Текст пункта 1 в редакции от 29 января 2002 г.
1. Утвердить бюджет города Тюмени на 2002 год по доходам в сумме 3229829 тыс.руб., по расходам в сумме 3286171 тыс.руб., в том числе: бюджет текущих расходов - 3230171 тыс.руб., бюджет капитальных расходов - 56000 тыс.руб., средства, полученные от платных услуг, предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности и направленные на содержание учреждений, - 110142 тыс.руб.
Установить предельный размер дефицита бюджета города Тюмени на 2002 год в сумме 56342 тыс.руб.
Текст пункта 5 в редакции от 29 января 2002 г.
5. Учесть в бюджете города Тюмени на 2002 год поступление доходов в следующих суммах:
Код БК (тыс.руб.)
1000000 Налоговые доходы 1524126
1010000 Налоги на прибыль (доход) 710708
1010100 Налог на прибыль предприятий и организаций 293294
1010200 Налог на доходы с физических лиц 417414
1010201 Подоходный налог с физических лиц, 365821
удерживаемый предприятиями
1010202 Подоходный налог с физических лиц, 51593
удерживаемый налоговыми органами
1020000 Налоги на товары, услуги, лицензионные и 258653
регистрационные сборы
1020200 Акцизы 25087
1020203 Акцизы (спирт, растворы) 78
1020204 Акцизы (водка, ЛВИ) 12985
1020205 Акцизы (коньяк, шампанское, вино) 11988
1020207 Акцизы (пиво) 36
1020433 Прочие лицензионные и регистрационные сборы 2850
1020700 Налог с продаж 230716
1030000 Налоги на совокупный доход 81028
1030102 Единый налог на совокупный доход юридических 25744
лиц
1030104 Единый налог на совокупный доход физических 6409
лиц
1030202 Единый налог на вмененный доход для 48875
физических лиц
1040000 Налоги на имущество 341858
1040100 Налог на имущество физических лиц 11280
1040201 Налог на имущество предприятий 329868
1040300 Налог на имущество, переходящее в порядке 710
наследования или дарения
1050000 Платежи за пользование природными ресурсами 60022
1050124 Платежи за добычу подземных вод 489
1050500 Плата за пользование водными объектами 4151
1050702 Земельный налог за земли городов и поселков 55382
1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 71857
1400100 Государственная пошлина 7303
1400500 Местные налоги и сборы 61905
1400502 Целевые сборы 8317
1400503 Налог на рекламу 16025
1400504 Налог на содержание жилищного фонда и 36231
объектов социально-культурной сферы
1400540 Прочие местные налоги и сборы 1332
1404000 Прочие налоговые платежи и сборы 2649
2000000 Неналоговые доходы 174168
2010000 Доходы от имущества, находящегося в 151327
государственной и муниципальной
собственности или от деятельности
2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, 143788
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
2010202 - арендная плата за земли городов и поселков 46788
2010207 - доходы от сдачи в аренду имущества, 4850
закрепленного за учреждениями
здравоохранения
2010207 - доходы от сдачи в аренду имущества, 291
закрепленного за учреждениями культуры и
искусства
2010207 - прочие доходы от сдачи в аренду имущества, 91859
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
2010400 Проценты от предоставления бюджетных 389
кредитов (ссуд)
2010800 Платежи от государственных и муниципальных 1000
организаций
2011000 Доходы от продажи квартир 100
2019000 Прочие поступления от имущества, 6050
находящегося в муниципальной собственности
2070300 Административные штрафы и иные санкции 22841
Итого: 1698294
3020200 Субвенции 1333767
3020500 Субсидии 87026
4200000 Лесопарковый фонд 600
5000000 Доходы от предпринимательской и иной 110142
приносящей доход деятельности
Всего доходов: 3229829
Дефицит 56342
Доходы от приватизации государственного и 6800
муниципального имущества
Текст пункта 6 в редакции от 29 января 2002 г.
6. Утвердить расходы бюджета города Тюмени на 2002 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов в следующих суммах:
(тыс.руб.)
