Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к комплексной программе
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в Тюменской области"
Перечень
мероприятий II этапа реализации комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы
Государственный заказчик: Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области
1 этап
N п/п |
Виды затрат и мероприятия |
Предложения по финансированию |
Получатели бюджетных средств |
||
2010 |
2011 |
2012 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы |
||||
|
Цель: Повышение энергоэффективности производства всех видов коммунальных ресурсов, снижение энергоемкости потребления ресурсов. |
||||
|
Всего по программе, в том числе |
2 780 801 |
2 323 456 |
2 469 900 |
|
|
Бюджетные инвестиции, всего |
2 637 801 |
2 157 456 |
2 273 900 |
|
|
НИОКР, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Текущие расходы, всего |
143 000 |
166 000 |
196 000 |
|
|
Подпрограмма 1. "Повышение энергоэффективности в теплоснабжении" на 2010 - 2020 годы |
||||
1. |
Цель 1. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения, сокращение потерь энергии в сфере теплоснабжения |
||||
|
Расходы по Цели 1, всего |
1 126 600 |
1 122 200 |
1 226 400 |
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 1, всего |
1 099 600 |
1 095 200 |
1 199 400 |
|
|
НИОКР по Цели 1, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Текущие расходы по Цели 1, всего |
27 000 |
27 000 |
27 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по задачам: |
|
|
|
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение рационального потребления тепловой энергии, снижение энергоемкости в сфере потребления тепловой энергии |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
79 800 |
75 400 |
76 600 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
1.1.1. |
Внедрение систем автоматизации технологических процессов, средств телемеханики и приборного учета на источниках тепла |
49 800 |
45 400 |
46 600 |
Межбюджетные трансферты органам местного самоуправления |
1.1.2. |
Замена оборудования тепловых узлов на энергоэкономичное, монтаж блочных индивидуальных тепловых пунктов, автоматизация регулирования расходов теплоносителя у потребителей |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
Межбюджетные трансферты органам местного самоуправления |
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
1.1.3. |
Организация обеспечения утепления ограждающих конструкций и оконных проемов объектов строительства и реконструкции |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
1.1.4. |
Внедрение инновационных технологий в сфере повышения энергоэффективности в теплоснабжении |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
Всего на задачу 1.1. |
89 800 |
85 400 |
86 600 |
|
1.2. |
Задача 1.2. Повышение эффективности производства тепловой энергии. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
1 019 800 |
1 019 800 |
1 122 800 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
1.2.1. |
Реконструкция котельных, работающих на дорогостоящих неэффективных видах топлива |
90 000 |
90 000 |
193 000 |
Межбюджетные трансферты органам местного самоуправления |
1.2.2. |
Реконструкция котельных с заменой энергоемкого котлового и вспомогательного оборудования |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
Межбюджетные трансферты органам местного самоуправления |
1.2.3. |
Замена энергоемкого насосного оборудования котельных ПНС и ЦТП на энергоэкономичное, с высоким коэффициентом полезного действия |
54 700 |
54 700 |
54 700 |
Межбюджетные трансферты органам местного самоуправления |
1.2.4. |
Реконструкция ветхих тепловых сетей с применением современных прогрессивных тепло- и гидроизоляционных материалов. |
775 100 |
775 100 |
775 100 |
Межбюджетные трансферты органам местного самоуправления |
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
1.2.5. |
Контроль за ликвидацией неэффективных котельных |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
1.2.6. |
Внедрение современных технологий водоподготовки котельных |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Межбюджетные трансферты органам местного самоуправления |
1.2.7. |
Наладка оптимальных эксплуатационных и гидравлических режимов тепловых сетей |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
Межбюджетные трансферты органам местного самоуправления |
1.2.8. |
Проведение энергетических и технологических обследований объектов теплоснабжения |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
Всего на задачу 1.2. |
1 036 800 |
1 036 800 |
1 139 800 |
|
1.3. |
Задача 1.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере потребления тепловой энергии |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
1.3.1. |
Проведение энергетических и технологических обследований потребителей тепловой энергии |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО, органы местного самоуправления |
1.3.2. |
Оказание консультационного и методического содействия потребителям тепловой энергии |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО, органы местного самоуправления |
|
Всего на задачу 1.3. |
0 |
0 |
0 |
|
|
Подпрограмма 2. "Повышение энергоэффективности в водоснабжении и канализовании" на 2010 - 2020 годы |
