Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 июня 2014 г. N 211-п
"О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы"
В целях совершенствования механизма реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы", а также уточнения объема ее финансирования, руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июля 2013 года N 247-п "О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы" (далее - государственная программа) следующие изменения:
1. В Паспорте государственной программы:
1.1. В строке "Целевые показатели Государственной программы (показатели непосредственных результатов)":
1.1.1. В пункте 1 слова "количества библиотечных книг" заменить словами "библиотечного фонда".
1.1.2. В пункте 2 цифры "59" заменить цифрами "69,3".
1.1.3. В пункте 4 цифры "70" заменить цифрами "69".
1.1.4. В пункте 5 цифры "410", "800" заменить цифрами "470", "860" соответственно.
1.1.5. В пункте 10 цифры "19,5" заменить цифрами "20".
1.1.6. Пункт 11 изложить следующей редакции:
"11. Увеличение отношения среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в автономном округе с 62,1 % до 100 %.".
1.1.7. В пункте 16 слова "с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки" исключить.
1.1.8. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Увеличение количества выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки (гранты, премии), с 50 до 150 человек.".
1.1.9. В пункте 23 цифры "16,3", "25,9" заменить цифрами "18,2", "28,6" соответственно.
1.2. В строке "Финансовое обеспечение государственной программы" цифры "18 522 184,7", "2 579 320,4", "2 598 676,2", "2 570 142,1" заменить цифрами "18 562 657,4", "2 587 039,2", "2 609 622,2", "2 591 950,0" соответственно.
1.3. Строку "Ожидаемые результаты реализации государственной программы (показатели конечных результатов)" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации государственной программы (показатели конечных результатов) |
1. Увеличение посещаемости музейных учреждений автономного округа (посещения на 1 жителя в год) с 0,43 до 0,58 посещений. 2. Увеличение доли объектов культурного наследия, вовлеченных в региональное социокультурное пространство, от общей доли объектов культурного наследия, расположенных на территории автономного округа, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с 20 % до 31 %. 3. Увеличение количества пользователей архивной информацией с 22 040 до 29 430 пользователей. 4. Строительство 8 учреждений культуры и создание на их базе центров культурного развития. 5. Увеличение количества кинозрителей с 1 681,9 тыс. человек до 1 800 тыс. человек. 6. Увеличение количества современных городских кинозалов на 100,0 тысяч человек городского населения с 3,8 до 4,6 единиц. 7. Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, с 819,1 млн. рублей до 1367,2 млн. рублей. 8. Увеличение объема платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения, с 1922,1 млн. рублей до 3208,2 млн. рублей. 9. Увеличение среднегодовой численности работников организаций сферы туризма с 26,0 тыс. человек до 29,5 тыс. человек. 10. Увеличение численности туристов, размещенных в коллективных средствах размещения (далее - КСР), с 448,4 тыс. человек до 515,0 тыс. человек. 11. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры автономного округа, с 75,7 % до 93 %. 12. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых архивами автономного округа, с 87,3 % до 96 % |
".
2. В разделе 2 "Цели, задачи и показатели их достижения":
2.1. После абзаца "Целевые показатели непосредственных результатов реализации государственной программы":
2.1.1. В пункте 1 слова "количества библиотечных книг" заменить словами "библиотечного фонда".
2.1.2. В пункте 2 цифры "59" заменить цифрами "69,3".
2.1.3. В пункте 4 цифры "70" заменить цифрами "69".
2.1.4. В пункте 5 цифры "410", "800" заменить цифрами "470", "860" соответственно.
2.1.5. В пункте 10 цифры "19,5" заменить цифрами "20".
2.1.6. Абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
"11. Увеличение отношения среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в автономном округе с 62,1 % до 100 %.".
2.1.7. В пункте 16 слова "с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки" исключить.
2.1.8. В пункте 18 слова "стипендии", "лиц от общего числа лиц, удостоенных мер государственной поддержки" исключить.
2.1.9. В пункте 23 цифры "16,3", "25,9" заменить цифрами "18,2", "28,6" соответственно.
2.2. После абзаца "Абсолютный показатель рассчитывается на основании формы федерального статистического отчета N 1 (годовая) и данных мониторинга государственного и муниципальных архивов автономного округа.":
2.2.1. Пункты 4 - 11 изложить в следующей редакции:
"4. Увеличение количества построенных учреждений культуры и создания на их базе центров культурного развития на 8 единиц. Абсолютный показатель определяется на основании мониторинга, проводимого Депкультуры Югры 1 раз в год.
5. Увеличение количества кинозрителей с 1 681,9 тыс. человек до 1 800 тыс. человек.
Показатель позволяет определить количество кинозрителей в отчетном году.
Абсолютный показатель определяется на основании формы федерального государственного статистического наблюдения К-2РИК.
6. Увеличение количества современных городских кинозалов на 100,0 тысяч человек городского населения, с 3,8 до 4,6 единиц.
Показатель позволяет определить обеспеченность городского населения публичными киноуслугами.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
, где:
К - количество городских кинозалов,
Ж - количество городских жителей.
Источником информации является форма федерального государственного статистического наблюдения К-2РИК.
7. Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, с 819,1 млн. рублей до 1367,2 млн. рублей.
Показатель характеризует спрос на услуги, оказанные туристскими предприятиями.
Значение показателя определяется фактическим объемом оказанных услуг турбюро, турагентствами и бюро путешествий по данным формы федерального статистического наблюдения N 1-услуги "Сведения об объеме платных услуг населению".
8. Увеличение объема платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения, с 1922,1 млн. рублей до 3208,2 млн. рублей.
Показатель характеризует спрос на платные услуги, оказанные гостиницами и аналогичными средствами размещения.
Значение показателя определяется фактическим объемом оказанных услуг турбюро, турагенствами и бюро путешествий по данным формы федерального статистического наблюдения N 1-услуги "Сведения об объеме платных услуг населению".
9. Увеличение среднегодовой численности работников организаций сферы туризма с 26,0 тыс. человек до 29,5 тыс. человек.
Показатель характеризует количество созданных рабочих мест в туристкой отрасли.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
, где - суммарное количество среднесписочной численности работников за все месяцы отчетного периода.
Источником информации являются данные федерального государственного статистического наблюдения.
10. Увеличение численности туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, с 448,4 тыс. человек до 515,0 тыс. человек.
Показатель позволяет определить количество туристов, посетивших Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, размещенных в гостиницах, мотелях, базах отдыха, санаториях, профилакториях.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Чт = Чг + Чск + _ , где:
Чт - общая численность туристов;
Чг - численность лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения;
Чск - численность лиц, обслуженных в организациях санаторно-курортного комплекса.