N п/п |
Наименование разделов и подразделов |
Код раздела, подраздела |
Сумма расходов |
1. Функционирование органов местного 0106 261292
самоуправления
Кроме того, расходы, производимые 2100
за счет оказания платных услуг
2. Правоохранительная деятельность 0500 94098
2.1. Органы внутренних дел 0501 93056
2.2. Государственная противопожарная 0509 1042
служба
Кроме того, расходы, производимые 290
за счет оказания платных услуг
3. Промышленность, энергетика и 0700 60211
строительство
4. Сельское хозяйство 0800 3000
5. Транспорт, дорожное хозяй-ство, 1000 76800
связь и информатика
5.1. Информатика 1008 16800
6. Развитие рыночной инфраструктуры 1101 250
7. Жилищно-коммунальное хозяйство 1200 612428
7.1. Жилищное хозяйство 1201 186012
7.2. Коммунальное хозяйство 1202 426416
8. Предупреждение и ликвидация 1303 8000
последствий чрезвычайных ситуаций
9. Образование 1400 1079776,5
9.1. Дошкольное образование 1401 261775
9.2. Общее образование 1402 757493,5
9.3. Среднее профессиональное 1404 8736
образование
9.4. Прочие расходы в области 1407 51772
образования
Кроме того, расходы, производимые 18445
за счет оказания платных услуг
10. Культура, искусство и 1500 63902
кинематография
Кроме того, расходы, производимые 796
за счет оказания платных услуг
11. Средства массовой информации 1600 3500
12. Здравоохранение и физическая 1700 503544
культура
12.1. Здравоохранение 1701 496985
12.2. Физическая культура и спорт 1703 6559
Кроме того, расходы, производимые 59157
за счет оказания платных услуг
13. Социальная политика 1800 337481,5
13.1. Учреждения социального
обеспечения 1801 46564
13.2. Социальная помощь 1802 4210
13.3. Молодежная политика 1803 9865,5
13.4. Прочие мероприятия в области 1806 276842
социальной политики
Кроме того, расходы, производимые 29354
за счет оказания платных услуг
14. Обслуживание муниципального долга 1900 13000
15. Прочие расходы 3000 58146
15.1. Резервный фонд 3001 46935
15.2. Проведение выборов и референдумов 3002 20
15.3. Бюджетные ссуды 3003 -100
15.4. Прочие расходы, не отнесенные к 3004 11291
другим подразделам
16. Целевые бюджетные фонды 3100 600
17. Бюджет текущих расходов и капитальных расходов 3176029
18. Средства, полученные от оказания платных услуг 110142
и направленные на содержание учреждений
Всего расходов: 3286171
Текст пункта 15 в редакции от 29 января 2002 г.
15. Утвердить объем капитальных вложений на строительство и реконструкцию в сумме 56000 тыс.руб. (Приложение 3).
Текст пункта 17 в редакции от 29 января 2002 г.
17. Установить, что в расходах бюджета города на 2002 год учтены расходы, осуществляемые за счет целевых субвенций из областного бюджета, в сумме 812364 тыс.руб. (Приложение 5).
Текст приложения 1 в редакции от 29 января 2002 г.
Приложение N 1
к решению
Тюменской
городской Думы
от 26 января 2002 г. N 248
Ведомственная структура расходов
бюджета г.Тюмени на 2002 г.
/-----------------------------------------------------------------------\
| | Наименование |Раздел|Под-| Целе-| Вид | Сумма |
| | | |раз-| вая |расхо| |
| | | |дел |статья| дов | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|1 |Городская Дума | | | | |18235 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|1.1 |Содержание органов управления|0100 |06 | | |18055 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|1.1.1 |Денежное содержание |0100 |06 |026 |027 |13779 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|1.1.2 |Расходы на содержание|0100 |06 |027 |029 |4276 |
| |аппарата | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|1.2 |Прочие расходы |3000 |04 |515 |397 |180 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|2 |Счетная палата | | | | |5847 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|2.1 |Содержание органов управления|0100 |06 | | |5847 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|2.1.1 |Денежное содержание |0100 |06 |026 |027 |5107 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|2.1.2 |Расходы на содержание|0100 |06 |027 |029 |740 |
| |аппарата | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|3 |Администрация города | | | | |63515 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|3.1 |Содержание органов управления|0100 |06 | | |56399 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|3.1.1 |Денежное содержание |0100 |06 |026 |027 |51648 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|3.1.2 |Расходы на содержание|0100 |06 |027 |029 |1436 |
| |аппарата | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|3.1.3 |Расходы на реализацию|0100 |06 | | |3315 |
| |госполномочий | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|3.2 |Капитальные вложения |0700 |07 |313 |198 |1500 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|3.3 |Прочие мероприятия в области|1800 |06 |445 |323 |102 |
| |социальной политики | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|3.4 |Прочие расходы |3000 | | | |5514 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|3.4.1 |Проведение выборов и|3000 |02 |511 |394 |20 |
| |референдумов | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|3.4.2 |Прочие расходы, не отнесенные|3000 |04 |515 |397 |5494 |
| |к другим видам расходов | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|4 |Департамент финансов | | | | |80347 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|4.1 |Содержание органов управления|0100 |06 | | |20012 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|4.1.1 |Денежное содержание |0100 |06 |026 |027 |17011 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|4.1.2 |Расходы на содержание|0100 |06 |027 |029 |1001 |
