Вход
Утвердить расходы областного бюджета на 1998 год по разделам функциональной классификации в следующих суммах:
(тыс. рублей)
/----------------------------------------------------------------\
| |Всего |В том числе |
| | |-----------------|
| | |Бюджет |Бюджет |
| | |текущих |развития|
| | |расходов| |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|I. Государственное управление - всего| 520260| 516860| 3400|
| | | | |
|в том числе: | | | |
|- органы представительной власти | 18590| 18590| -|
|- функционирование Счетной палаты | | | |
|области | 14170| 14170| -|
|- органы исполнительной власти | 254500| 254500| -|
|- прочие расходы на управление | 28400| 25000| 3400|
|- территориальные органы | 204600| 204600| -|
| | | | |
|II. Правоохранительная деятельность | | | |
|- всего | 145130| 134130| 11000|
| | | | |
|в том числе: | | | |
|- нотариальные конторы | 990| 990| -|
|- противопожарная служба | 32850| 26850| 6000|
|- учреждения органов внутренних дел | 85380| 85380| -|
|- программа поддержки | | | |
|правоохранительных органов | 25910| 20910| 5000|
| | | | |
|III. Промышленность, энергетика | | | |
|и строительство - всего | 442170| 4250| 437920|
| | | | |
|в том числе: | | | |
|- воспроизводство минерально-сырьевой| | | |
|базы | 3040| 900| 2140|
|- коммунальное обслуживание объектов | | | |
|службы быта и приобретение | | | |
|автотранспорта для выездного | | | |
|обслуживания населения, | | | |
|производственного оборудования | 4050| 3350| 700|
|- компенсация затрат на реконструкцию| | | |
|предприятий потребкооперации | 2490| -| 2490|
|- капитальные вложения | 432590| -| 432590|
| | | | |
|IV. Сельское хозяйство - всего | 318850| 195800| 123050|
| | | | |
|в том числе: | | | |
|- сельскохозяйственное | | | |
|производство | 209420| 109430| 99990|
|- мелиорация земель, содержание и | | | |
|ремонт мелиоративных систем и | | | |
|сооружений | 15000| 11500| 3500|
|- возврат средств, выданных на | | | |
|формирование продовольственного фонда|- 180000|- 180000| |
|- расходы на формирование | | | |
|регионального продовольственного | | | |
|фонда | 200000| 200000| |
|- возврат средств предприятиями, | | | |
|перерабатывающими животноводческую | | | |
|продукцию, полученных в 1997 году | - 43000| - 43000| |
|- выделение средств предприятиям, | | | |
|перерабатывающим животноводческую | | | |
|продукцию на возвратной основе | 43000| 43000| |
|- господдержка развития фермерства | 14560| 500| 14060|
|- содержание бюджетных учреждений | | | |
|ветсети | 19130| 13630| 5500|
|- возврат органами местного | | | |
|самоуправления товарного кредита, | | | |
|полученного | | | |
|сельхозтоваропроизводителями в | | | |
|1996 году | - 25290| - 25290| |
|- выплата процентного дохода и | | | |
|гашение облигаций I транша, | | | |
|выпущенных для гашения задолженности | | | |
|федеральному бюджету по товарному | | | |
|кредиту сельхозтоваропроизводителей | | | |
|1996 года | 51340| 51340| |
|- мероприятия по улучшению | | | |
|землеустройства и землепользования, | | | |
|осуществляемые за счет земельного | | | |
|налога | 14690| 14690| |
| | | | |
|V. Охрана окружающей среды - всего | 3546| 2746| 800|
| | | | |
|в т.ч. | | | |
|- природоохранные мероприятия | 1240| 440| 800|
|- госинспекции по маломерным судам | 1050| 1050| -|
|- расходы на воспроизводство лесов | 1256| 1256| -|
| | | | |
|VI. Транспорт, информатика - всего | 48570| 48570| -|
| | | | |
|в т.ч. | | | |
|- пассажирский автотранспорт | 42560| 42560| -|
