Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 июня 2014 г. N 234-п
"О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 414-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 294 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июля 2013 года N 247-п "О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 8 мая 2014 года N 251-рп "О предложениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в программу "Сотрудничество" на 2014 год", Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 414-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы" (далее - государственная программа) следующие изменения:
1. В Паспорте государственной программы:
1.1. Строку "Целевые показатели государственной программы (показатели непосредственных результатов) изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели государственной программы (показатели непосредственных результатов) |
снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) с 10,4 до 9,2 литров на душу населения в год; снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения с 52,6 до 44,8%; снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков с 17,9 до 15%; увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей с 98,6 до 99%; увеличение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 99 до 100%; увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях с 51,1 до 53%; увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез с 76,2 до 80%; увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных с 74,5 до 78%; снижение смертности от самоубийств с 12,5 до 11,0 на 100 тыс. населения; снижение больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез с 68,9 до 37,6 на 100 тыс. населения; снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения (процентов) ежегодно на 1% и до 2%; снижение доли курящих среди населения (процентов) с 42,5 до 34%; снижение процента больных с диагнозом "наркомания", состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более (годовая статистическая отчетность), с 47 до 53%; увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением с 39,2 до 75%; увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете с 19,5 до 23,5%; увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, с 60,5 до 65,7 лет; увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет, с 14,9 до 18,0 на 100 наркологических больных среднегодового контингента; увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, с 19,2 до 23,0 на 100 наркологических больных среднегодового контингента; увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, с 21,7 до 22,5 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента; увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, с 21,8 до 23,0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента; снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, с 22,8 до 20%; снижение смертности от ишемической болезни сердца со 138,68 до 137,0 на 100 тыс. населения; снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний с 39,74 до 39,0 на 100 тыс. населения; повышение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, с 47,4 до 49%; снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями с 21,9 до 20%; увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут с 93 до 99,5%; снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий с 2,9 до 2,6%; сохранение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови на уровне 100%; увеличение объема заготовки компонентов крови автоматическими методами ежегодно на 0,5%; увеличение числа доноров крови и ее компонентов с 17,6 до 18,1 на 1000 населения; снижение смертности от транспортных травм всех видов с 23,3 до 21,9 на 100 тыс. населения; снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 2,1 до 2,9% по отношению к предыдущему году; снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) с 3,6 до 1,3% по отношению к предыдущему году; увеличение числа родившихся с 27,8 до 30,2 тыс. человек; сохранение рождаемости на уровне 17,5 на 1000 населения; сохранение суммарного коэффициента рождаемости на уровне 2,031 на 1000 населения; снижение показателя ранней неонатальной смертности с 1,2 до 1,1 на 1000 родившихся живыми; снижение смертности детей 0 - 17 лет с 7,1 до 6,0 на 10 тыс. населения соответствующего возраста; сохранение показателя больничной летальности детей на уровне 0,19% от числа поступивших; увеличение охвата санаторно-курортным лечением пациентов с 6 до 45% от числа нуждающихся; увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов с 1,9 до 25% от числа нуждающихся; увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов с 70 до 85%; рост обеспеченности паллиативными койками с 2,86 до 50 на 100 тыс. взрослого населения; внедрение аккредитации и доведение доли аккредитованных специалистов до 80%; установление обеспеченности врачами (работающие в федеральных и государственных медицинских организациях автономного округа) с 48,9 до 41, 0 на 100 тыс. населения; доведение соотношения врачей и среднего медицинского персонала с 1:2,7 до 1:2,8; увеличение коэффициента надежности работы прикладных компонентов единой государственной информационной системы здравоохранения автономного округа с 95 до 99,9%; обеспечение возможности ведения медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами с 30 до 100% |
".
1.2. Строку "Финансовое обеспечение государственной программы" изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение государственной программы |
общий объем финансирования государственной программы на 2014 - 2020 годы составляет 496 523 675,35 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 65 675 247,55 тыс. рублей; на 2015 год - 69 849 651,6 тыс. рублей; на 2016 год - 70 483 684,4 тыс. рублей; на 2017 год - 72364035,0 тыс. рублей; на 2018 год - 72516015,6 тыс. рублей; на 2019 год - 72737236,9 тыс. рублей; на 2020 год - 72897804,3 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета в сумме 3 080 436,8 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 1 908 917,8 тыс. рублей; на 2015 год - 585759,5 тыс. рублей; на 2016 год - 585759,5 тыс. рублей; на 2017 год - 0,0 тыс. рублей; на 2018 год - 0,0 тыс. рублей; на 2019 год - 0,0 тыс. рублей; на 2020 год - 0,0 тыс. рублей; средства бюджета автономного округа в сумме 376196654,1 тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых Территориальному фонду обязательного медицинского страхования и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования), в том числе: на 2014 год - 49671895,0 тыс. рублей; на 2015 год - 51763542,8 тыс. рублей; на 2016 год - 54367456,7 тыс. рублей; на 2017 год - 55098439,9 тыс. рублей; на 2018 год - 55098439,9 тыс. рублей; на 2019 год - 55098439,9 тыс. рублей; на 2020 год - 55098439,9 тыс. рублей; средства территориального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 299742784,9 тыс. рублей, из них: на 2014 год - 37043926,8 тыс. рублей; на 2015 год - 40884726,8 тыс. рублей; на 2016 год - 41813430,3 тыс. рублей; на 2017 год - 44735437,3 тыс. рублей; на 2018 год - 44887417,9 тыс. рублей; на 2019 год - 45108639,2 тыс. рублей; на 2020 год - 45269206,6 тыс. рублей; средства программы "Сотрудничество" в сумме 23 266 679,15 тыс. рублей, из них: на 2014 год - 2 586 729,25 тыс. рублей; на 2015 год - 5 313 870 ,0 тыс. рублей; на 2016 год - 3 366 079,90 тыс. рублей; на 2017 год - 3000000,0 тыс. рублей; на 2018 год - 3000000,0 тыс. рублей; на 2019 год - 3000000,0 тыс. рублей; на 2020 год - 3000000,0 тыс. рублей; средства муниципальных бюджетов в сумме 187 967,2 тыс. рублей, из них: на 2014 год - 85 183,0 тыс. рублей; на 2015 год - 35 540,0 тыс. рублей; на 2016 год - 13 449,0 тыс. рублей; на 2017 год - 13448,8 тыс. рублей; на 2018 год - 13448,8 тыс. рублей; на 2019 год - 13448,8 тыс. рублей; на 2020 год - 13448,8 тыс. рублей |
".
1.3. Строку "Ожидаемые результаты реализации государственной программы (показатели конечных результатов)" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые результаты реализации государственной программы (показатели конечных результатов) |
снижение смертности от всех причин с 6,3 до 5,9 на 1000 населения; снижение смертности населения (без показателей смертности от внешних причин) с 533,3 до 530,0 на 100 тыс. населения; снижение смертности населения в трудоспособном возрасте с 451,9 до 440,0 на 100 тыс. населения; снижение материнской смертности с 7,8 до 7,6 случаев на 100 тыс. родившихся живыми; снижение младенческой смертности с 5,5 до 5,2 случаев на 1000 родившихся живыми (с учетом новых критериев живорождения); снижение смертности от болезней системы кровообращения с 287,5 до 285,0 на 100 тыс. населения; снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 18,4 до 14,0 на 100 тыс. населения; снижение смертности от злокачественных новообразований со 112,7 до 110,0 на 100 тыс. населения; снижение смертности от туберкулеза с 6,7 до 5,5 на 100 тыс. населения; увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении с 71, 8 до 75,5 лет; повышение уровня среднемесячной заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со 142,4 до 200% к среднемесячной заработной плате в автономном округе; повышение уровня среднемесячной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с 73 до 100% к среднемесячной заработной плате в автономном округе; повышение уровня среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с 45,7 до 100% к среднемесячной заработной плате в автономном округе; снижение доли медицинских организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве медицинских организаций с 5,5 до 4,2% |
".
