Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Распоряжением Правительства Тюменской области от 17 мая 2010 г. N 599-рп настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 4.
к комплексной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Тюменской области
Показатели
реализации комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы
17 мая 2010 г.
Государственный заказчик: Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области
I этапа реализации
N п/п |
|
Ед. изм. |
Весовой коэффициент |
Базовое значение показателя 2008 год (факт) |
2009 год (факт) |
Планируемый период |
Целевое значение показателя |
Обоснование прогнозных и целевых значений |
Примечание |
||
2010 |
2011 |
2012 |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
|
Цель: Повышение энергоэффективности производства коммунальных ресурсов, снижение энергоемкости потребления ресурсов (весовой коэффициент 1) |
||||||||||
1 |
Показатель эффекта. Реализованный экономический потенциал энергосбережения и повышения энергоэффективности |
тыс. руб. |
1 |
0 |
0 |
2 000 |
1 200 |
0 |
1727100 |
Выполнение комплекса мероприятий программы в полном объеме |
|
|
Финансовые затраты по цели |
тыс. руб. |
|
|
|
495 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Подпрограмма 1. "Повышение энергоэффективности в теплоснабжении" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
|
Цель 1. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения, сокращение потерь энергии в сфере теплоснабжения (весовой коэффициент 0,125) |
||||||||||
2 |
Показатель 1. Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии |
т.у.т./Гкал |
1 |
0.280 |
0.280 |
0.280 |
0.280 |
0.280 |
0.210 |
Выполнение мероприятий по повышению эффективности производства тепловой энергии |
|
|
Финансовые затраты по цели 1. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 1.1. Обеспечение рационального потребления тепловой энергии, снижение энергоемкости в сфере потребления тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Показатель 1. Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
47.9 |
49.9 |
50.5 |
52.0 |
54.0 |
98.0 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии |
Показатель, утвержденный постановлением Правительства РФ N 322 от 15.04.2009 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ" |
4 |
Показатель 2. Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
53.5 |
53.6 |
57.0 |
59.0 |
61.0 |
96.0 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета горячей воды |
Показатель, утвержденный постановлением Правительства РФ N 322 от 15.04.2009 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ" |
|
Финансовые затраты по задаче 1.1. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 1.2. Повышение эффективности производства тепловой энергии. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Показатель 1. Количество инцидентов и отключений на сетях теплоснабжения |
ед. |
|
1788 |
1755 |
1720 |
1685 |
1651 |
1371 |
Выполнение мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения |
Показатель прогноза социально-экономического развития Тюменской области |
6 |
Показатель 2. Доля котельных, работающих на неэффективных видах топлива |
% |
|
15.6 |
13.5 |
13.5 |
13.5 |
11.6 |
5.0 |
Выполнение мероприятий по переводу котельных на природный газ |
|
7 |
Показатель 3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии |
% |
|
10.2 |
11.2 |
11.5 |
10.9 |
10.4 |
5.0 |
Выполнение мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения |
|
|
Финансовые затраты по задаче 1.2. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 1.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере потребления тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Показатель 1. Доля организаций, по которым проведено энергетическое обследование (в сфере теплоснабжения) |
% |
|
1.9 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
1.9 |
75.0 |
Выполнение мероприятий по энергетическому обследованию предприятий теплоснабжения |
|
|
Финансовые затраты по задаче 1.3. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Подпрограмма 2. "Повышение энергоэффективности в водоснабжении и водоотведении" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
|
Цель 2. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения (весовой коэффициент 0,125) |
||||||||||
9 |
Показатель 1. Удельные затраты электроэнергии на подъем и транспортировку до потребителей 1 м3 воды |
кВт*ч/м3 |
1 |
1.1 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
0.23 |
Выполнение мероприятий по повышению эффективности систем водоснабжения |
|
|
Финансовые затраты по цели 2. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 2.1. Обеспечение рационального водопотребления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Показатель 1. Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
37.1 |
37.8 |
40.0 |
42.0 |
44.0 |
