Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 7 августа 2015 г. N 254-п
"О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
В целях совершенствования механизма реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", а также уточнения объема ее финансирования, руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июля 2013 года N 247-п "О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" (далее - государственная программа) следующие изменения:
1. В паспорте государственной программы:
1.1. Строку "Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)" изложить в следующей редакции:
"
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" |
".
1.2. Строку "Цели государственной программы" дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и системы коммунальной инфраструктуры государственными учреждениями культуры.".
1.3. Строку "Задачи государственной программы" дополнить пунктами 16, 17 следующего содержания:
"16. Формирование целостной системы управления процессом повышения энергетической эффективности государственных учреждений культуры.
17. Реализация комплекса мер по повышению энергетической эффективности государственных учреждений культуры.".
1.4. Строку "Подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Подпрограмма V "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры".
1.5. В строке "Целевые показатели Государственной программы (показатели непосредственных результатов)":
1.5.1. В пункте 9 цифры "80" заменить цифрами "77".
1.5.2. В пункте 20 цифры "979" заменить цифрами "1800".
1.5.3. В пункте 21 цифры "230,8" заменить цифрами "364,0".
1.5.4. В пункте 22 цифры "362,2" заменить цифрами "280,0".
1.5.5. Дополнить абзацами следующего содержания:
"26. Уменьшение удельного расхода электрической энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) с 78,75 до 76,04 кВт*ч /м2.
27. Уменьшение удельного расхода тепловой энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) с 0,21 до 0,20 Гкал/м2.
28. Уменьшение удельного расхода холодной воды (в расчёте на 1 работника) с 18,48 до 17,84 м3/чел.
29. Уменьшение удельного расхода горячей воды (в расчёте на 1 работника) с 1,95 до 1,89 м3 /чел.".
1.6. В строке "Финансовое обеспечение государственной программы" цифры "20 349 915,0", "3 283 997,6" заменить соответственно цифрами "20 385 620,3", "3 319 702,9".
2. Пункт 1.1 раздела 1 "Характеристика текущего состояния реализации государственной политики в культуре, архивном деле и туризме автономного округа" после подпункта 1.1.4 дополнить подпунктом следующего содержания:
"1.1.5. Характеристика текущего состояния дел по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждений культуры.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры" (далее в настоящем пункте - подпрограмма) разработана с целью максимально эффективного использования топливно-энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности государственных учреждений культуры, кинематографии, образовательных организаций в сфере культуры (далее - государственные учреждения) и качества жизни населения автономного округа.
Главной задачей всех участников процесса энергоснабжения и энергопотребления является комплексное использование всех рычагов управления для перехода на энергоэффективный путь развития. Энергетическая эффективность выражается в сокращении потребления энергетических ресурсов на выполнение одного и того же объема работ: освещения, обогрева, производства культурных услуг для населения и гостей автономного округа. Для потребителей энергетическая эффективность означает меньшие финансовые затраты на коммунальные услуги.
При разработке настоящей подпрограммы учитывался положительный опыт и недостатки реализации всеми государственными учреждениями программ энергосбережения в период 2010 - 2014 годов.
По состоянию на 1 января 2015 года в ведомственной принадлежности Департамента культуры автономного округа находится 21 государственное учреждение, по отношению к которым Департамент культуры автономного округа выступает главным распорядителем бюджетных средств, в том числе:
8 автономных учреждений культуры автономного округа;
10 бюджетных учреждений культуры автономного округа;
3 образовательных организации среднего профессионального образования сфере культуры, из которых 1 образовательная организация - с круглосуточным пребыванием детей.
18 государственных учреждений культуры (в том числе 3 образовательных организации) имеют в оперативном управлении объекты недвижимого имущества.
Штатная численность работников 18 государственных учреждений культуры автономного округа по состоянию на 31.12.2014 составляет 1953,5 единиц, в том числе:
работников государственных учреждений культуры - 1050,7 единиц;
работников образовательных организаций - 902,8 единицы.
В собственности (оперативном управлении, хозяйственном ведении, на иных правах) находится 31 здание (строение, помещение), общей площадью 75 763,84 кв. м. Средний физический износ всех находящихся в собственности зданий составляет 20 - 25%.
Во всех 18 государственных учреждениях в 2012 - 2014 годах установлены приборы учета используемых энергетических ресурсов, из них:
электрическая энергия - 52 прибора учета;
тепловая энергия - 22 прибора учета;
холодная вода - 29 приборов учета;
горячая вода - 15 приборов учета.
Снижение энергоемкости экономики за счет внедрения инновационных технологий в государственных учреждениях по состоянию на 1 января 2015 года остается на среднем уровне. В 70% государственных учреждений помещения не оборудованы датчиками движения, датчиками присутствия, а также сопутствующим оборудованием, необходимым для автоматического регулирования освещения в помещениях.
Датчиками освещенности оборудовано уличное освещение в 60% государственных учреждений. Ежегодно потенциал энергосбережения в государственных учреждениях по электрической энергии в среднем оценивается от 0,5% до 3,0%.
Теплоснабжение 18 государственных учреждений осуществляется энергоснабжающими организациями в рамках государственных контрактов. Расчет с поставщиком энергии ведется по приборам учета энергии, оплата потребленной энергии осуществляется по установленным тарифам.
Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 20150 п. м., требует замены 758 п. м. в 4 государственных учреждениях.
Существенные потери энергоресурсов в государственных учреждениях происходят по следующим причинам:
отсутствие в учреждениях энергосберегающих технологий, оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;
отсутствие тепловой защиты ограждающих конструкций зданий в ряде государственных учреждений;
неэффективная загрузка мощностей и повышенный износ энергетического оборудования.
В период с 2010 по 2014 год проведены энергетические обследования всех учреждений культуры, по результатам которых разработаны и утверждены программы в области энергосбережения.
В соответствии с реализацией данных программ было установлено и заменено 118 приборов учета используемых энергетических ресурсов, проведена частичная замена инженерных сетей тепло-водоснабжения, заменено 90% ламп накаливания на светодиодные и газоразрядные лампы, проведена замена задвижек, вентилей, кранов, клапанов обратных, установлены приборы контроля: расходомеры термометры, манометры, термоманометры, автоматические регуляторы, проведен ремонт окон ПВХ, дверей ПВХ.
Оснащение организаций бюджетной сферы приборами учета и регулирования привело к позитивным результатам. Установка приборов учета в учреждениях дала значительную экономию, следствием чего явилась потребность в устойчивом получении экономического эффекта от уточнения объемов потребляемых ресурсов с помощью приборов учета, значительно снизилась оплата за коммунальные услуги.".