| |аппарата | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|4.1.3 |Расходы по казначейскому|0100 |06 |027 |029 |2000 |
| |исполнению бюджета | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|4.2 |Расходы на целевую программу |0700 |05 |302 |290 |250 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|4.3 |Расходы на целевую программу |1100 |01 |516 |397 |250 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|4.4 |Обслуживание муниципального|1900 |01 |460 |330 |13000 |
| |долга | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|4.5 |Прочие расходы |3000 | | | |46835 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|4.5.1 |Резервный фонд |3000 |01 |510 |435 |46935 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|4.5.2 |Возврат бюджетных ссуд |3000 |03 |514 |399 |-100 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|5 |МУ | | | | |29164 |
| |"Административно-хозяйствен- | | | | | |
| |ная служба" | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|5.1 |Содержание органов управления|0100 |06 | | |29064 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|5.1.1 |Денежное содержание |0100 |06 |026 |027 |16465 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|5.1.2 |Расходы на содержание|0100 |06 |027 |029 |12599 |
| |аппарата | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|5.2 |Расходы, производимые за счет|0100 |06 | | |100 |
| |платных услуг | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|6 |Регистрационная палата | | | | |5155 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|6.1 |Содержание органов управления|0100 |06 | | |5155 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|6.1.1 |Денежное содержание |0100 |06 |026 |027 |4768 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|6.1.2 |Расходы на содержание|0100 |06 |027 |029 |387 |
| |аппарата | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|7 |Комитет по работе с| | | | |227 |
| |организациями должниками в| | | | | |
| |городской бюджет | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|7.1 |Содержание органов управления|0100 |06 | | |227 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|7.1.1 |Денежное содержание |0100 |06 |026 |027 |207 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|7.1.2 |Расходы на содержание|0100 |06 |027 |029 |20 |
| |аппарата | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|8 |Комитет по лесопарковому| | | | |4925 |
| |хозяйству | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|8.1 |Содержание органов управления|0100 |06 | | |1125 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|8.1.1 |Денежное содержание |0100 |06 |026 |027 |1015 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|8.1.2 |Расходы на содержание|0100 |06 |027 |029 |110 |
| |аппарата | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|8.2 |Коммунальное хозяйство |1200 |02 |311 |443 |3200 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|8.3 |Расходы целевого фонда |3100 |30 |520 |397 |600 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|9 |Комитет по экологии | | | | |1232 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|9.1 |Содержание органов управления|0100 |06 | | |1232 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|9.1.1 |Денежное содержание |0100 |06 |026 |027 |1168 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|9.1.2 |Расходы на содержание|0100 |06 |027 |029 |64 |
| |аппарата | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|10 |Земельный комитет | | | | |13796 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|10.1 |Содержание органов управления|0100 |06 | | |8796 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|10.1.1 |Денежное содержание |0100 |06 |026 |027 |7784 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|10.1.2 |Расходы на содержание|0100 |06 |027 |029 |1012 |
| |аппарата | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|10.2 |Земельные ресурсы |0800 |02 | | |3000 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|10.2.1 |Ведение государственного|0800 |02 |344 |213 |3000 |
| |кадастра, мониторинга земель| | | | | |
| |и землеустройства | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
Решением Тюменской городской Думы от 29 мая 2002 г. N 286 пункт 10.3 раздела 10 приложения N 1 к настоящему решению отменен
|10.3 |Расходы за счет платных услуг|0100 |06 | | |2000 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|11 |Комитет по транспорту и связи| | | | |188024 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|11.1 |Содержание органов управления|0100 |06 | | |2460 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|11.1.1 |Денежное содержание |0100 |06 |026 |027 |2391 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|11.1.2 |Расходы на содержание|0100 |06 |027 |029 |69 |
| |аппарата | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|11.2 |Транспорт, дорожное хозяйство|1000 |01 | | |60000 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|11.2.1 |Государственная поддержка|1000 |01 |372 |290 |48900 |
| |автомобильного транспорта | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|11.2.2 |Погашение кредиторской|1000 |01 |485 |290 |11100 |
| |задолженности | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|11.3 |Социальная политика |1800 |06 | | |125564 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|11.3.1 |Фонд компенсаций |1800 |06 |489 | |39213 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|11.3.2 |Расходы на реализацию льгот,|1800 |06 |498 | |86351 |
| |установленных ФЗ "О| | | | | |
| |ветеранах" | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|12 |Управление по образованию | | | | |993412,5|
