Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению
Губернатора
Тюменской области
от 3 марта 2003 г. N 61
(с изменениями от 11 августа 2008 г.,
30 ноября 2012 г.)
Утверждена
_______________________________
(наименование ведомственного
_______________________________
акта Департамента имущественных
_______________________________
отношений Тюменской области)
_______________________________
_______________________________
от "___" ___________ N ________
Программа деятельности
государственного унитарного предприятия
Тюменской области
_______________________________________
(наименование предприятия)
на _____________ год
г.________________
Сведения о предприятии | |
1. Полное официальное наименование предприятия |
|
2. Свидетельство о внесении в реестр областного имущества: |
|
реестровый номер | |
дата присвоения реестрового номера | |
3. Юридический адрес (местонахождение) | |
4. Почтовый адрес | |
5. Отрасль | |
6. Основной вид деятельности | |
7. Размер уставного фонда | |
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия |
|
9. Телефон (факс) | |
10. Адрес электронной почты | |
Сведения о руководителе предприятия | |
11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность |
|
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: |
|
дата контракта | |
номер контракта | |
наименование органа исполнительной власти области, заключившего контракт |
|
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия: |
|
начало | |
окончание | |
14. Телефон (факс) |
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации
программы деятельности предприятия в предыдущем году
и в первом полугодии текущего года
1.1. ____________________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы в
-------------------------------------------------------------------------
предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности
-------------------------------------------------------------------------
предприятия в текущем году и ожидаемых результатах ее
-------------------------------------------------------------------------
выполнения в текущем году)
1.2. ____________________________________________________________________
(анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)
-------------------------------------------------------------------------
фактических показателей деятельности предприятия
-------------------------------------------------------------------------
от утвержденных)
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятий
тыс. руб.
Мероприятие | Источник финанси- рования |
Сумма затрат | Ожидаемый эффект | |||||||
за год - всего |
в том числе | плани руе- мый год |
год, следу ющий за плани руе- мым |
вто- рой год, следу ющий за плани руе- мым |
||||||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|||||||
1. Снабженческо-сбытовая сфера | ||||||||||
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
1.1.1 | ||||||||||
... | ||||||||||
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
||||||||||
1.2.1 | ||||||||||
... | ||||||||||
1.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
1.3.1 | ||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
||||||||||
части чистой прибыли | х | х | х | |||||||
амортизации | х | х | х | |||||||
областного бюджета | х | х | х | |||||||
займов (кредитов) | х | х | х | |||||||
прочих источников | х | х | х | |||||||
2. Производственная сфера | ||||||||||
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
2.1.1 | ||||||||||
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
||||||||||
2.2.1 | ||||||||||
... | ||||||||||
2.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
2.3.1 | ||||||||||
... | ||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
||||||||||
части чистой прибыли | х | х | х | |||||||
амортизации | х | х | х | |||||||
областного бюджета | х | х | х | |||||||
займов (кредитов) | х | х | х | |||||||
прочих источников | х | х | х | |||||||
3. Финансово-инвестиционная сфера | ||||||||||
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
3.1.1 | ||||||||||
... | ||||||||||
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
||||||||||
3.2.1 | ||||||||||
... | ||||||||||
3.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
3.3.1 | ||||||||||
... | ||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
||||||||||
части чистой прибыли | х | х | х | |||||||
амортизации | х | х | х | |||||||
областного бюджета | х | х | х | |||||||
займов (кредитов) | х | х | х | |||||||
прочих источников | х | х | х | |||||||
4. Социальная сфера | ||||||||||
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||
4.1.1 | ||||||||||
... | ||||||||||
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение |
||||||||||
4.2.1 | ||||||||||
... | ||||||||||
4.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||
4.3.1 | ||||||||||
... | ||||||||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: |
||||||||||
части чистой прибыли | х | х | х | |||||||
амортизации | х | х | х | |||||||
областного бюджета | х | х | х | |||||||
займов (кредитов) | х | х | х | |||||||
прочих источников | х | х | х | |||||||
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет: |
||||||||||
части чистой прибыли | х | х | х | |||||||
амортизации | х | х | х | |||||||
областного бюджета | х | х | х | |||||||
займов (кредитов) | х | х | х | |||||||
прочих источников | х | х | х |
Примечания:
1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия:
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия:
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия: совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.
