Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением Правительства Тюменской области от 15 сентября 2009 г. N 270-п в настоящее приложение внесены изменения
Приложение
к постановлению
Правительства
Тюменской области
от 24 июля 2007 г. N 166-п
Методика
формирования тарифов на услуги перевозки пассажиров автомобильным
транспортом в разрезе маршрутов
21 мая 2008 г., 15 сентября 2009 г.
I. Общие положения
1. Настоящая методика определяет порядок формирования тарифов на услуги перевозки пассажиров автомобильным транспортом.
2. Методика распространяется на юридических лиц независимо от организационно-правовой формы (далее - Перевозчик) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих услуги перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском, пригородном (внутримуниципальном и межмуниципальном) и междугородном (внутримуниципальном и межмуниципальном) сообщении на территории Тюменской области.
3. Затраты на перевозку пассажиров автотранспортом в разрезе маршрутов определяются с применением нормативного метода (в течение периода действия тарифов на перевозку пассажиров и багажа автотранспортом дополнительные средства, полученные Перевозчиком в результате снижения затрат вследствие повышения эффективности деятельности этого Перевозчика, изъятию не подлежат и направляются на развитие производства, социальное обеспечение работников и организацию транспортного обслуживания населения. Сокращение затрат Перевозчика не является основанием для досрочного (до даты окончания периода действия тарифов на перевозку пассажиров автотранспортом) пересмотра тарифов на перевозку пассажиров автотранспортом).
4. При отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов допускается использование в расчетах экспертных оценок, основанных на отчетных данных, предоставляемых Перевозчиком, осуществляющим регулируемую деятельность.
II. Основные задачи ценообразования
1. Достижение баланса интересов потребителей услуг Перевозчика и интересов указанного Перевозчика, обеспечивающего доступность этих услуг для потребителей и эффективное функционирование Перевозчика.
2. Создание условий для снижения затрат Перевозчика, повышение экономической эффективности деятельности по перевозке пассажиров автотранспортом.
3. Полное возмещение затрат Перевозчика, связанных с осуществлением перевозок пассажиров автотранспортом.
4. Создание условий, необходимых для привлечения частных инвестиций в целях повышения эффективности деятельности по перевозке пассажиров автотранспортом.
III. Основные термины и понятия
Пассажирский транспорт общего пользования - транспортные средства, отвечающие требованиям безопасности дорожного движения, осуществляющие перевозки по обращению любого гражданина или юридического лица.
Городской маршрут - маршрут, проходящий в границах города (или другого населенного пункта).
Пригородный маршрут - маршрут, проходящий за границы города (или другого населенного пункта) на расстояние до 50 км включительно.
Междугородный маршрут - маршрут, проходящий за границы города (или другого населенного пункта) на расстояние свыше 50 км.
Межмуниципальный маршрут - маршрут в границах Тюменской области, обеспечивающий пассажирские перевозки между двумя и более муниципальными образованиями. Межмуниципальный маршрут может являться пригородным или междугородным.
Внутримуниципальный маршрут - маршрут регулярного сообщения, пролегающий между поселениями в границах территории одного муниципального района. Внутримуниципальный маршрут может являться пригородным или междугородным.
Параметры обслуживания маршрута - основные критерии по транспортному обслуживанию пассажиров на регулярных маршрутах. Включают в себя тип и предельное количество транспортных средств, используемых для обслуживания маршрута, определение ежедневного времени начала и окончания работы маршрута, расписание движения по рабочим и выходным дням.
Перевозчик - юридическое или физическое лицо, осуществляющее перевозки пассажирским транспортом общего пользования, исполняющее обязательства по договору в соответствии с гражданским законодательством.
Организатор перевозок - орган исполнительной власти либо уполномоченное юридическое лицо или орган местного самоуправления либо уполномоченное юридическое лицо, осуществляющие организацию транспортного обслуживания населения пассажирским транспортом общего пользования.
Регулирующий орган - 1) орган исполнительной власти Тюменской области, осуществляющий государственное регулирование цен (тарифов) в пределах полномочий, предоставленных действующим законодательством; 2) орган местного самоуправления, наделенный государственным полномочием по регулированию тарифов в соответствии с действующим законодательством.
Помаршрутный тариф - расчетная величина, обеспечивающая возмещение затрат, определенных нормативным методом, и нормативную рентабельность при работе на соответствующем маршруте.
Расчетный уровень тарифа - экономически обоснованный тариф, позволяющий Перевозчику возмещать свои расходы по перевозке пассажиров в соответствии с установленным организатором перевозок расписанием движения автобусов по городским, пригородным, междугородным маршрутам.
Социально-ориентированный тариф - тариф, по которому большинство жителей муниципального образования могут удовлетворять свои обусловленные социальными условиями жизни потребности в транспортных перемещениях в городском, пригородном и междугородном сообщении.
Доходы необходимые - объем финансовых средств, необходимый для безубыточной работы Перевозчика с учетом нормативной рентабельности.
Период регулирования - календарный год (финансовый год). За базовый период (год) принимается период, предшествующий расчетному.
Отчетный период - период (год), предшествующий базовому периоду (году).
IV. Организация перевозок
Маршрутная сеть по межмуниципальным (пригородным и междугородным) маршрутам утверждается Главным управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.
Маршрутная сеть по внутримуниципальным (пригородным и междугородным) маршрутам утверждается органами местного самоуправления и согласовывается Главным управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.
Маршрутная сеть по городским маршрутам утверждается органами местного самоуправления и согласовывается Главным управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.
Расписание движения автобусов и маршрутная сеть должны утверждаться до начала нового финансового года. В случае изменения маршрутной сети и расписания движения автобусов (количества рейсов) необходимо определить источник финансирования.
V. Порядок рассмотрения расчетных материалов
Главное управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства согласовывает натуральные показатели на услуги перевозки пассажиров автотранспортом в разрезе дотируемых и недотируемых маршрутов: пробег, пассажирооборот с учетом льготников, объем перевозок с учетом льготников, протяженность маршрута, марку автобусов, время в наряде (таблица N 1).
Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области рассчитывает помаршрутные тарифы и расчетные тарифы по дотируемым маршрутам в соответствии с натуральными показателями, согласованными Главным управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.
Для обоснования тарифов на услуги перевозки пассажиров автомобильным транспортом Перевозчики предоставляют в департамент тарифной и ценовой политики области или орган местного самоуправления (в пределах предусмотренных действующим законодательством полномочий) следующие материалы:
сопроводительное письмо, подписанное руководителем Перевозчика;
пояснительную записку, обосновывающую необходимость изменения тарифов;
договоры: на оказание услуг перевозки пассажиров, аренды подвижного состава, на организацию перевозок пассажиров по междугородным и пригородным маршрутам, заключаемые с автовокзалами и автостанциями, лизинга, на осуществление капитального ремонта сторонними организациями;
расчетные материалы по формированию тарифов в разрезе маршрутов (с указанием "дотируемый маршрут", "недотируемый маршрут");
финансово-экономические показатели (за отчетный период) работы Перевозчика (доходы и расходы в разрезе видов деятельности), основные показатели автотранспортной деятельности (форма 1). Организации с общим режимом налогообложения представляют копии бухгалтерского баланса (форма N 1), отчета о прибылях и убытках (форма N 2), приложения к бухгалтерскому балансу (форма N 5). Индивидуальные предприниматели и организации, перешедшие на специальный режим налогообложения в виде упрощенной системы налогообложения или единого налога на вмененный доход, представляют копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения или по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
натуральные показатели, согласованные Главным управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области;
анализ изменения натуральных показателей в расчетном периоде по сравнению с базовым периодом;
анализ финансово-хозяйственной деятельности Перевозчика (в отношении доходов и расходов в разрезе видов деятельности) и ассигнований из областного бюджета на возмещение разницы в тарифах по междугородным, пригородным, городским маршрутам в расчетном периоде по сравнению с базовым периодом;
справку о среднемесячной заработной плате за базовый период по всем категориям работников и в целом по предприятию;
расчет сумм налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством РФ;
расчет расходов на услуги перевозки пассажиров с постатейными расшифровками и подтверждениями первичными документами по ненормируемым затратам.
Предоставление указанных материалов осуществляется в период формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Метод регулирования цен (тарифов) определяется органом регулирования.
VII. Расчет тарифов на перевозку пассажиров
автомобильным транспортом
Расчет тарифов осуществляется исходя из принципа обязательного раздельного учета затрат Перевозчиками, осуществляющими регулируемую деятельность по междугородным, пригородным, городским перевозкам, в разрезе каждого маршрута.
Помаршрутный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом рассчитывается исходя из годовых затрат Перевозчика, определенных нормативным методом, годового количества рейсов по маршрутам, согласованного Главным управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, и уровня рентабельности не более 5 процентов по дотируемым маршрутам.
Расчетный уровень тарифа рассчитывается исходя из годовых затрат Перевозчика, определенных нормативным методом, натуральных показателей (пассажирооборот с учетом льготников, объем перевозок пассажиров с учетом льготников), согласованных Главным управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, и уровня рентабельности не более 5 процентов по дотируемым маршрутам.
Социально-ориентированный тариф рассчитывается исходя из действующего тарифа и индексов роста тарифов на платные услуги. Индексы роста тарифов на платные услуги определяются в соответствии с прогнозом Министерства экономического развития РФ и данными Росстат.
Платежеспособный спрос населения определяется как доля затрат на повседневные услуги городского пассажирского транспорта в среднемесячном доходе (заработной плате) граждан. Фактический уровень доходов населения принимается на основе данных статистической отчетности. Уровень максимально возможных транспортных расходов в доходах населения целесообразно принимать в размере 4 - 5 процентов.
Среднемесячный доход определяется как средневзвешенная величина по удельному весу распределения жителей по получаемым доходам. Жители с низкими (пенсионеры, ветераны, имеющие право на бесплатный проезд в регионе) и высокими доходами в расчет не принимаются.