3. В разделе 2 "Цели, задачи и показатели их достижения":
3.1. После абзаца "Цели государственной программы" дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и системы коммунальной инфраструктуры государственными учреждениями культуры.".
3.2. После абзаца "Задачи государственной программы" дополнить пунктами 16, 17 следующего содержания:
"16. Формирование целостной системы управления процессом повышения энергетической эффективности государственных учреждений культуры.
17. Реализация комплекса мер по повышению энергетической эффективности государственных учреждений культуры.".
3.3. После абзаца "Целевые показатели непосредственных результатов реализации государственной программы":
3.3.1. Абзацы шестой, седьмой пункта 1 изложить в следующей редакции:
"Np - объем библиотечного фонда (экземпляров), Nu - численность населения (человек).
Источником информации являются форма федерального статистического наблюдения 6-НК (свод) и официальные данные о численности населения автономного округа. Информация о достижении показателя формируется 1 раз в год.".
3.3.2. Абзац шестой пункта 2, абзац шестой пункта 4 дополнить словами "Информация о достижении показателя формируется ежемесячно.".
3.3.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Прирост количества выставочных проектов, организованных в автономном округе, по отношению к 2011 году до 100%.
Показатель характеризует мероприятия по экспонированию в музеях автономного округа постоянных и временных выставок и определяется на основании данных формы федерального статистического отчета 8-НК (годовая) и мониторинга выставочной деятельности государственных и муниципальных музеев автономного округа. В 2011 году общее количество организованных и проведенных выставок составило 852 ед.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Mpv = (Mk x 100 / Mkb) - 100, где
Mpv - прирост количества выставочных проектов, Mk - количество выставок в отчетном году, Mkb - количество выставок в базовом 2011 году.
Информация о достижении показателя формируется ежемесячно.
Показатель позволяет определить исполнение Плана мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного распоряжением Правительства автономного округа от 9 февраля 2013 года N 46-рп.".
3.3.4. Абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции:
"Абсолютный показатель рассчитывается на основании данных мониторинга, проводимого 1 раз в полугодие бюджетным учреждением автономного округа "Государственная библиотека Югры".".
3.3.5. Абзац третий пункта 7, абзац одиннадцатый пункта 8, абзац шестой пункта 9 дополнить словами "Информация о достижении показателя формируется 1 раз в год.".
3.3.6. Абзац шестой пункта 10, абзац третий пункта 11 дополнить словами "Информация о достижении показателя формируется ежемесячно.".
3.3.7. Абзац третий пункта 12, абзац третий пункта 13, абзац шестой пункта 14 дополнить словами "Информация о достижении показателя формируется 1 раз в год.".
3.3.8. В абзаце девятом пункта 16 слово "ежеквартально" заменить словом "ежемесячно".
3.3.9. Абзац шестой пункта 17 изложить в следующей редакции:
"Источником информации являются данные мониторинга, проводимого 1 раз в год Депкультуры Югры.".
3.3.10. В абзаце третьем пункта 18 слова "1 раз в год" заменить словом "ежемесячно".
3.3.11. Пункты 20, 21, 22 изложить в следующей редакции:
"20. Увеличение количества театрально-концертных мероприятий, организованных государственными театрами и концертными организациями, с 713 до 1800 спектаклей, концертов.
Показатель позволяет определить динамику театрально-концертных мероприятий по отношению к предыдущему календарному году.
Абсолютный показатель определяется по данным форм федерального государственного статистического наблюдения 9-НК и 12-НК. Информация о достижении показателя формируется 1 раз в год.
21. Увеличение количества зрителей театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными театрами и концертными организациями, с 154,3 тысяч человек до 364,0 тысяч человек.
Показатель позволяет определить востребованность населением автономного округа театрально-концертных услуг.
Абсолютный показатель определяется по данным форм федерального государственного статистического наблюдения 9-НК и 12-НК. Информация о достижении показателя формируется 1 раз в год.
22. Увеличение количества кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия, организованные государственными кинопрокатными организациями, с 226,7 тысяч человек до 280,0 тысяч человек.
Показатель позволяет определить количество зрителей, посетивших кинозалы.
Абсолютный показатель определяется на основании формы федерального государственного статистического наблюдения К-2РИК. Информация о достижении показателя формируется 1 раз в год.".
3.3.12. Дополнить пунктами 26 - 29 следующего содержания:
"26. Уменьшение удельного расхода электрической энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) с 78,75 до 76,04 кВт*ч /м2.
Показатель характеризует суммарную величину расхода электрической энергии в зданиях государственных учреждений культуры, базовым значением является уровень потребления электрической энергии, достигнутый в 2013 году.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
, где:
- годовой объем потребления электрической энергии в государственных учреждениях, кВтхч;
- площадь размещения государственных учреждений, м2.
Информация о достижении показателя формируется 1 раз в год.
27. Уменьшение удельного расхода тепловой энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) с 0,21 до 0,20 Гкал /м2.
Показатель характеризует суммарную величину расхода тепловой энергии в зданиях государственных учреждений культуры, базовым значением является уровень потребления тепловой энергии, достигнутый в 2013 году.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
, где:
- годовой объем потребления тепловой энергии в государсвтенных учреждениях, Гкал;
- площадь размещения государственных учреждений, м2.
Информация о достижении показателя формируется 1 раз в год.
28. Уменьшение удельного расхода холодной воды (в расчёте на 1 работника) с 18,48 до 17,84 м3 /чел.
Показатель характеризует суммарную величину расхода холодной воды в зданиях государственных учреждений культуры, базовым значением является уровень потребления холодной воды, достигнутый в 2013 году.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
, где:
- годовой объем потребления холодной воды в государственных учреждениях, м3;
- количество работников государственных учреждений, чел.
Информация о достижении показателя формируется 1 раз в год.
29. Уменьшение удельного расхода горячей воды (в расчёте на 1 работника) с 1,95 до 1,89 м3 /чел.
Показатель характеризует суммарную величину расхода горячей воды в зданиях государственных учреждений культуры, базовым значением является уровень потребления горячей воды, достигнутый в 2013 году.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
, где:
- годовой объём потребления горячей воды в гос. учреждениях, м3;
количество работников государственных учреждений, чел.
Информация о достижении показателя формируется 1 раз в год.".
3.4. После абзаца "Целевые показатели конечных результатов реализации государственной программы":
3.4.1. Абзац одиннадцатый пункта 1 дополнить словами "Информация о достижении показателя формируется 1 раз в год.".
3.4.2. В абзаце шестом пункта 2 после слова "проводимого" дополнить словами "1 раз в год".
3.4.3. Абзац третий пункта 3 дополнить словами "Информация о достижении показателя формируется ежеквартально.".