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|12.1 |Содержание органов управления|0100 |06 | | |9864 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|12.1.1 |Денежное содержание |0100 |06 |026 |027 |9758 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|12.1.2 |Расходы на содержание|0100 |06 |027 |029 |106 |
| |аппарата | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|12.2 |Образование |1400 | | | |966503,5|
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|12.2.1 |Дошкольное образование |1400 |01 |400 |259 |261775 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|12.2.2 |Школы начальные, неполные и|1400 |02 |401 |260 |551031 |
| |средние | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|12.2.3 |Вечерние и заочные средние|1400 |02 |401 |262 |16580 |
| |школы | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|12.2.4 |Школы-интернаты |1400 |02 |401 |263 |14797 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|12.2.5 |Учреждения по внешкольной|1400 |02 |401 |264 |46365,5 |
| |работе | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|12.2.6 |Детские дома |1400 |02 |401 |265 |15447 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|12.2.7 |Среднее профессиональное|1400 |04 |403 |268 |8736 |
| |образование | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|12.2.8 |Прочие расходы в области|1400 |07 |407 |272 |51772 |
| |образования | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|12.3 |Расходы за счет платных услуг|1400 | | | |17045 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|13 |Комитет по культуре | | | | |95341 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|13.1 |Содержание органов управления|0100 |06 | | |1745 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|13.1.1 |Денежное содержание |0100 |06 |026 |027 |1689 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|13.1.2 |Расходы на содержание|0100 |06 |027 |029 |56 |
| |аппарата | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|13.2 |Образование |1400 |02 | | |28599 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|13.2.1 |Музыкальные школы |1400 |02 |401 |264 |28599 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|13.3 |Культура и искусство |1500 |01 | | |63902 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|13.3.1 |Библиотеки |1500 |01 |410 |284 |32935 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|13.3.2 |Дома культуры и клубы |1500 |01 |410 |280 |19315 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|13.3.3 |Прочие учреждения |1500 |01 |412 |287 |9442 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|13.3.4 |Государственная поддержка|1500 |01 |411 |281 |2210 |
| |театров и концертных| | | | | |
| |организаций | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|13.4 |Расходы за счет платных услуг|1400 |02 | | |299 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|13.5 |Расходы за счет платных услуг|1500 |01 | | |796 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|14 |Управление по молодежной| | | | |107111,5|
| |политике, физкультуре и| | | | | |
| |спорту | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|14.1 |Содержание органов управления|0100 |06 | | |4912 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|14.1.1 |Денежное содержание |0100 |06 |026 |027 |4518 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|14.1.2 |Расходы на содержание|0100 |06 |027 |029 |394 |
| |аппарата | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|14.2 |Образование |1400 | | | |84674 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|14.2.1 |Учреждения по внешкольной|1400 |02 |401 |264 |84674 |
| |работе с детьми | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|14.3 |Физическая культура и спорт |1700 | | | |6559 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|14.3.1 |Прочие мероприятия в области|1700 |03 |434 |314 |6559 |
| |физической культуры и спорта | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|14.4 |Молодежная политика |1800 |03 |446 |323 |9865,5 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|14.5 |Расходы за счет платных услуг|1400 |02 | | |1101 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|15 |Управление по здраво-| | | | |604969 |
| |охранению и медицинскому| | | | | |
| |страхованию | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|15.1 |Содержание органов управления|0100 |06 | | |4824 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|15.1.1 |Денежное содержание |0100 |06 |026 |027 |4283 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|15.1.2 |Расходы на содержание|0100 |06 |027 |029 |541 |
| |аппарата | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|15.2 |Здравоохранение |1700 |01 | | |496985 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|15.2.1 |Больницы |1700 |01 |430 |300 |233951 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|15.2.2 |Поликлиники |1700 |01 |430 |301 |124231 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|15.2.3 |ФАПы |1700 |01 |430 |302 |2676 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|15.2.4 |ССМП |1700 |01 |430 |305 |86011 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|15.2.5 |Дом ребенка |1700 |01 |430 |304 |21488 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|15.2.6 |Прочие расходы |1700 |01 |430 |310 |28628 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|15.3 |Социальная политика |1800 |06 | | |44003 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|15.3.1 |Фонд компенсаций |1800 |06 |489 | |26705 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|15.3.2 |Расходы на реализацию льгот,|1800 |06 |498 | |17298 |
