Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 24 мая 2013 г. N 195-п
"О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 октября 2010 года N 270-п
"О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Культура Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 сентября 2013 г. N 372-п настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.
В целях уточнения объемов финансирования мероприятий целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культура Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 октября 2010 года N 270-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культура Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" (далее - целевая программа) следующие изменения:
1. В паспорте целевой программы:
1.1. Строку "Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой Программы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы |
1) увеличение доли библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, до 0,04 %; 2)* увеличение доли библиотек, подключенных к сети Интернет, до 96 %; 3)* увеличение количества передвижных выставок государственных музеев автономного округа до 16 единиц; 4)* увеличение на 25 % ежегодно количества выставочных проектов на базе государственных и муниципальных музеев Югры из частных собраний, фондов федеральных и региональных музеев Российской Федерации; 5)* увеличение количества виртуальных музеев до 1 единицы; 6) увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет, до 17 % от общего объема музейного фонда Югры; 7) увеличение количества приобретенных фильмов, пополнивших государственный кинофонд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с 30 до 492 фильмов; 8) увеличение количества включенных в репертуарные планы произведений театрального искусства с 5 до 30 единиц; 9) увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом на 2,6 %; 10) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 2% по сравнению с предыдущим годом; 11) сохранение числа восстановленных и введенных в научный оборот забытых технологий ремесел, выявленных в процессе научно-исследовательской деятельности, 6 единиц; 12) количество проектов, получивших грантовую поддержку, не менее 8 ежегодно; 13)* выплата ежегодно 39 премий в сфере культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 14) увеличение количества памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены производственно-реставрационные работы, с 0 до 4 единиц.
* Целевые показатели по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
".
1.2. В строке "Объемы и источники финансирования целевой программы":
1.2.1. Цифры "3 878 166,3", "662 165,4", "167 190,9", "44 962,4", заменить соответственно цифрами "4 293 476,2", "1 077 475,3", "233 670,8", "111 442,3".
1.2.2. В пункте 3 слова "Внебюджетные источники - 174050,0", "на 2013 год - 0,0 тыс. рублей" заменить соответственно словами "Внебюджетные источники - 522880,0", "на 2013 год - 348 830,0 тыс. рублей".
1.3. Строку "Ожидаемые конечные результаты реализации целевой Программы (показатели социально-экономической эффективности)" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы (показатели социально-экономической эффективности) |
1) увеличение доли библиотек, модернизированных на основе IT технологий, от общего количества общедоступных библиотек с 4 % до 30 %; 2) увеличение доли музеев, модернизированных на основе IT-технологий, от общего количества музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 25 % до 90 %; 3) увеличение количества зрителей, посетивших кинопоказы в общедоступных кинозалах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по сравнению с предыдущим годом на 2,9 %; 4)* увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки (% от общего числа учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ) с 23 % до 25 %; 5) повышение уровня удовлетворенности услугами в сфере культуры (% от числа опрошенных) с 77,9 % до 80,4 %; 6) строительство не менее 15 учреждений культуры в населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и создание на их базе центров культурного развития.
* Целевые показатели по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
".
2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
2.1. Цифры "3 878 166,3", "662 165,4", "167 190,9", "44 962,4", заменить соответственно цифрами "4 293 476,2", "1 077 475,3", "233 670,8", "111 442,3".
2.2. В пункте 3 слова "Внебюджетные источники - 174050,0", "на 2013 год - 0,0 тыс. рублей" заменить соответственно словами "Внебюджетные источники - 522880,0", "на 2013 год - 348 830,0 тыс. рублей".
2.3. После слов "Объем за счет внебюджетных источников на" дополнить словами "проведение социально-значимых мероприятий и".
3. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Целевые показатели Программы
N п/п |
Наименование показателей результатов |
Базовый показатель на начало реализации Программы |
Значения показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы |
||||
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Показатели непосредственных результатов реализации Программы | ||||||||
1.* |
Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (%) |
0,01 |
0,013 |
0,025 |
0,03 |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
2.* |
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет (%) |
53 |
77 |
92 |
93 |
94 |
96 |
96 |
3.* |
Количество передвижных выставок государственных музеев автономного округа (единиц) |
0 |
0 |
10 |
12 |
14 |
16 |
16 |
4.* |
Увеличение количества выставочных проектов на базе государственных и муниципальных музеев Югры из частных собраний, фондов федеральных и региональных музеев Российской Федерации по сравнению с предыдущим годом (%) |
0 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
5.* |
Количество виртуальных музеев (единиц) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
6.* |
Доля оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет, от общего объема музейного фонда Югры (%) |
12 |
12 |
14 |
15 |
16 |
17 |
17 |
7. |
Количество приобретенных фильмов, пополнивших государственный кинофонд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (фильмов) |
30 |
122 |
120 |
120 |
130 |
0 |
492 |
8. |
Количество включенных в репертуарные планы произведений театрального искусства (единиц) |
5 |
7 |
7 |
8 |
8 |
0 |
30 |
9. |
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, по сравнению с предыдущим годом (%) |
0,8 |
0,8 |
1 |
1,8 |
2,2 |
2,6 |
2,6 |
10. |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, по сравнению с предыдущим годом (%) |
0 |
0 |
1,4 |
1,6 |
1,8 |
2 |
2 |
11. |
Число восстановленных и введенных в научный оборот забытых технологий ремесел, выявленных в процессе научно-исследовательской деятельности (единиц) |
6 |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
12. |
Количество проектов, получивших грантовую поддержку (единиц) |
0 |
8 |
8 |
8 |
8 |
0 |
32 |
13.* |
Количество премий в сфере культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (единиц) |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
0 |
196 |
14. |
Увеличение количества памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведены производственно-реставрационные работы (единиц) |
0 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
4 |
Показатели конечных результатов реализации Программы | ||||||||
1. |
Доля библиотек, модернизированных на основе IT, от общего количества общедоступных библиотек Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (%) |
4 |
11 |
18 |
25 |
30 |
30 |
30 |
2. |
Доля музеев, модернизированных на основе IT, от общего количества музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (%) |
25 |
50 |
75 |
90 |
90 |
90 |
90 |
3. |
Увеличение количества зрителей, посетивших кинопоказы в общедоступных кинозалах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по сравнению с предыдущим годом (%) |
4 |
4,1 |
12 |
4,3 |
1,7 |
2,9 |
2,9 |
4. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки (% от общего числа учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ) |
23 |
23 |
23 |
25 |
25 |
25 |
25 |
5. |
Уровень удовлетворенности населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры услугами в сфере культуры (%) |
77,9% |
78,9% |
79,4% |
79,9% |
80,4% |
78% |
80,4% |
6. |
Строительство учреждений культуры в населенных пунктах Югры и создание на их базе центров культурного развития (единиц) |
0 |
4 |
5 |
3 |
1 |
2 |
15 |
".
4. В таблице 2:
4.1. В подпрограмме II:
4.1.1. Строку 2.4 задачи 2 изложить в следующей редакции:
"
2.4. |
Перевод музейных фондов в электронный вид |
Департамент культуры |
бюджет автономного округа |
21661,0 |
5 593,0 |
12468,0 |
3 600,0 |
0,0 |
0,0 |
доля оцифрованных музейных фондов не менее 20% |
внебюджетные источники |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
".
4.1.2. Строки "Итого по задаче 2:", "Итого по подпрограмме II:" изложить в следующей редакции:
"
Итого по задаче 2 |
Департамент культуры |
бюджет автономного округа |
140115,8 |
60 474,7 |
64 581,1 |
7 830,0 |
7 230,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Департамент культуры, муниципальные образования (по согласованию) |
бюджет автономного округа |
15 011,9 |
4 855,3 |
4 516,9 |
2 664,7 |
2 975,0 |
0,0 |
|
|
муниципальный бюджет |
2649,4 |
856,9 |
797,1 |
470,4 |
525,0 |
0,0 |
|
||
Итого по подпрограмме II |
Департамент культуры |
бюджет автономного округа |
242226,9 |
143379,7 |
73 206,9 |
10335,3 |
15305,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Департамент культуры, муниципальные образования (по согласованию) |
бюджет автономного округа |
15 011,9 |
4 855,3 |
4 516,9 |
2 664,7 |
2 975,0 |
0,0 |
|
|
муниципальный бюджет |
2 649,4 |
856,9 |
797,1 |
470,4 |
525,0 |
0,0 |
|
".
4.2. В подпрограмме V:
4.2.1. Строку 1.2 задачи 1 изложить в следующей редакции:
"
1.2. |
Проведение театральных и художественных фестивалей, выставок, конференций |
Департамент культуры |
бюджет автономного округа |
21910,0 |
6 455,0 |
6 455,0 |
5 000,0 |
4 000,0 |
0,0 |
проведение 18 фестивалей, выставок, конференций в области профессионального искусства |
внебюджетные источники |
2 330,0 |
0,0 |
0,0 |
2 330,0 |
0,0 |
0,0 |
".
4.2.2. Строки "Итого по задаче 2:", "Итого по подпрограмме V:" изложить в следующей редакции:
"
Итого по задаче 1 |
бюджет автономного округа |
47 168,0 |
13 810,0 |
14 358,0 |
10 000,0 |
9 000,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
2 330,0 |
0,0 |
0,0 |
2 330,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого по подпрограмме V |
бюджет автономного округа |
47 168,0 |
13 810,0 |
14 358,0 |
10 000,0 |
9 000,0 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
2 330,0 |
0,0 |
0,0 |
2 330,0 |
0,0 |
0,0 |
|
".
