Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 24 ноября 2012 г. N 468-п
"О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2010 года N 242-п
"О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы и на период
до 2015 года"
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 3 октября 2013 г. N 397-п настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.
В целях уточнения объемов финансирования мероприятий, повышения эффективности и результативности целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года", руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 ноября 2007 года N 306-п "О целевых и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2010 года N 242-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" (далее - целевая программа) следующие изменения:
1.1. В Паспорте целевой программы:
1.1.1. Строку "Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы |
по итогам 2015 года ожидается: снижение больничной летальности от болезней системы кровообращения с 3,2% до 3,12%, в том числе от инфаркта миокарда - с 9,5% до 9,4%; снижение заболеваемости болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением до 7,3%; увеличение численности лиц, обследованных на наличие артериальной гипертонии на 1 300 человек; увеличение доли больных, выявленных на I - II стадии, от общего числа выявленных онкологических заболеваний с 49,9% до 50,1%; снижение заболеваемости злокачественными новообразованиями до 1,3%; увеличение численности лиц, обследованных на онкологические заболевания на 3 500 человек; увеличение доли компонентов крови, выданных на переливание после карантинизации или патогенной инактивации, с 75% до 87%; снижение ранней неонатальной смертности с 3 до 2 на 1 000 родившихся живыми; оказание высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе: увеличение количества кардиохирургических операций с 2 800 до 2 900 в год; увеличение количества операций эндопротезирования крупных суставов с 1 100 до 1 200 в год; уменьшение количества нейрохирургических операций с 78 до 70 в год; увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа мужчин - с 50,4 до 51 лет, женщин - с 61,5 до 62 лет; -снижение заболеваемости сахарным диабетом до 0,5%; снижение численности умерших от осложнений сахарного диабета на 5 человек; - снижение заболеваемости туберкулезом с 78,4 до 66,6 на 100 тыс. населения; - увеличение доли оперированных пациентов среди контингентов больных туберкулезом с 6,5% до 7,0%; снижение заболеваемости туберкулезом на 5%; увеличение численности лиц, обследованных на туберкулез на 11 100 человек; -увеличение доли вновь выявленных ВИЧ-инфицированных больных, находящихся под диспансерным наблюдением с 86,3% до 91%; охват антиретровирусным лечением ВИЧ-инфицированных с 80% до 91%; увеличение охвата профилактикой вертикальной передачи ВИЧ с 93% до 96%; снижение заболеваемости сифилисом с 32,0 до 30,5 на 100 тыс. населения, гонореей - с 65,0 до 63,8 на 100 тыс. населения; снижение заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения до 1,8%, гонореей на 100 тыс. населения до 1,0%; увеличение количества посещений подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, детьми в возрасте 15 - 17 лет на 2 600 единиц; увеличение числа участников массовых профилактических мероприятий с 20 до 31 человек на 100 жителей; увеличение количества лиц, обученных основам здорового образа жизни в Центрах здоровья с 2% до 4,5%; снижение заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения на 0,23%; снижение численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в стационар на 62 человека; увеличение фондовооруженности учреждений здравоохранения (рублей на одного врача) с 4480000,0 до 4661857,0; увеличение фондооснащенности учреждений здравоохранения (рублей на 1 м2 площади зданий и сооружений) с 51020,0 до 53092,1; уменьшение процента износа зданий учреждений здравоохранения с 62,1% до 40,8% |
".
1.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования целевой программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования целевой программы |
Общий объем финансирования Программы на 2011-2015 годы составляет 32 343 010,8 тыс. рублей, в том числе: на 2011 год - 6 971 442,2 тыс. рублей, на 2012 год - 11 233 019,2 тыс. рублей, на 2013 год - 3 813 715,8 тыс. рублей, на 2014 год - 3 971 659,5 тыс. рублей, на 2015 год - 6 353 174,1 тыс. рублей. Из них: 1. Средства бюджета автономного округа всего 9 323 631,9 тыс. рублей, из них: на 2011 год - 1 438 677,7 тыс. рублей, на 2012 год - 3 042 456,3 тыс. рублей, на 2013 год - 1 838 105,0 тыс. рублей, на 2014 год - 1 806 308,7 тыс. рублей, на 2015 год - 1 198 084,2 тыс. рублей; 2. Средства областной программы "Сотрудничество" - 18 421 955,0 тыс. рублей, из них: на 2011 год - 4 261 763,8 тыс. рублей, на 2012 год - 6 692 646,8 тыс. рублей, на 2013 год - 1 380 555,8 тыс. рублей, на 2014 год - 1 565 290,8 тыс. рублей, на 2015 год - 4 521 697,8 тыс. рублей; 3. Средства федерального бюджета в сумме 2 505 783,8 тыс. руб., из них: на 2011 год - 921 812,9 тыс. рублей, на 2012 год - 1 028 937,8 тыс. рублей, на 2013 год - 168 000,0 тыс. рублей, на 2014 год - 168 000,0 тыс. рублей, на 2015 год - 219 033,1 тыс. рублей; 4. Средства муниципальных бюджетов в сумме 303 549,5 тыс. рублей, из них: на 2011 год - 8 600,0 тыс. рублей, на 2012 год - 39 794,5,0 тыс. рублей, на 2013 год - 87 455,0 тыс. рублей, на 2014 год - 92 460,0 тыс. рублей, на 2015 год - 75 240,0 тыс. рублей; 5. Внебюджетные источники (средства Федерального фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования) в сумме 1 788 090,6 тыс. рублей, из них: на 2011 год - 340 587,8 тыс. рублей, на 2012 год - 429 183,8 тыс. рублей, на 2013 год - 339 600,0 тыс. рублей, на 2014 год - 339 600,0 тыс. рублей, на 2015 год - 339 119,0 тыс. рублей. |
".
1.1.3. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы |
По итогам реализации Программы ожидается: - увеличение средней продолжительности жизни населения с 71,5 до 73,6 лет; - снижение общей смертности с 6,6 до 6,47 на 1000 среднегодового населения; - снижение младенческой смертности с 5,2 до 6,0 на 1000 родившихся живыми; - снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 13,7 до 13,35 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от болезней системы кровообращения с 293,2 до 300,0 на 100 тыс. населения; - снижение одногодичной летальности онкологических больных до 21,9%; - снижение смертности от отравлений алкоголем с 5,0 до 4,9 на 100 тыс. населения; - снижение смертности населения от активного туберкулеза с 6,1 до 5,7 на 100 тыс. населения; - снижение первичного выхода на инвалидность с 34,4 до 34,2 на 10000 населения; - приведение помещений учреждений здравоохранения автономного округа в соответствие санитарным нормам и противопожарным требованиям Российской Федерации (м2) с 7360,0 до 25709,8. |
".
1.2. Пункт 2.1 Раздела 2 "Цели и задачи, целевые показатели, сроки реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"2.1. Цели и задачи реализации Программы, целевые показатели.
Цели Программы:
1) повышение качества и доступности медицинской помощи;
2) снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей автономного округа;
3) увеличение продолжительности жизни населения.
Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:
1. Развитие профилактической медицины, популяризация основ здорового образа жизни среди населения.
2. Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов.
3. Совершенствование действующей системы оказания медицинской помощи при различных видах заболеваний и травматизме.
4. Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи.
5. Внедрение современных методов оказания перинатальной помощи в учреждениях родовспоможения и детства.
6. Стабилизация эпидемической ситуации по социально значимым заболеваниям.
7. Обеспечение энергоэффективности и экологической безопасности в учреждениях здравоохранения.
8. Совершенствование инфраструктуры объектов здравоохранения.
9. Стимулирование профессиональной деятельности врачей и распространение передовых форм и методов работы.
Целевые показатели Программы:
По итогам 2015 года ожидается:
снижение больничной летальности от болезней системы кровообращения с 3,2% до 3,12%, в том числе от инфаркта миокарда - с 9,5% до 9,4%;
снижение заболеваемости болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением до 7,3%;
увеличение численности лиц, обследованных на наличие артериальной гипертонии на 1 300 человек.