97.0 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета холодной воды |
Показатель, утвержденный постановлением Правительства N 322 от 15.04.2009 г. "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ" |
|
Финансовые затраты по задаче 2.1. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 2.2. Повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения. Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Показатель 1. Доля насосного оборудования, оснащенного частотными преобразователями и устройствами плавного пуска в общем количестве насосного оборудования, установленного в системе водоснабжения и водоотведения |
% |
|
56.1 |
57.2 |
60.1 |
63.5 |
68.2 |
86.0 |
Выполнение мероприятий по установке ЧРП и ППД в системах водоснабжения |
|
12 |
Показатель 2. Доля энергоэкономичного насосного оборудования в общем количестве насосного оборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения |
% |
|
38.2 |
39.9 |
42.1 |
46.8 |
47.0 |
95.0 |
Выполнение мероприятий по замене неэффективного насосного оборудования |
|
13 |
Показатель 3. Количество инцидентов и отключений на сетях водоснабжения и водоотведения |
ед. |
|
1788 |
1752 |
1717 |
1683 |
1649 |
1369 |
Выполнение мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения |
Показатель прогноза социально-экономического развития Тюменской области |
|
Финансовые затраты по задаче 2.2. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 2.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере водоснабжения (на основных энергопотребляющих объектах) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Показатель 1. Доля организаций, по которым проведено энергетическое обследование (в сфере водоснабжения и водоотведения) |
% |
|
1.9 |
1.9 |
1.9 |
5.1 |
5.8 |
84.0 |
Выполнение мероприятий по энергетическому обследованию предприятий водоснабжения и водоотведения |
|
|
Финансовые затраты по задаче 2.3. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Подпрограмма 3. "Повышение энергоэффективности в уличном освещении и освещении дворовых территорий" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
|
Цель 3. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем электроосвещения, сокращение потерь энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий (весовой коэффициент 0,125) |
||||||||||
15 |
Показатель 1. Удельный расход электроэнергии на 1 светильник наружного освещения |
кВт*ч/год |
1 |
970.6 |
965.3 |
965.3 |
965.0 |
958.0 |
712.0 |
|
|
|
Финансирование по цели 3. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 3.1. Обеспечение рационального потребления энергии, модернизация системы уличного освещения и освещения дворовых территорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Показатель 1. Доля энергоэффективных светильников в системе уличного освещения и освещения дворовых территорий |
% |
|
35.6 |
37.5 |
38.6 |
40.6 |
41.2 |
85.0 |
Выполнение мероприятий по замене источников света на энергоэффективные |
|
|
Финансовые затраты по задаче 3.1. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Подпрограмма 4. "Повышение энергоэффективности в жилищной сфере" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
|
Цель 4. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в жилищной сфере (весовой коэффициент 0,125) |
||||||||||
17 |
Показатель 1. Удельное потребление электроэнергии жилищным фондом на 1 м2 помещений |
кВт*ч/год*м2 |
0.5 |
58.7 |
58.6 |
58.6 |
58.0 |
57.4 |
52.8 |
Повышение эффективности потребления электроэнергии в жилищной сфере |
|
18 |
Показатель 2. Удельное потребление тепловой энергии жилищным фондом на 1 м2 помещений |
Гкал/год*м2 |
0.5 |
0.1 |
0.100 |
0.100 |
0.096 |
0.093 |
0.065 |
Повышение эффективности потребления тепловой энергии в жилищной сфере |
|
|
Финансовые затраты по цели 4. |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 4.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат в жилищной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Показатель 1. Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета воды |
% |
|
25 |
25.0 |
27.0 |
56.0 |
60.0 |
100.0 |
Реализация мероприятий по установке узлов учета воды в МКД |
|
20 |
Показатель 2. Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета тепловой энергии |
% |
|
21 |
21.0 |
21.0 |
54.0 |
61.0 |
100.0 |
Реализация мероприятий по установке узлов учета тепловой энергии в МКД |
|
|
Финансовые затраты по задаче 4.1. |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 4.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в жилищной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Показатель 1. Доля многоквартирных жилых домов, в которых проведено энергетическое обследование |
% |
|
0 |
0.0 |
1.0 |
4.0 |
6.0 |
85.0 |
Проведение энергетических обследований в МКД |
|
|