||||
2. |
Цель 2. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем водоснабжения и канализования |
||||
|
Расходы по Цели 2, всего |
222 601 |
163 556 |
162 500 |
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 2, всего |
192 601 |
133 556 |
132 500 |
|
|
НИОКР по Цели 2, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Текущие расходы по Цели 2, всего |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
|
Расходы по задачам: |
|
|
|
|
2.1. |
Задача 2.1. Обеспечение рационального водопотребления |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
2.1.1. |
Внедрение и обеспечении работы приборов учета воды |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Межбюджетные трансферты органам местного самоуправления |
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
2.1.2. |
Внедрение инновационных технологий в сфере повышения энергоэффективности в водоснабжении и канализовании |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
Всего на задачу 2.1. |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|
2.2. |
Задача 2.2. Повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и канализования. Реконструкция и модернизация систем водоснабжение и канализования. |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
182 601 |
123 556 |
122 500 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
2.2.1. |
Установка частотных преобразователей и устройств плавного пуска электродвигателей на насосном оборудовании водозаборов и насосных станций |
27 200 |
27 200 |
27 200 |
Межбюджетные трансферты органам местного самоуправления |
2.2.2. |
Замена энергоемкого насосного оборудования на энергоэкономичное, с высоким коэффициентом полезного действия |
25 300 |
25 300 |
25 300 |
Межбюджетные трансферты органам местного самоуправления |
2.2.3. |
Реконструкция ветхих сетей объектов водоснабжения и канализования с применением современных прогрессивных материалов |
130 101 |
71 056 |
70 000 |
Межбюджетные трансферты органам местного самоуправления |
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Всего на задачу 2.2. |
182 601 |
123 556 |
122 500 |
|
2.3. |
Задача 2.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере водоснабжения (на основных энергопотребляющих объектах) |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
2.3.1. |
Проведение технологических обследований предприятий и объектов водоснабжения и канализования. |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
2.3.2. |
Оказание консультационного и методического содействия организациям, оказывающим услуги в сфере водоснабжения и канализования |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО, органы местного самоуправления |
|
Всего на задачу 2.3. |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
|
Подпрограмма 3. "Повышение энергоэффективности в уличном освещении и освещении дворовых территорий" на 2010 - 2020 годы |
||||
3 |
Цель 3. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем электроосвещения, сокращение потерь энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий |
||||
|
Расходы по Цели 3, всего |
220 600 |
218 700 |
222 000 |
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 3, всего |
220 600 |
218 700 |
222 000 |
|
|
НИОКР по Цели 3, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Текущие расходы по Цели 3, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по задачам: |
|
|
|
|
3.1. |
Задача 3.1. Обеспечение рационального потребления энергии, модернизация системы уличного освещения и освещения дворовых территорий |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
220 600 |
218 700 |
222 000 |
|
|
в том числе мероприятиям: |
|
|
|
|
3.1.1. |
Установка и обеспечение работы приборов учета потребляемой энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий |
7000 |
7000 |
7000 |
Межбюджетные трансферты органам местного самоуправления |
3.1.2. |
Реконструкция системы уличного освещения населенных пунктов с использованием энергоэффективных светильников в высоким коэффициентом полезного действия |
174 700 |
174 700 |
174 700 |
Межбюджетные трансферты органам местного самоуправления |
3.1.3. |
Внедрение автоматизированных систем управления уличным освещением и освещением дворовых территорий |
38 900 |
37 000 |
40 300 |
Межбюджетные трансферты органам местного самоуправления |
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
|
|
Всего на задачу 3.1. |
220 600 |
218 700 |
222 000 |
|
|
Подпрограмма 4. "Повышение энергоэффективности в жилищной сфере" на 2010 - 2020 годы |
||||
4 |
Цель 4. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в жилищной сфере |
||||
|
Расходы по Цели 4, всего |
948 000 |
533 000 |
543 000 |
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 4, всего |
923 000 |
508 000 |
518 000 |
|
|
НИОКР по Цели 4, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Текущие расходы по Цели 4, всего |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
|
Расходы по задачам: |
|
|
|
|
4.1. |
Задача 4.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат в жилищной сфере |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
910 000 |
495 000 |
505 000 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
4.1.1. |