Источником информации являются данные федерального государственного статистического наблюдения.
11. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры автономного округа, с 75,7 % до 93 %.
Показатель позволяет определить процент удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры автономного округа, и определить исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 18 мая 2013 года N 185-п "О Стратегии развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2020 года и на период до 2030 года".
Расчет значения показателя определяется по формуле:
, где:
Куд - количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры автономного округа из числа лиц, принявших участие в социологических опросах;
Куч - количество человек, принявших участие в социологических опросах.
Источником информации являются данные мониторинга и социологических опросов, проводимых Депкультуры Югры.".
2.2.2. Дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых архивами автономного округа, с 87,3 % до 96 %.
Показатель позволяет определить процент удовлетворенных пользователей архивной информацией, обратившихся в архивы автономного округа.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
, где:
Куд - количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых архивами автономного округа, из числа лиц, принявших участие в социологических опросах;
Куч - количество человек, принявших участие в социологических опросах.
Источником информации являются данные мониторинга и социологических опросов, проводимых Архивной службой Югры.
Значения показателей государственной программы в течение срока ее реализации приведены в таблице 1.".
3. Раздел 3 "Обобщенная характеристика программных мероприятий" дополнить пунктом 3.4.1.3 следующего содержания:
"3.4.1.3. Обеспечение эффективного осуществления деятельности подведомственных учреждений предполагает оптимизацию их сети и расширение перечня и объема платных услуг, оказываемых ими в соответствии с их уставами, что позволит повысить эффективность использования кадровых и материально-технических ресурсов с целью создания современной структуры учреждений, обеспечивающих создание (продвижение) высокохудожественных произведений искусства, доступность и высокое качество предоставления услуг в сфере культуры, повышения заработной платы творческих работников.".
4. В Разделе 4 "Механизм реализации государственной программы":
4.1. В абзаце тринадцатом слова "Департаментом культуры" заменить словами "ответственным исполнителем (соисполнителем)".
4.2. В абзаце двадцать первом цифры "265" заменить цифрами "247".
5. В таблице 1:
5.1. В разделе "Показатели непосредственных результатов":
5.1.1.В строке 1.2 цифры "59" заменить цифрами "69,3".
5.1.2. Строку 1.4 изложить в следующей редакции:
"
1.4. |
Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций (%)*, *** |
69 |
75 |
80 |
84 |
88 |
92 |
96 |
100 |
100 |
".
5.1.3. Строку 1.5 изложить в следующей редакции:
"
1.5. |
Количество выставочных проектов, организованных на базе государственных и муниципальных музеев автономного округа (единиц)*, *** |
470 |
510 |
750 |
800 |
840 |
850 |
860 |
860 |
860 |
".
5.1.4. Строку 1.10 изложить в следующей редакции:
"
1.10. |
Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда государственных музеев автономного округа ( %)*, *** |
20 |
26 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
33 |
33 |
".
5.1.5. Строку 1.11 изложить в следующей редакции:
"
1.11. |
Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в автономном округе, %*, ** |
62,1 |
64,9 |
73,7 |
82,4 |
91,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
".
5.1.6. В строке 2.1 слова "субъекта Российской Федерации" заменить словами "бюджета автономного округа".
5.1.7. В строке 2.2 слова "с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки" исключить.
5.1.8. В строке 2.4 слово "стипендии" исключить, цифры "70", "90" заменить цифрами "75".
5.1.9. В строке 2.9 цифры "16,3", "17,4", "18,5", "19,8", "21,1", "22,7", "24,3", "25,9" заменить цифрами "18,2", "19,8", "21,1", "22,6", "24,2", "25,9", "27,2", "28,6" соответственно.
5.2. В разделе "Показатели конечных результатов":
5.2.1. Подраздел "Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" дополнить строкой 1.4 следующего содержания:
"
1.4. |
Строительство учреждений культуры и создание на их базе центров культурного развития (единиц)* |
4 |
1 |
2 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
12 |
".
5.2.2. В строках 3.3, 3.4 слово "(человек)" заменить словами "(тыс.человек)".
6. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Перечень программных мероприятий
N п/п |
Мероприятия государственной программы |
Ответственный исполнитель / соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |
|||||||
Всего |
в том числе: |
||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | |||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение и популяризация культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела | |||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек Югры | |||||||||||
1.1. |
Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
всего |
126 507,4 |
26 078,8 |
17 637,8 |
16 558,0 |
16 558,2 |
16 558,2 |
16 558,2 |
16 558,2 |
федеральный бюджет (далее - Бюджет РФ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (далее - Бюджет АО) |
110 479,3 |
22 879,9 |
15 502,1 |
14 419,3 |
14 419,5 |
14 419,5 |
14 419,5 |
14 419,5 |
|||
местный бюджет (далее - Бюджет МО) |
16 028,1 |
3 198,9 |
2 135,7 |
2 138,7 |
2 138,7 |
2 138,7 |
2 138,7 |
2 138,7 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
всего |
58 950,4 |
10981,4 |
6 969,0 |
8 200,0 |
8 200,0 |
8 200,0 |
8 200,0 |
8 200,0 |
Бюджет РФ |
4 188,4 |
4 188,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
46 550,1 |
5 551,5 |
5 998,6 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
|||
Бюджет МО |
8 211,9 |
1 241,5 |
970,4 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Библиотечное обслуживание особых групп пользователей, жителей сельской местности |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
всего |
8 800,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 400,0 |
1 200,0 |
1 400,0 |
1 200,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
7 540,0 |
1 020,0 |
1 020,0 |
1 020,0 |
1 220,0 |
1 020,0 |
1 220,0 |
1 020,0 |
|||
Бюджет МО |
1 260,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4. |
Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
всего |
25 337,5 |
4 243,0 |
3 320,0 |
3 554,9 |
3 554,9 |
3 554,9 |
3 554,9 |
3 554,9 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
22 137,1 |
3 756,6 |
2 897,0 |
3 096,7 |
3 096,7 |
3 096,7 |
3 096,7 |
3 096,7 |
|||
Бюджет МО |
3 200,4 |
486,4 |
423,0 |
458,2 |
458,2 |
458,2 |
458,2 |
458,2 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.5. |
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
Депкультуры Югры |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.6. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
всего |
674 903,3 |
85 533,5 |
92 366,7 |
97 788,3 |
99 803,7 |
99 803,7 |
99 803,7 |
99 803,7 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
672 893,3 |
