35 887 448,9 |
6 182 346,7 |
5 771 214,2 |
8 933 217,0 |
7 438 642,7 |
7 562 028,3 |
||
Задача 2. Обеспечение населения Красноярского края качественной медицинской помощью | ||||||||
1 |
Оказание высокотехнологичных медицинских услуг населению |
2010-2014 |
441 907,5 |
270 209,1 |
63 820,0 |
89 315,2 |
9 281,6 |
9 281,6 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
441 907,5 |
270 209,1 |
63 820,0 |
89 315,2 |
9 281,6 |
9 281,6 |
|
1.1 |
Лечение больных, проживающих на территории края, в учреждениях здравоохранения края, оказывающих высокотехнологичные медицинские услуги, в пределах гарантированных квот |
2010-2014 |
433 987,5 |
262 289,1 |
63 820,0 |
89 315,2 |
9 281,6 |
9 281,6 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
433 987,5 |
262 289,1 |
63 820,0 |
89 315,2 |
9 281,6 |
9 281,6 |
|
1.2 |
Совершенствование медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010-2014 |
7 920,0 |
7 920,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
7 920,0 |
7 920,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
Реализация Закона Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1014 "О краевой целевой программе "Предупреждение распространения и борьба с заболеваниями социального характера" на 2008-2010 годы", реализация постановления Правительства Красноярского края N 574-п от 20.11.2010 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2011-2013 годы" |
2010, 2011-2013 |
572 835,7 |
86 619,2 |
193 365,3 |
196 425,6 |
96 425,6 |
0,0 |
в том числе краевой бюджет |
2010, 2011-2013 |
572 835,7 |
86 619,2 |
193 365,3 |
196 425,6 |
96 425,6 |
0,0 |
|
3 |
Лечение, профилактика ВИЧ-инфекции, гепатита В и С, выявление в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010-2014 |
1 249 728,6 |
346 820,6 |
419 152,2 |
483 755,8 |
0,0 |
0,0 |
в том числе краевой бюджет |
|
56 154,3 |
|
28 398,5 |
27 755,8 |
|
|
|
4 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 01.12.2009 N 625-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" |
2010-2012 |
29 074,0 |
11 029,7 |
9 614,7 |
8 429,6 |
0,0 |
0,0 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
29 074,0 |
11 029,7 |
9 614,7 |
8 429,6 |
0,0 |
0,0 |
|
5 |
Развитие службы крови |
2010-2014 |
1 976 690,2 |
278 803,4 |
360 579,5 |
438 171,9 |
445 591,3 |
453 544,1 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
1 976 690,2 |
278 803,4 |
360 579,5 |
438 171,9 |
445 591,3 |
453 544,1 |
|
5.1 |
Развитие, организация и пропаганда донорства крови и ее компонентов, осуществляемых в целях обеспечения специализированной медицинской помощи, специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи |
2010-2014 |
1 928 377,7 |
268 175,6 |
351 556,2 |
428 868,3 |
436 031,9 |
443 745,7 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
1 928 377,7 |
268 175,6 |
351 556,2 |
428 868,3 |
436 031,9 |
443 745,7 |
|
5.2 |
Мероприятия по развитию службы крови |
2010-2014 |
48 312,5 |
10 627,8 |
9 023,3 |
9 303,6 |
9 559,4 |
9 798,4 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
48 312,5 |
10 627,8 |
9 023,3 |
9 303,6 |
9 559,4 |
9 798,4 |
|
6 |
Развитие профилактического направления |
2010-2014 |
2 079 212,8 |
273 380,5 |
297 824,7 |
1 508 007,6 |
0,0 |
0,0 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
1 238 221,7 |
4 381,4 |
2 172,5 |
1 231 667,8 |
0,0 |
0,0 |
|
6.1 |
Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также гриппа в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010-2014 |
354 751,1 |
136 665,1 |
109 043,0 |
109 043,0 |
0,0 |
0,0 |
6.2 |
Дополнительная диспансеризация населения в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010-2014 |
343 460,0 |
132 334,0 |
111 866,0 |
99 260,0 |
0,0 |
0,0 |
6.3 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 17.02.2009 N 77-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Безопасность дорожного движения в Красноярском крае" на 2009-2012 годы" |
2010-2011 |
8 288,5 |
4 381,4 |
2 172,5 |
1 734,6 |
0,0 |
0,0 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2011 |
8 288,5 |
4 381,4 |
2 172,5 |
1 734,6 |
0,0 |
0,0 |
|
6.4 |
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
