Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 3 ноября 2011 г. N 417-п
"О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 9 октября 2010 года N 242-п "О целевой программе
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение
Югры" на 2011 - 2013 годы"
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 3 октября 2013 г. N 397-п настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 ноября 2007 года N 306-п "О целевых и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", в целях создания условий для повышения доступности и качества медицинской помощи населению, формирования современной инфраструктуры здравоохранения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2010 года N 242-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы" следующие изменения:
1.1. В тексте после слов "на 2011 - 2013 годы" дополнить словами "и на период до 2015 года".
1.2. Приложение изложить в следующей редакции:
"Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2010 г. N 242-п
Паспорт
целевой программы Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Современное здравоохранение Югры"
на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года
Наименование целевой программы |
"Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года (далее - Программа) |
Дата принятия решения о разработке целевой программы |
распоряжение Правительства автономного округа от 12.06.2010 N 190-рп "Об оценке результативности и эффективности реализации долгосрочных целевых программ автономного округа" |
Разработчик целевой программы |
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Дата утверждения целевой программы |
|
Государственный заказчик - координатор целевой программы |
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Государственные заказчики целевой программы |
Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Цели целевой программы |
1) повышение качества и доступности медицинской помощи; 2) снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей автономного округа; 3) увеличение продолжительности жизни населения |
Задачи целевой программы |
1. Развитие профилактической медицины, популяризация основ здорового образа жизни среди населения. 2. Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов. 3. Совершенствование действующей системы оказания медицинской помощи при различных видах заболеваний и травматизме. 4. Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи. 5. Внедрение современных методов оказания перинатальной помощи в учреждениях родовспоможения и детства. 6. Стабилизация эпидемической ситуации по социально значимым заболеваниям. 7. Обеспечение энергоэффективности и экологической безопасности в учреждениях здравоохранения. 8. Совершенствование инфраструктуры объектов здравоохранения. |
Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы
|
По итогам 2015 года ожидается: - снижение больничной летальности от болезней системы кровообращения с 3,2% до 3,0%, в том числе от инфаркта миокарда, - с 9,5% до 9,3%; - увеличение доли больных, выявленных на I-II стадии, от общего числа выявленных онкологических заболеваний с 49,7% до 50,1%; - увеличение доли компонентов крови, выданных на переливание после карантинизации или патогенной инактивации, с 70% до 90%; - снижение ранней неонатальной смертности с 3,0 до 1,8 на 1000 родившихся живыми; - увеличение объёмов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе: - увеличение количества кардиохирургических операций с 2 936 до 3 500 в год; - увеличение количества операций эндопротезирования крупных суставов с 976 до 1 250 в год; - увеличение количества нейрохирургических операций с 449 до 500 в год; - увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа мужчин - с 50,2 до 52 лет, женщин - с 61,3 до 63 лет; - снижение распространенности туберкулеза со 174,1 до 168,5 на 100 тыс. населения; - увеличение доли оперированных пациентов среди контингентов больных туберкулезом с 6,4% до 7,5%; - увеличение доли вновь выявленных ВИЧ-инфицированных больных, находящихся под диспансерным наблюдением, с 86,3% до 91%; - увеличение охвата профилактикой вертикальной передачи ВИЧ с 93% до 95%; - снижение заболеваемости сифилисом с 32,4 до 29,6 на 100 тыс. населения, гонореей - с 65,4 до 63,0 на 100 тыс. населения; - увеличение числа участников массовых профилактических мероприятий с 20 до 35 человек на 100 жителей; - увеличение количества лиц, обученных основам здорового образа жизни в Центрах здоровья, с 2% до 5%. |
Сроки реализации целевой программы |
2011 - 2015 годы |
Перечень подпрограмм |
I. Подпрограмма "Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" и актуальных направлений развития здравоохранения Югры". II. Подпрограмма "Современные методы противодействия распространению социально значимых заболеваний, совершенствование их выявления и лечения". III. Подпрограмма "Внедрение энергосберегающих технологий в учреждениях здравоохранения". IV. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения". |
Объемы и источники финансирования целевой программы |
общий объем финансирования Программы на 2011 - 2015 годы составляет 32 346 241,50 тыс. рублей, в том числе: на 2011 год - 6 971 442,20 тыс. рублей, на 2012 год - 6 388 750,30 тыс. рублей, на 2013 год - 7 773 680,80 тыс. рублей, на 2014 год - 8 363 948,10 тыс. рублей, на 2015 год - 2 848 420,10 тыс. рублей. Из них: 1. Средства бюджета автономного округа всего 8 982 100,00 тыс. рублей, из них: - на 2011 год - 1 438 677,70 тыс. рублей, - на 2012 год - 1 865 085,40 тыс. рублей, - на 2013 год - 2 054 059,70 тыс. рублей, - на 2014 год - 2 053 327,00 тыс. рублей, - на 2015 год - 1 570 950,20 тыс. рублей; 2. Средства областной программы "Сотрудничество" - 17 642 634,90 тыс. рублей, из них: - на 2011 год - 4 261 763,80 тыс. рублей, - на 2012 год - 3 223 816,90 тыс. рублей, - на 2013 год - 4 650 027,10 тыс. рублей, - на 2014 год - 5 241 027,10 тыс. рублей, - на 2015 год - 166 000,00 тыс. рублей; 3. Средства федерального бюджета в сумме 2798517,80 тыс. рублей, в том числе: - на 2011 год - 921 812,90 тыс. рублей, - на 2012 год - 853 148,00 тыс. рублей, - на 2013 год - 324 600,00 тыс. рублей, - на 2014 год - 324 600,00 тыс. рублей, - на 2015 год - 374 356,90 тыс. рублей; 4. Средства муниципальных бюджетов в сумме 62400,00 тыс. рублей, из них: - на 2011 год - 8 600,00 тыс. рублей, - на 2012 год - 13 200,00 тыс. рублей, - на 2013 год - 16 000,00 тыс. рублей, - на 2014 год - 16 000,00 тыс. рублей, - на 2015 год - 8 600,00 тыс. рублей; 5. Внебюджетные источники (средства Федерального фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования) в сумме 2 860588,80 тыс. рублей, из них: - на 2011 год - 340 587,80 тыс. рублей, - на 2012 год - 333 500,00 тыс. рублей, - на 2013 год - 728 994,00 тыс. рублей, - на 2014 год - 728 994,00 тыс. рублей, - на 2015 год - 728 513,00 тыс. рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы |
по итогам реализации Программы ожидается: - увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения с 70,6 до 71,1 лет; - снижение общей смертности с 6,8 до 6,6 на 1000 населения; - снижение младенческой смертности до 4,2 на 1000 родившихся живыми; - снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 15,0 до 13,00 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от болезней системы кровообращения с 300,0 до 283,0 на 100 тыс. населения; - снижение одногодичной летальности онкологических больных с 26,5% до 25,5%; - снижение смертности от отравлений алкоголем с 5,2 до 4,0 на 100 тыс. населения; - снижение смертности населения от активного туберкулеза с 10,7 до 10,0 на 100 тыс. населения; - снижение первичного выхода на инвалидность с 34,5 до 33,0 на 10 000 населения. |
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Стратегическая цель долгосрочного развития автономного округа - обеспечить сохранение его ведущей роли в общероссийской экономике как необходимой основы для повышения качества жизни населения Югры. Здравоохранение в этом контексте признается одним из ключевых направлений инновационного развития региона.
Практика реализации мероприятий, направленных на модернизацию системы здравоохранения и обновление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений в соответствии с современными требованиями, показала необходимость объединения приоритетных направлений развития здравоохранения Югры в единой программе.
В Югре на 1 января 2011 года функционирует 165 учреждений здравоохранения, из них 40 окружного подчинения, 124 - муниципального, 1 - федерального подчинения. Число отдельных зданий больничных учреждений и самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений - 386 единиц. Общая площадь зданий учреждений здравоохранения составляет 928 395,3 м2, из них 25 649,2 м2 изношены более чем на 60%.
В аварийном состоянии находятся 8 зданий. Требуют реконструкции 17 зданий, проведения капитального ремонта 51 здание.
Государственная противопожарная служба и Роспотребнадзор вынесли 96 предписаний по устранению нарушений правил противопожарной безопасности и санитарно-противоэпидемического законодательства в учреждениях здравоохранения автономного округа. Для устранения 14% из них необходимо выполнение работ капитального характера.
В среднем износ всех зданий лечебно-профилактических учреждений здравоохранения автономного округа составляет 69%.
Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации N 889 от 4 июня 2008 года "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" и распоряжения Правительства автономного округа от 19.02.2010 N 89-рп "О вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", а также Концепции энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в здравоохранении в течение 5 лет должно быть обеспечено снижение в сопоставимых условиях объемов потребления энергоресурсов не менее чем на 15% от объема, фактически потребленного учреждениями в 2009 году, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%.
В отношении выполнения требований экологической безопасности, органами Росздравнадзора выдано 29 предписаний по отсутствию или недостаточной обеспеченности учреждений здравоохранения автономного округа специализированными аппаратами по обеззараживанию и утилизации медицинских отходов.