85 273,5 |
92 096,7 |
97 508,3 |
99 503,7 |
99 503,7 |
99 503,7 |
99 503,7 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
2 010,0 |
260,0 |
270,0 |
280,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
Итого по задаче 1 |
|
всего |
894 498,6 |
128 036,7 |
121 493,5 |
127 301,2 |
129 516,8 |
129 316,8 |
129 516,8 |
129 316,8 |
|
Бюджет РФ |
4 188,4 |
4 188,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
859 599,8 |
118 481,5 |
117 514,4 |
123 044,3 |
125 239,9 |
125 039,9 |
125 239,9 |
125 039,9 |
|||
Бюджет МО |
28 700,4 |
5 106,8 |
3 709,1 |
3 976,9 |
3 976,9 |
3 976,9 |
3 976,9 |
3 976,9 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
2 010,0 |
260,0 |
270,0 |
280,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям | |||||||||||
2.1. |
Обеспечение сохранения Музейного фонда автономного округа |
Депкультуры Югры |
всего |
18 250,0 |
4 000,0 |
2 000,0 |
2 450,0 |
2 450,0 |
2 450,0 |
2 450,0 |
2 450,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
18 250,0 |
4 000,0 |
2 000,0 |
2 450,0 |
2 450,0 |
2 450,0 |
2 450,0 |
2 450,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Информатизация музеев |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
всего |
37 214,6 |
5 785,0 |
3 950,0 |
3 950,0 |
5 882,4 |
5 882,4 |
5 882,4 |
5 882,4 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
33 685,0 |
5 785,0 |
3 950,0 |
3 950,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
|||
Бюджет МО |
3 529,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
882,4 |
882,4 |
882,4 |
882,4 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3. |
Поддержка выставочных проектов и создание стационарных экспозиций музеев |
Депкультуры Югры |
всего |
8 000,0 |
2 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
8 000,0 |
2 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.4. |
Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность музеев |
Депкультуры Югры |
всего |
13 250,0 |
2 600,0 |
1 850,0 |
2 600,0 |
1 550,0 |
1 550,0 |
1 550,0 |
1 550,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
13 250,0 |
2 600,0 |
1 850,0 |
2 600,0 |
1 550,0 |
1 550,0 |
1 550,0 |
1 550,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.5. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
всего |
2 460 910,1 |
323 446,4 |
341 047,0 |
355 231,5 |
360 296,3 |
360 296,3 |
360 296,3 |
360 296,3 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
2 441 349,1 |
320 683,4 |
338 264,0 |
352 428,5 |
357 493,3 |
357 493,3 |
357 493,3 |
357 493,3 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
19 561,0 |
2 763,0 |
2 783,0 |
2 803,0 |
2 803,0 |
2 803,0 |
2 803,0 |
2 803,0 |
|||
Итого по задаче 2 |
|
всего |
2 537 624,7 |
337 831,4 |
349 847,0 |
365 231,5 |
371 178,7 |
371 178,7 |
371 178,7 |
371 178,7 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
2 514 534,1 |
335 068,4 |
347 064,0 |
362 428,5 |
367 493,3 |
367 493,3 |
367 493,3 |
367 493,3 |
|||
Бюджет МО |
3 529,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
882,4 |
882,4 |
882,4 |
882,4 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
19 561,0 |
2 763,0 |
2 783,0 |
2 803,0 |
2 803,0 |
2 803,0 |
2 803,0 |
2 803,0 |
|||
Задача 3. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |||||||||||
3.1. |
Осуществление работ в области сохранения объектов культурного наследия |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
всего |
9 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
9 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.2. |
Создание системы историко-культурных заповедников на территории автономного округа |
Депкультуры Югры |
всего |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.3. |
Создание условий для обеспечения общественной доступности и восприятия объектов культурного наследия |
Депкультуры Югры |
всего |
14 879,0 |
4 079,0 |
5 500,0 |
1 300,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
14 879,0 |
4 079,0 |
5 500,0 |
1 300,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.4. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
всего |
110 302,4 |
14 202,1 |
15 238,1 |
15 923,4 |
16 234,7 |
16 234,7 |
16 234,7 |
16 234,7 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
90 602,4 |
11 702,1 |
12 538,1 |
13 023,4 |
13 334,7 |
13 334,7 |
13 334,7 |
13 334,7 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
19 700,0 |
2 500,0 |
2 700,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
|||
Итого по задаче 3 |
|
всего |
138 181,4 |
20 281,1 |
20 738,1 |
20 223,4 |
19 234,7 |
19 234,7 |
19 234,7 |
19 234,7 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
118 481,4 |
17 781,1 |
18 038,1 |
17 323,4 |
16 334,7 |
16 334,7 |
16 334,7 |
16 334,7 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
19 700,0 |
2 500,0 |
2 700,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
|||
Задача 4. Создание условий для сохранения документального наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам | |||||||||||
4.1. |
Создание нормативных условий для хранения архивных документов |
Архивная служба Югры |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2. |
Обеспечение сохранности архивных документов, хранящихся в архивах автономного округа |
Архивная служба Югры |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.3. |
Развитие информационных технологий в области архивного дела |
Архивная служба Югры |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.4. |
Популяризация архивных документов |
Архивная служба Югры |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.5. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения автономного округа "Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
Архивная служба Югры |
всего |
154 329,1 |
20 281,0 |
20 170,5 |
21 114,8 |
23 190,7 |
23 190,7 |
23 190,7 |
23 190,7 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
154 329,1 |
20 281,0 |
20 170,5 |
21 114,8 |
23 190,7 |
23 190,7 |
23 190,7 |
23 190,7 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.6. |
Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа, в области архивного дела |
Архивная служба Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
всего |
34 569,8 |
4 456,1 |
4 933,7 |
5 036,0 |
5 036,0 |
5 036,0 |
5 036,0 |
5 036,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
34 569,8 |
4 456,1 |
4 933,7 |
5 036,0 |
5 036,0 |
5 036,0 |
5 036,0 |
5 036,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 4 |
|
всего |
188 898,9 |
24 737,1 |
25 104,2 |
26 150,8 |
28 226,7 |
28 226,7 |
28 226,7 |
28 226,7 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
188 898,9 |
24 737,1 |
25 104,2 |
26 150,8 |
28 226,7 |
28 226,7 |
28 226,7 |
28 226,7 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | |||||||||||
5.1. |
Строительство объектов, предназначенных для размещения государственных учреждений культуры |
Депстрой Югры |
всего |
1 782 449,0 |
21 840,0 |
111 434,0 |
224 535,0 |
282 803,0 |
341 837,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
1 782 449,0 |
21 840,0 |
111 434,0 |
224 535,0 |
282 803,0 |
341 837,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.2. |
Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