Установка и обеспечение работы приборов учета потребляемых топливно-энергетических ресурсов и воды в жилищной сфере |
455 000 |
40 000 |
50 000 |
Межбюджетные трансферты органам местного самоуправления |
4.1.2. |
Утепление ограждающих конструкций и оконных проемов. |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
Межбюджетные трансферты органам местного самоуправления |
4.1.3. |
Реконструкция инженерного оборудования зданий (жилищного фонда, мест общего пользования), теплоизоляция трубопроводов |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
Межбюджетные трансферты органам местного самоуправления |
4.1.4. |
Замена оборудования ИТП, автоматизация регулирования расходов теплоносителя, частотное регулирования повысительных и циркуляционных насосов холодного и горячего водоснабжения. |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Межбюджетные трансферты органам местного самоуправления |
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
4.1.5. |
Внедрение и использование инновационных технологий в сфере повышения энергоэффективности в жилищной сфере |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
Всего на задачу 4.1. |
935 000 |
520 000 |
530 000 |
|
4.2. |
Задача 4.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в жилищной сфере |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
4.2.1. |
Проведение энергетических и технологических обследований предприятий и объектов потребления энергии в жилищной сфере |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
4.2.2. |
Оказание консультационного и методического содействия потребителям по вопросам энергосбережения в жилищной сфере |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО, органы местного самоуправления |
|
Всего на задачу 4.2. |
0 |
0 |
0 |
|
4.3. |
Задача 4.3. Повышение энергоэффективности при капитальном ремонте и строительстве жилья |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
4.3.1. |
Оснащение помещений новыми осветительными приборами при проведении капительного ремонта |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Межбюджетные трансферты органам местного самоуправления |
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
4.3.2. |
Организация внедрения и применения энергосберегающих технологий при строительстве жилья (с высоким классом энергоэффективности) |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
Всего на задачу 4.3. |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
4.4. |
Задача 4.4. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат при освещении мест общего пользования |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
4.4.1. |
Замена неэффективных источников света в местах общего пользования на энергоэкономичные (светодиодные) с автоматическим управлением |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
Межбюджетные трансферты органам местного самоуправления |
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
4.4.2. |
Оптимизация режима работа источников освещения мест общего пользования |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
|
Всего на задачу 4.4. |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|
|
Подпрограмма 5. "Повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе" на 2010 - 2020 годы |
||||
5. |
Цель 5. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в бюджетной сфере |
||||
|
Расходы по Цели 5, всего |
248 000 |
271 000 |
311 000 |
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 5, всего |
202 000 |
202 000 |
202 000 |
|
|
НИОКР по Цели 5, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Текущие расходы по Цели 5, всего |
46 000 |
69 000 |
109 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по задачам: |
|
|
|
|
5.1. |
Задача 5.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов, экономия энергии в бюджетной сфере |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
202 000 |
202 000 |
202 000 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
5.1.1. |
Внедрение и обеспечение деятельности приборов учета топливно-энергетических ресурсов и воды в бюджетном секторе. |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
5.1.2. |
Применение современных теплоизоляционных материалов при проведении реконструкции, капитальных и текущих ремонтов зданий, утепление ограждающих конструкций |
18000 |
18000 |
18000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
5.1.3. |
Применение современного энергоэффективного оборудования при реконструкции внутренних инженерных систем |
34000 |
34000 |
34000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
34 000 |
57 000 |
97 000 |
|
5.1.4. |
Внедрение нетрадиционных источников тепловой энергии для отопления организаций бюджетной сферы |
1 000 |
24 000 |
64 000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
5.1.5. |
Организация работы по разработке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности государственными компаниями и бюджетными учреждениями Тюменской области |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
5.1.6. |
Внедрение инновационных технологий в сфере повышения энергоэффективности в бюджетном секторе |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
5.1.7. |