увеличение доли больных, выявленных на I - II стадии, от общего числа выявленных онкологических заболеваний с 49,9% до 50,1%;
снижение заболеваемости злокачественными новообразованиями до 1,3%;
увеличение численности лиц, обследованных на онкологические заболевания на 3 500 человек;
увеличение доли компонентов крови, выданных на переливание после карантинизации или патогенной инактивации, с 75% до 87%;
снижение ранней неонатальной смертности с 3,0 до 2 на 1000 родившихся живыми;
оказание высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе:
увеличение количества кардиохирургических операций с 2800 до 2900 в год;
увеличение количества операций эндопротезирования крупных суставов с 1100 до 1200 в год;
уменьшение количества нейрохирургических операций с 78 до 70 в год;
увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа мужчин - с 50,4 до 51 лет, женщин - с 61,5 до 62 лет;
снижение заболеваемости сахарным диабетом до 0,5%;
снижение численности умерших от осложнений сахарного диабета на 5 человек;
снижение распространенности туберкулеза со 78,4 до 66,6 на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости туберкулезом на 5%;
увеличение численности лиц, обследованных на туберкулез до 11 100 человек;
увеличение доли оперированных пациентов среди контингентов больных туберкулезом с 6,5% до 7,0%;
увеличение доли вновь выявленных ВИЧ-инфицированных больных, находящихся под диспансерным наблюдением с 86,3% до 91%;
увеличение охвата профилактикой вертикальной передачи ВИЧ с 93% до 96%;
снижение заболеваемости сифилисом с 32,0 до 30,5 на 100 тыс. населения, гонореей - с 65,0 до 63,8 на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения до 1,8%, гонореей на 100 тыс. населения до 1%;
увеличение числа участников массовых профилактических мероприятий с 20 до 31 человек на 100 жителей;
увеличение количества лиц, обученных основам здорового образа жизни в Центрах здоровья с 2% до 4,5%;
увеличение количества посещений подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, детьми в возрасте 15 - 17 лет на 2 600 единиц;
снижение заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения на 0,2%;
снижение численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в стационар на 62 человека;
увеличение фондовооруженности учреждений здравоохранения (рублей на одного врача) с 4 480 000,0 до 4 661 857,0;
увеличение фондооснащенности учреждений здравоохранения (рублей на 1 м2 площади зданий и сооружений) с 51 020,0 до 53 092,1;
уменьшение процента износа зданий учреждений здравоохранения с 69% до 40,8%;
приведение помещений учреждений здравоохранения автономного округа в соответствие санитарным нормам и противопожарным требованиям Российской Федерации (м2) с 7 360,0 до 25 709,8.
Показатели конечных результатов Программы:
увеличение средней продолжительности жизни населения с 71,5 до 73,6 лет;
снижение общей смертности с 6,6 до 6,47 на 1000 среднегодового населения;
снижение младенческой смертности с 5,2 до 6,0 на 1000 родившихся живыми;
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 13,7 до 13,35 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от болезней системы кровообращения с 293,2 до 300,0 на 100 тыс. населения;
снижение одногодичной летальности онкологических больных до 21,9%;
снижение смертности от отравлений алкоголем с 5,0 до 4,9 на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от активного туберкулеза с 6,1 до 5,7 на 100 тыс. населения;
снижение первичного выхода на инвалидность с 34,4 до 34,2 на 10000 населения.".
1.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы на 2011 - 2015 годы составляет 32 343 010,8 тыс. рублей, в том числе:
на 2011 год - 6 971 442,2 тыс. рублей,
на 2012 год - 11 233 019,2 тыс. рублей,
на 2013 год - 3 813 715,8 тыс. рублей,
на 2014 год - 3 971 659,5 тыс. рублей,
на 2015 год - 6 353 174,1 тыс. рублей.
Из них:
1. Средства бюджета автономного округа всего 9 323 631,9 тыс. рублей, из них:
на 2011 год - 1 438 677,7 тыс. рублей,
на 2012 год - 3 042 456,3 тыс. рублей,
на 2013 год - 1 838 105,0 тыс. рублей,
на 2014 год - 1 806 308,7 тыс. рублей,
на 2015 год - 1 198 084,2 тыс. рублей;
2. Средства областной программы "Сотрудничество" - 18 421 955,0 тыс. рублей, из них:
на 2011 год - 4 261 763,8 тыс. рублей,
на 2012 год - 6 692 646,8 тыс. рублей,
на 2013 год - 1 380 555,8 тыс. рублей,
на 2014 год - 1 565 290,8 тыс. рублей,
на 2015 год - 4 521 697,8 тыс. рублей;
3. Средства федерального бюджета в сумме 2 505 783,8 тыс. руб., из них:
на 2011 год - 921 812,9 тыс. рублей,
на 2012 год - 1 028 937,8 тыс. рублей,
на 2013 год - 168 000,0 тыс. рублей,
на 2014 год - 168 000,0 тыс. рублей,
на 2015 год - 219 033,1 тыс. рублей;
4. Средства муниципальных бюджетов в сумме 303 549,5 тыс. рублей, из них:
на 2011 год - 8 600,0 тыс. рублей,
на 2012 год - 39 794,5,0 тыс. рублей,
на 2013 год - 87 455,0 тыс. рублей,
на 2014 год - 92 460,0 тыс. рублей,
на 2015 год - 75 240,0 тыс. рублей;
5. Внебюджетные источники (средства Федерального фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования) в сумме 1 788 090,6 тыс. рублей, из них:
на 2011 год - 340 587,8 тыс. рублей,
на 2012 год - 429 183,8 тыс. рублей,
на 2013 год - 339 600,0 тыс. рублей,
на 2014 год - 339 600,0 тыс. рублей,
на 2015 год - 339 119,0 тыс. рублей.
Расчет стоимости мероприятий осуществлялся исходя из экспертных оценок, а также анализа рыночных цен.
Средства бюджета автономного округа распределены по мероприятиям с учетом первоочередных потребностей отрасли здравоохранения в пределах выделенных лимитов.
Средства федерального бюджета и внебюджетных источников запланированы в соответствии с установленными объемами финансирования, ежегодно направляемыми на оплату мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье".
Средства муниципальных бюджетов рассчитаны в соответствии с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований для софинансирования их расходных обязательств по строительству объектов здравоохранения.".
1.4. Таблицы 1, 2 изложить в следующей редакции:
"
Таблица 1
Целевые показатели
Программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года"
N п/п |
Наименование показателей результатов |
Единица измерения |
Значения показателя по годам |
||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Показатели непосредственных результатов: | |||||||
1. |
Больничная летальность от болезней системы кровообращения, в том числе: |
|
3,2 |
3,15 |
3,14 |
3,13 |
3,12 |
1.1. |
от инфаркта миокарда |
% |
9,5 |
9,45 |
9,4 |
9,4 |
9,4 |
2. |
Снижение заболеваемости болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением |
% |
|
-7,0 |
-7,1 |
-7,2 |
-7,3 |
3. |
Увеличение численности лиц, обследованных на наличие артериальной гипертонии |
чел. |
|
1 000 |
1 100 |
1 200 |
1 300 |
4. |
Доля больных, выявленных на I-II стадии, от общего числа выявленных онкологических заболеваний |
% |
49,9 |
50 |
50 |
50 |
50,1 |
5. |
Снижение заболеваемости злокачественными новообразованиями |
% |
|
1,5 |
1,4 |
1,3 |
1,3 |
6. |
Увеличение численности лиц, обследованных на онкологические заболевания |
чел. |
|
3 200 |
3 300 |
3 400 |
3 500 |
7. |
Доля компонентов крови, выданных на переливание после карантинизации или патогенной инактивации |
% |
75 |
80 |
85 |
85 |
87 |
8. |
Ранняя неонатальная смертность |
на 1 тыс. родившихся живыми |
3 |
2,5 |
2 |
2 |
2 |
9. |
Увеличение объёмов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
9.1. |
операций эндопротезирования крупных суставов |
абсолютное число |
1 100 |
1 150 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
9.2. |
кардиохирургических вмешательств |
абсолютное число |
2 800 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
2 900 |
9.3. |
нейрохирургических вмешательств |
абсолютное число |
78 |
82 |
70 |
70 |
70 |
10. |
Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа |
лет |
|
|
|
|
|
10.1. |
мужчин |
|
50,4 |
50,7 |
51 |
51 |
51 |
10.2. |
женщин |
|
61,5 |
61,7 |
62 |
62 |
62 |
11. |
Снижение заболеваемости сахарным диабетом |
% |
|
-0,3 |
-0,3 |
-0,5 |
-0,5 |
12. |
Снижение численности умерших от осложнений сахарного диабета |
чел. |
|
-5 |
-5 |
-5 |
-5 |
13. |
Заболеваемость туберкулезом |
на 100 тыс. населения |
78,4 |
74,4 |
71,7 |
69 |
66,6 |
14. |
Доля оперированных пациентов среди контингентов больных туберкулезом |
% |
6,5 |
6,7 |
6,9 |
6,9 |
7 |
15. |
Снижение заболеваемости туберкулезом |
% |
|
-5 |
-5 |
-5 |
-5 |
16. |
Увеличение численности лиц, обследованных на туберкулез |
чел. |
|
11 055 |
11 070 |
11 090 |
11 100 |
17. |
Доля вновь выявленных ВИЧ-инфицированных больных, находящихся под диспансерным наблюдением |
% |
86,3 |
88 |
90 |
90 |
91 |
18. |
Охват антиретровирусным лечением ВИЧ-инфицированных |
% |
80 |
85 |
90 |
90 |
90 |
19. |
Охват профилактикой вертикальной передачи ВИЧ |
% |
93 |
94 |
95 |
95 |
96 |
20. |
Заболеваемость сифилисом |
на 100 тыс. населения |
32 |
31,5 |
31 |
31 |
30,5 |
21. |
Снижение заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения |
% |
|
-1,5 |
-1,6 |
-1,7 |
-1,8 |
22. |
Заболеваемость гонореей |
на 100 тыс. населения |
65 |
64,5 |
64 |
64 |
63,8 |
23. |
Снижение заболеваемости гонореей на 100 тыс. населения |