Таблица N 1
Согласовано:
Управление транспорта и дорожного хозяйства ГУС и ЖКХ ТО
_____________________________________
Натуральные показатели на услуги перевозки пассажиров автотранспортом
в разрезе дотируемых и недотируемых маршрутов
_____________________________________________________________
на________год
Наименование и номер маршрута |
Марка авто- буса |
Гос. номер авто- буса |
Показатели | |||||||||||||
протяжен- ность маршрута, км |
Пробег автобуса, тыс.км. (за год) |
Кол-во автобусов на маршруте, единиц |
Кол-во рейсов |
Объем перевозок, тыс.пасс. / Пассажирообо- рот по маршрутам, тыс.пасс.км, в том числе льготники |
Время в наряде (за сутки), час. |
Время в наряде (за год), тыс.час. |
||||||||||
Базо- вый период (факт) |
Рас- чет- ный пери- од |
Базо- вый период (факт) |
Рас- чет- ный пери- од |
Базо- вый период (факт) |
Рас- чет- ный пери- од |
Базо- вый период (факт) |
Рас- чет- ный пери- од |
Базо- вый период (факт) |
Расче- тный период |
Базо- вый период (факт) |
Рас- чет- ный пери- од |
Базо- вый период (факт) |
Рас- чет- ный пери- од |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
междугородные маршруты | ||||||||||||||||
внутримуниципальные маршруты | ||||||||||||||||
Итого внутримуниципальные маршруты | ||||||||||||||||
межмуниципальные маршруты | ||||||||||||||||
Итого межмуниципальные маршруты | ||||||||||||||||
Итого междугородные маршруты | ||||||||||||||||
пригородные маршруты | ||||||||||||||||
внутримуниципальные маршруты | ||||||||||||||||
Итого внутримуниципальные маршруты | ||||||||||||||||
межмуниципальные маршруты | ||||||||||||||||
Итого межмуниципальные маршруты | ||||||||||||||||
Итого пригородные маршруты | ||||||||||||||||
городские маршруты | ||||||||||||||||
Итого городские маршруты | ||||||||||||||||
Итого: |
Руководитель организации
Зам.директора по эксплуатации Начальник планового отдела
Таблица N 2а
Смета расходов на перевозку пассажиров автотранспортом
по дотируемым маршрутам
___________________________________________________________________
на _________ год
N п/п |
Статьи затрат | Единица измере- ния |
базовый период (факт) | расчетный период | ||||||||||||||
Всего пас- сажи- рские пере- возки |
в том числе | Всего пасса- жирские перево- зки |
в том числе | |||||||||||||||
Го- род- ские |
Пригородные | Междугородные | Го- род- ские |
Пригородные | Междугородные | |||||||||||||
все- го |
внут- риму- ници- паль- ные |
меж- муни- ципа- льные |
все- го |
внут- риму- ници- паль- ные |
меж- муни- ципа- льные |
все- го |
внут- риму- ници- паль- ные |
меж- муни- ципа- льные |
все- го |
внут- риму- ници- паль- ные |
меж- муни- ципа- льные |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Доходы | Тыс. руб. |
||||||||||||||||
1.1. | Доходы при действующих тарифах |
Тыс. руб. |
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
1.2. | Возмещение затрат за перевозку пассажиров льготных категорий |
Тыс. руб. |
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
2 | Доходы необходимые | Тыс. руб. |
Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
3 | Расходы, всего | Тыс. руб. |
||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||
3.1. | Материальные расходы (запчасти, износ автошин) |
Тыс. руб. |
||||||||||||||||
3.2. | Топливо и смазочные материалы |
Тыс. руб. |
||||||||||||||||
3.3. | Расходы на оплату труда |
Тыс. руб. |
||||||||||||||||
3.4. | Единый социальный налог |
Тыс. руб. |
||||||||||||||||
3.5. | Амортизация основных фондов |
Тыс. руб. |
||||||||||||||||
3.6. | Прочие расходы | Тыс. руб. |
||||||||||||||||
4 | Финансовый результат | Тыс. руб. |
||||||||||||||||
5 | Объем перевозок | Тыс. пас. |
||||||||||||||||
6 | Пассажирооборот | Тыс.пас. км. |
||||||||||||||||
7 | Финансирование из бюджета |
Тыс. руб. |
||||||||||||||||
8 | Финансовый результат (с учетом финансирования) |
Тыс. руб. |
||||||||||||||||
9 | Доходная ставка | Руб. | ||||||||||||||||
10 | Себестоимость 1 пас.км (1 поездки) |
Руб. | ||||||||||||||||
11 | Рентабельность | % | ||||||||||||||||
12 | Действующий тариф, руб./пас.км (1 поездку) |
Руб. | ||||||||||||||||
13 | Расчетный тариф, руб./пас.км (1 поездку) |
Руб. |
Руководитель организации Начальник планового отдела
Таблица N 2
Смета расходов на перевозку пассажиров автотранспортом по предприятию
___________________________________________
на _________ год
N п/п |
Статьи затрат | Единица измерения |
базовый период (факт) | расчетный период | ||||||||||||||
Всего пас- сажи- рские пере- возки |
в том числе | Всего пас- сажи- рские пере- возки |
в том числе | |||||||||||||||
Го- род- ские |
Пригородные | Междугородные | Го- род- ские |
Пригородные | Междугородные | |||||||||||||
все- го |
внут- риму- ници- паль- ные |
меж- муни- ципа- льные |
все- го |
внут- риму- ници- паль- ные |
меж- муни- ципа- льные |
все- го |
внут- риму- ници- паль- ные |
меж- муни- ципа- льные |
все- го |
внут- риму- ници- паль- ные |
меж- муни- ципа- льные |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Доходы | Тыс. руб. | ||||||||||||||||
1.1. | Доходы при действующих тарифах |
Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
1.2. | Возмещение затрат за перевозку пассажиров льготных категорий |
Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
2 | Доходы необходимые | Тыс. руб. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||
3 | Расходы, всего | Тыс. руб. | ||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||
3.1. | Материальные расходы (запчасти, износ автошин) |
Тыс. руб. | ||||||||||||||||
3.2. | Топливо и смазочные материалы |