3.4.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Увеличение количества кинозрителей с 1681,9 тыс. человек до 2400 тыс. человек.
Показатель позволяет определить количество кинозрителей в отчетном году.
Абсолютный показатель определяется на основании формы федерального государственного статистического наблюдения К-2РИК. Информация о достижении показателя формируется 1 раз в год.".
3.4.5. Абзац седьмой пункта 6 дополнить словами "Информация о достижении показателя формируется 1 раз в год.".
3.4.6. Абзац седьмой пункта 11 изложить в следующей редакции:
"Источником информации являются данные мониторинга и социологических опросов, проводимых 1 раз в год Депкультуры Югры.".
3.4.7. Абзац седьмой пункта 12 изложить в следующей редакции:
"Источником информации являются данные мониторинга и социологических опросов, проводимых 1 раз в год Архивной службой Югры.".
4. В разделе 3 "Обобщенная характеристика программных мероприятий":
4.1. В подпункте 3.1.2.1 пункта 3.1 после слов "Обеспечение сохранения" дополнить словами "и сохранности".
4.2. В пункте 3.2:
4.2.1. Подпункт 3.2.4.7 изложить в следующей редакции:
"3.2.4.7. Мероприятия гражданско-патриотического воспитания предполагают организацию и проведение концертных программ, постановку спектаклей, выставочных проектов в музеях, направленных на формирование активной гражданской позиции молодых людей, а также организацию историко-патриотических маршрутов в муниципальных образованиях автономного округа и проведение окружного конкурса "85 лет истории Югры".
4.2.2. Дополнить подпунктом 3.2.4.8 следующего содержания:
"3.2.4.8. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе субсидирование государственных учреждений, предполагает предоставление государственным учреждениям субсидии на выполнение государственного задания и на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению населению доступа к произведениям кинематографии и оказанию культурно-досуговой услуги.".
4.2.3. Подпункт 3.2.5.3 изложить в следующей редакции:
"3.2.5.3. Присуждение премий Губернатора автономного округа в области культуры и искусства предполагает организацию и проведение конкурса по присуждению премий Губернатора автономного округа выдающимся деятелям культуры и искусства, за особые заслуги в области педагогической деятельности в образовательных организациях культуры и искусства автономного округа, молодым талантливым авторам, профессиональным артистам, режиссерам и руководителям профессиональных коллективов, творчески одаренным учащимся образовательных организаций культуры и искусства автономного округа, мастерам народных художественных промыслов и конкурса по присуждению премии Губернатора автономного округа в области литературы. Выплата премий осуществляется на основании постановлений Губернатора автономного округа от 6 апреля 2006 года N 40 "О премиях Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области культуры и искусства", от 26 ноября 1998 года N 503 "О ежегодной премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области литературы".".
4.3. В подпункте 3.4.2.1 пункта 3.4 слова "а также оплате целевых взносов на издание альманаха писателей Урала и Сибири "Чаша круговая", на формирование фонда Всероссийской литературной премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка" заменить словами "мероприятий, направленных на взаимодействие с творческими союзами.".
4.4. Дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
"3.5. Для реализации подпрограммы V "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры" предусмотрено решение следующих задач.
3.5.1. Решение задачи 1 "Формирование целостной системы управления процессом повышения энергетической эффективности государственных учреждений культуры" планируется посредством реализации следующих основных мероприятий.
3.5.1.1. Замена энергопотребляющего оборудования на более энергоэффективное предполагает реализацию мероприятий по приобретению и установке компьютеров, оргтехники, электрических нагревательных приборов и прочего энергоэффективного бытового оборудования с более высоким классом энергосбережения.
3.5.1.2. Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений предполагает реализацию мероприятий по реконструкции фасадов, кровель и чердаков, замену оконных и дверных блоков в государственных учреждениях культуры.
3.5.1.3. Организационные мероприятия, направленные на экономию электрической энергии, систем тепло-водоснабжения, предполагают проведение работы с персоналом, обучающимися и посетителями государственных учреждений в области энергосбережения (проведение инструктажей о необходимости экономии электрической, тепловой энергии и экономии воды; обеспечение герметичности окон и дверей в весенний, осенний и зимний периоды; размещение в помещениях аншлагов; создание системы контроля за расходом всех видов энергии).
3.5.2. Решение задачи 2 "Реализация комплекса мер по повышению энергетической эффективности государственных учреждений" планируется посредством реализации следующих основных мероприятий.
3.5.2.1. Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения предполагает реализацию мероприятий по установке (реконструкции) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (ИТП) с установкой частотного регулирования приводов насосов, модернизацию и реконструкцию сетей теплоснабжения, установку терморегуляторов на регистры, замену регистров, установку балансирующих клапанов на системе теплоснабжения (гидравлическая наладка).
3.5.2.2. Модернизация и реконструкция систем электроснабжения предполагает реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением), модернизацию и реконструкцию сетей электроснабжения.
3.5.2.3. Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и вентиляции предполагает реализацию мероприятий по установке или замене приборов учета горячего и холодного водоснабжения, замене трубопроводов, установке запорной аппаратуры с фотоэлементами, установке фильтрующих элементов, электроприводов приточной вентиляции и погодозависимых устройств системы кондиционирования в государственных учреждениях культуры.".
5. В таблице 1:
5.1. В разделе "Показатели непосредственных результатов":
5.1.1. Строки 1.5, 1.9 изложить в следующей редакции:
"
1.5. |
Прирост количества выставочных проектов, организованных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, по отношению к 2011 году (5) <*>, <***> |
15,2 |
33,4 |
50,1 |
66,8 |
83,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
";
"
1.9. |
Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего музейного фонда государственных музеев автономного округа (%) <***> |
77 |
86 |
86,5 |
90 |
93 |
96 |
98 |
100 |
100 |
".
5.1.2. Строки 2.6 - 2.8 изложить в следующей редакции:
"
2.6. |
Количество театрально-концертных мероприятий, организованных государственными театрами и концертными организациями (единиц, спектакль - концерт) <***> |
713 |
832 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
2.7. |
Количество зрителей театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными театрами и концертными организациями (тыс. человек) <***> |
154,3 |
169,2 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
2.8. |
Количество кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия, организованные государственными кинопрокатными организациями (тыс. человек) <***> |
226,7 |
241,8 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
".