Финансовые затраты по задаче 4.2. |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 4.3. Повышение энергоэффективности при капитальном ремонте и строительстве жилья |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Показатель 1. Доля введенных жилых домов, при строительстве которых были использованы энергосберегающие технологии |
% |
|
44.0 |
46.0 |
48.0 |
54.0 |
68.0 |
95.0 |
Применение энергосберегающих технологий при проектировании и строительстве жилья |
|
|
Финансовые затраты по задаче 4.3. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 4.4. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат при освещении мест общего пользования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Показатель 1. Доля энергоэффективных источников света в местах общего пользования |
% |
|
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.5 |
2.0 |
80.0 |
Применение энергосберегающих источников света для освещения мест общего пользования |
|
|
Финансовые затраты по задаче 4.4. |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Подпрограмма 5. "Повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
|
Цель 5. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в бюджетной сфере (весовой коэффициент 0,125) |
||||||||||
24 |
Показатель 1. Удельное потребление электрической энергии бюджетным сектором экономики на 1 м2 помещений |
кВт*ч/год*м2 |
0.5 |
108.9 |
108.9 |
108.9 |
107.9 |
106.8 |
98.2 |
Применение энергоэффективного энергопотребляющего оборудования в организациях бюджетной сферы |
|
25 |
Показатель 2. Удельное потребление тепловой энергии бюджетным сектором экономики на 1 м2 помещений |
Гкал/год*м2 |
0.5 |
0.3 |
0.30 |
0.30 |
0.29 |
0.29 |
0.20 |
Внедрение энергосберегающих мероприятий в системах теплоснабжения бюджетной сферы |
|
|
Финансовые затраты по цели 5. |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 5.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов, экономия энергии в бюджетной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
Показатель 1. Доля объема отпуска тепловой энергии в бюджетном секторе, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
17.1 |
17.6 |
17.6 |
25.9 |
26.5 |
95.0 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии в бюджетных организациях |
|
27 |
Показатель 2. Доля объема отпуска электрической энергии в бюджетном секторе, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
98.3 |
98.3 |
98.3 |
98.5 |
99.2 |
99.2 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета электроэнергии в бюджетных организациях |
|
28 |
Показатель 3. Доля объема отпуска водопроводной воды в бюджетном секторе, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
19.2 |
20.3 |
20.3 |
26.8 |
28.0 |
96.0 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета холодной воды в бюджетных организациях |
|
29 |
Показатель 4. Доля объема отпуска природного газа в бюджетном секторе, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
99.6 |
99.6 |
99.6 |
99.7 |
99.7 |
99.7 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета газа в бюджетных организациях |
|
30 |
Показатель 5. Доля бюджетных организаций (помещений), обеспеченных энергоэффективными источниками света |
ед. |
|
6.3 |
7.6 |
8.3 |
15.5 |
20.1 |
80.0 |
Выполнение мероприятий по замене источников света на энергоэкономичные в бюджетных организациях |
|
31 |
Показатель 6. Количество бюджетных организаций, в которых используются нетрадиционные источники тепловой энергии |
ед. |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
20 |
Выполнение мероприятий по внедрению нетрадиционных источников тепловой энергии в бюджетных организациях |
|
|
Финансовые затраты по задаче 5.1. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 5.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления бюджетным сектором |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Показатель 1. Доля организаций (учреждений) бюджетного сектора, по которым проведено энергетическое обследование |
% |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.0 |
6.0 |
50.0 |
Выполнение мероприятий по энергетическому обследованию бюджетных организаций |
|
|
Финансовые затраты по задаче 5.2. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Подпрограмма 6. "Обеспечение резервными автономными источниками питания социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
|
Цель 6. Бесперебойное электроснабжение социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения (весовой коэффициент 0,125) |
||||||||||
33 |
Показатель 1. Доля социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
% |
1 |
47.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
100.0 |
Выполнение мероприятий по обеспечения резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения |
|
|
Финансовые затраты по цели 6. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 6.1. Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов здравоохранения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Показатель 1. Доля объектов теплоснабжения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