Несмотря на предпринятые в 2006 - 2008 годах меры по дооснащению учреждений здравоохранения современным лечебно-диагностическим оборудованием и санитарным автотранспортом, во многих учреждениях имеется медицинское оборудование и автомобили скорой медицинской помощи, имеющие 100%-й износ.
В структуре причин смертности населения, в том числе преждевременной, лидируют сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также последствия внешних причин (травмы и отравления). Эти же заболевания и состояния являются одними из основных причин инвалидизации населения, как в Югре, так и в Российской Федерации в целом. Учитывая глобальность данной проблемы, Минздравом России включены в приоритетный национальный проект "Здоровье" мероприятия, направленные на предупреждение и борьбу с сосудистыми, онкологическими заболеваниями, последствиями ДТП, проводится отбор субъектов для участия в данных федеральных мероприятиях. В этой связи региональной программой предусматривается финансирование аналогичных мероприятий.
Сахарный диабет - одно из самых распространенных заболеваний, являющееся значимой медико-социальной проблемой. В автономном округе состоит на диспансерном учете более 30 000 больных сахарным диабетом. Среди данной категории пациентов смертность от болезней сердца и инсульта наблюдается в 2-3 раза, слепота - в 10 раз, нефропатия - 12-15 раз, гангрена нижних конечностей и другие сосудистые осложнения - в 20 раз чаще, чем среди населения в целом, что обуславливает высокий уровень инвалидизации при сахарном диабете, особенно в молодом трудоспособном возрасте. Необходимость постоянного врачебного мониторинга и проведения самоконтроля, высокая стоимость лекарственных средств и расходных материалов при данной патологии требуют существенных финансовых затрат и комплексного программного подхода.
Постоянное наращивание объёмов оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению автономного округа, в том числе на основе государственного задания с софинансированием из средств бюджета Российской Федерации, требует бесперебойного обеспечения лечебно-профилактических учреждений современными расходными материалами и лекарственными препаратами для оказания хирургической помощи травматологическим, кардиологическим, нейрохирургическим больным.
Эпидемическая ситуация по социально значимым заболеваниям (ВИЧ-инфекция, туберкулез, гепатиты, болезни, передаваемые половым путем, психонаркологические заболевания) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре остается крайне напряженной.
С начала регистрации (1994 г.) и по состоянию на 15 июня 2010 года в округе выявлено 13 461 ВИЧ-инфицированный, из которых 73,1% - потребители иньекционных наркотиков. В ряде муниципальных образований пораженность ВИЧ-инфекцией превышает 1% населения, что свидетельствует о генерализации эпидемического процесса. С ростом абсолютного числа ВИЧ-инфицированных возрастает угроза распространения инфекции на прочие слои населения за счет активизации полового и вертикального пути передачи. В этой связи требуется комплексный программный подход к вопросам профилактики и обеспечения специализированных учреждений службы Анти-СПИД тест-системами, антиретровирусными препаратами.
Не менее важной медико-социальной проблемой для Югры является туберкулез. В 2009 году было зарегистрировано 1 224 больных, впервые заболевших активным туберкулезом. Наибольший удельный вес из общего числа впервые выявленных больных туберкулезом составляют постоянные жители округа, на втором месте осужденные в исправительных учреждениях службы исполнения наказаний, доля которых в 2009 году увеличилась на 1,7%. Несмотря на некоторую стабилизацию эпидемической ситуации, отмечается рост больных с хроническими, неизлечимыми, лекарственно устойчивыми формами туберкулеза. За прошедший год на территории Югры зарегистрировано 213 случаев смерти от туберкулеза, что на 22 случая больше, чем в 2008 году. Учитывая социальную значимость проблемы распространения туберкулеза, мероприятия, направленные на борьбу с ним, включены в приоритетный национальный проект "Здоровье", а субъектам рекомендовано предусмотреть финансирование аналогичных мероприятий в региональных отраслевых программах.
Оказание перинатальной помощи на современном уровне, в том числе выхаживание недоношенных новорожденных с экстремально низкой массой тела, является одним из приоритетных направлений совершенствования системы здравоохранения автономного округа, так как уровень младенческой смертности является одним из показателей эффективности её функционирования. Кроме этого, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года планируется переход Российской Федерации на регистрацию новорожденных в соответствии с критериями Всемирной организации здравоохранения. Эти обстоятельства диктуют необходимость продолжения программного подхода к совершенствованию организации медицинской помощи матерям и детям, в том числе оснащения перинатальных центров современным диагностическим и медицинским оборудованием для выхаживания недоношенных и маловесных детей.
Проблема тотального распространения табакокурения и злоупотребления алкоголем в настоящее время приобрела болезненный для общества и государства характер. В этой связи Правительством Российской Федерации принята "Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации до 2020 года". Кроме этого в перечень федеральных мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье" с 2010 года включены мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, открытие Центров здоровья, их материально- техническое, организационно-методическое и кадровое обеспечение. Тиражирование основ здорового образа жизни в средствах массовой информации, а также санитарно-просветительская деятельность, направленная на профилактику заболеваний и патологических зависимостей, являются приоритетными направлениями системы здравоохранения и требуют продолжения применения комплексного программного подхода.
Реализация данной Программы позволит решить актуальные проблемы материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения, повысить доступность наиболее востребованных видов специализированной и высокотехнологичной помощи, улучшить эпидемическую ситуацию по социально значимым заболеваниям.
Необходимость программно-целевого подхода к решению обозначенных проблем продиктована как внутренними потребностями отрасли, так и основными направлениями федеральных целевых программ.
Раздел 2. Цели и задачи, целевые показатели, сроки реализации Программы
2.1. Цели и задачи реализации Программы, целевые показатели
Цели Программы:
1) повышение качества и доступности медицинской помощи;
2) снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей автономного округа;
3) увеличение продолжительности жизни населения.
Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:
1. Развитие профилактической медицины, популяризация основ здорового образа жизни среди населения.
2. Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов.
3. Совершенствование действующей системы оказания медицинской помощи при различных видах заболеваний и травматизме.
4. Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи.
5. Внедрение современных методов оказания перинатальной помощи в учреждениях родовспоможения и детства.
6. Стабилизация эпидемической ситуации по социально значимым заболеваниям.
7. Обеспечение энергоэффективности и экологической безопасности в учреждениях здравоохранения.
8. Совершенствование инфраструктуры объектов здравоохранения.
Целевые показатели Программы:
По итогам 2015 года ожидается:
- снижение больничной летальности от болезней системы кровообращения с 3,2% до 3,0%, в том числе от инфаркта миокарда - с 9,5% до 9,3%;
- увеличение доли больных, выявленных на I - II стадии, от общего числа выявленных онкологических заболеваний с 49,7% до 50,1%;
- увеличение доли компонентов крови, выданных на переливание после карантинизации или патогенной инактивации, с 70% до 90%;
- снижение ранней неонатальной смертности с 3,0 до 1,8 на 1000 родившихся живыми;
- увеличение объёмов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе:
- увеличение количества кардиохирургических операций с 2 936 до 3 500 в год;
- увеличение количества операций эндопротезирования крупных суставов с 976 до 1 250 в год;
- увеличение количества нейрохирургических операций с 449 до 500 в год;
- увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа мужчин - с 50,2 до 52 лет, женщин - с 61,3 до 63 лет;
- снижение распространенности туберкулеза со 174,1 до 168,5 на 100 тыс. населения;
- увеличение доли оперированных пациентов среди контингентов больных туберкулезом с 6,4% до 7,5%;
- снижение заболеваемости сифилисом с 32,4 до 29,6 на 100 тыс. населения, гонореей - с 65,4 до 63,0 на 100 тыс. населения;
- увеличение числа участников массовых профилактических мероприятий с 20 до 35 человек на 100 жителей;
- увеличение количества лиц, обученных основам здорового образа жизни в Центрах здоровья с 2% до 5%;
Показатели конечных результатов Программы:
- увеличение средней продолжительности жизни населения с 70,5 до 71,1 лет;
- снижение общей смертности с 6,8 до 6,6 на 1000 населения;
- снижение младенческой смертности до 4,2 на 1000 родившихся живыми;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 15,0 до 13,0 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения с 300,0 до 283,0 на 100 тыс. населения;
- снижение одногодичной летальности онкологических больных с 26,5% до 25,5%;
- снижение смертности от отравлений алкоголем с 5,2 до 4,0 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности населения от активного туберкулеза с 10,7 до 10,0 на 100 тыс. населения;
- снижение первичного выхода на инвалидность с 34,5 до 33,0 на 10 000 населения.
2.2. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы 2011 - 2015 годы.