всего |
974 347,0 |
400 737,0 |
314 700,0 |
83 550,0 |
117 197,0 |
58 163,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
891 973,0 |
378 160,0 |
288 566,0 |
58 655,0 |
111 337,0 |
55 255,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
82 374,0 |
22 577,0 |
26 134,0 |
24 895,0 |
5 860,0 |
2 908,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.3. |
Капитальный ремонт учреждений культуры и искусства |
Депуправделами Югры |
всего |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.4. |
Пополнение окружного государственного кинофонда автономного округа, тематическое обеспечение окружных и муниципальных киномероприятий, поддержка работы киноклубов на территории автономного округа, информационная поддержка продвижения российских фильмов |
Депкультуры Югры |
всего |
29 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
29 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.5. |
Развитие сети учреждений кинопоказа и кинопроката, создание сети детских кинотеатров, в том числе Детского дома кино |
Депкультуры Югры |
всего |
14 400,0 |
6 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
1 500,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
14 400,0 |
6 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
1 500,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.6. |
Обновление материально-технической базы государственных учреждений культуры автономного округа |
Депкультуры Югры |
всего |
40 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
4 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
40 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
4 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.7. |
Обновление материально-технической базы учреждений муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) (субсидии в МО) |
всего |
41 411,8 |
41 411,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
35 200,0 |
35 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
6 211,8 |
6211,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 5 |
|
всего |
2 899 607,8 |
503 988,8 |
438 134,0 |
320 085,0 |
412 500,0 |
410 900,0 |
407 000,0 |
407 000,0 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
2 811 022,0 |
475 200,0 |
412 000,0 |
295 190,0 |
406 640,0 |
407 992,0 |
407 000,0 |
407 000,0 |
|||
Бюджет МО |
88 585,8 |
28 788,8 |
26 134,0 |
24 895,0 |
5 860,0 |
2 908,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме 1 |
|
всего |
6 658 811,4 |
1 014 875,1 |
955 316,8 |
858 991,9 |
960 656,9 |
958 856,9 |
955 156,9 |
954 956,9 |
|
Бюджет РФ |
0,0 4188,4 |
0,0 4 188,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
6 492 536,2 |
971 268,1 |
919 720,7 |
824 137,0 |
943 934,6 |
945 086,6 |
944 294,6 |
944 094,6 |
|||
Бюджет МО |
120 815,8 |
33 895,6 |
29 843,1 |
28 871,9 |
10 719,3 |
7 767,3 |
4 859,3 |
4 859,3 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
41 271,0 |
5 523,0 |
5 753,0 |
5 983,0 |
6 003,0 |
6 003,0 |
6 003,0 |
6 003,0 |
|||
Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства" | |||||||||||
Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей автономного округа | |||||||||||
Задача 1. Внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодежи | |||||||||||
1.1. |
Развитие ресурсных центров по работе с одаренными детьми на базе действующих образовательных организаций системы художественного образования Югры |
Депкультуры Югры |
всего |
4 200,0 |
500,0 |
200,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
4 200,0 |
500,0 |
200,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства |
Депкультуры Югры |
всего |
51 268,1 |
9 002,0 |
7 092,1 |
7 174,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
51 268,1 |
9 002,0 |
7 092,1 |
7 174,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Мероприятия по поддержке одаренных детей и организации отдыха и оздоровления детей и молодежи |
Депкультуры Югры |
всего |
59 880,0 |
6 840,0 |
6 340,0 |
9 340,0 |
9 340,0 |
9 340,0 |
9 340,0 |
9 340,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
59 880,0 |
6 840,0 |
6 340,0 |
9 340,0 |
9 340,0 |
9 340,0 |
9 340,0 |
9 340,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
всего |
5 090 847,0 |
661 317,3 |
696 592,8 |
734 297,3 |
749 659,9 |
749 659,9 |
749 659,9 |
749 659,9 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
4 745 243,0 |
611 945,3 |
647 220,8 |
684 925,3 |
700 287,9 |
700 287,9 |
700 287,9 |
700 287,9 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
345 604,0 |
49 372,0 |
49 372,0 |
49 372,0 |
49 372,0 |
49 372,0 |
49 372,0 |
49 372,0 |
|||
Итого по задаче 1 |
|
всего |
5 206 195,1 |
677 659,3 |
710 224,9 |
751 511,3 |
766 699,9 |
766 699,9 |
766 699,9 |
766 699,9 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
4 860 591,1 |
628 287,3 |
660 852,9 |
702 139,3 |
717 327,9 |
717 327,9 |
717 327,9 |
717 327,9 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
345 604,0 |
49 372,0 |
49 372,0 |
49 372,0 |
49 372,0 |
49 372,0 |
49 372,0 |
49 372,0 |
|||
Задача 2. Создание условий для развития профессионального искусства | |||||||||||
2.1. |
Создание условий для создания новых концертных и театральных постановок. Создание телевизионных версий театральных постановок и концертов, организация общественного доступа через Интернет |
Депкультуры Югры |
всего |
32 500,0 |
9 052,0 |
7 224,0 |
7 224,0 |
3 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
32 500,0 |
9 052,0 |
7 224,0 |
7 224,0 |
3 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Создание условий для развития самостоятельных коллективов различных форм собственности |
Депкультуры Югры |
всего |
2 815,0 |
500,0 |
0,0 |
615,0 |
600,0 |
500,0 |
300,0 |
300,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
2 815,0 |
500,0 |
0,0 |
615,0 |
600,0 |
500,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
всего |
4 676 377,5 |
600 781,3 |
644 075,8 |
676 485,6 |
688 758,7 |
688 758,7 |
688 758,7 |
688 758,7 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
4 323 305,5 |
552 149,3 |
593 435,8 |
625 725,6 |
637 998,7 |
637 998,7 |
637 998,7 |
637 998,7 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
353 072,0 |
48 632,0 |
50 640,0 |
50 760,0 |
50 760,0 |
50 760,0 |
50 760,0 |
50 760,0 |
|||
Итого по задаче 2 |
|
всего |
4 711 692,5 |
610 333,3 |
651 299,8 |
684 324,6 |
692 358,7 |
691 258,7 |
691 058,7 |
691 058,7 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
4 358 620,5 |
561 701,3 |
600 659,8 |
633 564,6 |
641 598,7 |
640 498,7 |
640 298,7 |
640 298,7 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
353 072,0 |
48 632,0 |
50 640,0 |
50 760,0 |
50 760,0 |
50 760,0 |
50 760,0 |
50 760,0 |
|||
Задача 3. Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развитию народных художественных промыслов и ремесел | |||||||||||
3.1. |
Поддержка новаторских, экспериментальных направлений в искусстве и самодеятельном творчестве |
Депкультуры Югры |
всего |
32 500,0 |
6 500,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
32 500,0 |
6 500,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.2. |