Тыс. руб. | ||||||||||||||||
3.3. | Расходы на оплату труда |
Тыс. руб. | ||||||||||||||||
3.4. | Единый социальный налог |
Тыс. руб. | ||||||||||||||||
3.5. | Амортизация основных фондов |
Тыс. руб. | ||||||||||||||||
3.6. | Прочие расходы | Тыс. руб. | ||||||||||||||||
4 | Финансовый результат | Тыс. руб. | ||||||||||||||||
5 | Объем перевозок | Тыс. пас. | ||||||||||||||||
6 | Пассажирооборот | Тыс.пас. км. |
||||||||||||||||
7 | Финансирование из бюджета |
Тыс. руб. | ||||||||||||||||
8 | Финансовый результат (с учетом финансирования) |
Тыс. руб. | ||||||||||||||||
9 | Доходная ставка | Руб. | ||||||||||||||||
10 | Себестоимость 1 пас.км (1 поездки) |
Руб. | ||||||||||||||||
11 | Рентабельность | % | ||||||||||||||||
12 | Действующий тариф, руб./пас.км (1 поездку) |
Руб. | ||||||||||||||||
13 | Расчетный тариф, руб./пас.км (1 поездку) |
Руб. |
Руководитель организации Начальник планового отдела
Зам.директора по эксплуатации
Таблица N 3
Калькуляция расходов на перевозку пассажиров автотранспортом
________________________________________
на _________ год
N п/п |
Статьи затрат | Ед.изм | базовый период (факт) | расчетный период | ||||||||||||||
Всего пасса- жирс- кие пере- возки |
в том числе | Всего пас- сажи- рские пере- возки |
в том числе | |||||||||||||||
Горо- дские |
Пригородные | Междугородные | Го- род- ские |
Пригородные | Междугородные | |||||||||||||
все- го |
внут- риму- ници- паль- ные |
меж- муни- ципа- льные |
все- го |
внут- риму- ници- паль- ные |
меж- муни- ципа- льные |
все- го |
внут- риму- ници- паль- ные |
меж- муни- ципа- льные |
все- го |
внут- риму- ници- паль- ные |
меж- муни- ципа- льные |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Доходы, всего | Тыс. руб. | ||||||||||||||||
1.1. | Доходы при действующих тарифах |
Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||
1.2. | Возмещение затрат за перевозку пассажиров льготных категорий |
Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||
2 | Доходы необходимые | Тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||
3 | Расходы, всего | Тыс. руб. | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
3.1. | Топливо и смазочные материалы |
Тыс. руб. | ||||||||||||||||
3.2. | Заработная плата | Тыс. руб. | ||||||||||||||||
3.3. | Единый социальный налог |
Тыс. руб. | ||||||||||||||||
3.4. | Техническое обслуживание и капитальный ремонт авто-электротранс- порта |
Тыс. руб. | ||||||||||||||||
3.5. | Износ автошин | Тыс. руб. | ||||||||||||||||
3.6. | Амортизационные отчисления (арендные, лизинговые платежи) подвижного состава |
Тыс.руб. | ||||||||||||||||
3.7. | Прочие расходы | Тыс. руб. | ||||||||||||||||
3.8. | Накладные расходы | Тыс. руб. | ||||||||||||||||
4 | Финансовый результат |
Тыс. руб. | ||||||||||||||||
5 | Объем перевозок | Тыс. пас. | ||||||||||||||||
6 | Пассажирооборот | Тыс. пас.км |
||||||||||||||||
7 | Пробег | тыс.км | ||||||||||||||||
8 | Финансирование из бюджета |
Тыс. руб. | ||||||||||||||||
9 | Финансовый результат (с учетом финансирования) |
Тыс. руб. | ||||||||||||||||
10 | Доходная ставка | Руб. | ||||||||||||||||
11 | Себестоимость 1 пас.км (1 поездки) |
Руб. | ||||||||||||||||
12 | Рентабельность | % | ||||||||||||||||
13 | Расчетный тариф, руб./пас.км (1 поездку) |
Руб. | ||||||||||||||||
14 | Действующий тариф, руб./пас.км (1 поездку) |
руб. |
Руководитель организации Начальник планового отдела
Таблица N 4
Калькуляция расходов на перевозку пассажиров автотранспортом
__________________________________________
на __________ год
(по каждому маршруту)
N п/п |
Наименова- ние и номер маршрута |
Марка авто- буса |
Доходы, тыс.руб. | Расходы, тыс.руб. | Пасса- жироо- борот, тыс.пас .км. / Переве- зено пасса- жиров, тыс. чел. |
Себес- тои- мость 1 пас.км (1 поезд- ки), (ст.7/ ст.17) |
Рен- табе- льнос ть, % |
расче- тный тариф, 1 пас.км (1 поезд- ки), (ст.18 * ст.19) |
Дейст- вующий тариф, руб./п ас.км (1 поезд- ку) |
Коли- чест- во рей- сов |
Себес- тои- мость марш- рута, руб./ рейс (ст.7/ ст.22) |
Пома- ршру- тный тар- иф, руб./ рейс (ст.2 3 * ст. 19) |
||||||||||
всего | в т.ч. | все- го |
Топ- ливо и сма- зоч- ные мате- риалы |
Зара- бот- ная плата |
ЕСН | Техни- ческе обслу- жива- ние и капи- таль- ный ремонт |
Износ авто- шин |
Аморти- зацион- ные отчис- ления (аренд- ные, лизин- говые плате- жи) подвиж- ного состава |
Про- чие рас- ходы |
Накла- дные расхо- ды |
||||||||||||
Доходы при дейст- вующих тарифах |
Возме- щение затрат за пере- возку льгот- ников |
|||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
междугородные маршруты | ||||||||||||||||||||||
внутримуниципальные маршруты | ||||||||||||||||||||||
Итого внутримуниципальные маршруты | ||||||||||||||||||||||
межмуниципальные маршруты | ||||||||||||||||||||||
Итого межмуниципальные маршруты | ||||||||||||||||||||||
Итого междугородные маршруты | ||||||||||||||||||||||
пригородные маршруты | ||||||||||||||||||||||
внутримуниципальные маршруты | ||||||||||||||||||||||
Итого внутримуниципальные маршруты | ||||||||||||||||||||||
межмуниципальные маршруты | ||||||||||||||||||||||
Итого межмуниципальные маршруты | ||||||||||||||||||||||
Итого пригородные маршруты | ||||||||||||||||||||||
городские маршруты | ||||||||||||||||||||||
Итого городские маршруты | ||||||||||||||||||||||
Итого: |
Руководитель организации
Начальник планового отдела
Таблица N 5
Расчет затрат на топливо и смазочные материалы, используемые
для обслуживания автомобильного транспорта
________________________________
на _________ год