Раздел 3. Программные мероприятия
Для реализации поставленных целей, решения задач и достижения планируемых целевых показателей Программы предусмотрено выполнение программных мероприятий (таблица 2), направленных на:
- пропаганду здорового образа жизни среди населения, развитие сети Центров здоровья, расширение методов профилактики заболеваний с привлечением средств массовой информации, усилением информационно-пропагандистской деятельности, поддержкой социально-ориентированных некоммерческих общественных организаций;
- оснащение учреждений здравоохранения современным оборудованием, обеспечение расходными материалами и медикаментами, в том числе для раннего выявления и лечения сердечно-сосудистых, онкологических, а также других социально значимых заболеваний;
- приобретение оборудования для внедрения современных технологий выхаживания и транспортировки недоношенных новорожденных, в том числе с экстремально низкой массой тела (от 500 грамм);
- совершенствование оказания медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях и других видах травматизма, в том числе обновление парка санавтотранспорта, оснащение его оборудованием для оказания неотложной помощи, средствами безопасной транспортировки и системой ГЛОНАСС;
- дальнейшее внедрение информационных и телемедицинских технологий в деятельность учреждений здравоохранения;
- внедрение энергосберегающих технологий и повышение энергетической эффективности в учреждениях здравоохранения;
- совершенствование материально-технической базы учреждений здравоохранения.
Мероприятия программы, связанные с проведением строительных работ, будут реализовываться с учетом требований по охране окружающей среды и с соблюдением норм экологической безопасности, а именно:
- минимизация ущерба, причиняемого окружающей природной среде, при выборе участка строительства на основе анализа особенностей рельефа местности, грунтовых условий и характера естественных и искусственных препятствий, с использованием топографических материалов, материалов инженерных изысканий, определение площади отвода земельных участков в соответствии с нормами отвода земель под строительство объектов;
- согласование с землепользователем, контролирующими и, в том числе, природоохранными службами при выборе участков под строительство объектов;
- реализация мероприятий по охране земельных ресурсов путем:
- проведения работ в границах территории, отведённой под строительство;
- сбора бытовых и строительных отходов в контейнеры с последующим вывозом на полигоны;
- соблюдения правил пожарной и экологической безопасности при производстве строительных работ;
- проведения работ по рекультивации нарушенных земель в соответствии с решениями, принятыми в проекте;
- определение качественно-количественных характеристик отходов, образующихся в период строительства и эксплуатации объектов, условий их временного хранения и направлений утилизации;
- обязательное планирование приобретения установок по утилизации медицинских отходов при проектировании объектов;
- установка локальных очистных сооружений для обеззараживания стоков от лечебных учреждений, связанных с опасными заболеваниями (туберкулёз, СПИД и т.д.), и последующего их сброса в канализационные коллекторы населенных пунктов;
- благоустройство и озеленение территории, отведенной под объект, по окончании его строительства, в том числе восстановление плодородия нарушенных земель и растительного покрова, а также посадка деревьев.
Объекты, предложенные к строительству (таблица 2), располагаются в соответствии со схемой территориального планирования автономного округа, генеральными планами городов и населенных пунктов, утвержденными в соответствии с действующим законодательством.
Рабочие проекты на строительство отдельных зданий и сооружений имеют положительные заключения государственной экологической экспертизы или государственной экспертизы:
- N 86-1-5-0097-08 от 12 мая 2008 года;
- N 232-07-1 от 31 мая 2007 года;
- N 86-1-5-0231-08 от 22 июля 2008 года;
- N 348 от 05 сентября 2005 года;
- N 1 от 29 июня 2007 года;
- N 402-06-07 от 14 июня 2007 года;
- N 2 от 10 марта 2004 года;
- N 01А\07 от 24 июля 2007 года.
Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы на 2011-2015 годы составляет 32 346 241,50 тыс. рублей, в том числе:
на 2011 год - 6 971 442,20 тыс. рублей,
на 2012 год - 6 388 750,30 тыс. рублей,
на 2013 год - 7 773 680,80 тыс. рублей,
на 2014 год - 8 363 948,10 тыс. рублей,
на 2015 год - 2 848 420,10 тыс. рублей.
Из них:
1. Средства бюджета автономного округа всего 8 982 100,00 тыс. рублей, из них:
- на 2011 год - 1 438 677,70 тыс. рублей,
- на 2012 год - 1 865 085,40 тыс. рублей,
- на 2013 год - 2 054 059,70 тыс. рублей,
- на 2014 год - 2 053 327,00 тыс. рублей,
- на 2015 год - 1 570 950,20 тыс. рублей;
2. Средства областной программы "Сотрудничество" - 17 642 634,90 тыс. рублей, из них:
- на 2011 год - 4 261 763,80 тыс. рублей,
- на 2012 год - 3 223 816,90 тыс. рублей,
- на 2013 год - 4 650 027,10 тыс. рублей,
- на 2014 год - 5 241 027,10 тыс. рублей,
- на 2015 год - 166 000,00 тыс. рублей;
3. Средства федерального бюджета в сумме 2798517,80 тыс. рублей, в том числе:
- на 2011 год - 921 812,90 тыс. рублей,
- на 2012 год - 853 148,00 тыс. рублей,
- на 2013 год - 324 600,00 тыс. рублей,
- на 2014 год - 324 600,00 тыс. рублей,
- на 2015 год - 374 356,90 тыс. рублей;
4. Средства муниципальных бюджетов в сумме 62 400,00 тыс. рублей, из них:
- на 2011 год - 8 600,00 тыс. рублей,
- на 2012 год - 13 200,00 тыс. рублей,
- на 2013 год - 16 000,00 тыс. рублей,
- на 2014 год - 16 000,00 тыс. рублей,
- на 2015 год - 8 600,00 тыс. рублей;
5. Внебюджетные источники (средства Федерального фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования) в сумме 2 860588,80 тыс. рублей, из них:
- на 2011 год - 340 587,80 тыс. рублей,
- на 2012 год - 333 500,00 тыс. рублей,
- на 2013 год - 728 994,00 тыс. рублей,
- на 2014 год - 728 994,00 тыс. рублей,
- на 2015 год - 728 513,00 тыс. рублей.
Расчет стоимости мероприятий осуществлялся, исходя из экспертных оценок, а также анализа рыночных цен.
Средства бюджета автономного округа распределены по мероприятиям с учетом первоочередных потребностей отрасли здравоохранения в пределах выделенных лимитов.
Средства федерального бюджета и внебюджетных источников запланированы в соответствии с установленными объёмами финансирования, ежегодно направляемыми на оплату мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье".
Средства муниципальных бюджетов рассчитаны в соответствии с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований для софинансирования их расходных обязательств по строительству объектов здравоохранения.
Раздел 5. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы включает:
- разработку и принятие нормативных правовых актов автономного округа, необходимых для выполнения Программы;
- ежегодную корректировку перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации Программы;
- передачу при необходимости части функций по реализации Программы муниципальным образованиям автономного округа и подведомственным учреждениям здравоохранения;
- обеспечение управления Программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию Программы;
- предоставление отчета о выполнении Программы в состав Итогов социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
- информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы.
Реализация Программы осуществляется на основе государственных (муниципальных) контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для государственных (муниципальных) нужд, заключаемых государственными, муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Критериями отбора муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов) для предоставления софинансирования расходных обязательств по строительству и реконструкции объектов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи за счет средств Программы являются:
- не завершенные строительством объекты с высокой степенью готовности и предполагаемые к завершению строительством в очередном финансовом году и плановом периоде;
- отсутствие видов и объемов медицинской помощи в учреждениях здравоохранения на территории муниципального образования в соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;
- несоответствие площадей зданий учреждения здравоохранения нормативам, наличие предписаний надзорных органов, выполнение которых требует капитального строительства;
- размещение учреждений здравоохранения в зданиях с износом свыше 65 процентов для зданий в деревянном исполнении и свыше 75 процентов для зданий в каменном исполнении.
Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий:
наличие муниципальной программы в сфере здравоохранения, содержащей в том числе меры по развитию материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения;
наличие утвержденной, в установленном Правительством автономного округа порядке, проектной документации на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения;
наличие протокола размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством;
выписка из нормативного правового акта органа местного самоуправления о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период, подтверждающая наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на капитальное строительство и реконструкцию объектов здравоохранения, предлагаемых к софинансированию.
Реализация программных мероприятий органами местного самоуправления автономного округа осуществляется в соответствии с Адресной инвестиционной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры путем предоставления межбюджетных трансфертов в форме межбюджетных субсидий.
Межбюджетные субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, предоставляются в следующем порядке:
субсидия предоставляется бюджету муниципального образования в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию Программы;
субсидии перечисляются Департаментом финансов автономного округа на основании заявки на финансирование, ежеквартально представляемой Департаментом в срок до 1-го числа первого месяца квартала, в котором будет осуществляться финансирование;
субсидии муниципальным образованиям для софинансирования строительства объектов здравоохранения имеют целевое назначение.
Государственные заказчики Программы
Государственным заказчиком - координатором Программы является Департамент здравоохранения автономного округа.
Государственный заказчик - координатор Программы осуществляет управление и контроль за реализацией Программы, координацию деятельности государственных заказчиков Программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку.
Государственными заказчиками Программы являются:
- Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа;
- Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа;
- муниципальные образования автономного округа.
Государственные заказчики Программы несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, эффективное и целевое использование средств.
Финансирование Программы
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, выделенных из бюджета автономного округа.
Выделение средств бюджета автономного округа государственным учреждениям автономного округа осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа, в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных Программой.
Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств бюджета автономного округа устанавливается, исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования:
1-ая группа - доля софинансирования 95%, при уровне расчётной бюджетной обеспеченности от 0,0 до 1,3;
2-ая группа - доля софинансирования 90%, при уровне расчётной бюджетной обеспеченности от 1,3 до 1,5;
3-я группа - доля софинансирования 80%, при уровне расчётной бюджетной обеспеченности от 1,5 до 2,0.
Передача средств бюджетам муниципальных образований на софинансирование их расходных полномочий в части строительства и реконструкции объектов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи осуществляется в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Управление Программой и контроль выполнения
Государственными заказчиками Программы ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляется информация государственному заказчику - координатору Программы о реализации программных мероприятий.
Для обеспечения анализа эффективности мероприятий Программы, контроля реализации ежегодно государственный заказчик - координатор Программы в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, представляет отчет о ходе реализации Программы.
Оценка рисков реализации Программы
В процессе реализации Программы может проявиться ряд внешних и внутренних рисков.
Внешние риски:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение целевой Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых эффектов от их решения;
- отсутствие поставщиков/исполнителей товаров/работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами автономного округа;
- удорожание стоимости товаров/работ (услуг).
Внутренние риски:
- недостатки в управлении Программой, в первую очередь из-за отсутствия должной координации действий участников реализации Программы;
Последствиями недостаточной координации могут стать:
- отсутствие единого понимания участниками программы ее целей и задач, а также своей роли в выполнении Программы;
- необъективное распределение ресурсов Программы и нерациональное, нецелевое их использование;
- размывание ответственности как за целевое и рациональное использование ресурсов Программы, так и за эффективность ее результатов;
- снижение эффективности результатов Программы, связанное:
1) с отсутствием действенной системы мониторинга реализации Программы;
2) с отсутствием или несвоевременностью и необъективностью решений, направленных на внесение изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков в реализации Программы по итогам мониторинга.
С целью минимизации внешних и внутренних рисков Программы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка мероприятий и объемов финансирования по результатам исполнения Программы;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы.
Таблица 1
Целевые показатели Программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы
и на период до 2015 года"
N п/п |
Наименование показателей результатов |
Базовый показатель на начало реализации программы |
Значения показателя по годам |
||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Показатели непосредственных результатов: |
|
|
|
|
|
|
1. |
Больничная летальность от болезней системы кровообращения (%), в том числе: |
3,2 |
3,2 |
3,15 |
3,1 |
3,05 |
3,0 |
1.1. |
от инфаркта миокарда (%) |
9,5 |
9,5 |
9,45 |
9,4 |
9,35 |
9,3 |
2. |
Доля больных, выявленных на I-II стадии, от общего числа выявленных онкологических заболеваний (%) |
49,7 |
49,9 |
50 |
50 |
50 |
50,1 |
3. |
Доля компонентов крови, выданных на переливание после карантинизации или патогенной инактивации (%) |
70 |
75 |
80 |
85 |
87,5 |
90 |
4. |
Ранняя неонатальная смертность на 1 тыс. родившихся живыми |
3,0 |
3,0 |
2,5 |
2,0 |
1,9 |
1,8 |
5. |
Увеличение объёмов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
5.1. |
операций эндопротезирования крупных суставов |
976 |
1100 |
1150 |
1200 |
1225 |
1250 |
5.2. |
кардиохирургических вмешательств |
2936 |
3300 |
3400 |
3400 |
3500 |
3500 |
5.3. |
нейрохирургических вмешательств |
449 |
450 |
480 |
490 |
500 |
500 |
6. |
Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа |
|
|
|
|
|
|
6.1. |
мужчин |
50,2 |
50,4 |
50,7 |
51 |
51,5 |
52 |
6.2. |
женщин |
61,3 |
61,5 |
61,7 |
62 |
62,5 |
63 |
7. |
Распространенность туберкулеза на 100 тыс. населения |
174,1 |
173,0 |
172,5 |
171,5 |
170,0 |
168,5 |
8. |
Доля оперированных пациентов среди контингентов больных туберкулезом (%) |
6,4 |
6,5 |
6,7 |
6,9 |
7,1 |
7,5 |
9. |
Доля вновь выявленных ВИЧ-инфицированных больных, находящихся под диспансерным наблюдением (%) |
86,3 |
86,3 |
88 |
90 |
90,5 |
91 |
10. |
Охват антиретровирусным лечением ВИЧ-инфицированных (%) |
80 |
80 |
85 |
90 |
90 |
90 |
11. |
Охват профилактикой вертикальной передачи ВИЧ (%) |
93 |
93 |
94 |
95 |
95 |
95 |
12. |
Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения |
32,4 |
32,0 |
31,5 |
31,0 |
30,3 |
29,6 |
13. |
Заболеваемость гонореей на 100 тыс. населения |
65,4 |
65,0 |
64,5 |
64,0 |
63,5 |
63,0 |
14. |
Количество участников массовых профилактических мероприятий (человек на 100 жителей) |
20 |
20 |
25 |
30 |
30 |
35 |
15. |
Количество обученных основам здорового образа жизни в Центрах здоровья (%) |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
16. |
Доля подростков, охваченных мероприятиями профилактической направленности против патологических зависимостей (%) |
20 |
20 |
25 |
30 |
30 |
35 |
|
Показатели конечных результатов |
|
|
|
|
|
|
1. |
Ожидаемая продолжительность жизни населения |
70,6 |
70,7 |
70,8 |
70,9 |
71,0 |
71,1 |
2. |
Общая смертность на 1 тыс. среднегодового населения |
6,8 |
6,8 |
6,75 |
6,7 |
6,65 |
6,6 |
3. |
Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся живыми |
4,0 |
4,3 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
4. |
Смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения |
15,0 |
14,0 |
13,7 |
13,65 |
13,5 |
13,0 |
5. |
Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения |
300,0 |
298,0 |
295,0 |
290,0 |
285,0 |
283,0 |
6. |
Одногодичная летальность онкобольных (%) |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,0 |
25,5 |
25,5 |
7. |
Смертность от отравлений алкоголем на 100 тыс. населения |
5,2 |
5,2 |
5,1 |
5,0 |
4,5 |
4,0 |
8. |
Смертность от активного туберкулеза на 100 тыс. населения |
10,7 |
10,5 |
10,3 |
10,1 |
10,0 |
10,0 |
9. |
Первичный выход на инвалидность на 10 тыс. населения |
34,5 |
34,2 |
34,0 |
33,7 |
33,5 |
33,0 |
Таблица 2
Основные мероприятия целевой программы
"Современное здравоохранение Югры" на 2011-2013 годы
и на период до 2015 года"
N |
Мероприятия программы |
Государственный заказчик |
Источники финансирования |
Объем финансирования (в пределах лимита) |
|||||||||||||
всего |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||||
I. Подпрограмма "Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" и актуальных направлений развития здравоохранения Югры" | |||||||||||||||||
Задача "Развитие профилактической медицины, популяризация основ здорового образа жизни среди населения" | |||||||||||||||||
1. |
Профилактика заболеваний, пропаганда здорового образа жизни, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем |
Депздрав |
Всего |
541 046,50 |
96 156,00 |
114 900,00 |
149 303,30 |
86 000,00 |
94 687,20 |
||||||||
Бюджет автономного округа |
122 077,70 |
12 287,20 |
31 400,00 |
64 703,30 |
1 400,00 |
12 287,20 |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
2 126,00 |
1 063,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 063,00 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
418 968,80 |
83 868,80 |
83 500,00 |
84 600,00 |
84 600,00 |
82 400,00 |
|||||||||||
1.1. |
Пропаганда здорового образа жизни с использованием телевидения, радио, интернет-ресурса, печатных средств массовой информации |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
2 700,00 |
500,00 |
600,00 |
700,00 |
400,00 |
500,00 |
||||||||
1.2. |
Издание печатной продукции, средств наружной рекламы, аудио- и видеоматериалов по пропаганде здорового образа жизни, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
5 800,00 |
1 500,00 |
1 300,00 |
1 000,00 |
500,00 |
1 500,00 |
||||||||
1.3. |
Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни (акций, месячников, дней пропаганды), в том числе аренда специализированного оборудования, инвентаря, художественное оформление мест проведения мероприятий |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
4 500,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
500,00 |
1 000,00 |
||||||||
1.4. |
Дооснащение Центров здоровья и Центров медицинской профилактики диагностическим оборудованием для внедрения современных методов выявления факторов риска развития заболеваний у населения |
Депздрав |
Всего |
111 203,70 |
10 350,20 |
28 500,00 |
62 003,30 |
0,00 |
10 350,20 |
||||||||
Бюджет автономного округа |
109 077,70 |
9 287,20 |
28 500,00 |
62 003,30 |
0,00 |
9 287,20 |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
2 126,00 |
1 063,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 063,00 |
|||||||||||
1.5. |
Диспансеризация населения |
Депздрав |
Внебюджетные источники |
418 968,80 |
83 868,80 |
