Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
Тюменской области
от 15 декабря 2004 г. N 186-пк
Областная целевая программа
"Социальное развитие села Тюменской области до 2010 года"
См. информацию о реализации настоящей программы
Паспорт программы
Наименование областная целевая программа "Социальное развитие села
Программы Тюменской области до 2010 года"
Основание для Постановление Правительства Российской Федерации от 3
разработки декабря 2002 г. N 858 "О федеральной целевой программе
Программы "Социальное развитие села до 2010 года";
Федеральная целевая программа "Социальное развитие
села до 2010 года";
Распоряжение администрации Тюменской области от 13
ноября 2003 г. N 1129-р
Генеральный Департамент агропромышленного комплекса администрации
заказчик - Тюменской области
координатор
Программы
Основные Некоммерческая организация "Ассоциация предприятий
разработчики пищевой и перерабатывающей промышленности Тюменской
Программы области"
Цели и задачи Развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры
Программы, сельских муниципальных образований;
важнейшие целевые сокращение разрыва в уровне обеспеченности объектами
показатели социальной и инженерной инфраструктуры между городом и
селом, создание основ для повышения престижности
проживания в сельской местности и содействие решению
общегосударственных задач в области миграционной
политики;
создание правовых, административных, институциональных
и экономических условий для перехода к устойчивому
социально-экономическому развитию сельских
муниципальных образований, эффективной реализации
полномочий органов местного самоуправления сельских
территорий;
расширение рынка труда в сельской местности и создание
условий для диверсификации сельской экономики,
позволяющей сельским жителям за счет роста собственных
доходов обеспечивать более высокий уровень социального
потребления;
создание условий для завершения передачи объектов
социальной сферы и инженерной инфраструктуры от
сельскохозяйственных предприятий и организаций в
ведение органов местного самоуправления
Сроки реализации 2004-2010 годы
Программы
Основные Мероприятия сгруппированы по следующим направлениям:
программные жилищное строительство, образование, здравоохранение,
мероприятия физическая культура и спорт, культура, торговля и
бытовое обслуживание, информационно-консультационное
обеспечение сельского населения, газификация,
водоснабжение, телекоммуникационная связь, дорожное
строительство, прочие мероприятия
Исполнители Организации на конкурсной основе
программных
мероприятий
Объемы и общая сумма расходов на реализацию Программы на период
источники 2004-2010 годов - 4942,44 млн. рублей, в том числе
финансирования средства:
Программы федерального бюджета - 729,55 млн. рублей (15,71%),
регионального бюджета Тюменской области - 3 246,53
млн. рублей (69,93%);
муниципальных бюджетов - 75,68 млн. рублей (1,63%);
внебюджетных источников - 590,67 млн. рублей (12,72%)
Ожидаемые реализация Программы к 2010 году позволит:
конечные - обеспечить ввод социального жилья в сельской
результаты местности до 40645,0 кв. м.;
реализации - повысить уровень газификации домов природным газом
Программы до 60% (строительство распределительных сетей 836,4
км., газификация домов (квартир) 7604;
- увеличить количество учебных мест в
общеобразовательных учреждениях на 646 мест:
- обеспечить доступность населения к получению
образовательных услуг в области начального
профессионального образования;
- создать социальную защищенность населения в условиях
рыночных отношений через подготовку
высококвалифицированных и профессионально мобильных
кадров;
- укомплектовать медицинским оборудованием 505 ФАПов
юга области, обеспечить доступность и качество
оказания медицинской помощи, повысить оперативность
работы службы скорой медицинской помощи и обеспечить
своевременность оказания скорой медицинской помощи;
- создать интегрированные многопрофильные учреждения
культуры в количестве 100 единиц, обновить парк
транспортных средств для передвижных клубных
учреждений до 20%, повысить обеспеченность клубными
учреждениями населения, оснастить 300 сельских
библиотек комплектами компьютерной техники;
- повысить охват детей дополнительным образованием до
50%;
- улучшить информационно-консультационное
обслуживание, создать 3 информационно-консультационных
центра в 3-х районах области;
- увеличить количество занимающихся в клубах, секциях,
группах физкультурно-оздоровительной направленности до
26920 человек, привлечь к регулярным занятиям
физической культурой и спортом учащейся сельской
молодежи и работающего населения, обеспечить сельское
население спортивными залами, спортивными площадками;
- увеличить количество комплексных приемных пунктов
2010 года до 400, увеличить объем бытовых услуг в
расчете на одного жителя до 1517,8 руб., расширить
территориальную сеть комплексных предприятий
торгово-бытового обслуживания;
- обеспечить население питьевой водой нормативного
качества, обеспечить строительство 133 локальных
установок подготовки питьевой воды, обеспечить
строительство 183я шахтных колодцев;
- обеспечить модернизацию АТС на 34706 номеров, вести
в эксплуатацию 7164 номера;
- соединить дорогами 400 сельских населенных пунктов
области, построить и привести в нормативное
техническое состояние сельские дороги, связывающие
населенные пункты для приемки их в сеть автомобильных
дорог общего пользования;
- улучшить демографическую ситуацию на селе и
обеспеченность АПК квалифицированными кадрами,
повысить производительность сельскохозяйственного
труда.
Система Текущее управление Программой и контроль за ходом ее
организации реализации осуществляет Департамент агропромышленного
контроля за комплекса администрации Тюменской области.
исполнением Генеральные заказчики, администрации районов Тюменской
Программы области ежегодно до 2011 года представляют информацию
о ходе реализации в Департамент агропромышленного
комплекса администрации Тюменской области.
Генеральный заказчик-координатор Программы -
Департамент агропромышленного комплекса
администрации Тюменской области обобщает полученную
информацию и ежегодно до 2011 года докладывает о ходе
реализации Программы Губернатору Тюменской области.
Таблица 1
Объемы затрат на реализацию областной целевой программы "Социальное
развитие села Тюменской области до 2010 года" по направлениям
и источникам финансирования
N п/п | Направления финансирования |
Источник финансиро- вания |
Финансовые затраты по годам (млн. руб, в ценах 2004 года) | |||||||
Всего на период реализа- ции |
2004 год |
2005 год |
2006 год |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
|||
1. | Всего расходов по программе "Социальное развитие села Тюменской области до 2010 года" |
Всего | 4642,443 | 476,439 | 390,000 | 842,445 | 808,672 | 713,703 | 701,302 | 709,882 |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
729,556 | 44,390 | 90,000 | 112,532 | 112,470 | 119,695 | 121,077 | 129,392 | ||
областной бюджет |
3246,541 | 343,610 | 300,000 | 579,908 | 566,180 | 483,584 | 481,461 | 491,798 | ||
местные бюджеты |
75,680 | 4,640 | 0,000 | 11,140 | 11,080 | 15,960 | 12,880 | 19,980 | ||
внебюджет- ные фонды |
590,666 | 83,799 | 0,000 | 138,865 | 118,942 | 94,464 | 85,884 | 68,712 | ||
из них: | ||||||||||
1.1. | Капитальные вложения |
Всего | 3938,943 | 352,289 | 390,000 | 739,953 | 703,340 | 595,171 | 585,990 | 572,200 |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
679,426 | 39,580 | 90,000 | 103,472 | 103,610 | 108,485 | 114,047 | 120,232 | ||
областной бюджет |
2653,351 | 228,910 | 300,000 | 494,516 | 477,688 | 389,122 | 382,959 | 380,156 | ||
местные бюджеты |
15,500 | 0,000 | 0,000 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | ||
внебюджет- ные фонды |
590,666 | 83,799 | 0,000 | 138,865 | 118,942 | 94,464 | 85,884 | 68,712 | ||
в том числе: | ||||||||||
1.1.1. | Строительство, капитальный ремонт реконструкция объектов |
Всего | 3290,773 | 271,219 | 390,000 | 618,133 | 603,220 | 488,491 | 471,110 | 448,600 |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
521,306 | 19,450 | 90,000 | 78,512 | 79,310 | 81,725 | 84,827 | 87,482 | ||
областной бюджет |
2163,301 | 167,970 | 300,000 | 397,656 | 401,868 | 309,202 | 297,299 | 289,306 | ||
местные бюджеты |
15,500 | 0,000 | 0,000 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | ||
внебюджет- ные фонды |
590,666 | 83,799 | 0,000 | 138,865 | 118,942 | 94,464 | 85,884 | 68,712 | ||
1.1.2. | Приобретение оборудования, относимого на капитальные затраты |
Всего | 141,000 | 0,000 | 0,000 | 44,200 | 25,200 | 24,200 | 24,200 | 23,200 |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
областной бюджет |
141,000 | 0,000 | 0,000 | 44,200 | 25,200 | 24,200 | 24,200 | 23,200 | ||
местные бюджеты |
||||||||||
внебюджет- ные фонды |
||||||||||
1.2. | Текущие расходы | Всего | 703,500 | 124,150 | 0,000 | 102,492 | 105,332 | 118,532 | 115,312 | 137,682 |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
50,130 | 4,810 | 0,000 | 9,060 | 8,860 | 11,210 | 7,030 | 9,160 | ||
областной бюджет |
593,190 | 114,700 | 0,000 | 85,392 | 88,492 | 94,462 | 98,502 | 111,642 | ||
местные бюджеты |
60,180 | 4,640 | 0,000 | 8,040 | 7,980 | 12,860 | 9,780 | 16,880 | ||
внебюджет- ные фонды |
||||||||||
2. | Расходы по разделу "Жилищное строительство" |
Всего | 468,750 | 27,500 | 0,000 | 75,000 | 81,250 | 87,500 | 95,000 | 102,500 |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
140,625 | 8,250 | 0,000 | 22,500 | 24,375 | 26,250 | 28,500 | 30,750 | ||
областной бюджет |
187,500 | 11,000 | 0,000 | 30,000 | 32,500 | 35,000 | 38,000 | 41,000 | ||
местные бюджеты |
||||||||||
внебюджет- ные фонды |
140,625 | 8,250 | 0,000 | 22,500 | 24,375 | 26,250 | 28,500 | 30,750 | ||
из них: | ||||||||||
2.1. | Капитальные вложения (строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов) |
Всего | 468,750 | 27,500 | 0,000 | 75,000 | 81,250 | 87,500 | 95,000 | 102,500 |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
140,625 | 8,250 | 0,000 | 22,500 | 24,375 | 26,250 | 28,500 | 30,750 | ||
областной бюджет |
187,500 | 11,000 | 0,000 | 30,000 | 32,500 | 35,000 | 38,000 | 41,000 | ||
местные бюджеты |
||||||||||
внебюджет- ные фонды |
140,625 | 8,250 | 0,000 | 22,500 | 24,375 | 26,250 | 28,500 | 30,750 | ||
3. | Расходы по разделу "Образование" |
Всего | 92,780 | 19,780 | 0,000 | 63,000 | 10,000 | |||
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
2,710 | 0,000 | 0,000 | 2,300 | 0,410 | |||||
областной бюджет |
90,070 | 19,780 | 0,000 | 60,700 | 9,590 | |||||
местные бюджеты |
||||||||||
внебюджет- ные фонды |
||||||||||
из них: | ||||||||||
3.1. | Капитальные вложения (строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов) |
Всего | 92,780 | 19,780 | 0,000 | 63,000 | 10,000 | |||
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
2,710 | 0,000 | 2,300 | 0,410 | ||||||
областной бюджет |
90,070 | 19,780 | 0,000 | 60,700 | 9,590 | |||||
местные бюджеты |
||||||||||
внебюджет- ные фонды |
||||||||||
4. | Расходы по разделу "Здравоохране- ние" |
Всего | 776,510 | 0,000 | 155,302 | 155,302 | 155,302 | 155,302 | 155,302 | |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
125,000 | 0,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
областной бюджет |
631,010 | 0,000 | 126,202 | 126,202 | 126,202 | 126,202 | 126,202 | |||
местные бюджеты |
15,500 | 0,000 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | |||
внебюджет- ные фонды |
5,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
из них: | ||||||||||
4.1. | Капитальные вложения |
Всего | 775,600 | 0,000 | 155,120 | 155,120 | 155,120 | 155,120 | 155,120 | |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
125,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||||
областной бюджет |
630,100 | 126,020 | 126,020 | 126,020 | 126,020 | 126,020 | ||||
местные бюджеты |
15,500 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | ||||
внебюджет- ные фонды |
5,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
в том числе: | ||||||||||
4.1.1. | Строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов |
Всего | 674,600 | 134,920 | 134,920 | 134,920 | 134,920 | 134,920 | ||
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
125,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||||
областной бюджет |
529,100 | 105,820 | 105,820 | 105,820 | 105,820 | 105,820 | ||||
местные бюджеты |
15,500 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | ||||
внебюджет- ные фонды |
5,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
4.1.2. | Приобретение оборудования, относимого на капитальные затраты |
Всего | 101,000 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | ||
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
областной бюджет |
101,000 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | ||||
местные бюджеты |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
внебюджет- ные фонды |
||||||||||
4.2. | Текущие расходы | Всего | 0,910 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | ||
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
областной бюджет |
0,910 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | ||||
местные бюджеты |
||||||||||
внебюджет- ные фонды |
||||||||||
5. | Расходы по разделу "Физическая культура и спорт" |
Всего | 847,360 | 175,760 | 0,000 | 137,600 | 182,500 | 122,500 | 117,500 | 111,500 |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
областной бюджет |
847,360 | 175,760 | 0,000 | 137,600 | 182,500 | 122,500 | 117,500 | 111,500 | ||
местные бюджеты |
||||||||||
внебюджет- ные фонды |
||||||||||
из них: | ||||||||||
5.1. | Капитальные вложения (строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов) |
Всего | 427,860 | 71,760 | 0,000 | 77,600 | 122,500 | 62,000 | 52,000 | 42,000 |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
областной бюджет |
427,860 | 71,760 | 77,600 | 122,500 | 62,000 | 52,000 | 42,000 | |||
местные бюджеты |
||||||||||
внебюджет- ные фонды |
||||||||||
5.2. | Текущие расходы | Всего | 419,500 | 104,000 | 0,000 | 60,000 | 60,000 | 60,500 | 65,500 | 69,500 |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
областной бюджет |
419,500 | 104,000 | 0,000 | 60,000 | 60,000 | 60,500 | 65,500 | 69,500 | ||
местные бюджеты |
||||||||||
внебюджет- ные фонды |
||||||||||
6. | Расходы по разделу "Культурно-до- суговая деятельность" |
Всего | 761,630 | 101,220 | 0,000 | 113,390 | 110,390 | 137,650 | 131,580 | 167,400 |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
207,060 | 24,940 | 0,000 | 33,600 | 32,910 | 37,720 | 35,980 | 41,910 | ||
областной бюджет |
494,390 | 71,640 | 0,000 | 71,750 | 69,500 | 87,070 | 85,820 | 108,610 | ||
местные бюджеты |
60,180 | 4,640 | 0,000 | 8,040 | 7,980 | 12,860 | 9,780 | 16,880 | ||
внебюджет- ные фонды |
||||||||||
из них: | ||||||||||
6.1. | Капитальные вложения (строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов) |
Всего | 507,170 | 81,070 | 0,000 | 77,620 | 74,920 | 82.480 | 90,680 | 100,400 |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
158,120 | 20,130 | 24,960 | 24,300 | 26,760 | 29,220 | 32,750 | |||
областной бюджет |
349,050 | 60,940 | 52,660 | 50,620 | 55,720 | 61,460 | 67,650 | |||
местные бюджеты |
||||||||||
внебюджет- ные фонды |
||||||||||
6.2. | Текущие расходы | Всего | 254,460 | 20,150 | 0,000 | 35,770 | 35,470 | 55,170 | 40,900 | 67,000 |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
48,940 | 4,810 | 0,000 | 8,640 | 8,610 | 10,960 | 6,760 | 9,160 | ||
областной бюджет |
145,340 | 10,700 | 19,090 | 18,880 | 31,350 | 24,360 | 40,960 | |||
местные бюджеты |
60,180 | 4,640 | 8,040 | 7,980 | 12,860 | 9,780 | 16,880 | |||
внебюджет- ные фонды |
||||||||||
7. | Расходы по разделу "Торгово-быто- вое обслуживание" |
Всего | 126,500 | 0,000 | 63,500 | 43,000 | 11,000 | 5,000 | 4,000 | |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
областной бюджет |
121,200 | 0,000 | 61,000 | 40,200 | 11,000 | 5,000 | 4,000 | |||
местные бюджеты |
||||||||||
внебюджет- ные фонды |
5,300 | 0,000 | 2,500 | 2,800 | ||||||
из них: | ||||||||||
7.1. | Капитальные вложения |
Всего | 115,500 | 58,500 | 41,000 | 9,000 | 4,000 | 3,000 | ||
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
областной бюджет |
110,200 | 56,000 | 38,200 | 9,000 | 4,000 | 3,000 | ||||
местные бюджеты |
||||||||||
внебюджет- ные фонды |
5,300 | 2,500 | 2,800 | |||||||
в том числе: | ||||||||||
7.1.1. | Строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов |
Всего | 75,500 | 0,000 | 34,500 | 36,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
областной бюджет |
70,200 | 32,000 | 33,200 | 5,000 | ||||||
местные бюджеты |
||||||||||
внебюджет- ные фонды |
5,300 | 2,500 | 2,800 | |||||||
7,1.2. | Приобретение оборудования, относимого на капитальные затраты |
Всего | 40,000 | 24,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | ||
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
областной бюджет |
40,000 | 24,000 | 5,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | ||||
местные бюджеты |
||||||||||
внебюджет- ные фонды |
||||||||||
7.2. | Текущие расходы | Всего | 11,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
областной бюджет |
11,000 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
местные бюджеты |
||||||||||
внебюджет- ные фонды |
||||||||||
8. | Расходы по разделу "Информационно- консультацион- ная служба" |
Всего | 3,630 | 1,540 | 0,680 | 0,680 | 0,730 | |||
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
1,190 | 0,420 | 0,250 | 0,250 | 0,270 | |||||
областной бюджет |
2,440 | 1,120 | 0,430 | 0,430 | 0,460 | |||||
местные бюджеты |
||||||||||
внебюджет- ные фонды |
||||||||||
из них: | ||||||||||
8.3. | Текущие расходы | Всего | 3,630 | 1,540 | 0,680 | 0,680 | 0,730 | |||
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
1,190 | 0,420 | 0,250 | 0,250 | 0,270 | |||||
областной бюджет |
2,440 | 1,120 | 0,430 | 0,430 | 0,460 | |||||
местные бюджеты |
||||||||||
внебюджет- ные фонды |
||||||||||
9. | Расходы по разделу "Газификация" |
Всего | 670,620 | 44,800 | 175,860 | 72,000 | 84,000 | 90,640 | 97,800 | 105,520 |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
164,270 | 11,200 | 40,580 | 18,000 | 21,000 | 22,660 | 24,450 | 26,380 | ||
областной бюджет |
506,350 | 33,600 | 135,280 | 54,000 | 63,000 | 67,980 | 73,350 | 79,140 | ||
местные бюджеты |
||||||||||
внебюджет- ные фонды |
||||||||||
из них: | ||||||||||
9.1. | Капитальные вложения (строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов) |
Всего | 670,620 | 44,800 | 175,860 | 72,000 | 84,000 | 90,640 | 97,800 | 105,520 |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
164,270 | 11,200 | 40,580 | 18,000 | 21,000 | 22,660 | 24,450 | 26,380 | ||
областной бюджет |
506,350 | 33,600 | 135,280 | 54,000 | 63,000 | 67,980 | 73,350 | 79,140 | ||
местные бюджеты |
||||||||||
внебюджет- ные фонды |
||||||||||
10. | Расходы по разделу "Водоснабжение" |
Всего | 274,890 | 8,100 | 214,140 | 10,530 | 10,530 | 10,530 | 10,530 | 10,530 |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
61,570 | 0,000 | 49,420 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | ||
областной бюджет |
213,320 | 8,100 | 164,720 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | ||
местные бюджеты |
||||||||||
внебюджет- ные фонды |
||||||||||
из них: | ||||||||||
10.1. | Капитальные вложения (строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов) |
Всего | 274,890 | 8,100 | 214,140 | 10,530 | 10,530 | 10,530 | 10,530 | 10,530 |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
61,570 | 49,420 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | |||
областной бюджет |
213,320 | 8,100 | 164,720 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | ||
местные бюджеты |
||||||||||
внебюджет- ные фонды |
||||||||||
11. | Расходы по разделу "Телекоммуника- ционные сети" |
Всего | 605,773 | 99,279 | 0,000 | 150,583 | 124,020 | 97,901 | 80,860 | 53,130 |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
38,761 | 0,000 | 0,000 | 8,282 | 6,095 | 5,385 | 4,447 | 2,922 | ||
областной бюджет |
170,069 | 23,730 | 0,000 | 29,436 | 27,158 | 25,302 | 20,029 | 13,246 | ||
местные бюджеты |
0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
внебюджет- ные фонды |
616,155 | 75,549 | 0,000 | 112,865 | 90,767 | 67,214 | 56,384 | 36,962 | ||
из них: | ||||||||||
11.1. | Капитальные вложения (строительство, капитальный ремонт, реконструкция объектов) |
Всего | 605,773 | 99,279 | 0,000 | 150,583 | 124,020 | 97,901 | 80,860 | 53,130 |
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
27,131 | 8,282 | 6,095 | 5,385 | 4,447 | 2,922 | ||||
областной бюджет |
138,901 | 23,730 | 29,436 | 27,158 | 25,302 | 20,029 | 13,246 | |||
местные бюджеты |
||||||||||
внебюджет- ные фонды |
439,741 | 75,549 | 112,865 | 90,767 | 67,214 | 56,384 | 36,962 | |||
12. | Расходы по разделу "Прочие мероприятия" |
Всего | 14,000 | 7,000 | 7,000 | |||||
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
областной бюджет |
14,000 | 7,000 | 7,000 | |||||||
местные бюджеты |
||||||||||
внебюджет- ные фонды |
||||||||||
из них: | ||||||||||
12.1. | Текущие расходы | Всего | 14,000 | 7,000 | 7,000 | |||||
из них: | ||||||||||
федеральный бюджет |
||||||||||
областной бюджет |
14,000 | 7,000 | 7,000 | |||||||
местные бюджеты |
||||||||||
внебюджет- ные фонды |
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Территория Тюменской области составляет 1435,2 тыс. км2 и уступает лишь Республике Саха (Якутия) и Красноярскому краю. В состав Тюменской области входят два равноправных субъекта РФ - Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В области насчитывается 28 городов, 38 районов, 41 поселок городского типа, 1604 населенных пункта. На начало 2002 года численность постоянного населения составила 3272,2 тыс. человек, из них на долю городского населения приходится 77%, сельского - 23%. В трудоспособном возрасте находится 67% жителей области, моложе трудоспособного - 21%, старше трудоспособного - 12%. Средний возраст жителя области - 33,7 года (по России - 37,8).
Область отличается суровыми природно-климатическими условиями, 90% территории отнесено к районам Крайнего Севера. Лишь 3% территории области занимают сельскохозяйственные угодья. Более благоприятные климатические условия юга позволяют выращивать зерно, картофель, овощи, грубые и сочные корма. Животноводы занимаются разведением крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, птицы. Здесь производится около 90% сельскохозяйственной продукции области. Сельскохозяйственные организации автономных округов специализируются на производстве молока, яиц, овощей защищенного грунта. Развиты традиционные для коренных народов севера промыслы - оленеводство и рыболовство.
В 2002 году удельный вес сельского населения составил около 41% от общей его численности по югу Тюменской области. На начало 2003 года по сравнению с 2002 годом численность сельского населения уменьшилась на 6 тысяч человек (1,1%). Такая тенденция сохраняется уже на протяжении 5 лет (с 1999 года).
На юге Тюменской области функционируют колхозы, совхозы, кооперативы, акционерные общества и другие организационно-правовые формы (рисунок 1.1.).
Рис. 1.1.
Структура сельскохозяйственных предприятий по формам хозяйствования
на 1.01.2004 г.
Сельскохозяйственные предприятия | Проценты |
Колхозы | 1% |
ЗАО | 17% |
СХПК | 33% |
АКХ | 4% |
ОАО | 6% |
ТОО, ООО, товарищества на вере | 35% |
ГП, ГУП, МУП | 4% |
Валовая продукция сельского хозяйства в 2003 году составила около 15 млрд. рублей (таблица 1.1.). На долю сельскохозяйственных организаций в общем объеме производства сельхозпродукции пришлось 50,0%, крестьянских (фермерских) хозяйств - 2,8%, населения - 47,2%.
Таблица 1.1.
Валовая продукция сельского хозяйства
(в фактических ценах, млн. рублей)
Годы | Сельское хозяйство |
В том числе | |||
растениеводство | животноводство | ||||
млн. руб. | % | млн. руб. | % | ||
Все категории хозяйств | |||||
1999 2000 2001 2002 2003 |
7839,80 10310,70 13343,60 14104,40 15084,90 |
3628,60 5145,80 5998,10 6303,50 6424,70 |
46,28 49,91 44,95 44,7 42,6 |
4211,20 5164,90 7345,50 7800,90 8660,20 |
53,72 50,09 55,05 55,3 57,4 |
В 2002 году крупные и средние сельскохозяйственные предприятия области получили прибыль в размере 203,9 млн. рублей (включая субсидии из бюджета), уровень рентабельности составил 4%. Количество прибыльных сельскохозяйственных предприятий в 2002 году составило 143 (42,8% от общего количества сельскохозяйственных предприятий) (рисунок 1.2.)
Рис. 1.2.
Динамика соотношения прибыльных и неприбыльных предприятий в сельском
хозяйстве юга Тюменской области за период с 2000 по 2002 годы
Год | Число прибыльных сельхозпредприятий |
Число убыточных сельхозпредприятий |
2000 | 215 | 121 |
2001 | 231 | 108 |
2002 | 143 | 191 |
В 2002 году по сравнению с 2001 годом снизилось производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств: зерна - на 6,0% при средней урожайности 20,3 ц/га, кукурузы на силос, зеленый корм и сенаж - на 47,2% при урожайности 170 ц/га, силосных культур - на 43,3% при урожайности - 98 ц/га. Производство овощей открытого грунта увеличилось на 16,3% при урожайности 231 ц/га, картофеля - на 1,1% (урожайность изменилась с 149 ц/га в 2000 году до 166 ц/га в 2003 году) (таблица 1.2.).
Таблица 1.2.
Динамика валового сбора сельскохозяйственных культур на юге Тюменской
области за период с 1998 по 2003 годы
(в хозяйствах всех категорий), тыс. т.
Наименование культур | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Зерновые и зернобобовые культуры в весе после доработки - всего |
1171,6 | 1614,0 | 1204,8 | 1132,6 |
в том числе: | ||||
рожь озимая | 31,7 | 41,4 | 39,9 | 15,7 |
пшеница яровая | 625,0 | 888,4 | 752,5 | 692,1 |
ячмень | 209,3 | 278,6 | 190,2 | 179,9 |
овес | 273,3 | 352,6 | 191,1 | 220,5 |
Картофель | 545,3 | 570,9 | 595,3 | 602,0 |
Овощи открытого грунта - всего | 124,6 | 158,4 | 151,2 | 175,9 |
Кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж |
805,4 | 420,2 | 224,1 | 118,3 |
Силосные культуры (без кукурузы) |
127,4 | 115,7 | 99,8 | 56,6 |
Кормовые корнеплоды | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 1,2 |
Сено однолетних трав | 15,2 | 29,7 | 14,2 | 9,1 |
Зеленая масса однолетних трав | 470,5 | 641,8 | 796,7 | 680,8 |
Сено многолетних трав | 190,2 | 166,1 | 186,4 | 156,4 |
Зеленая масса многолетних трав | 157,1 | 217,6 | 203,9 | 174,2 |
В таблице 1.3. представлена динамика производства основных видов продукции животноводства за период с 2000 по 2003 годы. Производство мяса в живом весе во всех категориях хозяйств в 2003 году по сравнению с 2000 годом увеличилось на 10,3 тыс. т (8,9%) (в сельхозпредприятиях - на 10 тыс. т (17,3%); в хозяйствах населения на 0,9 тыс. т (1,6%); в крестьянских фермерских хозяйствах снизилось на 0,6 тыс. т (26,1%). Из общего количества произведенного мяса в 2003 году во всех категориях хозяйств 53,7% получено в сельхозпредприятиях и 44,9% - в хозяйствах населения.
Таблица 1.3.
Динамика производства основных видов продукции животноводства по югу
Тюменской области за период с 2000 по 2003 годы
(в хозяйствах всех категорий), тыс. т, млн. шт.
Наименование продукции | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Мясо (в живой массе) | 115,7 | 123,4 | 127,2 | 126,0 |
Молоко | 499,0 | 497,9 | 486,1 | 475,3 |
Яйца | 987,2 | 1023,3 | 1073,9 | 1143,2 |
Производство молока за этот период во всех категориях хозяйств снизилось на 23,7 тыс. т (4,7%). Отмечается снижение производства молока в сельхозпредприятиях (на 17,8 тыс. т или на 8,8%) и крестьянских фермерских хозяйствах (4,1 тыс. т - 28,9%). Из общего количества произведенного молока в 2003 году во всех категориях хозяйств 59% молока получено в хозяйствах населения и 38,9% - в сельхозпредприятиях.
Производство яиц во всех категориях хозяйств в 2003 году по сравнению с 2000 годом увеличилось на 156 млн. штук (15,8%). В сельхозпредприятиях производство яиц составляет 91,7%.
Сельская территория - сложная социально-экономическая система общества и стратегия ее развития выходит за рамки производства. Ход аграрных преобразований во многом определяется состоянием и перспективами решения проблем социального развития села и инженерного обустройства сельских территорий.
Стержнем развития сельских территорий должно стать формирование необходимой системы жизнеобеспечения и жизнедеятельности для сельского товаропроизводителя, восстановление, развитие и обеспечение содержания на этой основе социальной и инженерной инфраструктуры села. В целях социальной защиты населения необходимо усилить роль государства в области социального развития деревни, что предполагает существенную корректировку всей аграрной политики в целях поддержки отечественного сельскохозяйственного товаропроизводителя и увеличения государственного финансирования социальных программ на селе.
В настоящее время в сфере социального и инженерного обустройства села сложилась следующая ситуация.
1.1. Жилищное строительство
Расходы на ЖКХ из консолидированного бюджета Тюменской области за период с 1999 по 2002 годы представлены на рисунке 1.3. Как видно, затраты бюджета области на данный комплекс увеличились.
Рис. 1.3.
Расходы на ЖКХ из консолидированного бюджета
(млн.руб.)
Виды расходов | Год | |||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
Расходы на ЖКХ всего | 1144 | 1149 | 2043 | 2363 |
В том числе общий объем текущих расходов |
736 | 950 | 1701 | 1821 |
Из них на благоустро- йство |
143 | 166 | 312 | 583 |
Целевое финансирование программ ЖКХ за последние годы увеличилось в 4 раза (рис. 1.4.).
Рис. 1.4.
Целевое финансирование отрасли ЖКХ (областной бюджет)
(млн.руб. в ценах 2002 года)
Год | ||||
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
Финансирование отрас- ли ЖКХ |
93,3 | 120,4 | 305,8 | 571,7 |
Анализируя положение в жилищном хозяйстве в разрезе районов юга Тюменской области можно отметить следующее.
- Бердюжский район
За счет областной программы "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Тюменской области на 2002-2006 гг." выделено в 2002 году 475 тыс. руб. на строительство жилья для агронома ОАО "Север". Проблема нехватки жилья актуальна, что порождает негативное отношение к работе в сельском хозяйстве в целом.
- Аромашевский район
Администрацией района совместно с департаментом АПК решают вопросы обеспеченности жильем для молодых специалистов.