Внедрение систем автоматического регулирования и контроля работы оборудования |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
5.1.8. |
Замена неэффективных источников света для освещения помещений и прилегающих территорий на энергоэкономичные (энергосберегающие светильники, энергоэффективные лампы) |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
Всего на задачу 5.1. |
236 000 |
259 000 |
299 000 |
|
5.2. |
Задача 5.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления бюджетным сектором |
||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
5.2.1. |
Проведение энергетических и технологических обследований объектов потребления энергии в бюджетном секторе. |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
5.2.2. |
Оказание консультационного и методического содействия потребителям энергии в бюджетном секторе. |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
Всего на задачу 5.2. |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 6. "Обеспечение нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2020 годы |
||||
6. |
Цель 7. Нормативно-правовая, организационная и информационная поддержка энергосбережения и энергоэффективности |
||||
|
Расходы по Цели 6, всего |
15 000 |
15 000 |
5 000 |
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 6, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
НИОКР по Цели 6, всего |
0 |
0 |
0 |
|
|
Текущие расходы по Цели 6, всего |
15 000 |
15 000 |
5 000 |
|
6.1. |
Задача 6.1. Актуализация и разработка нормативно-правовых актов, оптимизация системы управления в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности |
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
6.1.1. |
Актуализация, разработка нормативно-правовых актов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
6.1.2. |
Оптимизация системы управления повышением энергетической эффективности |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
6.1.3. |
Проработка вопроса перехода к долгосрочному тарифному регулированию теплоснабжения |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
6.1.4. |
Проработка вопроса возможности перехода к долгосрочному тарифному регулированию водоснабжения |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
6.1.5. |
Разработка и применение механизма экономических стимулов к экономии энергии работниками бюджетной сферы |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
Всего на задачу 6.1. |
0 |
0 |
0 |
|
6.2. |
Задача 6.2. Информационное и организационное обеспечение мер, направленных на энергосбережение и повышения энергоэффективности |
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
|
|
Прочие (текущие расходы) |
15 000 |
15 000 |
5 000 |
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
6.2.1. |
Проведение конкурсов среди организаций, выполняющих функции управления жилищных фондом и иных потребителей топливно-энергетических ресурсов и воды на лучший проект по энергосбережению, лучший опыт внедрения энергоресурсосбережения и повышения энергоэффективности |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
6.2.2. |
Проведение информационной кампании с привлечением средств массовой информации, направленной на пропаганду энергоэффективности, экономного потребления энергии |
10 000 |
10 000 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
Всего на задачу 6.2. |
15 000 |
15 000 |
5 000 |
|
|
Распределение средств в составе программных мероприятий по каждому бюджетополучателю |
||||
1 |
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
333 000 |
356 000 |
386 000 |
|
2 |
Органы местного самоуправления |
2 447 801 |
1 967 456 |
2 083 900 |
|
2 этап
N п/п |
Виды затрат и мероприятия |
Предложения по финансированию |
Получатели бюджетных средств |
||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тюменской области" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
|
Цель: Повышение энергоэффективности производства коммунальных ресурсов, снижение энергоемкости потребления ресурсов |
||||||||||
|
Всего по программе, в том числе |
2 181 016 |
2 150 716 |
2 110 616 |
2 154 116 |
2 106 016 |
2 069 216 |
1 951 316 |
1 954 516 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции, всего |
2 065 016 |
2 042 716 |
1 994 616 |
2 043 116 |
1 997 016 |
1 971 716 |
1 865 816 |
1 877 016 |
|
|
|
НИОКР, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Текущие расходы, всего |
116 000 |
108 000 |
116 000 |
111 000 |
109 000 |
97 500 |
85 500 |
77 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1. "Повышение энергоэффективности в теплоснабжении" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
1. |
Цель 1. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем теплоснабжения, сокращение потерь энергии в сфере теплоснабжения |
||||||||||
|
Расходы по Цели 1, всего |
1 235 300 |
1 221 000 |
1 226 000 |
1 342 600 |
1 326 100 |
1 344 300 |
1 348 900 |
1 347 000 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 1, всего |
1 211 300 |
1 197 000 |
1 202 000 |
1 315 600 |
1 294 100 |
1 302 300 |
1 318 900 |
1 317 000 |
|
|
|
НИОКР по Цели 1, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Текущие расходы по Цели 1, всего |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
27 000 |
32 000 |