По видимому, в пункте 4.2.2. имеется в виду строка "Итого по задаче 1"
4.3. Подпрограмму VI изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма VI "Народное творчество и традиционная культура" | ||||||||||
Задача 1 "Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, сохранения и поддержки национальных культур автономного округа" | ||||||||||
1.1. |
Проведение конкурсов, фестивалей реализация творческих проектов и акций, организация гастрольной деятельности творческих коллективов Югры по территории автономного округа и участие в региональных, российских и международных акциях |
Департамент культуры |
бюджет автономного округа |
43 033,0 |
12 000,0 |
13 033,0 |
8 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
реализация не менее 140 проектов, в том числе более 35 гастрольных программ, общий охват более 50 тысяч зрителей |
внебюджетные источники |
2450,0 |
0,0 |
0,0 |
2450,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Итого по задаче 1 |
бюджет автономного округа |
43 033,0 |
12 000,0 |
13 033,0 |
8 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
|
||
внебюджетные источники |
2450,0 |
0,0 |
0,0 |
2450,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Итого по подпрограмме VI |
бюджет автономного округа |
43 033,0 |
12 000,0 |
13 033,0 |
8 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
|
||
внебюджетные источники |
2450,0 |
0,0 |
0,0 |
2450,0 |
0,0 |
0,0 |
|
".
4.4. В подпрограмме VIII:
4.4.1. Задачу 3 изложить в следующей редакции:
"
Задача 3 "Реализация культурных проектов в рамках социально-значимых мероприятий автономного округа" | ||||||||||
3.1. |
Проведение мероприятий международного, всероссийского и регионального значения |
Департамент культуры |
бюджет автономного округа |
188286,7 |
49 790,0 |
91 544,9 |
27231,8 |
19 720,0 |
0,0 |
реализация не менее 47 проектов, с общим охватом более 23 тысяч зрителей. |
внебюджетные источники |
36 900,0 |
0,0 |
0,0 |
36900,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Итого по задаче 3 |
бюджет автономного округа |
188286,7 |
49 790,0 |
91 544,9 |
27231,8 |
19 720,0 |
0,0 |
|
||
внебюджетные источники |
36900,0 |
0,0 |
0,0 |
36900,0 |
0,0 |
0,0 |
|
".
4.4.2. Строку "Итого по подпрограмме VIII:" изложить в следующей редакции:
"
Итого по подпрограмме VIII: |
бюджет автономного округа |
249049,6 |
66 077,0 |
107691,2 |
41 420,8 |
33 860,6 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
36 900,0 |
0,0 |
0,0 |
36 900,0 |
0,0 |
0,0 |
|
".
4.5. В подпрограмме IX :
4.5.1. Задачи 2, 3 изложить в следующей редакции:
"
Задача 2 "Капитальный ремонт государственных учреждений культуры и искусства" | ||||||||||
2.1. |
Капитальный ремонт государственных учреждений культуры и искусства |
Департамент по управлению государственным имуществом |
бюджет автономного округа |
67 404,2 |
40 800,0 |
26604,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент управления делами Губернатора |
бюджет автономного округа |
3 678,6 |
0,0 |
0,0 |
3 678,6 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Итого по задаче 2 |
Департамент по управлению государственным имуществом |
бюджет автономного округа |
67 404,2 |
40 800,0 |
26604,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Департамент управления делами Губернатора |
бюджет автономного округа |
3 678,6 |
0,0 |
0,0 |
3 678,6 |
0,0 |
0,0 |
|
||
Задача 3 "Создание условий для обеспечения деятельности учреждений культуры" | ||||||||||
3.1. |
Строительство объектов, предназначенных для размещения государственных учреждений культуры |
Департамент строительства |
бюджет автономного округа |
280717,0 |
0 |
0 |
18749 |
111968 |
150000 |
|
3.1.1. |
Строительство II очереди Государственной библиотеки Югры в г. Ханты-Мансийске |
194717,0 |
0 |
0 |
18749 |
75968 |
100000 |
|||
3.1.2. |
Строительство Образовательного комплекса в г. Сургуте |
86000,0 |
0 |
0 |
0 |
36000 |
50000 |
|||
3.2. |
Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
Департамент культуры, муниципальные образования (по согласованию) |
бюджет автономного округа |
2006045,3 |
674226,0 |
425432,7 |
368354,6 |
288032,0 |
250000,0 |
|
муниципальный бюджет |
200512,9 |
48146,0 |
22391,0 |
101657,9 |
15159,0 |
13159,0 |
||||
внебюджетные источники |
481050,0 |
0,0 |
174050,0 |
307000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.3. |
Укрепление материально-технической базы для обеспечения деятельности государственных учреждений культуры |
Департамент культуры |
бюджет автономного округа |
8824,3 |
0,0 |
8824,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по задаче 3 |
Департамент культуры |
бюджет автономного округа |
8824,3 |
0,0 |
8824,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Департамент строительства |
бюджет автономного округа |
280717,0 |
0,0 |
0,0 |
18749,0 |
111968,0 |
150000,0 |
|
||
Департамент культуры, муниципальные образования (по согласованию) |
бюджет автономного округа |
2006045,3 |
674226,0 |
425432,7 |
368354,6 |
288032,0 |
250000,0 |
|
||
муниципальный бюджет |
200512,9 |
48146,0 |
22391,0 |
101657,9 |
15159,0 |
13159,0 |
|
|||
внебюджетные источники |
481050,0 |
0,0 |
174050,0 |
307000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
".
