Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 1
к постановлению
Тюменской
областной Думы
от 16 июня 1994 г. N 26
Исполнение областного бюджета Тюменской области за 1994 год
(в млн. руб.)
-----------------------------------------------------------------
Утвер. Исполн. %
план за год исп
на год
------------------------------------------------------------------
1 2 3 4
------------------------------------------------------------------
Доходы
Акцизы по водке и ликеро-водочным изделиям 5752 5412 94,1
Налог на добавленную стоимость 16603 17576 105,9
Налог на прибыль 26710 26902 100,7
Налог на имущество предприятий 2299 2845 123,7
Налог на доходы банков 3375 5445 161,3
Платежи за пользование недрами, и природными 36173 43715 120,8
ресурсами
Сборы на нужды образовательных учреждений 1966 1864 94,8
Доходы от приватизации 2387 2906 121,7
Сборы и разные неналоговые доходы 1 474 св.100
Транспортный налог 332 411 123,8
Налог на содержание жилфонда и объектов - 271 -
соцкультсферы
Возмещение расходов бюджета на содержание 1312 1312 100,0
учреждений, переданных объединениями,
предприятиями
Поступления от переоценки остатков товаров - 13 -
Земельный налог - 130 -
Остатки бюджетных средств на начало года, 500 500 100,0
обращаемые на покрытие расходов
Итого доходов: 97410 109776 112,7
Бюджетный дефицит 5569 - -
Субвенция из республиканского бюджета 25962 25962 100,0
Поступления из республиканского бюджета по 29672 46571 156,9
взаимным расчетам
Поступления из местных бюджетов по - 1317 -
взаимным расчетам
Бюджетные ссуды, полученные от организаций - 1325 -
и банков
Всего доходов: 158613 184951 116,6
Остатки бюджетных средств на начало года, 342 342 -
за исключением сумм, обращаемых на
покрытие расходов
Баланс: 158955 185293 -
Расходы:
Народное хозяйство
Государственные дотации и возмещения из
бюджета(без сельского хозяйства) - всего 6982 6247 89,5
из них на:
-возмещение разницы в ценах на топливо,
реализуемое населению 188 66 35,1
- покрытие убытков аптечной сети 1914 1920 100,3
- покрытие убытков киносети 93 121 131,2
- покрытие убытков пассажирскому автотранспор. 1853 1456 78,6
- расходы по жилищно-коммунальному хозяйству 2934 2684 91,5
Средства, направляемые на реализацию программы
приоритетного развития агропромышленного
комплекса(без капвложений) - всего: 32741 34829 106,4
в том числе:
- возмещение разницы в ценах на продукцию 19521 19520 100,0
животноводства
- компенсация 50% затрат по топливу, реализуем. 330 41 12,4
на отопление жилфонда и объектов социнфра-
структуры села
- содержание объектов социнфраструктуры села 3608 3608 100,0
- возмещение разницы в ценах на рыбную 27 - -
продукцию
- фонд поддержки фермерских хозяйств 1100 1100 100,0
- прочие мероприятия 8,155 8560 93,9
- расходы, связанные с закупом зерна - 2000 -
Бытовое обслуживание населения - 107 -
Содержание инспекций спецконтроля по экологии6 41 в 6 р.
Содержание инспекции по маломерным судам 27 62 в 2,3 р.
Лесное хозяйство и лесоохранные мероприятия - 10 -
Управление автомобильных дорог - 300 -
Прочие расходы - 874 -
Итого по народному хозяйству 39756 4247 106,8
Социально-культурные мероприятия
Народное образование, профессиональная 7025 5917 84,2
подготовка кадров
Расходы, производимые за счет сборов на 1000 500 50,0
нужды образовательных учреждений
Культура и средства массовой информации 2010 2713 135,0
Здравоохранение-всего 10674 13003 121,8
Физкультура и спорт 485 773 159,4
Социальное обеспечение 4285 4052 95,2
ИТОГО по социально-культурным мероприятиям 25452 26958 105,9
Архивы 155 151 97,4
Финансирование мероприятий по молодежной 150 152 101,3
политике
Расходы на содержание нотариальных контор 66 197 в 3 р.
Расходы на содержание органов госвласти 127 134 105,5
Расходы на управление 4759 3591 75,5
Расходы, связанные с повышением благосостояни 1057 56 5,3
населения(компенсации)
Прочие расходы 4346 9201 211,7
Расходы по финансовой поддержке науки и 800 628 77,9
высшей школы
Средства от приватизации, направляемые в фонд 44 160 3,6
социальной защиты населения
Фонд непредвиденных расходов 7830 - -
Расходы по реализации программы укрепления 2992 3068 102,6
правоохранительных органов
Расходы, связанные с затратами по ликвидации 1000 1000 100,0
стихийных бедствий
Расходы по реализации экологических программ 238 130 54,6
Капвложения - всего: 23930 24692 103,2
в том числе:
- местных Советов 8037 10107 125,8
- сельского хозяйства 11362 11550 101,7
- долевое участие в строительстве жилья для 1950 1943 99,6
бюджетных организаций
- приобретение подвижного состава для 1000 - -
железнодорожного транспорта
- приобретение автотранспорта и укрепление 581 792 136,3
материально-технической базы для
пассажирского автотранспорта
- резерв на индексацию роста цен 1000 - -
Итого расходов: 112702 11258 99,9
Средства, переданные бюджетам городов и район 48226 48226 100,0
из областного бюджета(субвенции)
Средства, передаваемые в республиканский бюджет - 1622 -
по взаимным расчетам
Средства, переданные по взаимным расчетам - 1089 -
нижестоящим бюджетам
Кредиты, ссуды предприятиям 700 4280 св.100
Всего расходов: 161628 177610 109,9
Остатки бюджетных средств на отчетную дату 1420 6083 -
Плановая оборотная кассовая наличность 1600 1600 -
на конец года
Баланс: 161808 185293 -
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.