- Викуловский район
Реализация областной программы "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Тюменской области на 2002-2006 годы" содействует привлечению выпускников учебных заведений для работы на селе. За истекший период 3 молодых специалиста получили благоустроенные квартиры.
- Исетский район
Для привлечения молодых специалистов на село район включился в реализацию программы "Кадровое обеспечение АПК Тюменской области на 2002-2006 годы". На первом этапе выполнения программы дана заявка на участие в финансировании строительства в 2003 году пяти квартир, планируется по льготному кредитованию строительство жилья молодым специалистам в 2005 году - 8 домов, 2010 - 10 домов.
- Нижнетавдинский район
В 2002 году согласно мероприятиям, предусмотренным для молодых специалистов, выдано единовременное пособие экономисту ОАО "Большевик". Выделено 400 тыс. руб. на строительство жилья инженеру и зоотехнику. Решение жилищных условий является одной из важных для решения проблем.
- Сорокинский район
При поддержке департамента АПК в 2002 году в ООО "Казанское" построен дом для молодого специалиста.
- Омутинский район
Департаментом АПК предоставляются субсидии из расчета 200 тыс. руб. для одного специалиста через органы местного самоуправления согласно представленных заявок. В ряде хозяйств производится строительство и покупка жилья за счет собственных средств (ООО "Новая деревня", ООО "Подволошиномолоко"). Однако, отсутствие у большинства сельскохозяйственных предприятий достаточного уровня рентабельности не позволяет им решать накопленные за долгие годы социальные и жилищные проблемы на селе.
- Тюменский район
- ЗАО ПФ "Пышминская": Ежегодная потребность в молодых специалистах 3-5 человек. Вопрос с жильем решается положительно.
- ЗАО ПФ "Тюменский бройлер": В случае необходимости предоставляет общежитие. Молодые специалисты могут взять беспроцентную ссуду для приобретения или строительства жилья.
- ООО "Лесное" Для молодых специалистов есть возможность выделения жилья и места в детском саду с 50% скидкой оплаты за содержание ребенка.
- СПК "Ембаевский" для молодых специалистов предоставляется ссуда на строительство в размере 200 тыс. руб. и подъемные 30 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.
В остальных сельхозпредприятиях имеется проблема с жильем для молодых специалистов, поэтому в некоторых хозяйствах ощущается нехватка молодых кадров.
- Юргинский район
Активизирована работа в соответствии с областной программой "Жилье", ежегодно район получает до 800 тыс. руб. ссуд и субсидий. Однако, в настоящее время программа реализуется не в полной мере.
В Абатском, Аромашевском, Вагайском, Голышмановском, Заводоуковском, Ишимском, Казанском, Сладковском, Тобольском, Уватском, Упоровском, Ялуторовском, Ярковском районах проблема обеспечения жильем специалистов сельского хозяйства особенно актуальна. Для преодоления этой проблемы необходима реализация комплекса мероприятий как на областном, так и на местном уровнях.
1.2. Образование
На юге Тюменской области функционируют 793 общеобразовательные школы с количеством учащихся - 174505.
За последние 3 года контингент учащихся снизился на 12%. Несмотря на уменьшение числа учащихся, проблема нового строительства учреждений образования на селе остается актуальной. В аварийном состоянии находится 16 объектов образования, 10% школ - деревянные, ветхие, не типовые. Водопровод и канализация отсутствуют.
Для решения этих проблем необходимо привлечение средств из областного и федерального бюджетов на период с 2005 до 2010 годов.
1.3. Здравоохранение
В 2002 году медицинскую помощь жителям юга Тюменской области оказывали 141 лечебно-профилактических учреждений, в том числе сельским жителям 22 центральные районные больницы, 18 участковых больниц. В настоящее время на юге области функционируют 734 фельдшерско-акушерских пунктов, 30 отделений и станций скорой помощи, 5 отделений переливания крови.
Анализируя основные демографические показатели по итогам 2002 года, отмечается рост рождаемости с 10,1 на 1000 населения в 2001 году до 11,0 на 1000 населения в 2002 г.. Кроме того, наблюдается увеличение показателя смертности с 13,5 на 1000 населения в 2001 г. до 14,5 на 1000 населения в 2002 г.. Однако, наметилась тенденция к снижению темпа прироста показателя смертности на 1%. Сохраняется естественная убыль населения с 3,4 в 2001 г. до 3,5 в 2002 г., но по сравнению с 2000 г. темпы естественной убыли уменьшились. Средние показатели по сельским районам юга области говорят о том, что, несмотря на превышение роста рождаемости в сельских районах над средними показателями в целом по югу области, смертность по районам остается выше, также как и темпы естественной убыли. Основными причинами смертности жителей юга области в течение многих лет остаются: сердечно-сосудистые заболевания, травмы, отравления и новообразования.
Ведущими учреждениями на селе являются фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), в которых медицинскую помощь жителям оказывают фельдшера, акушерки и медицинские сестры. В течение последних лет прослеживается тенденция ограничения доступности амбулаторно-поликлинической помощи для сельского жителя. Следует отметить, что в городах число посещений в 2000 году выросло по сравнению с 1998 годом на 10%, наряду с тем, что в сельских районах этот показатель в течение ряда лет практически не меняется.
Недостаточность объемов врачебной амбулаторной помощи на селе восполняется посещениями на ФАПах. Анализ данного вида медицинской помощи в течение последних трех лет показал, что в среднем по югу 44% объемов всей амбулаторной помощи сельским жителям оказывается медицинскими сотрудниками ФАПов. Размах колебаний составляет от 21% в Ялуторовском районе до 66% в Сладковском.
Таким образом, невозможно недооценивать роль ФАПов в оказании амбулаторной помощи сельскому населению. Не смотря на это, с каждым годом материально-техническая база ФАПов ухудшается.
По информации, представленной в Департамент здравоохранения на начало 2002 года, 26,5% ФАПов нуждается в капитальном ремонте; 4,7% зданий, где располагаются ФАПы подлежат сносу. Особенно остро встает вопрос по капитальному ремонту в таких районах, как Казанском (48,5%), Сладковском (42,4%), Тюменском (43,6%), Ялуторовском (44,4%), Голышмановском (40,9%).
По характеристике несущих конструкций здания ФАПов на 54,1% в деревянном исполнении; 34,7 % ФАПов расположены в кирпичных зданиях. Значительное число зданий (около 89%) располагаются в приспособленных помещениях и только 7,6% построены по типовому проекту.
Информация по обеспечению ФАПов основными видами благоустройств показывает нам, что 76,3 % из них имеет колодезное водоснабжение, 21,7% централизованное водоснабжение или скважины с разводкой труб и только 1% ФАПов централизовано снабжается горячей водой. Централизованная канализация проведена в 7,7% ФАПов, большая часть из них имеет выгребные ямы (56,8%), остальные 35,5% имеют временные туалеты.
У 39,9% ФАПов сохраняется печное отопление, 33,8% имеют центральное отопление, 7,4% газовые котлы, 18,4% дополнительно снабжены электропечами.
Также проблемными вопросами остаются телефонизация ФАПов и оснащение необходимым оборудованием. Так, например, транспорт имеют только 3,3% ФАПов.
Условия, в которых работают сотрудники ФАПов на данный момент времени в большинстве своем неудовлетворительные. В том числе дороги, которыми они пользуются, чтобы доехать до больного или в ближайшее учреждение здравоохранения: 29,7% этих дорог имеют грунтовое покрытие, 1,1% щебеночное покрытие и 52,5% - асфальтовое.
Одним из важнейших вопросов остается лекарственное обеспечение.
При фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) работают 656 аптечных пунктов II категории (пункты перепродажи), функционирующих от центральных районных аптек. Товарооборот сельских аптек составил 16% от общего объема розничных продаж аптек области.
В предыдущий период сельские аптеки развивались в комплексе с участковыми больницами и амбулаториями. Некоторые из этих лечебных учреждений сейчас преобразовываются в больницы сестринского ухода или закрыты. Аптеки переводятся в аптечные пункты, но продолжают располагаться в типовых зданиях, их площадь и состав помещений превышают реальные потребности пунктов, а содержание больших помещений, в которых фактически не используются ассистентская, стерильный блок, моечная, материальные, становится экономически нецелесообразным. В результате ветшают здания, разрушается материально-техническая база аптек на селе.
Необходимо дифференцировать требования к сельским аптекам, сельским участковым больницам по созданию условий, обеспечивающих сохранность наркотических лекарственных средств, сильнодействующих веществ. Необходимо, обосновать новые принципы размещения сельских аптек, исходя из оптимальной численности населения, обслуживаемое одной аптекой.
Доступность медицинской помощи в большой мере определяется наличием специалистов в учреждениях здравоохранения. В течение последних лет происходит отток средних медицинских работников из лечебно-профилактических учреждений. Обеспеченность средними медицинскими работниками в целом по лечебным учреждениям юга области снизилась с 101 на 10 тыс. нас. в 1999 году до 98,5 на 10 тыс. нас. в 2001 году, в том числе по селу с 88,1 на 10 тыс. нас. до 87,1 на 10 тыс. нас. соответственно, в 2002 году - 101,3 на 10 тыс. населения. Данные показатели ниже показателей автономных округов и Российской Федерации.
Таким образом, проведенный анализ состояния сельского здравоохранения в целом, и, в частности, по уровню заболеваемости жителей в сельских, районах, материально-техническому состоянию и оснащению ФАПов, кадровому обеспечению, показывает необходимость решения изложенных проблем путем разработки комплексных мероприятий по развитию села в виде целевой программы, одним из блоков которой непременно должны являться мероприятия по развитию здравоохранения на селе.
1.4. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа
Количество занимающихся физической культурой и спортом в Тюменской области составляет 8,3%, по России 8,7%. Обеспеченность физкультурными кадрами в области составляет 77,8%, по Российской Федерации 50%. Самая низкая обеспеченность кадрами в Нижнетавдинском районе - 46,4%, в пределах 50-60% в Абатском, Аромашевском, Викуловском, Заводоуковском, Исетском, Омутинском и Упоровском районах. Без специального образования больше всего физкультурных работников в Ярковском, Абатском, Вагайском районах.
В настоящее время в объединенных муниципальных образованиях Тюменской области насчитывается 22 стадиона, один закрытый плавательный бассейн, 214 спортивных залов, 53 тира, 25 приспособленных помещений под лыжные базы, 75 хоккейных кортов, 637 плоскостных сооружений.
Имеющаяся на территории юга области материально-спортивная база по основным типам спортивных сооружений, не отвечает нормативной потребности. Из расчета на 10 тысяч населения социальный норматив по спортивным залам составляет - 52%, плоскостным сооружениям - 24%, а плавательный бассейн имеется только в Тюменском районе.
Поэтому необходимо определить пути урегулирования в сфере физической культуры и спорта Тюменской области через усовершенствование соответствующего финансирования, материально-технического, кадрового, научно-методического, информационного, нормативно-правового обеспечения развития физической культуры и спорта, создания условий для увеличения количества учреждений дополнительного образования спортивной направленности, спортивных клубов (центров) по месту жительства, укрепление их материально-технической базы.
Основными задачами развития физической культуры и спорта являются:
- обеспечение сельского населения Тюменской области возможностью заниматься физической культурой и спортом;
- формирования у селян особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышения уровня образованности в этой области;
- профилактика и предупреждение правонарушений среди детей и молодежи.
1.5. Культурно-досуговая деятельность
Сфера культуры Тюменской области представлена многообразием видов учреждений культуры, качественным кадровым потенциалом, высоким уровнем профессиональных и любительских коллективов. Сегодня на юге Тюменской области действует 1200 учреждений культуры, в том числе 606 учреждений клубного типа, 505 библиотек, 17 музеев, 37 киноустановок.
Российская глубинка и сегодня остается носителем духовности, национального самосознания, самобытности и таланта. В настоящее время культура на селе становится более востребованной. Рыночные условия в нашей стране создают особые условия в нашей стране для работы учреждений культуры. Однако, наряду с многочисленными положительными моментами, происходит обострение некоторых сложившихся ранее в социально-культурной сфере противоречий. Особенно, это касается провинциальной глубинки.
Анализ состояния муниципальных учреждений культуры Тюменской области, результативность их работы и востребованность свидетельствует о наличии слабоэффективных, затратных клубов и домов культуры с неудовлетворительной материально-технической базой. Расположенные в аварийных зданиях многие из них остро нуждаются в капитальном ремонте, коренной реконструкции и техническом перевооружении на современном уровне.
Сокращение численности коллективов художественной самодеятельности, любительских объединений, центров художественных промыслов и ремесел приводит к снижению качества организации досуга, и, как следствие, к миграции молодежи из села в город, нарушению преемственности и связи поколений.
В муниципальных музеях Тюменской области существует ряд проблем, препятствующих их развитию и, в первую очередь, это отсутствие научной концепции комплектованию и слабой изученности фондовых коллекций.
На сегодняшний день библиотеки юга Тюменской области по уровню внедрения информационных технологий значительно отстают от других регионов России. Пользователи сельских библиотек, большую часть которых составляют дети и подростки, лишены возможности приобщения к новым информационным технологиям и не имеют доступа к современным информационным ресурсам.
Целью программных мероприятий в области развития сельской культуры Тюменской области является сохранение и развитие культурного потенциала сельских муниципальных образований.
Реализация программных мероприятий направлена на решение следующих задач:
Разработка нормативно-правовой базы деятельности учреждений культуры;
Проведение мониторинга сети сельских учреждений культуры и внедрение реестра учреждений культуры Тюменской области с картографической навигацией;
Модернизация, техническое и технологическое перевооружение муниципальных учреждений культуры Тюменской области;
Внедрение новых технологий в деятельность муниципальных учреждений культуры Тюменской области, содействие в создании единого информационного пространства Тюменской области;
Реструктуризация сети, создание интегрированных учреждений культуры, передвижных клубных учреждений на юге Тюменской области;
Внедрение мобильных форм культурно-информационного обслуживания сельского населения;
Реконструкция сельских учреждений культуры;
Закрепление специалистов для работы в сельских учреждениях культуры;
Развитие художественного самодеятельного творчества;
Сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных местных обычаев, обрядов, фольклора;
Сохранение и эффективное использование музейного фонда муниципальных музеев, развитие межмузейного обмена;
Введение системы централизованного комплектования сельских библиотек, финансирование системы пополнения книжного фонда сельских библиотек;
Модернизация и автоматизация библиотечных процессов;
Улучшение кинообслуживания сельского населения.
1.6. Торгово-бытовое обслуживание
За последние 5 лет сеть предприятий розничной торговли в районах юга области увеличилась более, чем на 57%, то есть каждое второе предприятие создано в этот период.
На начало 2003 года в районах юга области количество предприятий розничной торговли составило более 3300, в том числе 3260 предприятий розничной торговли (магазины, павильоны, киоски), 27 рынков с общим количеством торговых мест более 980. Из 3260 предприятий розничной торговли количество магазинов составило 2778 (85%), предприятий мелкой розницы (павильонов, киосков) - 482 (15%).
Вместе с тем, необходимо отметить негативные стороны торгового обслуживания сельского населения, особенно жителей отдаленных сельских населенных пунктов. Например, в Абатском районе в 2002 году из 65 населенных пунктов отсутствовали торговые точки в 17 населенных пунктах, в Вагайском районе - из 135 отсутствовали 86, в Викуловском из 57 отсутствовали 9, в Сорокинском из 33 - 9, аналогичная картина и в других районах.
Техническое состояние многих рынков в районах юга области требуют реконструкции или нового строительства, так как в настоящее время они расположены в основном на земельных участках под открытым небом.
Сельское население большинства районов юга области обслуживают предприятия и организации потребительской кооперации Тюменского облпотребсоюза. За последние десять лет, работая в сложных экономических условиях, предприятия системы Тюменского облпотребсоюза снизили показатели по основным видам деятельности. Сегодня сеть предприятий торговли кооперации с 1995 года сократилась более чем в 2 раза. Тем не менее, предприятия Облпотребсоюза на сегодня обслуживают население в 18 районах юга области - свыше 300 тыс. человек, что составляет почти четвертую часть населения юга области, в том числе проживающих в отдаленных и труднодоступных местностях. На 1 января 2002 года на юге Тюменской области работает 74 потребительских общества, 3 союза, 7 райПО, которые объединяют 70 тысяч пайщиков. В их распоряжении имеется достаточно широкая материально-техническая база. За последние десять лет, работая в сложных экономических условиях, предприятия системы Тюменского облпотребсоюза снизили показатели по основным видам деятельности.
Как показывает анализ оборота розничной торговли предприятий потребкооперации в разрезе районов наибольший удельный вес потребкооперация занимает в обороте розничной торговли в Викуловском (59%), Нижнетавдинском (35%), Армизонском, Казанском, Исетском районах (21-24%). Структура товарооборота потребительской кооперации отличается от товарооборота области. В структуре оборота розничной торговли потребкооперации преобладает удельный вес продовольственных товаров над непродовольственной группой. Доля продовольственных товаров в среднем составляет 69-80 процентов.
Удельный вес магазинов потребкооперации в общем количестве магазинов районов юга области составляет одну треть. Наибольший удельный вес магазинов потребкооперации в Армизонском, Нижнетавдинском, Сорокинском, Викуловском районах (36-47%). Отсутствует торговая сеть системы облпотребсоюза в Юргинском, Заводоуковском районах, в Тюменском районе из 338 магазинов только 36 потребкооперации (около 10%).
Торговая отрасль потребительской кооперации ежегодно несет убытки по причине того, что расходы по доставке товаров в отдаленные населенные пункты, их содержание, плата за землю, за имущество и прочие издержки не покрываются доходами от продажи товаров.
Бытовое обслуживание населения является социально-значимой отраслью экономики области, оказывающей существенное влияние на уровень жизни населения, формирование среднего класса, как социальной базы стабилизации общества. В то же время предприятия бытового обслуживания в меньшей степени, чем предприятия других отраслей, защищены от банкротства в силу отсутствия возможности иметь существенные материальные и финансовые резервы, снижать затраты за счет организации массового производства.
Ввиду того, что платежеспособность сельского населения невелика, привлекательность для инвестирования в сферу бытового обслуживания очень низкая.
Бытовые услуги по социальной значимости занимают ведущее место в платных услугах, хотя удельный вес их на протяжении последних лет составляет всего лишь 6-10%. Объем бытовых услуг за 9 месяцев 2003 г. составил 725,9 млн. руб., рост к соответствующему периоду прошлого года составляет 106,3%, а в расчете на душу населения - 541 руб.
Наибольший объем в структуре бытовых услуг составляют ремонтные виды услуг-70% на долю нового изготовления, пошив одежды, трикотажа, обуви, строительство жилья, приходится около 20%. Крайне незначителен объем предоставляемых услуг по химчистке, прачечным, услугам фотографий и т.д.
При проведении коммерциализации и приватизации в ряде районов области не был учтен действующий механизм организации бытового обслуживания населения: не были сохранены в районах многоотраслевые дома бытовых услуг (с учетом мнения трудовых коллективов), кооперация по обслуживанию сельского населения, порядок содержания комплексных приемных пунктов. Многие бывшие структурные подразделения крупных предприятий службы быта, став юридическими лицами, оказались не готовыми к самостоятельной работе. В начале 90-х годов в системе бытового обслуживания населения было 15 специализированных объединения, которые через систему кооперированных поставок оказывали сельскому населению до 50% от общего объема бытовых услуг, функционировало более 1600 ателье, мастерских, 444 КПП, работало 22 тыс. специалистов
В настоящее время бытовое обслуживание сохранилось и развивается только в городе, вследствие того, что платежеспособный спрос городского населения многократно выше сельского. В результате этого разрыв в уровне бытового обслуживания по территориям очень велик. При среднеобластном (юг области) показателе уровня бытового обслуживания за 9 месяцев 2003 г. на 1 жителя 541 руб., в Вагайском районе этот показатель в 6,7 раза, в Абатском - в 5,6 раза, Ярковском районе - в 4,5 раза, в Юргинском районе - в 2,7 раза, в Сорокинском районе - в 2 раза ниже.
В целом финансовое состояние предприятий бытового обслуживания, работающих в сельской местности, сложное. Практически все предприятия имеют задолженность во внебюджетные фонды. Финансовая поддержка из областного бюджета направляется только на погашение коммунальных расходов.
Удельный вес населения, проживающего в сельской местности, составляет 40% от всего населения юга области. Доходы в расчете на жителя, исходя из средней заработной платы в сельском хозяйстве, значительно отстают от заработной платы в среднем по югу области. Поэтому повышать стоимость услуг ввиду низкой платежеспособности населения предприятия не могут.
Материально-техническая база сельских предприятий бытового обслуживания не развивается, оборудование морально и физически устарело. Практически во всех районах юга Тюменской области отсутствуют Дома бытовых услуг, которые ранее оказывали полный комплекс социально-приоритетных видов бытовых услуг.
В начале 90-х годов часть предприятий бытового обслуживания была передана в безвозмездное пользование районным обществам инвалидов, они в свою очередь передали все в собственность областной организации ВОИ ("Всероссийское общество инвалидов"). Но ожидаемого результата от смены собственника не получили.
В 2000 году предприятие ОАО "Сервис" (г. Ялуторовск) было признано банкротом. ООО "Бытовик" (с. Голышманово), принадлежащее "Тюменьлеспрому", реорганизовано в муниципальное унитарное предприятие "Метелица", из-за того, что собственник не захотел вкладывать средства в развитие производства. Здание данного предприятия является собственностью Западно-Сибирского банка Сбербанка РФ. В ОАО "Ишимбытсервис", одном из опорных предприятий сельской зоны, не осталось собственных служб. Имеющиеся производственные площади переданы в аренду предпринимателям без права образования юридического лица, которым не выгодно оказывать бытовые услуги через сеть комплексных приемных пунктов (КПП). Подготовлены документы на банкротство данного предприятия. В Сладковском, Армизонском районах практически ликвидированы предприятия бытового обслуживания населения.
Предприятия службы быта остро нуждаются в транспортных средствах, современном оборудовании и передовых технологиях, внедрение которых позволят увеличить объемы производства, обеспечить качество, снизить себестоимость услуг, повысить конкурентоспособность товаров и услуг. Однако низкий уровень рентабельности предприятий, длительные сроки окупаемости, высокая стоимость кредитных ресурсов сокращают возможности привлечения инвестиций для дальнейшего развития отрасли.
1.7. Информационно-консультационное обслуживание
Целью настоящего раздела является развитие информационно-консультационного обслуживания сельского населения посредством расширения функций имеющихся в районных информационно-консультационных пунктов созданных по проекту "АРИС". Программой предусмотрено расширить функции информационно-консультационных пунктов следующими направлениями:
- Правовое, производственное и технологическое консультирование, оказание практической помощи в области маркетинга, менеджмента и других областей связанных с рыночными преобразованиями и поддержкой сельского предпринимательства.
- Повышение образовательного уровня сельского населения по вопросам благоустройства, ведения личного подсобного хозяйства, народных промыслов.
- Организация и проведение семинаров, курсов по организации несельскохозяйственных видов деятельности на селе.
- Создание организационной основы доступа сельского населения к информационным ресурсам независимо от места проживания.
- Создание организационной и технологической основы для дистанционного обучения.
- Создание условий для расширения рынка труда в сельской местности и обеспечения занятости сельского населения.
На базе информационно-консультационной службы АПК создаются сельские информационно-консультационные центры в районах: Викуловском, Ишимском, Тюменском. Выбор районов произведен по географическому положению, экономическому развитию и объективным потребностям населения.
1.8. Газификация села
Газификация сельских населенных пунктов юга Тюменской области основана на концепции экономически обоснованного развития, с учетом топливно-энергетического баланса региона, использования альтернативных видов топлива и внедрения энергосберегающих технологий.
Мероприятия данного раздела должны быть основаны на концепции экономически обоснованного развития газификации сельских муниципальных образований, с учетом топливно-энергетических балансов регионов, использования альтернативных видов топлива и внедрения энергосберегающих технологий.
Конечной целью реализации программных мероприятий в области газификации является:
- выравнивание межрайонных уровней газификации природным газом сельских муниципальных образований и дальнейшее повышение доли газового топлива в общем энергопотреблении села;
- сокращение отставания социально-экономического уровня жизни, комфортности труда и быта в сельской местности и создание современной среды обитания для сельского населения.
Для достижения поставленной цели предусматривается:
- осуществить строительство распределительных газовых сетей в сельских муниципальных образованиях;
- повысить уровень газификации жилого фонда;
- внедрить экономичные энергосберегающие технологии строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;
- сократить потери и повысить эффективность использования природного газа.
Реализация предусмотренных мероприятий должна проводиться, в первую очередь, на основе увеличения загрузки существующих магистральных газопроводов-отводов высокого давления.
Это позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта сельского населения. Уровень газификации домов (квартир) природным газом повысится с 17 до 60%. Кроме этого, сократятся грузопотоки и затраты на перевозки твердого и жидкого топлива на автомобильном и железнодорожном транспорте.
Реализация мероприятий позволит сохранить в системе газификации села 4,5 тыс. рабочих мест и создать дополнительно 3,1 тыс. рабочих мест.
1.9. Водоснабжение
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции водопроводов, в том числе в сельских населенных пунктах, с 1996 года осуществляется в рамках областной программы "Обеспечение населения юга Тюменской области питьевой водой".
В рамках реализации программных мероприятий построено и реконструировано 247 км сетей водопровода, пробурено 59 водозаборных скважин, произведена реанимация 86 скважин, установлено 108 комплектов локального водоочистного оборудования на объектах социальной сферы.
В результате выполненных работ население 148 населенных пунктов обеспечены водой в достаточном количестве, стабильная подача воды позволила снять социальную напряженность и в ряде сельских населенных пунктов области.
На строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в селах области в 2003 году из областного бюджета выделено 41233 тыс. руб.. Реконструкция систем водоснабжения в сельских населенных пунктах осуществляется также в рамках программ подготовки жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период и внедрения энергосберегающих технологий на объектах жизнеобеспечения области.
1.10. Телекоммуникационные сети
Телефонная связь играет огромную роль в сбалансированном развитии экономики. Она служит звеном между промышленной сферой, сферой услуг и потребителями, а так же между отдаленными территориями и экономическими центрами. Развитие телефонной связи страны предусматривает полную цифровизацию, с применением только цифровых АТС и систем передач.
Состояние отрасли "Связь" на юге Тюменской области можно оценить как не вполне удовлетворительное. В целом сектор связи остается по-прежнему одним из важных источников поступления доходов в российский бюджет. Продолжается рост объемов услуг, увеличивается емкость станций. Однако основное развитие средств связи происходит в областном центре и частично в некоторых городах юга Тюменской области, а в неприбыльной сельской местности состояние крайне тяжелое.
Показатели социально-экономического развития телефонной связи по югу Тюменской области характеризуются следующими цифрами:
По данным областного комитета государственной статистики общая монтированная емкость телефонных станций по югу области на конец 2002 года составляет 332,8 тыс. номеров, в том числе в городской сети - 252,1 тыс. номеров, в сельской сети - 80,7 тыс. номеров.
Количество основных телефонных аппаратов по югу Тюменской области на конец 2002 года составляет 285,6 тыс. номеров, в том числе в городской местности - 216,5 тыс. номеров, в сельской местности - 69,1 тыс. номеров.
Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами на 1000 человек составляет 167,3 шт., в том числе в городской местности - 211,8 шт., в сельской местности - 103,3 шт.
Процент цифровых станций по югу Тюменской области составляет: по ГТС - 60%, по СТС - 9%.
Для сравнения: в Ханты-Мансийском автономном округе процент цифровых АТС на селе составляет около 60%, правительство округа в 2002 году инвестировало в сельскую связь из окружного бюджета 160,0 млн. руб.
Вместе с тем, показатели незначительного роста не удовлетворяют спрос на современные услуги связи (мобильная связь, радиосвязь, Интернет), оказываемые операторами связи, как по темпам развития, так и по качеству предоставляемых услуг. В настоящее время из 1291 малонаселенных пунктов южных районов Тюменской области 184 вообще не телефонизированы, в том числе:
- Абатский район - 1 населенный пункт;
- Аромашевский район - 12 населенных пунктов;
- Армизонский район - 5 населенных пунктов;
- Бердюжский район - 13 населенных пунктов;
- Вагайский район - 12 населенных пунктов;
- Викуловский район - 15 населенных пунктов;
- Голышмановский район - 2 населенных пунктов;
- Заводоуковский район - 2 населенных пункта;
- Исетский район - 14 населенных пунктов;
- Ишимский район - 18 населенных пунктов;
- Казанский район - 3 населенных пункта;
- Нижнетавдинский район - 16 населенных пункта;
- Омутинский район - 2 населенных пункта;
- Сладковский район - 4 населенных пункта;
- Сорокинский район - 1 населенный пункт;
- Тобольский район - 59 населенных пунктов;
- Уватский район - 8 населенных пунктов;
- Юргинский район - 2 населенных пункта;
- Ялуторовский район - 3 населенных пункта;
- Ярковский район - 19 населенных пунктов;
- Тюменский район - 10 населенных пунктов
В тех же населенных пунктах, где эксплуатируются АТС и проложены коммуникации, многие объекты связи физически и морально устарели. Поскольку станции установлены в начале 70-х годов, большинство действующих АТС имеют малые номерные емкости, которые полностью задействованы, выработали все ресурсы, установленные нормативами - износ оборудования составляет 99%. Кроме того, подходящие к сельским малонаселенным пунктам одна-две воздушные линии связи, в совокупности с малой номерной емкостью АТС, не позволяют обеспечить жителей требуемым количеством телефонных номеров и резко снижают качество связи. Смонтированные в конце 60-х и начале 70-х годов линейно-коммутационное хозяйство, линии связи и распределительные сети, ввиду их ветхости и изношенности, требуют либо полной замены, либо капитального ремонта и реконструкции. За период 2004-2010 гг# планируется реконструировать и построить цифровые АТС, линии связи и линейно-коммутационное хозяйство в 344 населенных пункта.
Следует также отметить, что телефонизация аграрного сектора практически не имеет финансовой отдачи, отсюда нежелание большинства операторов связи, инвесторов вкладывать финансовые средства в развитие средств связи в сельской местности, финансировать какие-либо проекты по телефонизации малонаселенных пунктов. Установка 1 телефона на селе в соответствии с тарифами, утвержденными МАП РФ стоит 2000 рублей, а реальные затраты в среднем составляют около 15000 рублей.
В рамках реализации областной целевой программы "Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Тюменской области в 1999-2002 гг." уже начаты работы по строительству и реконструкции АТС и линий связи. Однако помимо решения проблем телефонной связи, в рамках программы в сельской местности планировалось развертывание современных систем абонентского радиодоступа и строительство высокоскоростной телекоммуникационной сети на базе волоконно-оптических линий связи по направлениям Тюмень - Ишим, Тюмень - Уват, Ишим - Тобольск, Заводоуковск, Тюмень - Нижняя Тавда, Исетск, Казанское. К сожалению, за весь период действия данной программы эти мероприятия не были профинансированы. Только в 2003 году ОАО "Уралсвязьинформ" начал строительство волоконно-оптических линий связи. На начало 2004 года построены участки по направлениям: Тюмень - Ярково - Байкалово - Тобольск - Демьянское, Тюмень - Упорово - Армизон - Бердюжье - Казанское - Сладково, Омутинское - Юргинское, Абатское - Викулово.