2. В разделе 2 "Цели, задачи и показатели их достижения":
2.1. Абзацы тридцать шестой и пятьдесят четвертый признать утратившими силу.
2.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
"Показатель "Снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения" определяется по формуле:
V = 100 - (V1-V2) x 100,
где V1 - показатель потребления алкогольной продукции в текущем году;
V2- показатель потребления алкогольной продукции в прошедшем году.
Показатель "Доля курящих среди населения" определяется как соотношение курящих к общей численности населения, умноженное на 100 %".
Показатель "Процент больных с диагнозом "наркомания", состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более" определяется как соотношение числа больных с синдромом зависимости от наркотиков от 6 месяцев и более к числу больных, снятых с наблюдения в отчетом году и состоящих под наблюдением на конец отчетного года, умноженное на 100%, в соответствии с формой N 37 "Сведения о больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями", утвержденной Приказом N 171".
3. Пункт 8.1.1 мероприятия 8.1 "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" раздела 3 "Обобщенная характеристика программных мероприятий" подпрограммы VIII "Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа" дополнить таблицей следующего содержания:
"Таблица
Перечень
объектов капитального строительства на 2014-2016 годы, финансируемых по областной целевой программе "Сотрудничество"
N |
Наименование мероприятий |
Мощность |
Сроки строительства |
Объем финансирования на 2014 - 2016 годы, всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1 |
Противотуберкулезный диспансер на 300 коек с поликлиникой на 300 посещений в смену в г. Сургуте |
Поликлиника: 300 пос. в смену; диспансер: 300 коек; всего: 46944,7 кв. м |
2006-2013 |
47 896,373 |
47 896,373 |
0,0 |
0,0 |
2 |
2 очередь лечебно-хирургического корпуса в г. Нягань (хоз.блок N 14 ) |
5000 кв. м |
2012-2014 (ПИР) |
10 461,080 |
10 461,080 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Вторая очередь лечебно-хирургического комплекса в г. Нягань (Котельная на 10Мвт), в т.ч. ПД |
|
2010-2014 |
746,112 |
746,112 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Центр профессиональной патологии, г. Ханты-Мансийск |
13870 кв. м |
2012-2014 (ПИР) |
85,020 |
85,020 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Патологоанатомическое отделение с филиалом Бюро судебно-медицинской экспертизы на 250 вскр./год, Больничного комплекса, г. Пыть-Ях |
250 вскр/год/ 2845 кв. м |
2012-2014 |
230 564,780 |
230 564,780 |
0,0 |
0,0 |
6 |
Клинический перинатальный центр на 315 коек, 165 посещений в смену в г. Сургуте |
315 коек/ 165 посещений в смену |
2012-2014 (ПИР) |
8 030,580 |
8 030,580 |
0,0 |
0,0 |
7 |
Перинатальный центр на 130 коек, в г. Ханты-Мансийске |
130 коек |
2012-2014 (ПИР) |
18 654,970 |
18 654,970 |
0,0 |
0,0 |
8 |
Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске (1 и 2 очереди) |
1100 коек/ 108872 кв. м |
2011-2017 |
6 606 193,75 |
858 536,170 |
2 566 577,68 |
3 181 079,90 |
9 |
Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске. Котельная, в т.ч. ПД |
|
2014-2015 (ПИР) |
5 000,00 |
1 000,000 |
4 000,0 |
0,0 |
10 |
Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района |
50 коек/ 135 пос. в смену (площадь 18500 м2 вместо 7500 м2 по утвержденному ЗП) |
2012 (ПИР), 2013-2015 (СМР) |
1 510 118,33 |
314 542,830 |
1 195 575,5 |
0,0 |
11 |
Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера, г. Сургут |
6733 кв. м |
2012 (ПИР), 2013-2015 (СМР) |
1 602 716,820 |
240 000,000 |
1 362 716,82 |
0,0 |
12 |
Окружной противотуберкулёзный диспансер в г. Ханты-Мансийске на 300 коек, 200 посещений в смену |
200 пос./смену 300 коек |
2012-2014 (ПИР) |
5 703,240 |
5 703,240 |
0,0 |
0,0 |
13 |
Поликлиника на 40 коек 500 посещений в смену в пгт. Пойковский Нефтеюганского района |
500 пос./смену 40 коек |
2012-2014 (ПИР) |
3 410,240 |
3 410,240 |
0,0 |
0,0 |
14 |
Участковая больница в с. Полноват Белоярского района |
15 коек/ 33 пос. в смену/ 4 койки дневного стационара |
2012 (ПИР), 2013-2014 (СМР) |
119 569,922 |
119 569,922 |
0,0 |
0,0 |
15 |
Поликлиника на 500 посещений в смену с дневным стационаром на 20 мест в г. Нягань |
500 пос./смену 20 коек |
2012-2014 (ПИР) |
9 134,320 |
9 134,320 |
0,0 |
0,0 |
16 |
Приобретение модулей фельдшерско-акушерских пунктов |
|
|
228 476,200 |
228 476,200 |
0,0 |
0,0 |
17 |
Приобретение медицинского оборудования, расходных материалов, лекарственных средств, специализированных смесей и специализированных продуктов питания для пациентов, страдающих орфанными заболеваниями, развитие и организационно-техническое сопровождение Региональной медицинской информационной среды и услуг, предоставляемых здравоохранением в электронном виде |
|
|
301 915,250 |
301 915,250 |
0,0 |
0,0 |
".
4. Абзацы двенадцатый-четырнадцатый мероприятия 4.1 "Порядок предоставления субсидии органам местного самоуправления автономного округа (городским округам и муниципальным районам) на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения автономного округа" раздела 4 "Механизм реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"первая группа - доля софинансирования из бюджета автономного округа составляет не более 95% от годового объема бюджетных инвестиций в объекты строительства, при уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования автономного округа от 0,0 до 1,3;
вторая группа - доля софинансирования из бюджета автономного округа составляет не более 90% от годового объема бюджетных инвестиций в объекты строительства, при уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования автономного округа от 1,3 до 1,5;
третья группа - доля софинансирования из бюджета автономного округа составляет не более 80% от годового объема бюджетных инвестиций в объекты строительства, при уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования автономного округа от 1,5 до 2,0.".