| |установленных ФЗ "О| | | | | |
| |ветеранах" | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|15.4 |Расходы за счет платных услуг|1700 |01 |430 | |59157 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|16 |Управление социальной| | | | |129283 |
| |политики | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|16.1 |Содержание органов управления|0100 |06 | | |39720 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|16.1.1 |Денежное содержание |0100 |06 |026 |027 |5071 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|16.1.2 |Расходы на содержание|0100 |06 |027 |029 |459 |
| |аппарата | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|16.1.3 |Расходы на реализацию|0100 |06 | | |34190 |
| |госполномочий | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|16.2 |Государственная поддержка|0700 |01 |293 |290 |3961 |
| |отраслей промышленности | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|16.3 |Социальная политика |1800 | | | |55548 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|16.3.1 |Территориальные центры и|1800 |01 |440 |318 |41063 |
| |отделения оказания социальной| | | | | |
| |помощи на дому | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|16.3.2 |Прочие учреждения |1800 |01 |440 |323 |5501 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|16.3.3 |Социальная помощь |1800 |02 |442 |322 |4210 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|16.3.4 |Мероприятия в области|1800 |06 |445 |323 |200 |
| |социальной политики | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|16.3.5 |Фонд компенсаций |1800 |06 |489 | |1245 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|16.3.6 |Расходы на реализацию льгот,|1800 |06 |498 | |3329 |
| |установленных ФЗ "О| | | | | |
| |ветеранах" | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|16.4 |Прочие расходы, не отнесенные|3000 |04 |515 |397 |700 |
| |к другим видам расходов | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|16.5 |Расходы за счет платных услуг|1800 |01 | | |29354 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|17 |Департамент имущественных| | | | |30552 |
| |отношений | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|17.1 |Содержание органов управления|0100 |06 | | |10761 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|17.1.1 |Денежное содержание |0100 |06 |026 |027 |9570 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|17.1.2 |Расходы на содержание|0100 |06 |027 |029 |1191 |
| |аппарата | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|17.2 |Жилищно-коммунальное |1200 |02 | | |17400 |
| |хозяйство | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|17.2.1 |Коммунальное хозяйство |1200 |02 |311 | |17400 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|17.3 |Прочие расходы, не отнесенные|3000 |04 |515 |397 |2391 |
| |к другим видам расходов | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|18 |Управление по защите прав| | | | |9264 |
| |потребителей, рынку товаров и| | | | | |
| |услуг | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|18.1 |Содержание органов управления|0100 |06 | | |8764 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|18.1.1 |Денежное содержание |0100 |06 |026 |027 |7274 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|18.1.2 |Расходы на содержание|0100 |06 |027 |029 |451 |
| |аппарата | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|18.1.3 |Расходы на реализацию|0100 |06 | | |1039 |
| |госполномочий | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|18.2 |Прочие расходы, не отнесенные|3000 |04 |515 |397 |500 |
| |к другим видам расходов | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|19 |Отдел милиции общественной| | | | |40252 |
| |безопасности | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|19.1 |Правоохранительная |0500 |01 |601 |075 |38462 |
| |деятельность | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|19.2 |Расходы на целевую программу |3000 |04 |515 |397 |1500 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|19.3 |Расходы за счет платных услуг|0500 |01 | | |290 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|20 |Приемник-распределитель |0500 |01 |601 |075 |1273 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|21 |Управление по делам ГО и ЧС | | | | |9001 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|21.1 |Государственная |0500 |09 |601 |075 |1042 |
| |противопожарная служба | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|21.2 |Мероприятия по гражданской|1300 |02 |601 |075 |7959 |
| |обороне | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|22 |МУ "Городской центр| | | | |16800 |
| |информатизации" | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|22.1 |Государственная поддержка|1000 |08 |379 |075 |16800 |
| |информационных центров | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|23 |МУ "Бюро информационных| | | | |3500 |
| |связей и программ" | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|23.1 |Телевидение и радиовещание |1600 |01 |420 |285 |1982 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|23.2 |Периодическая печать и|1600 |02 | | |1518 |
| |издательства | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|23.2.1 |Поддержка областных,|1600 |02 |423 |290 |100 |
| |парламентских газет | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|23.2.2 |Поддержка районных газет |1600 |02 |425 |292 |1418 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|24 |МУ "ГУКС и Р" | | | | |42910 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|24.1 |Промышленность, энергетика,|0700 |07 |313 |198 |42910 |