83 500,00 |
84 600,00 |
84 600,00 |
82 400,00 |
||||||||
1.5.1. |
Дополнительная диспансеризация работающих граждан |
Депздрав |
Внебюджетные источники |
400 833,40 |
79 833,40 |
80 000,00 |
81 000,00 |
81 000,00 |
79 000,00 |
||||||||
1.5.2. |
Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
Депздрав |
Внебюджетные источники |
18 135,40 |
4 035,40 |
3 500,00 |
3 600,00 |
3 600,00 |
3 400,00 |
||||||||
Итого по задаче |
Депздрав |
Всего |
543 172,50 |
97 219,00 |
114 900,00 |
149 303,30 |
86 000,00 |
95 750,20 |
|||||||||
Бюджет автономного округа |
122 077,70 |
12 287,20 |
31 400,00 |
64 703,30 |
1 400,00 |
12 287,20 |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
2 126,00 |
1 063,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 063,00 |
|||||||||||
Внебюджетные источники |
418 968,80 |
83 868,80 |
83 500,00 |
84 600,00 |
84 600,00 |
82 400,00 |
|||||||||||
Задача "Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов" | |||||||||||||||||
2. |
Развитие и организационно-техническое сопровождение Региональной медицинской информационной среды и услуг, предоставляемых здравоохранением в электронном виде |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
167 749,90 |
45 550,00 |
40 049,90 |
26 050,00 |
10 550,00 |
45 550,00 |
||||||||
Итого по задаче |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
167 749,90 |
45 550,00 |
40 049,90 |
26 050,00 |
10 550,00 |
45 550,00 |
|||||||||
Задача "Совершенствование действующей системы оказания медицинской помощи при различных видах заболеваний и травматизме" | |||||||||||||||||
3. |
Внедрение современных технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
318 461,40 |
88 028,00 |
74 405,40 |
48 000,00 |
20 000,00 |
88 028,00 |
||||||||
3.1. |
Оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с острым коронарным синдромом (проект "Югра-кор"), оборудованием, обеспечение расходными материалами и медикаментами |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
230 461,40 |
61 028,00 |
58 905,40 |
35 500,00 |
14 500,00 |
60 528,00 |
||||||||
3.2. |
Оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным мозговыми инсультами, оборудованием, обеспечение расходными материалами и медикаментами |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
86 000,00 |
27 000,00 |
15 000,00 |
12 000,00 |
5 000,00 |
27 000,00 |
||||||||
3.3. |
Совершенствование профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных с артериальной гипертонией |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
2 000,00 |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
||||||||
4. |
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и других видах травматизма |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
109 000,00 |
28 000,00 |
24 000,00 |
21 000,00 |
8 000,00 |
28 000,00 |
||||||||
4.1. |
Приобретение специализированного санавтотранспорта и трассовых медицинских пунктов, оснащение их средствами безопасной транспортировки и системой ГЛОНАСС |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
34 000,00 |
10 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
2 000,00 |
10 000,00 |
||||||||
4.2. |
Приобретение расходных материалов для оказания специализированной травматолого-ортопедической помощи пациентам с последствиями травм и патологией опорно-двигательного аппарата |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
75 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
15 000,00 |
6 000,00 |
18 000,00 |
||||||||
5. |
Совершенствование деятельности службы крови |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
73 500,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
15 000,00 |
4 500,00 |
18 000,00 |
||||||||
5.1. |
Приобретение оборудования, расходных материалов и инфузионных растворов для обеспечения инфекционной безопасности компонентов крови в учреждениях и подразделениях службы крови |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
53 000,00 |
14 000,00 |
10 000,00 |
12 000,00 |
3 000,00 |
14 000,00 |
||||||||
5.2. |
Приобретение оборудования и расходных материалов для внедрения современных технологий заготовки, переработки и хранения компонентов крови в учреждениях службы крови |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
20 500,00 |
4 000,00 |
8 000,00 |
3 000,00 |
1 500,00 |
4 000,00 |
||||||||
6. |
Оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению |
Депздрав |
всего |
1 658 946,30 |
340 738,00 |
326 293,90 |
341 860,70 |
309 315,70 |
340 738,00 |
||||||||
Бюджет автономного округа |
276 312,30 |
52 421,00 |
66 293,90 |
68 860,70 |
36 315,70 |
52 421,00 |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
513 634,00 |
122 317,00 |
89 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
122 317,00 |
|||||||||||
Программа "Сотрудничество" |
869 000,00 |
166 000,00 |
171 000,00 |
183 000,00 |
183 000,00 |
166 000,00 |
|||||||||||
6.1. |
Оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Тюменской области |
Депздрав |
Программа "Сотрудничество" |
779 000,00 |
149 000,00 |
153 000,00 |
164 000,00 |
164 000,00 |
149 000,00 |
||||||||
6.2. |
Оплата проезда к месту оказания специализированной медицинской помощи и обратно |
Депздрав |
Программа "Сотрудничество" |
90 000,00 |
17 000,00 |
18 000,00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
17 000,00 |
||||||||
6.3. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в окружных учреждениях здравоохранения |
Депздрав |
всего |
789 946,30 |
174 738,00 |
155 293,90 |
158 860,70 |
126 315,70 |
174 738,00 |
||||||||
Бюджет автономного округа |
276 312,30 |
52 421,00 |
66 293,90 |
68 860,70 |
36 315,70 |
52 421,00 |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
513 634,00 |
122 317,00 |
89 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
122 317,00 |
|||||||||||
Итого по задаче |
Депздрав |
всего |
2 159 907,70 |
474 766,00 |
442 699,30 |
425 860,70 |
341 815,70 |
474 766,00 |
|||||||||
Бюджет автономного округа |
777 273,70 |
186 449,00 |
182 699,30 |
152 860,70 |
68 815,70 |
186 449,00 |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
513 634,00 |
122 317,00 |
89 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
122 317,00 |
|||||||||||
Программа "Сотрудничество" |
869 000,00 |
166 000,00 |
171 000,00 |
183 000,00 |
183 000,00 |
166 000,00 |
|||||||||||
Задача "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи" | |||||||||||||||||
7. |
Развитие первичной медико-санитарной помощи |
Депздрав |
Всего |
4 122 063,70 |
816 153,10 |
868 266,40 |
813 311,00 |
769 666,60 |
854 666,60 |
||||||||
Бюджет автономного округа |
1 489 777,70 |
192 697,10 |
259 618,40 |
345 917,00 |
302 272,60 |
389 272,60 |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
1 464 104,00 |
623 456,00 |
608 648,00 |
78 000,00 |
78 000,00 |
76 000,00 |
|||||||||||
Внебюджетные источники |
1 168 182,00 |
0,00 |
0,00 |
389 394,00 |
389 394,00 |
389 394,00 |
|||||||||||
7.1. |
Осуществление специфической профилактики инфекционных заболеваний |
Депздрав |
всего |
522 000,00 |
111 000,00 |
110 000,00 |
103 000,00 |
87 000,00 |
111 000,00 |
||||||||
Бюджет автономного округа |
137 000,00 |
35 000,00 |
33 000,00 |
25 000,00 |
9 000,00 |
35 000,00 |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
385 000,00 |
76 000,00 |
77 000,00 |
78 000,00 |
78 000,00 |
76 000,00 |
|||||||||||
7.1.1. |
Проведение иммунизации населения по эпидемическим показаниям |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
137 000,00 |
35 000,00 |
33 000,00 |
25 000,00 |
9 000,00 |
35 000,00 |
||||||||
7.1.2. |
Проведение иммунизации населения в рамках Национального календаря прививок |
Депздрав |
Федеральный бюджет |
385 000,00 |
76 000,00 |
77 000,00 |
78 000,00 |
78 000,00 |
76 000,00 |
||||||||
7.2. |
Осуществление дополнительных выплат медицинским работникам первичного звена |
Депздрав, Муниципальные образования |
Всего |
3 363 899,50 |
644 153,10 |
674 102,20 |
680 311,00 |
682 666,60 |
682 666,60 |
||||||||
Бюджет автономного округа |
1 116 613,50 |
96 697,10 |
142 454,20 |
290 917,00 |
293 272,60 |
293 272,60 |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
1 079 104,00 |
547 456,00 |
531 648,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Внебюджетные источники |
1 168 182,00 |
0,00 |
0,00 |
389 394,00 |
389 394,00 |
389 394,00 |
|||||||||||
7.2.1. |
Осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам) и их медицинским сестрам |
Депздрав |
Всего |
2 369 133,80 |
438 883,40 |
479 013,60 |
482 601,60 |
484 317,60 |
484 317,60 |
||||||||
Бюджет автономного округа |
409 863,80 |
37 189,40 |
89 619,60 |
93 207,60 |
94923,60 |
94923,60 |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
791 088,00 |
401 694,00 |
389 394,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Внебюджетные источники |
1 168 182,00 |
0,00 |
0,00 |
389 394,00 |
389 394,00 |
389 394,00 |
|||||||||||
7.2.2. |
Осуществление дополнительных денежных выплат медицинским работникам врачебных амбулаторий и малокомплектных участков |
Муниципальные образования |
Бюджет автономного округа |
106 720,90 |
20 603,70 |
21 529,30 |
21 529,30 |
21 529,30 |
21 529,30 |
||||||||
7.2.3. |