5. Таблицу 1 "Целевые показатели государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Целевые показатели государственной программы
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Базовый показатель на начало реализации государственной программы |
Значения по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Показатели непосредственных результатов | |||||||||||
Подпрограмма I "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
|
||||||||||
1 |
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) |
литров на душу населения в год |
10,4 |
10,3 |
10,1 |
9,9 |
9,7 |
9,5 |
9,3 |
9,2 |
9,2 |
2 |
Распространенность потребления табака среди взрослого населения |
процент |
52,6 |
51,9 |
51,2 |
50,2 |
48,9 |
46,8 |
45,8 |
44,8 |
44,8 |
3 |
Распространенность потребления табака среди детей и подростков |
процент |
17,9 |
17,7 |
17,5 |
17,2 |
16,9 |
16,5 |
16 |
15 |
15 |
4 |
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей |
процент |
98,6 |
98,8 |
98,8 |
98,9 |
98,9 |
99 |
99 |
99 |
99 |
5 |
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
процент |
99 |
99,5 |
99,5 |
99,6 |
99,7 |
99,8 |
99,9 |
100 |
100 |
6 |
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II ст. |
процент |
51,1 |
52,2 |
52,2 |
52,4 |
52,6 |
52,8 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
7 |
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез |
процент |
76,2 |
76,8 |
77 |
78 |
78,5 |
78,8 |
79 |
80 |
80 |
8 |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных |
процент |
74,5 |
75,5 |
76 |
76,5 |
77 |
77,5 |
78 |
78 |
78 |
9 |
Смертность от самоубийств |
на 100 тыс. населения |
12,5 |
11,2 |
11,2 |
11,1 |
11,1 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
10 |
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез |
на 100 тыс. населения |
68,9 |
64,0 |
60,0 |
50,0 |
44,0 |
43,5 |
40,3 |
37,6 |
37,6 |
11 |
Снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения |
процент |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
12 |
Доля курящих среди населения |
процент |
42,5 |
41,0 |
40,0 |
39,0 |
38,0 |
37,0 |
36,0 |
35,0 |
34,0 |
13 |
Процент больных с диагнозом "наркомания", состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более, не менее (годовая статистическая отчетность) |
процент |
47,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
51,0 |
51,0 |
52,0 |
52,0 |
53,0 |
Подпрограмма II "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |||||||||||
14 |
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением |
процент |
39,2 |
48,1 |
52,5 |
56,9 |
61,5 |
66 |
70,3 |
75 |
75 |
15 |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете |
процент |
19,5 |
20,5 |
21 |
21,5 |
22 |
22,5 |
23 |
23,5 |
23,5 |
16 |
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами |
лет |
60,5 |
61,6 |
62,2 |
62,7 |
63,4 |
64,1 |
64,9 |
65,7 |
65,7 |
17 |
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента) |
чел. |
14,9 |
17,2 |
17,4 |
17,6 |
17,8 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18 |
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента) |
чел. |
19,2 |
22,4 |
22,5 |
22,6 |
22,7 |
22,8 |
22,9 |
23,0 |
23,0 |
19 |
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента) |
чел. |
21,7 |
21,9 |
22 |
22,1 |
22,2 |
22,3 |
22,4 |
22,5 |
22,5 |
20 |
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента) |
чел. |
21,8 |
22,0 |
22,1 |
22,3 |
22,4 |
22,5 |
22,6 |
23,0 |
23,0 |
21 |
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года |
процент |
22,8 |
22,3 |
22 |
21,5 |
21 |
20,5 |
208 |
20 |
20 |
22 |
Смертность от ишемической болезни сердца |
на 100 тыс. населения |
138,68 |
138,2 |
138,1 |
138 |
138 |
137,8 |
137,5 |
137 |
137 |
23 |
Смертность от цереброваскулярных заболеваний |
на 100 тыс. населения |
39,74 |
39,5 |
39,4 |
39,4 |
39,3 |
39,3 |
39,1 |
39 |
39 |
24 |
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более |
процент |
47,4 |
47,95 |
48 |
48 |
48,3 |
48,5 |
48,8 |
49 |
49 |
25 |
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями |
процент |
21,9 |
20,25 |
20,2 |
20,15 |
20,1 |
20,0 |
20,0 |
20 |
20 |
26 |
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут |
процент |
93 |
94,5 |
96 |
97,5 |
99 |
99,2 |
99,3 |
99,5 |
99,5 |
27 |
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
процент |
2,9 |
2,9 |
2,8 |
2,8 |
2,7 |
2,7 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
28 |
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
29 |
Увеличение объема заготовки компонентов крови автоматическими методами |
процент |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
30 |
Число доноров крови и ее компонентов |
количество на 1000 чел. населения |
17,6 |
17,8 |
17,8 |
17,9 |
17,9 |
18,0 |
18,0 |
18,1 |
18,1 |
31 |
Смертность от транспортных травм всех видов |
количество случаев на 100 тыс. человек населения |
23,3 |
22,2 |
22,2 |
22,1 |
22,1 |
22,0 |
22,0 |
21,9 |
21,9 |
32 |
Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий по отношению к предыдущему году |
процент |
2,1 |
1,6 |
1,6 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
33 |
Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) по отношению к предыдущему году |
процент |
3,6 |
1,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма III "Охрана здоровья матери и ребенка" |
|
||||||||||
34 |
Число родившихся |
тыс. человек |
27,8 |
28,1 |
28,5 |
28,8 |
29,2 |
29,5 |
29,8 |
30,2 |
30,2 |
35 |
Число родившихся |
на 1 тыс. населения |
17,7 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
36 |
Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной репродуктивного возраста) |
на 1 тыс. населения |
2,023 |
2,026 |
2,031 |
2,031 |
2,031 |
2,031 |
2,031 |
2,031 |
2,031 |
37 |
Показатель ранней неонатальной смертности |
случаев на 1000 родившихся живыми |
1,2 |
1,45 |
1,4 |
1,35 |
1,3 |
1,25 |
1,2 |
1,1 |
1,1 |
38 |
Смертность детей 0 - 17 лет |
на 10000 населения соответствующего возраста |
7,1 |
6,8 |
6,6 |
6,4 |
6,3 |
6,2 |
6,1 |
6 |
6 |
39 |
Больничная летальность детей (доля умерших детей от числа поступивших) |
процент |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
Подпрограмма IV "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе в отношении детей" |
|
||||||||||
40 |
Охват санаторно-курортным лечением пациентов |
процент |
6 |
13 |
17 |
21 |
26 |
31 |
36 |
45 |
45 |
41 |
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов |
процент |
1,9 |
6 |
9 |
12 |
15 |
17 |
21 |
25 |
25 |
42 |
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся |
процент |
70 |
73 |
74 |
75 |
78 |
80 |
82 |
85 |
85 |
Подпрограмма V "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" |
|
||||||||||
43 |
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым |
коек/100 тыс. взрослого населения |
2,86 |
32,5 |
39,8 |
43,9 |
47,8 |
48 |
49 |
50 |
50 |
Подпрограмма VI "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
|
||||||||||
44 |
Доля аккредитованных специалистов |
процент |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
40 |
60 |
80 |
80 |
45 |
Обеспеченность врачами (работающие в федеральных и государственных медицинских организациях автономного округа) |
на 10 тыс. населения |
48,9 |
44,2 |
43,7 |
42,9 |
41,9 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
46 |
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала |
|
1:2,7 |
1:3 |
1:3 |
1:3 |
1:2,9 |
1:2,9 |
1:2,8 |
1:2,8 |
1:2,8 |
Подпрограмма VII "Развитие информатизации в здравоохранении" (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации) |
|
||||||||||
47 |
Коэффициент надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ ХМАО - Югры |
процент |
95 |
97,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
48 |
Ведение медицинских карт граждан, в электронном виде в соответствии с едиными стандартами |
процент |
30 |