% |
|
-0,8 |
-0,85 |
-0,9 |
-1 |
24. |
Увеличение количества посещений подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, детьми в возрасте 15 - 17 лет |
ед. |
|
2 573 |
2 580 |
2 590 |
2 600 |
25. |
Количество участников массовых профилактических мероприятий |
человек на 100 жителей |
20 |
25 |
30 |
30 |
31 |
26. |
Количество обученных основам здорового образа жизни в Центрах здоровья |
% |
2 |
3 |
4 |
4 |
4,5 |
27. |
Доля подростков, охваченных мероприятиями профилактической направленности против патологических зависимостей |
% |
20 |
25 |
30 |
30 |
31 |
28. |
Снижение заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения |
% |
|
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
29. |
Снижение численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в стационар |
чел. |
|
62 |
62 |
62 |
62 |
Показатели конечных результатов | |||||||
30. |
Число родившихся |
тыс. человек |
25 395 |
25 700 |
26 000 |
26 200 |
26 420 |
на 1 тыс. населения |
16,4 |
16,6 |
16,8 |
16,9 |
17 |
||
31. |
Суммарный коэффициент рождаемости |
число детей, рожденных одной женщиной |
1,864 |
1,865 |
1,866 |
1,867 |
1,868 |
32. |
Ожидаемая продолжительность жизни населения |
лет |
71,5 |
72,02 |
72,54 |
73,07 |
73,6 |
33. |
Смертность населения |
на 1 тыс. среднегодового населения |
6,5 |
6,58 |
6,55 |
6,51 |
6,47 |
34. |
Младенческая смертность |
на 1 тыс. родившихся живыми |
5,2 |
6,4 |
6,2 |
6,1 |
6 |
35. |
Смертность от дорожно-транспортных происшествий |
на 100 тыс. населения |
13,7 |
13,5 |
13,4 |
13,4 |
13,35 |
36. |
Смертность от болезней системы кровообращения |
на 100 тыс. населения |
293,2 |
295,8 |
296,8 |
297,8 |
300 |
37. |
Смертность от новообразований, в том числе злокачественных |
на 100 тыс. населения |
109,8 |
109,2 |
108,6 |
108 |
107,4 |
38. |
Одногодичная летальность онкобольных |
% |
21,9 |
21,9 |
21,9 |
21,9 |
21,9 |
39. |
Смертность от отравлений алкоголем |
на 100 тыс. населения |
5 |
5,1 |
5 |
5 |
4,9 |
40. |
Смертность от туберкулеза |
на 100 тыс. населения |
6,1 |
6,9 |
5,9 |
5,8 |
5,7 |
41. |
Первичный выход на инвалидность |
на 10 тыс. населения |
34,4 |
34,4 |
34,3 |
34,3 |
34,2 |
42. |
Фондовооруженность учреждений здравоохранения |
рублей на одного врача |
44800000,0 |
4525000,0 |
4570000,0 |
4615700,0 |
4661857,0 |
43. |
Фондооснащенность учреждений здравоохранения |
рублей на 1 м2 площади зданий и сооружений |
51020,0 |
51531,0 |
52046,0 |
52566,5 |
53092,1 |
44. |
Уменьшение процента износа зданий учреждений здравоохранения |
% |
62,1 |
55,9 |
50,3 |
45,3 |
40,8 |
Таблица 2
Основные мероприятия
целевой программы "Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года
N |
Мероприятия программы |
Государственный заказчик |
Источники финансирования |
Объем финансирования в пределах доведенного лимита, тыс. рублей |
|||||
всего |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
I. Подпрограмма "Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" и актуальных направлений развития здравоохранения Югры" | |||||||||
Задача "Развитие профилактической медицины, популяризация основ здорового образа жизни среди населения" | |||||||||
1. |
Профилактика заболеваний, пропаганда здорового образа жизни, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем |
Депздрав |
Всего |
507 603,1 |
97 219,0 |
110 583,8 |
124 600,3 |
87 700,0 |
87 500,0 |
Бюджет автономного округа |
78 387,5 |
12 287,2 |
31 400,0 |
26 500,3 |
3 100,0 |
5 100,0 |
|||
Федеральный бюджет |
1 063,0 |
1 063,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
13 500,0 |
0,0 |
0,0 |
13 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Внебюджетные источники |
414 652,6 |
83 868,8 |
79 183,8 |
84 600,0 |
84 600,0 |
82 400,0 |
|||
1.1. |
Пропаганда здорового образа жизни с использованием телевидения, радио, интернет-ресурса, печатных средств массовой информации |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
8 300,0 |
500,0 |
1 000,0 |
6 000,0 |
400,0 |
400,0 |
1.2. |
Издание печатной продукции, средств наружной рекламы, аудио- и видеоматериалов по пропаганде здорового образа жизни, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
17 000,3 |
1 500,0 |
4 000,0 |
11 500,3 |
0,0 |
0,0 |
1.3. |
Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни (акций, месячников, дней пропаганды), в том числе аренда специализированного оборудования, инвентаря, художественное оформление мест проведения мероприятий |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
6 800,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
4 000,0 |
400,0 |
400,0 |
1.4. |
Дооснащение Центров здоровья и Центров медицинской профилактики диагностическим оборудованием для внедрения современных методов выявления факторов риска развития заболеваний у населения |
Депздрав |
Всего |
55 250,2 |
10 350,2 |
25 400,0 |
13 500,0 |
2 000,0 |
4 000,0 |
Бюджет автономного округа |
40 687,2 |
9 287,2 |
25 400,0 |
0,0 |
2 000,0 |
4 000,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
13 500,0 |
0,0 |
0,0 |
13 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Федеральный бюджет |
1 063,0 |
1 063,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.5. |
Проведение медико - социологических исследований по распространенности факторов риска заболеваний, приверженности здоровому образу жизни, удовлетворенности населения автономного округа медицинской помощью |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
5 600,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
300,0 |
300,0 |
1.6. |
Диспансеризация населения |
Депздрав |
Внебюджетные источники |
414 652,6 |
83 868,8 |
79 183,8 |
84 600,0 |
84 600,0 |
82 400,0 |
1.6.1. |
Дополнительная диспансеризация работающих граждан |
Внебюджетные источники |
396 696,4 |
79 833,4 |
75 863,0 |
81 000,0 |
81 000,0 |
79 000,0 |
|
1.6.2. |
Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
Внебюджетные источники |
17 956,2 |
4 035,4 |
3 320,8 |
3 600,0 |
3 600,0 |
3 400,0 |
|
Итого по задаче |
Депздрав |
Всего |
507 603,1 |
97 219,0 |
110 583,8 |
124 600,3 |
87 700,0 |
87 500,0 |
|
Бюджет автономного округа |
78 387,5 |
12 287,2 |
31 400,0 |
26 500,3 |
3 100,0 |
5 100,0 |
|||
Федеральный бюджет |
1 063,0 |
1 063,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
13 500,0 |
0,0 |
0,0 |
13 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Внебюджетные источники |
414 652,6 |
83 868,8 |
79 183,8 |
84 600,0 |
84 600,0 |
82 400,0 |
|||
Задача "Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов" | |||||||||
2. |
Развитие информационных и телемедицинских технологий в учреждениях здравоохранения |
Депздрав |
Всего |
114 649,9 |
45 550,0 |
43 049,9 |
26 050,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет автономного округа |
88 599,9 |
45 550,0 |
43 049,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
26 050,0 |
0,0 |
0,0 |
26 050,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче |
Депздрав |
Всего |
114 649,9 |
45 550,0 |
43 049,9 |
26 050,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет автономного округа |
88 599,9 |
45 550,0 |
43 049,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
26 050,0 |
0,0 |
0,0 |
26 050,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача "Совершенствование действующей системы оказания медицинской помощи при различных видах заболеваний и травматизме" | |||||||||
3. |
Внедрение современных технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний |
Депздрав |
Всего |
285 966,4 |
88 028,0 |
75 329,0 |
72 000,0 |
20 500,0 |
30 109,4 |
Бюджет автономного округа |
213 542,8 |
88 028,0 |
74 405,4 |
500,0 |
20 500,0 |
30 109,4 |
|||
Федеральный бюджет |
923,6 |
0,0 |
923,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
71 500,0 |
0,0 |
0,0 |
71 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1. |
Оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с острым коронарным синдромом (проект "Югра-Кор"), оборудованием, обеспечение расходными материалами и медикаментами |
Депздрав |
Всего |
210 966,4 |
61 028,0 |
59 829,0 |
54 500,0 |
15 000,0 |
20 609,4 |
Бюджет автономного округа |
155 542,8 |
61 028,0 |
58 905,4 |
0,0 |
15 000,0 |
20 609,4 |
|||
Федеральный бюджет |
923,6 |
0,0 |
923,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
54 500,0 |
0,0 |
0,0 |
54 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.2. |
Оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным мозговыми инсультами, оборудованием, обеспечение расходными материалами и медикаментами |
Депздрав |
Всего |
73 000,0 |
27 000,0 |
15 000,0 |
17 000,0 |
5 000,0 |
9 000,0 |
Бюджет автономного округа |
56 000,0 |
27 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
9 000,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
17 000,0 |
0,0 |
0,0 |
17 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.3. |
Совершенствование профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных с артериальной гипертонией |
Депздрав |
Всего |
2 000,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Бюджет автономного округа |
2 000,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
4. |
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и других видах травматизма |
Депздрав |
