Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
к долгосрочной целевой программе
"Реализация приоритетного
национального проекта
"Доступное и комфортное
жилье - гражданам России"
на территории города
Тюмени до 2012 года"
Показатели реализации Программы
N п/п |
Наименование показателей |
Еди- ница изме- рения |
Базовое значение показа- теля 2006 год |
2007 год (отчет) |
Планируемый период | Целевое значе- ние показа- теля |
||||
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Цель: Формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания жителям города Тюмени |
||||||||||
1 | Показатель 1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (уровень обеспеченности населения жильем), в том числе: |
кв. м | 22,4 | 23,1 | 23,8 | 24,6 | 25,6 | 26,6 | 27,6 | 27,6 |
введенная в действие за год |
кв. м | 0,89 | 1,03 | 1,04 | 1,07 | 1,09 | 1,13 | 1,15 | 1,15 | |
2 | Показатель 2. Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м. и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) |
лет | 3,38 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Финансовые затраты по цели: |
тыс. руб. |
1713848 | 2806506 | 1141830 | 1113178 | 802566 | 802566 | |||
Направление 1. Нормативно-правовое обеспечение формирования рынка доступного жилья | ||||||||||
Задача 1.1. Совершенствование и создание новых правых условий для эффективной реализации приоритетного национального проекта на территории города Тюмени |
||||||||||
3 | Показатель 1. Степень обеспеченности муниципальными правовыми актами, регламентирующими реализацию национального проекта на территории города Тюмени |
% | 40 | 40 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Финансовые затраты по задаче 1.1. |
Мероприятия выполняются в пределах расходов на руководство и управление в сфере установленных функций |
|||||||||
Финансовые затраты по направлению 1 |
Мероприятия выполняются в пределах расходов на руководство и управление в сфере установленных функций |
|||||||||
Направление 2. Повышение доступности жилья | ||||||||||
Задача 2.1. Решение жилищной проблемы населения | ||||||||||
4 | Показатель 1. Количество принятых решений о развитии застроенных территорий |
ед. | 0 | 0 | 15 | 30 | 45 | 50 | 55 | 195 |
Финансовые затраты по задаче 2.1. |
Мероприятия выполняются в пределах расходов на руководство и управление в сфере установленных функций |
|||||||||
Финансовые затраты по направлению 2 |
Мероприятия выполняются в пределах расходов на руководство и управление в сфере установленных функций |
|||||||||
Направление 3. Обеспечение жильем молодых семей | ||||||||||
Задача 3.1. Решение жилищной проблемы молодых семей | ||||||||||
5 | Показатель 1. Количество социальных выплат, предоставленных молодым семьям на строительство (приобретение) жилья |
ед. | 44 | 378 | 708 | 908 | 1108 | 1150 | 1200 | 1200 |
6 | Показатель 2. Количество молодых семей, получивших свидетельства на предоставление социальной выплаты на приобретение жилья, но отказавшихся от участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" (вернувших свидетельства) |
семей | 43 | 56 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 25 |
7 | Показатель 3. Площадь жилья, построенного (приобретенного) молодыми семьями при оказании содействия за счет бюджетных средств на строительство (приобретение) жилья |
кв. м | 792 | 6804 | 12744 | 16344 | 19944 | 20400 | 21000 | 21000 |
Финансовые затраты по задаче 3.1. (местный бюджет) |
тыс. руб. |
0 | 79796 | 92031 | 113091 | 0 | 0 | |||
Задача 3.2. Стимулирование строительства молодыми семьями собственного жилья | ||||||||||
8 | Показатель 1. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на компенсацию части стоимости местных строительных материалов, приобретаемых для строительства жилья (приобретение или строительство жилья) |
чел. | 0 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
Финансовые затраты по задаче 3.2. (местный бюджет) |
тыс. руб |
0 | 1255 | 1883 | 2511 | 0 | 0 | |||
Финансовые затраты по направлению 3 (местный бюджет) |
тыс. руб |
0 | 81051 | 93914 | 115602 | 0 | 0 | |||
Направление 4. Увеличение объемов жилищного строительства и модернизация коммунальной инфраструктуры |
||||||||||
Задача 4.1. Градостроительное регулирование в сфере жилищного строительства | ||||||||||
9 | Показатель 1. Снижение количества жалоб и обращений граждан и юридических лиц по вопросам осуществления градостроительной деятельности Администрацией города Тюмени, в % к базовому году |
% | 8,5 | 8,2 | 8 | 7,5 | 7 | 5 | 2 | 2 |
10 | Показатель 2. Год утверждения или внесения последних изменений: |
|||||||||
в генеральный план городского округа город Тюмень |
год | 2006 | 2008 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | ||
в правила землепользования и застройки города тюмени# |
год | 0 | 0 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры |
год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Показатель 3. Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство зданий: |
кв. м. |
350260 | 647875 | 1295750 | 1570360 | 1950380 | 2000000 | 2100000 | 8916490 |
Финансовые затраты по задаче 4.1. |
тыс. руб |
78399 | 36613 | 18487 | 16689 | 8600 | 8600 | |||
Задача 4.2. Содействие увеличению объемов жилищного строительства и обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой |
||||||||||