5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году; году, следующим за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)
(тыс. рублей)
Код | Наименование статьи | Сумма | ||||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
за год |
||
I. Доходы областного государственного унитарного предприятия | ||||||
10000 | Доходы государственного унитарного предприятия Тюменской области |
|||||
11000 | Остатки средств на счетах на начало периода |
|||||
12000 | Доходы по обычным видам деятельности | |||||
12100 | Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2) |
|||||
13000 | Прочие доходы | |||||
13100 | Операционные доходы | |||||
13110 | Проценты к получению (стр. 060, форма N 2) | |||||
13111 | по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам |
|||||
13112 | за предоставление в пользование денежных средств |
|||||
13113 | за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации |
|||||
13120 | Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с частием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2) |
|||||
13130 | Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2) |
|||||
13131 | прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищ-ва) |
|||||
13132 | сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств) |
|||||
13133 | сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов |
|||||
13200 | Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2) |
|||||
13201 | штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков |
|||||
13202 | выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет |
|||||
13203 | суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности |
|||||
13204 | курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества |
|||||
13205 | безвозмездное получение активов | |||||
13300 | Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2) | |||||
13301 | суммы страхового возмещения и покрытия из других источников |
|||||
13302 | стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов |
|||||
13400 | Кредиты и займы (кредитные договоры) | |||||
13500 | Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
|||||
13501 | за счет средств федерального бюджета | |||||
13502 | за счет средств областного бюджета | |||||
13503 | за счет средств местного бюджета | |||||
II. Расходы государственного унитарного предприятия Тюменской области |
||||||
20000 | Расходы государственного унитарного предприятия Тюменской области |
|||||
2.1. Капитальные расходы | ||||||
2.1.1. Направления расходов | ||||||
21000 | Капитальные расходы, в том числе в: | |||||
снабженческо-сбытовой сфере | ||||||
финансово-инвестиционной сфере | ||||||
социальной сфере | ||||||
21100 | Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в: |
|||||
снабженческо-сбытовой сфере | ||||||
финансово-инвестиционной сфере | ||||||
социальной сфере | ||||||
21200 | Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в: |
|||||
снабженческо-сбытовой сфере | ||||||
финансово-инвестиционной сфере | ||||||
социальной сфере | ||||||
21300 | Финансовые вложения, в том числе в: | |||||
снабженческо-сбытовой сфере | ||||||
финансово-инвестиционной сфере | ||||||
социальной сфере | ||||||
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов | ||||||
21000 | Капитальные расходы, осуществляемые за счет: |
|||||
части чистой прибыли | ||||||
амортизации | ||||||
областного бюджета | ||||||
займов (кредитов) | ||||||
прочих источников | ||||||
2.2. Текщие расходы | ||||||
22000 | Текущие расходы | |||||
22100 | Расходы на производство продукции, работ, услуг |
|||||
22200 | Коммерческие расходы | |||||
22300 | Управленческие расходы | |||||
22400 | Операционные расходы | |||||
22410 | Проценты к уплате | |||||
22420 | Прочие операционные расходы | |||||
22500 | Внереализационные расходы | |||||
22501 | штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причененных организаций убытков |
|||||
22502 | выявленные убытки прошлых лет | |||||
22503 | суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания |
|||||
Непредвиденные расходы | ||||||
22600 | Затраты на оплату труда | |||||
22700 | Расчеты с бюджетом | |||||
22701 | отчисления от прибыли в областной бюджет | |||||
22800 | Выплаты по кредитам и займам | |||||
30000 | Профицит (дифицит) бюджета | |||||
31000 | Остатки средств на счетах на конец периода |
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия
на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности
______________________________________________________
(наименование предприятия)
на ________________________год
(планируемый период)
(тыс.рублей)
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
за год |
||
1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
|||||
2 | Чистая прибыль (убыток) | |||||
3 | Чистые активы | |||||
4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет* |
*Указывается часть чистой прибыли предприятия, планируемая к перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год за пользование государственным имуществом.
2. Дополнительные показатели деятельности
_________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на ___________________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
за год |
||
1 | Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности |
|||||
1.1 | ||||||
1.2 | ||||||
1.3 | ||||||
1.4 | ||||||
1.5 | ||||||
1.6 | Объем подрядных работ к общему объему подрядных работ, выполняемых за счет: - федерального бюджета; - областного бюджета; - местного бюджета |
|||||
2 | Среднесписочная численность (человек) |
|||||
3 | Среднемесячная заработная плата (рублей) |
|||||
4 | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс.рублей) |
|||||
5 | Затраты на реализацию экологических программ (тыс.рублей) |
3. Прогноз показателей экономической
эффективности деятельности
________________________________________________
(наименование предприятия)
на ________________________________________ годы
(два года, следующих за планируемым)
(тыс. рублей)
_____________ год (год, следующий за планируемым) |
___________год (второй год, следующий за планируемым) |
||
1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
||
2 | Чистая прибыль (убыток) | ||
3 | Чистые активы | ||
4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет (*) |
(*) Указывается часть чистой прибыли предприятия, планируемая к перечислению в областной бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
Примечания:
2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом.
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на два года, следующих за планируемым, определяются исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально-экономического развития страны и области.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.