2012 |
1 116 702,9 |
|
|
1 116 702,9 |
0,0 |
0,0 |
в том числе краевой бюджет |
2012 |
1 116 702,9 |
|
|
1 116 702,9 |
0,0 |
0,0 |
|
6.5 |
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия |
2011 |
256 010,3 |
|
74 743,2 |
181 267,1 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
|
109 267,1 |
|
|
109 267,1 |
|
|
|
6.6 |
Оплата проезда к месту лечения, родов и обратно и одного сопровождающего |
|
3 963,2 |
|
|
3 963,2 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
|
3 963,2 |
|
|
3 963,2 |
|
|
|
7 |
Совершенствование медицинской помощи детям и женщинам |
2010-2014 |
1 803 975,8 |
483 337,7 |
488 320,8 |
534 074,9 |
147 899,8 |
150 342,6 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
632 903,5 |
97 853,3 |
102 684,9 |
134 122,9 |
147 899,8 |
150 342,6 |
|
7.1 |
Организация работы по "родовым сертификатам" в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010-2014 |
1 126 432,0 |
360 816,0 |
365 664,0 |
399 952,0 |
0,0 |
0,0 |
7.2 |
Выхаживание, содержание и воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях здравоохранения края до 4 лет |
2010-2014 |
171 522,4 |
27 866,5 |
32 880,8 |
34 685,6 |
36 986,1 |
39 103,4 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
171 522,4 |
27 866,5 |
32 880,8 |
34 685,6 |
36 986,1 |
39 103,4 |
|
7.3 |
Предоставление детям в возрасте до 2 лет из малообеспеченных семей специальных молочных продуктов детского питания |
2009-2013 |
410 745,5 |
63 559,8 |
62 729,3 |
88 666,8 |
97 894,8 |
97 894,8 |
в том числе краевой бюджет |
2009-2013 |
410 745,5 |
63 559,8 |
62 729,3 |
88 666,8 |
97 894,8 |
97 894,8 |
|
7.4 |
Обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до трех лет по заключению врачей (Таймырский муниципальный район) |
2010-2014 |
17 065,5 |
1 916,1 |
1 331,4 |
3 202,1 |
5 242,4 |
5 373,5 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
17 065,5 |
1 916,1 |
1 331,4 |
3 202,1 |
5 242,4 |
5 373,5 |
|
7.5 |
Реализация Закона Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по государственной регистрации актов гражданского состояния" (пп.4 п.1 ст.1) |
2010-2014 |
33 570,0 |
4 510,9 |
5 743,3 |
7 568,4 |
7 776,5 |
7 970,9 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
33 570,0 |
4 510,9 |
5 743,3 |
7 568,4 |
7 776,5 |
7 970,9 |
|
7.6 |
Проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010 |
37 935,5 |
17 963,5 |
19 972,0 |
0,0 |
|
|
7.7 |
Материально-техническое обеспечение массового обследования новорожденных на наследственные заболевания в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010 |
6 704,9 |
6 704,9 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 600-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Дети" на 2010-2012 годы" |
2010-2012 |
29 609,9 |
11 563,6 |
7 349,2 |
10 697,1 |
0,0 |
0,0 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
29 609,9 |
11 563,6 |
7 349,2 |
10 697,1 |
0,0 |
0,0 |
|
9 |
Развитие и укрепление материально-технической базы |
2010-2014 |
20 978 469,6 |
2 309 634,7 |
4 610 273,5 |
6 603 212,5 |
4 084 995,0 |
3 370 353,9 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
20 921 564,6 |
2 252 729,7 |
4 610 273,5 |
6 603 212,5 |
4 084 995,0 |
3 370 353,9 |
|
9.1 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 30.06.2009 N 339-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и дополнительного профессионального образования Красноярского края на 2009-2011 годы", постановления Правительства Красноярского края от 14.02.2012 N 53-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Укрепление материально-технической базы краевых государственных, муниципальных учреждений здравоохранения и краевых государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального и дополнительного профессионального образования Красноярского края" на 2012-2014 годы" |
2010-2011 |
931 486,2 |
282 101,1 |
199 018,4 |
150 366,7 |
150 000,0 |
150 000,0 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2011 |
931 486,2 |
282 101,1 |
199 018,4 |
150 366,7 |
150 000,0 |
150 000,0 |
|
9.2 |
Капитальное строительство |
2010-2014 |
12 118 390,7 |
777 822,5 |
1 647 618,1 |