40 |
50 |
80 |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
Показатели конечных результатов | |||||||||||
1 |
Смертность от всех причин |
на 1000 населения |
6,3 |
6,3 |
6,2 |
6,2 |
6,1 |
6,0 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
2 |
Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин). |
на 100 тыс. населения |
533,3 |
536,3 |
532,0 |
532,0 |
531,0 |
530,5 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
3 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте |
на 100 тыс. населения |
451,9 |
446,0 |
442,0 |
442,0 |
441,0 |
440,5 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
4 |
Материнская смертность |
случаев на 100 тыс. родившихся живыми |
0 |
7,8 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
5 |
Младенческая смертность (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598) |
случаев на 1000 родившихся живыми |
4,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,2 |
5,2 |
6 |
Смертность от болезней системы кровообращения (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598) |
на 100 тыс. населения |
287,5 |
287,5 |
287,5 |
287,5 |
287,3 |
287 |
286 |
285 |
285 |
7 |
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598) |
на 100 тыс. населения |
18,4 |
17,8 |
17,5 |
17,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
14,0 |
14,0 |
8 |
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598) |
на 100 тыс. населения |
112,7 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
9 |
Смертность от туберкулёза (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598) |
на 100 тыс. населения |
6,7 |
5,8 |
5,7 |
5,7 |
5,6 |
5,6 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
10 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
лет |
71,8 |
73,1 |
73,6 |
74,1 |
74,6 |
75,2 |
75,4 |
75,5 |
75,5 |
11 |
Отношение среднемесячной заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к среднемесячной заработной плате в автономном округе (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597) |
процент |
142,4 |
136,5 |
137 |
159,6 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
12 |
Отношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной заработной плате в автономном округе (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597) |
процент |
73 |
81,7 |
79,3 |
86,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
13 |
Отношение среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной заработной плате в автономном округе (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597) |
процент |
45,7 |
51 |
52,4 |
70,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
14 |
Доля учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений здравоохранения |
процент |
5,5 |
5,4 |
4,5 |
4,4 |
4,3 |
4,3 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
6. Таблицу 2 "Перечень программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Перечень программных мероприятий
N пп |
Основные мероприятия государственной программы |
Ответственный исполнитель соисполнитель |
Источники финансирования |
Всего |
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
Цель: Снижение уровня заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительности жизни населения автономного округа | |||||||||||
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи". | |||||||||||
Задача "Развитие системы медицинской профилактики, формирование основ здорового образа жизни среди населения" | |||||||||||
1.1. |
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей. |
Департамент здравоохранения |
Всего |
872 187,73 |
144 807,63 |
102 850,00 |
123 080,10 |
125 362,50 |
125 362,50 |
125 362,50 |
125 362,50 |
федеральный бюджет |
38 268,40 |
38 268,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
833 919,33 |
106 539,23 |
102 850,00 |
123 080,10 |
125 362,50 |
125 362,50 |
125 362,50 |
125 362,50 |
|||
1.2. |
Развитие службы спортивной медицины |
Департамент здравоохранения |
Всего |
1 800 661,60 |
223 708,40 |
238 775,00 |
263 763,00 |
268 603,80 |
268 603,80 |
268 603,80 |
268 603,80 |
бюджет автономного округа |
1 800 661,60 |
223 708,40 |
238 775,00 |
263 763,00 |
268 603,80 |
268 603,80 |
268 603,80 |
268 603,80 |
|||
|
Итого по задаче |
|
Всего |
2 672 849,33 |
368 516,03 |
341 625,00 |
386 843,10 |
393 966,30 |
393 966,30 |
393 966,30 |
393 966,30 |
федеральный бюджет |
38 268,40 |
38 268,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
2 634 580,93 |
330 247,63 |
341 625,00 |
386 843,10 |
393 966,30 |
393 966,30 |
393 966,30 |
393 966,30 |
|||
Задача "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельскому населению" | |||||||||||
1.3. |
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику. |
Департамент здравоохранения |
Всего |
839 761,80 |
186 850,20 |
108 818,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
бюджет автономного округа |
839 761,80 |
186 850,20 |
108 818,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
|||
1.4. |
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей. |
Департамент здравоохранения |
Всего |
204 774 105,92 |
26 671 926,92 |
27 935 425,90 |
28 561 779,20 |
30 265 719,00 |
30 342 021,20 |
30 457 681,70 |
30 539 552,00 |
бюджет автономного округа |
36 124 827,27 |
4 805 312,77 |
5 082 371,30 |
5 194 647,20 |
5 260 624,00 |
5 260 624,00 |
5 260 624,00 |
5 260 624,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
168 118 887,20 |
21 336 222,70 |
22 853 054,60 |
23 367 132,00 |
25 005 095,00 |
25 081 397,20 |
25 197 057,70 |
25 278 928,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
530 391,45 |
530 391,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.5. |
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях |
Департамент здравоохранения |
Всего |
11 275 863,30 |
2 005 337,90 |
1 641 622,70 |
1 641 622,70 |
1 496 820,00 |
1 496 820,00 |
1 496 820,00 |
1 496 820,00 |
федеральный бюджет |
798 123,40 |
508 518,00 |
144 802,70 |
144 802,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
10 477 739,90 |
1 496 819,90 |
1 496 820,00 |
1 496 820,00 |
1 496 820,00 |
1 496 820,00 |
1 496 820,00 |
1 496 820,00 |
|||
|
Итого по задаче |
|
Всего |
216 889 731,02 |
28 864 115,02 |
29 685 867,20 |
30 312 220,50 |
31 871 357,60 |
31 947 659,80 |
32 063 320,30 |
32 145 190,60 |
федеральный бюджет |
798 123,40 |
508 518,00 |
144 802,70 |
144 802,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
47 442 328,97 |
6 488 982,87 |
6 688 009,90 |
6 800 285,80 |
6 866 262,60 |
6 866 262,60 |
6 866 262,60 |
6 866 262,60 |
|||
территориальный фонд ОМС |
168 118 887,20 |
21 336 222,70 |
22 853 054,60 |
23 367 132,00 |
25 005 095,00 |
25 081 397,20 |
25 197 057,70 |
25 278 928,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
530 391,45 |
530 391,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
|
Всего |
219 562 580,35 |
29 232 631,05 |
30 027 492,20 |
30 699 063,60 |
32 265 323,90 |
32 341 626,10 |
32 457 286,60 |
32 539 156,90 |
федеральный бюджет |
836 391,80 |
546 786,40 |
144 802,70 |
144 802,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
50 076 909,90 |
6 819 230,50 |
7 029 634,90 |
7 187 128,90 |
7 260 228,90 |
7 260 228,90 |
7 260 228,90 |
7 260 228,90 |
|||
территориальный фонд ОМС |
168 118 887,20 |
21 336 222,70 |
22 853 054,60 |
23 367 132,00 |
25 005 095,00 |
25 081 397,20 |
25 197 057,70 |
25 278 928,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
530 391,45 |
530 391,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |||||||||||
Задача "Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи" | |||||||||||
2.1. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями |
Департамент здравоохранения |
Всего |
6 253 807,60 |
772 398,70 |
867 901,40 |
887 477,60 |
928 576,50 |
930 226,70 |
932 728,10 |
934 498,60 |
бюджет автономного округа |