Кроме основного оператора связи ОАО "Уралсвязьинформ", предоставляющего услуги телефонной связи населению и организациям и Территориального управления N 1 уральского филиала ОАО "Ростелеком", предоставляющего услуги по аренде междугородних и международных телефонных каналов, на территории юга области работают ведомственные операторы связи. Как правило, сети этих предприятий развивались в области вдоль строящихся нефте и газопроводов, расположены вдали от основных мест проживания людей и построены с целью обеспечения телефонной и радиосвязью предприятий, организаций нефтяной и газовой промышленности. Например, ООО "Газсвязь", филиал ОАО "Связьтранснефть" Западно-Сибирское ПТУС, структурное подразделение Министерства путей сообщения "Дистанция сигнализации и связи", ОАО "Тобольский нефтехимический комбинат" и др. Развитие мелких операторов проводной связи осуществляется достаточно медленно, поскольку их финансовые возможности ограничены.
Необходимо отметить, что к началу 2004 года очень активно в Тюменской области началось развитие сотовой связи. Услуги сотовой связи предоставляют три крупных оператора - ОАО "Уралсвязьинформ", ЗАО "Мобильные телесистемы", ЗАО "Уральский Джи Эс Эм". Однако эта услуга пока доступна в крупных городах и некоторых районных центрах.
Рассмотрев все вышеизложенное, можно сказать, что для обеспечения жителей села качественной телефонной связью и другими телекоммуникационными услугами необходимо строительство в сельских населенных пунктах новых цифровых АТС и линий связи с выходом в в междугороднюю сеть.
1.11. Дорожное строительство
За последние 10 лет число населенных пунктов сократилось с 1275 до 1263, из них имеют связь с населенными пунктами по дорогам с твердым покрытием - 821 или 64,4%. Главная причина - отсутствие подъездных автодорог. С исчезновением населенных пунктов забрасываются или резко теряют продуктивность прилегающие сельхозугодья, что является одной из причин деградации агропромышленного комплекса.
В Тюменской области, занимающей 1435,2 тыс. км2 или 8,4% от территории России, находится лишь 9057 км автодорог. Протяженность дорог с твердым покрытием составляет 6452 км, из них с капитальным покрытием - 4924 км, с щебеночным и гравийным - 1528 км.
За последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, социальная сфера села находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности, нарастают негативные изменения в образе жизни сельского населения.
Существующая сельская дорожно-транспортная сеть не соответствует растущим потребностям сельскохозяйственных товаропроизводителей, сдерживает рыночные интеграционные процессы и тормозит формирование в аграрном секторе рыночной инфраструктуры, а также препятствует организации выездных форм социального обслуживания сельского населения, развитию торгово-бытового и других видов сервиса.
Одна треть сельских населенных пунктов еще не имеет связи по дорогам с твердым покрытием с районными и областным центрами. Потребность в дорогах с твердым покрытием на 2002 год составляет 2605 км при существующей протяженности дорог 9057 км. Из-за бездорожья свыше 400 сельских поселений остаются без автобусного сообщения.
Для преодоления критического положения в развитии села необходимо проведение упреждающих мероприятий.
Исходя из задач социально-экономической политики области на ближайший период и долгосрочную перспективу для преодоления критического положения в социальном развитии села необходимо проведение упреждающих мероприятий.
Таким образом, необходимость разработки и реализации долгосрочной областной целевой программы социального развития села обусловлена:
- социально-политической остротой проблемы, ее общеобластным значением, определяемым широким спектром выполняемых селом функций.
Для устойчивого социально-экономического развития сельских муниципальных образований, эффективного функционирования агропромышленного производства, выполнения селом демографической, трудоресурсной, культурной, природоохранной и других функций необходима государственная поддержка развития сельской социальной сферы и инженерной инфраструктуры, развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в сельской местности с целью активизации человеческого потенциала;
- межотраслевым, межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти на областном уровне, органов местного самоуправления, профсоюзных организаций АПК, общественных объединений сельских жителей.
Определение ресурсных потребностей осуществляется органами местного самоуправления путем объективной оценки, корректировки (разработки) схем районной планировки и генпланов застройки сельских муниципальных образований;
- необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.
Без государственной поддержки в современных условиях сельские муниципальные образования не в состоянии эффективно участвовать в проведении реформ, в укреплении российской государственности, удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.
Проблема развития сельской местности сегодня является не только социальной проблемой общества, но и экономической проблемой аграрного производства. Социальная инфраструктура села в значительной мере продолжает оставаться на содержании сельскохозяйственных предприятий, тем самым увеличивая их непроизводственные расходы и снижая рентабельность. Соответствующая нормативная база для решения проблемы создана. Тем не менее, большая часть инженерных объектов еще не передана муниципалитетам. Это связано, прежде всего, с отсутствием бюджетного финансирования на содержание этих объектов.
Другая сторона этой проблемы заключается в том, что в сельской местности практически нет других источников дохода, кроме как в сельскохозяйственных предприятиях. Это заставляет менеджеров сельскохозяйственных предприятий сохранять избыточную численность работников для поддержания социальной стабильности на своей территории, что ведет к снижению производительности труда, увеличению затрат производства, к падению общей рентабельности в отрасли.
Перечисленный ряд проблем предопределил необходимость разработки и реализации долгосрочной областной целевой программы "Социальное развитие села Тюменской области до 2010 года в интересах стратегического развития области.
2. Основные цели, задачи, сроки программы
Программа разработана для достижения следующих целей:
развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских поселений;
сокращение разрыва в уровне обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры между городом и селом, создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности и содействие решению общегосударственных задач в области миграционной политики;
создание правовых, административных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских администраций, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;
расширение рынка труда в сельской местности и создание условий для развития сельской экономики, с целью обеспечения более высокого уровня социального потребления сельского населения за счет роста собственных доходов;
создание условий для завершения передачи объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры от сельскохозяйственных предприятий и организаций в ведение органов местного самоуправления.
Решение проблемы социального развития села является важной составной частью общереспубликанского процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики, становлению и развитию местного самоуправления, повышению благосостояния сельского населения. При этом программные мероприятия направлены на решение следующих задач:
стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере и других секторах сельской экономики молодых специалистов, выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений;
улучшение состояния здоровья сельского населения за счет повышения доступности и качества первичной медико-социальной помощи, занятий физической культурой и спортом для предупреждения заболеваний, поддержания высокой работоспособности;
повышение роли физической культуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;
повышение образовательного уровня учащихся сельских школ, приведение качества образования в соответствие с современными требованиями, обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке труда;
активизация культурной деятельности на селе;
развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания сельского населения по вопросам ведения личного подсобного и домашнего хозяйства, развитие несельскохозяйственных видов деятельности;
повышение уровня и качества водо-, газоснабжения сельских поселений, обеспечение их телефонной и телекоммуникационной связью;
расширение сети и благоустройство сельских автомобильных дорог с твердым покрытием;
повышение уровня занятости сельского населения, сохранение и создание новых рабочих мест.
Учитывая ограниченность средств бюджетов всех уровней, поставленные в Программе задачи будут решаться путем формирования условий для самодостаточного развития органов местного самоуправления в районах, применения ресурсосберегающих подходов и технологий, создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата.
Основные пути решения программных задач:
приоритетная государственная поддержка развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских поселений на федеральном, региональном и местном уровнях;
обеспечение сохранности имеющегося потенциала социальной и инженерной инфраструктуры на основе разработки и реализации эффективного правового, экономического и организационного механизмов, позволяющих содержание и эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры села на уровне нормативных требований;
повышение эффективности использования имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов социальной сферы села путем формирования предприятий интегрированного типа, внедрения новых прогрессивных форм деятельности;
разработка и внедрение в сельском строительстве новых экономичных проектов жилых домов, жилищно-производственных, жилищно-сервисных комплексов, общественных зданий (в том числе многопрофильного использования) адаптированных к различным типам сельских поселений, местоположению, демографической ситуации и другим условиям;
удешевление сельского жилищно-гражданского строительства на основе внедрения новых конструктивных решений, отечественных строительных материалов и технологий, расширения применения комплектов деталей и домов, строительства жилья "под ключ", развития инжиниринговых услуг, снижения стоимости строительных материалов, применяемых в сельском строительстве;
коренное изменение инженерных подходов к социальному обустройству села, предусматривающее приоритет энергосбережению, соблюдению ограничений по нагрузке на окружающую среду, повышению надежности и безопасности энергоснабжения, развитию экономичных автономных систем инженерного оборудования жилых и общественных зданий;
создание условий для привлечения в социальную сферу села средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также средств других внебюджетных источников, организация и функционирование в сфере обслуживания сельского населения малых предпринимательских структур.
Сроки реализации Программы (2004-2010 годы) учитывают:
1. Уровень взаимодействия с федеральной целевой программой "Социальное развитие села до 2010 года";
2. Объективно необходимые общественные потребности, привлечение молодых специалистов на селе.
3. Ресурсные возможности федерального и регионального уровней обеспечения программных мероприятий.
Этот период позволит решить первоочередные задачи в области социального развития села и создаст предпосылки для стабильного наращивания потенциала социальной и инженерной инфраструктуры с целью обеспечения в дальнейшем полноценной среды жизнедеятельности для всех групп сельского населения независимо от места проживания и формы занятости, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.
3. Система программных мероприятий
Программа включает меры по нормативному правовому, научному, организационному и финансовому обеспечению реализации ее мероприятий за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Тюменской области, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Нормативные правовые мероприятия предусматривают разработку предложений по созданию финансовых механизмов, способствующих решению жилищной проблемы сельского населения, развитию образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта в сельской местности.
Мероприятия по научному обеспечению реализации целей Программы включают разработку новых технических подходов и технологий жилищно-гражданского строительства, инженерного обустройства сельских муниципальных образований, новых проектных решений по объектам жилищного, социально-культурного назначения с учетом развития фермерства, малого предпринимательства несельскохозяйственного характера, мониторинг процессов, происходящих в различных отраслях социальной сферы сельских поселений и подготовку предложений и рекомендаций по их регулированию, включая функционирование жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение содержания и эксплуатации объектов сельской социальной и инженерной инфраструктуры.
Инвестиционные мероприятия по реализации программных целей направлены на окончание строительства незавершенных объектов социальной и инженерной инфраструктуры, замену ветхого и аварийного фонда зданий и сооружений, реконструкцию, техническое перевооружение действующих объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований, а также новое строительство.
Организационное обеспечение включает мероприятия федерального, областного и местного уровней по проведению планируемых работ, инвентаризации и оптимизации сети объектов социальной сферы, оказанию содействия хозяйствующим субъектам, участвующим в социальном развитии села, созданию других условий, способствующих улучшению среды жизнедеятельности сельского населения, демографической и социально-психологической ситуации на селе.
Программа является комплексной и включает систему мероприятий в области жилищной сферы, развития сети учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта, информационно-консультационного обеспечения, систем электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, сети автомобильных дорог общего пользования и телекоммуникационной связи.
3.1. Развитие жилищного строительства в сельской местности
В настоящее время жители сельской местности, нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обеспечение доступности улучшения жилищных условий сельских граждан с невысокими личными доходами, постоянно проживающих в сельской местности и работающих в отраслях сельского хозяйства, предусмотренное реализацией Программы, осуществляется за счет консолидации средств федерального бюджета, бюджета Тюменской области, а также привлечения внебюджетных источников финансирования.
Система мероприятий по развитию жилищного строительства в сельской местности будет уточняться ежегодно. Общий объем финансирования по этому направлению указан в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Мероприятия
по развитию жилищного строительства в сельской местности
N пп | Наименование мероприятий |
Срок испо- лне- ния (го- ды) 2004- 2010 |
Объем финанси- рования, всего (млн. руб. в ценах 2003 года) |
в том числе за счет средств: | Количе- ство сохра- няемых рабочих мест (еди- ниц) |
Количе- ство вновь созда- ваемых рабочих мест (еди- ниц) |
Ответстве- нные за исполнение мероприя- тий |
Ожидаемые результаты |
|||
феде- раль- ного бюдже- та |
област- ного бюджета |
мест- ных бюдже- тов |
внебюд- жетных источ- ников |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Раздел 2. Инвестиционные мероприятия | |||||||||||
1. | Обеспечить доступность жилья для сельских граждан с невысокими доходами |
2004- 2010 |
468,75 | 140,63 | 187,50 | 140,63 | |||||
2004 | 27,50 | 8,25 | 11,00 | 8,25 | |||||||
2005 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2006 | 75,00 | 22,50 | 30,00 | 22,50 | |||||||
2007 | 81,25 | 24,38 | 32,50 | 24,38 | |||||||
2008 | 87,50 | 26,25 | 35,00 | 26,25 | |||||||
2009 | 95,00 | 28,50 | 38,00 | 28,50 | |||||||
2010 | 102,50 | 30,75 | 41,00 | 30,75 | |||||||
Всего инвестиций: |
2004- 2010 |
468,75 | 140,63 | 187,50 | 140,63 | ||||||
2004 | 27,50 | 8,25 | 11,00 | 8,25 | |||||||
2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2006 | 75,00 | 22,50 | 30,00 | 22,50 | |||||||
2007 | 81,25 | 24,38 | 32,50 | 24,38 | |||||||
2008 | 87,50 | 26,25 | 35,00 | 26,25 | |||||||
2009 | 95,00 | 28,50 | 38,00 | 28,50 | |||||||
2010 | 102,50 | 30,75 | 41,00 | 30,75 |
3.2. Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений
Мероприятия по сети сельских общеобразовательных учреждений разрабатываются для развития системы дошкольного образования, реализации в сельской местности принципа общедоступности образования независимо от места пребывания, повышения качества образования в соответствии с экономическими и социальными требованиями, обеспечения адаптации выпускников школ к новым социально-экономическим условиям, повышения их конкурентоспособности при поступлении в образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образования. Отрасль "Образование" в сельской местности представляют дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения и учреждения профессионального начального образования.
Для реализации Программы в развитии общеобразовательных учреждений в сельской местности предусматривается строительство новых и реконструкция старых школ, а также строительство школы-сада.
Система мероприятий по развитию сети сельских общеобразовательных учреждений указана в таблице 3.2.
Таблица 3.2
Мероприятия
по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности
N пп | Наименование мероприятий |
Срок испо- лне- ния (го- ды) 2004- 2010 |
Объем финанси- рования, всего (млн. руб. в ценах 2003 года) |
в том числе за счет средств: | Количе- ство сохра- няемых рабочих мест (еди- ниц) |
Количе- ство вновь созда- ваемых рабочих мест (еди- ниц) |
Ответстве- нные за исполнение мероприя- тий |
Ожидаемые результаты |
|||
федера- льного бюджета |
област- ного бюджета |
мест- ных бюдже- тов |
внебю- джет- ных источ- ников |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Раздел 2. Инвестиционные мероприятия | |||||||||||
1 | Школа на 120 учебных мест, с. Красный Яр Уватского р-на |
2004- 2006 |
33,00 | 1,10 | 31,90 | ||||||
2004 | 3,00 | 3,00 | |||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 30,00 | 1,10 | 28,90 | ||||||||
2 | Школа на 200 учебных мест, с. Медведево Голышмановс- кого р-на |
2004- 2005 |
9,78 | 0,00 | 9,78 | ||||||
2004 | 9,78 | 9,78 | |||||||||
2005 | 0,00 | ||||||||||
3 | Школа на 220 учебных мест, с. Новый Тап Юргинского р-на |
2004- 2005 |
5,00 | 0,00 | 5,00 | ||||||
2004 | 5,00 | 5,00 | |||||||||
2005 | 0,00 | ||||||||||
4 | Школа-сад на 106 мест, с. Бызово Упоровского района |
2004- 2006 |
22,02 | 0,72 | 21,30 | ||||||
2004 | 2,00 | 2,00 | |||||||||
2005 | 0,00 | ||||||||||
2006 | 20,02 | 0,72 | 19,30 | ||||||||
5 | Реконструкция школы с. Хохлово Ялуторовского района |
2005- 2007 |
22,98 | 0,89 | 22,09 | ||||||
2005 | 0,00 | ||||||||||
2006 | 12,98 | 0,48 | 12,50 | ||||||||
2007 | 10,00 | 0,41 | 9,59 | ||||||||
Всего инвестиций |
2004- 2010 |
92,78 | 2,71 | 90,07 | |||||||
2004 | 19,78 | 0,00 | 19,78 | ||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 63,00 | 2,30 | 60,70 | ||||||||
2007 | 10,00 | 0,41 | 9,59 |
3.3. Развитие сети сельских учреждений здравоохранения
Успешное решение проблем организации и оказания населению скорой медицинской помощи возможно только в тесной увязке с совершенствованием работы амбулаторно-поликлинической службы. Ведущими учреждениями на селе являются фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), в которых медицинскую помощь жителям оказывают фельдшера, акушерки и медицинские сестры.
Программа предусматривает следующие мероприятия (таблица 3.3) в области развития сети учреждений первичной медико-социальной помощи.
разработка регионально-правовых основ целевого приема сельской молодежи в Тюменскую государственную медицинскую академию и средние медицинские учебные заведения;
организационные работы по профориентации и подготовке кадров;
капитальный ремонт существующих и капитальное строительство новых больниц, роддомов, ФАПов, поликлиник;
укомплектование медицинским оборудованием, инвентарем и мебелью 606 ФАПов юга области (200 тыс. руб.*505 ФАПов);
строительство жилья для молодых специалистов.
Таблица 3.3
Мероприятия
по развитию сети сельских учреждений первичной медико-санитарной помощи
N пп | Наименование мероприятий |
Срок испо- лне- ния (го- ды) 2004- 2010 |
Объем финанси- рования, всего (млн. руб. в ценах 2003 года) |
в том числе за счет средств: | Количе- ство сохра- няемых рабочих мест (еди- ниц) |
Количе- ство вновь созда- ваемых рабочих мест (еди- ниц) |
Ответстве- нные за исполнение мероприя- тий |
Ожидаемые результаты |
|||
федера- льного бюджета |
област- ного бюджета |
мест- ных бюдже- тов |
внебю- джет- ных источ- ников |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Раздел 1. Нормативно-правовое и научно-организационное обеспечение б). Прочие текущие расходы |
|||||||||||
1 | Организацион- ные работы по профориента- ции и подготовке кадров |
2005- 2010 |
0,910 | 0,910 | Департа- мент здравоох- ранения АТО, ТГМА, ЛПУ области |
Внедрение системы Профориен- тации на этапе отбора студентов |
|||||
2005 | 0,000 | ||||||||||
2006 | 0,182 | 0,182 | |||||||||
2007 | 0,182 | 0,182 | |||||||||
2008 | 0,182 | 0,182 | |||||||||
2009 | 0,182 | 0,182 | |||||||||
2010 | 0,182 | 0,182 | |||||||||
Всего прочие текущие расходы: |
2005- 2010 |
0,910 | 0,910 | ||||||||
2005 | 0,000 | 0,000 | |||||||||
2006 | 0,182 | 0,182 | |||||||||
2007 | 0,182 | 0,182 | |||||||||
2008 | 0,182 | 0,182 | |||||||||
2009 | 0,182 | 0,182 | |||||||||
2010 | 0,182 | 0,182 | |||||||||
Раздел 2. Инвестиционные мероприятия | |||||||||||
3 | Капитальный ремонт |
2005- 2010 |
124,100 | 25,000 | 99,100 | Главное управление строитель- ства АТО, Департа- мент здравоох- ранения АТО, строитель- ные организа- ции по результа- там конкурса |
Улучшение состояния материаль- но-техни- ческой базы лечебно- профилак- тических учреждений в сельской местности, улучшение качества оказания медицинс- кой помощи на селе. |
||||
2005 | |||||||||||
2006 | 24,820 | 5,000 | 19,820 | ||||||||
2007 | 24,820 | 5,000 | 19,820 | ||||||||
2008 | 24,820 | 5,000 | 19,820 | ||||||||
2009 | 24,820 | 5,000 | 19,820 | ||||||||
2010 | 24,820 | 5,000 | 19,820 | ||||||||
4 | Капитальное строительство |
2005- 2010 |
500,000 | 100,000 | 400,000 | Главное управление строитель- ства АТО, Департа- мент здравоох- ранения АТО, строитель- ствые организа- ции по результа- там конкурса |
Улучшение состояния материаль- но-техни- ческой базы лечебно- профилак- тических учреждений в сельской местности, улучшение качества оказания медицинс- кой помощи на селе. |
||||
2005 | |||||||||||
2006 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | ||||||||
2007 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | ||||||||
2008 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | ||||||||
2009 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | ||||||||
2010 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | ||||||||
5 | Укомплектова- ние медицинским оборудовани- ем, инвентар- ем и мебелью 505 ФАПов юга области (200,0 тыс. рублей * 505 ФАПов) |
2005- 2010 |
101,000 | 101,000 | Департа- мент здравоох- ранения АТО, организа- ции-поста- вщики по результа- там конкурса |
Укрепление материаль- но-техни- ческой базы ФАПов, улучшение качества оказания доврачеб- ной медицинс- кой помощи в сельской местности. |
|||||
2005 | |||||||||||
2006 | 20,200 | 20,200 | |||||||||
2007 | 20,200 | 20,200 | |||||||||
2008 | 20,200 | 20,200 | |||||||||
2009 | 20,200 | 20,200 | |||||||||
2010 | 20,200 | 20,200 | |||||||||
6 | Строительство жилья для молодых специалистов |
2005- 2010 |
50,500 | 30,000 | 15,500 | 5,000 | Админист- рация Тюменской области, админист- рации территорий |
Закрепле- ние медицинс- ких кадров в ЛПУ сельских территорий посредст- вом улучшения жилищных условий и материаль- ного стимулиро- вания. |
|||
2005 | |||||||||||
2006 | 10,100 | 6,000 | 3,100 | 1,000 | |||||||
2007 | 10,100 | 6,000 | 3,100 | 1,000 | |||||||
2008 | 10,100 | 6,000 | 3,100 | 1,000 | |||||||
2009 | 10,100 | 6,000 | 3,100 | 1,000 | |||||||
2010 | 10,100 | 6,000 | 3,100 | 1,000 | |||||||
Всего инвестиций: |
2005- 2010 |
775,600 | 125,000 | 630,100 | 15,500 | 5,000 | |||||
2005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
2006 | 155,120 | 25,000 | 126,020 | 3,100 | 1,000 | ||||||
2007 | 155,120 | 25,000 | 126,020 | 3,100 | 1,000 | ||||||
2008 | 155,120 | 25,000 | 126,020 | 3,100 | 1,000 | ||||||
2009 | 155,120 | 25,000 | 126,020 | 3,100 | 1,000 | ||||||
2010 | 155,120 | 25,000 | 126,020 | 3,100 | 1,000 | ||||||
Итого: | 2005- 2010 |
776,510 | 125,000 | 631,010 | 15,500 | 5,000 | |||||
2005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
2006 | 155,302 | 25,000 | 126,202 | 3,100 | 1,000 | ||||||
2007 | 155,302 | 25,000 | 126,202 | 3,100 | 1,000 | ||||||
2008 | 155,302 | 25,000 | 126,202 | 3,100 | 1,000 | ||||||
2009 | 155,302 | 25,000 | 126,202 | 3,100 | 1,000 | ||||||
2010 | 155,302 | 25,000 | 126,202 | 3,100 | 1,000 |
3.4. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы на селе
Данной программой предусматриваются следующие мероприятия в рамках физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на селе (таблица 3.4):
организацию областных сельских спортивных игр;
проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди взрослого сельского населения;
организация на базе муниципальных общеобразовательных учреждений филиалов детских юношеских спортивных школ;
приобретение спортивного инвентаря и оборудования;
аренда спортивных сооружений;
содержание методистов по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе;
строительство комплексных спортивных площадок;
строительство лыжных баз, хоккейных кортов, спортивно-оздоровительных комплексов, бассейнов,
реконструкция стадиона (футбольное поле, трибуны, беговые дорожки с секторами для прыжков и метаний, административное здание) в Голышмановском районе.