| |строительство | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|25 |ООО "АУКС" | | | | |5590 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|25.1 |Промышленность, энергетика,|0700 |07 |313 |198 |5590 |
| |строительство | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|26 |Дирекция строительства мостов| | | | |6000 |
| |и объектов коммунального| | | | | |
| |назначения | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|26.1 |Промышленность, энергетика,|0700 |07 |313 |198 |6000 |
| |строительство | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|27 |Департамент координации| | | | |612310 |
| |систем жизнеобеспечения | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|27.1 |Содержание органов управления|0100 |06 | | |10944 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|27.1.1 |Денежное содержание |0100 |06 |026 |027 |9982 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|27.1.2 |Расходы на содержание|0100 |06 |027 |029 |962 |
| |аппарата | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|27.2 |Жилищно-коммунальное |1200 | | | |499228 |
| |хозяйство | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|27.2.1 |Жилищное хозяйство |1200 |01 |310 |290 |154977 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|27.2.2 |Коммунальное хозяйство |1200 |02 |311 |440 |313216 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|27.2.3 |Субсидии малообеспеченным|1200 |01 |310 |290 |31035 |
| |слоям населения | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|27.3 |Социальная политика |1800 |06 | | |102138 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|27.3.1 |Фонд компенсаций |1800 |06 |489 | |19863 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|27.3.2 |Расходы на реализацию льгот,|1800 |06 |498 | |82275 |
| |установленных ФЗ "О| | | | | |
| |ветеранах" | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | Итого город | | | | |3118036 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|28 |Территориальное управление| | | | |68746 |
| |по Ленинскому| | | | | |
| |административному округу | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|28.1 |Содержание органов управления|0100 |06 | | |8382 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|28.1.1 |Денежное содержание |0100 |06 |026 |027 |7379 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|28.1.2 |Расходы на содержание|0100 |06 |027 |029 |1003 |
| |аппарата | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|28.2 |Правоохранительная |0500 |01 |601 |075 |20205 |
| |деятельность | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|28.3 |Коммунальное хозяйство |1200 |02 |311 |443 |39853 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|28.4 |Мероприятия по гражданской|1300 |02 |601 |075 |31 |
| |обороне | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|28.5 |Прочие мероприятия в области|1800 |06 |445 |323 |87 |
| |социальной политики | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|28.6 |Прочие расходы |3000 |04 |515 |397 |188 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|29 |Территориальное управление| | | | |50336 |
| |по Калининскому| | | | | |
| |административному округу | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|29.1 |Содержание органов управления|0100 |06 | | |7027 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|29.1.1 |Денежное содержание |0100 |06 |026 |027 |6408 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|29.1.2 |Расходы на содержание|0100 |06 |027 |029 |619 |
| |аппарата | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|29.2 |Правоохранительная |0500 |01 |601 |075 |15260 |
| |деятельность | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|29.3 |Коммунальное хозяйство |1200 |02 |311 |443 |27790 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|29.4 |Прочие мероприятия в области|1800 |06 |445 |323 |87 |
| |социальной политики | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|29.5 |Прочие расходы |3000 |04 |515 |397 |172 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|30 |Территориальное управление| | | | |49053 |
| |по Центральному| | | | | |
| |административному округу | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|30.1 |Содержание органов управления|0100 |06 | | |5977 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|30.1.1 |Денежное содержание |0100 |06 |026 |027 |5393 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|30.1.2 |Расходы на содержание|0100 |06 |027 |029 |584 |
| |аппарата | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|30.2 |Правоохранительная |0500 |01 |601 |075 |17856 |
| |деятельность | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|30.3 |Коммунальное хозяйство |1200 |02 |311 |443 |24957 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|30.4 |Мероприятия по гражданской|1300 |02 |601 |075 |10 |
| |обороне | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|30.5 |Прочие мероприятия в области|1800 |06 |445 |323 |87 |
| |социальной политики | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
|30.6 |Прочие расходы |3000 |04 |515 |397 |166 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| |Всего город: | | | | |3286171 |
|-------+-----------------------------+------+----+------+-----+--------|
| | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------/
Текст приложения 2 в редакции от 29 января 2002 г.
Приложение N 2
к решению
Тюменской
городской Думы
от 29 января 2002 г. N 248
Перечень и объемы финансирования государственных
полномочий в 2002 году
(тыс.руб.)