% |
|
32.0 |
35.0 |
35.0 |
35.0 |
35.0 |
100.0 |
Выполнение мероприятий по обеспечения резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения |
|
35 |
Показатель 2. Доля объектов водоснабжения и водоотведения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
% |
|
71.0 |
75.0 |
75.0 |
75.0 |
75.0 |
100.0 |
Выполнение мероприятий по обеспечения резервными источниками электроснабжения объектов водоснабжения и водоотведения |
|
36 |
Показатель 3. Доля объектов здравоохранения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
% |
|
38.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
100.0 |
Выполнение мероприятий по обеспечения резервными источниками электроснабжения объектов здравоохранения |
|
|
Финансовые затраты по задаче 6.1. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Подпрограмма 7. "Обеспечение государственной поддержки, нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
|
Государственная поддержка, нормативно-правовое, организационное и информационное содействие энергосбережения и энергоэффективности (весовой коэффициент 0,125) |
||||||||||
37 |
Показатель 1. Доля организаций, выполняющих функции управления жилищным фондом, участвующих в конкурсах на лучший проект по энергосбережению, лучший опыт внедрения энерго- и ресурсосбережения и повышения энергоэффективности, проводимых в рамках программы |
% |
1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
50.0 |
Показывает число организаций, выполняющих функции управления жилищным фондом, подавших заявку на участие в конкурсе, к числу потенциальных участников конкурса. |
|
|
Финансовые затраты по цели 7. |
тыс. руб. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Подпрограмма 8. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищной застройки "Энергоэффективный квартал" г. Тюмени на 2010 - 2012 годы |
||||||||||
|
Цель* 8. Формирование комплекса технических решений, финансовых, информационных и институциональных механизмов реализации программ энергосбережения и повышения энергоэффективности на территории квартала для последующего тиражирования в г. Тюмени и на территории Тюменской области (Российской Федерации) (весовой коэффициент 0,125) |
||||||||||
38 |
Показатель эффекта 1. Потребление энергии на одного проживающего в квартале |
тут/чел./год |
1 |
|
1.9 |
1.79 |
1.55 |
1.48 |
1.48 |
Повышение эффективности потребления энергии в квартале |
|
39 |
Показатель эффекта 2. Снижение расходов муниципального бюджета в части оплаты коммунальных услуг для объектов социальной сферы и других потребителей квартала |
% |
|
|
0.0 |
3.0 |
6.0 |
9.0 |
9.0 |
Выполнение комплекса мероприятий подпрограммы |
|
|
Финансовые затраты по цели 8. |
|
|
|
|
495 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 8.1. Повышение энергосбережения в жилищном фонде квартала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
Показатель 1. Оснащенность жилых зданий приборами учета энергетических ресурсов |
% |
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100.0 |
Выполнение мероприятий по оснащению жилых зданий квартала приборами учета |
|
41 |
Показатель 2. Удельный расход энергии на 1 м2 в жилых зданиях |
кгут/м2/год |
|
|
48.7 |
46 |
39.3 |
37.6 |
37.6 |
|
|
% |
|
|
100 |
94 |
81 |
77 |
77 |
|
|
||
42 |
Показатель 3. Остекление фасадов и окон в местах общего пользования стеклопакетами |
% |
|
|
19 |
100 |
100 |
100 |
100.0 |
Выполнение мероприятий по остеклению фасадов и окон в местах общего пользования стеклопакетами |
|
|
Финансовые затраты по задаче 8.1. |
|
|
|
|
420 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
Доля жилых зданий, для которых заключены энергосервисные контракты |
% |
|
|
0 |
100 |
100 |
100 |
100.0 |
Заключение энергосервисных контрактов для всех жилых зданий квартала |
|
|
Задача 8.2. Повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях квартала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Показатель 1. Замена приборов учета энергетических ресурсов в зданиях социальной сферы |
% |
|
|
|
100 |
100 |
100 |
100.0 |
Выполнение мероприятий по замене приборов учета энергетических ресурсов в зданиях социальной сферы |
|
45 |
Показатель 2. Удельный расход энергии на 1 м2 в зданиях социальной сферы |
кгут/м2/год |
|
|
51.7 |
50.1 |
48.6 |
47.0 |
47.0 |
|
|
% |
|
|
100.0 |
97.0 |
94.0 |
91.0 |
91.0 |
|
|
||
46 |
Показатель 3. Оснащенность эффективными системами освещения |
% |
|
|
62.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
Применение энергосберегающих источников света в зданиях социальной сферы |
|
|
Финансовые затраты по задаче 8.2. |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
Доля зданий социальной сферы, для которых заключены энергосервисные контракты |
% |
|
|
0 |
100 |
100 |
100 |
100.0 |
Заключение энергосервисных контрактов для всех зданий социальной сферы квартала |