2 540 472,2 |
3 932 124,0 |
3 220 353,9 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
12 061 485,7 |
720 917,5 |
1 647 618,1 |
2 540 472,2 |
3 932 124,0 |
3 220 353,9 |
|
9.3 |
Строительство перинатального центра в г.Красноярске за счет средств федерального бюджета |
2010 |
750 000,0 |
750 000,0 |
|
0,0 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2010 |
750 000,0 |
750 000,0 |
|
0,0 |
|
|
|
9.4 |
Строительство центральной районной больницы на 80 коек в селе Ванавара Эвенкийского муниципального района |
2012 |
167 579,4 |
|
|
167 579,4 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2012 |
167 579,4 |
|
|
167 579,4 |
|
|
|
9.5 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 592-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической ситуации в Красноярском крае" на 2010-2012 годы" (включая строительство перинатального центра в городе Красноярске: 2010 год - 375 000,0 тыс. рублей, 2011 год - 1 229 582,0 тыс. рублей) |
2010-2012 |
1 802 503,1 |
450 173,6 |
1 283 424,8 |
68 904,7 |
0,0 |
0,0 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
1 802 503,1 |
450 173,6 |
1 283 424,8 |
68 904,7 |
0,0 |
0,0 |
|
9.6 |
Реализация постановлениям Правительства Красноярского края от 23.11.2009 N 599-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Реализация социально-экологических мероприятий, направленных на улучшение радиационной обстановки на территориях влияния радиационно опасных объектов" на 2010-2012 годы" |
2010-2012 |
27 372,1 |
6 615,0 |
9 909,8 |
10 847,3 |
0,0 |
0,0 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
27 372,1 |
6 615,0 |
9 909,8 |
10 847,3 |
0,0 |
0,0 |
|
9.7 |
Закупка для государственных нужд автомобильной техники, производимой на территории Российской Федерации |
2010 |
38 745,3 |
38 745,3 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе краевой бюджет |
2010 |
38 745,3 |
38 745,3 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9.8 |
Реализация мероприятий на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
2010 |
4 177,7 |
4 177,7 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе краевой бюджет |
2010 |
4 177,7 |
4 177,7 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9.9 |
Реализация долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 572-п |
2011-2013 |
3 698,0 |
|
|
827,0 |
2 871,0 |
0,0 |
в том числе краевой бюджет |
2011-2013 |
3 698,0 |
|
|
827,0 |
2 871,0 |
0,0 |
|
9.10 |
Реализация раздела третьего "Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений" постановления Правительства Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п "Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы" |
2011-2012 |
5 134 517,6 |
|
1 470 302,4 |
3 664 215,2 |
0,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2013 |
5 134 517,6 |
|
1 470 302,4 |
3 664 215,2 |
|
|
|
10 |
Реализация постановления Правительства Красноярского края от 20.11.2009 N 591-п "О долгосрочной целевой программе "Содействие занятости и социальная адаптация лицам, отбывающим или отбывшим наказание в виде лишения свободы в Красноярском крае" на 2010-2012 годы (включая завершение строительства ФБЛПУ КТБ-1 (УП-288/18) (ИК-18) - 12 480,0 тыс. рублей на 2010 год, 10 000,0 тыс. рублей на 2011 год) |
2010-2012 |
29 318,0 |
12 509,2 |
10 161,9 |
6 646,9 |
0,0 |
0,0 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2012 |
29 318,0 |
12 509,2 |
10 161,9 |
6 646,9 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Реализация раздела пятого "Внедрение стандартов медицинской помощи" постановления Правительства Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п "Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы" |
2011-2012 |
3 872 663,3 |
|
1 279 643,4 |
2 593 019,9 |
0,0 |
|
средства ОМС |
2011-2012 |
3 872 663,3 |
|
1 279 643,4 |
2 593 019,9 |
0,0 |
|
|
12 |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2007 N 280 |
2011 |
25 182,6 |
|
13 244,5 |
11 938,1 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011 |
25 182,6 |
|
13 244,5 |
11 938,1 |
|
|
|
12.1 |
Подпрограмма "Сахарный диабет" |
2011 |
12 817,7 |
|
11 755,6 |