Таблица 3.4
Мероприятия
по развитию сети учреждений по физической культуре и спорту в сельской местности
N пп | Наименование мероприятий |
Срок испо- лне- ния (го- ды) 2004- 2010 |
Объем финанси- рования, всего (млн. руб. в ценах 2003 года) |
в том числе за счет средств: | Количе- ство сохра- няемых рабочих мест (еди- ниц) |
Количе ство вновь созда- ваемых рабоч- их ме- ст (ед иниц) |
Ответстве- нные за исполнение мероприя- тий |
Ожидаемые результаты |
|||
федера- льного бюджета |
област- ного бюджета |
мест- ных бюдже- тов |
внебю- джет- ных источ- ников |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Раздел 1. Нормативно-правовое и научно-организационное обеспечение б). Прочие текущие расходы |
|||||||||||
1 | Проведение областных сельских спортивных игр |
2004- 2010 |
15,50 | 13,50 | Адм. области испол. органы ОМО |
9996 участников областных спортивных игр |
|||||
XX Областные летние сельские спортивные игры Упоровский район |
2004 | 2,00 | 2,00 | 1586 | |||||||
XXI областные летние сельские спортивные игры Исетский район |
2006 | 2,00 | 2,00 | 1550 | |||||||
XXI областные зимние сельские спортивные игры |
2007 | 2,00 | 2,00 | 1230 | |||||||
XXII областные летние сельские спортивные игры |
2008 | 2,50 | 2,50 | 1580 | |||||||
XXII областные зимние сельские спортивные игры |
2009 | 2,50 | 2,50 | 1250 | |||||||
XXIII областные летние сельские спортивные игры |
2010 | 2,50 | 2,50 | 1600 | |||||||
2 | Открытие филиалов ДЮСШ при сельских средних МОУ: |
2004- 2010 |
40,00 | 40,00 | 184 | Адм. области Испол. органы ОМО |
11500 человек занимающи- хся в ДЮСШ |
||||
2004 | 6,00 | 6,00 | 24 | 1500 | |||||||
2005 | 24 | 1500 | |||||||||
2006 | 6,00 | 6,00 | 24 | 1500 | |||||||
2007 | 6,00 | 6,00 | 24 | 1500 | |||||||
2008 | 6,00 | 6,00 | 24 | 1500 | |||||||
2009 | 6,00 | 6,00 | 24 | 1500 | |||||||
2010 | 10,00 | 10,00 | 40 | 2500 | |||||||
в том числе: | |||||||||||
ОМО Абатский район |
2004 | 2,00 | 2,00 | 8 | 500 | ||||||
ОМО Армизонский район |
2004 | 2,00 | 2,00 | 8 | 500 | ||||||
ОМО Аромашевский район |
2004 | 2,00 | 2,00 | 8 | 500 | ||||||
ОМО Бердюжский район |
2005 | 8 | 500 | ||||||||
ОМО Вагайский район |
2005 | 8 | 500 | ||||||||
ОМО Викуловский район |
2005 | 8 | 500 | ||||||||
ОМО Голышмановс- кий район |
2006 | 2,00 | 2,00 | 8 | 500 | ||||||
ОМО Заводоуковс- кий район |
2006 | 2,00 | 2,00 | 8 | 500 | ||||||
ОМО Исетский район |
2006 | 2,00 | 2,00 | 8 | 500 | ||||||
ОМО Ишимский район |
2007 | 2,00 | 2,00 | 8 | 500 | ||||||
ОМО Казанский район |
2007 | 2,00 | 2,00 | 8 | 500 | ||||||
ОМО Нижнетавдинс- кии район |
2007 | 2,00 | 2,00 | 8 | 500 | ||||||
ОМО Омутинский район |
2008 | 2,00 | 2,00 | 8 | 500 | ||||||
ОМО Сладковский район |
2008 | 2,00 | 2,00 | 8 | 500 | ||||||
ОМО Сорокинский район |
2008 | 2,00 | 2,00 | 8 | 500 | ||||||
ОМО Тобольский район |
2009 | 2,00 | 2,00 | 8 | 500 | ||||||
ОМО Уватский район |
2009 | 2,00 | 2,00 | 8 | 500 | ||||||
ОМО Упоровский район |
2009 | 2,00 | 2,00 | 8 | 500 | ||||||
Администрация Тюменского района |
2010 | 4,00 | 4,00 | 16 | 1000 | ||||||
ОМО Юргинский район |
2010 | 2,00 | 2,00 | 8 | 500 | ||||||
ОМО Ялуторовский район |
2010 | 2,00 | 2,00 | 8 | 500 | ||||||
ОМО Ярковский район |
2010 | 2,00 | 2,00 | 8 | 500 | ||||||
3 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для работы по месту жительства (централизо- ванное приобретение) |
2004- 2010 |
70,00 | 70,00 | Админист- рация области, Органы исполните- льной власти ОМО |
Улучшение материаль- но-техни- ческой базы для занятий сельских жителей |
|||||
2004 | 16,00 | 16,00 | |||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 10,00 | 10,00 | |||||||||
2007 | 10,00 | 10,00 | |||||||||
2008 | 10,00 | 10,00 | |||||||||
2009 | 12,00 | 12,00 | |||||||||
2010 | 12,00 | 12,00 | |||||||||
4 | Расходы на содержание физкультурно- оздоровитель- ных центров* |
2004- 2010 |
296,00 | 296,00 | 1830 | Админист- рация области, Органы исполните- льной власти ОМО |
Улучшение материаль- но-техни- ческой базы для занятий сельских жителей |
||||
2004 | 80,00 | 80,00 | 440 | ||||||||
2005 | 220 | ||||||||||
2006 | 42,00 | 42,00 | 230 | ||||||||
2007 | 42,00 | 42,00 | 230 | ||||||||
2008 | 42,00 | 42,00 | 230 | ||||||||
2009 | 45,00 | 45,00 | 240 | ||||||||
2010 | 45,00 | 45,00 | 240 | ||||||||
Всего прочие текущие расходы: |
2004- 2010 |
421,50 | 419,50 | 1830 | |||||||
2004 | 104,00 | 104,00 | 440 | ||||||||
2005 | 220 | ||||||||||
2006 | 60,00 | 60,00 | 230 | ||||||||
2007 | 60,00 | 60,00 | 230 | ||||||||
2008 | 60,50 | 60,50 | 230 | ||||||||
2009 | 65,50 | 65,50 | 240 | ||||||||
2010 | 69,50 | 69,50 | 240 | ||||||||
2. Инвестиционные мероприятия | |||||||||||
5 | Строительство комплексных спортивных площадок |
2004- 2010 |
181,00 | 181,00 | Адм. области органы исполните- льной власти ОМО, сельскохо- зяйствен- ные и др. предприя- тия |
Улучшение материаль- но-техни- ческой базы 154 комплекс- ные площадки |
|||||
2004 | 25,00 | 25,00 | 22 | ||||||||
2005 | 22 | ||||||||||
2006 | 30,00 | 30,00 | 22 | ||||||||
2007 | 30,00 | 30,00 | 22 | ||||||||
2008 | 32,00 | 32,00 | 22 | ||||||||
2009 | 32,00 | 32,00 | 22 | ||||||||
2010 | 32,00 | 32,00 | 22 | ||||||||
6 | Строительство спортивно-оз- доровительных комплексов |
2004- 2010 |
86,76 | 86,76 | 127 | Адм. области, испол. органы ОМО |
Единовре- менная пропускная способ- ность 1370 человек, увеличение числа занимающи- хся |
||||
2004 | 16,76 | 16,76 | 46 | ||||||||
2005 | 11 | ||||||||||
2006 | 10,00 | 10,00 | 10 | ||||||||
2007 | |||||||||||
2008 | 30,00 | 30,00 | 30 | ||||||||
2009 | 20,00 | 20,00 | 20 | ||||||||
2010 | 10,00 | 10,00 | 10 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||
900 кв. м (Абатский район) |
2004 | 3,76 | 3,76 | 10 | 180 человек |
||||||
1000 кв. м (Армизонский район) |
2004- 2005 |
0,50 | 0,50 | 10 | 130 человек |
||||||
2004 | 0,50 | 0,50 | 10 | ||||||||
2005 | |||||||||||
900 кв. м (Вагайский район) |
2008 | 10,00 | 10,00 | 10 | 120 человек |
||||||
1000 кв. м (Викуловский район) |
2004 | 5,00 | 5,00 | 10 | 130 человек |
||||||
1000 кв. м (Голышмановс- кий район) |
2009 | 10,00 | 10,00 | 10 | 130 человек |
||||||
900 кв. м (Исетский район) |
2006 | 10,00 | 10,00 | 10 | 100 человек |
||||||
800 кв. м (Нижнетавдин- ский район) |
2008 | 10,00 | 10,00 | 10 | 100 человек |
||||||
900 кв. м (Сладковский район) |
2008 | 10,00 | 10,00 | 10 | 100 человек |
||||||
900 кв. м (Сорокинский район) |
2009 | 10,00 | 10,00 | 10 | Увеличение числа занимающи- хся |
||||||
600 кв. м с. Червишево (Тюменский район) |
2004- 2005 |
2,00 | 2,00 | 10 | |||||||
2004 | 2,00 | 2,00 | 5 | 70 человек |
|||||||
2005 | 5 | ||||||||||
600 кв. м с. Винзили (Тюменский район) |
2004- 2005 |
2,00 | 2,00 | 10 | 70 человек | ||||||
2004 | 2,00 | 2,00 | 5 | ||||||||
2005 | 5 | ||||||||||
для ДЮСШ 900 кв.м (Уватский район) |
2004- 2005 |
13,50 | 13,50 | 12 | 120 человек |
||||||
2004 | 3,50 | 3,50 | 6 | ||||||||
2005 | 6 | ||||||||||
900 кв. м (Ялуторовский район) |
2010 | 10,00 | 10,00 | 10 | 120 человек |
||||||
7 | Строительство хоккейных кортов |
2004- 2007 |
7,10 | 7,10 | 120,00 | Адм. области, Испол. органы ОМО |
Увеличение числа занимающи- хся на 3150 человек |
||||
2004 | 2,00 | 2,00 | 24,00 | ||||||||
2005 | 30,00 | ||||||||||
2006 | 2,60 | 2,60 | 36,00 | ||||||||
2007 | 2,50 | 2,50 | 30,00 | ||||||||
в том числе: | 150 | ||||||||||
30х60 (Абатский район) |
2005 | 6 | 150 | ||||||||
30x60 (Армизонский район) |
2004 | 0,50 | 0,50 | 6 | 150 | ||||||
30х40 м (Аромашевский район) |
2005 | 6 | 150 | ||||||||
30х60 м (Бердюжский район) |
2006 | 0,10 | 0,10 | 6 | 150 | ||||||
30х60 м (Вагайский район) |
2006 | 0,50 | 0,50 | 6 | 150 | ||||||
30х60 м (Викуловский район) |
2004 | 0,50 | 0,50 | 6 | 150 | ||||||
30х60 м (Голышмановс- кий район) |
2005 | 6 | 150 | ||||||||
30x60 м (Исетский район) |
2004 | 0,50 | 0,50 | 6 | 150 | ||||||
30x60 м (Казанский район) |
2006 | 0,50 | 0,50 | 6 | 150 | ||||||
30x60 м (Нижнетавдин- ский район) |
2006 | 0,50 | 0,50 | 6 | 150 | ||||||
60х90 м (Омутинский район) |
2006 | 0,50 | 0,50 | 6 | 150 | ||||||
30x60 м (Сладковский район) |
2005 | 6 | 150 | ||||||||
30x60 м (Сорокинский район) |
2005 | 6 | 150 | ||||||||
30x60 м (Тобольский район) |
2007 | 0,50 | 0,50 | 6 | 150 | ||||||
30x60 (Богандинка) (Тюменский район) |
2004 | 0,50 | 0,50 | 6 | 150 | ||||||
30x60 м (Уватский район) |
2007 | 0,50 | 0,50 | 6 | 150 | ||||||
30x60 м (Упоровский район) |
2006 | 0,50 | 0,50 | 6 | 150 | ||||||
30х60 м (Юргинский район) |
2007 | 0,50 | 0,50 | 6 | 150 | ||||||
30х60 м (Ялуторовский район) |
2007 | 0,50 | 0,50 | 6 | 150 | ||||||
30х60 м (Ярковский район) |
2007 | 0,50 | 0,50 | 6 | 150 | ||||||
8 | Строительство лыжных баз |
2004- 2010 |
90,00 | 90,00 | 100 | Адм. области, испол. органы ОМО |
Увеличение числа занимающи- хся на 10300 человек |
||||
2004 | 15,00 | 15,00 | 15 | ||||||||
2005 | 0,00 | 0,00 | 25 | ||||||||
2006 | 25,00 | 25,00 | 25 | ||||||||
2007 | 50,00 | 50,00 | 35 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||
на 300 пар лыж (Абатский район) |
2007 | 5,00 | 5,00 | 5 | 500 | ||||||
на 200 пар лыж (Армизонский район) |
2007 | 5,00 | 5,00 | 5 | 500 | ||||||
на 200 пар лыж (Аромашевский район) |
2006 | 5,00 | 5,00 | 5 | 500 | ||||||
на 200 пар лыж (Бердюжский район) |
2007 | 5,00 | 5,00 | 5 | 500 | ||||||
на 200 пар лыж (Вагайский район) |
2005 | 5 | 500 | ||||||||
на 200 пар лыж (Викуловский район) |
2006 | 5,00 | 5,00 | 5 | 500 | ||||||
на 200 пар лыж (Голышмановс- кий район) |
2006 | 5,00 | 5,00 | 5 | 500 | ||||||
на 300 пар лыж (Заводоуковс- кий район) |
2007 | 20,00 | 20,00 | 5 | 700 | ||||||
на 200 пар лыж (Исетский район) |
2007 | 5,00 | 5,00 | 5 | 500 | ||||||
на 200 пар лыж (Ишимский район) |
2005 | 5 | 500 | ||||||||
на 200 пар лыж (Казанский район) |
2005 | 5 | 500 | ||||||||
на 200 пар лыж (Нижнетавдин- ский район) |
2005 | 5 | 500 | ||||||||
на 200 пар лыж (Омутинский район) |
2007 | 5,00 | 5,00 | 5 | 500 | ||||||
на 200 пар лыж (Сладковский район) |
2007 | 5,00 | 5,00 | 5 | 500 | ||||||
на 200 пар лыж (Сорокинский район) |
2006 | 5,00 | 5,00 | 5 | 500 | ||||||
на 200 пар лыж (Тобольский район) |
2004 | 5,00 | 5,00 | 5 | 500 | ||||||
на 300 пар (Луговое) (Тюменский район) |
2004 | 5,00 | 5,00 | 5 | 600 | ||||||
на 200 пар лыж (Юргинский район) |
2006 | 5,00 | 5,00 | 5 | 500 | ||||||
на 200 пар лыж (Ялуторовский район) |
2004 | 5,00 | 5,00 | 5 | 500 | ||||||
на 200 пар лыж (Ярковский район) |
2005 | 5 | 500 | ||||||||
9 | Строительство биатлонных центров |
2004- 2005 |
5,00 | 5,00 | 35,00 | Адм. области, испол. органы ОМО |
Единовре- менная пропускная способ- ность 650 человек |
||||
2004 | 5,00 | 5,00 | 15,00 | ||||||||
2005 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||
на 30 мишеней (Уватский район) |
2004- 2005 |
5,00 | 5,00 | 30 | Адм. области, испол. органы ОМО |
150 | |||||
2004 | 5,00 | 5,00 | 15 | ||||||||
2005 | 15 | ||||||||||
Упоровский район |
2005 | 5 | 500 | ||||||||
10 | Реконструкция стадионов |
2004- 2005 |
3,00 | 3,00 | 20 | Адм. области, испол. органы ОМО |
|||||
в том числе: | |||||||||||
Реконструкция стадиона с. Упорово |
2004 | 3,00 | 3,00 | 5 | Единовре- менная пропускная способ. 150 чел. |
||||||
Реконструкция стадиона (ф/б поле, трибуны, беговые дорожки с секторами для прыжков и метаний, администрати- вное здание) (Заводоуковс- кий район) |
2005 | Увеличение числа занимающи- хся 600 чел |
|||||||||
11 | Строительство бассейна 300 кв. м зеркала воды (Заводоуковс- кий район) |
2006- 2007 |
50,00 | 50,00 | 25 | Адм. области, Испол. органы ОМО |
Единовре- менная пропускная способ- ность 64 чел. |
||||
2006 | 10,00 | 10,00 | 5 | ||||||||
2007 | 40,00 | 40,00 | 20 | ||||||||
12 | Строительство борцовского зала 24х18 (Омутинский район) |
2004 | 5,00 | 5,00 | 6 | Адм. области, испол. органы ОМО |
Единовре- менная пропускная способ. 60 чел. |
||||
Всего инвестиций: |
2004- 2010 |
427,86 | 427,86 | 332 | |||||||
2004 | 71,76 | 71,76 | 111 | ||||||||
2005 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2006 | 77,60 | 77,60 | 76 | ||||||||
2007 | 122,50 | 122,50 | 85 | ||||||||
2008 | 62,00 | 62,00 | 30 | ||||||||
2009 | 52,00 | 52,00 | 20 | ||||||||
2010 | 42,00 | 42,00 | 10 | ||||||||
Итого: | 2004- 2010 |
847,36 | 847,36 | 2102 | |||||||
2004 | 175,76 | 175,76 | 575 | ||||||||
2005 | 0,00 | ||||||||||
2006 | 137,60 | 137,60 | 330 | ||||||||
2007 | 182,50 | 182,50 | 339 | ||||||||
2008 | 122,50 | 122,50 | 284 | ||||||||
2009 | 117,50 | 117,50 | 284 | ||||||||
2010 | 111,50 | 111,50 | 290 |
* - Расходы на содержание физкультурно-оздоровительных центров включают: проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по месту жительства; аренда спортсооружений; содержание методистов по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе по месту жительства
3.5. Развитие культурно-досуговой деятельности на селе
Целями реализации мероприятий настоящего раздела является сохранение и развитие культурного потенциала сельских муниципальных образований, улучшение условий для доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам, активизация его культурной деятельности.
Программа развития культурно-досуговых учреждений предусматривает (таблица 3.5):
разработка нормативно-правовой базы деятельности учреждений культуры;
разработка и внедрение комплекса "Реестр объектов культуры Тюменской области с картографической навигацией";
разработка схемы и внедрение спутниковой информационной системы обеспечения учреждений культуры
реализация проекта "Модернизация библиотечного дела Тюменской области";
внедрение новых информационных технологий в деятельность сельских библиотек путем введения компьютерных программ;
обеспечение системы модернизации деятельности передвижных учреждений культуры;
совершенствование системы киновидеопоказа на селе (приобретение видеопроектов, передвижных видеоустановок);
проведение сверки музейных коллекций муниципальных и государственных музеев, развитие межмузейного обмена;
проведение сверки библиотечных фондов муниципальных и государственных библиотек;
организация профессионального обучения и переобучения специалистов в сфере культуры на селе;
реализация проекта "Сельская библиотека" (комплектование библиотечных фондов);
реализация проекта "Наследие" (комплектование и реставрация музейных коллекций, материально-техническое оснащение);
обеспечение поддержки самодеятельного художественного творчества (приобретение костюмов, музыкальных инструментов);
обеспечение поддержки деятельности мастеров прикладного творчества, ремесел и промыслов (пополнение фондов центров промыслов и ремесел);
обеспечение поддержки деятельности передвижных клубных учреждений (приобретение спецавтотранспорта);
строительство сельского Дома культуры с. Большое Сорокино Сорокинского района;
реконструкция сельского клуба с. Киево Ялуторовского района, районного Дома культуры с. Абатское;
капитальный ремонт учреждений культуры в районах юга Тюменской области.
Таблица 3.5
Мероприятия
по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности
N пп | Наименование мероприятий |
Срок испо- лне- ния (го- ды) 2004- 2010 |
Объем финанси- рования, всего (млн. рублей в ценах 2003 года) |
в том числе за счет средств: | Количес- тво сохраня- емых рабочих мест |
Коли- чество вновь созда- ваемых рабо- чих мест (еди- ниц) |
Ответстве- нные за исполнение |
Ожидаемые результаты |
|||
федера- льного бюджета |
област- ного бюджета |
мест- ных бюдже- тов |
внебю- джет- ных источ- ников |
||||||||
Раздел 1. Нормативно-правовое и научно-организационное обеспечение б). Прочие текущие расходы |
|||||||||||
1. | Разработка нормативно- правовой базы деятельности учреждений культуры |
2004- 2005 |
0,45 | 0,14 | 0,31 | 500 | 60 | Комитет по культуре АТО |
Совершенс- твование организа- ционно- правовых форм деятельно- сти муниципа- льных учреждений культуры, принципов бюджетного финансиро- вания, системы трудовых отношений |
||
2004 | 0,45 | 0,14 | 0,31 | 500 | 60 | ||||||
2005 | |||||||||||
2. | Разработка и внедрение комплекса "Реестр объектов культуры Тюменской области с картографиче- ской навигацией" |
2004- 2006 |
0,20 | 0,06 | 0,14 | 7 | 10 | Комитет по культуре АТО, Органы местного самоуправ- ления, Территори- альные органы управления культуры |
Обоснова- ние размещения муниципа- льных учреждений культуры в целях улучшения их взаимодей- ствия и культурно- го обслужива- ния сельского населения |
||
2004 | 0,10 | 0,03 | 0,07 | 1 | |||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 0,10 | 0,03 | 0,07 | 6 | 10 | ||||||
3. | Разработка схемы и внедрение спутниковой информацион- ной системы обеспечения учреждений культуры |
2004- 2007 |
4,50 | 1,35 | 2,19 | 0,96 | 92 | 16 | Совершенс- твование системы получения и передачи оператив- ной информации , расширение услуг муниципа- льных учреждений культуры всем группам сельского населения |
||
2004 | 1,50 | 0,45 | 0,73 | 0,32 | 26 | ||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 1,50 | 0,45 | 0,73 | 0,32 | 30 | 6 | |||||
2007 | 1,50 | 0,45 | 0,73 | 0,32 | 36 | 10 | |||||
4. | Реализация проекта "Модернизация библиотечного дела Тюменской области" (материально- техническое оснащение, автоматизации библиотек) |
2004- 2010 |
87,20 | 60,90 | 26,30 | 2540 | 83 | Комитет по культуре АТО, Территори- альные органы управления культуры |
Создание оптималь- ных условий для удовлетво- рения информаци- онных потребнос- тей сельского населения путем технологи- ческого обеспече- ния деятельно- сти муниципа- льных библиотек |
||
2004 | 3,60 | 2,10 | 1,50 | 400 | |||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 6,00 | 4,20 | 1,80 | 405 | 10 | ||||||
2007 | 6,00 | 4,20 | 1,80 | 410 | 15 | ||||||
2008 | 18,00 | 12,60 | 5,40 | 425 | 15 | ||||||
2009 | 18,00 | 12,60 | 5,40 | 440 | 20 | ||||||
2010 | 35,60 | 25,20 | 10,40 | 460 | 23 | ||||||
5. | Внедрение новых информацион- ных технологий в деятельность сельских библиотек путем введения компьютерных программ |
2004- 2010 |
30,00 | 9,00 | 14,90 | 6,10 | 472 | 83 | Комитет по культуре АТО, Территори- альные органы управления культуры |
Создание качествен- но новой системы информаци- онно-биб- лиотечного обслужива- ния сельского населения, включение муниципа- льных библиотек в общерос- сийскую информаци- онную инфрастру- ктуру |
|
2004 | 2,00 | 0,60 | 1,00 | 0,40 | 52 | ||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 4,00 | 1,20 | 2,00 | 0,80 | 57 | 10 | |||||
2007 | 4,00 | 1,20 | 2,00 | 0,80 | 67 | 15 | |||||
2008 | 5,00 | 1,50 | 2,50 | 1,00 | 82 | 15 | |||||
2009 | 5,00 | 1,50 | 2,50 | 1,00 | 97 | 20 | |||||
2010 | 10,00 | 3,00 | 4,90 | 2,10 | 117 | 23 | |||||
6. | Обеспечение системы модернизации деятельности передвижных учреждений культуры |
2004- 2008 |
17,50 | 5,30 | 8,55 | 3,65 | 330 | 40 | Комитет по культуре АТО, Территори- альные органы управления культуры |
Повышение качества обслужива- ния населения сельских пунктов, не имеющих стационар- ных клубных учреждений |
|
2004 | 2,50 | 0,80 | 1,20 | 0,50 | 60 | 10 | |||||
2005 | |||||||||||
2006 | 5,00 | 1,50 | 2,45 | 1,05 | 80 | 10 | |||||
2007 | 5,00 | 1,50 | 2,45 | 1,05 | 90 | 10 | |||||
2008 | 5,00 | 1,50 | 2,45 | 1,05 | 100 | 10 | |||||
7. | Совершенство- вание системы киновидеопо- каза на селе (приобретение видеопроект- ов, передвиж- ных видеоуст- ановок) |
2004- 2008 |
28,50 | 8,60 | 13,90 | 6,00 | 132 | 18 | Комитет по культуре АТО, Территори- альные органы управления культуры |
Повышение качества киновидео- обслужива- ния сельского населения, расширение форм и видов деятельно- сти в системе киновидео- обслужива- ния |
|
2004 | 3,50 | 1,10 | 1,70 | 0,70 | 26 | ||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 7,00 | 2,10 | 3,40 | 1,50 | 30 | 5 | |||||
2007 | 7,00 | 2,10 | 3,40 | 1,50 | 35 | 6 | |||||
2008 | 11,00 | 3,30 | 5,40 | 2,30 | 41 | 7 | |||||
8. | Проведение сверки музейных коллекций муниципальных и государствен- ных музеев, развитие межмузейного обмена |
2004- 2006 |
0,40 | 0,28 | 0,12 | 54 | 5 | Комитет по культуре АТО, Территори- альные органы управления культуры |
Улучшение системы учета и хранения музейных фондов, формирова- ние откоррект- рованного реестра музейных предметов |
||
2004 | 0,20 | 0,14 | 0,06 | 26 | |||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 0,20 | 0,14 | 0,06 | 28 | 5 | ||||||
9. | Проведение сверки библиотечных фондов муниципальных и государствен- ных библиотек |
2004- 2008 |
0,61 | 0,49 | 0,12 | 640 | 22 | Комитет по культуре АТО, Территори- альные органы управления культуры |
Улучшение системы учета и хранения библиотеч- ных фондов, формирова- ние системы централи- зованного комплекто- вания |
||
2004 | 0,10 | 0,07 | 0,03 | 152 | |||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 0,17 | 0,14 | 0,03 | 157 | 5 | ||||||
2007 | 0,17 | 0,14 | 0,03 | 162 | 7 | ||||||
2008 | 0,17 | 0,14 | 0,03 | 169 | 10 | ||||||
10. | Организация профессиона- льного обучения и переобучения специалистов в сфере культуры на селе |
2004- 2010 |
1,10 | 0,33 | 0,55 | 0,22 | 375 | 25 | Комитет по культуре АТО, Территори- альные органы управления культуры |
Совершенс- твование кадрового потенциала сельских учреждений культуры, повышение профессио- нального уровня сельских работников культуры |
|
2004 | 0,10 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 50 | ||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 0,20 | 0,06 | 0,10 | 0,04 | 55 | 5 | |||||
2007 | 0,20 | 0,06 | 0,10 | 0,04 | 60 | 5 | |||||
2008 | 0,20 | 0,06 | 0,10 | 0,04 | 65 | 5 | |||||
2009 | 0,20 | 0,06 | 0,10 | 0,04 | 70 | 5 | |||||
2010 | 0,20 | 0,06 | 0,10 | 0,04 | 75 | 5 | |||||
11. | Реализация проекта "Сельская библиотека" (комплектова- ние библиотечных фондов) |
2004- 2010 |
28,50 | 8,50 | 14,50 | 5,50 | 1013 | 57 | Комитет по культуре АТО, Территори- альные органы управления культуры |
Совершенс- твование и развитие системы централи- зованного комплекто- вания библиотеч- ных фондов |
|
2004 | 1,50 | 0,40 | 1,00 | 0,10 | 152 | ||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 3,00 | 0,90 | 1,50 | 0,60 | 157 | 5 | |||||
2007 | 3,00 | 0,90 | 1,50 | 0,60 | 162 | 7 | |||||
2008 | 6,00 | 1,80 | 3,00 | 1,20 | 169 | 10 | |||||
2009 | 6,00 | 1,80 | 3,00 | 1,20 | 179 | 15 | |||||
2010 | 9,00 | 2,70 | 4,50 | 1,80 | 194 | 20 | |||||
12. | Реализация проекта "Наследие" (комплектова- ние и реставрация музейных коллекций, материально- техническое оснащение) |
2004- 2010 |
21,80 | 6,85 | 11,13 | 3,82 | 92 | 5 | Комитет по культуре АТО, Территори- альные органы управления культуры |
Совершенс- твование системы научно-фо- ндовой, реставра- ционной, научно- просвети- тельской и экспозици- онной работы в муниципа- льных музеях |
|
2004 | 1,50 | 0,45 | 0,73 | 0,32 | 12 | ||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 2,50 | 0,80 | 1,20 | 0,50 | 14 | 1 | |||||
2007 | 2,50 | 0,80 | 1,20 | 0,50 | 15 | 1 | |||||
2008 | 3,70 | 1,20 | 2,00 | 0,50 | 16 | 1 | |||||
2009 | 5,60 | 1,80 | 3,00 | 0,80 | 17 | 1 | |||||
2010 | 6,00 | 1,80 | 3,00 | 1,20 | 18 | 1 | |||||
13. | Обеспечение поддержки самодеятель- ного художествен- ного творчества (приобретение костюмов, музыкальных инструментов) |
2004- 2010 |
5,50 | 1,65 | 2,74 | 1,11 | 340 | 12 | Комитет по культуре АТО, Территори- альные органы управления культуры |
Стимулиро- вание деятельно- сти самодеяте- льных творческих коллекти- вов и объедине- ний |
|
2004 | 0,50 | 0,15 | 0,24 | 0,11 | 50 | 2 | |||||
2005 | |||||||||||
2006 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,20 | 54 | 2 | |||||
2007 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,20 | 56 | 2 | |||||
2008 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,20 | 58 | 2 | |||||
2009 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,20 | 60 | 2 | |||||
2010 | 1,00 | 0,30 | 0,50 | 0,20 | 62 | 2 | |||||
14. | Обеспечение поддержки деятельности мастеров прикладного творчества, ремесел и промыслов (пополнение фондов центров промыслов и ремесел) |
2004- 2010 |
4,40 | 3,08 | 1,32 | 340 | 12 | Комитет по культуре АТО, Территори- альные органы управления культуры |
Стимулиро- вание деятельно- сти мастеров художест- венных промыслов, обеспече- ние сохранения и развития народных художест- венных промыслов, формирова- ние единого фонда изделий традицион- ных промыслов и ремесел Тюменской области |
||
2004 | 0,40 | 0,28 | 0,12 | 50 | 2 | ||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 0,80 | 0,56 | 0,24 | 54 | 2 | ||||||
2007 | 0,80 | 0,56 | 0,24 | 56 | 2 | ||||||
2008 | 0,80 | 0,56 | 0,24 | 58 | 2 | ||||||
2009 | 0,80 | 0,56 | 0,24 | 60 | 2 | ||||||
2010 | 0,80 | 0,56 | 0,24 | 62 | 2 | ||||||
15. | Обеспечение поддержки деятельности передвижных клубных учреждений (приобретение спецавтотран- спорта) |
2004- 2010 |
23,80 | 7,16 | 11,68 | 4,96 | 560 | 60 | Комитет по культуре АТО, Территори- альные органы управления культуры |
Стимулиро- вание деятельно- сти передвиж- ных клубных учреждений , обеспече- ние улучшения качества организа- ции досуга и предостав- ления культурных благ сельскому населению |
|
2004 | 2,20 | 0,66 | 1,08 | 0,46 | 60 | 10 | |||||
2005 | |||||||||||
2006 | 4,30 | 1,30 | 2,10 | 0,90 | 80 | 10 | |||||
2007 | 4,30 | 1,30 | 2,10 | 0,90 | 90 | 10 | |||||
2008 | 4,30 | 1,30 | 2,10 | 0,90 | 100 | 10 | |||||
2009 | 4,30 | 1,30 | 2,10 | 0,90 | 110 | 10 | |||||
2010 | 4,40 | 1,30 | 2,20 | 0,90 | 120 | 10 | |||||
Всего прочие текущие расходы: |
2004- 2010 |
254,46 | 48,94 | 145,34 | 60,18 | 7528 | 444 | ||||
2004 | 20,15 | 4,81 | 10,70 | 4,64 | 1090 | 24 | |||||
2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2006 | 35,77 | 8,64 | 19,09 | 8,04 | 1171 | 70 | |||||
2007 | 35,47 | 8,61 | 18,88 | 7,98 | 1843 | 102 | |||||
2008 | 55,17 | 10,96 | 31,35 | 12,86 | 1283 | 87 | |||||
2009 | 40,90 | 6,76 | 24,36 | 9,78 | 1033 | 75 | |||||
2010 | 67,00 | 9,16 | 40,96 | 16,88 | 1108 | 86 | |||||
Раздел 2. Инвестиционные мероприятия | |||||||||||
16. | Строительство сельского дома культуры с. Большое Сорокино Сорокинского района |
2005- 2006 |
10,00 | 3,00 | 7,00 | Повышение качества предостав- ления культурных благ населению деятельно- сти муниципа- льных учреждений культуры |
|||||
2005 | |||||||||||
2006 | 10,00 | 3,00 | 7,00 | ||||||||
17. | Реконструкция сельского клуба с. Киево Ялуторовского района |
2004 | 0,62 | 0,18 | 0,44 | Обеспече- ние эффектив- ности деятельно- сти муниципа- льных учреждений культуры |
|||||
18. | Реконструкция районного дома культуры с. Абатское |
2004- 2005 |
20,00 | 6,00 | 14,00 | ||||||
2004 | 20,00 | 6,00 | 14,00 | ||||||||
2005 | |||||||||||
19. | Капитальный ремонт |
2004- 2010 |
476,55 | 148,94 | 327,61 | Обеспече- ние эффектив- ности деятельно- сти муниципа- льных учреждений культуры |
|||||
2004 | 60,45 | 13,95 | 46,50 | ||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 67,62 | 21,96 | 45,66 | ||||||||
2007 | 74,92 | 24,30 | 50,62 | ||||||||
2008 | 82,48 | 26,76 | 55,72 | ||||||||
2009 | 90,68 | 29,22 | 61,46 | ||||||||
2010 | 100,40 | 32,75 | 67,65 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||
Абатский район |
2004- 2010 |
24,20 | 6,87 | 17,33 | |||||||
2004 | 2,86 | 0,66 | 2,20 | ||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 3,50 | 1,05 | 2,45 | ||||||||
2007 | 3,90 | 1,17 | 2,73 | ||||||||
2008 | 4,30 | 1,29 | 3,01 | ||||||||
2009 | 4,44 | 1,14 | 3,30 | ||||||||
2010 | 5,20 | 1,56 | 3,64 | ||||||||
Армизонский район |
2004- 2010 |
17,94 | 5,42 | 12,52 | |||||||
2004 | 2,08 | 0,48 | 1,60 | ||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 2,50 | 0,75 | 1,75 | ||||||||
2007 | 2,80 | 0,84 | 1,96 | ||||||||
2008 | 3,10 | 0,93 | 2,17 | ||||||||
2009 | 3,40 | 1,02 | 2,38 | ||||||||
2010 | 4,06 | 1,40 | 2,66 | ||||||||
Аромашевский район |
2004- 2010 |
13,16 | 3,84 | 9,32 | |||||||
2004 | 1,56 | 0,36 | 1,20 | ||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 1,90 | 0,57 | 1,33 | ||||||||
2007 | 2,10 | 0,63 | 1,47 | ||||||||
2008 | 2,30 | 0,69 | 1,61 | ||||||||
2009 | 2,50 | 0,75 | 1,75 | ||||||||
2010 | 2,80 | 0,84 | 1,96 | ||||||||
Бердюжский район |
2004- 2010 |
23,23 | 6,78 | 16,45 | |||||||
2004 | 2,73 | 0,63 | 2,10 | ||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 3,30 | 0,99 | 2,31 | ||||||||
2007 | 3,70 | 1,11 | 2,59 | ||||||||
2008 | 4,10 | 1,23 | 2,87 | ||||||||
2009 | 4,50 | 1,35 | 3,15 | ||||||||
2010 | 4,90 | 1,47 | 3,43 | ||||||||
Вагайский район |
2004- 2010 |
18,38 | 5,37 | 13,01 | |||||||
2004 | 2,08 | 0,48 | 1,60 | ||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 2,60 | 0,78 | 1,82 | ||||||||
2007 | 2,90 | 0,87 | 2,03 | ||||||||
2008 | 3,20 | 0,96 | 2,24 | ||||||||
2009 | 3,60 | 1,08 | 2,52 | ||||||||
2010 | 4,00 | 1,20 | 2,80 | ||||||||
Викуловский | 2004- 2010 |
23,96 | 6,99 | 16,97 | |||||||
2004 | 2,86 | 0,66 | 2,20 | ||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 3,40 | 1,02 | 2,38 | ||||||||
2007 | 3,80 | 1,14 | 2,66 | ||||||||
2008 | 4,20 | 1,26 | 2,94 | ||||||||
2009 | 4,60 | 1,38 | 3,22 | ||||||||
2010 | 5,10 | 1,53 | 3,57 | ||||||||
Голышмановс- кий |
2004- 2010 |
23,96 | 6,99 | 16,97 | |||||||
2004 | 2,86 | 0,66 | 2,20 | ||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 3,40 | 1,02 | 2,38 | ||||||||
2007 | 3,80 | 1,14 | 2,66 | ||||||||
2008 | 4,20 | 1,26 | 2,94 | ||||||||
2009 | 4,60 | 1,38 | 3,22 | ||||||||
2010 | 5,10 | 1,53 | 3,57 | ||||||||
Заводоуковс- кий |
2004- 2010 |
30,31 | 8,85 | 21,46 | |||||||
2004 | 3,51 | 0,81 | 2,70 | ||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 4,30 | 1,29 | 3,01 | ||||||||
2007 | 4,80 | 1,44 | 3,36 | ||||||||
2008 | 5,30 | 1,59 | 3,71 | ||||||||
2009 | 5,90 | 1,77 | 4,13 | ||||||||
2010 | 6,50 | 1,95 | 4,55 | ||||||||
Исетский район |
2004- 2010 |
15,52 | 6,99 | 8,53 | |||||||
2004 | 2,86 | 0,66 | 2,20 | ||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 2,04 | 1,02 | 1,02 | ||||||||
2007 | 2,28 | 1,14 | 1,14 | ||||||||
2008 | 2,52 | 1,26 | 1,26 | ||||||||
2009 | 2,76 | 1,38 | 1,38 | ||||||||
2010 | 3,06 | 1,53 | 1,53 | ||||||||
Ишимский район |
2004- 2010 |
20,34 | 5,94 | 14,40 | |||||||
2004 | 2,34 | 0,54 | 1,80 | ||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 2,90 | 0,87 | 2,03 | ||||||||
2007 | 3,20 | 0,96 | 2,24 | ||||||||
2008 | 3,60 | 1,08 | 2,52 | ||||||||
2009 | 4,00 | 1,20 | 2,80 | ||||||||
2010 | 4,30 | 1,29 | 3,01 | ||||||||
Казанский район |
2004- 2010 |
15,52 | 6,99 | 8,53 | |||||||
2004 | 2,86 | 0,66 | 2,20 | ||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 2,04 | 1,02 | 1,02 | ||||||||
2007 | 2,28 | 1,14 | 1,14 | ||||||||
2008 | 2,52 | 1,26 | 1,26 | ||||||||
2009 | 2,76 | 1,38 | 1,38 | ||||||||
2010 | 3,06 | 1,53 | 1,53 | ||||||||
Нижнетавдинс- кий |
2004- 2010 |
13,36 | 3,90 | 9,46 | |||||||
2004 | 1,56 | 0,36 | 1,20 | ||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 1,90 | 0,57 | 1,33 | ||||||||
2007 | 2,10 | 0,63 | 1,47 | ||||||||
2008 | 2,30 | 0,69 | 1,61 | ||||||||
2009 | 2,60 | 0,78 | 1,82 | ||||||||
2010 | 2,90 | 0,87 | 2,03 | ||||||||
Омутинский район |
2004- 2010 |
20,83 | 6,12 | 14,71 | |||||||
2004 | 2,47 | 0,57 | 1,90 | ||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 3,06 | 0,96 | 2,10 | ||||||||
2007 | 3,30 | 0,99 | 2,31 | ||||||||
2008 | 3,60 | 1,08 | 2,52 | ||||||||
2009 | 4,00 | 1,20 | 2,80 | ||||||||
2010 | 4,40 | 1,32 | 3,08 | ||||||||
Сладковский район |
2004- 2010 |
15,52 | 6,99 | 8,53 | |||||||
2004 | 2,86 | 0,66 | 2,20 | ||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 2,04 | 1,02 | 1,02 | ||||||||
2007 | 2,28 | 1,14 | 1,14 | ||||||||
2008 | 2,52 | 1,26 | 1,26 | ||||||||
2009 | 2,76 | 1,38 | 1,38 | ||||||||
2010 | 3,06 | 1,53 | 1,53 | ||||||||
Сорокинский район |
2004- 2010 |
15,12 | 4,41 | 10,71 | |||||||
2004 | 1,82 | 0,42 | 1,40 | ||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 2,20 | 0,66 | 1,54 | ||||||||
2007 | 2,40 | 0,72 | 1,68 | ||||||||
2008 | 2,60 | 0,78 | 1,82 | ||||||||
2009 | 2,90 | 0,87 | 2,03 | ||||||||
2010 | 3,20 | 0,96 | 2,24 | ||||||||
Тобольский район |
2004- 2010 |
32,50 | 9,48 | 23,02 | |||||||
2004 | 3,90 | 0,90 | 3,00 | ||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 4,70 | 1,41 | 3,29 | ||||||||
2007 | 5,20 | 1,56 | 3,64 | ||||||||
2008 | 5,70 | 1,71 | 3,99 | ||||||||
2009 | 6,20 | 1,86 | 4,34 | ||||||||
2010 | 6,80 | 2,04 | 4,76 | ||||||||
Тюменский район |
2004- 2010 |
67,26 | 19,62 | 47,64 | |||||||
2004 | 8,06 | 1,86 | 6,20 | ||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 9,70 | 2,91 | 6,79 | ||||||||
2007 | 10,70 | 3,21 | 7,49 | ||||||||
2008 | 11,70 | 3,51 | 8,19 | ||||||||
2009 | 12,90 | 3,87 | 9,03 | ||||||||
2010 | 14,20 | 4,26 | 9,94 | ||||||||
Уватский район |
2004- 2010 |
7,61 | 2,22 | 5,39 | |||||||
2004 | 0,91 | 0,21 | 0,70 | ||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 1,10 | 0,33 | 0,77 | ||||||||
2007 | 1,20 | 0,36 | 0,84 | ||||||||
2008 | 1,30 | 0,39 | 0,91 | ||||||||
2009 | 1,50 | 0,45 | 1,05 | ||||||||
2010 | 1,60 | 0,48 | 1,12 | ||||||||
Упоровский район |
2004- 2010 |
27,05 | 7,89 | 19,16 | |||||||
2004 | 3,25 | 0,75 | 2,50 | ||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 3,90 | 1,17 | 2,73 | ||||||||
2007 | 4,30 | 1,29 | 3,01 | ||||||||
2008 | 4,70 | 1,41 | 3,29 | ||||||||
2009 | 5,20 | 1,56 | 3,64 | ||||||||
2010 | 5,70 | 1,71 | 3,99 | ||||||||
Юргинский район |
2004- 2010 |
15,52 | 6,99 | 8,53 | |||||||
2004 | 2,86 | 0,66 | 2,20 | ||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 2,04 | 1,02 | 1,02 | ||||||||
2007 | 2,28 | 1,14 | 1,14 | ||||||||
2008 | 2,52 | 1,26 | 1,26 | ||||||||
2009 | 2,76 | 1,38 | 1,38 | ||||||||
2010 | 3,06 | 1,53 | 1,53 | ||||||||
Ялуторовский район |
2004- 2010 |
12,43 | 3,63 | 8,80 | |||||||
2004 | 1,43 | 0,33 | 1,10 | ||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 1,80 | 0,54 | 1,26 | ||||||||
2007 | 2,00 | 0,60 | 1,40 | ||||||||
2008 | 2,20 | 0,66 | 1,54 | ||||||||
2009 | 2,40 | 0,72 | 1,68 | ||||||||
2010 | 2,60 | 0,78 | 1,82 | ||||||||
Ярковский район |
2004- 2010 |
22,83 | 6,66 | 16,17 | |||||||
2004 | 2,73 | 0,63 | 2,10 | ||||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 3,30 | 0,99 | 2,31 | ||||||||
2007 | 3,60 | 1,08 | 2,52 | ||||||||
2008 | 4,00 | 1,20 | 2,80 | ||||||||
2009 | 4,40 | 1,32 | 3,08 | ||||||||
2010 | 4,80 | 1,44 | 3,36 | ||||||||
Всего инвестиций: |
2004- 2010 |
507,17 | 158,12 | 349,05 | 3891 | 455 | Комитет по культуре АТО Территори- альные органы управления культуры |
||||
2004 | 81,07 | 20,13 | 60,94 | 509 | 5 | ||||||
2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2006 | 77,62 | 24,96 | 52,66 | 499 | 94 | ||||||
2007 | 74,92 | 24,30 | 50,62 | 586 | 89 | ||||||
2008 | 82,48 | 26,76 | 55,72 | 675 | 89 | ||||||
2009 | 90,68 | 29,22 | 61,46 | 764 | 89 | ||||||
2010 | 100,40 | 32,75 | 67,65 | 858 | 89 | ||||||
Итого: | 2004- 2010 |
761,63 | 207,06 | 494,39 | 60,18 | 11419,00 | 899,00 | ||||
2004 | 101,22 | 24,94 | 71,64 | 4,64 | 1599,00 | 29,00 | |||||
2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
2006 | 113,39 | 33,60 | 71,75 | 8,04 | 1670,00 | 164,00 | |||||
2007 | 110,39 | 32,91 | 69,50 | 7,98 | 2429,00 | 191,00 | |||||
2008 | 137,65 | 37,72 | 87,07 | 12,86 | 1958,00 | 176,00 | |||||
2009 | 131,58 | 35,98 | 85,82 | 9,78 | 1797,00 | 164,00 | |||||
2010 | 167,40 | 41,91 | 108,61 | 16,88 | 1966,00 | 175,00 |
3.6. Развитие торгового и бытового обслуживания сельского населения
Основной целью раздела является создание благоприятных условий для развития торговли и бытового обслуживания в сельской местности и обеспечения возможности приобретения товаров и услуг по месту жительства, создание условий государственной поддержки для инвестирования и кредитования субъектов хозяйствования, осуществляющих развитие торгового и бытового обслуживания сельского населения в форме субсидирования части процентной ставки по привлеченным на эти цели коммерческим кредитам.