|
|
Задача 8.3. Модернизация системы наружного освещения квартала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
Показатель 1. Экономия энергии в системе уличного освещения |
тыс. кВт-ч |
|
|
|
8 |
42 |
42 |
42 |
Повышение эффективности потребления энергии в системе уличного освещения на территории квартала |
|
|
Финансовые затраты по задаче 8.3. |
|
|
|
|
75 000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 8.4. Модернизация системы теплоснабжения квартала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
Показатель 1. Сокращение потерь в тепловых сетях |
Гкал |
|
|
4151 |
4 016 |
3631 |
3381 |
3381 |
Выполнение мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения |
|
|
Финансовые затраты по задаче 8.4. |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Задача 8.5. Модернизация системы электрических сетей и трансформаторных подстанций квартала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Показатель 1. Сокращение потерь в электрических сетях |
тыс. кВт-ч |
|
|
1069 |
1 055 |
1018 |
995 |
|
Выполнение мероприятий по модернизации системы электрических сетей и трансформаторных подстанций квартала |
|
|
Финансовые затраты по задаче 8.5. |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Итого финансирование по программе |
|
|
|
|
495000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
495000 |
0 |
0 |
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
* Целевые значения показателей подпрограммы 8 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищной застройки "Энергоэффективный квартал" г. Тюмени" указаны за период срока ее реализации - 2010 - 2012 годы
II этап реализации
N п/п |
|
Ед. изм. |
Весовой коэффициент |
Планируемый период |
Целевое значение показателя |
Обоснование прогнозных и целевых значений |
Примечание |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель: Повышение энергетической эффективности производства коммунальных ресурсов, снижение энергоемкости потребления ресурсов (весовой коэффициент 1) |
||||||||||||||
1 |
Показатель эффекта. Реализованный экономический потенциал энергосбережения и повышения энергоэффективности |
тыс. руб. |
1 |
1466694 |
1436049 |
1395493 |
1443533 |
1554979 |
1569849 |
1478924 |
1727100 |
1727100 |
Выполнение комплекса мероприятий программы в полном объеме |
|
|
|
Финансовые затраты по цели |
тыс. руб. |
|
2181016 |
2150716 |
2110616 |
2154116 |
2106016 |
2069216 |
1951316 |
1954516 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1. "Повышение энергоэффективности в теплоснабжении" на 2010 - 2020 годы |
|
|
|
|||||||||||
|
Цель 1. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения, сокращение потерь энергии в сфере теплоснабжения (весовой коэффициент 0,14) |
||||||||||||||
2 |
Показатель 1. Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии |
т.у.т./Гкал |
1 |
0.280 |
0.262 |
0.245 |
0.243 |
0.241 |
0.238 |
0.220 |
0.210 |
0.210 |
Выполнение мероприятий по повышению эффективности производства тепловой энергии |
|
|
|
Финансовые затраты по цели 1. |
тыс. руб. |
|
1235300 |
1221000 |
1226000 |
1342600 |
1326100 |
1344300 |
1348900 |
1347000 |
|
|
|
|
|
Задача 1.1. Обеспечение рационального потребления тепловой энергии, снижение энергоемкости в сфере потребления тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Показатель 1. Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
54.0 |
65.0 |
74.0 |
80.0 |
86.0 |
92.0 |
96.0 |
98.0 |
98.0 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии |
Показатель, утвержденный постановлением Правительства РФ N 322 от 15.04.2009 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ" |
|
4 |
Показатель 2. Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
60.0 |
68.0 |
76.0 |
80.0 |
84.0 |
88.0 |
92.0 |
96.0 |
96.0 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета горячей воды |
Показатель, утвержденный постановлением Правительства РФ N 322 от 15.04.2009 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ" |
|
|
Финансовые затраты по задаче 1.1. |
тыс. руб. |
|
93500 |
94800 |
99800 |
106700 |
87200 |
105400 |
130000 |
128100 |
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Повышение эффективности производства тепловой энергии. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Показатель 1. Количество инцидентов и отключений на сетях теплоснабжения |
ед. |
|
1616 |
1581 |
1546 |
1511 |
1476 |
1441 |
1406 |
1371 |
1371 |
Выполнение мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения |
Показатель прогноза социально-экономического развития Тюменской области |
|
6 |
Показатель 2. Доля котельных, работающих на неэффективных видах топлива |
% |
|
10.8 |
10.0 |
9.1 |
8.3 |
7.5 |
6.7 |
5.8 |
5.0 |
5.0 |
Выполнение мероприятий по переводу котельных на природный газ |
|
|
7 |
Показатель 3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии |
% |
|
8.6 |
8.1 |
7.6 |
