Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к Программе
"Основные направления
развития дорожного
движения, транспортных
услуг и услуг связи
в городе Тюмени
на 2011 - 2013 годы"
Система
мероприятий ведомственной целевой программы "Основные направления
развития дорожного движения, транспортных услуг и услуг связи
в городе Тюмени на 2011 - 2013 годы"
Цель, задачи, наименование мероприятий |
Исполнитель |
Финансовые затраты, тыс. руб. |
Показатели результативности выполнения Программы |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
Всего |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2011 |
2012 |
2013 |
Целевое значение |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Цель: Повышение безопасности дорожного движения, качества услуг городского пассажирского транспорта и услуг связи | |||||||||||
Задача 1. Совершенствование организации дорожного движения | |||||||||||
1. Организационно-техническое обеспечение деятельности по комплексной оценке соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений, остановочных пунктов, железнодорожных переездов, их инженерного оборудования требованиям безопасности движения |
Департамент по транспорту и связи |
Количество обследований автомобильных дорог общего пользования с регулярным автобусным сообщением, осуществляемых городской межведомственной комиссией |
ед. |
24 |
24 |
24 |
24 |
||||
2. Формирование рациональной маршрутной сети городского пассажирского транспорта |
Департамент по транспорту и связи |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа(1) |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. Проведение мониторинга и разработка схем движения транспортных и пешеходных потоков |
Департамент по транспорту и связи |
Доля ДТП, связанных с НДУ по причине отсутствия технических средств организации дорожного движения в общем количестве ДТП, связанных с НДУ |
% |
15,0 |
14,0 |
12,0 |
0 |
||||
Итого по задаче 1: |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Задача 2. Оптимизация системы управления городским пассажирским транспортом | |||||||||||
1. Организация работ по оснащению транспортных средств категории М2 и М3 техническими средствами АСОП |
Департамент по транспорту и связи |
Доля транспортных средств категории М2 и М3, оснащенных техническими средствами АСОП |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
2. Регулирование тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении и в пригородном сообщении до садоводческих товариществ |
Департамент по транспорту и связи |
275 |
275 |
275 |
825 |
Объем перевезенных пассажиров |
млн. пасс. |
174,2 |
174,2 |
174,2 |
174,2 |
3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте (в рамках переданных государственных полномочий) |
Департамент по транспорту и связи |
262 256 |
262 256 |
262 256 |
786 768 |
Количество перевезенных пассажиров, пользующихся правом льготного проезда, установленном на федеральном и региональном уровнях, с возмещением расходов по проезду |
млн. пасс. |
23,6(2) |
23,6(2) |
23,6(2) |
23,6(2) |
4. Субсидирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с предоставлением ими льготных услуг по проезду на городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме маршрутных и легковых такси) пенсионерам по старости, постоянно или преимущественно проживающим в городе Тюмени, получающим пенсию и не получающим меры социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 05.07.2005 N 95-п "О мерах социальной поддержки, осуществляемых путем возмещения расходов на оплату проезда на городском транспорте, автомобильном транспорте пригородного и междугородного сообщения, а также железнодорожном транспорте" либо возмещение расходов на оплату проезда(3) |
Администрация города Тюмени, Департамент по транспорту и связи |
125 741 |
0 |
0 |
125 741 |
Количество перевезенных пенсионеров по старости, постоянно или преимущественно проживающих в городе Тюмени |
млн. пасс. |
8,2(2) |
0 |
0 |
8,2(2) |
5. Субсидирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с предоставлением ими льготных услуг по проезду на городском пассажирском транспорте (кроме маршрутных и легковых такси) общего пользования учащимся общеобразовательных учреждений города Тюмени(3) |
Департамент по транспорту и связи |
10 826 |
0 |
0 |
10 826 |
Количество перевезенных учащихся общеобразовательных учреждений города Тюмени |
млн. пасс. |
0,9(2) |
0 |
0 |
0,9(2) |
6. Обеспечение диспетчерского сопровождения и выполнение контрольно-ревизорских функций в работе городского пассажирского транспорта (автобусы), в том числе техническое и эксплуатационное обслуживание автоматизированной системы диспетчерского управления пассажирским транспортом (АСДУ), организация и обеспечение деятельности по эвакуации задержанных транспортных средств, эвакуации, хранению и распоряжению брошенными транспортными средствами |
Департамент по транспорту и связи, МУ ПГТ "Тюменьгортранс" |
35 243 |
0 |
0 |
35 243 |
Регулярность сообщения (соответствие движения маршрутных транспортных средств, установленному расписанию) |
коэф. |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
1 |
Коэффициент выполнения рейсов (отношение количества фактически выполненных рейсов к плановому количеству рейсов, предусмотренных расписанием) |
коэф. |
0,82 |
0,85 |
0,86 |
1 |
||||||
Итого по задаче 2: |
|
434 341 |
262 531 |
262 2531 |
959 403 |
|
|
|
|
|
|
Задача 3. Совершенствование транспортной сети связи | |||||||||||
1. Разработка и реализация концепции по модернизации городской транспортной сети связи |
Департамент по транспорту и связи |
Доля линий связи, обследованных на предмет их соответствия действующим нормативным и правовым актам, в общей протяженности линий связи |
% |
90 |
100 |
100 |
100 |
||||
Доля линий связи, расположенных в подземной канализации линий связи, в общей протяженности линий связи |
% |
40 |
60 |
70 |
100 |
||||||
Доля населения, охваченного услугами связи |
% |
98,7 |
99,7 |
100 |
100 |
||||||
Итого по задаче 3: |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций |
|
35 362 |
35 362 |
35 362 |
106 086 |
|
|
|
|
|
|
Всего по Программе |
|
469 703 |
297 893 |
297 893 |
1 065 489 |
|
|
|
|
|
|
* - мероприятия выполняются в пределах расходов на руководство и управление в сфере установленных функций.
1) - показатель в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".
2) - показатель подлежит уточнению на основании данных АСОП.
3) - реализация полномочий и объем льгот определяются исходя из возможностей городского бюджета.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.