Всего |
113 000,0 |
28 000,0 |
24 000,0 |
36 000,0 |
10 000,0 |
15 000,0 |
Бюджет автономного округа |
77 000,0 |
28 000,0 |
24 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
15 000,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
36 000,0 |
0,0 |
0,0 |
36 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.1. |
Приобретение специализированного санавтотранспорта и трассовых медицинских пунктов, оснащение их средствами безопасной транспортировки и системой ГЛОНАСС |
Депздрав |
Всего |
22 000,0 |
10 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет автономного округа |
16 000,0 |
10 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2. |
Приобретение расходных материалов для оказания специализированной травматолого-ортопедической помощи пациентам с последствиями травм и патологией опорно-двигательного аппарата |
Депздрав |
Всего |
91 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
30 000,0 |
10 000,0 |
15 000,0 |
Бюджет автономного округа |
61 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
15 000,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5. |
Внедрение современных методов лечения и реабилитации больных с воспалительными заболеваниями суставов, в том числе псориатического характера |
Депздрав |
Всего |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
10 000,0 |
Программа "Сотрудничество" |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет автономного округа |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
10 000,0 |
|||
6. |
Совершенствование деятельности службы крови |
Депздрав |
Всего |
57 438,3 |
18 000,0 |
20 438,3 |
15 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
Бюджет автономного округа |
42 438,3 |
18 000,0 |
20 438,3 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.1. |
Приобретение оборудования, расходных материалов и инфузионных растворов для обеспечения инфекционной безопасности компонентов крови в учреждениях и подразделениях службы крови |
Депздрав |
Всего |
38 427,9 |
14 000,0 |
12 427,9 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет автономного округа |
26 427,9 |
14 000,0 |
12 427,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.2. |
Приобретение оборудования и расходных материалов для внедрения современных технологий заготовки, переработки и хранения компонентов крови в учреждениях службы крови |
Депздрав |
Всего |
19 010,4 |
4 000,0 |
8 010,4 |
3 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
Бюджет автономного округа |
16 010,4 |
4 000,0 |
8 010,4 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
7. |
Оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению |
Депздрав |
Всего |
2 993 030,7 |
340 738,0 |
1 796 975,7 |
273 000,0 |
275 000,0 |
307 317,0 |
Бюджет автономного округа |
1 297 161,8 |
52 421,0 |
1 244 740,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Федеральный бюджет |
787 868,9 |
122 317,0 |
363 234,9 |
90 000,0 |
90 000,0 |
122 317,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
908 000,0 |
166 000,0 |
189 000,0 |
183 000,0 |
185 000,0 |
185 000,0 |
|||
7.1. |
Оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Тюменской области |
Депздрав |
Программа "Сотрудничество" |
814 000,0 |
149 000,0 |
171 000,0 |
164 000,0 |
165 000,0 |
165 000,0 |
7.2. |
Оплата проезда к месту оказания специализированной медицинской помощи и обратно |
Депздрав |
Программа "Сотрудничество" |
94 000,0 |
17 000,0 |
18 000,0 |
19 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
7.3. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в окружных учреждениях здравоохранения |
Депздрав |
Всего |
2 084 530,7 |
174 738,0 |
1 607 475,7 |
90 000,0 |
90 000,0 |
122 317,0 |
Бюджет автономного округа |
1 296 661,8 |
52 421,0 |
1 244 240,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Федеральный бюджет |
787 868,9 |
122 317,0 |
363 234,9 |
90 000,0 |
90 000,0 |
122 317,0 |
|||
7.4. |
Проведение заочного консультирования жителей автономного округа, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, специалистами за пределами Российской Федерации, в том числе с применением сеансов телемедицины |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по задаче |
Депздрав |
Всего |
3 469 435,4 |
474 766,0 |
1 916 743,0 |
401 000,0 |
312 500,0 |
364 426,4 |
|
Бюджет автономного округа |
1 645 142,9 |
186 449,0 |
1 363 584,5 |
500,0 |
37 500,0 |
57 109,4 |
|||
Федеральный бюджет |
788 792,5 |
122 317,0 |
364 158,5 |
90 000,0 |
90 000,0 |
122 317,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
1 035 500,0 |
166 000,0 |
189 000,0 |
310 500,0 |
185 000,0 |
185 000,0 |
|||
Задача "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи" | |||||||||
8. |
Развитие первичной медико-санитарной помощи |
Депздрав; Депимущества |
Всего |
4 783 591,8 |
816 153,1 |
3 634 438,7 |
111 000,0 |
111 000,0 |
111 000,0 |
Бюджет автономного округа |
503 261,4 |
192 697,1 |
242 564,3 |
0,0 |
33 000,0 |
35 000,0 |
|||
Федеральный бюджет |
1 465 985,0 |
623 456,0 |
610 529,0 |
78 000,0 |
78 000,0 |
76 000,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
2 814 345,4 |
0,0 |
2 781 345,4 |
33 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
8.1. |
Осуществление специфической профилактики инфекционных заболеваний |
Депздрав |
Всего |
554 000,0 |
111 000,0 |
110 000,0 |
111 000,0 |
111 000,0 |
111 000,0 |
Бюджет автономного округа |
136 000,0 |
35 000,0 |
33 000,0 |
0,0 |
33 000,0 |
35 000,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
33 000,0 |
0,0 |
0,0 |
33 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Федеральный бюджет |
385 000,0 |
76 000,0 |
77 000,0 |
78 000,0 |
78 000,0 |
76 000,0 |
|||
8.1.1. |
Проведение иммунизации населения по эпидемическим показаниям |
Депздрав |
Всего |
169 000,0 |
35 000,0 |
33 000,0 |
33 000,0 |
33 000,0 |
35 000,0 |
Бюджет автономного округа |
136 000,0 |
35 000,0 |
33 000,0 |
0,0 |
33 000,0 |
35 000,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
33 000,0 |
0,0 |
0,0 |
33 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
8.1.2. |
Проведение иммунизации населения в рамках Национального календаря прививок |
Депздрав |
Федеральный бюджет |
385 000,0 |
76 000,0 |
77 000,0 |
78 000,0 |
78 000,0 |
76 000,0 |
8.2. |
Осуществление дополнительных выплат медицинским работникам первичного звена |
Депздрав, Муниципальные образования |
Всего |
1 233 188,2 |
644 153,1 |
589 035,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет автономного округа |
152 203,2 |
96 697,1 |
55 506,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Федеральный бюджет |
1 080 985,0 |
547 456,0 |
533 529,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
8.2.1. |
Осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам) и их медицинским сестрам |
Депздрав |
Всего |
831 803,8 |
438 883,4 |
392 920,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет автономного округа |
40 715,8 |
37 189,4 |
3 526,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Федеральный бюджет |
791 088,0 |
401 694,0 |
389 394,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
8.2.2. |
Осуществление дополнительных денежных выплат медицинским работникам врачебных амбулаторий и малокомплектных участков |
Муниципальные образования |
Бюджет автономного округа |
44 866,0 |
20 603,7 |
24 262,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8.2.3. |
Осуществление дополнительных денежных выплат медицинским работникам участковой службы, ФАПов и скорой медицинской помощи |
Муниципальные образования |
Всего |
356 518,4 |
184 666,0 |
171 852,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет автономного округа |
66 621,4 |
38 904,0 |
27 717,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Федеральный бюджет |
289 897,0 |
145 762,0 |
144 135,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
8.3. |
Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием и санавтотранспортом, в том числе медицинскими системами и оборудованием для обработки данных |
Депздрав |
Всего |
2 309 509,6 |
61 000,0 |
2 248 509,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет автономного округа |
145 164,2 |
61 000,0 |
84 164,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
2 164 345,4 |
0,0 |
2 164 345,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
8.4. |
Поставка модуля медицинского "Фельдшерско-акушерский пункт" в п. Заречном, с. Каменное Октябрьского района, с. Чантырья Кондинского района, д. Ярки Ханты - Мансийского района |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
69 894,0 |
0,0 |
69 894,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8.5. |
Приобретение модулей фельдшерско-акушерских пунктов |
Депздрав |
Программа "Сотрудничество" |
230 000,0 |
0,0 |
230 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8.6. |
Приобретение нежилых объектов для размещения учреждений здравоохранения |
Депимущества |
Программа "Сотрудничество" |
387 000,0 |
0,0 |
387 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по задаче |
Депздрав; Муниципальные образования |
Всего |
4 783 591,8 |
816 153,1 |
3 634 438,7 |
111 000,0 |
111 000,0 |
111 000,0 |
|
Бюджет автономного округа |
503261,4 |
192 697,1 |
242 564,3 |