42 000 |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по задачам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Задача 1.1. Обеспечение рационального потребления тепловой энергии, снижение энергоемкости в сфере потребления тепловой энергии |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
78 500 |
79 800 |
84 800 |
91 700 |
72 200 |
80 400 |
105 000 |
103 100 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. |
Внедрение систем автоматизации технологических процессов, средств телемеханики и приборного учета на источниках тепла |
48500 |
49800 |
54800 |
61700 |
42200 |
55400 |
80000 |
78100 |
Органы местного самоуправления |
|
1.1.2. |
Замена оборудования тепловых узлов на энергоэкономичное, монтаж блочных индивидуальных тепловых пунктов, автоматизация регулирования расходов теплоносителя у потребителей |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
Органы местного самоуправления |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3. |
Организация обеспечения утепления ограждающих конструкций и оконных проемов объектов строительства и реконструкции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
1.1.4. |
Внедрение инновационных технологий в сфере повышения энергоэффективности в теплоснабжении |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
Всего на задачу 1.1. |
93 500 |
94 800 |
99 800 |
106 700 |
87 200 |
105 400 |
130 000 |
128 100 |
|
|
1.2. |
Задача 1.2. Повышение эффективности производства тепловой энергии. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
1 132 800 |
1 117 200 |
1 117 200 |
1 223 900 |
1 221 900 |
1 221 900 |
1 213 900 |
1 213 900 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Реконструкция котельных, работающих на дорогостоящих неэффективных видах топлива |
193 000 |
193 000 |
193 000 |
115 800 |
115 800 |
115 800 |
115 800 |
115 800 |
Органы местного самоуправления |
|
1.2.2. |
Реконструкция котельных с заменой энергоемкого котлового и вспомогательного оборудования |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
283 900 |
283 900 |
283 900 |
283 900 |
283 900 |
Органы местного самоуправления |
|
1.2.3. |
Замена энергоемкого насосного оборудования котельных ПНС и ЦТП на энергоэкономичное, с высоким коэффициентом полезного действия |
54 700 |
39 100 |
39 100 |
39 100 |
39 100 |
39 100 |
39 100 |
39 100 |
Органы местного самоуправления |
|
1.2.4. |
Реконструкция ветхих тепловых сетей с применением современных прогрессивных тепло- и гидроизоляционных материалов. |
775 100 |
775 100 |
775 100 |
775 100 |
775 100 |
775 100 |
775 100 |
775 100 |
Органы местного самоуправления |
|
1.2.5. |
Внедрение современных технологий водоподготовки в котельных |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
12 000 |
17 000 |
17 000 |
5 000 |
5 000 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.6. |
Контроль за ликвидацией неэффективных котельных |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
1.2.7. |
Наладка оптимальных эксплуатационных и гидравлических режимов тепловых сетей |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
Органы местного самоуправления |
|
1.2.8. |
Проведение энергетических и технологических обследований объектов теплоснабжения |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
Всего на задачу 1.2. |
1 141 800 |
1 126 200 |
1 126 200 |
1 235 900 |
1 238 900 |
1 238 900 |
1 218 900 |
1 218 900 |
|
|
1.3. |
Задача 1.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере потребления тепловой энергии |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1. |
Проведение энергетических и технологических обследований потребителей тепловой энергии |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
1.3.2. |
Оказание консультационного и методического содействия потребителям тепловой энергии |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
Всего на задачу 1.3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Подпрограмма 2. "Повышение энергоэффективности в водоснабжении и канализовании" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
2. |
Цель 2. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения |
||||||||||
|
Расходы по Цели 2, всего |
162 500 |
162 500 |
110 000 |
103 000 |
88 000 |
91 000 |
91 000 |
91 000 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 2, всего |
142 500 |
142 500 |
90 000 |
83 000 |
75 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
|
|
НИОКР по Цели 2, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Текущие расходы по Цели 2, всего |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
13 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
|
|
|
Расходы по задачам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Задача 2.1. Обеспечение рационального водопотребления |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Внедрение и обеспечении работы приборов учета воды |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
8 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. |
Внедрение инновационных технологий в сфере повышения энергоэффективности в водоснабжении и водоотведении |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
Всего на задачу 2.1. |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
23 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|
|
2.2. |