|- речной пассажирский транспорт | 1510| 1510| -|
|- информатика | 4500| 4500| -|
| | | | |
|VII. Развитие рыночной инфраструктуры| | | |
|- малый бизнес и предпринимательство | 3100| 1500| 1600|
| | | | |
|VIII. Предупреждение и ликвидация | | | |
|чрезвычайных ситуаций и последствий | | | |
|стихийных бедствий | 11800| 11800| -|
| | | | |
|IX. Жилищно-коммунальное хозяйство | | | |
|- всего | 74040| 60030| 14010|
| | | | |
|в т.ч. | | | |
|- коммунальное хозяйство | 28010| 14000| 14010|
|- прочие расходы по коммунальному | | | |
|хозяйству (топливо) | 46030| 46030| -|
| | | | |
|X. Расходы, связанные с реализацией | | | |
|кредитно-бартерной линии | 140000| -| 140000|
| | | | |
|XI. Образование - всего | 177000| 177000| -|
| | | | |
|из них: | | | |
|- мероприятия на проведение летней | | | |
|оздоровительной кампании для | | | |
|детей - сирот и детей, оставшихся | | | |
|без попечения родителей | 8770| 8770| -|
|- дошкольное воспитание | 10130| 10130| -|
|- начальное и общее среднее | | | |
|образование | 57060| 57060| -|
|- профессионально-техническое | | | |
|образование | 1210| 1210| -|
|- среднее специальное образование | 49460| 49460| -|
|- переподготовка и повышение | | | |
|квалификации | 4670| 4670| -|
|- централизация средств на | | | |
|приобретение бесплатного комплекта | | | |
|учебников учащимся образовательных | | | |
|учреждений | 10000| 10000| -|
|- расходы на поддержку науки и | | | |
|развитие высшего образования | 18700| 18700| -|
|- дополнительно на питание учащимся | | | |
|в связи с Указом Президента РФ | | | |
|от 1 августа 1996 N 107-03 | 1000| 1000| -|
|- прочие учреждения и расходы | | | |
|в области образования | 16000| 16000| -|
| | | | |
|XII. Культура и искусство - всего | 79750| 77850| 1900|
| | | | |
|в том числе: | | | |
|- культура и искусство | 70750| 70750| -|
|- целевые расходы на содержание | | | |
|учреждений культуры | 6300| 4400| 1900|
|- кинофикация | 2700| 2700| -|
| | | | |
|XIII. Средства массовой информации | | | |
|- периодическая печать и издательства| 20920| 20920| -|
| | | | |
|в том числе: | | | |
|- периодическая печать и издательства| 19120| 19120| -|
|- расходы на поддержку средств | | | |
|массовой информации | 1800| 1800| -|
| | | | |
|XIV. Здравоохранение и физическая | | | |
|культура - всего | 584840| 584840| -|
| | | | |
|в том числе: | | | |
|- здравоохранение | 547500| 547500| -|
|из них: | | | |
|- целевые расходы на содержание | | | |
|здравоохранения | 2790| 2790| -|
|из них: | | | |
|- расходы на медицину катастроф | 1890| 1890| -|
|- физическая культура | 37340| 37340| -|
| | | | |
|XV. Социальная политика - всего | 578900| 560900| 18000|
| | | | |
|в том числе: | | | |
|1. Социальное обеспечение | 123870| 123870| -|
|из них: | | | |
|- центр социальной помощи семье | | | |
|и детям | 3600| 3600| -|
|2. Содержание новой сети по | | | |
|социальной защите | 10000| 10000| -|
|3. Доплата к пенсиям отдельным | | | |
|категориям неработающих пенсионеров | 4640| 4640| -|
|4. Доплата к пенсиям госслужащим | 3820| 3820| -|
|5. Молодежная политика | 11910| 11910| -|
|из них: | | | |
|- программа "Господдержка молодежи" | 2050| 2050| -|
|6. Детские пособия | 356770| 356770| -|
|7. Социальная помощь семье и детям | 1000| 1000| -|
|8. Социально-адресная помощь | | | |
|малообеспеченным слоям населения | 29000| 29000| -|
|9. Прочие учреждения и мероприятия | | | |
|в области социальной политики | 14890| 14890| -|
|из них: | | | |
|- фонд социальной поддержки | | | |
|населения за счет 10 % доходов | | | |