Наименование и номер маршрута |
Марка автобуса |
Вид топлива |
Для переоб. на газ |
Линей- ная норма на 1000 км пробе- га |
Итого с надба- вками на 1000 км пробе- га |
Норма на 1000 час. работы отопи- теля, л |
Годовой объем работ |
Потреб- ность топлива, тыс.л. |
Стои- мость топлива, тыс. руб (расчет в таблице 7) |
Потреб- ность в маслах, тыс. руб. (расчет в таблице 6) |
Итого годовая потреб- ность на ГСМ, тыс. руб. |
Норма расхода топли- ва, л на 1000 |
|||||||||||
в сред- него- довом исчис- лении, л |
пробег, тыс.км |
Цена за 1 л. топлива, руб. |
|||||||||
Часы в работе, тыс. час. |
часы, тыс |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Междугородные | |||||||||||
внутримуниципальные | |||||||||||
Итого внутримуниципальные | |||||||||||
межмуниципальные | |||||||||||
Итого межмуниципальные | |||||||||||
Итого междугородные | |||||||||||
Пригородные | |||||||||||
внутримуниципальные | |||||||||||
Итого внутримуниципальные | |||||||||||
межмуниципальные | |||||||||||
Итого межмуниципальные | |||||||||||
Итого пригородные | |||||||||||
Городские | |||||||||||
Итого городские | |||||||||||
Итого |
Руководитель организации
Главный бухгалтер
Таблица N 6
Расчет затрат на смазочные материалы на перевозку пассажиров
автотранспортом по междугородным, пригородным
и городским маршрутам
_________________________________________________
на _____________ год
Наименование и номер маршрута |
Марка авто- буса |
Расход топли- ва, тыс.л. |
Норма расхода на 100 л топлива |
Расход смазочных материалов |
Цена масел смазок |
Затраты в год | Итого, тыс.руб. |
моторные масла | моторные масла | моторные масла | моторные масла | ||||
трансмиссионные | трансмиссионные | трансмиссионные | трансмиссионные | ||||
специальные | специальные | специальные | специальные | ||||
пластсмазки | пластсмазки | пластсмазки | пластсмазки | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Междугородные | |||||||
внутримуниципальные | |||||||
Итого внутримуниципальные | |||||||
межмуниципальные | |||||||
Итого межмуниципальные | |||||||
Итого междугородные | |||||||
Пригородные | |||||||
внутримуниципальные | |||||||
Итого внутримуниципальные | |||||||
межмуниципальные | |||||||
Итого межмуниципальные | |||||||
Итого пригородные | |||||||
Городские | |||||||
Итого городские | |||||||
Итого |
Руководитель организации
Главный бухгалтер
Таблица N 7
Показатели расхода топлива и смазочных материалов в базовом
периоде (факт)
____________________________________________
(наименование организации)
N п/п |
Вид ГСМ | Период времени, мес. |
Объем закупки ГСМ, тыс.л |
Стоимость закупленного ГСМ, тыс.руб. |
Цена ГСМ, руб./л (9:6) |
||||
на оптовых базах |
на АЗС | Итого | на оптовых базах |
на АЗС |
Итого | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Марки топлива | ||||||||
1.1. | дизельное топливо |
Итого | |||||||
в т.ч. | январь | ||||||||
февраль | |||||||||
... | |||||||||
декабрь | |||||||||
1.2. | АИ-80 | Итого | |||||||
в т.ч. | январь | ||||||||
февраль | |||||||||
... | |||||||||
декабрь | |||||||||
1.3. | АИ-92 | Итого | |||||||
в т.ч. | январь | ||||||||
февраль | |||||||||
... | |||||||||
декабрь | |||||||||
1.4. | |||||||||
2 | Виды масел | ||||||||
2.1. | моторные масла | Итого | |||||||
в т.ч. | январь | ||||||||
февраль | |||||||||
... | |||||||||
декабрь | |||||||||
2.2. | трансмиссионные масла |
Итого | |||||||
в т.ч. | январь | ||||||||
февраль | |||||||||
... | |||||||||
декабрь | |||||||||
2.3. | специальные масла |
Итого | |||||||
в т.ч. | январь | ||||||||
февраль | |||||||||
... | |||||||||
декабрь | |||||||||
2.4. | пластсмазки | Итого | |||||||
в т.ч. | январь | ||||||||
февраль | |||||||||
... | |||||||||
декабрь |
Руководитель организации
Главный бухгалтер
Таблица N 8
Расчет нормативной численности водителей и кондукторов
___________________________
по междугородным, пригородным и городским маршрутам
на____________год
Наименование и номер маршрута |
Время в наряде (за год тыс.час) |
Фонд рабочего времени, час. |
Нормативная численность, чел. |
1 | 2 | 3 | 4 |
кондукторов | |||
Междугородные | |||
внутримуниципальные | |||
Итого внутримуниципальные | |||
межмуниципальные | |||
Итого межмуниципальные | |||
Итого междугородные | |||
Пригородные | |||
внутримуниципальные | |||
Итого внутримуниципальные | |||
межмуниципальные | |||
Итого межмуниципальные | |||
Итого пригородные | |||
Городские | |||
Итого городские | |||
Итого | |||
водителей | |||
Междугородные | |||
внутримуниципальные | |||
Итого внутримуниципальные | |||
межмуниципальные | |||
Итого межмуниципальные | |||
Итого междугородные | |||
Пригородные | |||
внутримуниципальные | |||
Итого внутримуниципальные | |||
межмуниципальные | |||
Итого межмуниципальные | |||
Итого пригородные | |||
Городские | |||
Итого городские | |||
Итого |
Директор _________________
Начальник планового отдела _________________
Таблица N 9
Расчет трудоемкости по ТО и КР по междугородным, пригородным
и городским маршрутам
_________________________
на ______________ год
Наименование и номер маршрута |
Марка автобу- са |
Годовой пробег (тыс. км) |
Трудоем- кость ТО и КР (чел.час) |
Периодич- ность, межремонт- ный пробег по видам ТО и КР (тыс.км) |
Коэффици- енты корректи- ровки КР |
Трудоем- кость ТО и КР на тыс.км пробега |
Трудоем- кость ТО и КР в чел.часах |
ЕО | ЕО | к1 | ЕО | ||||
ТО-1 | ТО-1 | к2 | ТО-1 | ||||
ТО-2 | ТО-2 | к3 | ТО-2 | ||||
КР | КР | к4 | КР | ||||
к5 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Междугородные | |||||||
внутримуниципальные | |||||||