Задача 2.2. Повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения. Реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
127 500 |
127 500 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Установка частотных преобразователей и устройств плавного пуска электродвигателей на насосном оборудовании водозаборов и насосных станций |
27 200 |
27 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
2.2.2. |
Замена энергоемкого насосного оборудования на энергоэкономичное, с высоким коэффициентом полезного действия |
25 300 |
25 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
|
2.2.3. |
Реконструкция ветхих сетей объектов водоснабжения и канализования с применением современных прогрессивных материалов |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
Органы местного самоуправления |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Всего на задачу 2.2. |
127 500 |
127 500 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
|
2.3. |
Задача 2.3. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в сфере водоснабжения (на основных энергопотребляющих объектах) |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1. |
Проведение технологических обследований предприятий и объектов водоснабжения и водоотведения. |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
2.3.2. |
Оказание консультационного и методического содействия организациям, оказывающим услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
Всего на задачу 2.3. |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
|
|
Подпрограмма 3. "Повышение энергоэффективности в уличном освещении и освещении дворовых территорий" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
3 |
Цель 3. Снижение энергозатрат, оптимизация и повышение эффективности работы систем электроосвещения, сокращение потерь энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий |
||||||||||
|
Расходы по Цели 3, всего |
215 400 |
207 400 |
206 800 |
148 700 |
145 300 |
153 800 |
31 300 |
44 400 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 3, всего |
215 400 |
207 400 |
206 800 |
148 700 |
145 300 |
153 800 |
31 300 |
44 400 |
|
|
|
НИОКР по Цели 3, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Текущие расходы по Цели 3, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по задачам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 3.1. Обеспечение рационального потребления энергии, модернизация системы уличного освещения и освещения дворовых территорий |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
215 400 |
207 400 |
206 800 |
148 700 |
145 300 |
153 800 |
31 300 |
44 400 |
|
|
|
в том числе мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Установка и обеспечение работы приборов учета потребляемой энергии в сфере уличного освещения и освещения дворовых территорий |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
3000 |
2000 |
2000 |
2000 |
Органы местного самоуправления |
|
3.1.2. |
Реконструкция системы уличного освещения населенных пунктов с использованием энергоэффективных светильников в высоким коэффициентом полезного действия |
174 700 |
174 700 |
174 700 |
116 400 |
116 400 |
116 400 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
|
3.1.3. |
Внедрение автоматизированных систем управления уличным освещением и освещением дворовых территорий |
35 700 |
27 700 |
27 100 |
27 300 |
25 900 |
35 400 |
29 300 |
42 400 |
Органы местного самоуправления |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Всего на задачу 3.1. |
215 400 |
207 400 |
206 800 |
148 700 |
145 300 |
153 800 |
31 300 |
44 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 4. "Повышение энергоэффективности в жилищной сфере" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
4 |
Цель 4. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в жилищной сфере |
||||||||||
|
Расходы по Цели 4, всего |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
399 000 |
397 800 |
358 300 |
358 300 |
358 300 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 4, всего |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
388 800 |
351 800 |
351 800 |
351 800 |
|
|
|
НИОКР по Цели 4, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Текущие расходы по Цели 4, всего |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по задачам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1. |
Задача 4.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат в жилищной сфере |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
348 000 |
348 000 |
348 000 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1. |
Установка и обеспечение работы приборов учета потребляемых топливно-энергетических ресурсов и воды в жилищной сфере |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
|
4.1.2. |
Утепление ограждающих конструкций и оконных проемов. |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
Органы местного самоуправления |
|
4.1.3. |
Реконструкция инженерного оборудования зданий (жилищного фонда, мест общего пользования), теплоизоляция трубопроводов |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
Органы местного самоуправления |
|
4.1.4. |