2 618 127,10 |
311 158,90 |
373 662,70 |
382 121,10 |
387 796,10 |
387 796,10 |
387 796,10 |
387 796,10 |
|||
территориальный фонд ОМС |
3 635 680,50 |
461 239,80 |
494 238,70 |
505 356,50 |
540 780,40 |
542 430,60 |
544 932,00 |
546 702,50 |
|||
2.2. |
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Департамент здравоохранения |
Всего |
20 688 731,00 |
2 623 484,60 |
2 812 964,20 |
2 876 129,10 |
3 077 386,30 |
3 086 761,60 |
3 100 972,90 |
3 111 032,30 |
бюджет автономного округа |
33 000,00 |
3 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
20 655 731,00 |
2 620 484,60 |
2 807 964,20 |
2 871 129,10 |
3 072 386,30 |
3 081 761,60 |
3 095 972,90 |
3 106 032,30 |
|||
2.3. |
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
Департамент здравоохранения |
Всего |
6 572 871,50 |
979 755,70 |
775 647,80 |
957 573,60 |
964 973,60 |
964 973,60 |
964 973,60 |
964 973,60 |
федеральный бюджет |
175 092,70 |
175 092,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
6 397 778,80 |
804 663,00 |
775 647,80 |
957 573,60 |
964 973,60 |
964 973,60 |
964 973,60 |
964 973,60 |
|||
2.4. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями |
Департамент здравоохранения |
Всего |
93 285 814,40 |
12 010 972,60 |
12 461 523,50 |
13 171 007,30 |
13 858 105,70 |
13 887 648,10 |
13 932 429,40 |
13 964 127,80 |
бюджет автономного округа |
27 665 609,10 |
3 221 738,90 |
3 613 330,70 |
4 123 775,50 |
4 176 691,00 |
4 176 691,00 |
4 176 691,00 |
4 176 691,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
65 620 205,30 |
8 789 233,70 |
8 848 192,80 |
9 047 231,80 |
9 681 414,70 |
9 710 957,10 |
9 755 738,40 |
9 787 436,80 |
|||
2.5. |
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения |
Департамент здравоохранения |
Всего |
14 143 895,40 |
1 617 926,20 |
1 962 388,10 |
2 002 370,30 |
2 129 762,30 |
2 135 696,70 |
2 144 692,20 |
2 151 059,60 |
федеральный бюджет |
163 450,20 |
163 450,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
1 269 476,00 |
1 269 476,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
11 415 969,20 |
0,00 |
1 777 388,10 |
1 817 370,30 |
1 944 762,30 |
1 950 696,70 |
1 959 692,20 |
1 966 059,60 |
|||
программа "Сотрудничество" |
1 295 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
|||
2.6. |
Развитие службы крови |
Департамент здравоохранения |
Всего |
5 376 759,20 |
797 753,60 |
593 636,60 |
788 953,80 |
799 103,80 |
799 103,80 |
799 103,80 |
799 103,80 |
федеральный бюджет |
254 777,60 |
254 777,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
5 121 981,60 |
542 976,00 |
593 636,60 |
788 953,80 |
799 103,80 |
799 103,80 |
799 103,80 |
799 103,80 |
|||
2.7. |
Развитие государственно-частного партнерства |
Департамент здравоохранения |
Всего |
785 572,30 |
99 661,50 |
106 791,70 |
109 193,80 |
116 848,00 |
117 204,60 |
117 745,00 |
118 127,70 |
территориальный фонд ОМС |
785 572,30 |
99 661,50 |
106 791,70 |
109 193,80 |
116 848,00 |
117 204,60 |
117 745,00 |
118 127,70 |
|||
|
Итого по задаче |
|
Всего |
147 107 451,40 |
18 901 952,90 |
19 580 853,30 |
20 792 705,50 |
21 874 756,20 |
21 921 615,10 |
21 992 645,00 |
22 042 923,40 |
федеральный бюджет |
593 320,50 |
593 320,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
43 105 972,60 |
6 153 012,80 |
5 361 277,80 |
6 257 424,00 |
6 333 564,50 |
6 333 564,50 |
6 333 564,50 |
6 333 564,50 |
|||
территориальный фонд ОМС |
102 113 158,30 |
11 970 619,60 |
14 034 575,50 |
14 350 281,50 |
15 356 191,70 |
15 403 050,60 |
15 474 080,50 |
15 524 358,90 |
|||
программа "Сотрудничество" |
1 295 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
|||
Задача "Внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения больных социально значимыми заболеваниями" | |||||||||||
2.8. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
Департамент здравоохранения |
Всего |
15 249 688,80 |
1 623 719,90 |
1 770 347,60 |
2 373 022,10 |
2 370 649,80 |
2 370 649,80 |
2 370 649,80 |
2 370 649,80 |
федеральный бюджет |
114 381,90 |
38 127,30 |
38 127,30 |
38 127,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
15 135 306,90 |
1 585 592,60 |
1 732 220,30 |
2 334 894,80 |
2 370 649,80 |
2 370 649,80 |
2 370 649,80 |
2 370 649,80 |
|||
2.9. |
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C. |
Департамент здравоохранения |
Всего |
4 808 081,60 |
790 252,90 |
819 067,70 |
955 855,80 |
560 726,30 |
560 726,30 |
560 726,30 |
560 726,30 |
федеральный бюджет |
1 208 488,50 |
402 829,50 |
402 829,50 |
402 829,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
3 599 593,10 |
387 423,40 |
416 238,20 |
553 026,30 |
560 726,30 |
560 726,30 |
560 726,30 |
560 726,30 |
|||
2.10. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным |
Департамент здравоохранения |
Всего |
1 090 218,30 |
117 989,50 |
127 798,30 |
166 990,10 |
169 360,10 |
169 360,10 |
169 360,10 |
169 360,10 |
бюджет автономного округа |
1 090 218,30 |
117 989,50 |
127 798,30 |
166 990,10 |
169 360,10 |
169 360,10 |
169 360,10 |
169 360,10 |
|||
2.11. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения |
Департамент здравоохранения |
Всего |
16 126 655,00 |
1 700 400,40 |
1 855 548,10 |
2 477 518,10 |
2 523 297,10 |
2 523 297,10 |
2 523 297,10 |
2 523 297,10 |
бюджет автономного округа |
16 126 655,00 |
1 700 400,40 |
1 855 548,10 |
2 477 518,10 |
2 523 297,10 |
2 523 297,10 |
2 523 297,10 |
2 523 297,10 |
|||
2.12. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями |
Департамент здравоохранения |
Всего |
4 032 173,20 |
890 103,90 |
481 439,20 |
505 708,10 |
536 273,90 |
537 657,00 |
539 753,50 |
541 237,60 |
федеральный бюджет |
275 349,00 |
275 349,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
709 549,00 |
228 163,00 |
67 189,00 |
82 139,40 |
83 014,40 |
83 014,40 |
83 014,40 |
83 014,40 |
|||
территориальный фонд ОМС |
3 047 275,20 |
386 591,90 |
414 250,20 |
423 568,70 |
453 259,50 |
454 642,60 |
456 739,10 |
458 223,20 |
|||
2.13. |
Совершенствование оказания медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, и дерматологических болезнях. |
Департамент здравоохранения |
Всего |
4 602 935,30 |
542 141,30 |
604 191,20 |
663 677,30 |
695 953,90 |
697 236,10 |
699 179,80 |
700 555,70 |
бюджет автономного округа |
1 777 792,80 |
183 730,20 |
220 138,10 |
270 984,90 |
275 734,90 |
275 734,90 |
275 734,90 |
275 734,90 |
|||
территориальный фонд ОМС |
2 825 142,50 |
358 411,10 |
384 053,10 |
392 692,40 |
420 219,00 |
421 501,20 |
423 444,90 |
424 820,80 |
|||
|
Итого по задаче |
|
Всего |
45 909 752,20 |
5 664 607,90 |
5 658 392,10 |
7 142 771,50 |
6 856 261,10 |
6 858 926,40 |
6 862 966,60 |
6 865 826,60 |
федеральный бюджет |
1 598 219,40 |
716 305,80 |
440 956,80 |
440 956,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
38 439 115,10 |
4 203 299,10 |
4 419 132,00 |
5 885 553,60 |
5 982 782,60 |
5 982 782,60 |
5 982 782,60 |
5 982 782,60 |
|||
территориальный фонд ОМС |
5 872 417,70 |
745 003,00 |
798 303,30 |
816 261,10 |
873 478,50 |
876 143,80 |
880 184,00 |
883 044,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
|
Всего |
193 017 203,60 |
24 566 560,80 |
25 239 245,40 |
27 935 477,00 |
28 731 017,30 |
28 780 541,50 |
28 855 611,60 |
28 908 750,00 |
федеральный бюджет |
2 191 539,90 |
1 309 626,30 |
440 956,80 |
440 956,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
81 545 087,70 |
10 356 311,90 |
9 780 409,80 |
12 142 977,60 |
12 316 347,10 |
12 316 347,10 |
12 316 347,10 |
12 316 347,10 |
|||
территориальный фонд ОМС |
107 985 576,00 |
12 715 622,60 |
14 832 878,80 |
15 166 542,60 |
16 229 670,20 |
16 279 194,40 |
16 354 264,50 |
16 407 402,90 |
|||
программа "Сотрудничество" |
1 295 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
|||
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | |||||||||||