Осуществление дополнительных денежных выплат медицинским работникам участковой службы, ФАПов и скорой медицинской помощи |
Муниципальные образования |
Всего |
888 044,80 |
184 666,00 |
173 559,30 |
176 180,10 |
176 819,70 |
176 819,70 |
||||||||
Бюджет автономного округа |
600 028,80 |
38 904,00 |
31 305,30 |
176 180,10 |
176 819,70 |
176 819,70 |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
288 016,00 |
145 762,00 |
142 254,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
7.3. |
Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием и санавтотранспортом |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
236 164,20 |
61 000,00 |
84 164,20 |
30 000,00 |
0,00 |
61 000,00 |
||||||||
Итого по задаче |
Депздрав |
всего |
4 122 063,70 |
816 153,10 |
868 266,40 |
813 311,00 |
769 666,60 |
854 666,60 |
|||||||||
Бюджет автономного округа |
1 489 777,70 |
192 697,10 |
259 618,40 |
345 917,00 |
302 272,60 |
389 272,60 |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
1 464 104,00 |
623 456,00 |
608 648,00 |
78 000,00 |
78 000,00 |
76 000,00 |
|||||||||||
Внебюджетные источники |
1 168 182,00 |
0,00 |
0,00 |
389 394,00 |
389 394,00 |
389 394,00 |
|||||||||||
Задача "Внедрение современных методов оказания перинатальной помощи в учреждениях родовспоможения и детства" | |||||||||||||||||
8. |
Совершенствование оказания перинатальной помощи и медицинской помощи женщинам в период беременности и родов |
Депздрав |
Всего |
1 470 659,60 |
301 979,80 |
293 000,00 |
295 100,00 |
278 600,00 |
301 979,80 |
||||||||
Бюджет автономного округа |
165 000,00 |
39 000,00 |
36 500,00 |
33 500,00 |
17 000,00 |
39 000,00 |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
73 653,80 |
26 976,90 |
6 500,00 |
6 600,00 |
6 600,00 |
26 976,90 |
|||||||||||
Внебюджетные источники |
1 273 438,00 |
256 719,00 |
250 000,00 |
255 000,00 |
255 000,00 |
256 719,00 |
|||||||||||
8.1. |
Реализация современных требований к перинатальной диагностике в учреждениях здравоохранения автономного округа |
Депздрав |
Всего |
42 221,60 |
8 760,80 |
8 500,00 |
8 600,00 |
7 600,00 |
8 760,80 |
||||||||
Бюджет автономного округа |
10 000,00 |
2 500,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
1 000,00 |
2 500,00 |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
73 653,80 |
26 976,90 |
6 500,00 |
6 600,00 |
6 600,00 |
26 976,90 |
|||||||||||
8.1.1. |
Приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для проведения пренатальной диагностики врожденных пороков развития плода в соответствии с современными требованиями |
Депздрав |
Всего |
51 432,20 |
23 216,10 |
2 000,00 |
2 000,00 |
1 000,00 |
23 216,10 |
||||||||
Бюджет автономного округа |
10 000,00 |
2 500,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
1 000,00 |
2 500,00 |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
41 432,20 |
20 716,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 716,10 |
|||||||||||
8.1.2. |
Проведение скрининговых исследований новорожденных на наследственные и врожденные заболевания |
Депздрав |
Федеральный бюджет |
32 221,60 |
6 260,80 |
6 500,00 |
6 600,00 |
6 600,00 |
6 260,80 |
||||||||
8.2. |
Приоберетние оборудования и медикаментов для выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных с экстремально низкой массой тела, в учреждения родовспоможения и детства |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
103 000,00 |
25 000,00 |
23 000,00 |
20 000,00 |
10 000,00 |
25 000,00 |
||||||||
8.3. |
Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, а также детям первого года жизни по программе "Родовый сертификат" |
Депздрав |
Внебюджетные источники |
1 273 438,00 |
256 719,00 |
250 000,00 |
255 000,00 |
255 000,00 |
256 719,00 |
||||||||
8.4. |
Обеспечение пациентов, страдающих орфанными и другими наследственными заболеваниями, препаратами заместительной терапии, продуктами лечебного питания |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
52 000,00 |
11 500,00 |
11 500,00 |
11 500,00 |
6 000,00 |
11 500,00 |
||||||||
Итого по задаче |
Депздрав |
Всего |
1 512 091,80 |
322 695,90 |
293 000,00 |
295 100,00 |
278 600,00 |
322 695,90 |
|||||||||
Бюджет автономного округа |
165 000,00 |
39 000,00 |
36 500,00 |
33 500,00 |
17 000,00 |
39 000,00 |
|||||||||||
Федеральный бюджет |
73 653,80 |
26 976,90 |
6 500,00 |
6 600,00 |
6 600,00 |
26 976,90 |
|||||||||||
Внебюджетные источники |
1 273 438,00 |
256 719,00 |
250 000,00 |
255 000,00 |
255 000,00 |
256 719,00 |
|||||||||||
Итого по 1 подпрограмме |
Депздрав |
всего |
8 504 985,60 |
1 756 384,00 |
1 758 915,60 |
1 709 625,00 |
1 486 632,30 |
1 793 428,70 |
|||||||||
бюджет автономного округа |
2 721 879,00 |
475 983,30 |
550 267,60 |
623 031,00 |
400 038,30 |
672 558,80 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
2 053 517,80 |
773 812,90 |
704 148,00 |
174 600,00 |
174 600,00 |
226 356,90 |
|||||||||||
программа "Сотрудничество" |
869 000,00 |
166 000,00 |
171 000,00 |
183 000,00 |
183 000,00 |
166 000,00 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
2 860 588,80 |
340 587,80 |
333 500,00 |
728 994,00 |
728 994,00 |
728 513,00 |
|||||||||||
II. Подпрограмма "Современные методы противодействия распространению социально значимых заболеваний, совершенствование их выявления и лечения" | |||||||||||||||||
Задача "Стабилизация эпидемической ситуации по социально значимым заболеваниям" | |||||||||||||||||
1. |
Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
423 012,90 |
110 885,60 |
90 000,00 |
80 000,00 |
31 241,70 |
110 885,60 |
||||||||
1.1. |
Приобретение оборудования и расходных материалов для внедрения современных методов ранней диагностики злокачественных новообразований, в том числе с применением дистанционных технологий |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
107 000,00 |
40 000,00 |
7 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
40 000,00 |
||||||||
1.2. |
Обеспечение современных протоколов химиотерапии при стационарном лечении онкологических заболеваний |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
316 012,90 |
70 885,60 |
83 000,00 |
70 000,00 |
21 241,70 |
70 885,60 |
||||||||
2. |
Совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов |
Депздрав |
Всего |
879 050,00 |
178 750,00 |
178 550,00 |
178 500,00 |
164 500,00 |
178 750,00 |
||||||||
Бюджет автономного округа |
134 050,00 |
30 750,00 |
29 550,00 |
28 500,00 |
14 500,00 |
30 750,00 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
745 000,00 |
148 000,00 |
149 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
148 000,00 |
|||||||||||
2.1. |
Оснащение специализированных учреждений медицинским оборудованием в соответствии с современными требованиями |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
17 000,00 |
5 500,00 |
3 000,00 |
2 000,00 |
1 000,00 |
5 500,00 |
||||||||
2.2. |
Приобретение расходных материалов и медикаментов для профилактики распространения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов среди контингента, находящегося в учреждениях пенитенциарной системы автономного округа. |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
5 000,00 |
1 000,00 |
1 100,00 |
1 200,00 |
700,00 |
1 000,00 |
||||||||
2.3. |
Приобретение расходных материалов для обследования и обеспечения инфекционной безопасности донорского биоматериала |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
105 400,00 |
22 700,00 |
24 000,00 |
24 000,00 |
12 000,00 |
22 700,00 |
||||||||
2.4. |
Обследование населения с целью выявления и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов |
Депздрав |
федеральный бюджет |
745 000,00 |
148 000,00 |
149 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
148 000,00 |
||||||||
2.5. |
Профилактика ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов с использованием средств массовой информации, поддержка инициатив в реализации некоммерческими общественными организациями и движениями инновационных программ профилактической направленности |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
5 800,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 200,00 |
700,00 |
1 300,00 |
||||||||
2.6. |
Сопровождение окружной электронной базы данных "ВИЧ-учёт" с внедрением подразделов "Диспансеризация" и "Профилактика вертикальной передачи ВИЧ" |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
850,00 |
250,00 |
150,00 |
100,00 |
100,00 |
250,00 |
||||||||
3. |
Совершенствование профилактики, диагностики и лечения заболеваний, передаваемых половым путем |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
13 964,00 |
3 332,00 |
3 000,00 |
2 500,00 |
1 800,00 |
3 332,00 |
||||||||
3.1. |
Оснащение учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с заболеваниями, передаваемыми половым путем, оборудованием, расходными материалами и медикаментами |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
12 780,00 |
3 150,00 |
2 780,00 |
2 200,00 |
1 500,00 |
3 150,00 |
||||||||
3.2. |
Профилактика заболеваний, передаваемых половым путем, в том числе в средствах массовой информации |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
1 184,00 |
182,00 |
220,00 |
300,00 |
300,00 |
182,00 |
||||||||
4. |