Обеспечение условий для развития и популяризации народных художественных промыслов. Обеспечение ввода в научный оборот уникальных забытых технологий ремесел, создание реестра объектов нематериального культурного наследия, проведение научно-исследовательских экспедиций |
Депкультуры Югры |
всего |
10 333,0 |
2 017,0 |
2 408,0 |
1 908,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
10 333,0 |
2 017,0 |
2 408,0 |
1 908,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.3. |
Поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития нематериального культурного наследия народов автономного округа |
Депкультуры Югры |
всего |
4 415,0 |
1 915,0 |
1 000,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
4 415,0 |
1 915,0 |
1 000,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.4. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
всего |
209 453,4 |
26 792,5 |
28 794,5 |
30 337,6 |
30 882,2 |
30 882,2 |
30 882,2 |
30 882,2 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
206 963,4 |
26 452,5 |
28 444,5 |
29 977,6 |
30 522,2 |
30 522,2 |
30 522,2 |
30 522,2 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
2 490,0 |
340,0 |
350,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
|||
Итого по задаче 3 |
|
всего |
256 701,4 |
37 224,5 |
39 202,5 |
39 545,6 |
35 182,2 |
35 182,2 |
35 182,2 |
35 182,2 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
254 211,4 |
36 884,5 |
38 852,5 |
39 185,6 |
34 822,2 |
34 822,2 |
34 822,2 |
34 822,2 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
2 490,0 |
340,0 |
350,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
|||
Задача 4. Стимулирование культурного разнообразия создания, условий для диалога и взаимодействия культур | |||||||||||
4.1. |
Продвижение культурных брендов автономного округа на российский и международный уровень |
Депкультуры Югры |
всего |
2 500,0 |
500,0 |
0,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
2 500,0 |
500,0 |
0,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2. |
Разработка и внедрение поощрительных программ по стимулированию работы кинозалов с национальными фильмами и снижение рисков деятельности сообщества (государственных, муниципальных и частных) кинопрокатчиков и кинопоказчиков |
Депкультуры Югры |
всего |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.3. |
Организация комплексной гастрольной программы лучших творческих коллективов |
Депкультуры Югры |
всего |
6 546,0 |
2 197,0 |
1 232,0 |
717,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
6 546,0 |
2 197,0 |
1 232,0 |
717,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.4. |
Содействие фестивальному движению в профессиональном искусстве и самодеятельном творчестве |
Депкультуры Югры |
всего |
74 000,0 |
12 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
74 000,0 |
12 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.5. |
Организация и проведение на территории автономного округа тематических кинофестивалей, социальных киноакций, национальных кинопремьер, иных киномероприятий |
Депкультуры Югры |
всего |
19 808,5 |
8 910,5 |
2 449,0 |
2 449,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
19 808,5 |
8 910,5 |
2 449,0 |
2 449,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.6. |
Мероприятия, направленные на повышения качества жизни пожилых людей |
Депкультуры Югры |
всего |
40 950,0 |
5 850,0 |
5 850,0 |
5 850,0 |
5 850,0 |
5 850,0 |
5 850,0 |
5 850,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
40 950,0 |
5 850,0 |
5 850,0 |
5 850,0 |
5 850,0 |
5 850,0 |
5 850,0 |
5 850,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
всего |
15 750,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
||
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
15 750,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.7. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление им субсидий |
Депкультуры Югры |
всего |
761 321,6 |
99 219,9 |
105 800,3 |
109 659,0 |
111 660,6 |
111 660,6 |
111 660,6 |
111 660,6 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
596 351,6 |
76 209,9 |
82 140,3 |
85 999,0 |
88 000,6 |
88 000,6 |
88 000,6 |
88 000,6 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
164 970,0 |
23 010,0 |
23 660,0 |
23 660,0 |
23 660,0 |
23 660,0 |
23 660,0 |
23 660,0 |
|||
Итого по задаче 4 |
|
всего |
921 876,1 |
130 927,4 |
132 581,3 |
136 325,0 |
130 510,6 |
130 510,6 |
130 510,6 |
130 510,6 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
756 906,1 |
107 917,4 |
108 921,3 |
112 665,0 |
106 850,6 |
106 850,6 |
106 850,6 |
106 850,6 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
164 970,0 |
23 010,0 |
23 660,0 |
23 660,0 |
23 660,0 |
23 660,0 |
23 660,0 |
23 660,0 |
|||
Задача 5. Создание действенной адресной системы поддержки деятелей культуры и искусства | |||||||||||
5.1. |
Организация и проведение конкурса на предоставление субсидий из бюджета автономного округа на реализацию проектов в области культуры и искусства |
Депкультуры Югры |
всего |
40 250,0 |
5 750,0 |
5 750,0 |
5 750,0 |
5 750,0 |
5 750,0 |
5 750,0 |
5 750,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
40 250,0 |
5 750,0 |
5 750,0 |
5 750,0 |
5 750,0 |
5 750,0 |
5 750,0 |
5 750,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.2. |
Организация и проведение конкурса на соискание премии Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Событие" в области культуры и искусства |
Депкультуры Югры |
всего |
15 365,0 |
2 195,0 |
2 195,0 |
2 195,0 |
2 195,0 |
2 195,0 |
2 195,0 |
2 195,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
15 365,0 |
2 195,0 |
2 195,0 |
2 195,0 |
2 195,0 |
2 195,0 |
2 195,0 |
2 195,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.3. |
Присуждение премии Губернатора автономного округа в области культуры и искусства |
Депкультуры Югры |
всего |
26 964,0 |
3 852,0 |
3 852,0 |
3 852,0 |
3 852,0 |
3 852,0 |
3 852,0 |
3 852,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
26 964,0 |
3 852,0 |
3 852,0 |
3 852,0 |
3 852,0 |
3 852,0 |
3 852,0 |
3 852,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
5.4. |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их работников |
Депкультуры Югры |
всего |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 5 |
|
всего |
83 179,0 |
12 397,0 |
11 797,0 |
11 797,0 |
11 797,0 |
11 797,0 |
11 797,0 |
11 797,0 |
|
Бюджет РФ |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
82 579,0 |
11 797,0 |
11 797,0 |
11 797,0 |
11 797,0 |
11 797,0 |
11 797,0 |
11 797,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме II |
|
всего |
11 179 644,1 |
1 468 541,5 |
1 545 105,5 |
1 623 503,5 |
1 636 548,4 |
1 635 448,4 |
1 635 248,4 |
1 635 248,4 |
|
Бюджет РФ |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
10 312 908,1 |
1 346 587,5 |
1 421 083,5 |
1 499 351,5 |
1 512 396,4 |
1 511 296,4 |
1 511 096,4 |
1 511 096,4 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
866 136,0 |
121 354,0 |
124 022,0 |
124 152,0 |
124 152,0 |
124 152,0 |
124 152,0 |
124 152,0 |
|||
Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма" | |||||||||||
Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, расширения спектра туристских услуг для жителей автономного округа, российских и иностранных граждан | |||||||||||