1 062,1 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011 |
12 817,7 |
|
11 755,6 |
1 062,1 |
|
|
|
12.2 |
Подпрограмма "Артериальная гипертония" |
2011 |
2 145,2 |
|
1 488,9 |
656,3 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
2011 |
2 145,2 |
|
1 488,9 |
656,3 |
|
|
|
12.3. |
Подпрограмма "Онкология" |
|
10 219,7 |
|
|
10 219,7 |
|
|
в том числе краевой бюджет |
|
10 219,7 |
|
|
10 219,7 |
|
|
|
Итого по задаче 2 |
33 076 729,9 |
4 083 907,7 |
7 753 349,7 |
12 471 757,0 |
4 784 193,3 |
3 983 522,2 |
||
в том числе краевой бюджет |
25 953 461,9 |
3 025 698,6 |
5 401 664,4 |
8 758 383,4 |
4 784 193,3 |
3 983 522,2 |
||
Задача 3. Совершенствование системы управления здравоохранением Красноярского края | ||||||||
1 |
Предоставление медицинских услуг сверх программы государственных гарантий оказания населению Красноярского края бесплатной медицинской помощи |
2010-2014 |
2 271 708,1 |
1 163 876,0 |
1 038 921,4 |
30 180,8 |
19 128,5 |
19 601,4 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
584 077,2 |
356 466,6 |
160 460,0 |
29 594,1 |
18 541,8 |
19 014,7 |
|
2 |
Расходы за счет доходов от сдачи имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений |
2010-2014 |
6 764,7 |
4 284,0 |
1 790,1 |
18,8 |
329,3 |
342,5 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
6 764,7 |
4 284,0 |
1 790,1 |
18,8 |
329,3 |
342,5 |
|
3 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования - обязательное медицинское страхование неработающего населения |
2010-2014 |
2 543 212,2 |
|
|
824 275,6 |
855 119,4 |
863 817,2 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
2 543 212,2 |
|
0,0 |
824 275,6 |
855 119,4 |
863 817,2 |
|
4 |
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования - обязательное медицинское страхование неработающего населения |
2010-2014 |
61 276 907,7 |
6 066 647,5 |
11 294 481,1 |
13 874 154,7 |
14 746 976,2 |
15 294 648,2 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
61 276 907,7 |
6 066 647,5 |
11 294 481,1 |
13 874 154,7 |
14 746 976,2 |
15 294 648,2 |
|
5 |
Повышение эффективности использования ресурсов |
2010-2014 |
4 378 934,6 |
1 175 732,6 |
1 258 229,0 |
1 272 350,3 |
333 567,6 |
339 055,1 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
4 378 934,6 |
1 175 732,6 |
1 258 229,0 |
1 272 350,3 |
333 567,6 |
339 055,1 |
|
5.1 |
Кадровое обеспечение |
2010-2014 |
1 355 498,1 |
220 843,1 |
269 402,8 |
289 948,7 |
284 908,0 |
290 395,5 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
1 355 498,1 |
220 843,1 |
269 402,8 |
289 948,7 |
284 908,0 |
290 395,5 |
|
5.1.1 |
Предоставление среднего профессионального медицинского образования в краевых государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования |
2010-2014 |
1 290 592,4 |
220 843,1 |
269 402,8 |
267 180,5 |
265 207,4 |
267 958,6 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
1 290 592,4 |
220 843,1 |
269 402,8 |
267 180,5 |
265 207,4 |
267 958,6 |
|
5.1.2 |
Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в краевых государственных учреждениях начального и среднего образования |
2010-2014 |
1 270,9 |
|
|
368,9 |
419,7 |
482,3 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
1 270,9 |
|
|
368,9 |
419,7 |
482,3 |
|
5.1.3 |
Денежная компенсация взамен одежды, обуви, бесплатного питания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении, обучающимся в краевых государственных учреждениях начального и среднего профессионального образования |
2010-2014 |
47 337,7 |
|
|
14 841,3 |
15 120,9 |
17 375,5 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
47 337,7 |
|
|
14 841,3 |
15 120,9 |
17 375,5 |
|
5.1.4 |
Денежная компенсация взамен обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием и единовременное денежное пособие выпускникам краевых государственных учреждений начального и среднего профессионального образования - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования |
2010-2014 |
6 126,9 |
0,0 |
|
1 703,2 |
2 058,4 |
2 365,3 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
6 126,9 |
|
|
1 703,2 |
2 058,4 |
2 365,3 |
|
5.1.5 |