В рамках реализации мероприятий по развитию торгового и бытового обслуживания сельского населения предусматриваются (таблица 3.6):
строительство и реконструкция рынков;
развитие производственной, торговой и заготовительной деятельности облпотребсоюза;
приобретение оборудования для школьных столовых;
строительство детского кафе на 40 посадочных мест;
строительство домов быта;
приобретение зданий для домов быта;
приобретение оборудования для домов быта;
восстановление комплексно-приемных пунктов, их содержание.
Таблица 3.6
Мероприятия
по развитию торгового и бытового обслуживания в сельской местности
N пп |
Наименование мероприятий |
Срок испо- лне- ния (го- ды) 2004- 2010 |
Объем финанси- рования, всего (млн. руб. в ценах 2003 года) |
в том числе за счет средств: | Количес- тво сохраня- емых рабочих мест (единиц) |
Коли- чество вновь созда- ваемых рабо- чих мест (еди- ниц) |
Ответстве- нные за исполнение мероприя- тий |
Ожидаемые результаты |
|||
федера- льного бюджета |
област- ного бюджета |
мест- ных бюдже- тов |
внебю- джет- ных источ- ников |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Раздел 1. Нормативно-правовое и научно-организационное обеспечение б). Прочие текущие расходы |
|||||||||||
1 | Восстановле- ние комплексно- приемных пунктов, их содержание |
2005- 2010 |
11,00 | 11,00 | Админист- рации ОМО районов |
Увеличение объема бытовых услуг на одного человека в 2,5 раза, прирост объема реализации на 450 млн. руб. |
|||||
2005 | |||||||||||
2006 | 5,00 | 5,00 | |||||||||
2007 | 2,00 | 2,00 | |||||||||
2008 | 2,00 | 2,00 | |||||||||
2009 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
2010 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
Всего прочие текущие расходы: |
2004- 2010 |
11,00 | 11,00 | ||||||||
2005 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
2006 | 5,00 | 5,00 | |||||||||
2007 | 2,00 | 2,00 | |||||||||
2008 | 2,00 | 2,00 | |||||||||
2009 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
2010 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
Раздел 2. Инвестиционные мероприятия | |||||||||||
2 | Строительство и реконструкция рынков |
2005- 2007 |
39,00 | 33,70 | 5,30 | Админист- рации ОМО районов |
Улучшение качества обслужива- ния сельского населения, увеличение объемов реализации товаров |
||||
2005 | |||||||||||
2006 | 18,50 | 16,00 | 2,50 | ||||||||
2007 | 20,50 | 17,70 | 2,80 | ||||||||
3 | Развитие производстве- нной, торговой и заготовитель- ной деятельности облпотребсою- за |
2005- 2008 |
25,00 | 25,00 | Облпотреб- союз |
Увеличение оборота розничной торговли и обществен- ного питания, объемов производс- тва товаров и заготови- тельной деятельно- сти |
|||||
2005 | |||||||||||
2006 | 10,00 | 10,00 | |||||||||
2007 | 10,00 | 10,00 | |||||||||
2008 | 5,00 | 5,00 | |||||||||
4 | Приобретение оборудования для школьных столовых |
2005- 2006 |
14,00 | 14,00 | Админист- рации ОМО районов |
Улучшение организа- ции питания школьников |
|||||
2005 | |||||||||||
2006 | 14,00 | 14,00 | |||||||||
5 | Строительство детского кафе на 40 посадочных мест в ОМО Сорокинский район |
2005 | Админист- рации ОМО районов |
Увеличение оборота обществен- ного питания, организа- ция новых рабочих мест и досуга детей |
|||||||
6 | Строительство домов быта |
2005- 2007 |
11,50 | 11,50 | Админист- рации ОМО районов |
Увеличение объема бытовых услуг на одного человека в 2,5 раза, прирост объема реализации на 450 млн. руб. |
|||||
2005 | |||||||||||
2006 | 6,00 | 6,00 | |||||||||
2007 | 5,50 | 5,50 | |||||||||
7 | Приобретение зданий |
2005 | |||||||||
8 | Приобретение оборудования |
2005- 2010 |
26,00 | 26,00 | |||||||
2005 | |||||||||||
2006 | 10,00 | 10,00 | |||||||||
2007 | 5,00 | 5,00 | |||||||||
2008 | 4,00 | 4,00 | |||||||||
2009 | 4,00 | 4,00 | |||||||||
2010 | 3,00 | 3,00 | |||||||||
Всего инвестиций: |
2004- 2010 |
115,50 | 110,20 | 5,30 | |||||||
2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2006 | 58,50 | 56,00 | 2,50 | ||||||||
2007 | 41,00 | 38,20 | 2,80 | ||||||||
2008 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | ||||||||
2009 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | ||||||||
2010 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | ||||||||
Итого: | 2004- 2010 |
126,50 | 121,20 | 5,30 | 8500 | 5600 | |||||
2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
2006 | 63,50 | 61,00 | 2,50 | ||||||||
2007 | 43,00 | 40,20 | 2,80 | ||||||||
2008 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | ||||||||
2009 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | ||||||||
2010 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
3.7. Развитие информационно-консультационного обслуживания
сельского населения
Целью раздела является развитие аграрного производства и улучшение социально-экономических условий жизни на селе посредством распространения знаний, в том числе обучения новшествам, оказания информационно-консультационных услуг хозяйствующим субъектам АПК, объектам инфраструктуры села и сельского населения, иным заинтересованным лицам, создание единой и стройной системы доведения до сельскохозяйственных товаропроизводителей научно-технических достижений и передового производственного опыта, создание межрайонных сельских консультационных центров с возложением на них задач по формированию инновационных предложений и их освоению в производстве, координации информационно-консультационного обслуживания сельских товаропроизводителей, подготовке и повышению квалификации кадров, разработка единой системы подготовки и переподготовки кадров для информационно-консультационного обслуживания, введение в учебных заведениях курсов по информационно-консультационному обслуживанию сельскохозяйственных товаропроизводителей, формирование нормативной правовой базы.
Основными программными мероприятиями в данной области является (таблица 3.7):
анализ состояния информационно-консультационного обеспечения сельского населения и разработка методического обеспечения сельских ИКЦ;
организация и обеспечение функционирования сельских ИКЦ в трех районах, обучение и переподготовка кадров.
поддержание деятельности аграрной информационной концепции службы, созданной по проекту АРИС.
Таблица 3.7
Мероприятия
Развитие информационно-консультационного обеспечения в сельской местности
N пп | Наименование мероприятий |
Срок испо- лне- ния (го- ды) 2004- 2010 |
Объем финанси- рования - всего (млн. рублей в ценах 2003 года) |
в том числе за счет средств: | Количес- тво сохраня- емых рабочих мест (единиц) |
Коли- чество вновь созда- ваемых рабо- чих мест (еди- ниц) |
Ответстве- нные за исполнение мероприя- тий |
Ожидаемые результаты |
|||
федера- льного бюджета |
област- ного бюджета |
местных бюдже- тов |
вне- бюд- жет- ных исто- чни- ков |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Раздел 1. Нормативно-правовое и научно-организационное обеспечение б). Прочие текущие расходы |
|||||||||||
1 | Анализ состояния информацион- но-консульта- ционного обеспечения сельского населения и разработка методического обеспечения сельских ИКЦ |
2006 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 44 | Департа- мент АПК |
Создание единой и стройной системы доведения до сельскохо- зяйствен- ных товаропро- изводите- лей научно-те- хнических достижений и передового производс- твенного опыта |
|||
2 | Организация и обеспечение функциониро- вания сельских ИКЦ в трех районах, обучение и переподготов- ка кадров |
2004- 2010 |
3,57 | 1,17 | 2,40 | 176 | 9 | Департа- мент АПК |
|||
2005 | 3 | ||||||||||
2006 | 1,48 | 0,40 | 1,08 | 44 | 3 | ||||||
2007 | 0,68 | 0,25 | 0,43 | 44 | 3 | ||||||
2008 | 0,68 | 0,25 | 0,43 | 44 | |||||||
2009 | 0,73 | 0,27 | 0,46 | 44 | |||||||
Всего прочие текущие расходы: |
2004- 2010 |
3,63 | 1,19 | 2,44 | 220 | ||||||
2005 | 44 | ||||||||||
2006 | 1,48 | 0,42 | 1,12 | 44 | |||||||
2007 | 0,68 | 0,25 | 0,43 | 44 | |||||||
2008 | 0,68 | 0,25 | 0,43 | 44 | |||||||
2009 | 0,73 | 0,27 | 0,46 | 44 | |||||||
Итого: | 2004- 2010 |
3,63 | 1,19 | 2,44 | 220 | 9 | |||||
2005 | 3 | ||||||||||
2006 | 1,48 | 0,42 | 1,12 | 88 | 3 | ||||||
2007 | 0,68 | 0,25 | 0,43 | 44 | 3 | ||||||
2008 | 0,68 | 0,25 | 0,43 | 44 | |||||||
2009 | 0,73 | 0,27 | 0,46 | 44 |
3.8. Газификация сельских населенных пунктов
Конечной целью реализации программных мероприятий в области газификации является:
выравнивание уровней газификации природным газом сельских населенных пунктов и дальнейшее повышение доли газового топлива в общем энергопотреблении села;
сокращение отставания социально-экономического уровня жизни, комфортности труда и быта в сельской местности.
Для достижения поставленной цели предусматривается (таблица 3.8):
строительство распределительных сетей;
газификация домов (квартир) льготной категории граждан.
Таблица 3.8
Мероприятия
по газификации сельских населенных пунктов
N пп | Наименование мероприятий |
Срок испо- лне- ния (го- ды) 2004- 2010 |
Объем финанси- рования, всего (млн. руб. в ценах 2003 года) |
в том числе за счет средств: | Количес- тво сохраня- емых рабочих мест (единиц) |
Коли- чество вновь созда- ваемых рабо- чих мест (еди- ниц) |
Ответстве- нные за исполнение мероприя- тий |
Ожидаемые результаты |
|||
федера- льного бюджета |
област- ного бюджета |
мест- ных бюдже- тов |
внебю- джет- ных источ- ников |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Раздел 2. Инвестиционные мероприятия | |||||||||||
1 | Строительство распределите- льных сетей протяженнос- тью 717 км |
2004- 2010 |
556,55 | 164,27 | 392,28 | 4135 | 491 | Минсельхоз России ОАО "Газпром" Админист- рация Тюменской области Органы местного управления |
Повышение уровня газифика- ции населенных пунктов природным газом |
||
69 | 2004 | 41,20 | 11,20 | 30,00 | 464 | 48 | |||||
202,4 | 2005 | 175,87 | 40,58 | 135,28 | 502 | 57 | |||||
в том числе: Газоснабжение с. Банниково, в т. ч. ПСД, 1,7 |
2,60 | 0,60 | 2,00 | ||||||||
Газоснабжение с. Болдырево, в т. ч. ПСД, 3 |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
Газоснабжение с. Орлово, в т. ч. ПСД, 4 |
3,12 | 0,72 | 2,40 | ||||||||
Газоснабжение с. Красноорлово, в т. ч. ПСД, 1,7 |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
Газоснабжение с. Аромашево, в т. ч. ПСД, 8 |
6,42 | 1,48 | 4,94 | ||||||||
Газоснабжение с. Окунево, в т. ч. ПСД, 5,5 |
4,37 | 1,01 | 3,36 | ||||||||
Газоснабжение с. Вагай, в т. ч. ПСД, 9 |
9,10 | 2,10 | 7,00 | ||||||||
Газоснабжение с. Березино, в т. ч. ПСД, 1,7 |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
Газоснабжение с. Коточиги, в т. ч. ПСД, 5 |
3,90 | 0,90 | 3,00 | ||||||||
Газоснабжение с. Чуртан, в т. ч. ПСД, 5,0 |
3,90 | 0,90 | 3,00 | ||||||||
Газоснабжение с. Балаганы, в т. ч. ПСД, 5,0 |
3,90 | 0,90 | 3,00 | ||||||||
Газоснабжение д. Новая Хмелевка, в т. ч. ПСД, 2,0 |
1,59 | 0,37 | 1,22 | ||||||||
Газоснабжение д. Козловка, в т. ч. ПСД, 2,7 |
2,07 | 0,48 | 1,59 | ||||||||
Газоснабжение р. п. Голышманово, в т. ч. ПСД, 3,6 |
2,80 | 0,65 | 2,16 | ||||||||
Подводящий газопровод к котельной РТП с. Новая Заимка, в т. ч. ПСД, 2,5 |
1,95 | 0,45 | 1,50 | ||||||||
Газоснабжение д. Макарово, в т. ч. ПСД, 3,0 |
2,34 | 0,54 | 1,80 | ||||||||
Газоснабжение с. Первопесьяно- во, в т. ч. ПСД, 3,0 |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
Газоснабжение с. Мизоново, в т. ч. ПСД, 3,7 |
2,99 | 0,69 | 2,30 | ||||||||
Газоснабжение д. Мезенка, в т. ч. строительство подводящего газопровода к селу, в т. ч. ПСД, 1,8 |
1,57 | 0,36 | 1,20 | ||||||||
Газоснабжение с. Стрехнино, в т. ч. ПСД |
2,60 | 0,60 | 2,00 | ||||||||
Газоснабжение д. Плодопитом- ник, в т. ч. ПСД, 1,7 |
0,65 | 0,15 | 0,50 | ||||||||
Газоснабжение с. Новотравное, в т. ч. ПСД, 5,0 |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
Газоснабжение п. Октябрьский, в т. ч. ПСД, 3,7 |
1,95 | 0,45 | 1,50 | ||||||||
Газоснабжение с. Неволино, в т. ч. ПСД, 3,0 |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
Газоснабжение с. Лариха, 1,5 |
1,17 | 0,27 | 0,90 | ||||||||
Газоснабжение с. Солобоево, в т. ч. ПСД, 1,5 |
1,17 | 0,27 | 0,90 | ||||||||
Газоснабжение с. Рассвет, в т. ч. ПСД, 1,7 |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
Газоснабжение с. Минино, в т. ч. ПСД, 3,0 |
2,34 | 0,54 | 1,80 | ||||||||
Газоснабжение с. Бархатово, в т. ч. ПСД, 1,5 |
1,17 | 0,27 | 0,90 | ||||||||
Газоснабжение п. Коммунар, в т. ч. ПСД, 1,5 |
1,17 | 0,27 | 0,90 | ||||||||
Газоснабжение п. Новоселезне- во, в т. ч. ПСД, 1,7 |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
Газоснабжение с. Дубынка, в т. ч. ПСД, 1,7 |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
Газоснабжение с. Б. Ярки, в т. ч. ПСД, 3,2 |
2,47 | 0,57 | 1,90 | ||||||||
Газоснабжение с. Ильинка, в т. ч. ПСД, 1,7 |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
Газоснабжение с. Яровское, в т. ч. ПСД, 1,7 |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
Газоснабжение с. Велижаны, в т. ч. ПСД, 1,7 |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
Газоснабжение с. Иска, в т. ч. ПСД, 1,7 |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
Газоснабжение с. Киндер, в т. ч. ПСД, 1,7 |
1,37 | 0,32 | 1,05 | ||||||||
Газоснабжение п. Карагандинс- кий, в т. ч. ПСД, 1,7 |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
Газоснабжение с. Шабаново, в т. ч. ПСД, 1,7 |
1,31 | 0,30 | 1,01 | ||||||||
Газоснабжение с. Вагай, в т. ч. ПСД, 5,0 |
3,90 | 0,90 | 3,00 | ||||||||
Газоснабжение п. Маслянский, в т. ч. ПСД, 5,6 |
4,42 | 1,02 | 3,40 | ||||||||
Газоснабжение с. Лопазное, в т. ч. ПСД, 2,8 |
2,21 | 0,51 | 1,70 | ||||||||
Газоснабжение с. Александров- ка, в т. ч. ПСД, 1,7 |
1,56 | 0,36 | 1,20 | ||||||||
Газоснабжение с. Б. Сорокино, в т. ч. ПСД, 9,2 |
7,15 | 1,65 | 5,50 | ||||||||
Газоснабжение с. Верхние Аремзяны, в т. ч. ПСД, 2,5 |
2,60 | 0,60 | 2,00 | ||||||||
Газоснабжение с. Бизино, в т. ч. ПСД, 2,8 |
2,60 | 0,60 | 2,00 | ||||||||
Газоснабжение д. Ломаево, в т. ч. ПСД, 0,8 |
0,67 | 0,16 | 0,52 | ||||||||
Газоснабжение п. Прииртышский, в т. ч. ПСД, 2,5 |
2,60 | 0,60 | 2,00 | ||||||||
Газоснабжение с. Каменка, в т. ч. ПСД, 0,7 |
0,65 | 0,15 | 0,50 | ||||||||
Газоснабжение п. Андреевский, в т. ч. ПСД, 0,7 |
0,65 | 0,15 | 0,50 | ||||||||
Газоснабжение д. Падерина, в т. ч. ПСД, 0,7 |
0,65 | 0,15 | 0,50 | ||||||||
Газоснабжение с. Онохино, в т. ч. ПСД, 0,7 |
0,65 | 0,15 | 0,50 | ||||||||
Газоснабжение п. Боровский, в т. ч. ПСД, 1,7 |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
Газоснабжение п. Богандинский, в т. ч. ПСД, 4,2 |
3,25 | 0,75 | 2,50 | ||||||||
Газоснабжение п. Винзили, в т. ч. ПСД, 1,7 |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
Газоснабжение д. Тураева, в т. ч. ПСД, 0,7 |
0,65 | 0,15 | 0,50 | ||||||||
Газоснабжение с. Луговое, в т. ч. ПСД, 0,7 |
0,65 | 0,15 | 0,50 | ||||||||
Газоснабжение с. Гусево, в т. ч. ПСД, 1,7 |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
Газоснабжение д. Патрушева, в т. ч. ПСД, 0,7 |
0,65 | 0,15 | 0,50 | ||||||||
Газоснабжение с. Кулаково, в т. ч. ПСД, 6,7 |
3,66 | 0,84 | 2,82 | ||||||||
Газоснабжение с. Мальково, в т. ч. ПСД, 1,7 |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
Газоснабжение п. Московский, в т. ч. ПСД, 0,7 |
0,65 | 0,15 | 0,50 | ||||||||
Газоснабжение с. Княжево, в т. ч. ПСД, 0,7 |
0,65 | 0,15 | 0,50 | ||||||||
Газоснабжение с. Созоново, в т. ч. ПСД, 0,7 |
0,65 | 0,15 | 0,50 | ||||||||
Газоснабжение с. Ембаево, в т. ч. ПСД, 0,7 |
2,60 | 0,60 | 2,00 | ||||||||
Газоснабжение с. Борки, в т. ч. ПСД, 0,7 |
0,65 | 0,15 | 0,50 | ||||||||
Газоснабжение с. Горьковка, в т. ч. ПСД, 0,7 |
0,65 | 0,15 | 0,50 | ||||||||
Газоснабжение д. Костылева, в т. ч. ПСД, 0,7 |
0,65 | 0,15 | 0,50 | ||||||||
Газоснабжение с. Каскара, в т. ч. ПСД, 1,7 |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
Газоснабжение с. Мичурино, в т. ч. ПСД, 0,7 |
0,65 | 0,15 | 0,50 | ||||||||
Газоснабжение д. Молчанова, в т. ч. ПСД, 0,7 |
0,65 | 0,15 | 0,50 | ||||||||
Газоснабжение с. Салаирка, в т. ч. ПСД, 2,3 |
1,82 | 0,42 | 1,40 | ||||||||
Газоснабжение д. Решетникова, в т. ч. ПСД, 0,7 |
0,65 | 0,15 | 0,50 | ||||||||
Газоснабжение с. Червишево, в т. ч. ПСД, 0,7 |
0,65 | 0,15 | 0,50 | ||||||||
Газоснабжение с. Уват, в т. ч. ПСД, 0,5 |
0,27 | 0,06 | 0,21 | ||||||||
Газоснабжение п. Туртас, в т. ч. ПСД, 3,5 |
3,38 | 0,78 | 2,60 | ||||||||
Газоснабжение с. Пятково, в т. ч. ПСД, 1,7 |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
Газоснабжение с. Суерка, в т. ч. ПСД, 1,7 |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
Газоснабжение с. Бызово, в т. ч. ПСД, 1,7 |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
Газоснабжение с. Нижнеманай, в т. ч. ПСД, 1,7 |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
Газоснабжение с. Емуртла, в т. ч. ПСД, 1,3 |
1,04 | 0,24 | 0,80 | ||||||||
Газоснабжение с. Масали, в т. ч. ПСД, 1,6 |
1,24 | 0,29 | 0,95 | ||||||||
Газоснабжение с. Скородум, в т. ч. ПСД, 1,6 |
1,24 | 0,29 | 0,95 | ||||||||
Газоснабжение д. Черная, в т. ч. ПСД, 1,3 |
1,04 | 0,24 | 0,80 | ||||||||
Газоснабжение с. Бушуево, в т. ч. ПСД, 1,5 |
1,11 | 0,26 | 0,86 | ||||||||
Газоснабжение с. Аслана, в т. ч. ПСД, 2,0 |
1,56 | 0,36 | 1,20 | ||||||||
Газоснабжение д. Прогресс, в т. ч. ПСД, 0,8 |
0,65 | 0,15 | 0,50 | ||||||||
Газоснабжение с. Беркут, в т. ч. ПСД, 2,0 |
1,56 | 0,36 | 1,20 | ||||||||
Газоснабжение с. Петелино, в т. ч. ПСД, 2,8 |
2,21 | 0,51 | 1,70 | ||||||||
Газоснабжение с. Заводопетров- ское, в т. ч. ПСД, 0,8 |
0,65 | 0,15 | 0,50 | ||||||||
Газоснабжение с. Коктюль, в т. ч. ПСД, 2,0 |
1,56 | 0,36 | 1,20 | ||||||||
Газоснабжение с. Покровское, в т. ч. ПСД, 2,0 |
2,86 | 0,66 | 2,20 | ||||||||
Газоснабжение с. Дубровное, в т. ч. ПСД, 2,0 |
2,93 | 0,68 | 2,25 | ||||||||
Газоснабжение с. Гилево, в т. ч. ПСД, 1,7 |
2,60 | 0,60 | 2,00 | ||||||||
97 | 2006 | 58,00 | 18,00 | 40,00 | 580 | 66 | |||||
110 | 2007 | 66,00 | 21,00 | 45,00 | 618 | 75 | |||||
114 | 2008 | 68,66 | 22,66 | 46,00 | 638 | 78 | |||||
120 | 2009 | 72,45 | 24,45 | 48,00 | 657 | 82 | |||||
124 | 2010 | 74,38 | 26,38 | 48,00 | 676 | 85 | |||||
2 | Газификация домов (квартир) льготной категории граждан в количестве 7604 |
2004- 2010 |
114,07 | 114,07 | 65,00 | Админист- рация Тюменской области Органы местного управления |
Улучшение условий быта сельского населения Сохранение окружающей среды |
||||
240 | 2004 | 3,60 | 3,60 | 9 | |||||||
0 | 2005 | 0,00 | 0,00 | 0 | |||||||
933 | 2006 | 14,00 | 14,00 | 10 | |||||||
1200 | 2007 | 18,00 | 18,00 | 11 | |||||||
1465 | 2008 | 21,98 | 21,98 | 11 | |||||||
1690 | 2009 | 25,35 | 25,35 | 12 | |||||||
2076 | 2010 | 31,14 | 31,14 | 12 | |||||||
Всего инвестиций: |
2004- 2010 |
670,62 | 164,27 | 506,35 | 4135 | 556 | |||||
2004 | 44,80 | 11,20 | 33,60 | 464 | 57 | ||||||
2005 | 175,87 | 40,58 | 135,28 | 502 | 57 | ||||||
2006 | 72,00 | 18,00 | 54,00 | 580 | 76 | ||||||
2007 | 84,00 | 21,00 | 63,00 | 618 | 86 | ||||||
2008 | 90,64 | 22,66 | 67,98 | 638 | 89 | ||||||
2009 | 97,80 | 24,45 | 73,35 | 657 | 94 | ||||||
2010 | 105,52 | 26,38 | 79,14 | 676 | 97 |
3.9. Развитие водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов
Главными целями реализации мероприятий настоящего раздела являются обеспечение сельского населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и улучшение социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение, и систем водоотведения для уменьшения загрязнения окружающей среды.