Задача "Обеспечение условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям, дальнейшее укрепление здоровья детей и матерей" | |||||||||||
3.1. |
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров. |
Департамент здравоохранения |
Всего |
18 274 519,80 |
2 251 324,70 |
2 494 745,40 |
2 614 805,60 |
2 721 140,30 |
2 725 233,90 |
2 731 438,80 |
2 735 831,10 |
бюджет автономного округа |
9 255 623,20 |
1 107 144,50 |
1 268 706,10 |
1 361 186,60 |
1 379 646,50 |
1 379 646,50 |
1 379 646,50 |
1 379 646,50 |
|||
территориальный фонд ОМС |
9 018 896,60 |
1 144 180,20 |
1 226 039,30 |
1 253 619,00 |
1 341 493,80 |
1 345 587,40 |
1 351 792,30 |
1 356 184,60 |
|||
3.2. |
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка |
Департамент здравоохранения |
Всего |
82 226,60 |
27 264,20 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
федеральный бюджет |
19 264,20 |
19 264,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
62 962,40 |
8 000,00 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
|||
3.3. |
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела |
Департамент здравоохранения |
Всего |
70 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
бюджет автономного округа |
70 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||
3.4. |
Развитие специализированной медицинской помощи детям |
Департамент здравоохранения |
Всего |
15 518 938,50 |
1 852 803,90 |
2 000 712,50 |
2 241 963,40 |
2 348 032,90 |
2 352 442,20 |
2 359 126,20 |
2 363 857,40 |
бюджет автономного округа |
5 804 011,50 |
620 321,90 |
680 053,90 |
891 596,90 |
903 009,70 |
903 009,70 |
903 009,70 |
903 009,70 |
|||
территориальный фонд ОМС |
9 714 927,00 |
1 232 482,00 |
1 320 658,60 |
1 350 366,50 |
1 445 023,20 |
1 449 432,50 |
1 456 116,50 |
1 460 847,70 |
|||
|
Итого по задаче |
|
Всего |
33 945 684,90 |
4 141 392,80 |
4 514 618,30 |
4 875 929,40 |
5 088 333,60 |
5 096 836,50 |
5 109 725,40 |
5 118 848,90 |
федеральный бюджет |
19 264,20 |
19 264,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
15 192 597,10 |
1 745 466,40 |
1 967 920,40 |
2 271 943,90 |
2 301 816,60 |
2 301 816,60 |
2 301 816,60 |
2 301 816,60 |
|||
территориальный фонд ОМС |
18 733 823,60 |
2 376 662,20 |
2 546 697,90 |
2 603 985,50 |
2 786 517,00 |
2 795 019,90 |
2 807 908,80 |
2 817 032,30 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
|
Всего |
33 945 684,90 |
4 141 392,80 |
4 514 618,30 |
4 875 929,40 |
5 088 333,60 |
5 096 836,50 |
5 109 725,40 |
5 118 848,90 |
федеральный бюджет |
19 264,20 |
19 264,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
15 192 597,10 |
1 745 466,40 |
1 967 920,40 |
2 271 943,90 |
2 301 816,60 |
2 301 816,60 |
2 301 816,60 |
2 301 816,60 |
|||
территориальный фонд ОМС |
18 733 823,60 |
2 376 662,20 |
2 546 697,90 |
2 603 985,50 |
2 786 517,00 |
2 795 019,90 |
2 807 908,80 |
2 817 032,30 |
|||
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям". | |||||||||||
Задача "Увеличение периода активной жизни пациентов посредством повышения доступности медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения" | |||||||||||
4.1. |
Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей |
Департамент здравоохранения |
Всего |
2 584 356,60 |
320 825,80 |
345 665,90 |
363 980,60 |
386 692,10 |
387 693,70 |
389 211,90 |
390 286,60 |
бюджет автономного округа |
377 582,40 |
40 863,90 |
45 674,50 |
57 240,80 |
58 450,80 |
58 450,80 |
58 450,80 |
58 450,80 |
|||
территориальный фонд ОМС |
2 206 774,20 |
279 961,90 |
299 991,40 |
306 739,80 |
328 241,30 |
329 242,90 |
330 761,10 |
331 835,80 |
|||
4.2. |
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей |
Департамент здравоохранения |
Всего |
3 835 320,50 |
391 532,90 |
429 198,60 |
598 013,80 |
604 143,80 |
604 143,80 |
604 143,80 |
604 143,80 |
бюджет автономного округа |
3 835 320,50 |
391 532,90 |
429 198,60 |
598 013,80 |
604 143,80 |
604 143,80 |
604 143,80 |
604 143,80 |
|||
|
Итого по задаче |
|
Всего |
6 419 677,10 |
712 358,70 |
774 864,50 |
961 994,40 |
990 835,90 |
991 837,50 |
993 355,70 |
994 430,40 |
бюджет автономного округа |
4 212 902,90 |
432 396,80 |
474 873,10 |
655 254,60 |
662 594,60 |
662 594,60 |
662 594,60 |
662 594,60 |
|||
территориальный фонд ОМС |
2 206 774,20 |
279 961,90 |
299 991,40 |
306 739,80 |
328 241,30 |
329 242,90 |
330 761,10 |
331 835,80 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
|
Всего |
6 419 677,10 |
712 358,70 |
774 864,50 |
961 994,40 |
990 835,90 |
991 837,50 |
993 355,70 |
994 430,40 |
бюджет автономного округа |
4 212 902,90 |
432 396,80 |
474 873,10 |
655 254,60 |
662 594,60 |
662 594,60 |
662 594,60 |
662 594,60 |
|||
территориальный фонд ОМС |
2 206 774,20 |
279 961,90 |
299 991,40 |
306 739,80 |
328 241,30 |
329 242,90 |
330 761,10 |
331 835,80 |
|||
Цель "Повышение доступности и качества медицинской помощи, объемы, виды и качество которой соответствуют уровню заболеваемости, потребностям населения и передовым достижениям медицинской науки" | |||||||||||
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | |||||||||||
Задача "Повышение качества жизни больных тяжелыми неизлечимыми заболеваниями" | |||||||||||
5.1. |
Организация оказания паллиативной медицинской помощи |
Департамент здравоохранения |
Всего |
361 447,40 |
47 804,90 |
50 069,00 |
51 893,50 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
территориальный фонд ОМС |
361 447,40 |
47 804,90 |
50 069,00 |
51 893,50 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
|||
5.2. |
Обучение специалистов, оказывающих паллиативную помощь, на базе региональных учебных заведений |
Департамент образования и молодежной политики |
Всего |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче |
|
Всего |
361 747,40 |
48 104,90 |
50 069,00 |
51 893,50 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
бюджет автономного округа |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
361 447,40 |
47 804,90 |
50 069,00 |
51 893,50 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
|
Всего |
361 747,40 |
48 104,90 |
50 069,00 |
51 893,50 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
бюджет автономного округа |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
территориальный фонд ОМС |
361 447,40 |
47 804,90 |
50 069,00 |
51 893,50 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
||
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | |||||||||||
Задача "Преодоление кадрового дефицита, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами" | |||||||||||
6.1. |
Повышение престижа медицинских профессий |
Департамент здравоохранения |
Всего |
23 200,00 |
1 000,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
бюджет автономного округа |
23 200,00 |
1 000,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
|||
6.2. |
Повышение квалификации специалистов с высшим медицинским образованием на базе ведущих зарубежных клиник с целью внедрения новых методов и технологий в лечебно-профилактических учреждениях автономного округа |
Департамент здравоохранения |
Всего |
45 000,00 |
15 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
бюджет автономного округа ** |
45 000,00 |
15 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||
6.3. |
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов медицинских организаций, подготовка специалистов в интернатуре, ординатуре, включая стипендиальное обеспечение |
Департамент образования и молодежной политики |
Всего |
5 700,00 |
5 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
5 700,00 |
5 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче |
|
Всего |
73 900,00 |
21 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
бюджет автономного округа |
73 900,00 |
21 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
|
Всего |