Задача 1. Формирование эффективного механизма управления в сфере туризма | |||||||||||
1.1. |
Организация и проведение конкурса на присуждение грантов автономного округа для поддержки проектов и программ в сфере внутреннего и въездного туризма |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
всего |
28 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
28 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Возмещение части затрат юридическим лицам автономного округа, осуществляющим туроператорскую деятельность по внутреннему и въездному туризму |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
всего |
7 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
7 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
35 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
35 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 2. Информационное, инновационное и методическое обеспечение туристской отрасли | |||||||||||
2.1. |
Проведение маркетинговых исследований с целью выработки методического обеспечения туристической отрасли |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
всего |
1 200,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
1 200,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Создание базы данных инвестиционных проектов в сфере туризма |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по задаче 2 |
|
всего |
1 200,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
1 200,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 3. Продвижение туристских возможностей автономного округе на российском и международном рынках | |||||||||||
3.1. |
Организация, проведение и участие в конференциях, совещаниях, форумах, выставках, ярмарках, съездов, фестивалей, экспедиций, слетов, конкурсов, семинаров и прочих мероприятиях, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
всего |
14 700,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
14 700,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.2. |
Разработка и изготовление печатной информационной продукции, методических материалов о развитии внутреннего и въездного туризма автономного округа |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
всего |
5 100,0 |
500,0 |
900,0 |
900,0 |
500,0 |
900,0 |
900,0 |
500,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
5 100,0 |
500,0 |
900,0 |
900,0 |
500,0 |
900,0 |
900,0 |
500,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.3. |
Проведение информационных кампаний в специализированных российских и зарубежных средствах массовой информации о внутреннем и въездном туризме в автономном округе |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
всего |
12 950,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
12 950,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.4. |
Организация экскурсионного обслуживания делегаций и официальных лиц, посещающих автономный округ |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
всего |
1 050,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
1 050,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по задаче 3 |
|
всего |
33 800,0 |
4 600,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
4 600,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
4 600,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
33 800,0 |
4 600,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
4 600,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
4 600,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме III |
|
всего |
70 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
70 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма IV "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" | |||||||||||
Цель подпрограммы: повышение эффективности государственного управления в культуре и архивном деле | |||||||||||
Задача 1. Осуществление функций исполнительных органов государственной власти автономного округа по реализации единой государственной политики в культуре и архивном деле | |||||||||||
1.1. |
Обеспечение функций органов государственной власти (Депкультуры Югры) |
Депкультуры Югры |
всего |
430 380,3 |
61 482,9 |
61 482,9 |
61 482,9 |
61 482,9 |
61 482,9 |
61 482,9 |
61 482,9 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
430 380,3 |
61 482,9 |
61 482,9 |
61 482,9 |
61 482,9 |
61 482,9 |
61 482,9 |
61 482,9 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Обеспечение функций органов государственной власти (Архивная служба Югры) |
Архивная служба Югры |
всего |
187 062,8 |
26 770,7 |
26 800,6 |
26 698,3 |
26 698,3 |
26 698,3 |
26 698,3 |
26 698,3 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
187 062,8 |
26 770,7 |
26 800,6 |
26 698,3 |
26 698,3 |
26 698,3 |
26 698,3 |
26 698,3 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Обеспечение эффективного осуществления деятельности подведомственных учреждений |
Депкультуры Югры |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3.1. |
Оптимизация сети подведомственных учреждений |
Депкультуры Югры |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3.2. |
Расширение перечня и объема платных услуг, оказываемых подведомственными учреждениями в соответствии с их уставами |
Депкультуры Югры |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
617 443,1 |
88 253,6 |
88 283,5 |
88 181,2 |
88 181,2 |
88 181,2 |
88 181,2 |
88 181,2 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
617 443,1 |
88 253,6 |
88 283,5 |
88 181,2 |
88 181,2 |
88 181,2 |
88 181,2 |
88 181,2 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 2. Усиление социальной направленности культурной политики | |||||||||||
2.1. |
Обеспечение государственной поддержки учреждений и организаций культуры и искусства, а также творческих деятелей |
Депкультуры Югры |
всего |
4 452,0 |
852,0 |
800,0 |
800,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
4 452,0 |
852,0 |
800,0 |
800,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Создание региональной системы повышения квалификации и переподготовки кадров, организация краткосрочных или длительных курсов по специальностям группы "Культура и искусство" |
Депкультуры Югры |
всего |
11 102,0 |
3 402,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
11 102,0 |
3 402,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3. |
Создание благоприятных условий для развития независимого (коммерческого) сектора культурного комплекса автономного округа |
Депкультуры Югры |
всего |
6 545,5 |
1 115,0 |
1 115,5 |
1 115,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
6 545,5 |
1 115,0 |
1 115,5 |
1 115,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по задаче 2 |
|
всего |
22 099,5 |
5 369,0 |
3 765,5 |
3 765,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
22 099,5 |
5 369,0 |
3 765,5 |
3 765,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Условно-утвержденные расходы |
Депкультуры Югры |
всего |
14 175,3 |
0,00 |
6 914,80 |
7 260,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет АО |
14 175,3 |
0,00 |
6 914,80 |
7 260,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Архивная служба Югры |
всего |
484,0 |
0,00 |
236,10 |