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в краевых государственных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы |
2010-2014 |
1 637,9 |
0,0 |
|
384,1 |
583,4 |
670,4 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
1 637,9 |
|
|
384,1 |
583,4 |
670,4 |
|
5.1.6 |
Ежемесячное обеспечение личных расходов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, за исключением лиц, обучающихся в образовательных учреждениях профессионального образования |
2010-2014 |
8 532,3 |
0,0 |
|
5 470,7 |
1 518,2 |
1 543,4 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
8 532,3 |
|
|
5 470,7 |
1 518,2 |
1 543,4 |
|
5.2 |
Совершенствование системы оплаты труда |
2010-2014 |
3 023 436,5 |
954 889,5 |
988 826,2 |
982 401,6 |
48 659,6 |
48 659,6 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
3 023 436,5 |
954 889,5 |
988 826,2 |
982 401,6 |
48 659,6 |
48 659,6 |
|
5.2.1 |
Осуществление денежных выплат врачам общей (семейной) практики, участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения |
2010-2014 |
2 049 562,8 |
640 406,0 |
678 994,7 |
664 806,7 |
32 677,7 |
32 677,7 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
2 049 562,8 |
640 406,0 |
678 994,7 |
664 806,7 |
32 677,7 |
32 677,7 |
|
5.2.2 |
Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
2010-2014 |
973 873,7 |
314 483,5 |
309 831,5 |
317 594,9 |
15 981,9 |
15 981,9 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
973 873,7 |
314 483,5 |
309 831,5 |
317 594,9 |
15 981,9 |
15 981,9 |
|
6 |
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам |
2012 |
100 000,0 |
|
|
100 000,0 |
|
0,0 |
в том числе краевой бюджет |
2012 |
100 000,0 |
|
|
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7 |
Реализация раздела четвертого "Внедрение современных информационных систем в здравоохранении" постановления Правительства Красноярского края от 29.03.2011 N 152-п "Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Красноярского края на 2011-2012 годы" |
2011-2012 |
573 581,8 |
|
117 435,9 |
456 145,9 |
0,0 |
|
в том числе краевой бюджет |
2011-2012 |
573 581,8 |
|
117 435,9 |
456 145,9 |
|
|
|
средства ОМС |
2011-2012 |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого по задаче 3 |
71 151 109,0 |
8 410 540,1 |
13 710 857,4 |
16 557 126,1 |
15 955 121,0 |
16 517 464,4 |
||
в том числе краевой бюджет |
69 463 478,1 |
7 603 130,7 |
12 832 396,0 |
16 556 539,4 |
15 954 534,3 |
16 516 877,7 |
||
Задача 4. Формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края |
|
|||||||
1 |
Разработка и проведение информационно-просветительских кампаний, информационных материалов, направленных на снижение рисков для здоровья населения и формирование здорового образа жизни у жителей Красноярского края |
2010-2014 |
3 507,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
3 507,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
701,5 |
|
2 |
Оснащение оборудованием в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
2010-2014 |
47 762,2 |
12 136,2 |
3 734,0 |
31 892,0 |
|
0,0 |
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
47 762,2 |
12 136,2 |
3 734,0 |
31 892,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака |
2012-2014 |
35 007,9 |
|
|
35 007,9 |
|
0,0 |
в том числе краевой бюджет |
2012-2014 |
35 007,9 |
|
|
35 007,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по задаче 4 |
86 277,6 |
12 837,7 |
4 435,5 |
67 601,4 |
701,5 |
701,5 |
||
в том числе краевой бюджет |
86 277,6 |
12 837,7 |
4 435,5 |
67 601,4 |
701,5 |
701,5 |
||
Итого по цели |
2010-2014 |
190 840 170,9 |
33 663 825,5 |
38 504 645,4 |
46 913 378,3 |
35 937 120,3 |
35 821 989,2 |
|
Сумма нераспределенных расходов |
2010-2014 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего по ведомственной программе |
2010-2014 |
190 840 958,7 |
33 663 825,5 |
38 504 645,4 |
46 913 378,3 |
35 937 120,3 |
35 821 989,2 |
|
в том числе краевой бюджет |
2010-2014 |
131 390 666,5 |
16 824 013,7 |
24 009 710,1 |
34 315 741,2 |
28 178 071,8 |
28 063 129,7 |
|
средства ОМС |
2010-2014 |
40 320 184,1 |
6 246 956,4 |
8 690 624,3 |
10 929 153,2 |
7 226 819,6 |
7 226 630,6 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.