0,0 |
33 000,0 |
35 000,0 |
|||
Федеральный бюджет |
1 465 985,0 |
623 456,0 |
610 529,0 |
78 000,0 |
78 000,0 |
76 000,0 |
|||
Депздрав; Депимущества |
Программа "Сотрудничество" |
2 814 345,4 |
0,0 |
2 781 345,4 |
33 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Задача "Внедрение современных методов оказания перинатальной помощи в учреждениях родовспоможения и детства" | |||||||||
9. |
Совершенствование оказания перинатальной помощи и медицинской помощи женщинам в период беременности и родов |
Депздрав |
Всего |
1 493 229,1 |
322 695,9 |
312 398,1 |
288 500,0 |
265 900,0 |
303 735,1 |
Бюджет автономного округа |
122 894,1 |
39 000,0 |
43 194,1 |
3 500,0 |
10 900,0 |
26 300,0 |
|||
Федеральный бюджет |
66 897,0 |
26 976,9 |
19 204,0 |
0,0 |
0,0 |
20 716,1 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Внебюджетные источники |
1 273 438,0 |
256 719,0 |
250 000,0 |
255 000,0 |
255 000,0 |
256 719,0 |
|||
9.1. |
Реализация современных требований к перинатальной диагностике в учреждениях здравоохранения автономного округа |
Депздрав |
Всего |
87 926,1 |
29 476,9 |
28 033,1 |
3 500,0 |
1 900,0 |
25 016,1 |
Бюджет автономного округа |
21 029,1 |
2 500,0 |
8 829,1 |
3 500,0 |
1 900,0 |
4 300,0 |
|||
Федеральный бюджет |
66 897,0 |
26 976,9 |
19 204,0 |
0,0 |
0,0 |
20 716,1 |
|||
9.1.1. |
Приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для проведения пренатальной диагностики врожденных пороков развития плода в соответствии с современными требованиями |
Депздрав |
Всего |
68 409,2 |
23 216,1 |
18 077,0 |
2 000,0 |
1 900,0 |
23 216,1 |
Бюджет автономного округа |
17 729,1 |
2 500,0 |
8 829,1 |
2 000,0 |
1 900,0 |
2 500,0 |
|||
Федеральный бюджет |
50 680,1 |
20 716,1 |
9 247,9 |
0,0 |
0,0 |
20 716,1 |
|||
9.1.2. |
Проведение скрининговых исследований новорожденных на наследственные и врожденные заболевания |
Депздрав |
Всего |
21 316,9 |
6 260,8 |
9 956,1 |
1 500,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
Федеральный бюджет |
16 216,9 |
6 260,8 |
9 956,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет автономного округа |
5 100,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
|||
9.1.2.1. |
Проведение неонатального скрининга новорожденных на наследственные и врожденные заболевания |
Депздрав |
Федеральный бюджет |
14 892,9 |
6 260,8 |
8 632,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9.1.2.2. |
Проведение аудиологического скрининга новорожденных |
Депздрав |
Всего |
6 424,0 |
0,0 |
1 324,0 |
1 500,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
Бюджет автономного округа |
5 100,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
|||
Федеральный бюджет |
1 324,0 |
0,0 |
1 324,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
9.2. |
Приоберетние оборудования и медикаментов для выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных с экстремально низкой массой тела, в учреждения родовспоможения и детства |
Депздрав |
Всего |
75 816,9 |
25 000,0 |
22 316,9 |
16 500,0 |
2 000,0 |
10 000,0 |
Бюджет автономного округа |
59 316,9 |
25 000,0 |
22 316,9 |
0,0 |
2 000,0 |
10 000,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
16 500,0 |
0,0 |
0,0 |
16 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
9.3. |
Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, а также детям первого года жизни по программе "Родовый сертификат" |
Депздрав |
Внебюджетные источники |
1 273 438,0 |
256 719,0 |
250 000,0 |
255 000,0 |
255 000,0 |
256 719,0 |
9.4. |
Обеспечение пациентов, страдающих орфанными и другими наследственными заболеваниями, препаратами заместительной терапии, продуктами лечебного питания |
Депздрав |
Всего |
56 048,1 |
11 500,0 |
12 048,1 |
13 500,0 |
7 000,0 |
12 000,0 |
Бюджет автономного округа |
42 548,1 |
11 500,0 |
12 048,1 |
0,0 |
7 000,0 |
12 000,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
13 500,0 |
0,0 |
0,0 |
13 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче |
Депздрав |
Всего |
1 493 229,1 |
322 695,9 |
312 398,1 |
288 500,0 |
265 900,0 |
303 735,1 |
|
Бюджет автономного округа |
122 894,1 |
39 000,0 |
43 194,1 |
3 500,0 |
10 900,0 |
26 300,0 |
|||
Федеральный бюджет |
66 897,0 |
26 976,9 |
19 204,0 |
0,0 |
0,0 |
20 716,1 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Внебюджетные источники |
1 273 438,0 |
256 719,0 |
250 000,0 |
255 000,0 |
255 000,0 |
256 719,0 |
|||
Задача "Стимулирование профессиональной деятельности врачей и распространение передовых форм и методов работы" | |||||||||
10. |
Денежное поощрение победителей этапов Всероссийских конкурсов врачей, проводимых в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11. |
Подготовка специалистов практического здравоохранения |
Депобразования и молодежи |
Бюджет автономного округа |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по задаче |
Депздрав; Депобразования и молодежи |
Бюджет автономного округа |
3 100,0 |
0,0 |
3 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по I подпрограмме |
Депздрав; Муниципальные образования; Депимущества; Депобразования и молодежи |
Всего |
10 371 609,3 |
1 756 384,0 |
6 020 313,5 |
951 150,3 |
777 100,0 |
866 661,5 |
|
Бюджет автономного округа |
2 441 385,8 |
475 983,3 |
1 726 892,8 |
30 500,3 |
84 500,0 |
123 509,4 |
|||
Федеральный бюджет |
2 322 737,5 |
773 812,9 |
993 891,5 |
168 000,0 |
168 000,0 |
219 033,1 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
3 919 395,4 |
166 000,0 |
2 970 345,4 |
413 050,0 |
185 000,0 |
185 000,0 |
|||
Внебюджетные источники |
1 688 090,6 |
340 587,8 |
329 183,8 |
339 600,0 |
339 600,0 |
339 119,0 |
|||
II. Подпрограмма "Современные методы противодействия распространению социально значимых заболеваний, совершенствование их выявления и лечения" | |||||||||
Задача "Стабилизация эпидемической ситуации по социально значимым заболеваниям" | |||||||||
1. |
Совершенствование ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний |
Депздрав |
Всего |
391 587,2 |
110 885,6 |
138 501,6 |
88 200,0 |
17 000,0 |
37 000,0 |
Бюджет автономного округа |
315 579,2 |
110 885,6 |
132 493,6 |
18 200,0 |
17 000,0 |
37 000,0 |
|||
Федеральный бюджет |
6 008,0 |
0,0 |
6 008,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1. |
Приобретение оборудования и расходных материалов для внедрения современных методов ранней диагностики злокачественных новообразований, в том числе с применением дистанционных технологий |
Депздрав |
Всего |
83 059,6 |
40 000,0 |
12 859,6 |
18 200,0 |
5 000,0 |
7 000,0 |
Бюджет автономного округа |
77 051,6 |
40 000,0 |
6 851,6 |
18 200,0 |
5 000,0 |
7 000,0 |
|||
Федеральный бюджет |
6 008,0 |
0,0 |
6 008,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Обеспечение современных протоколов химиотерапии при стационарном лечении онкологических заболеваний |
Депздрав |
Всего |
308 527,6 |
70 885,6 |
125 642,0 |
70 000,0 |
12 000,0 |
30 000,0 |
Бюджет автономного округа |
238 527,6 |
70 885,6 |
125 642,0 |
0,0 |
12 000,0 |
30 000,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2. |
Предупреждение дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции |
Депздрав |
Всего |
279 812,4 |
178 750,0 |
45 022,4 |
31 740,0 |
12 000,0 |
12 300,0 |
Бюджет автономного округа |
89 100,0 |
30 750,0 |
29 550,0 |
4 500,0 |
12 000,0 |
12 300,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
27 240,0 |
0,0 |
0,0 |
27 240,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Федеральный бюджет |
163 472,4 |
148 000,0 |
15 472,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.1. |
Оснащение учреждений службы Анти-СПИД медицинским оборудованием в соответствии с современными требованиями |
Депздрав |
Всего |
10 800,0 |
5 500,0 |
3 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
300,0 |
Бюджет автономного округа |
10 800,0 |
5 500,0 |
3 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
300,0 |
|||
2.2. |
Приобретение расходных материалов и медикаментов для профилактики распространения ВИЧ-инфекции среди контингента, находящегося в учреждениях пенитенциарной системы автономного округа |
Депздрав |
Всего |
3 300,0 |
1 000,0 |
1 100,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет автономного округа |
3 300,0 |
1 000,0 |
1 100,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3. |
Приобретение расходных материалов для обследования и обеспечения инфекционной безопасности донорского биоматериала |
Депздрав |
Всего |
97 890,0 |
22 700,0 |
24 150,0 |
27 240,0 |
11 800,0 |
12 000,0 |
Бюджет автономного округа |
70 650,0 |
22 700,0 |
24 150,0 |
0,0 |
11 800,0 |
12 000,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
27 240,0 |
0,0 |
0,0 |
27 240,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.4. |
Обследование населения с целью выявления и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов |
Депздрав |
Федеральный бюджет |
163 472,4 |
148 000,0 |
15 472,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.5. |
Профилактика ВИЧ-инфекции с использованием средств массовой информации, поддержка инициатив в реализации некоммерческими общественными организациями и движениями инновационных программ профилактической направленности |
Депздрав |
Всего |