4.5.2. Строку "Итого по подпрограмме IX:" изложить в следующей редакции:
"
Итого по подпрограмме IX |
Департамент строительства |
бюджет автономного округа |
280717,0 |
0,0 |
0,0 |
18749,0 |
111968,0 |
150000,0 |
|
Департамент по управлению государственным имуществом |
бюджет автономного округа |
67 404,2 |
40 800,0 |
26604,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Департамент управления делами Губернатора |
бюджет автономного округа |
3 678,6 |
0,0 |
0,0 |
3 678,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Департамент культуры |
бюджет автономного округа |
50626,9 |
21393,0 |
29233,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Департамент культуры, муниципальные образования (по согласованию) |
бюджет автономного округа |
2006045,3 |
674226,0 |
425432,7 |
368354,6 |
288032,0 |
250000,0 |
|
|
муниципальный бюджет |
200512,9 |
48146,0 |
22391,0 |
101657,9 |
15159,0 |
13159,0 |
|
||
внебюджетные источники |
481050,0 |
0,0 |
174050,0 |
307000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
".
4.6. Строку "Всего по Программе:" изложить в следующей редакции:
"
Всего по Программе |
|
4293476,2 |
1115884,3 |
1129043,3 |
1077475,3 |
557914,3 |
413159,0 |
|
|
бюджет автономного округа |
3536925,4 |
1063789,0 |
917792,8 |
617 203,0 |
538140,6 |
400000,0 |
|
муниципальный бюджет |
233670,8 |
52095,3 |
37200,5 |
111442,3 |
19773,7 |
13159,0 |
|
|
внебюджетные источники |
522880,0 |
0,0 |
174050,0 |
348830,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в том числе по государственным заказчикам: | ||||||||
Департамент культуры |
бюджет автономного округа |
850836,9 |
326384,3 |
311660,2 |
100801,8 |
111990,6 |
0,0 |
|
внебюджетные источники |
41830,0 |
0,0 |
0,0 |
41830,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Департамент строительства |
бюджет автономного округа |
280717,0 |
0,0 |
0,0 |
18749,0 |
111968,0 |
150000,0 |
|
Департамент по управлению государственным имуществом |
бюджет автономного округа |
67 404,2 |
40 800,0 |
26 604,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент управления делами Губернатора |
бюджет автономного округа |
3 678,6 |
0,0 |
0,0 |
3 678,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент культуры, муниципальные образования (по согласованию) |
бюджет автономного округа |
2334288,7 |
696604,7 |
579528,4 |
493973,6 |
314182,0 |
250000,0 |
|
муниципальный бюджет |
233670,8 |
52095,3 |
37200,5 |
111442,3 |
19773,7 |
13159,0 |
|
|
внебюджетные источники |
481050,0 |
0,0 |
174050,0 |
307000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
".
Губернатор |
Н.В. Комарова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Увеличено финансирование мероприятий программы на 2013 год и составляет 1 077 475,3 (ранее 662 165,4) тыс. рублей, том числе за счет: средств муниципальных бюджетов на 2013 год - 111 442,3 (ранее 44 962,4) тыс. рублей; внебюджетных источников на 2013 год - 348 830,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы на 2011 - 2015 годы составляет 4 293 476,2 (ранее 3 878 166,3) тыс. рублей.
Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 24 мая 2013 г. N 195-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 октября 2010 года N 270-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культура Югры" на 2011-2013 годы и на период до 2015 года"
Текст постановления опубликован в газете "Новости Югры" от 2 июля 2013 г. N 73, сборнике "Собрание Законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" от 31 мая 2013 г. N 5 (часть 2, том 1), ст. 633
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 сентября 2013 г. N 372-п настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2014 г.