Итого внутримуниципальные |
|||||||
межмуниципальные | |||||||
Итого межмуниципальные |
|||||||
Итого междугородные | |||||||
Пригородные | |||||||
внутримуниципальные | |||||||
Итого внутримуниципальные |
|||||||
межмуниципальные | |||||||
Итого межмуниципальные |
|||||||
Итого пригородные | |||||||
Городские | |||||||
Итого городские | |||||||
Итого |
Директор _________________
Начальник планового отдела _________________
Таблица N 10
Расчет численности ремонтных рабочих по междугородным, пригородным
и городским маршрутам
________________________________
на__________год
Наименование и номер маршрута |
Трудоемкость ТО и КР в чел.часах |
Фонд рабочего времени ремонтного рабочего, час. |
Нормативная численность ремонтных рабочих (чел.) |
Междугородные | |||
внутримуниципальные | |||
Итого внутримуниципальные | |||
межмуниципальные | |||
Итого межмуниципальные | |||
Итого междугородные | |||
Пригородные | |||
внутримуниципальные | |||
Итого внутримуниципальные | |||
межмуниципальные | |||
Итого межмуниципальные | |||
Итого пригородные | |||
Городские | |||
Итого городские | |||
Итого |
Директор _________________
Начальник планового отдела _________________
Таблица N 11
Показатели к расчету по оплате труда основных рабочих на услуги
перевозки пассажиров автотранспортом в целом по предприятию
N п/п |
Наименование показателей |
Ед. изм. |
базовый период (факт) | расчетный период | ||||||||||||||
Всего пас- сажи- рские пере- возки |
в том числе | Всего пас- сажи- рские пере- возки |
в том числе | |||||||||||||||
Го- род- ские |
Пригородные | Междугородные | Го- род- ские |
Пригородные | Междугородные | |||||||||||||
все- го |
вну- три- му- ни- ци- па- льны е |
меж- муни- ципа- льные |
все- го |
внут- риму- ници- паль- ные |
меж- муни- ципа- льные |
все- го |
внут- риму- ници- паль- ные |
меж- муни- ципа- льные |
все- го |
внут- риму- ници- паль- ные |
меж- муни- ципа- льные |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1. | Нормативная численность |
чел. | ||||||||||||||||
водителей | ||||||||||||||||||
кондукторов | ||||||||||||||||||
ремонтных рабочих | ||||||||||||||||||
2. | Фактическая численность |
|||||||||||||||||
водителей | ||||||||||||||||||
кондукторов | ||||||||||||||||||
ремонтных рабочих | ||||||||||||||||||
3. | Минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда |
Руб. | ||||||||||||||||
4. | Средний тарифный коэффициент |
|||||||||||||||||
водителей | ||||||||||||||||||
кондукторов | ||||||||||||||||||
ремонтных рабочих | ||||||||||||||||||
5. | Выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда |
Руб. | ||||||||||||||||
водителей | ||||||||||||||||||
кондукторов | ||||||||||||||||||
ремонтных рабочих | ||||||||||||||||||
6. | Среднемесячная заработная плата |
Руб. | ||||||||||||||||
водителей | ||||||||||||||||||
кондукторов | ||||||||||||||||||
ремонтных рабочих | ||||||||||||||||||
7. | Количество единиц автотранспорта |
еди- ниц |
||||||||||||||||
8 | Фонд заработной платы |
тыс. руб |
||||||||||||||||
водителей | ||||||||||||||||||
кондукторов | ||||||||||||||||||
ремонтных рабочих |
Руководитель организации
Таблица N 12
Расчет затрат на оплату труда на перевозку пассажиров автотранспортом
______________________________________________
на __________год
Наименование и номер маршрута |
Марка автобуса |
Нормативная численность |
Разряд | Тарифный коэффици- ент |
Тарифная ставка, руб. |
Доплаты, руб. |
Сумма доплат, руб. |
Районный коэффици- ент, руб. |
З/плата, руб./мес. |
Всего з/плата, тыс.руб./г од |
водители | водители | водители | водители | водители | водители | водители | водители | водители | ||
кондукторы | кондукто- ры |
кондукторы | кондукторы | кондукто- ры |
кондукто- ры |
кондукторы | кондукто- ры |
кондукторы | ||
ремонтные рабочие |
ремонтные рабочие |
ремонтные рабочие |
ремонтные рабочие |
ремонтные рабочие |
ремонтные рабочие |
ремонтные рабочие |
ремонтные рабочие |
ремонтные рабочие |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Междугородные | ||||||||||
внутримуниципальные | ||||||||||
Итого междугородные внутримуниципальные |
||||||||||
межмуниципальные | ||||||||||
Итого междугородные межмуниципальные |
||||||||||
Итого междугородные | ||||||||||
Пригородные | ||||||||||
внутримуниципальные | ||||||||||
Итого пригородные внутримуниципальные |
||||||||||
межмуниципальные | ||||||||||
Итого пригородные межмуниципальные |
||||||||||
Итого пригородные | ||||||||||
Городские | ||||||||||
Итого городские | ||||||||||
Итого |
Руководитель организации Главный бухгалтер
Начальник планового отдела
Таблица N 13
Расчет статьи затрат "Износ автомобильных шин" на перевозку пассажиров
автотранспортом по междугородным, пригородным и городским маршрутам
____________________
на _________ год
Наименование и номер маршрута |
Регист- рацион- ный номер и марка автобу- са |
Раз- мер шин |
Про- бег, тыс.к м |
Стои- мость 1 комп- лекта, руб. |
Количес- тво одновре- менно исполь- зуемых комплек- тов |
Норма пробега | Сумма затрат на а\шины, тыс.руб. |
|
Средне- статис- тичес- кая, тыс.км |
с учетом попра- вочных коэф., тыс.км |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Междугородные внутримуниципальные |
||||||||
Итого внутримуниципальные межмуниципальные Итого межмуниципальные Итого междугородные |
||||||||
Пригородные внутримуниципальные Итого внутримуниципальные межмуниципальные Итого межмуниципальные Итого пригородные |
||||||||
Городские Итого городские |
||||||||
Итого |
Директор _________________
Начальник планового отдела _________________