4 000,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 200,0 |
200,0 |
0,0 |
Бюджет автономного округа |
4 000,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 200,0 |
200,0 |
0,0 |
|||
2.6. |
Сопровождение окружной электронной базы данных "ВИЧ-учёт" с внедрением подразделов "Диспансеризация" и "Профилактика вертикальной передачи ВИЧ" |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
350,0 |
250,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
3. |
Совершенствование профилактики, диагностики и лечения заболеваний, передаваемых половым путем |
Депздрав |
Всего |
9 232,0 |
3 332,0 |
3 000,0 |
2 500,0 |
200,0 |
200,0 |
Бюджет автономного округа |
7 032,0 |
3 332,0 |
3 000,0 |
300,0 |
200,0 |
200,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
2 200,0 |
0,0 |
0,0 |
2 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1. |
Оснащение учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с заболеваниями, передаваемыми половым путем, оборудованием, расходными материалами и медикаментами |
Депздрав |
Всего |
8 330,0 |
3 150,0 |
2 780,0 |
2 200,0 |
0,0 |
200,0 |
Бюджет автономного округа |
6 130,0 |
3 150,0 |
2 780,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
2 200,0 |
0,0 |
0,0 |
2 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.2. |
Профилактика заболеваний, передаваемых половым путем, в том числе в средствах массовой информации |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
902,0 |
182,0 |
220,0 |
300,0 |
200,0 |
0,0 |
4. |
Совершенствование профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных, страдающих патологическими зависимостями |
Депздрав |
Всего |
52 479,2 |
4 000,0 |
11 279,2 |
22 000,0 |
3 000,0 |
12 200,0 |
Бюджет автономного округа |
27 430,0 |
4 000,0 |
8 000,0 |
230,0 |
3 000,0 |
12 200,0 |
|||
Федеральный бюджет |
3 279,2 |
0,0 |
3 279,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
21 770,0 |
0,0 |
0,0 |
21 770,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.1. |
Оснащение учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с патологическими зависимостями, оборудованием, расходными материалами и медикаментами |
Депздрав |
Всего |
51 629,2 |
3 800,0 |
11 059,2 |
21 770,0 |
3 000,0 |
12 000,0 |
Бюджет автономного округа |
26 580,0 |
3 800,0 |
7 780,0 |
0,0 |
3 000,0 |
12 000,0 |
|||
Федеральный бюджет |
3 279,2 |
0,0 |
3 279,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
21 770,0 |
0,0 |
0,0 |
21 770,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2. |
Профилактика патологических зависимостей у различных групп населения, в том числе в средствах массовой информации |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
850,0 |
200,0 |
220,0 |
230,0 |
0,0 |
200,0 |
5. |
Профилактика, диагностика и внедрение современных методов лечения туберкулеза |
Депздрав |
Всего |
119 409,2 |
35 300,0 |
37 732,2 |
26 650,0 |
7 727,0 |
12 000,0 |
Бюджет автономного округа |
87 717,0 |
35 300,0 |
28 540,0 |
4 150,0 |
7 727,0 |
12 000,0 |
|||
Федеральный бюджет |
9 192,2 |
0,0 |
9 192,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
22 500,0 |
0,0 |
0,0 |
22 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.1. |
Повышение качества диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулёзом |
Депздрав |
Всего |
112 289,2 |
33 200,0 |
35 592,2 |
24 500,0 |
6 997,0 |
12 000,0 |
Бюджет автономного округа |
80 597,0 |
33 200,0 |
26 400,0 |
2 000,0 |
6 997,0 |
12 000,0 |
|||
Федеральный бюджет |
9 192,2 |
0,0 |
9 192,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
22 500,0 |
0,0 |
0,0 |
22 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.1.1. |
Обеспечение противотуберкулёзных учреждений и учреждений УФСИН России по автономному округу лекарственными препаратами, лабораторными расходными материалами и дезинфицирующими средствами |
Депздрав |
Всего |
67 300,0 |
22 400,0 |
22 400,0 |
22 500,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет автономного округа |
44 800,0 |
22 400,0 |
22 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
22 500,0 |
0,0 |
0,0 |
22 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.1.2. |
Обеспечение противотуберкулёзных учреждений автономного округа медицинским оборудованием и инструментарием, внедрение современных информационных систем |
Депздрав |
Всего |
44 989,2 |
10 800,0 |
13 192,2 |
2 000,0 |
6 997,0 |
12 000,0 |
Бюджет автономного округа |
35 797,0 |
10 800,0 |
4 000,0 |
2 000,0 |
6 997,0 |
12 000,0 |
|||
Федеральный бюджет |
9 192,2 |
0,0 |
9 192,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.2. |
Повышение мотивации на излечение у больных туберкулезом в амбулаторных условиях (приобретение для больных продуктовых наборов) |
Депздрав |
Всего |
3 220,0 |
800,0 |
840,0 |
850,0 |
730,0 |
0,0 |
Бюджет автономного округа |
3 220,0 |
800,0 |
840,0 |
850,0 |
730,0 |
0,0 |
|||
5.3. |
Приобретение расходных материалов и медикаментов для профилактики туберкулеза в очагах инфекции и у детей |
Депздрав |
Всего |
3 900,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет автономного округа |
3 900,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6. |
Совершенствование медицинской помощи больным сахарным диабетом |
Депздрав |
Всего |
67 148,0 |
9 500,0 |
37 975,6 |
9 440,0 |
3 000,0 |
7 232,4 |
Бюджет автономного округа |
56 813,5 |
9 500,0 |
36 881,1 |
200,0 |
3 000,0 |
7 232,4 |
|||
Федеральный бюджет |
1 094,5 |
0,0 |
1 094,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
9 240,0 |
0,0 |
0,0 |
9 240,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.1. |
Обеспечение больных сахарным диабетом I типа современными средствами введения инсулина (инсулиновыми помпами) и расходными материалами к ним |
Депздрав |
Всего |
41 890,4 |
9 500,0 |
13 150,4 |
9 240,0 |
3 000,0 |
7 000,0 |
Бюджет автономного округа |
31 555,9 |
9 500,0 |
12 055,9 |
0,0 |
3 000,0 |
7 000,0 |
|||
Федеральный бюджет |
1 094,5 |
0,0 |
1 094,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
9 240,0 |
0,0 |
0,0 |
9 240,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6.2. |
Приобретение оборудования, расходных материалов для диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
25 257,6 |
0,0 |
24 825,2 |
200,0 |
0,0 |
232,4 |
7. |
Профилактика, диагностика и внедрение современных методов лечения больных с вирусными гепатитами |
Депздрав |
Всего |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
17 000,0 |
3 000,0 |
10 000,0 |
Программа "Сотрудничество" |
17 000,0 |
0,0 |
0,0 |
17 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет автономного округа |
13 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
10 000,0 |
|||
8. |
Информационное сопровождение Программы |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
5 800,0 |
1 500,0 |
4 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по II подпрограмме |
Депздрав |
Всего |
955 468,0 |
343 267,6 |
277 811,0 |
197 530,0 |
45 927,0 |
90 932,4 |
|
Бюджет автономного округа |
602 471,7 |
195 267,6 |
242 764,7 |
27 580,0 |
45 927,0 |
90 932,4 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
169 950,0 |
0,0 |
0,0 |
169 950,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Федеральный бюджет |
183 046,3 |
148 000,0 |
35 046,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
III. Подпрограмма "Внедрение энергосберегающих технологий в учреждениях здравоохранения" | |||||||||
Задача "Обеспечение энергоэффективности и экологической безопасности в учреждениях здравоохранения" | |||||||||
1. |
Замена узлов учета энергоресурсов в государственных учреждениях здравоохранения |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
7 000,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. |
Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на энергосберегающие в государственных учреждениях здравоохранения, в том числе обеспечение утилизации ртутьсодержащих ламп и медицинских отходов |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3. |
Утепление кровель и фасадов учреждений здравоохранения с применением энергоэффективных материалов |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
10 542,7 |
10 542,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4. |
Замена оконных и дверных блоков на энергоэффективные в государственных учреждениях здравоохранения |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. |
Организация обучения персонала лечебно-профилактических учреждений основам энергоэффективности |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по III подпрограмме |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
27 542,7 |
27 542,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
IV. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения" | |||||||||
Задача "Совершенствование инфраструктуры объектов здравоохранения" | |||||||||
1. |
Капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения |
Депимущества; Департамент управделами |
Бюджет автономного округа |
788 807,3 |
96 423,8 |
193 510,3 |
351 594,7 |
141 881,7 |
5 396,8 |
1.1. |
Терапевтический корпус ОКБ г. Сургута, 2-я очередь |
Депимущества; Департамент управделами |
Бюджет автономного округа |
296 736,8 |
77 599,8 |
128 047,2 |
91 089,8 |
0,0 |
0,0 |
1.2. |