247,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Бюджет РФ |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет АО |
484,0 |
0,00 |
236,10 |
247,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Итого по подпрограмме IV |
|
всего |
654 201,9 |
93 622,6 |
99 199,9 |
99 454,6 |
90 481,2 |
90 481,2 |
90 481,2 |
90 481,2 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
654 201,9 |
93 622,6 |
99 199,9 |
99 454,6 |
90 481,2 |
90 481,2 |
90 481,2 |
90 481,2 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
всего по государственной программе |
|
всего |
18 562 657,4 |
2 587 039,2 |
2 609 622,2 |
2 591 950,0 |
2 697 686,5 |
2 694 786,5 |
2 690 886,5 |
2 690 686,5 |
|
Бюджет РФ |
4 788,4 |
4 788,4 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет АО |
17 529 646,2 |
2 421 478,2 |
2 450 004,1 |
2 432 943,1 |
2 556 812,2 |
2 556 864,2 |
2 555 872,2 |
2 555 672,2 |
|||
Бюджет МО |
120 815,8 |
33 895,6 |
29 843,1 |
28 871,9 |
10 719,3 |
7 767,3 |
4 859,3 |
4 859,3 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
907 407,0 |
126 877,00 |
129 775,00 |
130 135,00 |
130 155,00 |
130 155,00 |
130 155,00 |
130 155,00 |
|||
В том числе: | |||||||||||
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |
|
всего |
2 756 796,0 |
422 577,0 |
426 134,0 |
308 085,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
2 674 422,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
283 190,0 |
394 140,0 |
397 092,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
|||
Бюджет МО |
82 374,0 |
22 577,0 |
26 134,0 |
24 895,0 |
5 860,0 |
2 908,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Прочие расходы |
|
всего |
15 805 861,4 |
2 164 462,2 |
2 183 488,2 |
2 283 865,0 |
2 297 686,5 |
2 294 786,5 |
2 290 886,5 |
2 290 686,5 |
|
Бюджет РФ |
4 788,4 |
4 788,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
14 855 224,2 |
2 021 478,2 |
2 050 004,1 |
2 149 753,1 |
2 162 672,2 |
2 159 772,2 |
2 155 872,2 |
2 155 672,2 |
|||
Бюджет МО |
38 441,8 |
11 318,6 |
3 709,1 |
3 976,9 |
4 859,3 |
4 859,3 |
4 859,3 |
4 859,3 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
907 407,0 |
126 877,0 |
129 775,0 |
130 135,0 |
130 155,0 |
130 155,0 |
130 155,0 |
130 155,0 |
|||
В том числе: | |||||||||||
Департамент культуры |
|
всего |
16 300 012,7 |
2 501 441,4 |
2 433 797,3 |
2 302 068,0 |
2 342 708,5 |
2 280 774,5 |
2 219 711,5 |
2 219 511,5 |
|
Бюджет РФ |
4 788,4 |
4 788,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
15 267 001,5 |
2 335 880,4 |
2 274 179,2 |
2 143 061,1 |
2 201 834,2 |
2 142 852,2 |
2 084 697,2 |
2 084 497,2 |
|||
Бюджет МО |
120 815,8 |
33 895,6 |
29 843,1 |
28 871,9 |
10 719,3 |
7 767,3 |
4 859,3 |
4 859,3 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
907 407,0 |
126 877,0 |
129 775,0 |
130 135,0 |
130 155,0 |
130 155,0 |
130 155,0 |
130 155,0 |
|||
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики |
|
всего |
85 310,4 |
11 810,4 |
12 250,0 |
12 250,0 |
12 250,0 |
12 250,0 |
12 250,0 |
12 250,0 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
85 310,4 |
11 810,4 |
12 250,0 |
12 250,0 |
12 250,0 |
12 250,0 |
12 250,0 |
12 250,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Департамент строительства |
|
всего |
1 782 449,0 |
21 840,0 |
111 434,0 |
224 535,0 |
282 803,0 |
341 837,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
1 782 449,0 |
21 840,0 |
111 434,0 |
224 535,0 |
282 803,0 |
341 837,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Департамент управления делами Губернатора |
|
всего |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Архивная служба Югры |
|
всего |
376 445,7 |
51 507,8 |
52 140,9 |
53 097,0 |
54 925,0 |
54 925,0 |
54 925,0 |
54 925,0 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
376 445,7 |
51 507,8 |
52 140,9 |
53 097,0 |
54 925,0 |
54 925,0 |
54 925,0 |
54 925,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
7. Абзац второй пункта 6 приложения 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:
, где:".
8. В приложении 4 к государственной программе:
8.1. В разделе 1:
8.1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики автономного округа (далее - Департамент), который образует Совет по Грантам (далее - Совет), утверждает положение о нем, его состав и порядок определения победителей. Расходы на организацию и проведение Конкурса с учетом расходов на аренду конференц-залов не могут составлять более 5 % от общего объема средств, предназначенных на выплату Грантов на соответствующий финансовый год.".
8.1.2. Пункт 2.3 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"деятельность по развитию игровых форм семейного и молодежного туризма в автономном округе;".
8.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Перечень документов, предоставляемых на Конкурс
5.1. В состав заявки входят следующие документы:
5.1.1. Заявка на участие в Конкурсе по форме, утвержденной приказом Департамента.
5.1.2.Сопроводительное письмо на имя руководителя Департамента.
5.1.3. Паспорт заявки, по форме, утвержденной приказом Департамента.
5.1.4. Смета расходов по Гранту по форме, утвержденной приказом Департамента.
5.1.5. Аннотация проекта (краткое описание проекта, презентации, фото-, видео- и иные материалы, отражающие его суть).
5.1.6. Проект, включающий в себя план его реализации, список исполнителей, информация о соискателе (руководителе), обоснование проекта, цели и его задачи, схему управления им, содержание проекта, его кадровое обеспечение, предполагаемые затраты и источники финансирования проекта, место его реализации, ожидаемые результаты проекта, дальнейшее развитие проекта и будущее финансирование.
5.1.7. Бизнес-план (технико-экономическое обоснование).
5.1.8. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет.
5.1.9. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
5.1.10. Справка из налогового органа, подтверждающая отсутствие просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, выданная не ранее первого числа предшествующего месяца.
5.1.11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
5.1.12. Для общественных организаций - учредительные документы, документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от общественной организации.
5.1.13. Копия договора на страхование ответственности туроператора или банковской гарантии (при осуществлении туроператорской деятельности).".
8.3. В разделе 6:
8.3.1. В пункте 6.6 слова "документа, указанного в подпункте 5.1.8." заменить словами "документов, указанных в подпунктах 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11".
8.3.2. Пункт 6.16 дополнить словами "и определения победителей в порядке, указанном в пункте 1.3 настоящего Порядка.".
8.3.3. Пункт 6.19 изложить в следующей редакции:
"6.19. Основаниями отказа для участия в Конкурсе являются:
несоответствие требованиям, установленным разделом 2 настоящего Порядка;
непредставление в Департамент документов, указанных в разделе 5 настоящего Порядка, за исключением документов, указанных в подпунктах 5.1.8, 5.1.9, 5.1.10, 5.1.11 пункта 5.1 настоящего Порядка;
недостоверность сведений в представленных документах;
подача заявки после истечения срока, указанного в извещении.".