5.1.3. Дополнить строками следующего содержания:
"
Подпрограмма V "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры" | ||||||||||
5.1. |
Удельный расход электрической энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) (кВт*ч /м2) **** |
78,75 |
78,36 |
77,97 |
77,58 |
77,19 |
76,80 |
76,42 |
76,04 |
76,04 |
5.2. |
Удельный расход тепловой энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) (Гкал /м2) **** |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
5.3. |
Удельный расход холодной воды (в расчёте на 1 работника) (м3 /чел.) **** |
18,48 |
18,38 |
18,29 |
18,20 |
18,11 |
18,02 |
17,93 |
17,84 |
17,84 |
5.4. |
Удельный расход горячей воды (в расчёте на 1 работника) (м3 /чел.) **** |
1,95 |
1,94 |
1,93 |
1,92 |
1,91 |
1,90 |
1,90 |
1,89 |
1,89 |
".
5.2. Строку 2.1 раздела "Показатели конечных результатов" изложить в следующей редакции:
"
2.1. |
Количество кинозрителей (тыс. человек) <**> |
1681,9 |
1700,0 |
2400,0 |
2400,0 |
2400,0 |
2400,0 |
2400,0 |
2400,0 |
2400,0 |
".
5.3. В примечании к таблице 1 абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
"**** достижение показателей возможно при условии финансирования мероприятий.".
6. В таблице 2:
6.1. В подпрограмме I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации":
6.1.1. Строки 1.5, 1.6, 1.7, "Итого по задаче 1" изложить в следующей редакции:
"
1.5. |
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
Депкультуры Югры |
всего |
32,7 |
22,7 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет РФ |
32,7 |
22,7 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.6. |
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на реализацию мероприятий программы по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований |
Депкультуры Югры |
всего |
1586,3 |
0,0 |
492,3 |
547,0 |
547,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет РФ |
1586,3 |
0,0 |
492,3 |
547,0 |
547,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.7. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
всего |
681511,2 |
85533,5 |
87996,5 |
95255,1 |
113315,0 |
99803,7 |
99803,7 |
99803,7 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
679501,2 |
85273,5 |
87726,5 |
94975,1 |
113015,0 |
99503,7 |
99503,7 |
99503,7 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
2010,0 |
260,0 |
270,0 |
280,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
Итого по задаче 1 |
|
всего |
893789,9 |
123871,0 |
114612,3 |
123281,0 |
143875,2 |
129316,8 |
129516,8 |
129316,8 |
|
бюджет РФ |
1619,0 |
22,7 |
502,3 |
547,0 |
547,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
861964,3 |
118481,5 |
110329,8 |
118782,1 |
139051,2 |
125039,9 |
125239,9 |
125039,9 |
|||
бюджет МО |
28196,6 |
5106,8 |
3510,2 |
3671,9 |
3977,0 |
3976,9 |
3976,9 |
3976,9 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
2010,0 |
260,0 |
270,0 |
280,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
".
6.1.2. Строки 2.1, 2.5, "Итого по задаче 2" изложить в следующей редакции:
"
2.1. |
Обеспечение сохранения и сохранности Музейного фонда автономного округа |
Депкультуры Югры |
всего |
32050,0 |
4000,0 |
6800,0 |
7450,0 |
6450,0 |
2450,0 |
2450,0 |
2450,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
32050,0 |
4000,0 |
6800,0 |
7450,0 |
6450,0 |
2450,0 |
2450,0 |
2450,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.5. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
всего |
2460698,2 |
316846,4 |
338057,0 |
337823,6 |
387082,3 |
360296,3 |
360296,3 |
360296,3 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
2441137,2 |
314083,4 |
335274,0 |
335020,6 |
384279,3 |
357493,3 |
357493,3 |
357493,3 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
19561,0 |
2763,0 |
2783,0 |
2803,0 |
2803,0 |
2803,0 |
2803,0 |
2803,0 |
|||
Итого по задаче 2 |
|
всего |
2563889,4 |
331231,4 |
356216,0 |
355823,6 |
407082,3 |
371178,7 |
371178,7 |
371178,7 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
2541681,2 |
328468,4 |
353433,0 |
353020,6 |
404279,3 |
367493,3 |
367493,3 |
367493,3 |
|||
бюджет МО |
2647,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
882,4 |
882,4 |
882,4 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
19561,0 |
2763,0 |
2783,0 |
2803,0 |
2803,0 |
2803,0 |
2803,0 |
2803,0 |
".
6.1.3. Строки 3.3, "Итого по задаче 3" изложить в следующей редакции:
"
3.3. |
Создание условий для обеспечения общественной доступности и восприятия объектов культурного наследия |
Депкультуры Югры |
всего |
13256,8 |
3784,8 |
4172,0 |
1300,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
13256,8 |
3784,8 |
4172,0 |
1300,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 3 |
|
всего |
227621,4 |
75452,9 |
15685,7 |
17022,1 |
61756,6 |
19234,7 |
19234,7 |
19234,7 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
203959,4 |
68990,9 |
12985,7 |
14122,1 |
58856,6 |
16334,7 |
16334,7 |
16334,7 |
|||
бюджет МО |
3962,0 |
3962,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
19700,0 |
2500,0 |
2700,0 |
2900,0 |
2900,0 |
2900,0 |
2900,0 |
2900,0 |
".
6.1.4. Строки 4.3, 4.5, "Итого по задаче 4" изложить в следующей редакции:
"
4.3. |
Развитие информационных технологий в области архивного дела |
Архивная служба Югры |
всего |
9335,0 |
0,0 |
9335,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
9335,0 |
0,0 |
9335,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.5. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения автономного округа "Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
Архивная служба Югры |
всего |
151898,5 |
21502,3 |
21791,1 |
21351,9 |
21813,3 |
21813,3 |
21813,3 |
21813,3 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
151748,5 |
21502,3 |
21641,1 |
21351,9 |
21813,3 |
21813,3 |
21813,3 |
21813,3 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 4 |
|
всего |
204045,9 |
25958,4 |
36453,9 |
27389,6 |
28561,0 |
28561,0 |
28561,0 |
28561,0 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
203895,9 |
25958,4 |
36303,9 |
27389,6 |
28561,0 |
28561,0 |
28561,0 |
28561,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
150,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
6.1.5. Строки 5.1, 5.2, "Итого по задаче 5" изложить в следующей редакции:
"
5.1. |
Строительство объектов, предназначенных для размещения государственных учреждений культуры |
Депстрой Югры |
всего |
1229162,0 |
11736,0 |
14061,0 |
30767,0 |
100000,0 |
272598,0 |
400000,0 |
400000,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
1229162,0 |
11736,0 |
14061,0 |
30767,0 |
100000,0 |
272598,0 |
400000,0 |
400000,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.2. |
Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
всего |
3269943,3 |
1663582,7 |
1189575,6 |
285739,0 |
0,0 |
131046,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
1146681,0 |
353160,0 |
408604,0 |
260423,0 |
0,0 |
124494,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет МО |
367935,3 |
172496,7 |
163570,6 |
25316,0 |
0,0 |
6552,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
110000,0 |
75000,0 |
35000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
1755327,0 |
1137926,0 |
617401,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 5 |
|
всего |
4823620,7 |
1768373,3 |
1287187,8 |
367858,7 |
171656,9 |
414544,0 |
407000,0 |
407000,0 |
|
бюджет РФ |
12400,0 |
12400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
2669067,3 |
439338,8 |
504488,3 |
337839,8 |
165408,4 |
407992,0 |
407000,0 |
407000,0 |
|||
бюджет МО |
386826,4 |
178708,5 |
165298,5 |
30018,9 |
6248,5 |
6552,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
110000,0 |
75000,0 |
35000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
1755327,0 |
1137926,0 |
617401,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
6.1.6. Строку "Итого по подпрограмме 1" изложить в следующей редакции:
"
Итого по подпрограмме 1 |
|
всего |
8747967,3 |
2324887,0 |
1845155,7 |
891375,0 |
812932,0 |
962835,2 |
955491,2 |
955291,2 |
бюджет РФ |
14019,0 |
12422,7 |
502,3 |
547,0 |
547,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет АО |
6480568,1 |
981238,0 |
1017540,7 |
851154,2 |
796156,5 |
945420,9 |
944628,9 |
944428,9 |
||
бюджет МО |
421632,2 |
187777,3 |
168808,8 |
33690,8 |
10225,5 |
11411,3 |
4859,3 |
4859,3 |
||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
110000,0 |
75000,0 |
35000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
1796748,0 |
1143449,0 |
623304,0 |
5983,0 |
6003,0 |
6003,0 |
6003,0 |
6003,0 |
".