Замена оборудования ИТП, автоматизация регулирования расходов теплоносителя, частотное регулирования повысительных и циркуляционных насосов холодного и горячего водоснабжения. |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
Органы местного самоуправления |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.5. |
Внедрение и использование инновационных технологий в сфере повышения энергоэффективности в жилищной сфере |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
Всего на задачу 4.1. |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
390 000 |
351 000 |
351 000 |
351 000 |
|
|
4.2. |
Задача 4.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления в жилищной сфере |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1. |
Проведение энергетических и технологических обследований предприятий и объектов потребления энергии в жилищной сфере |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
|
4.2.2. |
Оказание консультационного и методического содействия потребителям по вопросам энергосбережения в жилищной сфере |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
Всего на задачу 4.2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.3. |
Задача 4.3. Повышение энергоэффективности при капитальном ремонте и строительстве жилья |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.1. |
Применение энергосберегающих технологий при строительстве домов за средств областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2. |
Оснащение помещений новыми осветительными приборами при проведении капитального ремонта |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
Органы местного самоуправления |
|
4.3.3. |
Организация внедрения и применения энергосберегающих технологий при строительстве жилья (с высоким классом энергоэффективности) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
Всего на задачу 4.3. |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|
|
4.4. |
Задача 4.4. Обеспечение рационального потребления ресурсов и снижение энергозатрат при освещении мест общего пользования |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.1. |
Замена неэффективных источников света в местах общего пользования на энергоэкономичные (светодиодные) с автоматическим управлением |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
Органы местного самоуправления |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2. |
Оптимизация режима работа источников освещения мест общего пользования |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Органы местного самоуправления |
|
|
Всего на задачу 4.4. |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
3 800 |
|
|
|
Подпрограмма 5. "Повышение энергоэффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
5. |
Цель 5. Снижение энергозатрат, сокращение потерь энергии в бюджетной сфере |
||||||||||
|
Расходы по Цели 5, всего |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
78 000 |
59 000 |
51 000 |
51 000 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 5, всего |
53 000 |
53 000 |
53 000 |
53 000 |
41 000 |
31 000 |
31 000 |
31 000 |
|
|
|
НИОКР по Цели 5, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Текущие расходы по Цели 5, всего |
47 000 |
47 000 |
47 000 |
47 000 |
37 000 |
28 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по задачам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1. |
Задача 5.1. Обеспечение рационального потребления ресурсов, экономия энергии в бюджетной сфере |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
53 000 |
53 000 |
53 000 |
53 000 |
41 000 |
31 000 |
31 000 |
31 000 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1. |
Внедрение и обеспечение деятельности приборов учета топливно-энергетических ресурсов и воды в бюджетном секторе. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
5.1.2. |
Применение современных теплоизоляционных материалов при проведении реконструкции, капитальных и текущих ремонтов зданий, утепление ограждающих конструкций |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
25000 |
15000 |
15000 |
15000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
5.1.3. |
Применение современного энергоэффективного оборудования при реконструкции внутренних инженерных систем |
28000 |
28000 |
28000 |
28000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
31 000 |
28 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
5.1.4. |
Внедрение нетрадиционных источников тепловой энергии для отопления организаций бюджетной сферы |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
5.1.5. |
Организация работы по разработке программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности государственными компаниями и бюджетными учреждениями Тюменской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
5.1.6. |
Внедрение инновационных технологий в сфере повышения энергоэффективности в бюджетном секторе |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
5.1.7. |
Внедрение систем автоматического регулирования и контроля работы оборудования |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
5.1.8. |
Замена неэффективных источников света для освещения помещений и прилегающих территорий на энергоэкономичные (энергосберегающие светильники, энергоэффективные лампы) |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
Всего на задачу 5.1. |