73 900,00 |
21 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
бюджет автономного округа |
73 900,00 |
21 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
|||
Подпрограмма 7 "Развитие информатизации в здравоохранении" | |||||||||||
Задача "Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов" | |||||||||||
7.1. |
Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения |
Департамент здравоохранения |
Всего |
580 328,70 |
70 246,40 |
73 482,80 |
86 639,90 |
87 489,90 |
87 489,90 |
87 489,90 |
87 489,90 |
бюджет автономного округа |
580 328,70 |
70 246,40 |
73 482,80 |
86 639,90 |
87 489,90 |
87 489,90 |
87 489,90 |
87 489,90 |
|||
7.2. |
Развитие регионального фрагмента Единой информационной системы в сфере здравоохранения. |
Департамент здравоохранения |
Всего |
55 000,00 |
31 800,00 |
4 200,00 |
2 800,00 |
3 200,00 |
1 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
бюджет автономного округа |
55 000,00 |
31 800,00 |
4 200,00 |
2 800,00 |
3 200,00 |
1 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|||
7.3. |
Обеспечение устойчивого доступа в сеть интернет медицинских организаций расположенных в удаленных и труднодоступных населенных пунктах автономного округа |
Департамент здравоохранения |
Всего |
15 000,00 |
2 200,00 |
1 800,00 |
3 200,00 |
2 800,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
15 000,00 |
2 200,00 |
1 800,00 |
3 200,00 |
2 800,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче |
|
Всего |
650 328,70 |
104 246,40 |
79 482,80 |
92 639,90 |
93 489,90 |
93 489,90 |
93 489,90 |
93 489,90 |
бюджет автономного округа |
650 328,70 |
104 246,40 |
79 482,80 |
92 639,90 |
93 489,90 |
93 489,90 |
93 489,90 |
93 489,90 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
|
Всего |
650 328,70 |
104 246,40 |
79 482,80 |
92 639,90 |
93 489,90 |
93 489,90 |
93 489,90 |
93 489,90 |
бюджет автономного округа |
650 328,70 |
104 246,40 |
79 482,80 |
92 639,90 |
93 489,90 |
93 489,90 |
93 489,90 |
93 489,90 |
|||
|
Итого по медицинской части программы |
|
Всего |
454 031 122,05 |
58 826 994,65 |
60 694 472,20 |
64 625 697,80 |
67 230 620,60 |
67 365 951,50 |
67 571 089,20 |
67 716 296,10 |
федеральный бюджет |
3 047 195,90 |
1 875 676,90 |
585 759,50 |
585 759,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
151 752 026,30 |
19 479 652,00 |
19 341 021,00 |
22 358 644,90 |
22 643 177,10 |
22 643 177,10 |
22 643 177,10 |
22 643 177,10 |
|||
территориальный фонд ОМС |
297 406 508,40 |
36 756 274,30 |
40 582 691,70 |
41 496 293,40 |
44 402 443,50 |
44 537 774,40 |
44 742 912,10 |
44 888 119,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
1 825 391,45 |
715 391,45 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
|||
Подпрограмма 8 Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа | |||||||||||
Задача "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения" | |||||||||||
8.1. |
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. |
Департамент строительства, Муниципальные образования, Департамент управделами |
Всего |
33 349 661,34 |
5 762 729,24 |
7 948 052,40 |
3 980 264,50 |
3 914 653,80 |
3 914 653,80 |
3 914 653,80 |
3 914 653,80 |
бюджет автономного округа |
11 723 408,60 |
3 809 210,60 |
2 783 642,40 |
785 735,60 |
1 086 205,00 |
1 086 205,00 |
1 086 205,00 |
1 086 205,00 |
|||
муниципальный бюджет |
187 967,20 |
85 183,00 |
35 540,00 |
13 449,00 |
13 448,80 |
13 448,80 |
13 448,80 |
13 448,80 |
|||
программа "Сотрудничество" |
21 438 285,54 |
1 868 335,64 |
5 128 870,00 |
3 181 079,90 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
|||
8.1.1. |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения автономного округа |
Департамент строительства |
Всего |
28 493 022,54 |
4 221 991,64 |
7 157 063,00 |
3 556 079,90 |
3 389 472,00 |
3 389 472,00 |
3 389 472,00 |
3 389 472,00 |
бюджет автономного округа |
7 054 737,00 |
2 353 656,00 |
2 028 193,00 |
375 000,00 |
574 472,00 |
574 472,00 |
574 472,00 |
574 472,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
21 438 285,54 |
1 868 335,64 |
5 128 870,00 |
3 181 079,90 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
|||
Муниципальные образования |
Всего |
3 115 643,80 |
1 285 167,00 |
485 592,60 |
268 977,00 |
268 976,80 |
268 976,80 |
268 976,80 |
268 976,80 |
||
бюджет автономного округа |
2 927 676,60 |
1 199 984,00 |
450 052,60 |
255 528,00 |
255 528,00 |
255 528,00 |
255 528,00 |
255 528,00 |
|||
муниципальный бюджет |
187 967,20 |
85 183,00 |
35 540,00 |
13 449,00 |
13 448,80 |
13 448,80 |
13 448,80 |
13 448,80 |
|||
8.1.2. |
Капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения |
Департамент управделами |
Всего |
1 740 995,00 |
255 570,60 |
305 396,80 |
155 207,60 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
бюджет автономного округа |
1 740 995,00 |
255 570,60 |
305 396,80 |
155 207,60 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
|||
8.2. |
Организационное обеспечение функционирования отрасли. |
Департамент здравоохранения |
Всего |
215 090 736,60 |
26 703 925,80 |
29 940 914,50 |
31 540 213,10 |
31 702 051,60 |
31 718 701,30 |
31 734 784,90 |
31 750 145,40 |
федеральный бюджет |
33 240,90 |
33 240,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
212 721 219,20 |
26 383 032,40 |
29 638 879,40 |
31 223 076,20 |
31 369 057,80 |
31 369 057,80 |
31 369 057,80 |
31 369 057,80 |
|||
территориальный фонд ОМС |
2 336 276,50 |
287 652,50 |
302 035,10 |
317 136,90 |
332 993,80 |
349 643,50 |
365 727,10 |
381 087,60 |
|||
8.2.1. |
Финансовое обеспечение деятельности Депздрава Югры, ТФОМС |
Департамент здравоохранения |
Всего |
3 255 687,90 |
418 776,70 |
433 246,30 |
448 552,10 |
464 409,00 |
481 058,70 |
497 142,30 |
512 502,80 |
бюджет автономного округа |
919 411,40 |
131 124,20 |
131 211,20 |
131 415,20 |
131 415,20 |
131 415,20 |
131 415,20 |
131 415,20 |
|||
территориальный фонд ОМС |
2 336 276,50 |
287 652,50 |
302 035,10 |
317 136,90 |
332 993,80 |
349 643,50 |
365 727,10 |
381 087,60 |
|||
8.2.2. |
Прочие мероприятия в области здравоохранения |
Департамент здравоохранения |
Всего |
5 139 077,80 |
663 744,80 |
703 575,00 |
754 351,60 |
754 351,60 |
754 351,60 |
754 351,60 |
754 351,60 |
федеральный бюджет |
33 240,90 |
33 240,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
5 105 836,90 |
630 503,90 |
703 575,00 |
754 351,60 |
754 351,60 |
754 351,60 |
754 351,60 |
754 351,60 |
|||
8.2.3. |
Страховые взносы (платежи) на ОМС неработающего населения |
Департамент здравоохранения |
Всего |
80 747 660,10 |
8 452 474,50 |
12 049 197,60 |
12 049 197,60 |
12 049 197,60 |
12 049 197,60 |
12 049 197,60 |
12 049 197,60 |
бюджет автономного округа |
80 747 660,10 |
8 452 474,50 |
12 049 197,60 |
12 049 197,60 |
12 049 197,60 |
12 049 197,60 |
12 049 197,60 |
12 049 197,60 |
|||
8.2.4. |
Межбюджетные трансферты, передаваемые ТФОМС на дополнительное финансовое обеспечение реализации ТП ОМС в части базовой программы ОМС |
Департамент здравоохранения |
Всего |
124 154 886,70 |
17 033 229,80 |
16 538 589,90 |
17 459 973,40 |
18 280 773,40 |
18 280 773,40 |
18 280 773,40 |
18 280 773,40 |
бюджет автономного округа |
124 154 886,70 |
17 033 229,80 |
16 538 589,90 |
17 459 973,40 |
18 280 773,40 |
18 280 773,40 |
18 280 773,40 |
18 280 773,40 |
|||
8.2.5. |
Межбюджетные трансферты ТФОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС |
Департамент здравоохранения |
Всего |
1 048 300,00 |
135 700,00 |
146 000,00 |
153 320,00 |
153 320,00 |
153 320,00 |
153 320,00 |
153 320,00 |
бюджет автономного округа |
1 048 300,00 |
135 700,00 |
146 000,00 |
153 320,00 |
153 320,00 |
153 320,00 |
153 320,00 |
153 320,00 |
|||
8.2.6. |
Условно утвержденные расходы |
Департамент здравоохранения |
Всего |
745 124,10 |
0,00 |
70 305,70 |