6.2. В подпрограмме II "Укрепление единого культурного пространства":
6.2.1. Строки 1.4, "Итого по задаче 1" изложить в следующей редакции:
"
1.4. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
всего |
4703611,5 |
665352,4 |
615897,1 |
631810,0 |
54718,5 |
711944,5 |
711944,5 |
711944,5 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
4584299,9 |
615980,4 |
604240,5 |
620153,4 |
643061,9 |
700287,9 |
700287,9 |
700287,9 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
119311,6 |
49372,0 |
11656,6 |
11656,6 |
11656,6 |
11656,6 |
11656,6 |
11656,6 |
|||
Итого по задаче 1 |
|
всего |
4819227,5 |
681694,4 |
626837,1 |
649024,0 |
674718,5 |
728984,5 |
728984,5 |
728984,5 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
4699915,9 |
632322,4 |
615180,5 |
637367,4 |
663061,9 |
717327,9 |
717327,9 |
717327,9 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
119311,6 |
49372,0 |
11656,6 |
11656,6 |
11656,6 |
11656,6 |
11656,6 |
11656,6 |
".
6.2.2. Строки 2.3, "Итого по задаче 2" изложить в следующей редакции:
"
2.3. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
всего |
4792692,6 |
599631,3 |
642383,6 |
682913,2 |
801488,4 |
688758,7 |
688758,7 |
688758,7 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
4439620,6 |
550999,3 |
591743,6 |
632153,2 |
750728,4 |
637998,7 |
637998,7 |
637998,7 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
353072,0 |
48632,0 |
50640,0 |
50760,0 |
50760,0 |
50760,0 |
50760,0 |
50760,0 |
|||
Итого по задаче 2 |
|
всего |
4828183,6 |
609183,3 |
643383,6 |
690752,2 |
811488,4 |
691258,7 |
691058,7 |
691058,7 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
4475111,6 |
560551,3 |
592743,6 |
639992,2 |
760728,4 |
640498,7 |
640298,7 |
640298,7 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
353072,0 |
48632,0 |
50640,0 |
50760,0 |
50760,0 |
50760,0 |
50760,0 |
50760,0 |
".
6.2.3. Строки 3.2, 3.4, "Итого по задаче 3" изложить в следующей редакции:
"
3.2. |
Обеспечение условий для развития и популяризации народных художественных промыслов. Обеспечение ввода в научный оборот уникальных забытых технологий ремесел, создание реестра объектов нематериального культурного наследия, проведение научно-исследовательских экспедиций |
Депкультуры Югры |
всего |
8225,0 |
2017,0 |
300,0 |
1908,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
8225,0 |
2017,0 |
300,0 |
1908,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.4. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
всего |
214064,1 |
26792,5 |
27602,7 |
30496,1 |
36526,2 |
30882,2 |
30882,2 |
30882,2 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
211574,1 |
26452,5 |
27252,7 |
30136,1 |
36166,2 |
30522,2 |
30522,2 |
30522,2 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
2490,0 |
340,0 |
350,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
|||
Итого по задаче 3 |
|
всего |
252904,1 |
37224,5 |
28902,7 |
39704,1 |
41526,2 |
35182,2 |
35182,2 |
35182,2 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
250414,1 |
36884,5 |
28552,7 |
39344,1 |
41166,2 |
34822,2 |
34822,2 |
34822,2 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
2490,0 |
340,0 |
350,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
".
6.2.4. Строку 4.7 изложить в следующей редакции:
"
4.7. |
Мероприятия направленные на гражданско-патриотическое воспитание граждан** |
Депкультуры Югры |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
6.2.5. После строки 4.7 дополнить строкой следующего содержания:
"
4.8. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление им субсидий |
Депкультуры Югры |
всего |
718755,0 |
99219,9 |
85099,3 |
92391,6 |
107062,4 |
111660,6 |
111660,6 |
111660,6 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
553785,0 |
76209,9 |
61439,3 |
68731,6 |
83402,4 |
88000,6 |
88000,6 |
88000,6 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
164970,0 |
23010,0 |
23660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
".
6.2.6. Строку "Итого по задаче 4" изложить в следующей редакции:
"
Итого по задаче 4 |
|
всего |
869145,8 |
137577,2 |
96873,2 |
117701,7 |
125461,9 |
130510,6 |
130510,6 |
130510,6 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет АО |
704175,8 |
114567,2 |
73213,2 |
94041,7 |
101801,9 |
106850,6 |
106850,6 |
106850,6 |
||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
164970,0 |
23010,0 |
23660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
".