Перечень расходов | Всего расходов |
Управление | 38544 |
- содержание работников ЗАГСов, работников по выплате пенсий и компенсаций |
38091 |
- лицензирование розничной продажи алкогольной продукции | 453 |
Правоохранительная деятельность | 88000 |
- содержание милиции общественной безопасности | 88000 |
Промышленность | 3961 |
- возмещение 50% себестоимости твердого топлива | 3961 |
Транспорт | 48900 |
- государственное регулирование цен на пассажирские перевозки транспортом общего пользования |
48900 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 31035 |
- субсидии малообеспеченным слоям населения | 31035 |
Образование | 81347 |
- льготы по коммунальным услугам | 1493 |
- компенсации за книгоиздательскую продукцию | 12386 |
- компенсация за питание учащихся | 53765 |
- расходы на детей, находящихся под опекой | 13082 |
- стипендиальный фонд | 621 |
Культура | 171 |
- льготы по коммунальным услугам | 171 |
Здравоохранение | 40192 |
- зубопротезирование | 2463 |
- бесплатное предоставление медикаментов | 34026 |
- оплата молочных смесей детям до 2-х лет | 3618 |
- льготы по коммунальным услугам | 85 |
Социальная политика | 276279 |
Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ" | 87026 |
- льготы по коммунальным услугам | 20225 |
- транспортное обслуживание | 37588 |
- услуги связи | 1625 |
- газ | 883 |
- льготное обеспечение медикаментами | 26092 |
- льготное зубопротезирование | 613 |
Федеральный закон "О ветеранах" | 189253 |
- льготы по коммунальным услугам | 79736 |
- транспортное обслуживание | 84700 |
- услуги связи | 1651 |
- газ | 3844 |
- твердое топливо | 2024 |
- льготное обеспечение медикаментами | 15994 |
- льготное зубопротезирование | 1304 |
Всего | 608429 |
Текст приложения 3 в редакции от 29 января 2002 г.
Приложение N 3
к решению
Тюменской
городской Думы
от 29 января 2002 г. N 248
План капитальных расходов бюджета
г.Тюмени на 2002 год
(тыс.руб.)
Наименование | Сумма расходов |
Ввод мощности |
Всего по городу | 56000 | |
МУ "ГУКСиР" г.Тюмени | 42910 | |
- школа ГП-6 в квартале ул.М.Тореза- ул.Малыгина |
35250 | |
- школа N 34 (реконструкция) | 3660 | - |
- пожарное депо по ул.30 лет Победы | 4000 | погашение кредиторской задолженности |
ООО "АУКС" | 5590 | |
- дюкер через р.Тура напорного канализационного коллектора от КНС-2 до КНС-8 |
2890 | 2d-720 мм длина 650 п.м. |
- реконструкция подводящего коллектора КНС-8 (ликвидация аварийного состояния) |
2700 | 2d-1000-1600 мм длина 82 п.м. |
Дирекция по строительству мостов и объектов коммунального назначения |
6000 | |
- набережная правого берега р.Тура | 4000 | |
- Генеральный план развития г.Тюмени | 1500 | |
- разработка и корректировка проектов детальной планировки |
500 | |
Администрация г.Тюмени | 1500 | |
-разработка стратегического плана развития г.Тюмени |
1500 |
Текст приложения 4 в редакции от 29 января 2002 г.
Приложение N 4
к решению
Тюменской
городской Думы
от 29 января 2002 г. N 248
Объемы финансирования городских целевых программ на 2002 год
(тыс.руб.)
Название программы |
Утверждено в программе на 2002 год | Включено в бюджет на 2002 год | ||||||
Финансовые затраты на 2002 год |
в т.ч. капитальные вложения |
Финансовые затраты на 2002 год |
в т.ч. капитальные вложения |
|||||
Всего | в т.ч. из городско- го бюджета |
Всего | в т.ч.из городско го бюджета |
Всего | в т.ч.из городско го бюджета |
Всего | в т.ч.из городско го бюджета |
|
1. Городская целевая программа "Обеспечение города Тюмени питьевой водой и первоочередные мероприятия по улучшению водоснабжения до 2010 года" (решение Тюменской городской Думы от 29.04.99 N 416) |
Разбивка по годам отсутствует |
5590 |
5590 |
5590 |
5590 |
|||
2. Программа поддержки предприятий промышленности г.Тюмени на 1999-2003 гг. (решение Тюменской городской Думы от 29.04.99 N 417) |
Конкретная сумма расходов в программе не определена |
250 |
250 |
|||||
3. Городская целевая программа "Молодежь Тюмени на 1999-2003 гг." (решение Тюменской городской Думы от 01.07.99 N 440) |
10007 | 6000 | 2425 | 600 | 4000 | 4000 | ||
4. Программа "Развитие физической культуры и спорта на 1999-2004 гг. (решение Тюменской городской Думы от 01.07.99 N 442) |
15782 | 15782 | 12462 | 12462 | 4000 | 4000 | ||
5. Программа поддержки малого предпринимательства на 1999-2002 гг. (решение Тюменской городской Думы от 01.07.99 N 441) |
Конкретная сумма расходов в программе не определена |
250 |
250 |
|||||
6. Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2001-2004 гг." (решение Тюменской городской Думы от 30.11.2000 N 115) |
9472 |
9472 |
2000 |
2000 |
9472 |
9472 |
||
7. Городская целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности в городе Тюмени на 2001-2003 годы" (решение Тюменской городской Думы от 30.11.2000 N 116) |
13113,8 |
13113,8 |
5877,5 |
5877,5 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
8. Городская целевая программа "Неотложные меры по совершенствованию состояния акушерско-гинекологической и педиатрической службы г.Тюмени на 2001-2004 годы" (решение Тюменской городской Думы от 01.03.2001 N 142) |
3600 тыс.дол 6485 |
1800 тыс.долл. 6485 |
3600 тыс.дол 600 |
1800 тыс.дол. 600 |
8587 |
8587 |
7427 (приоб- ретение оборудо вания) |
7427 (приобре тение оборудо- вания) |
9. Программа развития образования города Тюмени на 2001-2005 гг. "Наши дети - наше будущее" (решение Тюменской городской Думы от 01.03.2001 N 143) |
20545 |
20545 |
2000 |
2000 |
||||
Итого по утвержденным программам |
75404,8 | 71397,8 | 23364,5 | 21539,5 | 38149 | 38149 | 17017 | 17017 |
Текст приложения 5 в редакции от 29 января 2002 г.