Совершенствование профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных, страдающих психическими заболеваниями и патологическими зависимостями |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
14 230,00 |
4 000,00 |
3 000,00 |
2 000,00 |
1 230,00 |
4 000,00 |
||||||||
4.1. |
Оснащение учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам, страдающих психическими заболеваниями и патологическими зависимостями, оборудованием, расходными материалами и медикаментами |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
13 150,00 |
3 800,00 |
2 780,00 |
1 770,00 |
1 000,00 |
3 800,00 |
||||||||
4.2. |
Профилактика психических заболеваний и патологических зависимостей у различных групп населения, в том числе в средствах массовой информации |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
1 080,00 |
200,00 |
220,00 |
230,00 |
230,00 |
200,00 |
||||||||
5. |
Профилактика, диагностика и внедрение современных методов лечения туберкулеза |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
137 540,00 |
35 300,00 |
28 540,00 |
26 650,00 |
11 750,00 |
35 300,00 |
||||||||
5.1. |
Повышение качества диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулёзом |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
127 300,00 |
33 200,00 |
26 400,00 |
24 500,00 |
10 000,00 |
33 200,00 |
||||||||
5.1.1. |
Обеспечение противотуберкулёзных учреждений и учреждений УФСИН России по автономному округу лекарственными препаратами, лабораторными расходными материалами и дезинфицирующими средствами |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
98 700,00 |
22 400,00 |
22 400,00 |
22 500,00 |
9 000,00 |
22 400,00 |
||||||||
5.1.2. |
Обеспечение противотуберкулёзных учреждений автономного округа медицинским оборудованием и инструментарием, в том числе для хирургического лечения больных туберкулезом |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
28 600,00 |
10 800,00 |
4 000,00 |
2 000,00 |
1 000,00 |
10 800,00 |
||||||||
5.2. |
Повышение мотивации на излечение у больных туберкулезом в амбулаторных условиях (приобретение для больных продуктовых наборов) |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
4 140,00 |
800,00 |
840,00 |
850,00 |
850,00 |
800,00 |
||||||||
5.3. |
Приобретение расходных материалов и медикаментов для профилактики туберкулеза в очагах инфекции и у детей |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
6 100,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
1 300,00 |
900,00 |
1 300,00 |
||||||||
6. |
Совершенствование медицинской помощи больным сахарным диабетом |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
36 680,00 |
9 500,00 |
7 800,00 |
6 440,00 |
3 440,00 |
9 500,00 |
||||||||
6.1. |
Обеспечение больных сахарным диабетом I типа современными средствами введения инсулина (инсулиновыми помпами) и расходными материалами к ним |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
35 580,00 |
9 500,00 |
7 600,00 |
6 240,00 |
3 240,00 |
9 000,00 |
||||||||
6.2. |
Приобретение оборудования, расходных материалов для диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
1 100,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
500,00 |
||||||||
7. |
Информационное сопровождение Программы |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
6 300,00 |
1 500,00 |
1 300,00 |
1 200,00 |
800,00 |
1 500,00 |
||||||||
итого по 2 подпрограмме |
Депздрав |
всего |
1 510 776,90 |
343 267,60 |
312 190,00 |
297 290,00 |
214 761,70 |
343 267,60 |
|||||||||
Бюджет автономного округа |
765 776,90 |
195 267,60 |
163 190,00 |
147 290,00 |
64 761,70 |
195 267,60 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
745 000,00 |
148 000,00 |
149 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
148 000,00 |
|||||||||||
III. Подпрограмма "Внедрение энергосберегающих технологий в учреждениях здравоохранения" | |||||||||||||||||
|
Задача "Обеспечение энергоэффективности и экологической безопасности в учреждениях здравоохранения" |
||||||||||||||||
1. |
Замена узлов учета энергоресурсов в государственных учреждениях здравоохранения |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
7 000,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
2. |
Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на энергосберегающие в государственных учреждениях здравоохранения, в том числе обеспечение утилизации ртутьсодержащих ламп и медицинских отходов |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
3. |
Утепление кровель и фасадов учреждений здравоохранения с применением энергоэффективных материалов |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
10 542,70 |
10 542,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
4. |
Замена оконных и дверных блоков на энергоэффективные в государственных учреждениях здравоохранения |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
5. |
Организация обучения персонала лечебно-профилактических учреждений основам энергоэффективности |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
итого по 3 подпрограмме |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
27 542,70 |
27 542,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
IV. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения" | |||||||||||||||||
Задача "Совершенствование инфраструктуры объектов здравоохранения" | |||||||||||||||||
1. |
Капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения |
Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа |
Бюджет автономного округа |
1 117 952,60 |
96 423,80 |
193 510,30 |
351 594,70 |
380 000,00 |
96 423,80 |
||||||||
2. |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Муниципальные образования |
Всего |
3 086 908,50 |
315 300,00 |
675 817,50 |
864 144,00 |
916 347,00 |
315 300,00 |
||||||||
Бюджет автономного округа |
3 024 508,50 |
306 700,00 |
662 617,50 |
848 144,00 |
900 347,00 |
306 700,00 |
|||||||||||
Муниципальный бюджет |
62 400,00 |
8 600,00 |
13 200,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
8 600,00 |
|||||||||||
3. |
Строительство и реконструкция государственных учреждений здравоохранения автономного округа |
Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа |
Всего |
18 094 075,20 |
4 432 524,10 |
3 448 316,90 |
4 547 027,10 |
5 366 207,10 |
300 000,00 |
||||||||
Бюджет автономного округа |
1 320 440,30 |
336 760,30 |
295 500,00 |
80 000,00 |
308 180,00 |
300 000,00 |
|||||||||||
Программа "Сотрудничество" |
16 773 634,90 |
4 095 763,80 |
3 152 816,90 |
4 467 027,10 |
5 058 027,10 |
0,00 |
|||||||||||
Депздрав | |||||||||||||||||
3.1. |
Патологоанатомическое отделение с филиалом Бюро судебно-медицинской экспертизы на 250 вскр./год Больничного комплекса г. Пыть-Ях |
Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа |
Программа "Сотрудничество" |
170 000,00 |
5 000,00 |
70 000,00 |
95 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
3.2. |
Клинический перинатальный центр на 315 коек, 165 посещений в смену г. Сургут |
Программа "Сотрудничество" |
2 545 265,00 |
40 000,00 |
432 400,00 |
896 432,50 |
1 176 432,50 |
0,00 |
|||||||||
3.3. |
Противотуберкулезный диспансер на 300 коек с поликлиникой на 300 посещений в смену в г. Сургут |
Программа "Сотрудничество" |
3 847 157,50 |
1 245 500,00 |
504 916,30 |
772 870,60 |
1 323 870,60 |
0,00 |
|||||||||
3.4. |
2-ая очередь лечебно-хирургического корпуса (реконструкция хоз. блок N 14) в г. Нягань |
Программа "Сотрудничество" |
102 500,60 |
58 000,00 |
44 500,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
3.5. |
2-ая очередь лечебно-хирургического корпуса в г. Нягань (котельная на 10МВт), в т.ч. ПД |
Программа "Сотрудничество" |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
3.6. |
Окружная клиническая больница отделение Онкологического центра на 150 коек в г. Ханты-Мансийске |
Программа "Сотрудничество" |
1 515 000,00 |
1 515 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
3.7. |
Строительство больничного комплекса в г. Пыть-Ях Тюменской области |
Программа "Сотрудничество" |
7 600,00 |
7 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
3.8. |
Инфекционный корпус на 90 коек окружной клинической больницы в г. Ханты-Мансийске, блоки А, Б, В. |
Программа "Сотрудничество" |
739,30 |
739,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
3.9. |
Окружной кардиодиспансер, 2 очередь (клинико-диагностический центр) г. Сургут |
Программа "Сотрудничество" |
19 799,50 |
19 799,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
3.10. |
Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске |
Программа "Сотрудничество" |
2 230 000,00 |
250 000,00 |
480 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
0,00 |
|||||||||
3.11. |
Центр профессиональной патологии г. Ханты-Мансийск |
Программа "Сотрудничество" |
840 000,00 |
20 000,00 |
140 000,00 |
340 000,00 |
340 000,00 |
0,00 |
|||||||||
3.12. |
Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района |
Программа "Сотрудничество" |
790 000,00 |
10 000,00 |
690 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
0,00 |
|||||||||
3.13. |
Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера, г. Сургут |
Программа "Сотрудничество" |
1 104 000,00 |
34 000,00 |
150 000,00 |
460 000,00 |