Основные программные мероприятия включают:
строительство локальных установок подготовки питьевой воды;
строительство штатных колодцев.
Система мероприятий по развитию водоснабжения и водоотведения в сельской местности будет уточняться ежегодно. Общий объем финансирования по этому направлению указан в таблице 3.9.
Таблица 3.9
Мероприятия
по развитию водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
N пп | Наименование мероприятий |
Срок испо- лне- ния (го- ды) 2004- 2010 |
Объем финанси- рования, всего (млн. руб. в ценах 2003 года) |
в том числе за счет средств: | Количе- ство сохра- няемых рабочих мест (еди- ниц) |
Коли- чество вновь созда- ваемых рабо- чих мест (еди- ниц) |
Ответстве- нные за исполнение мероприя- тий |
Ожидаемые результаты |
|||
федера- льного бюджета |
областно- го бюджета |
мест- ных бюдже- тов |
внебю- джет- ных источ- ников |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Раздел 2. Инвестиционные мероприятия | |||||||||||
1.1. | Водоснабжение сельских населенных пунктов |
2005 | 123,94 | 28,60 | 95,34 | ||||||
в том числе: | |||||||||||
водоснабже- ние, с. Аромашево Аромашевского р-на. 2-й этап, в т.ч. ПСД |
5,20 | 1,20 | 4,00 | ||||||||
реконструкция сетей водопровода, с. Аромашево Аромашевского р-на, в т.ч. ПСД |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
реконструкция сетей водопровода, с. Бердюжье Бердюжского р-на, в т.ч. ПСД |
2,21 | 0,51 | 1,70 | ||||||||
водоснабжен- ие, с. Окуне- во Бердюжско- го р-на, в т. ч. ПСД |
1,59 | 0,37 | 1,22 | ||||||||
водоснабжен- ие, с. Уктуз Бердюжского р-на |
2,60 | 0,60 | 2,00 | ||||||||
водоснабжен- ие, с. Вагай Вагайского р-на. 2-й этап, в т.ч. ПСД |
7,80 | 1,80 | 6,00 | ||||||||
реконструкция сетей водопровода, р. п. Голышманово Голышмановс- кого р-на, в т.ч. ПСД |
2,60 | 0,60 | 2,00 | ||||||||
реконструкция сетей водопровода Заводоуковс- кого р-на, в т.ч. ПСД |
3,90 | 0,90 | 3,00 | ||||||||
строительство станций водоподготов- ки, с. Новая Заимка Заводоуковс- кого р-на, в т.ч. ПСД |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
реконструкция сетей водопровода, с. Новая Заимка Заводоуковс- кого р-на, в т.ч. ПСД |
3,25 | 0,75 | 2,50 | ||||||||
реконструкция водопровода в с. Старая Заимка Заводоуковс- кого р-на, в т.ч. ПСД |
2,60 | 0,60 | 2,00 | ||||||||
реконструкция водопровода, с. Гагарино Ишимского р-на, в т.ч. ПСД |
3,38 | 0,78 | 2,60 | ||||||||
реконструкция водопровода, с. Тоболово Ишимского р-на, в т.ч. ПСД |
2,86 | 0,66 | 2,20 | ||||||||
реконструкция водопровода, с. Новолоктино Ишимского р-на, в т.ч. ПСД |
3,18 | 0,73 | 2,45 | ||||||||
реконструкция сетей водопровода, с. Казанское Казанского р-на, в т.ч. ПСД |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
реконструкция сетей водопровода, с. Пешнево Казанского р-на, в т.ч. ПСД |
1,95 | 0,45 | 1,50 | ||||||||
реконструкция сетей водопровода, с. Н. Тавда Нижнетавдинс- кого р-на, в т.ч. ПСД |
0,65 | 0,15 | 0,50 | ||||||||
реконструкция сетей водопровода, с. Тюнево Нижнетавдинс- кого р-на, в т.ч. ПСД |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
строительство водопровода, с. Иска, Велижаны Нижнетавдинс- кого р-на |
0,65 | 0,15 | 0,50 | ||||||||
реконструкция водопровода, с. Вагай Омутинского р-на, в т.ч. ПСД |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
реконструкция водопровода, с. Ситниково Омутинского р-на, в т.ч. ПСД |
1,56 | 0,36 | 1,20 | ||||||||
реконструкция водопровода, с. Журавли Омутинского р-на, в т.ч. ПСД |
2,08 | 0,48 | 1,60 | ||||||||
реконструкция сетей водопровода, с. Сладково Сладковского р-на, в т.ч. ПСД |
2,34 | 0,54 | 1,80 | ||||||||
реконструкция водопровода, п. Прииртышский Тобольского р-на, в т.ч. ПСД |
1,95 | 0,45 | 1,50 | ||||||||
реконструкция Жуковского водовода в 10 мкр. от ж/дома N 21 до ВК-1 д 500 мм, L 550 м Тобольского р-на, в т.ч. ПСД |
6,50 | 1,50 | 5,00 | ||||||||
реконструкция сетей водопровода Тобольского р-на в т.ч. ПСД |
3,90 | 0,90 | 3,00 | ||||||||
реконструкция водовода по магистрали М-1 от Ш-2 до поворота на КНС-17 д 315 мм Тобольского р-на |
6,50 | 1,50 | 5,00 | ||||||||
водоснабжен- ие, п. Антип- ино Тюменско- го р-на, в т. ч. ПСД |
23,79 | 5,49 | 18,30 | ||||||||
реконструкция водоснабже- ния, п. Утяш- ево Тюменско- го р-на |
2,60 | 0,60 | 2,00 | ||||||||
реконструкция системы водоснабжения с. Каменка Тюменского р-на, в т.ч. ПСД |
0,65 | 0,15 | 0,50 | ||||||||
строительство водовода от Холманского водозабора до п. Боровский, п. Боровский Тюменского р-на, в т.ч. ПСД |
1,35 | 0,31 | 1,04 | ||||||||
реконструкция сетей водопровода, с. Борки Тюменского р-на, в т.ч. ПСД |
0,65 | 0,15 | 0,50 | ||||||||
реконструкция сетей водопровода и скважины, с. Мальково Тюменского р-на, в т.ч. ПСД |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
реконструкция сетей водопровода, с. Перевалово, в т.ч. ПСД |
0,65 | 0,15 | 0,50 | ||||||||
реконструкция системы водоснабже- ния, в д. Есаулово, в т.ч. ПСД |
1,95 | 0,45 | 1,50 | ||||||||
реконструкция сетей водопровода, с. Онохино Тюменского р-на, в т.ч. ПСД |
2,60 | 0,60 | 2,00 | ||||||||
реконструкция сетей водопровода, д. Б-Акияры Тюменского р-на, в т.ч. ПСД |
3,90 | 0,90 | 3,00 | ||||||||
водоснабжение научно-иссле- довательской станции "Миссия" Уватского р-на, в т.ч. ПСД |
2,90 | 0,67 | 2,23 | ||||||||
реконструкция водопровода, с. Липиха Упоровского р-на, в т.ч. ПСД |
2,60 | 0,60 | 2,00 | ||||||||
реконструкция водопровода, с. Зиново Упоровского р-на, в т.ч. ПСД |
1,17 | 0,27 | 0,90 | ||||||||
водоснабжение (Сингульский водозабор из подземного источника для водоснабжения Ялуторовского р-на) |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
реконструкция сетей водопровода Ялуторовского р-на в т.ч. ПСД |
0,78 | 0,18 | 0,60 | ||||||||
1.2. | Локальные установки подготовки питьевой воды |
2004- 2010 |
70,09 | 14,79 | 55,30 | ||||||
2004 | 6,00 | 6,00 | |||||||||
в том числе: | 2005 | 25,09 | 5,79 | 19,30 | |||||||
реконструкция скважины и водонапорной башни, с. Чуртан Викуловского р-на, в т.ч. ПСД |
2,21 | 0,51 | 1,70 | ||||||||
локальные установки очистки воды Заводоуковс- кого р-на |
3,25 | 0,75 | 2,50 | ||||||||
реконструкция станций обезжелезива- ния, п. Плодопитомник Ишимского р-на, в т.ч. ПСД |
1,95 | 0,45 | 1,50 | ||||||||
строительство скважины, с. Синицино Ишимского р-на, в т.ч. ПСД |
1,56 | 0,36 | 1,20 | ||||||||
строительство водонапорных башен, с. Гагарье, Челюскинцев Казанского р-на, в т.ч. ПСД |
3,12 | 0,72 | 2,40 | ||||||||
реконструкция водозабора, с. Ильинка Казанского р-на, в т.ч. ПСД |
1,95 | 0,45 | 1,50 | ||||||||
реконструкция водонапорной башни, п. Маслянка Сладковского р-на, в т.ч. ПСД |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
реконструкция водозабора, п. Прииртышский Тобольского р-на, в т.ч. ПСД |
2,34 | 0,54 | 1,80 | ||||||||
реконструкция водонапорной башни и бурение скважины д. Санникова Тобольского р-на, в т.ч. ПСД |
3,25 | 0,75 | 2,50 | ||||||||
бурение скважины, с. Андреевское Тюменского р-на, в т.ч. ПСД |
1,04 | 0,24 | 0,80 | ||||||||
локальные установки очистки воды в школах Тюменского р-на, в т.ч. ПСД |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
локальные установки очистки воды с. Хохлово, д. Криволукская Ялуторовского р-на, в т.ч. ПСД |
0,52 | 0,12 | 0,40 | ||||||||
реконструкция станции водоочистки, разработка ПСД, с. Ярково Ярковского р-на |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
2006 | 7,80 | 1,80 | 6,00 | ||||||||
2007 | 7,80 | 1,80 | 6,00 | ||||||||
2008 | 7,80 | 1,80 | 6,00 | ||||||||
2009 | 7,80 | 1,80 | 6,00 | ||||||||
2010 | 7,80 | 1,80 | 6,00 | ||||||||
1.3. | Строительство шахтных колодцев |
2004- 2010 |
19,33 | 3,98 | 15,35 | ||||||
2004 | 2,10 | 2,10 | |||||||||
в том числе: | 2005 | 3,58 | 0,83 | 2,75 | |||||||
устройство шахтных колодцев Вагайского р-на |
0,98 | 0,23 | 0,75 | ||||||||
строительство шахтных колодцев Голышмановс- кого р-на, в т.ч. ПСД |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
строительство колодцев Упоровского р-на, в т.ч. ПСД |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
2006 | 2,73 | 0,63 | 2,10 | ||||||||
2007 | 2,73 | 0,63 | 2,10 | ||||||||
2008 | 2,73 | 0,63 | 2,10 | ||||||||
2009 | 2,73 | 0,63 | 2,10 | ||||||||
2010 | 2,73 | 0,63 | 2,10 | ||||||||
1.4. | Канализация | ||||||||||
в том числе: | 2005 | 61,53 | 14,20 | 47,33 | |||||||
реконструкция канализации, п. Заречный Вагайского р-на, в т.ч. ПСД |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
сети канализации в мкр. Мелиораторов, Заводоуковс- кого р-на, в т.ч. ПСД |
7,80 | 1,80 | 6,00 | ||||||||
сети канализации в с. Н-Тавда Нижнетавдинс- кого р-на, в т.ч. ПСД |
13,00 | 3,00 | 10,00 | ||||||||
реконструкция КОС, разработка ПСД, п. Винзили Тюменского р-на |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
напорный и самотечный коллектор и КНС бытовых стоков из мкр. N 1 и 2 Тюменского р-на, в т.ч. ПСД |
2,60 | 0,60 | 2,00 | ||||||||
реконструкция сетей канализации, п. Червишево Тюменского р-на, в т.ч. ПСД |
1,04 | 0,24 | 0,80 | ||||||||
строительство канализацион- ного коллектора от с. Горьковка, п. Утяшево до КНС по ул. Институтская Тюменского р-на, в т.ч. ПСД |
33,19 | 7,66 | 25,53 | ||||||||
инженерная защита подгорной части, строительство канализацион- ного коллектора Тобольского района |
1,30 | 0,30 | 1,00 | ||||||||
Всего инвестиций: |
2004- 2010 |
274,88 | 61,57 | 213,32 | |||||||
2004 | 8,10 | 0,00 | 8,10 | ||||||||
2005 | 214,13 | 49,42 | 164,72 | ||||||||
2006 | 10,53 | 2,43 | 8,10 | ||||||||
2007 | 10,53 | 2,43 | 8,10 | ||||||||
2008 | 10,53 | 2,43 | 8,10 | ||||||||
2009 | 10,53 | 2,43 | 8,10 | ||||||||
2010 | 10,53 | 2,43 | 8,10 |
3.10. Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности
Основной целью развития телекоммуникационных сетей в сельской местности является обеспечение населения юга Тюменской области качественными и современными телекоммуникационными услугами: телефонная связь, передача данных, и т.д.
Реализация программных мероприятий предусматривает (таблица 3.10):
строительство и реконструкция АТС в сельской местности в целях обеспечения населения услугами качественной и современной телефонной связи.
расширение видов услуг для сельского населения юга области (Интернет, передача данных).
Таблица 3.10
Мероприятия
по развитию телекоммуникационных сетей в сельской местности
N пп | Наименование мероприятия |
Срок испо- лне- ния (го- ды) 2004- 2010 |
Объем финанси- рования, всего (млн. руб. в ценах 2003 г) |
в том числе за счет средств: | Количес- тво сохраня- емых рабочих мест (единиц) |
Коли- чество вновь созда- ваемых рабо- чих мест (еди- ниц) |
Ответстве- нные за исполнение программ- ных мероприя- тий |
Ожидаемые результаты |
|||
федера- льного бюджета |
област- ного бюджета |
местных бюдже- тов |
вне- бюд- жет- ных исто- чни- ков |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Раздел 2. Инвестиционные мероприятия | |||||||||||
1. Абатский район | 24,69 | 1,22 | 8,34 | 0,00 | 15,13 | ||||||
1 | с. Быструха, с. Лапина, с. Балаир: строительство ЛС и ЛКХ |
2004 | 1,35 | 1,35 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2 | с. Шевырино: разработка ПСД, замена АТСК 50/200 (100) на цифровую АТС емкостью 200 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,46 | 0,46 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
3 | д. Ощепково: разработка ПСД, замена АТСК 50/200 (200) на цифровую АТС емкостью 300 номеров, реконструкция ЛС |
2004 | 0,68 | 0,68 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 300 номеров, реконстру- кция соедините- льной линии |
|||||
4 | с. Назарово: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 200 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
5 | с. Конево: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 200 номеров, строительство ЛС и ЛКХ |
2006 | 3,00 | 0,17 | 1,64 | 1,20 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
6 | п. Майский: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 250 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2007 | 3,00 | 0,17 | 2,84 | Модерниза- ция АТС на 250 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
7 | с. Тушнолобово: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(200) на цифровую АТС емкостью 300 номеров, строительство ЛС и ЛКХ |
2007 | 2,60 | 0,14 | 2,46 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 300 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
8 | с. Болдырево: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 250 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2007 | 2,50 | 0,14 | 1,56 | 0,80 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 250 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
9 | с. Банниково: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 250 номеров, реконструкция ЛКХ. |
2008 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 250 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
10 | д. Ефимово: строительство кабельной линии связи (2 км) и распределите- льных сетей |
2008 | 0,50 | 0,03 | 0,47 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
11 | д. Кареглазова, д. Шипунова, д. Речкунова, д. Бобыльск, д. Кокуй, д. Татарск, д. Логинова: строительство кабельной линии связи и распределите- льных сетей |
2008 | 1,00 | 0,06 | 0,95 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
2009 | 4,60 | 0,25 | 2,85 | 1,50 | Департа- мент информаци- онной политики АТО, Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
||||||
12 | д. Партизан: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2010 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
2. Армизонский район |
17,26 | 0,92 | 2,79 | 0,00 | 13,56 | ||||||
13 | с. Орлово: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 160 номеров, реконструкция ЛС. |
2004 | 0,36 | 0,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 160 номеров, реконстру- кция соедините- льной линии |
|||||
2005 | |||||||||||
14 | с. Красно-Орло- во: разработ- ка ПСД, заме- на АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 112 номеров, реконструкция ЛС. |
2004 | 0,25 | 0,25 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 112 номеров, реконстру- кция соедините- льной линии |
|||||
2006 | 1,25 | 0,07 | 1,18 | ||||||||
15 | с. Калмакское: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 200 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
16 | д. Жиряково: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ |
2006 | 0,90 | 0,05 | 0,85 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
17 | с. Прохорово: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2006 | 1,60 | 0,09 | 0,61 | 0,90 | Департа- мент информаци- онной политики АТО, Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
2007 | 1,40 | 0,08 | 1,32 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
|||||||
18 | с. Раздолье: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 200 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2007 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
19 | с. Южно-Дубров- ное: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 200 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2008 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
20 | с. Иваново: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 200 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2008 | 3,00 | 0,17 | 2,84 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
21 | с. Капралиха: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 200 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2009 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
22 | с. Снегирево: разработка ПСД, реконструкция ЛС (4 км) и ЛКХ |
2009 | 0,50 | 0,03 | 0,47 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
23 | с. Семикуль: разработка ПСД, реконструкция ЛС (4 км) и ЛКХ. |
2010 | 0,50 | 0,03 | 0,47 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
3. Аромашевский район |
37,15 | 0,67 | 6,18 | 0,00 | 30,31 | ||||||
24 | с. Малиновка: строительство ЛС и ЛКХ |
2004 | 2,08 | 2,08 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
25 | с. Аромашево - с. Юргинское: строительство 62 км ВОЛС |
2004 | 21,55 | 21,55 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию ВОЛС 62 км |
|||||
26 | д. Овсово: ПСД, строительство ЛС (прокладка ВОЛС), строительство цифровой АТС емкостью 32 номера. |
2004 | 0,80 | 0,80 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию ВОЛС, АТС на 32 номера |
|||||
27 | д. Кротово: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 128 номеров, реконструкция ЛС. |
2004 | 0,57 | 0,57 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 128 номеров, реконстру- кция соедините- льной линии |
|||||
2005 | |||||||||||
28 | с. Аромашево: разработка ПСД, замена АТСК 100/2000 на цифровую АТС емкостью 1680 номеров, реконструк- ция, строительство ЛС и ЛКХ с расширением на 180 номеров. |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция и расширение АТС на 1680 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
29 | д. Сорочкино: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 200 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
30 | д. Слободчики: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(200) на цифровую АТС емкостью 256 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2006 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 256 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
31 | д. Новоаптула: разработка ПСД, строительство (13 км) ЛС и ЛКХ. |
2006 | 0,85 | 0,05 | 0,80 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
32 | с. Новопетрово: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2007 | 2,50 | 0,14 | 1,56 | 0,80 | Департа- мент информаци- онной политики АТО, Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
33 | д. Кармацкая: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструк- ция, строительство ЛС и ЛКХ. |
2008 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
34 | с. Юрминка: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 200 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2009 | 2,50 | 0,14 | 1,16 | 1,20 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
35 | д. Большескаред- ная: разработка ПСД, строительство (5 км) ЛС и ЛКХ |
2009 | 0,60 | 0,03 | 0,57 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
36 | д. Николаевка: разработка ПСД, реконструкция ЛС (13 км) и ЛКХ |
2010 | 0,70 | 0,04 | 0,66 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
4. Бердюжский район |
9,05 | 0,32 | 5,53 | 0,00 | 3,20 | ||||||
37 | с. Уктуз: строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,55 | 0,55 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
38 | с. Чесноки: разработка ПСД, установка цифровой АТС емкостью 50 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 1,60 | 1,60 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 50 номеров, сетей и линий связи. |
|||||
39 | с. Окунево: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(200) на цифровую АТС емкостью 300 номеров, реконструк- ция, строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 1,00 | 1,00 | Департа- мент информаци- онной политики АТО, Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 300 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
40 | д. Кутырева: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 100 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 2,00 | 0,11 | 1,19 | 0,70 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 100 номеров, сетей и линий связи. |
|||
41 | с. Пеганово: разработка ПСД, замена АТСК 50/200 на цифровую АТС емкостью 300 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2007 | 2,10 | 0,12 | 1,08 | 0,90 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 300 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
2008 | 1,10 | 0,06 | 1,04 | ||||||||
42 | с. Бердюжье: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2010 | 0,70 | 0,04 | 0,66 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
5. Вагайский район | 40,95 | 2,15 | 10,28 | 0,00 | 28,52 | ||||||
43 | с. Большой Карагай: строительство РРЛ Вагай-Супра- Курья - Б. Карагай, строительство ЛКХ. |
2004 | 1,85 | 1,85 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Ввод в эксплуата- цию РРЛ, расширение телефонных абонентс- ких сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
44 | c. Вагай: замена АТСК 1500 номеров. |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 1500 номеров |
|||||||
45 | с. Курья: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, строительство и реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
46 | с. Абаул: разработка ПСД, строительство цифровой АТС емкостью 100 номеров. Строительство РРЛ Карагай-Аба- ул, строительство ЛКХ. |
2006 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 100 номеров, сетей и линий связи. |
||||
47 | д. Ашаирская, д. Полино - Аша- лык, д. Малобыково, д. Юлташи, д. Первые-Салы: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 2,00 | 0,11 | 1,89 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
2007 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | ||||||||
48 | д. Изюк: разработка ПСД, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2006 | 0,60 | 0,03 | 0,57 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
49 | д. Старый Погост: разработка ПСД, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2006 | 0,70 | 0,04 | 0,66 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
50 | д. Мирный: разработка ПСД, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2007 | 0,60 | 0,03 | 0,57 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
51 | д. Ульяновка: разработка ПСД, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2007 | 0,70 | 0,04 | 0,66 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
52 | с. Заречное: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(200) на цифровую АТС емкостью 250 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2007 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 250 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
53 | с. Черное: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(200) на цифровую АТС емкостью 250 номеров, реконструкция ЛКХ. |
2007 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 250 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
54 | п. Супра: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 300 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2008 | 2,50 | 0,14 | 1,46 | 0,90 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 300 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
55 | с. Птицино, с. Шишкино: разработка ПСД, строительство РРЛ Вагай-Птици- но-Шишкино |
2008 | 2,80 | 0,15 | 2,65 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
56 | с. Дубровное: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(300) на цифровую АТС емкостью 350 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2008 | 3,00 | 0,17 | 1,54 | 1,30 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 350 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
57 | с. Птицкое: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(300) на цифровую АТС емкостью 350 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2008 | 2,50 | 0,14 | 1,56 | 0,80 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 350 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
58 | д. Б. Плесовская, д. М. Плесовская, д. Сычева: строительство и реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2009 | 2,30 | 0,13 | 2,17 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
59 | с. Лукино, с. Юрты Супринские, д. Шапошникова, д. Араксул, д. Быково, д. Еланб-Яр, д. Катагуй, д. Красная Гора, д. Домнина, д. Бурлаки, д. Журавлева, д. Ульяновка: реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2009 | 6,00 | 0,33 | 5,67 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
60 | с. Копотилы: строительство и реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2009 | 0,70 | 0,04 | 0,66 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
61 | д. Ульяновка: разработка ПСД, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2010 | 0,70 | 0,04 | 0,66 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
62 | д. Шишкино: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, строительство и реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2010 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
63 | с. Бушмино: строительство и реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2010 | 0,50 | 0,03 | 0,47 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
64 | с. Кондан: строительство и реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2010 | 0,50 | 0,03 | 0,47 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
65 | с. Иртыш: строительство и реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2010 | 0,50 | 0,03 | 0,47 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
6. Викуловский район |
57,03 | 1,78 | 7,12 | 0,00 | 48,13 | ||||||
66 | с. Викулово - с. Сорокино: строительство 60 км ВОЛС |
2004 | 22,58 | 22,58 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию ВОЛС 60 км |
|||||
67 | с. Балаганы: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(200) на цифровую АТС емкостью 208 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2004 | 1,50 | 1,50 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 208 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
68 | с. Чуртан: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 192 номеров, реконструкция ЛС. |
2004 | 0,43 | 0,43 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 192 номеров, реконстру- кция соедините- льной линии. |
|||||
2005 | |||||||||||
69 | с. Березина: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(50) на цифровую АТС емкостью 96 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,21 | 0,21 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 96 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
70 | с. Ермаки: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. Строительство РРЛ Викулово-Ер- маки. |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
71 | с. Калинино: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 200 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 2,50 | 0,14 | 1,46 | 0,90 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
72 | д. Новоникольск: разработка ПСД, реконструкция и строительство ЛС (4 км) и ЛКХ. |
2006 | 0,70 | 0,04 | 0,66 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
73 | д. Усть Барсук: разработка ПСД, реконструкция и строительство ЛС (6 км) и ЛКХ. |
2006 | 0,70 | 0,04 | 0,66 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
74 | с. Скрипкино: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(50) на цифровую АТС емкостью 100 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2007 | 2,00 | 0,11 | 1,19 | 0,70 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 100 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
75 | с. Жигули: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2007 | 0,70 | 0,04 | 0,66 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
76 | с. Красная Елань: разработка ПСД, реконструкция и строительство ЛС (5 км) и ЛКХ. |
2007 | 0,50 | 0,03 | 0,47 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
77 | с. Анценск: разработка ПСД, реконструкция и строительство ЛС (12 км) и ЛКХ. |
2007 | 0,70 | 0,04 | 0,66 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
78 | с. Бородино: разработка ПСД, реконструкция и строительство ЛС (8 км) и ЛКХ. |
2007 | 0,60 | 0,03 | 0,57 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
79 | с. Коточиги: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(200) на цифровую АТС емкостью 250 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2008 | 2,50 | 0,14 | 1,46 | 0,90 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 250 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
80 | с. Базариха: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 100 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2008 | 2,00 | 0,11 | 1,89 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 100 номеров, сетей и линий связи. |
||||
81 | с. Пестово: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(50) на цифровую АТС емкостью 100 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2008 | 2,00 | 0,11 | 1,89 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 100 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
82 | с. Заборка: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(50) на цифровую АТС емкостью 100 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2008 | 2,00 | 0,11 | 1,89 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 100 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
83 | с. Тюлянов Бор: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 200 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2008 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
84 | с. Озерное: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(300) на цифровую АТС емкостью 350 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2009 | 3,00 | 0,17 | 1,40 | 1,44 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 350 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
85 | с. Ачимово: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(50) на цифровую АТС емкостью 100 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2009 | 2,00 | 0,11 | 1,89 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 100 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
86 | д. Долгушино: разработка ПСД, реконструкция и строительство ЛС (10 км) и ЛКХ. |
2009 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
87 | д. Борки: разработка ПСД, реконструкция и строительство ЛС (6 км) и ЛКХ. |
2009 | 0,70 | 0,04 | 0,66 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
88 | с. Сартам: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2009 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
89 | с. Еловка: разработка ПСД, реконструкция и строительство ЛС (4 км) и ЛКХ. |
2010 | 0,50 | 0,03 | 0,47 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
90 | с. Осиновка, с. Резанова, с. Пестова: разработка ПСД, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2010 | 2,10 | 0,12 | 1,98 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
91 | с. Доставалово: разработка ПСД, реконструкция и строительство ЛС (4 км) и ЛКХ. |
2010 | 0,60 | 0,03 | 0,57 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
92 | с. Малахово: разработка ПСД, реконструкция и строительство ЛС (12 км) и ЛКХ. |
2010 | 0,70 | 0,04 | 0,66 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
7. Голышмановский район |
19,97 | 0,82 | 5,88 | 0,00 | 13,27 | ||||||
93 | с. Голышманово: расширение ЦАТС Si-2000 на 416 номеров, выполнение СМР |
2004 | 4,50 | 4,50 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Увеличение емкости на 416 номеров |
|||||
94 | с. Гладилово: строительство линий и сетей связи |
2004 | 0,63 | 0,63 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
95 | c. Королево: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
96 | c. Малышенка: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(300) на цифровую АТС емкостью 350 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 3,50 | 0,19 | 3,31 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 350 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
97 | д. Никольск: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 100 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2007 | 1,84 | 0,10 | 1,74 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 100 номеров, сетей и линий связи. |
||||
98 | с. Усть-Ламенка: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2007 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
99 | с. Боровлянка: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2008 | 2,50 | 0,14 | 1,16 | 1,20 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
100 | с. Черемшанка: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(50) на цифровую АТС емкостью 100 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2009 | 2,00 | 0,11 | 0,99 | 0,90 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 100 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
101 | с. Н-Хмелевка: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2010 | 2,50 | 0,14 | 1,36 | 1,00 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
8. Заводоуковский район |
36,80 | 1,98 | 8,42 | 0,00 | 26,40 | ||||||
102 | с. Падун: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 300 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,80 | 0,80 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 300 номеров, сетей и линий связи. |
|||||
2005 | |||||||||||
103 | п. Мичуринский: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
104 | п. Центральный: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 150 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 150 номеров, сетей и линий связи. |
|||||||
105 | с. Горюново: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(50) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 2,50 | 0,14 | 1,46 | 0,90 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
106 | п. Лесной: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 100 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 2,00 | 0,11 | 1,09 | 0,80 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 100 номеров, сетей и линий связи. |
|||
107 | с. Сосновка: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 200 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 3,00 | 0,17 | 2,84 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
108 | с. Дроново: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 300 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2007 | 3,00 | 0,17 | 2,84 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 300 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
109 | с. Першино: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(50) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2007 | 2,50 | 0,14 | 1,46 | 0,90 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
110 | п. Комсомольск- ий: разработ- ка ПСД, заме- на АТСК 50/200(200) на цифровую АТС емкостью 300 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2007 | 3,50 | 0,19 | 3,31 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 300 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
111 | с. Тумашово: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(50) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2008 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
112 | с. Лебедевка: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(200) на цифровую АТС емкостью 300 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2008 | 3,00 | 0,17 | 1,40 | 1,44 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 300 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
113 | с. Лыбаево: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(200) на цифровую АТС емкостью 300 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2009 | 3,00 | 0,17 | 2,84 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 300 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
114 | с. Снегурово: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 100 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2009 | 2,00 | 0,11 | 1,89 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 100 номеров, сетей и линий связи. |
||||
115 | с. Комарово: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 50 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2009 | 1,50 | 0,08 | 0,82 | 0,60 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 50 номеров, сетей и линий связи. |
|||
116 | с. Шиликуль: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 100 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2010 | 2,00 | 0,11 | 1,39 | 0,50 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 100 номеров, сетей и линий связи. |
|||
117 | с. Ингал: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 100 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2010 | 2,00 | 0,11 | 1,89 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 100 номеров, сетей и линий связи. |
||||
118 | с. Бигила: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 300 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2010 | 3,50 | 0,19 | 3,31 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 300 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
9. Исетский район | 18,18 | 0,65 | 5,90 | 0,00 | 11,63 | ||||||
119 | с. Солобоево: строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,66 | 0,66 |
Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
120 | с. Исетское: расширение ЦАТС Si-2000 на 256 номеров, выполнение СМР |
2004 | 3,75 | 3,75 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Увеличение емкости на 256 номеров |
|||||
121 | с. Бобылево: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 250 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 1,30 | 1,30 |
Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 250 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
122 | с. Минино: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 256 номеров, реконструкция и строительство ЛС. |
2004 | 0,57 | 0,57 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 256 номеров, реконстру- кция соедините- льной линии |
|||||
2005 | |||||||||||
123 | с. Рассвет: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(200) на цифровую АТС емкостью 400 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 400 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
2006 | 2,70 | 0,15 | 2,55 | ||||||||
124 | с. Верхний Ингал: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 1,20 | 0,07 | 1,14 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
125 | с. Коммунар: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(200) на цифровую АТС емкостью 500 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2007 | 3,50 | 0,19 | 1,40 | 1,91 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 500 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
126 | с. Шорохово: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(300) на цифровую АТС емкостью 500 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2008 | 4,50 | 0,25 | 1,40 | 2,85 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 500 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
10. Ишимский район | 28,33 | 1,55 | 7,20 | 0,00 | 19,58 | ||||||
127 | с. Завьялово: строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,18 | 0,18 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
128 | с. Новотравное: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 200 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
129 | д. Высотская: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
130 | д. Пахомова: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2006 | 2,50 | 0,14 | 1,40 | 0,96 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
131 | с. Равнец: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
132 | д. Лозовое: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2007 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
133 | с. Зырянка: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2007 | 0,60 | 0,03 | 0,57 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
134 | с. Кукарцево: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2007 | 0,75 | 0,04 | 0,71 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
135 | д. Опеновка: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2007 | 0,75 | 0,04 | 0,71 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
136 | с. Первопесьяно- во: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2008 | 2,50 | 0,14 | 1,40 | 0,96 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
137 | д. Бурлаки, д. Екатериновка, д. Красивая, п. Заозерный, д. Речка: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2008 | 1,80 | 0,10 | 1,70 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
138 | с. Десятово: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(50) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2008 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
139 | с. Прокутино: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 200 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2009 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
140 | с. Лариха: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 200 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2009 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
141 | с. Второпесьяно- во: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(50) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2009 | 2,00 | 0,11 | 1,40 | 0,49 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 100 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