12 | Показатель 1. Площадь земельных участков, предоставляемых в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии |
кв. м | 0 | 0 | В соответствии с проектами межевания, разработанными в составе проектов планировок застроенных территорий, в отношении которых принято решение о развитии, согласно договорам о развитии застроенной территории |
|||||
13 | Показатель 2. Ввод в действие общей площади жилых домов, в том числе: |
кв. м | 513,1 | 606 | 620 | 650 | 670 | 700 | 720 | 720 |
индивидуальное жилищное строительство |
кв. м | 120,4 | 41,4 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | |
14 | Показатель 3. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения |
ед. | 6481 | 8620 | 8819 | 9245 | 9529 | 9600 | 9650 | 9650 |
15 | Показатель 4. Объем ввода жилья на земельных участках, обеспеченных коммунальной инфраструктурой |
кв. м | 513,1 | 606 | 620 | 650 | 670 | 690 | 700 | 700 |
16 | Показатель 5. Удельный вес индивидуального жилищного строительства в общем объеме вводимого жилья |
% | 23,5 | 6,8 | 8,06 | 9,2 | 10,4 | 12,9 | 13,8 | 13,8 |
17 | Показатель 6. Индекс обеспеченности новостроек объектами социальной сферы: |
|||||||||
общеобразователь- ными школами |
% | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
детскими дошкольными учреждениями |
% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
объектами физической культуры и спорта |
% | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Финансовые затраты по задаче 4.2. |
Мероприятия выполняются в пределах расходов на руководство и управление в сфере установленных функций |
|||||||||
Задача 4.3. Ликвидация непригодного для проживания жилищного фонда | ||||||||||
18 | Площадь жилья, непригодного для проживания |
кв. м. |
291943 | 298658 | ||||||
19 | Показатель 1. Доля жилья, непригодного для проживания, в общем жилищном фонде |
% | 61,2 | 62,4 | 62 | 61,5 | 60,5 | 60 | 58 | 58 |
20 | Показатель 2. Построено (приобретено) жилья для переселения граждан из жилья, непригодного для проживания |
кв. м | 17103,7 | 6584,3 | 2817,9 | 10900 | 13500 | 15120 | 16200 | 16200 |
21 | Показатель 4. Количество квартир, предоставленных семьям для переселения из жилья, непригодного для проживания |
ед. | 219 | 104 | 109 | 200 | 250 | 280 | 300 | 1139 |
Финансовые затраты по задаче 4.3. |
тыс. руб. |
0 | 162967 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Задача 4.4. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | ||||||||||
22 | Показатель 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, в том числе: |
|||||||||
тепловые сети | % | 52 | 48 | 43 | 39 | 35 | 31 | 28 | 28 | |
электрические сети | % | 61 | 58 | 54 | 52 | 48 | 39 | 36 | 36 | |
канализационные сети |
% | 48 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 20 | |
котельные | % | 35 | 28 | 21 | 16 | 11 | 7 | 7 | 7 | |
23 | Показатель 2. Объем муниципального жилищного фонда, прошедшего капитальный ремонт |
кв. м | 1230500 | 1839400 | 417400 | 236100 | 305600 | 305600 | 305600 | 1570300 |
Финансовые затраты по задаче 4.4. |
тыс. руб. |
1330578 | 2432377 | 935931 | 887389 | 700468 | 700468 | |||
Финансовые затраты по направлению 4 |
тыс. руб. |
1408977 | 2631957 | 954418 | 904078 | 709068 | 709068 | |||
Направление 5. Выполнение обязательств перед отдельными категориями граждан | ||||||||||
Задача 5.1. Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан | ||||||||||
24 | Показатель 1. Построено (приобретено) жилья для отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета |
кв. м | 3887 | 986,8 | 988,5 | 988,5 | 988,5 | 988,5 | 988,5 | 4942,5 |
25 | Показатель 2. Количество детей-сирот и лиц из их числа, обеспеченных жильем |
чел. | 7 | 18 | 21 | 78 | 78 | 78 | 78 | 333 |
26 | Показатель 3. Количество ветеранов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, обеспеченных жильем |
семей | 86 | 28 | 4 | 33 | 33 | 33 | 33 | 136 |
27 | Показатель 4. Количество семей ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, обеспеченных жильем за счет средств федерального бюджета |
семей | 19 | 23 | 31 | 24 | 24 | 24 | 24 | 127 |
28 | Показатель 5. Количество семей граждан, относящихся к категориям, установленных федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия |
семей | 93 | 46 | 41 | 110 | 110 | 110 | 110 | 481 |
Финансовые затраты по задаче 5.1. |
тыс. руб. |
0 | 93498 | 93498 | 93498 | 93498 | 93498 | |||
Финансовые затраты по направлению 5 |
тыс. руб. |
0 | 93498 | 93498 | 93498 | 93498 | 93498 | |||
Направление 7. Контроль реализации приоритетного национального проекта | ||||||||||
Задача 7.1. Обеспечение выполнения программных мероприятий в целях эффективной реализации приоритетного национального проекта |
||||||||||
29 | Показатель 1. Степень реализации приоритетного национального проекта |
% | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Финансовые затраты по задаче 7.1. |
Мероприятия выполняются в пределах расходов на руководство и управление в сфере установленных функций |
|||||||||
Финансовые затраты по направлению 7 |
Мероприятия выполняются в пределах расходов на руководство и управление в сфере установленных функций |
<< Приложение 2. Сетевой график реализации Программы |
||
Содержание Распоряжение Администрации г. Тюмени от 31 июля 2008 г. N 743-рк "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Реализация... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.