Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжением Правительства Красноярского края от 31 декабря 2010 г. N 1172-Р настоящее Приложение изложено в новой редакции
Приложение 6
к ведомственной целевой программе
"Развитие системы социальной защиты
населения Красноярского края
на 2010-2012 годы"
Распределение планируемых объемов финансирования
ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора
государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе)
15 июля, 9 ноября, 31 декабря 2010 г.
|
|
|
тыс. рублей |
||
Коды классификации операций сектора государственного управления |
2009 |
Всего |
В том числе по годам(текущий и плановый период) |
||
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Сумма средств бюджета, всего: |
16 246 201,8 |
51 687 938,3 |
21 557 470,7 |
13 887 703,2 |
16 242 764,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
200 Расходы |
15 499 929,0 |
49 597 031,7 |
20 814 768,6 |
13 234 445,1 |
15 547 818,0 |
210 Оплата труда и начисления на оплату труда |
1 108 058,9 |
3 298 008,4 |
1 101 529,0 |
1 097 367,5 |
1 099 111,9 |
211 Заработная плата |
881 173,8 |
2 595 897,5 |
866 855,8 |
863 900,9 |
865 140,8 |
212 Прочие выплаты |
6 200,6 |
27 013,6 |
10 427,5 |
8 203,4 |
8 382,7 |
213 Начисления на оплату труда |
220 684,5 |
675 097,3 |
224 245,7 |
225 263,2 |
225 588,4 |
220 Приобретение услуг |
257 707,3 |
791 077,5 |
305 244,0 |
242 135,5 |
243 698,0 |
221 Услуги связи |
8 117,9 |
35 479,3 |
19 708,6 |
7 876,2 |
7 894,5 |
222 Транспортные услуги |
6 239,2 |
22 222,7 |
8 586,1 |
6 795,1 |
6 841,5 |
223 Коммунальные услуги |
94 269,1 |
300 511,8 |
101 824,8 |
99 335,0 |
99 352,0 |
224 Арендная плата за пользование имуществом |
3 076,3 |
16 812,0 |
5 398,0 |
5 702,3 |
5 711,7 |
225 Услуги по содержанию имущества |
82 312,9 |
245 308,9 |
102 922,9 |
70 846,5 |
71 539,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
капитальный ремонт |
9 899,3 |
34 456,9 |
17 246,1 |
9 577,9 |
7 632,9 |
226 Прочие услуги |
63 691,9 |
170 742,8 |
66 803,6 |
51 580,4 |
52 358,8 |
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям |
81 308,5 |
1 061 897,8 |
503 348,7 |
279 041,6 |
279 507,5 |
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям |
74 886,7 |
1 041 373,3 |
495 863,2 |
272 522,1 |
272 988,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
оборудование |
|
42 348,7 |
42 348,7 |
|
|
строительство, реконструкция |
2 499,1 |
134 050,9 |
134 050,9 |
- |
- |
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
6 421,8 |
20 524,5 |
7 485,5 |
6 519,5 |
6 519,5 |
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
12 833 336,4 |
39 826 413,5 |
14 652 713,8 |
11 432 073,9 |
13 741 625,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
капитальный ремонт |
37 506,5 |
47 080,7 |
47 080,7 |
- |
- |
260 Социальное обеспечение |
1 213 133,2 |
4 596 743,2 |
4 243 463,6 |
176 639,8 |
176 639,8 |
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения |
- |
- |
- |
- |
- |
262 Пособия по социальной помощи населению |
1 151 099,0 |
4 460 935,1 |
4 198 617,9 |
131 158,6 |
131 158,6 |
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
62 034,2 |
135 808,1 |
44 845,7 |
45 481,2 |
45 481,2 |
290 Прочие расходы |
6 384,7 |
22 891,3 |
8 469,5 |
7 186,8 |
7 235,0 |
300 Поступления нефинансовых активов |
746 272,8 |
2 090 906,6 |
742 702,1 |
653 258,1 |
694 946,4 |
310 Увеличение стоимости основных средств |
330 322,1 |
460 060,5 |
279 305,1 |
104 841,0 |
75 914,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
оборудование |
95 645,2 |
128 421,6 |
55 509,4 |
37 220,6 |
35 577,0 |
строительство, реконструкция |
234 676,9 |
162 162,9 |
134 879,9 |
27 283,0 |
- |
жилые и нежилые помещения |
- |
169 590,6 |
88 915,8 |
40 337,4 |
40 337,4 |
320 Увеличение стоимости нематериальных активов |
- |
- |
- |
- |
- |
340 Увеличение стоимости материальных запасов |
415 950,7 |
1 630 846,1 |
463 397,0 |
548 417,1 |
619 032,0 |
500 Поступление финансовых активов |
- |
- |
- |
- |
- |
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
- |
600 Выбытие финансовых активов |
- |
- |
- |
- |
- |
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале |
- |
- |
- |
- |
- |
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам |
- |
- |
- |
- |
- |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.