6.2.7. Задачу 5 "Создание действенной адресной системы поддержки деятелей культуры и искусства" изложить в следующей редакции:
"
5.1. |
Организация и проведение конкурса на предоставление субсидий из бюджета автономного округа на реализацию проектов в области культуры и искусства |
Депкультуры Югры |
всего |
40150,0 |
5750,0 |
5650,0 |
5750,0 |
5750,0 |
5750,0 |
5750,0 |
5750,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
40150,0 |
5750,0 |
5650,0 |
5750,0 |
5750,0 |
5750,0 |
5750,0 |
5750,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.2. |
Организация и проведение конкурса на соискание премии Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Событие" в области культуры и искусства |
Депкультуры Югры |
всего |
9475,0 |
1615,0 |
0,0 |
1572,0 |
1572,0 |
1572,0 |
1572,0 |
1572,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
9475,0 |
1615,0 |
0,0 |
1572,0 |
1572,0 |
1572,0 |
1572,0 |
1572,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.3. |
Присуждение премии Губернатора автономного округа в области культуры и искусства |
Депкультуры Югры |
всего |
30033,0 |
3783,0 |
4375,0 |
4375,0 |
4375,0 |
4375,0 |
4375,0 |
4375,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
30033,0 |
3783,0 |
4375,0 |
4375,0 |
4375,0 |
4375,0 |
4375,0 |
4375,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
5.4. |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их работников |
Депкультуры Югры |
всего |
1200,0 |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет РФ |
1200,0 |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 5 |
|
всего |
80858,0 |
11748,0 |
10625,0 |
11697,0 |
11697,0 |
11697,0 |
11697,0 |
11697,0 |
|
бюджет РФ |
1200,0 |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
79658,0 |
11148,0 |
10025,0 |
11697,0 |
11697,0 |
11697,0 |
11697,0 |
11697,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
6.2.8. Строку "Итого по подпрограмме II" изложить в следующей редакции:
"
Итого по подпрограмме II |
|
всего |
10850319,0 |
1477427,4 |
1406621,6 |
1508879,0 |
1664892,0 |
1597633,0 |
1597433,0 |
1597433,0 |
бюджет РФ |
1200,0 |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет АО |
10209275,4 |
1355473,4 |
1319715,0 |
1422442,4 |
1578455,4 |
1511196,4 |
1510996,4 |
1510996,4 |
||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
639843,6 |
121354,0 |
86306,6 |
86436,6 |
86436,6 |
86436,6 |
86436,6 |
86436,6 |
".
6.3. В Подпрограмме IV "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле":
6.3.1. Задачу 1 "Осуществление функций исполнительных органов государственной власти автономного округа по реализации единой государственной политики в культуре и архивном деле" изложить в следующей редакции:
"
1.1. |
Обеспечение функций органов государственной власти (Депкультуры Югры) |
Депкультуры Югры |
всего |
542116,9 |
66582,9 |
61482,9 |
115557,6 |
114044,8 |
61482,9 |
61482,9 |
61482,9 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
542116,9 |
66582,9 |
61482,9 |
115557,6 |
114044,8 |
61482,9 |
61482,9 |
61482,9 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Обеспечение функций органов государственной власти (Архивная служба Югры) |
Архивная служба Югры |
всего |
185336,8 |
28176,5 |
26742,0 |
26090,3 |
26082,0 |
26082,0 |
26082,0 |
26082,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
184466,8 |
27306,5 |
26742,0 |
26090,3 |
26082,0 |
26082,0 |
26082,0 |
26082,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
870,0 |
870,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Обеспечение эффективного осуществления деятельности подведомственных учреждений |
Депкультуры Югры |
всего |
600,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
600,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3.1. |
Оптимизация сети подведомственных учреждений |
Депкультуры Югры |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3.2. |
Оценка качества деятельности подведомственных учреждений, расширение перечня и объема платных услуг, оказываемых в соответствии с их уставами |
Депкультуры Югры |
всего |
600,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
600,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4. |
Создание региональной информационной среды для принятия управленческих решений |
Депкультуры Югры |
всего |
4152,6 |
1407,6 |
1600,0 |
645,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
4152,6 |
1407,6 |
1600,0 |
645,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по задаче 1 |
|
всего |
732206,3 |
96167,0 |
89924,9 |
142392,9 |
140726,8 |
87664,9 |
87664,9 |
87664,9 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
731336,3 |
95297,0 |
89924,9 |
142392,9 |
140726,8 |
87664,9 |
87664,9 |
87664,9 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
870,0 |
870,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
6.3.2. Строки 2.1, "Итого по задаче 2" изложить в следующей редакции:
"
2.1. |
Стимулирование творческой деятельности граждан, творческих союзов и организаций в сфере культуры |
Депкультуры Югры |
всего |
4700,7 |
625,0 |
1275,7 |
800,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
4700,7 |
625,0 |
1275,7 |
800,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по задаче 2 |
|
всего |
20127,7 |
4162,0 |
3000,7 |
3765,0 |
2300,0 |
2300,0 |
2300,0 |
2300,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
20127,7 |
4162,0 |
3000,7 |
3765,0 |
2300,0 |
2300,0 |
2300,0 |
2300,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
6.3.3. Строку "Условно утвержденные расходы" признать утратившей силу.
6.3.4. Строку "Итого по подпрограмме IV" изложить в следующей редакции:
"
Итого по подпрограмме IV |
|
всего |
752334,0 |
100329,0 |
92925,6 |
146157,9 |
143026,8 |
89964,9 |
89964,9 |
89964,9 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет АО |
751464,0 |
99459,0 |
92925,6 |
146157,9 |
143026,8 |
89964,9 |
89964,9 |
89964,9 |
||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
870,0 |
870,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
6.4. После строки "Итого по подпрограмме IV" дополнить строками следующего содержания:
"
Подпрограмма V "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры" ** | |||||||||||
Цель подпрограммы: повышение эффективности использования энергетических ресурсов и системы коммунальной инфраструктуры государственными учреждениями культуры | |||||||||||
Задача 1. Формирование целостной системы управления процессом повышения энергетической эффективности государственных учреждений культуры | |||||||||||
1.1. |
Замена энергопотребляющего оборудования на более энергоэффективное |
Депкультуры Югры |
Всего |
6 078,9 |
0,0 |
1 173,2 |
465,7 |
700,0 |
910,0 |
650,0 |
2 180,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
6 078,9 |
0,0 |