|от приватизации | 40| 40| -|
|- оплата путевок участникам ВОВ | 450| 450| -|
|- приобретение спецавтотранспорта | | | |
|для инвалидов | 9000| 9000| -|
|- расходы по социальной защите | | | |
|населения | 5400| 5400| -|
|10. Субсидии на строительство жилья | 18000| -| 18000|
|11. Областная программа "Защита | | | |
|детства" | 5000| 5000| -|
| | | | |
|XVI. Прочие расходы - всего | 624230| 475000| 149230|
| | | | |
|в том числе: | | | |
|- фонд непредвиденных расходов | 92030| | 92030|
|- возврат ранее выданных предприятиям| | | |
|ссуд |- 272840| |- 272840|
|- бюджетные ссуды предприятиям и | | | |
|организациям за счет возврата | | | |
|ранее выданных ссуд | 272840| | 272840|
|- расходы по реализации программы | | | |
|"Свой дом" | 30000| -| 30000|
|- резерв на финподдержку Пенсионного | | | |
|фонда | 18000| 18000| -|
|- расходы по реализации программы | | | |
|занятости военнослужащих, уволенных | | | |
|в запас, и социальной помощи | | | |
|воинским частям | 8000| 800| 7200|
|- погашение переходящей задолженности| | | |
|по векселям выпуска 1996 - 1997 годов| 75000| 75000| -|
|- погашение задолженности по ссудам | | | |
|банкам, полученным в 1996 - 1997 | | | |
|годах | 201400| 201400| -|
|- расходы, связанные с | | | |
|транспортировкой, переработкой, | | | |
|услугами исполнителям по реализации | | | |
|нефти, взимаемой в натуральном | | | |
|выражении, в размере не более 5 % от | | | |
|суммы взысканных платежей | | | |
|натуроплатой | 36000| 36000| -|
|- расходы на проведение выборов | 5000| 5000| |
|- привлечение векселей Акцептного | | | |
|дома для погашения вексельного | | | |
|кредита | - 50000| - 50000| |
|- погашение переходящей задолженности| | | |
|по вексельному кредиту | 50000| 50000| |
|- расходы на приобретение здания | | | |
|для представительства области в | | | |
|Москве | 20000| -| 20000|
|- фонд поддержки органов местного | | | |
|самоуправления | 88000| 88000| -|
|- суммы перевыполнения налогов, | | | |
|подлежащие возврату предприятиям - | | | |
|плательщикам на их нужды согласно | | | |
|статье 50 в настоящем Законе | 10000| 10000| -|
|- возврат ранее выданных ссуд на | | | |
|досрочный завоз продукции (товаров) | | | |
|в районы, приравненные к районам | | | |
|Крайнего Севера | - 28000| - 28000| |
|- расходы на досрочный завоз | | | |
|продукции (товаров) в районы, | | | |
|приравненные к районам Крайнего | | | |
|Севера, за счет возврата ранее | | | |
|выданных бюджетных средств и сумм, | | | |
|поступающих в виде платы за | | | |
|пользование указанными средствами | 28000| 28000| |
|- прочие расходы, не отнесенные к | | | |
|другим подразделам | 40800| 40800| -|
|в том числе: | | | |
|- учредительские взносы на содержание| | | |
|межрегиональных ассоциаций | 1490| 1490| -|
|- расходы, связанные с реализацией | | | |
|программы развития области | 2500| 2500| -|
|- расходы на содержание инспекций | | | |
|экологического контроля | 1060| 1060| -|
|- расходы по оплате информационно - | | | |
|стратегических работ по заказу | | | |
|Администрации области Облкомитету | | | |
|госстатистики | 1200| 1200| -|
|- облвоенкомат | 9000| 9000| -|
|- облсовет РОСТО | 750| 750| -|
|- прочие расходы по органам | | | |
|управления | 24800| 24800| -|
| | | | |
|Дотации, передаваемые бюджетам | | | |
|муниципальных образований из | | | |
|областного бюджета | 422647| 422647| -|
\----------------------------------------------------------------/
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.