142 | с. Черемшанка: разработка ПСД, замена АТСК 50/200 на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2010 | 2,50 | 0,14 | 1,40 | 0,96 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
143 | с. Первотроицк: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2010 | 0,75 | 0,04 | 0,71 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
144 | с. Ивановка: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2010 | 0,75 | 0,04 | 0,71 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
145 | с. Большеудало- во: разработ- ка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2010 | 0,75 | 0,04 | 0,71 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
11. Казанский район |
15,13 | 0,66 | 5,73 | 0,00 | 8,75 | ||||||
146 | с. Грачи: разработка ПСД, замена АТСК 50/200 на цифровую АТС емкостью 200 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,54 | 0,54 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
2006 | 1,00 | 0,06 | 0,95 | ||||||||
147 | с. Огнево: разработка ПСД, замена АТСК 50/200 на цифровую АТС емкостью 200 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 1,03 | 1,03 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
2006 | 1,00 | 0,06 | 0,95 | ||||||||
148 | с. Казанское - с. Сладково: строительство 105 км ВОЛС |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию ВОЛС 105 км |
|||||||
149 | с. Чирки: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 160 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,36 | 0,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 160 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
150 | с. Смирное: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(200) на цифровую АТС емкостью 208 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,46 | 0,46 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 208 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
151 | с. Б. Ярки: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(200) на цифровую АТС емкостью 304 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,68 | 0,68 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 304 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2006 | 1,82 | 0,10 | 1,72 | ||||||||
152 | д. Копотилово: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 200 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,09 | 0,09 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 200 номеров, сетей и линий связи. |
|||||
2006 | 2,30 | 0,13 | 2,18 | ||||||||
153 | с. Малая Ченчерь: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 200 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2007 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
154 | с. Долматово: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2008 | 0,85 | 0,05 | 0,80 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
155 | п. Челюскинцы: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 200 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2009 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
12. Нижнетавдинский район |
28,90 | 1,59 | 6,15 | 0,00 | 21,16 | ||||||
156 | с. Велижаны: строительство ЛС и ЛКХ. |
2005 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
157 | с. Новотроицкое: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(50) на цифровую АТС емкостью 100 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 100 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
158 | с. Кунчур: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 200 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 3,50 | 0,19 | 3,31 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 200 номеров, сетей и линий связи. |
||||
159 | с. Тукман: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 50 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 1,50 | 0,08 | 1,42 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 50 номеров, сетей и линий связи. |
||||
160 | с. Казанка: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 0,70 | 0,04 | 0,66 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
161 | д. Малая Заморозовка: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 0,50 | 0,03 | 0,47 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
162 | д. Большая Заморозовка: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 50 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 1,80 | 0,10 | 1,70 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 50 номеров, сетей и линий связи. |
||||
163 | с. Андрюшино: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(50) на цифровую АТС емкостью 100 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2007 | 2,00 | 0,11 | 1,19 | 0,70 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 100 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
164 | с. Красный Яр: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2007 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
165 | с. Тандашково: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2007 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
166 | с. Носырево: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2007 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
167 | с. Ахманка: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2008 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
168 | с. Средние Тарманы: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 300 номеров, строительство РРЛ и ЛКХ. |
2008 | 3,50 | 0,19 | 3,31 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 300 номеров, сетей и линий связи. |
||||
169 | с. Нижние Тарманы: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2008 | 0,50 | 0,03 | 0,47 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
170 | с. Бухтал: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 300 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2009 | 2,80 | 0,15 | 2,65 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 300 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
171 | с. Киндер: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2009 | 2,50 | 0,14 | 1,46 | 0,90 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 100 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
172 | с. Паченка: разработка ПСД, строительство ЛС и распределите- льных сетей на 30 номеров. |
2009 | 1,00 | 0,06 | 0,95 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
173 | с. Байкал: разработка ПСД, реконструкция радиоудлини- теля, строительство ЛС. |
2010 | 0,70 | 0,04 | 0,66 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Улучшение качества связи |
||||
174 | с. Маслянка: разработка ПСД, строительство ЛС. |
2010 | 0,50 | 0,03 | 0,47 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
175 | с. Чугунаево: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 200 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2010 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
13. Омутинский район |
7,89 | 0,41 | 3,50 | 0,00 | 3,98 | ||||||
176 | д. Новодеревенс- кая: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 50 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,11 | 0,11 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 50 номеров, сетей и линий связи. |
|||||
2005 | |||||||||||
177 | с. Окуневское: разработка ПСД, замена АТСК 50/200 (100) на цифровую АТС емкостью 128 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,29 | 0,29 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 128 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
178 | с. Ю. Плетнево: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 200 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
179 | с. Ситниково: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(500) на цифровую АТС емкостью 700 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ на 200 номеров. |
2007 | 3,50 | 0,19 | 1,50 | 1,81 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 700 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
180 | с. Журавлевское: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(200) на цифровую АТС емкостью 250 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2008 | 2,50 | 0,14 | 1,20 | 1,16 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 250 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
181 | д. Большекрутин- ская: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 50 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2009 | 1,50 | 0,08 | 0,80 | 0,62 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 50 номеров, сетей и линий связи. |
|||
14. Сладковский район |
20,77 | 1,09 | 5,76 | 0,00 | 13,92 | ||||||
182 | с. Усово: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(300) на цифровую АТС емкостью 304 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,68 | 0,68 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 304 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
183 | д. Покровка: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 112 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,25 | 0,25 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 300 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
184 | с. Лопазное: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(200) на цифровую АТС емкостью 300 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 112 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
185 | с. Гуляй Поле: разработка ПСД, строительство ЛС (20 км) и ЛКХ. |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
186 | Сладково - с. Абатское: строительство 162 км ВОЛС |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию ВОЛС 162 км |
|||||||
187 | д. Таволжан: разработка ПСД, строительство ЛС (8 км) и ЛКХ. |
2006 | 0,70 | 0,04 | 0,66 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
188 | с. Александров- ка: разработ- ка ПСД, заме- на АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 200 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 2,50 | 0,14 | 1,46 | 0,90 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
189 | д. Михайловка: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(50) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
190 | д. Малинова: разработка ПСД, строительство ЛС (7 км) и ЛКХ. |
2007 | 0,70 | 0,04 | 0,66 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
191 | д. Кочкарное: разработка ПСД, строительство ЛС (13 км) и ЛКХ. |
2007 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
192 | с. Ново-Казанка: разработка ПСД, строительство ЛС (28 км) и ЛКХ. |
2008 | 1,30 | 0,07 | 1,23 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
193 | с. Большое: разработка ПСД, строительство ЛС (17 км) и ЛКХ. |
2008 | 0,70 | 0,04 | 0,66 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
194 | с. Большой Куртал: разработка ПСД, строительство ЛС (15 км) и ЛКХ. |
2008 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
195 | с. Пелевино: разработка ПСД, строительство ЛС (7 км) и ЛКХ. |
2008 | 0,70 | 0,04 | 0,66 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
196 | с. Ново-Андреев- ка: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(200) на цифровую АТС емкостью 300 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2009 | 3,00 | 0,17 | 2,84 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 300 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
197 | д. Стрункино: разработка ПСД, строительство ЛС (18 км) и ЛКХ. |
2009 | 0,90 | 0,05 | 0,85 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
198 | д. Викуловка: разработка ПСД, строительство ЛС (8 км) и ЛКХ. |
2009 | 0,60 | 0,03 | 0,57 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
199 | д. Свердлова: разработка ПСД, строительство ЛС (13 км) и ЛКХ. |
2009 | 0,66 | 0,04 | 0,62 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
200 | д. Шадринка: разработка ПСД, строительство ЛС (11 км) и ЛКХ. |
2010 | 0,60 | 0,03 | 0,57 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
201 | с. Менжинка: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 200 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2010 | 2,50 | 0,14 | 0,80 | 1,56 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
202 | с. Станичное: разработка ПСД, строительство ЛС (17 км) и ЛКХ. |
2010 | 0,88 | 0,05 | 0,83 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
15. Сорокинский район |
81,48 | 3,64 | 4,60 | 0,00 | 73,23 | ||||||
203 | с. Ворсиха: строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 1,00 | 1,00 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
204 | с. Готопутово: строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,85 | 0,85 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
205 | д. Покровка: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(50) на цифровую АТС емкостью 96 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,21 | 0,21 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 96 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
206 | д. Калиновка: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(50) на цифровую АТС емкостью 80 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,18 | 0,18 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 80 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
207 | с. Знаменщиково: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
208 | с. Сорокино - с. Аромашево: строительство 120 км ВОЛС |
2006 | 54,74 | 3,01 | 51,73 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию ВОЛС 120км |
||||
209 | с. Александров- ка: разработ- ка ПСД, заме- на АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
210 | с. Осиновка: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 2,50 | 0,14 | 1,00 | 1,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
211 | с. Пинигино: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(50) на цифровую АТС емкостью 100 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2007 | 2,00 | 0,11 | 1,09 | 0,80 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 100 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
212 | д. Городище: разработка ПСД, строительство ЛС (5 км) и ЛКХ. |
2007 | 0,70 | 0,04 | 0,66 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
213 | с. Лыкошино: разработка ПСД, строительство ЛС (12 км) и ЛКХ. |
2007 | 0,70 | 0,04 | 0,66 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
214 | с. Сорокино: замена АТСК 100\2000 на цифровую АТС емкостью 2032 номеров, реконструк- ция, строительство ЛС и ЛКХ с расширением на 500 номеров. |
2007 | 13,00 | 13,00 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 2032 номера, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
215 | с. Серегино: разработка ПСД, строительство ЛС (10 км) и ЛКХ. |
2008 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
216 | д. Новотроицк: разработка ПСД, строительство ЛС (10 км) и ЛКХ. |
2008 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
217 | д. Петровка: разработка ПСД, строительство ЛС (10 км) и ЛКХ. |
2009 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
218 | д. Московка: разработка ПСД, строительство ЛС (7 км) и ЛКХ. |
2009 | 0,70 | 0,04 | 0,66 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
16. Тобольский район |
47,20 | 2,26 | 13,19 | 0,00 | 31,75 | ||||||
219 | п. Иртышский: приобретение и установка АТС емкостью 1000 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 1,00 | 1,00 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 1000 номеров, сетей и линий связи. |
|||||
2005 | |||||||||||
2006 | 1,75 | 0,10 | 1,65 | ||||||||
2007 | 1,50 | 0,08 | 1,42 | ||||||||
220 | с. Сетово: строительство РРЛ Тобольск-Ер- маково-Сето- во, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 1,50 | 1,50 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
221 | с. Бизино: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 250 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,54 | 0,54 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 250 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
222 | с. М. Зоркальцева: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 250 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,57 | 0,57 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 250 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
223 | с. Булашово: ра- зработка ПСД, замена АТСК 50/200(50) на цифровую АТС емкостью 100 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,25 | 0,25 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 100 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
224 | с. Н. Аремзяны: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 176 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,39 | 0,39 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 176 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
225 | с. Байкалово: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(500) на цифровую АТС емкостью 550 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 1,80 | 1,80 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 400 номеров |
|||||
2006 | 1,20 | 0,07 | 1,13 | ||||||||
226 | с. Овсянниково: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(50) на цифровую АТС емкостью 100 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 100 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
227 | п. Бекерево: приобретение и установка АТС емкостью 350 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2005 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 350 номеров, сетей и линий связи. |
|||||||
2006 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | ||||||||
228 | п. Сумкино: разработка ПСД, замена АТСК 50/200 на цифровую АТС емкостью 200 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2005 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
2006 | 1,20 | 0,07 | 1,13 | ||||||||
2007 | 1,50 | 0,08 | 1,42 | ||||||||
2008 | 3,30 | 0,18 | 3,12 | ||||||||
229 | с. Абалак: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(200) на цифровую АТС емкостью 250 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 250 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
230 | с. М. Зоркальцева, с. Ушарово: строительство РРЛ, строительство антенных мачт |
2006 | 1,20 | 0,07 | 1,13 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию РРЛ |
||||
231 | с. Кутарбитка: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2007 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
232 | с. Карачино: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2007 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
233 | с. Дегтярево: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2007 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
234 | с. Ермаково: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2008 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
235 | с. Санниково: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2008 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
236 | с. Ворогушино: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(50) на цифровую АТС емкостью 100 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2008 | 2,00 | 0,11 | 1,89 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 100 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
237 | с. Филатово: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 250 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2009 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 250 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
238 | с. Полуяново: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(50) на цифровую АТС емкостью 100 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2009 | 2,00 | 0,11 | 1,19 | 0,70 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 100 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
239 | с. Загваздино: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2009 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
240 | с. Ушарово: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2010 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
241 | с. Загваздино: реконструкция ЛС Абалак-Загва- здино |
2010 | 0,85 | 0,05 | 0,80 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Улучшение качества связи |
||||
242 | с. Дектярево: реконструкция ЛС Кутарбитка- Дектярево |
2010 | 0,85 | 0,05 | 0,80 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Улучшение качества связи |
||||
243 | с. Овсянниково: строительство антенной мачты для ЛС Тобольск-Ов- сянниково |
2010 | 0,50 | 0,03 | 0,47 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Улучшение качества связи |
||||
17. Тюменский район |
24,26 | 1,04 | 10,66 | 0,00 | 12,56 | ||||||
244 | с. Успенка: строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 1,32 | 1,32 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
245 | р. п. Богандинский: строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,90 | 0,90 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
246 | с. Патрушево: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 256 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,57 | 0,57 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 256 номеров, сетей и линий связи. |
|||||
2005 | |||||||||||
247 | с. Леваши: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 128 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,29 | 0,29 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 208 номеров, сетей и линий связи. |
|||||
2005 | |||||||||||
248 | п. Тараскуль: приобретение и установка АТС емкостью 208 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,46 | 0,46 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 128 номеров, сетей и линий связи. |
|||||
2005 | |||||||||||
249 | с. Б. Акияры: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 256 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,57 | 0,57 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 256 номеров, сетей и линий связи. |
|||||
2005 | |||||||||||
250 | п. Андреевский: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 150 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 1,10 | 1,10 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 150 номеров, сетей и линий связи. |
|||||
2005 | |||||||||||
2006 | 1,00 | 0,06 | 0,95 | ||||||||
2007 | 0,60 | 0,03 | 0,57 | ||||||||
251 | с. Утешево: разработка ПСД, строительство ЛС (2 км) и ЛКХ. |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
252 | п. Туринский: разработка ПСД, строительство ЛС (7 км) и ЛКХ. |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
253 | с. Салаирка: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2005 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
254 | с. Луговое: разработка ПСД, строительство магистральных и распределеи- тельных# сетей. |
2006 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
255 | с. Кулига: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
256 | п. Богандинское (Килки): разработка ПСД, реконструкция ЛС, строительство ЛС (3 км) и распределеи- тельных# сетей. |
2007 | 0,60 | 0,03 | 0,57 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
257 | д. Янтык: разработка ПСД, строительство магистральных сетей и ЛКХ. |
2007 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
258 | п. Новотарманс- кий: разработка ПСД, строительство магистральных и распределеи- тельных# сетей. |
2007 | 0,20 | 0,20 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
259 | с. Решетниково, д. Молчанива, д. Аманад: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2007 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
260 | д. Нариманова: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 100 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 1,10 | 0,06 | 1,04 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 100 номеров, сетей и линий связи. |
||||
2007 | 1,10 | 0,06 | 1,04 | ||||||||
2008 | 0,50 | 0,03 | 0,47 | ||||||||
261 | д. Криводанова: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 100 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2008 | 2,50 | 0,14 | 1,20 | 1,16 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 100 номеров, сетей и линий связи. |
|||
262 | с. Коняшино: разработка ПСД, строительство ЛС (5 км) и ЛКХ. |
2008 | 0,55 | 0,03 | 0,52 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
263 | д. Есаулово: разработка ПСД, реконструкция ЛС, строительство ЛС (2 км) и ЛКХ. |
2008 | 0,50 | 0,03 | 0,47 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
264 | д. Чикча: разработка ПСД, строительство магистральных и распределите- льных сетей. |
2008 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
265 | с. Онохино: разработка ПСД, строительство магистральных и распределите- льных сетей. |
2009 | 1,00 | 0,06 | 0,95 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
266 | с. Червишево: разработка ПСД, строительство магистральных и распределите- льных сетей. |
2009 | 1,00 | 0,06 | 0,95 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
267 | д. Борки: разработка ПСД, строительство магистральных и распределите- льных сетей. |
2010 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
268 | с. Созоново: разработка ПСД, строительство магистральных и распределите- льных сетей. |
2010 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
269 | д. Мальково: разработка ПСД, строительство магистральных и распределите- льных сетей. |
2010 | 1,20 | 0,07 | 1,13 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
270 | д. Щербак: разработка ПСД, реконструкция ЛС, строительство ЛС и ЛКХ. |
2010 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
271 | д. Паренкино: разработка ПСД, строительство ЛС |
2010 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
18. Уватский район | 32,10 | 1,56 | 3,70 | 0,00 | 26,84 | ||||||
272 | п. Туртас: строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,70 | 0,70 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
273 | с. Першино: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(50) на цифровую АТС емкостью 96 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,21 | 0,21 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 96 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
274 | с. Демьянское: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(200) на цифровую АТС емкостью 512 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 1,14 | 1,14 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 512 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
275 | с. Муген: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 48 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,11 | 0,11 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 48 номеров, сетей и линий связи. |
|||||
2005 | |||||||||||
276 | с. Солянка: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 48 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,11 | 0,11 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 48 номеров, сетей и линий связи. |
|||||
2005 | |||||||||||
277 | с. Ивановка: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 128 номеров, реконструкция ЛС и строительство ЛКХ. |
2004 | 0,29 | 0,29 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 128 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
278 | с. Туртас: расширение номерной емкости цифровой АТС до 1000 номеров, строительство ЛКХ на 500 номеров. |
2004 | 1,14 | 1,14 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение АТС на 500 номеров, абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
279 | с. Яр: разработка ПСД, реконструкция ЛС (9 км), строительство ЛКХ. |
2006 | 0,70 | 0,04 | 0,66 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
280 | с. Лебаут, с. Солянка, с. Ишик, с. Юровск: разработка ПСД, замена ЛС, строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 3,50 | 0,19 | 3,31 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
281 | п. Новый Уват: строительство РРЛ. |
2006 | 1,80 | 0,10 | 1,70 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию РРЛ |
||||
282 | с. Уват: замена АТСК 100\2000 на цифровую АТС емкостью 1680 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ с расширением на 180 номеров. |
2007 | 12,00 | 0,66 | 11,34 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 1680 номеров |
||||
283 | д. Уки: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 50 номеров |
2007 | 1,50 | 0,08 | 1,42 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 50 номеров, сетей и линий связи. |
||||
284 | с. Горнослинки- но: разработ- ка ПСД, заме- на АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция ЛС и строительство ЛКХ. |
2008 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
285 | с. Алымка: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2008 | 2,50 | 0,14 | 1,40 | 0,96 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
286 | с. Новый Уват: разработка ПСД, строительство АТС емкостью 300 номеров, строительство ЛС и ЛКХ на 300 номеров. |
2009 | 3,90 | 0,21 | 1,60 | 2,09 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 300 номеров, сетей и линий связи. |
|||
19. Упоровский район |
15,49 | 0,75 | 5,41 | 0,00 | 9,32 | ||||||
287 | с. Ингалинское: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 160 номеров, реконструкция ЛС и строительство ЛКХ. |
2004 | 0,36 | 0,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 160 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
288 | с. Емуртла: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(200) на цифровую АТС емкостью 384 номеров, реконструкция ЛС и строительство ЛКХ. |
2004 | 0,86 | 0,86 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 256 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
289 | с. Пятково: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(200) на цифровую АТС емкостью 256 номеров, реконструкция ЛС и строительство ЛКХ. |
2004 | 0,57 | 0,57 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 384 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
290 | с. Кизяк: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
291 | с. Видоново: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
292 | с. Масали: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(200) на цифровую АТС емкостью 350 номеров, реконструкция ЛС и строительство ЛКХ на 100 номеров. |
2007 | 3,50 | 0,19 | 1,30 | 2,01 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 350 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
293 | с. Коркино: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 200 номеров, реконструкция ЛС и строительство ЛКХ на 80 номеров. |
2008 | 2,50 | 0,14 | 1,30 | 1,06 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
294 | с. Одиново, Боровушка, Тюменцево: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2009 | 1,50 | 0,08 | 1,42 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
295 | с. Буньково: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(150) на цифровую АТС емкостью 250 номеров, реконструкция ЛС и строительство ЛКХ на 100 номеров. |
2010 | 3,30 | 0,18 | 1,30 | 1,82 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 250 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
296 | с. Петропавлов- ка: разработ- ка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2010 | 0,50 | 0,03 | 0,47 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
297 | с. Морево: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2010 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
20. Юргинский район |
23,38 | 1,11 | 9,11 | 0,00 | 13,16 | ||||||
298 | п. Новый Тап: строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,85 | 0,85 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
299 | с. Шипаково: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(50) на цифровую АТС емкостью 80 номеров, реконструкция ЛС и строительство ЛКХ. |
2004 | 0,18 | 0,18 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 80 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
300 | с. Северо Плетнево: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(200) на цифровую АТС емкостью 224 номеров, реконструкция ЛС и строительство ЛКХ. |
2004 | 0,50 | 0,50 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 112 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
301 | с. Володино: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 112 номеров, реконструкция ЛС и строительство ЛКХ. |
2004 | 0,25 | 0,25 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 224 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
302 | с. Бушуево: разработка ПСД, замена АТСК 50/200 на цифровую АТС емкостью 200 номеров, реконструкция ЛС и строительство ЛКХ. |
2004 | 1,40 | 1,40 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 200 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
2006 | 1,10 | 0,06 | 1,04 | ||||||||
303 | с. Новый Тап: разработка ПСД, расширение емкости цифровой АТС 200 до 300 номеров, строительство ЛКХ на 100 номеров. |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение емкости станции на 300 номеров, абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
304 | с. Соколово: разработка ПСД, реконструкция ЛС, строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
305 | д. Субботино: разработка ПСД, реконструкция ЛС, строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 0,50 | 0,03 | 0,47 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
306 | д. Андреева: разработка ПСД, реконструкция ЛС, строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 0,50 | 0,03 | 0,47 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
307 | д. Маркелово: разработка ПСД, реконструкция ЛС, строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 0,70 | 0,04 | 0,66 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
308 | с. Плетнево: разработка ПСД, реконструкция ЛС, строительство ЛС и ЛКХ. |
2007 | 1,20 | 0,07 | 1,13 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
309 | с. Зоново: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция ЛКХ. |
2007 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
310 | д. Синьга: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2007 | 1,00 | 0,06 | 0,95 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
311 | с. Лабино: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2008 | 2,50 | 0,14 | 0,50 | 1,86 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
312 | д. Бельховка: разработка ПСД, реконструкция ЛС, строительство ЛС и ЛКХ. |
2008 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
313 | д. Малая Трошино: разработка ПСД, реконструкция ЛС, строительство ЛС и ЛКХ. |
2008 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
314 | д. Чуманова: разработка ПСД, реконструкция ЛС, строительство ЛС и ЛКХ. |
2009 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
315 | с. Лесное: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(200) на цифровую АТС емкостью 300 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2009 | 3,00 | 0,17 | 0,50 | 2,34 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 300 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||
316 | д. Дектярево: разработка ПСД, реконструкция ЛС, строительство ЛС и ЛКХ. |
2010 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
317 | д. Некрасово: разработка ПСД, реконструкция ЛС, строительство ЛС и ЛКХ. |
2010 | 0,50 | 0,03 | 0,47 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
318 | д. Заозерная: разработка ПСД, реконструкция ЛС, строительство ЛС и ЛКХ. |
2010 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
319 | д. Заворуево: разработка ПСД, реконструкция ЛС, строительство ЛС и ЛКХ. |
2010 | 0,50 | 0,03 | 0,47 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
320 | д. Чюрино: разработка ПСД, реконструкция ЛС, строительство ЛС и ЛКХ. |
2010 | 0,70 | 0,04 | 0,66 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
321 | д. Новая Деревня: разработка ПСД, реконструкция ЛС, строительство ЛС и ЛКХ. |
2010 | 0,70 | 0,04 | 0,66 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
21. Ялуторовский район |
10,67 | 0,57 | 1,87 | 0,00 | 8,22 | ||||||
322 | д. Карабаш: строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,22 | 0,22 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
323 | с. Зиново: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(200) на цифровую АТС емкостью 300 номеров, реконструкция ЛС и ЛКХ. |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 300 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
324 | с. Южное: разработка ПСД, строительство ЛС и ЛКХ. |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
325 | с. Заводопетров- ское: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ", Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
326 | с. Старый Кавдык: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 150 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2007 | 2,50 | 0,14 | 2,36 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 150 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
327 | с. Каньга: разработка ПСД, приобретение и установка АТС емкостью 50 номеров, строительство ЛС и ЛКХ. |
2006 | 0,87 | 0,05 | 0,82 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 50 номеров, сетей и линий связи |
||||
2007 | 0,88 | 0,05 | 0,83 | ||||||||
328 | с. Новоатьялово: разработка ПСД. Приобретение и установка цифровой АТС емкостью 300 номеров. Строительство РРЛ на аппаратуре "Радан МС", строительство ЛС и ЛКХ. |
2008 | 3,70 | 0,20 | 3,50 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Ввод в эксплуата- цию АТС на 300 номеров, сетей и линий связи, РРЛ, строитель- ство линий и сетей связи |
||||
22. Ярковский район |
9,10 | 0,38 | 1,60 | 0,00 | 7,12 | ||||||
329 | д. Варвара: строительство линий и сетей связи |
2004 | 0,84 | 0,84 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
330 | с. Дубровное: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 304 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,68 | 0,68 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 304 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
331 | с. Покровское: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(100) на цифровую АТС емкостью 304 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2004 | 0,68 | 0,68 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 304 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||
2005 | |||||||||||
332 | д. Новокаишкуль: разработка ПСД, строительство ЛКХ на 100 номеров |
2005 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
333 | д. Новонерда: разработка ПСД, строительство ЛКХ на 50 номеров |
2005 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
|||||||
334 | д. Щучье: разработка ПСД, реконструкция ЛС (7 км), строительство ЛКХ. |
2006 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Департа- мент информаци- онной политики АТО |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
335 | д. Космаково: разработка ПСД, реконструкция ЛС (4 км), строительство ЛКХ. |
2006 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
336 | д. Матуши: разработка ПСД, реконструкция ЛС (8,2 км), строительство ЛКХ. |
2006 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
337 | с. Новоалександ- ровка: разработка ПСД, замена АТСК 50/200(200) на цифровую АТС емкостью 300 номеров, реконструкция и строительство ЛС и ЛКХ. |
2007 | 3,00 | 0,17 | 2,84 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Модерниза- ция АТС на 300 номеров, расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
338 | д. Новотроицкая: разработка ПСД, реконструкция ЛС, строительство ЛКХ. |
2009 | 0,70 | 0,04 | 0,66 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
339 | д. Никитино: разработка ПСД, реконструкция ЛС (3,5 км), строительство ЛКХ. |
2009 | 0,80 | 0,04 | 0,76 | Тюменский филиал ОАО "Уралсвя- зьинформ" |
Расширение абонентс- ких телефонных сетей |
||||
Всего инвестиций: |
2004- 2010 |
605,77 | 27,13 | 138,90 | 0,00 | 439,74 | |||||
2004 | 99,28 | 0,00 | 23,73 | 0,00 | 75,55 | ||||||
2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
2006 | 150,58 | 8,28 | 29,44 | 0,00 | 112,87 | ||||||
2007 | 124,02 | 6,10 | 27,16 | 0,00 | 90,77 | ||||||
2008 | 97,90 | 5,38 | 25,30 | 0,00 | 67,21 | ||||||
2009 | 80,86 | 4,45 | 20,03 | 0,00 | 56,38 | ||||||
2010 | 53,13 | 2,92 | 13,25 | 0,00 | 36,96 |
Примечание: Департамент информационной политики АТО - Главное управление строительства администрации Тюменской области
ПСД - проектно-сметная документация
ЛС - линии связи
ЛКХ - линейно-коммутационное хозяйство
АТСК - автоматическая телефонная станция координатная
РРЛ - радиорелейная линия
3.11. Совершенствование сети автомобильных дорог в сельской местности
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог в сельской местности согласно таблице 3.11, включая приведение в нормативно-техническое состояние дорог общего пользования, находящихся на балансе сельхозтоваропроизводителей, разработаны с учетом федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России (2003-2010)".