460 000,00 |
0,00 |
|||||||||
3.14. |
Окружной противотуберкулезный диспансер в г. Ханты-Мансийске на 300 коек, 200 посещений в смену |
Программа "Сотрудничество" |
2 416 448,00 |
35 000,00 |
456 000,00 |
962 724,00 |
962 724,00 |
0,00 |
|||||||||
3.15. |
Поликлиника на 40 коек 500 посещений в смену в пгт. Пойковский Нефтеюганского района |
Программа "Сотрудничество" |
287 000,00 |
7 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
3.16. |
Офтальмологический центр окружной клинической больницы г. Ханты-Мансийск (комплектация оборудованием) |
Программа "Сотрудничество" |
533 500,00 |
533 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
3.17. |
Реконструкция инфекционного корпуса с отделением гемодиализа, г. Сургут (комплектация оборудованием) |
Программа "Сотрудничество" |
285 000,00 |
285 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
3.18. |
Перинатальный центр в г. Ханты-Мансийске |
Программа "Сотрудничество" |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
3.19. |
Затраты на временную эксплуатацию объектов |
Программа "Сотрудничество" |
24 625,00 |
14 625,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
3.20. |
Центр медицины катастроф, г. Ханты-Мансийск, в том числе корректировка проектно- сметной документации |
Бюджет автономного округа |
7 000,00 |
0,00 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
3.21. |
Реконструкция инфекционного корпуса с отделением гемодиализа, г. Сургут (комплектация оборудованием) |
Бюджет автономного округа |
515 760,30 |
235 760,30 |
280 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
3.22. |
Офтальмологический центр. Крытая автостоянка, г. Ханты-Мансийск |
Бюджет автономного округа |
76 000,00 |
76 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
3.23. |
Лабораторный корпус Нижневартовского кожно-венерологического диспансера, г. Нижневартовск |
Бюджет автономного округа |
13 903,00 |
13 903,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
3.24. |
Инфекционное отделение на 45 коек с бактериологической лабораторией в г. Нягань |
Бюджет автономного округа |
233 500,00 |
0,00 |
8 500,00 |
70 000,00 |
155 000,00 |
0,00 |
|||||||||
3.25.1. |
Разработка проекта повторного применения на строительство модульного варианта фельдшерско-акушерского пункта (типовой проект) |
Бюджет автономного округа |
2 024,00 |
2 024,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
3.25.2. |
Разработка проекта повторного применения на строительство модульного варианта врачебной амбулатории (типовой проект) |
Бюджет автономного округа |
2 976,00 |
2 976,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
3.26. |
Расходы на временное содержание строящихся объектов государственной собственности до ввода их в эксплуатацию |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
6 097,00 |
6 097,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
3.27. |
Лечебный корпус Окружной больницы восстановительного лечения в г. Ханты-Мансийске 1-я очередь |
Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа |
Бюджет автономного округа |
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
100 000,00 |
||||||||
3.28. |
Комплекс зданий Окружного клинического психоневрологического диспансера. Хозяйственный корпус в г. Ханты-Мансийске |
Бюджет автономного округа |
210 000,00 |
0,00 |
0,00 |
10 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||||||||
3.29. |
Центр "Анти-СПИД" в г. Ханты-Мансийске |
Бюджет автономного округа |
133 180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33 180,00 |
100 000,00 |
|||||||||
Итого по 4 подпрограмме |
|
всего |
22 298 936,30 |
4 844 247,90 |
4 317 644,70 |
5 762 765,80 |
6 662 554,10 |
711 723,80 |
|||||||||
Бюджет автономного округа |
5 462 901,40 |
739 884,10 |
1 151 627,80 |
1 279 738,70 |
1 588 527,00 |
703 123,80 |
|||||||||||
муниципальный бюджет |
62 400,00 |
8 600,00 |
13 200,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
8 600,00 |
|||||||||||
программа "Сотрудничество" |
16 773 634,90 |
4 095 763,80 |
3 152 816,90 |
4 467 027,10 |
5 058 027,10 |
0,00 |
|||||||||||
Всего по программе: |
|
всего |
32 342 241,50 |
6 971 442,20 |
6 388 750,30 |
7 769 680,80 |
8 363 948,10 |
2 848 420,10 |
|||||||||
Бюджет автономного округа |
8 978 100,00 |
1 438 677,70 |
1 865 085,40 |
2 050 059,70 |
2 053 327,00 |
1 570 950,20 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
2 798 517,80 |
921 812,90 |
853 148,00 |
324 600,00 |
324 600,00 |
374 356,90 |
|||||||||||
муниципальный бюджет |
62 400,00 |
8 600,00 |
13 200,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
8 600,00 |
|||||||||||
программа "Сотрудничество" |
17 642 634,90 |
4 261 763,80 |
3 323 816,90 |
4 650 027,10 |
5 241 027,10 |
166 000,00 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
2 860 588,80 |
340 587,80 |
333 500,00 |
728 994,00 |
728 994,00 |
728 513,00 |
|||||||||||
В том числе: | |||||||||||||||||
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |
|
всего |
21 150 261,70 |
4 727 102,10 |
4 119 134,40 |
5 406 171,10 |
6 282 554,10 |
615 300,00 |
|||||||||
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
бюджет автономного округа |
4 338 851,80 |
637 363,30 |
958 117,50 |
928 144,00 |
1 208 527,00 |
606 700,00 |
|||||||||||
муниципальный бюджет |
62 400,00 |
8 600,00 |
13 200,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
8 600,00 |
|||||||||||
программа "Сотрудничество" |
16 749 009,90 |
4 081 138,80 |
3 147 816,90 |
4 462 027,10 |
5 058 027,10 |
0,00 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
Прочие расходы |
|
всего |
11 191 979,80 |
2 244 340,10 |
2 269 615,90 |
2 363 509,70 |
2 081 394,00 |
2 233 120,10 |
|||||||||
федеральный бюджет |
2 798 517,80 |
921 812,90 |
853 148,00 |
324 600,00 |
324 600,00 |
374 356,90 |
|||||||||||
бюджет автономного округа |
4 639 248,20 |
801 314,40 |
906 967,90 |
1 121 915,70 |
844 800,00 |
964 250,20 |
|||||||||||
муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
программа "Сотрудничество" |
893 625,00 |
180 625,00 |
176 000,00 |
188 000,00 |
183 000,00 |
166 000,00 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
2 860 588,80 |
340 587,80 |
333 500,00 |
728 994,00 |
728 994,00 |
728 513,00 |
|||||||||||
В том числе по государственным заказчикам: | |||||||||||||||||
Департамент здравоохранения |
|
всего |
7 886 454,50 |
1 928 021,60 |
1 876 017,00 |
1 419 811,60 |
1 113 651,00 |
1 548 953,30 |
|||||||||
бюджет автономного округа |
2 814 545,90 |
645 382,90 |
660 623,00 |
572 611,60 |
266 451,00 |
669 477,40 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
2 510 501,80 |
776 050,90 |
710 894,00 |
324 600,00 |
324 600,00 |
374 356,90 |
|||||||||||
программа "Сотрудничество" |
869 000,00 |
166 000,00 |
171 000,00 |
183 000,00 |
183 000,00 |
166 000,00 |
|||||||||||
внебюджетные источники |
1 692 406,80 |
340 587,80 |
333 500,00 |
339 600,00 |
339 600,00 |
339 119,00 |
|||||||||||
Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа |
|
всего |
18 087 978,20 |
4 426 427,10 |
3 448 316,90 |
4 547 027,10 |
5 366 207,10 |
300 000,00 |
|||||||||
бюджет автономного округа |
1 314 343,30 |
330 663,30 |
295 500,00 |
80 000,00 |
308 180,00 |
300 000,00 |
|||||||||||
программа "Сотрудничество" |
16 773 634,90 |
4 095 763,80 |
3 152 816,90 |
4 467 027,10 |
5 058 027,10 |
0,00 |
|||||||||||
Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа |
|
всего |
1 117 952,60 |
96 423,80 |
193 510,30 |
351 594,70 |
380 000,00 |
96 423,80 |
|||||||||
бюджет автономного округа |
1 117 952,60 |
96 423,80 |
193 510,30 |
351 594,70 |
380 000,00 |
96 423,80 |
|||||||||||
Муниципальные образования |
|
всего |
4 081 674,20 |
520 569,70 |
870 906,10 |
1 061 853,40 |
1 114 696,00 |
513 649,00 |
|||||||||
муниципальный бюджет |
62 400,00 |
8 600,00 |
13 200,00 |
16 000,00 |
16 000,00 |
8 600,00 |
|||||||||||
бюджет автономного округа |
3 731 258,20 |
366 207,70 |
715 452,10 |
1 045 853,40 |
1 098 696,00 |
505 049,00 |
|||||||||||
федеральный бюджет |
288 016,00 |
145 762,00 |
142 254,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Новости Югры".
Губернатор |
Н.В. Комарова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Срок действия программы установлен на 2011 - 2015 годы.
С учетом продления сроков реализации программы общий объем финансирования программы на 2011 - 2015 годы составляет 32 346 241,50 тыс. рублей, в том числе: на 2011 год - 6 971 442,20 тыс. рублей, на 2012 год - 6 388 750,30 тыс. рублей, на 2013 год - 7 773 680,80 тыс. рублей, на 2014 год - 8 363 948,10 тыс. рублей, на 2015 год - 2 848 420,10 тыс. рублей.
Совершенствованы механизмы реализации программы.
Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 3 ноября 2011 г. N 417-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2010 года N 242-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы"
Текст постановления опубликован в сборнике "Собрание Законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" от 15 ноября 2011 г. N 11 (часть 1) (подписан в печать 15 ноября 2011 г.), ст. 1087
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 3 октября 2013 г. N 397-п настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.