Таблица N 14
Расчет амортизационных отчислений (автобусов) на перевозку пассажиров
автотранспортом по междугородным, пригородным и городским маршрутам
____________________________________________
на__________ год
Наименование и номер маршрута |
Наиме- нование органи- зации |
Регист- рацион- ный номер и марка автобу- са |
Дата ввода в эксплуа- тацию |
Балансо- вая стои- мость, тыс.руб. |
Остаточ- ная балансо- вая стои- мость, тыс.руб. |
Пробег, согла- сован- ный ГУС ТО, тыс.км |
Норма амортизации |
Способ начис- ления амор- тиза- ции |
Сумма аморти- зацион- ных отчис- лений, тыс. руб. |
|
%/сумма на 1000 км, тыс. руб. |
% на год/ месяц эксп- луата- ции |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Междугородные | ||||||||||
внутримуниципальные | ||||||||||
Итого внутримуниципальные |
||||||||||
межмуниципальные | ||||||||||
Итого межмуниципальные |
||||||||||
Итого междугородные | ||||||||||
Пригородные | ||||||||||
внутримуниципальные | ||||||||||
Итого внутримуниципальные |
||||||||||
межмуниципальные | ||||||||||
Итого межмуниципальные |
||||||||||
Итого пригородные | ||||||||||
Городские | ||||||||||
Итого городские | ||||||||||
Итого |
Директор _________________
Начальник планового отдела _________________
Таблица N 15
Расчет арендных платежей (автобусов) на перевозку пассажиров
автотранспортом по междугородным, пригородным и городским
маршрутам
________________________________
на ___________ год
Наименование и номер маршрута |
Наимено- вание органи- зации |
Регистра- ционный номер и марка автобуса |
Дата ввода в эксплуа- тацию |
Балансо- вая стои- мость, тыс.руб. |
Остаточ- ная балансо- вая стои- мость, тыс.руб. |
Пробег, согласо- ванный ГУС ТО, тыс.км |
Процент арендной платы, % или сумма в месяц, руб. |
Сумма арендной платы, тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Междугородные | ||||||||
внутримуниципальные | ||||||||
Итого внутримуниципальные |
||||||||
межмуниципальные | ||||||||
Итого межмуниципальные |
||||||||
Итого междугородные | ||||||||
Пригородные | ||||||||
внутримуниципальные | ||||||||
Итого внутримуниципальные |
||||||||
межмуниципальные | ||||||||
Итого межмуниципальные |
||||||||
Итого пригородные | ||||||||
Городские | ||||||||
Итого городские | ||||||||
Итого |
Директор _________________
Начальник планового отдела _________________
Таблица N 16
Смета расходов на содержание автовокзалов
___________________________________
(наименование организации)
на ___________год
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование |Единица| базовый период | расчетный период
|п/п | |измере-|-----------------------------------------------------------|
| | | ния | план | факт |
| | | |------------------------------+----------------------------+--------------------------------
| | | | в | в т.ч. | в | в т.ч. | в | в т.ч.
| | | |целом |-----------------------|целом|----------------------|целом|-------------------------\
| | | | по | от | от | от | по | от | от | от | по | от | от | от |
| | | |авто- |текущей|отчисле-|прочих|авто-|теку- |отчисле-|прочих|авто-|текущей|отчисле- |прочих |
| | | |вокза-|продажи| ний на |видов |вок- | щей | ний на |видов |вок- |продажи| ний на | видов |
| | | | лам |билетов| услуги |деяте-|залам|прода-| услуги |деяте-|залам|билетов| услуги |деяте- |
| | | | |данной |автовок-|льнос-| | жи |автовок-|льнос-| |данной |автовок- |льности|
| | | | |органи-|зала от | ти | |биле- |зала от | ти | |органи-| зала от | |
| | | | | зации | других | | | тов | других | | | зации | других | |
| | | | | |автотра-| | |данной|автотра-| | | |автотран-| |
| | | | | |нспорт- | | |орга- |нспорт- | | | |спортных | |
| | | | | | ных | | |низа- | ных | | | |предприя-| |
| | | | | |предпри-| | | ции |предпри-| | | | тий | |
| | | | | | ятий | | | | ятий | | | | | |
|----+------------------+-------+------+-------+--------+------+-----+------+--------+------+-----+-------+---------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----+------------------+-------+------+-------+--------+------+-----+------+--------+------+-----+-------+---------+-------|
| 1 |Расходы, всего | Тыс. | | | | | | | | | | | | |
| | | руб. | | | | | | | | | | | | |
|----+------------------+-------+------+-------+--------+------+-----+------+--------+------+-----+-------+---------+-------|
| |в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
|----+------------------+-------+------+-------+--------+------+-----+------+--------+------+-----+-------+---------+-------|
|1.1.|Материальные | Тыс. | | | | | | | | | | | | |
| |расходы | руб. | | | | | | | | | | | | |
|----+------------------+-------+------+-------+--------+------+-----+------+--------+------+-----+-------+---------+-------|
|1.2.|Расходы на оплату| Тыс. | | | | | | | | | | | | |
| |труда | руб. | | | | | | | | | | | | |
|----+------------------+-------+------+-------+--------+------+-----+------+--------+------+-----+-------+---------+-------|
|1.3.|Единый социальный| Тыс. | | | | | | | | | | | | |
| |налог | руб. | | | | | | | | | | | | |
|----+------------------+-------+------+-------+--------+------+-----+------+--------+------+-----+-------+---------+-------|
|1.4.|Амортизация | Тыс. | | | | | | | | | | | | |
| |основных фондов | руб. | | | | | | | | | | | | |
|----+------------------+-------+------+-------+--------+------+-----+------+--------+------+-----+-------+---------+-------|
|1.5.|Прочие расходы | Тыс. | | | | | | | | | | | | |
| | | руб. | | | | | | | | | | | | |