1 173,2 |
465,7 |
700,0 |
910,0 |
650,0 |
2 180,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений |
Депкультуры Югры |
Всего |
3 000,0 |
0,0 |
100,0 |
550,0 |
1 400,0 |
300,0 |
550,0 |
100,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
3 000,0 |
0,0 |
100,0 |
550,0 |
1 400,0 |
300,0 |
550,0 |
100,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Организационные мероприятия, направленные на экономию электрической энергии, систем тепло-водоснабжения |
Депкультуры Югры |
Всего |
904,5 |
0,0 |
0,0 |
201,5 |
3,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
904,5 |
0,0 |
0,0 |
201,5 |
3,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
9 983,4 |
0,0 |
1 273,2 |
1 217,2 |
2 103,0 |
1 910,0 |
1 200,0 |
2 280,0 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
9 983,4 |
0,0 |
1 273,2 |
1 217,2 |
2 103,0 |
1 910,0 |
1 200,0 |
2 280,0 |
|||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 2. Реализация комплекса мер по повышению энергетической эффективности государственных учреждений культуры | |||||||||||
2.1. |
Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения |
Депкультуры Югры |
Всего |
4 568,0 |
0,0 |
868,0 |
900,0 |
800,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
4 568,0 |
0,0 |
868,0 |
900,0 |
800,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Модернизация и реконструкция систем электроснабжения |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
7 111,4 |
0,0 |
1 659,4 |
545,6 |
801,6 |
1 201,6 |
2 701,6 |
201,6 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
7 111,4 |
0,0 |
1 659,4 |
545,6 |
801,6 |
1 201,6 |
2 701,6 |
201,6 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3. |
Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и вентиляции |
Депкультуры Югры |
Всего |
5 800,0 |
0,0 |
350,0 |
100,0 |
100,0 |
1 050,0 |
2 600,0 |
1 600,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
5 800,0 |
0,0 |
350,0 |
100,0 |
100,0 |
1 050,0 |
2 600,0 |
1 600,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 2 |
|
Всего |
17 479,4 |
0,0 |
2 877,4 |
1 545,6 |
1 701,6 |
3 251,6 |
6 301,6 |
1 801,6 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
17 479,4 |
0,0 |
2 877,4 |
1 545,6 |
1 701,6 |
3 251,6 |
6 301,6 |
1 801,6 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме v |
|
Всего |
27 462,8 |
0,0 |
4 150,6 |
2 762,8 |
3 804,6 |
5 161,6 |
7 501,6 |
4 081,6 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
27 462,8 |
0,0 |
4 150,6 |
2 762,8 |
3 804,6 |
5 161,6 |
7 501,6 |
4 081,6 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
6.5. Строку "Всего по государственной программе" изложить в следующей редакции:
"
Всего по государственной программе |
|
всего |
20385620,3 |
3912643,4 |
3319702,9 |
2556411,9 |
2630850,8 |
2673594,7 |
2660390,7 |
2656770,7 |
бюджет РФ |
15219,0 |
13022,7 |
1102,3 |
547,0 |
547,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет АО |
17511307,5 |
2446170,4 |
2440181,3 |
2429754,5 |
2527638,7 |
2569743,8 |
2563091,8 |
2559471,8 |
||
бюджет МО |
421632,2 |
187777,3 |
168808,7 |
33690,8 |
10225,5 |
11411,3 |
4859,3 |
4859,3 |
||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
110000,0 |
75000,0 |
35000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
2437461,6 |
1265673,0 |
709610,6 |
92419,6 |
92439,6 |
92439,6 |
92439,6 |
92439,6 |
||
В том числе: | ||||||||||
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |
|
всего |
4499105,3 |
1675318,7 |
1203636,6 |
316506,0 |
100000,0 |
403644,0 |
400000,0 |
400000,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет АО |
2375843,0 |
364896,0 |
422665,0 |
291190,0 |
100000,0 |
397092,0 |
400000,0 |
400000,0 |
||
бюджет МО |
367935,3 |
172496,7 |
163570,6 |
25316,0 |
0,0 |
6552,0 |
0,0 |
0,0 |
||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
110000,0 |
75000,0 |
35000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
1755327,0 |
1137926,0 |
617401,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Прочие расходы |
|
всего |
15886515,0 |
2237324,7 |
2116066,3 |
2239905,9 |
2530850,8 |
2269950,7 |
2260390,7 |
2256770,7 |
бюджет РФ |
15219,0 |
13022,7 |
1102,3 |
547,0 |
547,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет АО |
15135464,5 |
2081274,4 |
2017516,3 |
2138564,5 |
2427638,7 |
2172651,8 |
2163091,8 |
2159471,8 |
||
бюджет МО |
53696,9 |
15280,6 |
5238,1 |
8374,8 |
10225,5 |
4859,3 |
4859,3 |
4859,3 |
||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
382134,6 |
127747,0 |
92209,6 |
92419,6 |
92439,6 |
92439,6 |
92439,6 |
92439,6 |
||
В том числе: | ||||||||||
Департамент культуры |
|
всего |
18602376,0 |
3834522,5 |
3167440,0 |
2461270,9 |
2459408,3 |
2329103,7 |
2189497,7 |
2185877,7 |
бюджет РФ |
15219,0 |
13022,7 |
1102,3 |
547,0 |
547,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет АО |
15729083,2 |
2368919,5 |
2288068,4 |
2334613,5 |
2356196,2 |
2225252,8 |
2092198,8 |
2088578,8 |
||
бюджет МО |
421632,2 |
187777,3 |
168808,7 |
33690,8 |
10225,5 |
11411,3 |
4859,3 |
4859,3 |
||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
110000,0 |
75000,0 |
35000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
2436441,6 |
1264803,0 |
709460,6 |
92419,6 |
92439,6 |
92439,6 |
92439,6 |
92439,6 |
||
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики |
|
всего |
82867,5 |
12250,0 |
11173,9 |
10894,1 |
11799,5 |
12250,0 |
12250,0 |
12250,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет АО |
82867,5 |
12250,0 |
11173,9 |
10894,1 |
11799,5 |
12250,0 |
12250,0 |
12250,0 |
||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Департамент строительства |
|
всего |
1229162,0 |
11736,0 |
14061,0 |
30767,0 |
100000,0 |
272598,0 |
400000,0 |
400000,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет АО |
1229162,0 |
11736,0 |
14061,0 |
30767,0 |
100000,0 |
272598,0 |
400000,0 |
400000,0 |
||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Департамент управления делами Губернатора |
|
всего |
81832,1 |
0,0 |
63832,1 |
0,0 |
5000,0 |
5000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет АО |
81832,1 |
0,0 |
63832,1 |
0,0 |
5000,0 |
5000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Архивная служба Югры |
|
всего |
389382,7 |
54134,9 |
63195,9 |
53479,9 |
54643,0 |
54643,0 |
54643,0 |
54643,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджет АО |
388362,7 |
53264,9 |
63045,9 |
53479,9 |
54643,0 |
54643,0 |
54643,0 |
54643,0 |
||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
1020,0 |
870,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
6.6. Примечание к таблице 2 дополнить абзацами следующего содержания:
"** Денежные средства для реализации мероприятий предусмотрены в рамках расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.".