Хирургический корпус ОКБ г. Сургута, блоки "А" и "Б" |
Депимущества; Департамент управделами |
Бюджет автономного округа |
148 264,1 |
4 240,9 |
683,6 |
143 339,6 |
0,0 |
0,0 |
1.3. |
Детское отделение психоневрологического диспансера г. Сургута |
Депимущества |
Бюджет автономного округа |
6 975,4 |
6 975,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.4. |
Взрослое отделение психоневрологического диспансера г. Сургута |
Депимущества |
Бюджет автономного округа |
849,6 |
849,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.5. |
Жилые помещения жилого комплекса Западного района (152 единицы) г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д.45 |
Депимущества |
Бюджет автономного округа |
6 779,5 |
0,0 |
6 779,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.6. |
Кожно-венерологический диспансер г. Нижневартовска |
Депимущества |
Бюджет автономного округа |
27 587,9 |
3 587,9 |
24 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.7. |
Противотуберкулезный диспансер г. Нижневартовска |
Депимущества; Департамент управделами |
Бюджет автономного округа |
115 547,0 |
500,0 |
26 000,0 |
67 165,3 |
21 881,7 |
0,0 |
1.8. |
Психоневрологический диспансер г. Нижневартовска |
Депимущества |
Бюджет автономного округа |
9 870,2 |
2 670,2 |
7 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.9. |
Окружной кардиологический диспансер г. Сургута |
Департамент управделами |
Бюджет автономного округа |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1.10. |
Резервный роддом перинатального центра г. Сургута |
Департамент управделами |
Бюджет автономного округа |
140 000,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
120 000,0 |
0,0 |
1.11. |
Сургутский клинический перинатальный центр на 240 коек. Акушерский корпус |
Депимущества |
Бюджет автономного округа |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.12. |
Окружная клиническая детская больница г. Нижневартовск. Гематологическое отделение |
Депимущества |
Бюджет автономного округа |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.13. |
Нижневартовский перинатальный центр на 390 коек, 480 пос./смену |
Депимущества |
Бюджет автономного округа |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.14. |
Окружная клиническая больница "Травматологический центр" г. Сургут |
Департамент управделами |
Бюджет автономного округа |
5 396,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 396,8 |
1.15. |
Станция переливания крови г. Сургут |
Департамент управделами |
Бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.16. |
Противотуберкулезный диспансер г. Сургута |
Департамент управделами |
Бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.17. |
Бюро судебно-медицинской экспертизы г. Ханты-Мансийска |
Департамент управделами |
Бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.18. |
Санаторий "Юган" Нефтеюганского района |
Департамент управделами |
Бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Муниципальные образования |
Всего |
4 331 092,6 |
315 300,0 |
772 465,0 |
1 410 058,0 |
1 150 509,0 |
682 760,6 |
Бюджет автономного округа |
3 927 543,1 |
306 700,0 |
632 670,5 |
1 322 603,0 |
1 058 049,0 |
607 520,6 |
|||
Муниципальный бюджет |
303 549,5 |
8 600,0 |
39 794,5 |
87 455,0 |
92 460,0 |
75 240,0 |
|||
внебюджетные источники |
100 000,0 |
0,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3. |
Строительство и реконструкция государственных учреждений здравоохранения автономного округа |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Всего |
15 868 490,9 |
4 432 524,1 |
3 968 919,4 |
903 382,8 |
1 856 241,8 |
4 707 422,8 |
Бюджет автономного округа |
1 535 881,3 |
336 760,3 |
246 618,0 |
105 827,0 |
475 951,0 |
370 725,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
14 332 609,6 |
4 095 763,8 |
3 722 301,4 |
797 555,8 |
1 380 290,8 |
4 336 697,8 |
|||
3.1. |
Патологоанатомическое отделение с филиалом Бюро судебно-медицинской экспертизы на 250 вскр./год Больничного комплекса г. Пыть-Ях |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Программа "Сотрудничество" |
277 903,2 |
5 000,0 |
72 903,2 |
120 623,0 |
79 377,0 |
0,0 |
3.2. |
Клинический перинатальный центр на 315 коек, 165 посещений в смену г. Сургут |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Программа "Сотрудничество" |
484 000,0 |
40 000,0 |
15 000,0 |
29 000,0 |
0,0 |
400 000,0 |
3.3. |
Противотуберкулезный диспансер на 300 коек с поликлиникой на 300 посещений в смену в г. Сургут |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Программа "Сотрудничество" |
3 126 309,7 |
1 245 500,0 |
1 797 939,1 |
82 870,6 |
0,0 |
0,0 |
3.4. |
2 очередь лечебно-хирургического корпуса в г. Нягань (хоз.блок N14 ) |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Программа "Сотрудничество" |
204 700,0 |
58 000,0 |
19 700,0 |
7 000,0 |
0,0 |
120 000,0 |
3.5. |
Вторая очередь лечебно-хирургического корпуса в г. Нягань (котельная на 10МВт), в т.ч. ПД |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Программа "Сотрудничество" |
17 214,7 |
15 000,0 |
2 214,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.6. |
Окружная клиническая больница отделение Онкологического центра на 150 коек в г. Ханты-Мансийске |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Программа "Сотрудничество" |
2 167 000,0 |
1 515 000,0 |
652 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.7. |
Строительство больничного комплекса в г. Пыть-Ях Тюменской области |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Программа "Сотрудничество" |
7 600,0 |
7 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.8. |
Инфекционный корпус на 90 коек окружной клинической больницы в г. Ханты-Мансийске, блоки А, Б, В, в т.ч. оплата кредиторской задолженности |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Программа "Сотрудничество" |
1 047,5 |
739,3 |
308,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.9. |
Окружной кардиодиспансер, 2 очередь (клинико-диагностический центр) г. Сургут, в том числе подключение к инженерным-техническим сетям |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Программа "Сотрудничество" |
86 523,4 |
19 799,5 |
66 723,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.10. |
Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске (1 и 2 очереди) |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Программа "Сотрудничество" |
4 262 000,0 |
250 000,0 |
705 500,0 |
237 162,2 |
746 913,8 |
2 322 424,0 |
3.11. |
Центр профессиональной патологии, г. Ханты-Мансийск |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Программа "Сотрудничество" |
235 500,0 |
20 000,0 |
14 000,0 |
1 500,0 |
0,0 |
200 000,0 |
3.12. |
Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Программа "Сотрудничество" |
870 000,0 |
10 000,0 |
11 000,0 |
200 000,0 |
440 000,0 |
209 000,0 |
3.13. |
Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера, г. Сургут |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Программа "Сотрудничество" |
254 000,0 |
34 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
210 000,0 |
3.14. |
Окружной противотуберкулезный диспансер в г. Ханты-Мансийске на 300 коек, 200 посещений в смену |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Программа "Сотрудничество" |
315 667,0 |
35 000,0 |
30 667,0 |
0,0 |
0,0 |
250 000,0 |
3.15. |
Поликлиника на 40 коек 500 посещений в смену в пгт. Пойковский Нефтеюганского района |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Программа "Сотрудничество" |
200 873,8 |
7 000,0 |
17 800,0 |
800,0 |
0,0 |
175 273,8 |
3.16. |
Офтальмологический центр окружной клинической больницы г. Ханты-Мансийск (комплектация оборудованием) |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Программа "Сотрудничество" |
781 600,0 |
533 500,0 |
248 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.17. |
Реконструкция инфекционного корпуса с отделением гемодиализа, г. Сургут (комплектация оборудованием) |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Программа "Сотрудничество" |
289 345,0 |
285 000,0 |
4 345,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.18. |
Участковая больница в с. Полноват Белоярского района |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Программа "Сотрудничество" |
190 000,0 |
0,0 |
6 000,0 |
70 000,0 |
114 000,0 |
0,0 |
3.19. |
Поликлиника на 500 посещений в смену с дневным стационаром на 20 мест в г. Нягань |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Программа "Сотрудничество" |
173 600,0 |
0,0 |
5 000,0 |
18 600,0 |
0,0 |
150 000,0 |
3.20. |
Перинатальный центр на 130 коек, в г. Ханты-Мансийске |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Программа "Сотрудничество" |
338 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
28 000,0 |
0,0 |
300 000,0 |
3.21. |
Затраты на временную эксплуатацию объектов |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Программа "Сотрудничество" |
49 725,3 |
14 625,0 |
33 100,3 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
3.22. |
Окружной центр медицины катастроф, г. Ханты-Мансийск (корректировка проектно-сметной документации) |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Бюджет автономного округа |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.23. |