7.5 |
7.3 |
7.1 |
6.4 |
5.0 |
5.0 |
Выполнение мероприятий по реконструкции сетей теплоснабжения |
|
|
|
Финансовые затраты по задаче 1.2. |
тыс. руб. |
|
1141800 |
1126200 |
1126200 |
1235900 |
1238900 |
1238900 |
1218900 |
1218900 |
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере потребления тепловой энергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Показатель 1. Доля организаций, по которым проведено энергетическое обследование (в сфере теплоснабжения) |
% |
|
1.9 |
14.0 |
31.8 |
40.4 |
49.1 |
57.7 |
66.4 |
75.0 |
75.0 |
Выполнение мероприятий по энергетическому обследованию предприятий теплоснабжения |
|
|
|
Финансовые затраты по задаче 1.3. |
тыс. руб. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2. "Повышение энергоэффективности в водоснабжении и канализовании" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||||||
|
Цель 2. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения (весовой коэффициент 0,14) |
||||||||||||||
9 |
Показатель 1. Удельные затраты электроэнергии на подъем и транспортировку до потребителей 1 м3 воды |
кВт*ч/м3 |
1 |
0.32 |
0.31 |
0.30 |
0.29 |
0.28 |
0.26 |
0.24 |
0.23 |
0.23 |
Выполнение мероприятий по повышению эффективности систем водоснабжения |
|
|
|
Финансовые затраты по цели 2. |
тыс. руб. |
|
162500 |
162500 |
110000 |
103000 |
88000 |
91000 |
91000 |
91000 |
|
|
|
|
|
Задача 2.1. Обеспечение рационального водопотребления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Показатель 1. Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
51.5 |
58.0 |
64.5 |
71.0 |
77.5 |
84.0 |
90.5 |
97.0 |
97.0 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета холодной воды |
Показатель, утвержденный постановлением Правительства N 322 от 15.04.2009 г. "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ" |
|
|
Финансовые затраты по задаче 2.1. |
тыс. руб. |
|
30000 |
30000 |
30000 |
23000 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения. Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Показатель 1. Доля насосного оборудования, оснащенного частотными преобразователями и устройствами плавного пуска в общем количестве насосного оборудования, установленного в системе водоснабжения и водоотведения |
% |
|
78.0 |
86.0 |
86.0 |
86.0 |
86.0 |
86.0 |
86.0 |
86.0 |
86.0 |
Выполнение мероприятий по установке ЧРП и ППД в системах водоснабжения |
|
|
12 |
Показатель 2. Доля энергоэкономичного насосного оборудования в общем количестве насосного оборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения |
% |
|
69.0 |
95.0 |
95.0 |
95.0 |
95.0 |
95.0 |
95.0 |
95.0 |
95.0 |
Выполнение мероприятий по замене неэффективного насосного оборудования |
|
|
13 |
Показатель 3. Количество инцидентов и отключений на сетях водоснабжения и водоотведения |
ед. |
|
1614 |
1579 |
1544 |
1509 |
1474 |
1439 |
1404 |
1369 |
1369 |
Выполнение мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения |
Показатель прогноза социально-экономического развития Тюменской области |
|
|
Финансовые затраты по задаче 2.2. |
тыс. руб. |
|
127500 |
127500 |
75000 |
75000 |
75000 |
80000 |
80000 |
80000 |
|
|
|
|
|
Задача 2.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере водоснабжения (на основных энергопотребляющих объектах) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Показатель 1. Доля организаций, по которым проведено энергетическое обследование (в сфере водоснабжения и водоотведения) |
% |
|
15.6 |
25.4 |
35.1 |
44.9 |
54.7 |
64.5 |
74.2 |
84.0 |
84.0 |
Выполнение мероприятий по энергетическому обследованию организаций водоснабжения и водоотведения |
|
|
|
Финансовые затраты по задаче 2.3. |
тыс. руб. |
|
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 3. "Повышение энергоэффективности в уличном освещении и освещении дворовых территорий" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||||||
|
Цель 3. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем электроосвещения, сокращение потерь энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий (весовой коэффициент 0,14) |
||||||||||||||
15 |
Показатель 1. Удельный расход электроэнергии на 1 светильник наружного освещения |
кВт*ч/год |
1 |
889.4 |
864.1 |
838.7 |
832.6 |
825.9 |
819.3 |
813.4 |
712.0 |
712.0 |
|
|
|
|
Финансирование по цели 3. |
тыс. руб. |
|
215400 |
207400 |
206800 |
148700 |
145300 |
153800 |
31300 |
44400 |
|
|
|
|
|
Задача 3.1. Обеспечение рационального потребления энергии, модернизация системы уличного освещения и освещения дворовых территорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Показатель 1. Доля энергоэффективных светильников в системе уличного освещения и освещения дворовых территорий |
% |
|
66.4 |
69.0 |
71.7 |
74.4 |
77.0 |
79.7 |
82.3 |
85.0 |
85.0 |
Выполнение мероприятий по замене источников света на энергоэффективные |
|
|
|
Финансовые затраты по задаче 3.1. |
тыс. руб. |
|
215400 |
207400 |