674 818,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
644 126,70 |
0,00 |
70 305,70 |
573 821,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Департамент управделами |
бюджет автономного округа |
100 997,40 |
0,00 |
0,00 |
100 997,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
8.3. |
Затраты на временную эксплуатацию объектов, охрану введенных в эксплуатацию объектов, оплату исполнительных листов |
Департамент строительства |
Всего |
3 002,16 |
3 002,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
программа "Сотрудничество" |
3 002,16 |
3 002,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче |
|
Всего |
248 443 400,10 |
32 469 657,20 |
37 888 966,90 |
35 520 477,60 |
35 616 705,40 |
35 633 355,10 |
35 649 438,70 |
35 664 799,20 |
федеральный бюджет |
33 240,90 |
33 240,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
224 444 627,80 |
30 192 243,00 |
32 422 521,80 |
32 008 811,80 |
32 455 262,80 |
32 455 262,80 |
32 455 262,80 |
32 455 262,80 |
|||
территориальный фонд ОМС |
2 336 276,50 |
287 652,50 |
302 035,10 |
317 136,90 |
332 993,80 |
349 643,50 |
365 727,10 |
381 087,60 |
|||
муниципальный бюджет |
187 967,20 |
85 183,00 |
35 540,00 |
13 449,00 |
13 448,80 |
13 448,80 |
13 448,80 |
13 448,80 |
|||
программа "Сотрудничество" |
21 441 287,70 |
1 871 337,80 |
5 128 870,00 |
3 181 079,90 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
|
Всего |
248 443 400,10 |
32 469 657,20 |
37 888 966,90 |
35 520 477,60 |
35 616 705,40 |
35 633 355,10 |
35 649 438,70 |
35 664 799,20 |
федеральный бюджет |
33 240,90 |
33 240,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
224 444 627,80 |
30 192 243,00 |
32 422 521,80 |
32 008 811,80 |
32 455 262,80 |
32 455 262,80 |
32 455 262,80 |
32 455 262,80 |
|||
территориальный фонд ОМС |
2 336 276,50 |
287 652,50 |
302 035,10 |
317 136,90 |
332 993,80 |
349 643,50 |
365 727,10 |
381 087,60 |
|||
муниципальный бюджет |
187 967,20 |
85 183,00 |
35 540,00 |
13 449,00 |
13 448,80 |
13 448,80 |
13 448,80 |
13 448,80 |
|||
программа "Сотрудничество" |
21 441 287,70 |
1 871 337,80 |
5 128 870,00 |
3 181 079,90 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
|||
|
Итого по государственной программе |
|
Всего * |
496 523 675,35 |
65 675 247,55 |
69 849 651,60 |
70 483 684,40 |
72 364 035,00 |
72 516 015,60 |
72 737 236,90 |
72 897 804,30 |
федеральный бюджет |
3 080 436,80 |
1 908 917,80 |
585 759,50 |
585 759,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
376 196 654,10 |
49 671 895,00 |
51 763 542,80 |
54 367 456,70 |
55 098 439,90 |
55 098 439,90 |
55 098 439,90 |
55 098 439,90 |
|||
территориальный фонд ОМС |
299 742 784,90 |
37 043 926,80 |
40 884 726,80 |
41 813 430,30 |
44 735 437,30 |
44 887 417,90 |
45 108 639,20 |
45 269 206,60 |
|||
программа "Сотрудничество" |
23 266 679,15 |
2 586 729,25 |
5 313 870,00 |
3 366 079,90 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|||
муниципальный бюджет |
187 967,20 |
85 183,00 |
35 540,00 |
13 449,00 |
13 448,80 |
13 448,80 |
13 448,80 |
13 448,80 |
|||
В том числе: | |||||||||||
|
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |
|
Всего |
31 608 666,34 |
5 507 158,64 |
7 642 655,60 |
3 825 056,90 |
3 658 448,80 |
3 658 448,80 |
3 658 448,80 |
3 658 448,80 |
бюджет автономного округа |
9 982 413,60 |
3 553 640,00 |
2 478 245,60 |
630 528,00 |
830 000,00 |
830 000,00 |
830 000,00 |
830 000,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
21 438 285,54 |
1 868 335,64 |
5 128 870,00 |
3 181 079,90 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
|||
муниципальный бюджет |
187 967,20 |
85 183,00 |
35 540,00 |
13 449,00 |
13 448,80 |
13 448,80 |
13 448,80 |
13 448,80 |
|||
|
Прочие расходы |
|
Всего * |
464 915 009,01 |
60 168 088,91 |
62 206 996,00 |
66 658 627,50 |
68 705 586,20 |
68 857 566,80 |
69 078 788,10 |
69 239 355,50 |
федеральный бюджет |
3 080 436,80 |
1 908 917,80 |
585 759,50 |
585 759,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
366 214 240,50 |
46 118 255,00 |
49 285 297,20 |
53 736 928,70 |
54 268 439,90 |
54 268 439,90 |
54 268 439,90 |
54 268 439,90 |
|||
территориальный фонд ОМС |
299 742 784,90 |
37 043 926,80 |
40 884 726,80 |
41 813 430,30 |
44 735 437,30 |
44 887 417,90 |
45 108 639,20 |
45 269 206,60 |
|||
программа "Сотрудничество" |
1 828 393,61 |
718 393,61 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
|||
В том числе: | |||||||||||
|
Депздрав |
|
Всего * |
463 064 014,45 |
59 903 516,15 |
61 901 599,20 |
66 402 422,50 |
68 449 381,20 |
68 601 361,80 |
68 822 583,10 |
68 983 150,50 |
федеральный бюджет |
3 080 436,80 |
1 908 917,80 |
585 759,50 |
585 759,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
364 366 248,10 |
45 856 684,40 |
48 979 900,40 |
53 480 723,70 |
54 012 234,90 |
54 012 234,90 |
54 012 234,90 |
54 012 234,90 |
|||
территориальный фонд ОМС |
299 742 784,90 |
37 043 926,80 |
40 884 726,80 |
41 813 430,30 |
44 735 437,30 |
44 887 417,90 |
45 108 639,20 |
45 269 206,60 |
|||
программа "Сотрудничество" |
1 825 391,45 |
715 391,45 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
|||
|
Депстрой |
|
Всего |
28 496 024,70 |
4 224 993,80 |
7 157 063,00 |
3 556 079,90 |
3 389 472,00 |
3 389 472,00 |
3 389 472,00 |
3 389 472,00 |
бюджет автономного округа |
7 054 737,00 |
2 353 656,00 |
2 028 193,00 |
375 000,00 |
574 472,00 |
574 472,00 |
574 472,00 |
574 472,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
21 441 287,70 |
1 871 337,80 |
5 128 870,00 |
3 181 079,90 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
|||
|
Департамент образования и молодежной политики |
|
Всего |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
6 000,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Департамент управделами |
|
Всего |
1 841 992,40 |
255 570,60 |
305 396,80 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
бюджет автономного округа |
1 841 992,40 |
255 570,60 |
305 396,80 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
|||
|
Муниципальные образования |
|
Всего |
3 115 643,80 |
1 285 167,00 |
485 592,60 |
268 977,00 |
268 976,80 |
268 976,80 |
268 976,80 |
268 976,80 |
бюджет автономного округа |
2 927 676,60 |
1 199 984,00 |
450 052,60 |
255 528,00 |
255 528,00 |
255 528,00 |
255 528,00 |
255 528,00 |
|||
муниципальный бюджет |
187 967,20 |
85 183,00 |
35 540,00 |
13 449,00 |
13 448,80 |
13 448,80 |
13 448,80 |
13 448,80 |
|
* расходы на межбюджетные трансферты из бюджета субъекта РФ, передаваемые ТФОМС и ФФОМС исключены из общих расходов по государственной программе в размерах: |
||||||||||
|
|
|
|
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 621 404,30 |
28 733 787,50 |
29 662 491,00 |
30 483 291,00 |
30 483 291,00 |
30 483 291,00 |
30 483 291,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
".
Губернатор |
Н.В. Комарова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Уточнены целевые показатели государственной программы.
Произведена корректировка финансирования государственной программы на 2014 - 2020 годы. Теперь общий объем финансирования государственной программы составляет 496 523 675,35 (ранее 494 860 786,6) тыс. рублей.
Определена формула расчета показателя "Снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения".
Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 27 июня 2014 г. N 234-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 414-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы"
Текст постановления опубликован в сборнике "Собрание Законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" от 30 июня 2014 г. N 6 (часть 2), ст. 694, газете "Новости Югры" от 7 октября 2014 г. N 116
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 октября 2018 г. N 337-п настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2019 г.