Реконструкция инфекционного корпуса с отделением гемодиализа г. Сургут |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Бюджет автономного округа |
473 760,3 |
235 760,3 |
238 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.24. |
Лабораторный корпус Нижневартовского кожно-венерологического диспансера, г. Нижневартовск |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Бюджет автономного округа |
13 903,0 |
13 903,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.25. |
Офтальмологический центр. Крытая автостоянка, г. Ханты-Мансийск |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Бюджет автономного округа |
76 000,0 |
76 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.26. |
Инфекционное отделение на 45 коек с бактериологической лабораторией в г. Нягань |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Бюджет автономного округа |
449 887,0 |
0,0 |
5 880,0 |
95 827,0 |
248 180,0 |
100 000,0 |
3.27. |
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Теги Березовского района" (разработка проекта повторного применения) |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Бюджет автономного округа |
2 390,0 |
2 024,0 |
366,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.28. |
Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену в пгт. Коммунистический Советского района" (разработка проекта повторного применения) |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Бюджет автономного округа |
3 318,0 |
2 976,0 |
342,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.29. |
Расходы на временное содержание строящихся объектов государственной собственности до ввода их в эксплуатацию |
Депздрав |
Бюджет автономного округа |
6 097,0 |
6 097,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.30. |
Лечебный корпус Окружной больницы восстановительного лечения в г. Ханты-Мансийске 1-я очередь |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Бюджет автономного округа |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
3.31. |
Комплекс зданий Окружного клинического психоневрологического диспансера. Хозяйственный корпус в г. Ханты-Мансийске |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Бюджет автономного округа |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
3.32. |
"Реконструкция поликлиники окружной клинической больницы в г. Сургуте", в том числе корректировка ПСД |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Бюджет автономного округа |
470 496,0 |
0,0 |
2 000,0 |
10 000,0 |
217 771,0 |
240 725,0 |
3.33. |
Центр "Анти-СПИД" в г. Ханты-Мансийске |
Депстройэнергетики и ЖКХ |
Бюджет автономного округа |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
Итого по IV подпрограмме |
|
Всего |
20 988 390,8 |
4 844 247,9 |
4 934 894,7 |
2 665 035,5 |
3 148 632,5 |
5 395 580,2 |
|
Бюджет автономного округа |
6 252 231,7 |
739 884,1 |
1 072 798,8 |
1 780 024,7 |
1 675 881,7 |
983 642,4 |
|||
Муниципальный бюджет |
303 549,5 |
8 600,0 |
39 794,5 |
87 455,0 |
92 460,0 |
75 240,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
14 332 609,6 |
4 095 763,8 |
3 722 301,4 |
797 555,8 |
1 380 290,8 |
4 336 697,8 |
|||
Внебюджетные источники |
100 000,0 |
0,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего по программе: |
|
Всего |
32 343 010,8 |
6 971 442,2 |
11 233 019,2 |
3 813 715,8 |
3 971 659,5 |
6 353 174,1 |
|
Бюджет автономного округа |
9 323 631,9 |
1 438 677,7 |
3 042 456,3 |
1 838 105,0 |
1 806 308,7 |
1 198 084,2 |
|||
Федеральный бюджет |
2 505 783,8 |
921 812,9 |
1 028 937,8 |
168 000,0 |
168 000,0 |
219 033,1 |
|||
Муниципальный бюджет |
303 549,5 |
8 600,0 |
39 794,5 |
87 455,0 |
92 460,0 |
75 240,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
18 421 955,0 |
4 261 763,8 |
6 692 646,8 |
1 380 555,8 |
1 565 290,8 |
4 521 697,8 |
|||
Внебюджетные источники |
1 788 090,6 |
340 587,8 |
429 183,8 |
339 600,0 |
339 600,0 |
339 119,0 |
|||
В том числе: | |||||||||
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |
|
Всего |
20 143 761,2 |
4 727 102,1 |
4 708 284,1 |
2 311 440,8 |
3 006 750,8 |
5 390 183,4 |
|
Бюджет автономного округа |
5 457 327,4 |
637 363,3 |
879 288,5 |
1 428 430,0 |
1 534 000,0 |
978 245,6 |
|||
Муниципальный бюджет |
303 549,5 |
8 600,0 |
39 794,5 |
87 455,0 |
92 460,0 |
75 240,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
14 282 884,3 |
4 081 138,8 |
3 689 201,1 |
795 555,8 |
1 380 290,8 |
4 336 697,8 |
|||
Внебюджетные источники |
100 000,0 |
0,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
прочие расходы |
|
Всего |
12 199 249,6 |
2 244 340,1 |
6 524 735,1 |
1 502 275,0 |
964 908,7 |
962 990,7 |
|
Федеральный бюджет |
2 505 783,8 |
921 812,9 |
1 028 937,8 |
168 000,0 |
168 000,0 |
219 033,1 |
|||
Бюджет автономного округа |
3 866 304,5 |
801 314,4 |
2 163 167,8 |
409 675,0 |
272 308,7 |
219 838,6 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
4 139 070,7 |
180 625,0 |
3 003 445,7 |
585 000,0 |
185 000,0 |
185 000,0 |
|||
Внебюджетные источники |
1 688 090,6 |
340 587,8 |
329 183,8 |
339 600,0 |
339 600,0 |
339 119,0 |
|||
В том числе по государственным заказчикам: | |||||||||
Департамент здравоохранения автономного округа (Депздрав) |
|
Всего |
10 569 832,6 |
1 928 021,6 |
5 712 509,8 |
1 148 680,3 |
823 027,0 |
957 593,9 |
|
Бюджет автономного округа |
2 963 509,8 |
645 382,9 |
1 915 177,8 |
58 080,3 |
130 427,0 |
214 441,8 |
|||
Федеральный бюджет |
2 215 886,8 |
776 050,9 |
884 802,8 |
168 000,0 |
168 000,0 |
219 033,1 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
3 702 345,4 |
166 000,0 |
2 583 345,4 |
583 000,0 |
185 000,0 |
185 000,0 |
|||
Внебюджетные источники |
1 688 090,6 |
340 587,8 |
329 183,8 |
339 600,0 |
339 600,0 |
339 119,0 |
|||
Департамент образования и молодежной политики автономного округа (Депобразования и молодежи) |
|
Всего |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет автономного округа |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа (Депстройэнергетики и ЖКХ) |
|
Всего |
15 862 393,9 |
4 426 427,1 |
3 968 919,4 |
903 382,8 |
1 856 241,8 |
4 707 422,8 |
|
Бюджет автономного округа |
1 529 784,3 |
330 663,3 |
246 618,0 |
105 827,0 |
475 951,0 |
370 725,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
14 332 609,6 |
4 095 763,8 |
3 722 301,4 |
797 555,8 |
1 380 290,8 |
4 336 697,8 |
|||
Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа (Депимущества) |
|
Всего |
676 934,1 |
96 423,8 |
580 510,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет автономного округа |
289 934,1 |
96 423,8 |
193 510,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
387 000,0 |
0,0 |
387 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Департамент управления делами Губернатора автономного округа (Департамент управделами) |
|
Всего |
498 873,2 |
0,0 |
0,0 |
351 594,7 |
141 881,7 |
5 396,8 |
|
Бюджет автономного округа |
498 873,2 |
0,0 |
0,0 |
351 594,7 |
141 881,7 |
5 396,8 |
|||
Муниципальные образования |
|
Всего |
4 732 477,0 |
520 569,7 |
968 579,7 |
1 410 058,0 |
1 150 509,0 |
682 760,6 |
|
Муниципальный бюджет |
303 549,5 |
8 600,0 |
39 794,5 |
87 455,0 |
92 460,0 |
75 240,0 |
|||
Бюджет автономного округа |
4 039 030,5 |
366 207,7 |
684 650,2 |
1 322 603,0 |
1 058 049,0 |
607 520,6 |
|||
Федеральный бюджет |
289 897,0 |
145 762,0 |
144 135,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Внебюджетные источники |
100 000,0 |
0,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 10 декабря 2012 года.
Губернатор |
Н.В. Комарова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Общий объем финансирования Программы на 2011 - 2015 годы составляет 32 343 010,8 (ранее 42 913 685,2) тыс. рублей. Уменьшено финансирование мероприятий программы и составляет: на 2012 год - 11 233 019,2 (ранее 11 224 757,9) тыс. рублей, на 2013 год - 3 813 715,8 (ранее 6 403 902,1) тыс. рублей, на 2014 год - 3 971 659,5 (ранее 9 415 703,9) тыс. рублей, на 2015 год - 6 353 174,1 (ранее 8 897 879) тыс. рублей.
По итогам реализации Программы ожидается: увеличение средней продолжительности жизни населения с 71,5 до 73,6 лет; снижение общей смертности с 6,6 до 6,47 на 1000 среднегодового населения; снижение младенческой смертности с 5,2 до 6,0 на 1000 родившихся живыми; снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 13,7 до 13,35 на 100 тыс. населения; снижение смертности от болезней системы кровообращения с 293,2 до 300,0 на 100 тыс. населения и др.
Постановление вступает в силу с 10 декабря 2012 года.
Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 24 ноября 2012 г. N 468-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2010 года N 242-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года"
Настоящее постановление вступает в силу с 10 декабря 2012 г.
Текст постановления опубликован в сборнике "Собрание Законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" от 30 ноября 2012 г. N 11 (часть 2) (подписан в печать 30 ноября 2012 г.), ст. 1351
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 3 октября 2013 г. N 397-п настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.