94 000 |
94 000 |
94 000 |
94 000 |
72 000 |
59 000 |
51 000 |
51 000 |
|
|
5.2. |
Задача 5.2. Диагностика оптимальности структуры энергопотребления бюджетным сектором |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.1. |
Проведение энергетических и технологических обследований объектов потребления энергии в бюджетном секторе. |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
5.2.2. |
Оказание консультационного и методического содействия потребителям энергии в бюджетном секторе. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
Всего на задачу 5.2. |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Подпрограмма 6. "Обеспечение резервными автономными источниками питания социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
6. |
Цель 6. Бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения |
||||||||||
|
Расходы по Цели 6, всего |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 6, всего |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
|
|
|
НИОКР по Цели 6, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Текущие расходы по Цели 6, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы по задачам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1. |
Задача 6.1. Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, объектов здравоохранения |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1. |
Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов теплоснабжения |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
6.1.2. |
Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов водоснабжения и водоотведения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
6.1.3. |
Обеспечение резервными источниками электроснабжения объектов здравоохранения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Всего на задачу 6.1. |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
52 816 |
|
|
|
Подпрограмма 7. "Обеспечение нормативно-правового, организационного и информационного содействия реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности" на 2010 - 2020 годы |
||||||||||
7. |
Цель 7. Нормативно-правовая, организационная и информационная поддержка энергосбережения и энергоэффективности |
||||||||||
|
Расходы по Цели 7, всего |
16 000 |
8 000 |
16 000 |
8 000 |
18 000 |
10 000 |
18 000 |
10 000 |
|
|
|
Бюджетные инвестиции по Цели 6, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
НИОКР по Цели 6, всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Текущие расходы по Цели 6, всего |
16 000 |
8 000 |
16 000 |
8 000 |
18 000 |
10 000 |
18 000 |
10 000 |
|
|
7.1. |
Задача 7.1. Актуализация и разработка нормативно-правовых актов, оптимизация системы управления в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.1. |
Актуализация, разработка нормативно-правовых актов в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
7.1.2. |
Оптимизация системы управления повышением энергетической эффективности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
7.1.3. |
Проработка вопроса перехода к долгосрочному тарифному регулированию теплоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
7.1.4. |
Проработка вопроса по переходу к долгосрочному тарифному регулированию электроснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
7.1.5. |
Проработка вопроса возможности перехода к долгосрочному тарифному регулированию водоснабжения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
7.1.6. |
Разработка и применение механизма экономических стимулов к экономии энергии работниками бюджетной сферы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
Всего на задачу 7.1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.2. |
Задача 7.2. Информационное и организационное обеспечение мер, направленных на энергосбережение и повышения энергоэффективности |
||||||||||
|
Бюджетные инвестиции |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
НИОКР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Прочие (текущие расходы) |
16 000 |
8 000 |
16 000 |
8 000 |
18 000 |
10 000 |
18 000 |
10 000 |
|
|
|
в том числе по мероприятиям: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.1. |
Проведение конкурсов среди организаций, выполняющих функции управления жилищных фондом и иных потребителей топливно-энергетических ресурсов и воды на лучший проект по энергосбережению, лучший опыт внедрения энергоресурсосбережения и повышения энергоэффективности |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
ГУС и ЖКХ ТО |
|
7.2.2. |
Проведение информационной кампании с привлечением средств массовой информации, направленной на пропаганду энергоэффективности, экономного потребления энергии |
8 000 |
|
8 000 |
|
8 000 |
|
8 000 |
|
ГУС и ЖКХ ТО |
|
|
Всего на задачу 7.2. |
16 000 |
8 000 |
16 000 |
8 000 |
18 000 |
10 000 |
18 000 |
10 000 |
|
|
|
Распределение средств в составе программных мероприятий по каждому бюджетополучателю |
||||||||||
1 |
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области |
268 016 |
260 016 |
240 816 |
225 816 |
201 816 |
180 816 |
160 816 |
152 816 |
|
|
2 |
Органы местного самоуправления |
1 913 000 |
1 890 700 |
1 869 800 |
1 928 300 |
1 904 200 |
1 888 400 |
1 790 500 |
1 801 700 |
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.