9. В приложении 5 к государственной программе:
9.1. В пункте 1.2 раздела 1 слова "организациям туриндустрии", "учащихся", "образовательных учреждений общего образования, начального, среднего и высшего профессионального образования" заменить словами "юридическим лицам, осуществляющим туроператорскую деятельности по внутреннему и въездному туризму,", "обучающихся", "общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования" соответственно.
9.2. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"2.1. На получение Субсидии могут претендовать субъекты туристской индустрии автономного округа - юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющие туроператорскую деятельность по внутреннему и въездному туризму, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства и соответствующие условиям, определенным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".".
9.3. Раздел 4 "Перечень документов, предоставляемых на получение Субсидии" изложить в следующей редакции:
"4. Перечень документов, предоставляемых на получение Субсидии
4.1. Претендент на получение субсидии предоставляет в Департамент следующие документы:
4.1.1. Заявку на получение субсидии по форме, установленной приказом Департамента (далее - Заявка).
4.1.2. Презентацию туристского проекта, направленного на развитие приоритетного направления туристской деятельности автономного округа,
в формате Microsoft Power Point (1 экземпляр в печатной форме, 1 - на электронном носителе).
4.1.3. Справку налогового органа, подтверждающую отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
4.1.4. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц с датой ее формирования не позднее 1 месяца от даты подачи Заявки.
4.1.5. Сведения о среднесписочной численности работников Претендента (кроме Претендентов, зарегистрированных в текущем календарном году) за предшествующий календарный год.
4.1.6. Договоры с образовательными организациями на проведение экскурсионных программ для обучающихся, копии актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих факт оплаты по договорам. В обязательном порядке в договоре должны быть отражены даты проведения экскурсионных программ, количество обучающихся, охваченных экскурсионными услугами, стоимость экскурсионной программы для одного обучающегося, посещение музеев, а также мемориалов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне.
4.1.7. Экскурсионную программу для обучающихся автономного округа.
4.1.8. Путевые листы (форма N 6, утвержденная постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 28 ноября 1997 года N 78 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте").
4.1.9. Расчет стоимости железнодорожного тура.
4.1.10. Договоры аренды железнодорожных вагонов, предназначенных для оказания услуг туристского обслуживания и размещения, для организации железнодорожных туров, копии актов выполненных работ и платежных документов, подтверждающих факт оплаты по договорам.
4.1.11. Экскурсионные программы по посещаемым в железнодорожных турах городам.
4.1.12. Свидетельство о внесении сведений в Единый федеральный реестр туроператоров со сферой туроператорской деятельности (внутренний туризм, въездной туризм).
4.2. В случае непредставления Претендентом документов, указанных в подпунктах 4.1.3, 4.1.4, 4.1.12 пункта 4.1 настоящего Порядка, Департамент самостоятельно запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия, установленного Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
4.3. Документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка, представляются лично либо почтовым отправлением.
4.3.1. Документы, указанные в подпунктах 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.12 пункта 4 настоящего Порядка, представляются в копиях, заверенных печатью организации и руководителем либо иным уполномоченным лицом, согласно законодательству Российской Федерации.".
9.4. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Условия предоставления Субсидии
5.1. Обязательным условием предоставления Субсидии на возмещение части затрат на проведение автобусных и железнодорожных туристских поездок обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования автономного округа с целью приобщения детей и молодежи к истории и культуре России является:
включение в экскурсионные программы посещения музеев, а также памятников и мемориальных мест, посвященных Великой Отечественной войне;
предоставление Претендентом экскурсионных программ для не менее 45 обучающихся автономного округа в среднем в календарный месяц;
предоставление Претендентом экскурсионных программ для обучающихся, включающих в себя посещение не менее 2 муниципальных образований автономного округа в календарный месяц;
совершение тура по определенному упорядоченному маршруту в специальных спальных железнодорожных плацкартных и купейных вагонах, предназначенных для оказания услуг туристского обслуживания и размещения;
снижение стоимости железнодорожного тура за счет снижения стоимости на проезд и проживание в железнодорожных вагонах в пределах сумм, возмещаемых из бюджета;
включение в экскурсионную программу железнодорожного тура посещение не менее 4 музеев автономного округа, а также услуг питания (не менее 3 раз);
стоимость железнодорожного тура без учета размера аренды железнодорожных вагонов в расчете на одного человека не превышает 3000 рублей в сутки.
5.2. Субсидия на возмещение части затрат на проведение экскурсионных программ для обучающихся автономного округа предоставляется в размере 50 % от предельных тарифов на перевозку пассажиров в междугородных маршрутах (автобусы с мягкими откидными сидениями), утвержденных исполнительным органом государственной власти автономного округа, осуществляющим функции по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, региональному государственному контролю (надзору) в области регулируемых государством цен (тарифов) на товары (услуги), исходя из расстояния перевозки.
5.3. Субсидия на возмещение части затрат на проведение железнодорожных туров предоставляется в размере 50 % от стоимости аренды железнодорожного вагона на основании заключенного договора аренды.".
9.5. В разделе 6:
9.5.1. Пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
"6.6. Основаниями отказа в предоставлении Субсидии являются:
непредставление документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, за исключением указанных в подпунктах 4.1.3, 4.1.4 и 4.1.12 пункта 4.1 настоящего Порядка, запрашиваемых Департаментом в порядке межведомственного взаимодействия;
представление недостоверных сведений;
отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных для предоставления Субсидии в бюджете автономного округа;
несоответствие Претендента требованиям, предусмотренным разделами 2, 3, 5 настоящего Порядка;
непредставление Претендентом подписанного Договора в Департамент в срок, установленный пунктом 6.10 настоящего Порядка.".
9.5.2. Пункт 6.11 изложить в следующей редакции:
"6.11. В течение 3 рабочих дней с момента получения подписанного Претендентом договора он подписывается Департаментом. На основании заключенного Договора Департамент в течение 10 рабочих дней осуществляет перечисление Субсидии на расчетный счет Претендента.".
9.5.3. Пункт 6.12 изложить в следующей редакции:
"6.12. Возврат Субсидии в бюджет автономного округа осуществляется в следующих случаях:
нарушение Претендентом условий Договора;
установление факта нецелевого использования Субсидии;
наличие письменного заявления Претендента об отказе в предоставлении Субсидии;
нахождение Претендента в процессе реорганизации, банкротства или ликвидации;
выявление недостоверных сведений в документах, представленных Претендентом.".
Губернатор |
Н.В. Комарова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 6 июня 2014 г. N 211-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы"
Текст постановления опубликован в сборнике "Собрание Законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" от 15 июня 2014 г. N 6 (часть 1), ст. 615, газете "Новости Югры" от 26 сентября 2014 г. N 112
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 октября 2018 г. N 341-п настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2019 г.