Приложение N 5
к решению
Тюменской
городской Думы
от 29 января 2002 г. N 248
Объемы целевых субвенций из областного бюджета в 2002 году
(тыс.руб.)
/-----------------------------------------------------------------\
|Перечень расходов |Целевая |
| |субвенция |
|-------------------------------------------------+---------------|
|Управление |9 |
|-------------------------------------------------+---------------|
|- реструктуризация задолженности по соглашению от|9 |
|20.08.2000 г. | |
|-------------------------------------------------+---------------|
|Правоохранительная деятельность |5056 |
|-------------------------------------------------+---------------|
|- капитальный ремонт |5056 |
|-------------------------------------------------+---------------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство |537293 |
|-------------------------------------------------+---------------|
|- реструктуризация задолженности по соглашению от|126072 |
|20.08.2000 г. | |
|-------------------------------------------------+---------------|
|- благоустройство города |103000 |
|-------------------------------------------------+---------------|
|- подготовка к зиме |89200 |
|-------------------------------------------------+---------------|
|- капитальный ремонт жилого фонда |16005 |
|-------------------------------------------------+---------------|
|- возмещение разницы в тарифах |203016 |
|-------------------------------------------------+---------------|
|Образование |176153 |
|-------------------------------------------------+---------------|
|- капитальный ремонт |38063 |
|-------------------------------------------------+---------------|
|- реструктуризация задолженности по соглашению от|8509 |
|20.08.2000 г. | |
|-------------------------------------------------+---------------|
|- коммунальные услуги |129581 |
|-------------------------------------------------+---------------|
|Культура |22688 |
|-------------------------------------------------+---------------|
|- капитальный ремонт |19864 |
|-------------------------------------------------+---------------|
|- реструктуризация задолженности по соглашению от|49 |
|20.08.2000 г. | |
|-------------------------------------------------+---------------|
|- коммунальные услуги |2775 |
|-------------------------------------------------+---------------|
|Здравоохранение |65300 |
|-------------------------------------------------+---------------|
|- капитальный ремонт |13654 |
|-------------------------------------------------+---------------|
|- реструктуризация задолженности по соглашению от|845 |
|20.08.2000 г. | |
|-------------------------------------------------+---------------|
|- коммунальные услуги |50801 |
|-------------------------------------------------+---------------|
|Социальная политика |3845 |
|-------------------------------------------------+---------------|
|- капитальный ремонт |1523 |
|-------------------------------------------------+---------------|
|- реструктуризация задолженности по соглашению от|17 |
|20.08.2000 г. | |
|-------------------------------------------------+---------------|
|- коммунальные услуги |2305 |
|-------------------------------------------------+---------------|
|Прочие расходы |2020 |
|-------------------------------------------------+---------------|
|- проведение выборов, референдумов |20 |
|-------------------------------------------------+---------------|
|- юбилейные даты |2000 |
|-------------------------------------------------+---------------|
|Всего |812364 |
\-----------------------------------------------------------------/
Текст приложения 6 в редакции от 29 января 2002 г.
Приложение N 6
к решению
Тюменской
городской Думы
от 29 января 2002 г. N 248
Программа внутренних заимствований
города Тюмени на 2002 год
тыс.руб.
Кредитные соглашения и договоры,
заключенные от имени г.Тюмени 48300
- привлечение средств 200000
- погашение основной суммы задолженности 151700
В том числе:
Кредиты банков 48300
- привлечение средств 150000
- погашение основной суммы задолженности 101700
Бюджетные ссуды, полученные из
областного бюджета 0
- привлечение средств 50000
- погашение основной суммы задолженности 50000
Всего внутренние заимствования
г.Тюмень 48300
- привлечение средств 200000
- погашение основной суммы задолженности 151700
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.