206800 |
148700 |
145300 |
153800 |
31300 |
44400 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4. "Повышение энергоэффективности в жилищной сфере" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||||||
|
Цель 4. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в жилищной сфере (весовой коэффициент 0,14) |
||||||||||||||
17 |
Показатель 1. Удельное потребление электроэнергии жилищным фондом на 1 м2 помещений |
кВт*ч/год*м2 |
0.5 |
56.9 |
56.3 |
55.7 |
55.5 |
55.4 |
55.3 |
55.1 |
52.8 |
52.8 |
Повышение эффективности потребления электроэнергии в жилищной сфере |
|
|
18 |
Показатель 2. Удельное потребление тепловой энергии жилищным фондом на 1 м2 помещений |
Гкал/год*м2 |
0.5 |
0.093 |
0.089 |
0.086 |
0.082 |
0.080 |
0.079 |
0.071 |
0.065 |
0.065 |
Повышение эффективности потребления тепловой энергии в жилищной сфере |
|
|
|
Финансовые затраты по цели 4. |
|
|
399000 |
399000 |
399000 |
399000 |
397800 |
358300 |
358300 |
358300 |
|
|
|
|
|
Задача 4.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат в жилищной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Показатель 1. Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета воды |
% |
|
75.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
Реализация мероприятий по установке узлов учета воды в МКД |
|
|
20 |
Показатель 2. Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета тепловой энергии |
% |
|
76.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
Реализация мероприятий по установке узлов учета тепловой энергии в МКД |
|
|
|
Финансовые затраты по задаче 4.1. |
|
|
390000 |
390000 |
390000 |
390000 |
390000 |
351000 |
351000 |
351000 |
|
|
|
|
|
Задача 4.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в жилищной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Показатель 1. Доля многоквартирных жилых домов, в которых проведено энергетическое обследование |
% |
|
15.9 |
25.8 |
35.6 |
45.5 |
55.4 |
65.3 |
75.1 |
85.0 |
85.0 |
Проведение энергетических обследований в МКД |
|
|
|
Финансовые затраты по задаче 4.2. |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Задача 4.3. Повышение энергоэффективности при капитальном ремонте и строительстве жилья |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Показатель 1. Доля введенных жилых домов, при строительстве которых были использованы энергосберегающие технологии |
% |
|
71.4 |
74.8 |
78.1 |
81.5 |
84.9 |
88.3 |
91.6 |
95.0 |
95.0 |
Применение энергосберегающих технологий при проектировании и строительстве жилья |
|
|
|
Финансовые затраты по задаче 4.3. |
тыс. руб. |
|
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
3500 |
3500 |
3500 |
|
|
|
|
|
Задача 4.4. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат при освещении мест общего пользования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Показатель 1. Доля энергоэффективных источников света в местах общего пользования |
% |
|
15.1 |
24.4 |
33.6 |
42.9 |
52.2 |
61.5 |
70.7 |
80.0 |
80.0 |
Применение энергосберегающих источников света для освещения мест общего пользования |
|
|
|
Финансовые затраты по задаче 4.4. |
|
|
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 5. "Повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||||||
|
Цель 5. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в бюджетной сфере (весовой коэффициент 0,15) |
||||||||||||||
24 |
Показатель 1. Удельное потребление электрической энергии бюджетным сектором экономики на 1 м2 помещений |
кВт*ч/год*м2 |
0.5 |
105.7 |
104.6 |
103.6 |
103.1 |
102.9 |
102.7 |
102.5 |
98.2 |
98.2 |
Применение энергоэффективного энергопотребляющего оборудования в организациях бюджетной сферы |
|
|
25 |
Показатель 2. Удельное потребление тепловой энергии бюджетным сектором экономики на 1 м2 помещений |
Гкал/год*м2 |
0.5 |
0.28 |
0.27 |
0.26 |
0.25 |
0.25 |
0.24 |
0.24 |
0.20 |
0.20 |
Внедрение энергосберегающих мероприятий в системах теплоснабжения бюджетной сферы |
|
|
|
Финансовые затраты по цели 5. |
|
|
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
78000 |
59000 |
51000 |
51000 |
|
|
|
|
|
Задача 5.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов, экономия энергии в бюджетной сфере |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
Показатель 1. Доля объема отпуска тепловой энергии в бюджетном секторе, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
58.0 |
95.0 |
95.0 |
95.0 |
95.0 |
95.0 |
95.0 |
95.0 |
95.0 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета тепловой энергии в бюджетных организациях |
|
|
27 |
Показатель 2. Доля объема отпуска электрической энергии в бюджетном секторе, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
99.2 |
99.2 |
99.2 |
99.2 |
99.2 |
99.2 |
99.2 |
99.2 |
99.2 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета электроэнергии в бюджетных организациях |
|
|
28 |