|----+------------------+-------+------+-------+--------+------+-----+------+--------+------+-----+-------+---------+-------|
| 2 |Доходы | Тыс. | | | | | | | | | | | | |
| | | руб. | | | | | | | | | | | | |
|----+------------------+-------+------+-------+--------+------+-----+------+--------+------+-----+-------+---------+-------|
| 3 |Общий | Тыс. | | | | | | | | | | | | |
| |пассажирооборот |пасс.км| | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Руководитель организации
Начальник планового отдела
Примечание: распределение расходов на услуги автовокзалов пропорционально
величине доходов
Таблица N 17
Смета расходов на содержание автовокзалов по маршрутам
___________________________________
(наименование организации)
Наименование и номер маршрута |
Пассажирооборот, тыс.пасс.км |
Затраты на услуги автовокзала, тыс.руб. |
|
базовый период (факт) |
расчетный период |
||
1 | 2 | 3 | 4 |
Междугородные | |||
внутримуниципальные | |||
Итого междугородные внутримуниципальные |
|||
межмуниципальные | |||
Итого междугородные межмуниципальные |
|||
Итого междугородные | |||
Пригородные | |||
внутримуниципальные | |||
Итого пригородные внутримуниципальные |
|||
межмуниципальные | |||
Итого пригородные межмуниципальные |
|||
Итого пригородные | |||
Итого |
Руководитель организации
Начальник планового отдела
Постановлением Правительства Тюменской области от 21 мая 2008 г. N 132-п настоящее приложение дополнено таблицей 18, в связи с чем таблицу 18 считать таблицей 20 соответственно
Таблица N 18
Расчет
отчислений на услуги по автоматизированной системе оплаты проезда
на пассажирском транспорте и учета поездок льготных
категорий граждан по междугородным, пригородным
и городским маршрутам
__________________________________
на _____ год
Наименование и номер маршрута |
Базовый период (факт) | Расчетный период | ||||||
Объем перево- зок, тыс. пасс., в том числе льготники |
Сумма транзак- ций, тыс. руб. |
Процент отчислений за услуги оператора, % |
Сумма отчисле- ний, тыс. руб. |
Объем перево- зок, тыс. пасс., в том числе льготники |
Сумма транзак- ций, тыс. руб. |
Процент отчислений за услуги оператора, % |
Сумма отчисле- ний, тыс. руб. |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Междугородные | ||||||||
внутримуниципальные | ||||||||
Итого междугородные внутримуниципальные |
||||||||
межмуниципальные | ||||||||
Итого междугородные межмуниципальные |
||||||||
Итого междугородные | ||||||||
Пригородные | ||||||||
внутримуниципальные | ||||||||
Итого пригородные внутримуниципальные |
||||||||
межмуниципальные | ||||||||
Итого пригородные межмуниципальные |
||||||||
Итого пригородные | ||||||||
Городские | ||||||||
Итого городские | ||||||||
Итого |
Руководитель организации
Начальник планового отдела
Постановлением Правительства Тюменской области от 21 мая 2008 г. N 132-п настоящее приложение дополнено таблицей 19
Таблица N 19
Расчет
затрат на услуги по централизованному диспетчерскому управлению
и контролю за пассажирским транспортом по междугородным,
пригородным и городским маршрутам
__________________________________________
на _____ год
Наименование и номер маршрута |
Количество автобусов на маршруте, единиц |
Тариф, руб. | Сумма затрат, тыс. руб. |
|||
Базовый период (факт) |
Расчет- ный период |
Базовый период (факт) |
Расчет- ный период |
Базовый период (факт) |
Расчет- ный период |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Междугородные | ||||||
внутримуниципальные | ||||||
Итого междугородные внутримуниципальные |
||||||
межмуниципальные | ||||||
Итого междугородные межмуниципальные |
||||||
Итого междугородные | ||||||
Пригородные | ||||||
внутримуниципальные | ||||||
Итого пригородные внутримуниципальные |
||||||
межмуниципальные | ||||||
Итого пригородные межмуниципальные |
||||||
Итого пригородные | ||||||
Городские | ||||||
Итого городские | ||||||
Итого |
Руководитель организации
Начальник планового отдела
Таблица N 20
Расчет накладных расходов
__________________________________
на______________год
N п/п |
Наименование статей затрат |
Единица измерения |
Базовый период | Расчетный период |
|
план | факт | ||||
Итого |
Руководитель организации Начальник планового отдела
Распределение накладных расходов по регулируемым и нерегулируемым
видам деятельности
_______________________________________
на___________год
N п/п |
Вид услуги | Базовый период (факт) | Расчетный период |
||
Накладные расходы, тыс.руб. |
Доходы органи- зации, тыс.руб. * |
Доля наклад- ных расхо- дов, % |
Накладные расходы, тыс.руб. |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Всего по организации, в том числе: |
||||
1.1. | Услуги перевозки пассажиров автотранспортом |
||||
1.2. | Прочие виды деятельности |
* Доходы организации подтверждаются отчетными данными
(Отчет о прибылях и убытках (форма N 2))
Руководитель организации Начальник планового отдела
Распределение накладных расходов по согласованной маршрутной сети
____________________________________________________
на___________год
Наименование и номер маршрута | Прямые расходы, тыс.руб. |
Накладные расходы, тыс.руб. |
Междугородные | ||
внутримуниципальные | ||
Итого междугородные внутримуниципальные |
||
межмуниципальные | ||
Итого междугородные межмуниципальные | ||
Итого междугородные | ||
Пригородные | ||
внутримуниципальные | ||
Итого пригородные внутримуниципальные | ||
межмуниципальные | ||
Итого пригородные межмуниципальные | ||
Итого пригородные | ||
Городские | ||
Итого городские | ||
Итого |
Руководитель организации Начальник планового отдела
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.