Мероприятия по совершенствованию сети автомобильных дорог в сельской местности предусматривают (таблица 3.11):
Ремонт следующих объектов:
подъезд к д. Норная от автодороги Упорово - Армизонское (Омутинский район)
подъезд к д. Щучье от автодороги "Тюмень - Х-Мансийск" (Ярковский район)
подъезд от автодороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск к п. Космаково (Ярковский район)
подъезд к п. Надцы (Тобольский район)
подъезд к с. Горьковка (Тюменский район)
автодорога п. Московский - Падерино (Тюменский район)
подъезд к п. Кунчур, км 8 - 9 (Тюменский район)
подъезд к с. Луговое (Тюменский район)
подъезд к п. Муллаши (Тюменский район)
подъезд к ХПП (Югринский район)
Строительство и реконструкция объектов:
автодорога подъезд к д. Плоское (Армизонский район)
автодорога Тумашево - Щучье (Заводоуковский район)
автодорога Иска - Чугунаево - Б. Заморозовка (Нижнетавдинский район)
подъезд к д. Карагужево от автодороги Бызово - Пушкарево (Упоровский район)
Таблица 3.11
Мероприятия
по развитию дорожного строительства в сельской местности
N пп | Наименование мероприятий |
Срок испо- лне- ния (го- ды) 2004- 2010 |
Объем финанси- рования, всего (млн. руб. в ценах 2003 года) |
в том числе за счет средств: | Количес- тво сохраня- емых рабочих мест (единиц) |
Коли- чество вновь созда- ваемых рабо- чих мест (еди- ниц) |
Ответстве- нные за исполнение мероприя- тий |
Ожидаемые результаты |
|||
федера- льного бюджета |
област- ного бюджета |
мест- ных бюдже- тов |
внебю- джет- ных источ- ников |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Раздел 2. Инвестиционные мероприятия | |||||||||||
Ремонт: | |||||||||||
1 | Подъезд к д. Норная от автодороги Упорово - Армизонское (Омутинский район) |
2004 | 9,308 | 4,654 | 4,654 | ||||||
2 | Подъезд к д. Щучье от автодороги "Тюмень-Х-Ма- нсийкс"# (Ярковский район) |
2004 | 5,04 | 2,52 | 2,52 | ||||||
3 | Подъезд от автодороги Тюмень-Тобо- льск-Ханты- Мансийск к п. Космаково (Ярковский район) |
2004 | 5,40 | 2,70 | 2,70 | ||||||
4 | Подъезд к п. Надцы (Тобольский район) |
2004 | 4,50 | 4,50 | |||||||
5 | Подъезд к с. Горьковка (Тюменский район) |
2004 | 4,00 | 4,00 | |||||||
6 | Автодорога п. Московский - Падерино (Тюменский район) |
2004 | 6,019 | 6,019 | |||||||
7 | Подъезд к п. Кунчур, км 8 - 9 (Тюменский район) |
2004 | 3,000 | 3,000 | |||||||
8 | Подъезд к с. Луговое (Тюменский район) |
2004 | 9,000 | 9,000 | |||||||
9 | Подъезд к п. Муллаши (Тюменский район) |
2004 | 1,328 | 1,328 | |||||||
10 | Подъезд к ХПП (Югринский район) |
2004 | 1,000 | 1,000 | |||||||
Строительство и реконструкция |
|||||||||||
11 | Автодорога подъезд к д. Плоское (Армизонский район) |
2004 | 3,056 | 3,056 | |||||||
12 | Автодорога Тумашево - Щучье (Заводоуковс- кий район) |
2004 | 3,000 | 3,000 | |||||||
13 | Автодорога Иска - Чугунаево - Б. Заморозовка (Нижнетавдин- ский район) |
2004 | 3,618 | 3,618 | |||||||
14 | Подъезд к д. Карагужево от автодороги Бызово - Пушкарево (Упоровский район) |
2004 | 4,000 | 4,000 | |||||||
15 | 2005 | 110,300 | 30,000 | 80,300 | |||||||
16 | 2006 | 158,600 | 37,000 | 121,600 | |||||||
17 | 2007 | 195,000 | 45,000 | 150,000 | |||||||
18 | 2008 | 257,000 | 56,000 | 201,000 | |||||||
19 | 2009 | 295,000 | 62,000 | 233,000 | |||||||
20 | 2010 | 350,000 | 75,000 | 275,000 | |||||||
Всего инвестиций: |
2004- 2010 |
1428,169 | 314,874 | 1113,295 | |||||||
2004 | 62,269 | 9,874 | 52,395 | ||||||||
2005 | 110,30 | 30,00 | 80,30 | ||||||||
2006 | 158,60 | 37,00 | 121,60 | ||||||||
2007 | 195,00 | 45,00 | 150,00 | ||||||||
2008 | 257,00 | 56,00 | 201,00 | ||||||||
2009 | 295,00 | 62,00 | 233,00 | ||||||||
2010 | 350,00 | 75,00 | 275,00 |
3.12. Прочие мероприятия
Данный раздел Программы в области прочих текущих расходов предусматривает:
организацию освещения передового опыта комплексной застройки и благоустройства сельских поселений в средствах массовой информации;
организацию проведения ежегодных конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов развития села (таблица 3.12).
Таблица 3.12
Прочие мероприятия
N пп | Наименование мероприятий |
Срок испо- лне- ния (го- ды) 2004- 2010 |
Объем финанси- рования - всего (млн. рублей в ценах 2003 года) |
в том числе за счет средств: | Количес- тво сохраня- емых рабочих мест (единиц) |
Коли- чество вновь созда- ваемых рабо- чих мест (еди- ниц) |
Ответстве- нные за исполнение мероприя- тий |
Ожидаемые результаты |
|||
федера- льного бюджета |
област- ного бюджета |
мест- ных бюдже- тов |
внебю- джет- ных источ- ников |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Раздел 1. Нормативно-правовое и научно-организационное обеспечение б). Прочие текущие расходы |
|||||||||||
1 | Проведение смотра (конкурса) на лучшую застройку и благоустройс- тво сельских поселений в Тюменской области и принятие участия во Всероссийском конкурсе по номинациям: "Сельский райцентр", "Центральная усадьба", "Самобыное село", "Российская глубинка" |
2005 | Департа- мент АПК |
||||||||
2007 | 7,00 | 7,00 | |||||||||
2009 | 7,00 | 7,00 | |||||||||
Итого: | 2004- 2010 |
14,00 | 14,00 | ||||||||
2005 | |||||||||||
2007 | 7,00 | 7,00 | |||||||||
2009 | 7,00 | 7,00 |
4. Ресурсное обеспечение программы
При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на региональном и местном уровнях, высокая общеэкономическая, социально-демографическая, политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения при значительной федеральной поддержке и вовлечения в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы, включая сельское население. Финансирование мероприятий Программы осуществляется по многоканальному принципу: за счет средств федерального бюджета, средств регионального бюджета Тюменской области, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Распределение средств из федерального и регионального бюджетов осуществляется на основе следующей информации по сельской местности:
наличие мощностей соответствующих учреждений и их загрузка;
фактический уровень обеспеченности сельского населения по видам социальных благ и услуг;
уровень водо-, газообеспеченности сельских территорий;
состояние основных фондов объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры;
перспективная численность сельского населения до 2010 года, в том числе детей дошкольного и школьного возрастов.
Нормативная потребность в объектах социальной сферы определена с учетом методики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р и предложений органов местного самоуправления по развитию социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений и его финансовому обеспечению за счет местных бюджетов и внебюджетных источников.
Объем инвестиционных затрат на реализацию Программы определен исходя из потребности в вводе в действие объектов социальной сферы и инженерного обустройства села, фактической стоимости строительства единицы мощности и удельных капитальных вложений на строительство с учетом индексов-дефляторов.
Средства регионального бюджета Тюменской области предусматриваются направить в индивидуальное жилищное строительство, развитие культуры, медицинской помощи, общее образование, водо-, газообеспечение сельских поселений, расширение сети и благоустройство сельских дорог.
Первоочередному финансированию подлежат работы на объектах, не завершенных строительством и находящихся в ветхом и аварийном состоянии, а также имеющих высокую степень технической строительной готовности.
Бюджетные средства на реализацию инвестиционных проектов Программы выделяются на конкурсной основе.
Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 4642,44(1) млн. рублей, в том числе:
Из общего объема расходов за счет средств:
федерального бюджета 729,55 млн. рублей (15,71%);
регионального бюджета Тюменской области - 3246,53 млн. рублей (69,93%);
местных бюджетов - 75,68 млн. рублей (1,63%);
внебюджетных источников - 590,67 млн. рублей (12,72%).
(Таблица 4.1).
К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования Программы, относятся:
а) средства:
государственных и негосударственных предприятий, организаций и объединений, осуществляющих хозяйственную деятельность на селе;
государственных и негосударственных предприятий и организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность в городах и размещающих в сельской местности производственные и социальные объекты;
организаций потребительской кооперации;
государственных и муниципальных организаций социально-культурной сферы сельских муниципальных образований, получаемые за счет оказания населению платных услуг и другой хозяйственно-финансовой деятельности;
государственных фондов (федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, территориальных дорожных фондов, федерального фонда поддержки малого предпринимательства);
б) кредиты банков и другие заемные средства, в том числе собственные средства территориальных фондов поддержки индивидуального жилищного строительства, газификации и благоустройства села;
в) личные средства граждан.
Привлечение внебюджетных источников к финансированию инвестиционных программных мероприятий осуществляется по принципу социального партнерства, на договорных началах путем принятия на региональном и местном уровнях законодательных и других актов, обеспечивающих привлекательность вложений хозяйствующих субъектов в развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований.
Личные средства граждан направляются на индивидуальное жилищное строительство, водоснабжение, газификацию и телефонизацию домов (квартир).
Для повышения инвестиционной активности сельского населения сельскохозяйственным предприятиям (организациям) рекомендуется оказывать содействие индивидуальным жилищным застройщикам в производстве и реализации продукции личных подсобных хозяйств и на этой основе повышении их доходности в целях своевременного возврата жилищных кредитов.
Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджетов всех уровней.
Таблица 4.1.
Объемы затрат на реализацию областной целевой программы "Социальное
развитие села Тюменской области до 2010 года" по направлениям
и источникам финансирования
(млн.руб.)
Направления финансирова- ния и источники |
2004- 2010 годы, всего |
в том числе: | ||||||
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. | 2009 г. |
2010 г. |
||
Всего на реализацию Программы |
4642,44 | 476,44 | 390,00 | 842,45 | 808,67 | 713,70 | 701,30 | 709,88 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет |
729,55 | 44,39 | 90,00 | 112,53 | 112,47 | 119,69 | 121,08 | 129,39 |
областной бюджет |
3246,53 | 343,61 | 300,00 | 579,91 | 566,18 | 483,58 | 481,46 | 491,80 |
муниципальный бюджет |
75,68 | 4,64 | 0,00 | 11,14 | 11,08 | 15,96 | 12,88 | 19,98 |
внебюджетные источники |
590,67 | 83,80 | 0,00 | 138,87 | 118,94 | 94,46 | 85,88 | 68,71 |
Жилищное строительст- во, всего |
468,75 | 27,50 | 0,00 | 75,00 | 81,25 | 87,50 | 95,00 | 102,50 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет |
140,63 | 8,25 | 0,00 | 22,50 | 24,38 | 26,25 | 28,50 | 30,75 |
областной бюджет |
187,50 | 11,00 | 0,00 | 30,00 | 32,50 | 35,00 | 38,00 | 41,00 |
муниципальный бюджет |
||||||||
внебюджетные источники |
140,63 | 8,25 | 0,00 | 22,50 | 24,38 | 26,25 | 28,50 | 30,75 |
Образование, всего |
92,78 | 19,78 | 0,00 | 63,00 | 10,00 | |||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет |
2,71 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 0,41 | |||
областной бюджет |
90,07 | 19,78 | 0,00 | 60,70 | 9,59 | |||
муниципальный бюджет |
||||||||
внебюджетные источники |
||||||||
Здравоохране- ние, всего |
776,51 | 0,00 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | 155,30 | |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет |
125,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
областной бюджет |
631,01 | 0,00 | 126,20 | 126,20 | 126,20 | 126,20 | 126,20 | |
муниципальный бюджет |
15,50 | 0,00 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | |
внебюджетные источники |
5,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Физическая культура и спорт, всего |
847,36 | 175,76 | 0,00 | 137,60 | 182,50 | 122,50 | 117,50 | 111,50 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет |
||||||||
областной бюджет |
847,36 | 175,76 | 0,00 | 137,60 | 182,50 | 122,50 | 117,50 | 111,50 |
муниципальный бюджет |
||||||||
внебюджетные источники |
||||||||
Культурно-до- суговая деятельность, всего |
761,63 | 101,22 | 0,00 | 113,39 | 110,39 | 137,65 | 131,58 | 167,40 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет |
207,06 | 24,94 | 0,00 | 33,60 | 32,91 | 37,72 | 35,98 | 41,91 |
областной бюджет |
494,39 | 71,64 | 0,00 | 71,75 | 69,50 | 87,07 | 85,82 | 108,61 |
муниципальный бюджет |
60,18 | 4,64 | 0,00 | 8,04 | 7,98 | 12,86 | 9,78 | 16,88 |
внебюджетные источники |
||||||||
Торгово-быто- вое обслуживание, всего |
126,50 | 0,00 | 63,50 | 43,00 | 11,00 | 5,00 | 4,00 | |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет |
||||||||
областной бюджет |
121,20 | 0,00 | 61,00 | 40,20 | 11,00 | 5,00 | 4,00 | |
муниципальный бюджет |
||||||||
внебюджетные источники |
5,30 | 0,00 | 2,50 | 2,80 | ||||
Информацион- но-консульта- ционная служба, всего |
3,63 | 0,00 | 1,48 | 0,68 | 0,68 | 0,73 | ||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет |
1,19 | 0,00 | 0,42 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | ||
областной бюджет |
2,44 | 0,00 | 1,12 | 0,43 | 0,43 | 0,46 | ||
муниципальный бюджет |
||||||||
внебюджетные источники |
||||||||
Газификация, всего |
670,62 | 44,80 | 175,87 | 72,00 | 84,00 | 90,64 | 97,80 | 105,52 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет |
164,27 | 11,20 | 40,58 | 18,00 | 21,00 | 22,66 | 24,45 | 26,38 |
областной бюджет |
506,35 | 33,60 | 135,28 | 54,00 | 63,00 | 67,98 | 73,35 | 79,14 |
муниципальный бюджет |
||||||||
внебюджетные источники |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Водоснабжен- ие, всего |
274,88 | 8,10 | 214,13 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет |
61,57 | 0,00 | 49,42 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
областной бюджет |
213,32 | 8,10 | 164,72 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
муниципальный бюджет |
||||||||
внебюджетные источники |
||||||||
Телекоммуни- кационные сети, всего |
605,77 | 99,28 | 0,00 | 150,58 | 124,02 | 97,90 | 80,86 | 53,13 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет |
27,13 | 0,00 | 0,00 | 8,28 | 6,10 | 5,38 | 4,45 | 2,92 |
областной бюджет |
138,90 | 23,73 | 0,00 | 29,44 | 27,16 | 25,30 | 20,03 | 13,25 |
муниципальный бюджет |
||||||||
внебюджетные источники |
439,74 | 75,55 | 0,00 | 112,87 | 90,77 | 67,21 | 56,38 | 36,96 |
Прочие мероприятия, всего |
14,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | ||||
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет |
||||||||
областной бюджет |
14,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | ||||
муниципальный бюджет |
||||||||
внебюджетные источники |
||||||||
Дорожное строительство в рамках программы "Модернизация транспортной системы России", всего |
1428,17 | 62,27 | 110,30 | 158,60 | 195,00 | 257,00 | 295,00 | 350,00 |
в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет |
314,87 | 9,87 | 30,00 | 37,00 | 45,00 | 56,00 | 62,00 | 75,00 |
областной бюджет |
1113,30 | 52,40 | 80,30* | 121,60 | 150,00 | 201,00 | 233,00 | 275,00 |
муниципальный бюджет |
||||||||
внебюджетные источники |
* - справочно
Таблица 4.2.
Объемы затрат на реализацию областной целевой программы "Социальное
развитие села Тюменской области до 2010 года" по направлениям
и источникам финансирования
Направления финансирования и источники |
2004-2010 гг., млн. руб. |
2004-2010 гг., % |
Всего на реализацию Программы | 4642,44 | 100,00 |
в том числе: | ||
федеральный бюджет | 729,55 | 15,71 |
областной бюджет | 3246,53 | 69,93 |
муниципальный бюджет | 75,68 | 1,63 |
внебюджетные источники | 590,67 | 12,72 |
в том числе: | ||
Жилищное строительство | 468,75 | 10,10 |
Образование | 92,78 | 2,00 |
Здравоохранение | 776,51 | 16,73 |
Физическая культура и спорт | 847,36 | 18,25 |
Культурно-досуговая деятельность |
761,63 | 16,41 |
Торгово-бытовое обслуживание | 126,50 | 2,72 |
ИКС | 3,63 | 0,08 |
Газификация | 1,95 | 0,04 |
Водоснабжение | 1,95 | 0,04 |
Телекоммуникационные сети | 605,77 | 13,05 |
Прочие мероприятия | 14,00 | 0,30 |
________________________________
(1) Мероприятия по совершенствованию сети автомобильных дорог в сельской местности осуществляется в рамках федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России на 2003-2010 годы" в размере 1428,17 млн.руб.
5. Механизм реализации программы
5.1. Механизм реализации Программы предусматривает взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, сельскохозяйственных и других организаций, осуществляющих свою хозяйственную деятельность в сельской местности, общественных организаций, а также сельского населения - исполнителей и соисполнителей программных мероприятий.
Генеральный заказчик-координатор Программы совместно с генеральными заказчиками соответствующих разделов, администрациями районов - исполнителями и соисполнителями программных мероприятий ежегодно уточняет и согласовывает перечень и объемы финансирования мероприятий по реализации разделов Программы, принимаемых к финансированию из федерального и регионального бюджетов на соответствующий год, и вносит на утверждение в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
5.2. Реализация Программы осуществляется соответствующим соглашением Администрации Тюменской области с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, предусматривающим взаимные обязательства о финансировании программных мероприятий за счет долевого участия федерального, регионального и местных бюджетов и внебюджетных источников (Приложение).
5.3. Генеральными заказчиками разделов Программы за счет средств регионального бюджета Тюменской области являются:
Департамент АПК - ИКС АПК;
Главное управление строительства;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства;
Департамент здравоохранения;
Департамент образования и науки;
Департамент промышленности, инвестиций и государственной поддержки предпринимательства;
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту;
Комитет по культуре;
Задачи заказчиков разделов Программы:
поддержка эффективных направлений и проектов использования средств федерального и регионального бюджетов для достижения целей Программы;
внесение предложений, бюджетных заявок с оформлением соответствующих необходимых к ним документов по ежегодному бюджетному финансированию мероприятий Программы за счет средств федерального и регионального бюджетов;
проведение ежегодного мониторинга целевого использования средств, выделенных из федерального и регионального бюджетов, составление отчетов об их использовании, а также о ходе реализации соответствующего раздела Программы в целом.
Генеральный заказчик-координатор Программы осуществляет общую координацию и мониторинг работ в рамках Программы, совместно с заказчиками - исполнителями Программы ежегодно уточняет и согласовывает перечень мероприятий и объемы необходимых средств для финансирования по реализации соответствующих разделов Программы и вносит согласованные предложения, бюджетные заявки в Администрацию области на соответствующий год для включения в перечень региональных программ, принимаемых к финансированию из регионального бюджета Тюменской области на очередной финансовый год.
Средства регионального бюджета Тюменской области для финансирования Программы, поступившие на счета главных распорядителей - генеральных заказчиков Программы, открытых в Управлении Федерального казначейства по Тюменской области, перечисляются получателям, на основании соглашений, заключенных с администрациями районов.
5.4. Финансирование Программы предусматривается по принципу софинансирования и консолидации средств бюджетов различных уровней, внебюджетных источников.
Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой за счет средств местных бюджетов, осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с соглашениями, заключенными с генеральным заказчиком-координатором.
5.5. Для реализации мероприятий Программы генеральные заказчики организуют предконтрактную (преддоговорную) проработку размещения заказов для государственных нужд на конкурсной основе и последующее размещение заказов с заключением договоров на выполнение конкретных пунктов Программы в соответствии с Федеральным законом от 6 мая 1999 г. N 97-ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд" и Постановлением Губернатора Тюменской области от 25 января 2002 г. N 15 "Об утверждении нормативных актов".
Генеральные заказчики обеспечивают представление:
статистической отчетности заказчику-координатору по форме 1-СРС о выполненных работах и в сроки, установленные Госкомстатом России. На основании отчетов согласно Постановления Правительства РФ от 11 октября 2001 года N 714 осуществляется финансирование объектов из федерального бюджета.
Генеральный заказчик-координатор совместно с Государственным комитетом Тюменской области по статистике организует ведение статистической отчетности по реализации Программы.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств федерального и регионального бюджетов, выделяемых на реализацию комплекса мероприятий Программы, осуществляется генеральными заказчиками по соответствующим разделам и в целом по Программе генеральным заказчиком-координатором.
6. Организация управления и контроль за ходом реализации программы
Управление реализацией Программы осуществляет Департамент АПК администрации Тюменской области, являющееся генеральным заказчиком - координатором Программы.
Департамент АПК:
заключает соглашения с исполнителями на реализацию программных мероприятий;
несет ответственность за реализацию Программы в целом;
обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств федерального и регионального бюджетов, выполнению соглашений о финансировании программных мероприятий за счет местных бюджетов и внебюджетных источников;
составляет в установленном порядке и представляет бюджетную заявку по материалам генерального заказчика на ассигнования из федерального бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год;
подготавливает информационные справки и аналитические доклады о ходе ее реализации.
В ходе выполнения Программы Департамент АПК осуществляет взаимодействие с генеральными заказчиками и исполнителями мероприятий в рамках отдельных разделов Программы:
Наименование разделов программы |
Генеральные заказчики, исполнители |
1 | 2 |
Развитие жилищного строительства в сельской местности |
Департамент АПК; Главное управление строительства; Администрации районов |
Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений |
Департамент АПК; Департамент образования и науки; Администрации районов |
Развитие сети сельских учреждений здравоохранения |
Департамент АПК; Департамент здравоохранения; Администрации районов |
Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на селе |
Департамент АПК; Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту; Администрации районов |
Развитие культурно-досуговой деятельности на селе |
Департамент АПК; Комитет по культуре; Администрации районов |
Развитие торгового и бытового обслуживания сельского населения |
Департамент АПК; Департамент промышленности, инвестиций, торговли и государственной поддержки предпринимательства; Администрации районов |
Развитие информационно-консультационного обслуживания сельского населения |
Департамент АПК; Администрации районов |
Газификация сельских населенных пунктов |
Департамент АПК; Главное управление строительства; Администрации районов |
Развитие водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов |
Департамент АПК; Департамент жилищно-коммунального хозяйства; Администрации районов |
Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности |
Департамент АПК; Департамент информационной политики; Администрации районов |
Совершенствование сети автомобильных дорог в сельской местности |
Департамент АПК; Главное Управление строительства; Администрации районов |
Прочие мероприятия | Департамент АПК |
7. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических
последствий реализации программы
В результате реализации Программы будут созданы нормативно-правовые, материально-технические условия, которые позволят сохранить кадровый потенциал в сельском хозяйстве области, обеспечить рост сельскохозяйственного производства, а также положительные сдвиги в решении жилищной проблемы сельского населения, инженерном обустройстве сельских муниципальных образований, доступности сельским жителям получения качественного образования, медицинского, культурного, торгового, бытового, информационно-консультационного обслуживания и базовые предпосылки перехода к устойчивому развитию сельских территорий. Программа предусматривает развитие села как единого социально-экономического комплекса, выполняющего производственные, социально-демографические и культурные функции.
В сельских муниципальных образованиях будет создана минимально необходимая среда жизнедеятельности, улучшится обеспечение услугами в области охраны здоровья, образования, культуры, жилищной сферы, инженерного обустройства сельских поселений.
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих социально-экономических результатов:
в области развития жилищного строительства в сельской местности:
обеспечить доступность жилья для сельских граждан;
обеспечить ввод социального жилья в сельской местности до 40645,0 кв.м. к 2010 году, в том числе по годам:
2004 год - 2402,0 кв. м.;
2005 год - 5042,0 кв. м.;
2006 год - 6072,0 кв. м.;
2007 год - 6347,0 кв. м.;
2008 год - 6604,0 кв. м.;
2009 год - 6934,0 кв. м.;
2010 год - 7244,0 кв. м.
в области развития сети сельских общеобразовательных учреждений:
строительство школы на 120 уч.мест с. Красный Яр Уватского района;
строительство школы на 200 уч.мест с. Медведево Голышмановского района;
строительство школы на 220 уч.мест с Новый Тап Юргинского района;
строительство школы-сада на 106 мест с. Бызово Упоровского района;
реконструкция школы с. Хохлово Ялуторовского района.
повысить качество образования сельских школьников и удовлетворить образовательные потребности учащихся и родителей;
повысить уровень профессиональной подготовки выпускников сельских профессиональных училищ;
обеспечить доступность дошкольных образовательных услуг для населения,
сохранить и развить материально-техническую базу учреждений системы образования.
в области развития сети сельских учреждений медико-социальной помощи:
укомплектовать медицинским оборудованием, инвентарем и мебелью 505 ФАПов юга области (по 200,0 тыс. руб. на 1 ФАП);
повысить доступность и качество оказания медицинской помощи сельскому населению;
снизить уровень смертности и первичного выхода на инвалидность, повысить оперативность работы службы скорой помощи и обеспечить своевременность оказания сельскому населению скорой медицинской помощи.
в области развития физической культуры и спорта на селе:
увеличить количество занимающихся в клубах, секциях, группах физкультурно-оздоровительной направленности до 26920 человек к 2010 году;
расширить сеть детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских клубов физической подготовки с целью создания спортивного резерва и оздоровления подрастающего поколения;
снизить рост заболеваемости, правонарушений;
улучшить материально-техническую базу в объединенных муниципальных образованиях, в том числе будет построено:
плавательный бассейн - 1;
биатлонный центр - 2;
борцовский зал - 1;
лыжные базы - 20;
хоккейные корты - 22;
спортивные комплексы - 13 (общей площадью 11300 кв.м);
комплексные спортивные площадки - 154;
реконструкция стадиона - 1.
создать 2447 рабочих мест до 2010 года.
в области развития культурно-досуговой деятельности на селе:
создать интегрированные многопрофильные учреждения культуры к 2010 году в количестве 100 единиц (в 2004 году - 3 ед.);
охватить детей дополнительным образованием до 50% к 2010 году (в 2004 году - 10%);
оснастить к 2010 году 300 сельских библиотек комплектами компьютерной техники;
обновить парк транспортных средств для передвижных клубных учреждений до 20% к 2010 году (в 2004 году - 5%);
создать 1018 рабочих мест до 2010 года.
в области развития торгового и бытового обслуживания сельского населения:
увеличить сеть предприятий торговли, питания, бытового обслуживания, сеть комплексных приемных пунктов;
сохранить доступность социально-необходимых товаров и услуг для определенных категорий населения;
повысить уровень обслуживания сельского населения;
укрепить их кадровый потенциал и материально-техническую базу;
увеличить количество комплексных приемных пунктов к концу 2010 года до 400;
увеличить объем бытовых услуг в расчете на одного жителя к 2010 году до 1517,8 руб., в том числе в сельской местности - с 541,0 руб. (2004 год) до 921,9 руб.;
сохранить в системе торгово-бытового обслуживания 8500 рабочих мест;
создать дополнительно 5600 рабочих мест.
в области развития информационно-консультационного обслуживания сельского населения:
создать единую и стройную систему доведения до сельскохозяйственных товаропроизводителей научно-технических достижений и передового производственного опыта;
повысить уровень знаний и профессиональных навыков специалистов сельскохозяйственных предприятий и сельского населения путем обучения, издания информационных материалов;
сохранить 44 рабочих места;
создать 9 рабочих мест.
в области газификации сельских населенных пунктов:
повысить уровень газификации домов (квартир) природным газом до 60% (в 2004 году - 17%);
строительство распределительных сетей протяженностью 836,4 км;
газификация домов (квартир) льготной категории граждан в количестве 7604;
сохранить в системе газификации села 4135 рабочих мест;
создать дополнительно 556 рабочих мест;
Экономический эффект от реализации мероприятий состоит в сокращении в результате газификации села грузопотоков и затрат на перевозку твердого и жидкого топлива на автомобильном и железнодорожном транспорте.
Газификация села будет способствовать сохранности лесных массивов и лесополос, что не только улучшит природную среду и снизит концентрацию вредных выбросов в атмосферу, но и сократить затраты населения на заготовку дров.
в области развития водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов:
обеспечить строительство и реконструкцию 133 локальных установок подготовки питьевой воды;
обеспечить строительство 183 шахтных колодцев;
повысить качество питьевой воды на селе;
защитить окружающую природную среду и эпидемиологическое благополучие сельских населенных пунктов.
в области развития телекоммуникационных сетей в сельской местности:
обеспечить модернизацию АТС на 38000 номеров, вести в эксплуатацию 6598 номера, в том числе по районам:
Абатский район - модернизация АТС на 2100 номеров;
Армизонский район - модернизация АТС на 1422 номера;
Аромашевский район - модернизация АТС 2796 номеров, ввод в эксплуатацию 32 номера;
Бердюжский район - модернизация АТС на 600 номеров, ввод в эксплуатацию 150 номеров;
Вагайский район - модернизация АТС на 3300 номеров, ввод в эксплуатацию 100 номеров;
Викуловский район - модернизация АТС на 2196 номеров, ввод в эксплуатацию 100 номеров;
Голышмановский район - модернизация АТС на 1050 номеров, ввод в эксплуатацию 516 номеров;
Заводоуковский район - модернизация АТС на 2300 номеров, ввод в эксплуатацию 900 номеров;
Исетский район - модернизация АТС на 1906 номеров, ввод в эксплуатацию 256 номеров;
Ишимский район - модернизация АТС на 1600 номеров;
Казанский район - модернизация АТС на 1472 номеров, ввод в эксплуатацию 200 номеров;
Нижнетавдинский район - модернизация АТС на 950 номеров, ввод в эксплуатацию 600 номеров;
Омутинский район - модернизация АТС на 1278 номеров, ввод в эксплуатацию 100 номеров;
Сладковский район - модернизация АТС на 1566 номеров;
Сорокинский район - модернизация АТС на 2758 номеров;
Тобольский район - модернизация АТС на 3226 номеров, ввод в эксплуатацию 1350 номеров;
Тюменский район - ввод в эксплуатацию 1198 номеров;
Уватский район - модернизация АТС на 3216 номеров, ввод в эксплуатацию 446 номеров;
Упоровский район - модернизация АТС на 1600 номеров;
Юргинский район - модернизация АТС на 1216 номеров, ввод в эксплуатацию 300 номеров;
Ялуторовский район - модернизация АТС на 600 номеров; ввод в эксплуатацию 350 номеров;
Ярковский район - модернизация АТС на 908 номеров;
повысить показатель телефонной плотности с 10,33 телефонов (2004 год) до 14,2 телефонов на 100 человек;
в области совершенствования сети автомобильных дорог в сельской местности:
соединить дорогами 400 сельских населенных пункта области, в том числе
ремонт автодорог в Омутинском, Ярковском, Тобольском, Тюменском, Юргинском районе;
строительство и реконструкция автодорог к д. Плоское (Армизонский район), Тумашево-Щучье (Заводоуковский район), Иска - Чугунаево - Б. Заморозовка (Нижнетавдинский район), к д. Карагужево от автодороги Бызово - Пушкарево (Упоровский район);
привести в нормативное техническое состояние сельских дорог, связывающие населенные пункты для приемки их в сеть автомобильных дорог общего пользования;
улучшение уровня обслуживания пользователей автодорог.
Экономический эффект от реализации Программы состоит:
в повышении качества трудового потенциала отрасли в результате укрепления здоровья работающих, улучшения их общеобразовательной и профессиональной подготовки, создания благоприятных жилищных и рекреационных условий, увеличения свободного времени для отдыха и восстановления способности к труду;
в сокращении:
потерь рабочего времени, связанных с заболеваемостью, поездками за товарами и услугами, а также потерь в целях сбыта продукции личного подсобного хозяйства;
получение необходимой информации и консультаций;
потерь при транспортировке сельскохозяйственной продукции и затрат на эксплуатацию машинно-тракторного парка;
государственных расходов, связанных с социальным обеспечением жителей села, утративших трудоспособность;
грузопотоков и затрат на перевозки твердого и жидкого топлива на автомобильном и железнодорожном транспорте.
Программные мероприятия позволят лишь сократить разрыв в уровне жизни сельского и городского населения. Таким образом, следует предполагать реализацию Программы на среднесрочный и долгосрочный периоды.
<< Назад |
Приложение. >> Приложение. |
|
Содержание Постановление Администрации Тюменской области от 15 декабря 2004 г. N 186-пк "Об областной целевой программе "Социальное... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.