Показатель 3. Доля объема отпуска водопроводной воды в бюджетном секторе, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
61.0 |
96.0 |
96.0 |
96.0 |
96.0 |
96.0 |
96.0 |
96.0 |
96.0 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета холодной воды в бюджетных организациях |
|
|
29 |
Показатель 4. Доля объема отпуска природного газа в бюджетном секторе, счет за который выставлен по показаниям приборов учета |
% |
|
99.7 |
99.7 |
99.7 |
99.7 |
99.7 |
99.7 |
99.7 |
99.7 |
99.7 |
Выполнение мероприятий по установке приборов учета газа в бюджетных организациях |
|
|
30 |
Показатель 5. Доля бюджетных организаций (помещений), обеспеченных энергоэффективными источниками света |
ед. |
|
34.8 |
41.2 |
47.7 |
54.2 |
60.6 |
67.1 |
73.5 |
80.0 |
80.0 |
Выполнение мероприятий по замене источников света на энергоэкономичные в бюджетных организациях |
|
|
31 |
Показатель 6. Количество бюджетных организаций, в которых используются нетрадиционные источники тепловой энергии |
ед. |
|
10 |
12 |
14 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
20 |
Выполнение мероприятий по внедрению нетрадиционных источников тепловой энергии в бюджетных организациях |
|
|
|
Финансовые затраты по задаче 5.1. |
тыс. руб. |
|
94000 |
94000 |
94000 |
94000 |
72000 |
59000 |
51000 |
51000 |
|
|
|
|
|
Задача 5.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления бюджетным сектором |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Показатель 1. Доля организаций (учреждений) бюджетного сектора, по которым проведено энергетическое обследование |
% |
|
11.5 |
17.0 |
22.5 |
28.0 |
33.5 |
39.0 |
44.5 |
50.0 |
50.0 |
Выполнение мероприятий по энергетическому обследованию бюджетных организаций |
|
|
|
Финансовые затраты по задаче 5.2. |
тыс. руб. |
|
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
6000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 6. "Обеспечение резервными автономными источниками питания социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||||||
|
Цель 6. Бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения (весовой коэффициент 0,15) |
||||||||||||||
33 |
Показатель 1. Доля социально-значимых и объектов жизнеобеспечения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
% |
1 |
81.3 |
86.2 |
88.9 |
91.6 |
94.5 |
97.0 |
99.7 |
100.0 |
100.0 |
Выполнение мероприятий по обеспечения резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения |
|
|
|
Финансовые затраты по цели 6. |
тыс. руб. |
|
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
|
|
|
|
|
Задача 6.1. Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов здравоохранения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Показатель. 1 Доля объектов теплоснабжения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
% |
|
42.0 |
58.5 |
66.6 |
74.7 |
82.8 |
91.0 |
99.1 |
100.0 |
100.0 |
Выполнение мероприятий по обеспечения резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения |
|
|
35 |
Показатель 2. Доля объектов водоснабжения и водоотведения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
% |
|
79.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
Выполнение мероприятий по обеспечения резервными источниками электроснабжения объектов водоснабжения и водоотведения |
|
|
36 |
Показатель 3. Доля объектов здравоохранения, обеспеченных резервными источниками электроснабжения |
% |
|
80.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
Выполнение мероприятий по обеспечения резервными источниками электроснабжения объектов здравоохранения |
|
|
|
Финансовые затраты по задаче 6.1. |
тыс. руб. |
|
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
52816 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 7. "Обеспечение государственной поддержки, нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||||||
|
Цель 7. Государственная поддержка, нормативно-правовое, организационное и информационное содействие энергосбережения и энергоэффективности |
||||||||||||||
37 |
Показатель 1. Доля организаций, выполняющих функции управления жилищным фондом, участвующих в конкурсах на лучший проект по энергосбережению, лучший опыт внедрения энерго- и ресурсосбережения и повышения энергоэффективности, проводимых в рамках программы |
% |
1 |
10.6 |
16.3 |
21.9 |
27.5 |
33.1 |
38.8 |
44.4 |
50.0 |
50.0 |
Показывает число организаций, выполняющих функции управления жилищным фондом, подавших заявку на участие в конкурсе, к числу потенциальных участников конкурса. |
|
|
|
Финансовые затраты по цели 7. |
тыс. руб. |
|
16000 |
8000 |
16000 |
8000 |
18000 |
10000 |
18000 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого финансирование по программе |
|
|
2181016 |
2150716 |
2110616 |
2154116 |
2106016 |
2069216 |
1951316 |
1954516 |
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
2181016 |
2150716 |
2110616 |
2154116 |
2106016 |
2069216 |
1951316 |
1954516 |
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.