7. Таблицу 3 изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Прогноз сводных показателей
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями культуры и образования в сфере культуры
N п/п |
Наименование государственной услуги |
Единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
1. |
Библиотечное обслуживание населения |
число посещений/человек |
253500 |
203500 |
203500 |
203500 |
203500 |
203500 |
203500 |
2. |
Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронной вид, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах |
число посещений удаленных пользователей/человек |
- |
21000 |
21000 |
22000 |
22000 |
22000 |
22000 |
3. |
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек |
количество обращений к базам данных собственной генерации, в том числе электронным каталогам / человек |
- |
31000 |
32000 |
33000 |
33000 |
33000 |
33000 |
4. |
Сохранение и поддержка народных художественных промыслов и ремесел |
число посетителей культурно-досуговых мероприятий / человек |
15500 |
16500 |
17700 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
5. |
Концертно-зрелищная услуга |
общее количество концертов / единиц |
241 |
245 |
256 |
266 |
266 |
266 |
266 |
6. |
Публичное предоставление населению музейных предметов и музейных коллекций |
число посещений музея / человек |
185217 |
195149 |
200098 |
200638 |
200638 |
200638 |
200638 |
7. |
Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые государственными учреждениями культуры |
количество обращений за получением услуги в электронной форме/человек |
- |
1489 |
2029 |
2615 |
2615 |
2615 |
2615 |
8. |
Театрально-зрелищная услуга |
общее количество спектаклей / единиц |
758 |
839 |
852 |
852 |
852 |
852 |
852 |
9. |
Предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства |
численность обучающихся / человек |
818 |
688 |
715 |
797 |
797 |
797 |
797 |
10. |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам в государственных образовательных организациях |
количество обучающихся / человек |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
11. |
Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам в государственных образовательных организациях |
количество обучающихся/человек |
255 |
245 |
232 |
232 |
232 |
232 |
232 |
12. |
Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения |
численность обучающихся/человек |
430 |
430 |
430 |
430 |
430 |
430 |
430 |
13. |
Культурно-досуговая услуга |
количество культурно-досуговых мероприятий/мероприятия |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
14. |
Обеспечение доступа населения к произведениям кинематографии |
количество зрителей/зрители |
94843 |
138122 |
147790 |
158135 |
158135 |
158135 |
158135 |
15. |
Обеспечение доступа к информации в сфере недвижимого наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
предоставление информации об объектах культурного наследия/машинописный лист (формат А4) |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
16. |
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, размещение репертуарных афиш |
количество размещенной информации / единиц |
- |
188 |
188 |
176 |
176 |
176 |
176 |
17. |
Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел |
количество размещенной информации / единиц |
- |
24 |
30 |
24 |
24 |
24 |
24 |
18. |
Информационное обеспечение государственных органов и органов местного самоуправления, организаций и граждан на основе хранящихся документов. Прием заявок (запросов) Государственным архивом Югры на предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и копий) в электронном виде |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
19. |
Осуществление научно-исследовательской работы в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
количество организованных археологических полевых работ / экспедиций |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
".
8. Строки 1, 4, 8 - 11, 14 - 16 таблицы 4 изложить в следующей редакции:
"
1. |
г. Нягань |
Реконструкция Няганского детского музыкально-драматического театра |
360 мест |
2014 - 2016 годы |
бюджет автономного округа |
";
"
4. |
г. Пыть-Ях |
Реконструкция ГДК "Россия" |
560 посещений в смену / 218 мест / 4 913,39 кв. м. |
2007 - 2008 годы; 2013 - 2015 годы |
местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа) |
";
"
8. |
Белоярский район |
Реконструкция МБУК "Белоярский выставочный зал" |
100 посещений в смену / 506,4 кв. м. |
2012 - 2015 годы |
привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа) |
";
"
9. |
Октябрьский район |
Клуб в пгт. Андра |
220 мест / 5312,4 кв. м. |
2010 - 2014 годы |
бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа) |
";
"
10. |
Октябрьский район |
Культурно-досуговый центр (дом культуры, детская музыкальная школа, библиотека, музей) в пгт. Октябрьское |
350 мест / 55 мест / 26000 экз. / 6311 ед. |
2006 - 2015 годы |
бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа) |
";
"
11. |
Нефтеюганский район |
Культурно-образовательный комплекс в г.п. Пойковский (1 очередь) |
658 мест/200 мест/150 мест |
2012 - 2016 годы |
местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа) |
";
"
14. |
Ханты-Мансийский район |
Комплекс (сельский дом культуры-библиотека-школа-детский сад) п. Кедровый |
150 мест/9100 экземпляров/110 учащихся (наполняемость класса 16 человек)/60 воспитанников |
2011 - 2015 годы |
бюджет автономного округа, местный бюджет. |
";
"
15. |
Ханты-Мансийский район |
Культурно-спортивный комплекс (дом культуры - библиотека - универсальный игровой зал) в д. Ярки |
100 мест/ 9100 томов книжного фонда/ 765,5 кв. м. |
2012 - 2015 годы |
бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа) |
";
"
16. |
Ханты-Мансийский район |
Комплекс "Школа с группой для детей дошкольного возраста- сельский дом культуры-библиотека" в п. Бобровский (2 этап: Сельский дом культуры-библиотека) |
100 мест/9100 экз. |
2012 - 2014 годы |
бюджет автономного округа, местный бюджет |
".
9. В приложении 1 к государственной программе:
9.1. В пункте 7 слова "составляет" заменить словами "не может быть установлена выше".
9.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
"Уровень софинансирования строительства (реконструкции) объектов из бюджета муниципального образования ежегодно должен составлять не менее 5% для 1 группы, 10% для 2 группы, 20% для 3 группы годового объема бюджетных инвестиций в объекты строительства.
Органы местного самоуправления муниципальных образований вправе увеличивать объем финансирования объектов строительства за счет местных бюджетов и привлеченных средств.
Если муниципальное образование сокращает объем финансирования из местного бюджета, то объем субсидии из бюджета автономного округа уменьшается пропорционально сокращенным расходам муниципального образования.".
10. В абзаце шестом пункта 3.1 приложения 5 к государственной программе после слов "производство и" дополнить словом "(или)".
Временно исполняющая обязанности Губернатора |
Н.В. Комарова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Государственная программа дополнена подпрограммой V "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности государственных учреждений культуры", а также показателями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Уточнены: система целевых показателей государственной программы в части конкретизации значений показателей непосредственных и конечных результатов реализации государственной программы; перечень объектов капитального строительства в рамках государственной программы в части мощности некоторых объектов и источников финансирования.
В государственную программу включены мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание граждан.
Общий объем финансирования государственной программы на 2014 - 2020 годы с учетом внесенных изменений составляет 20 385 620,3 (ранее 20 349 915,0) тыс. рублей.
Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 7 августа 2015 г. N 254-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 10 августа 2015 г., в сборнике "Собрание Законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" от 15 августа 2015 г. N 8 (часть 1), ст. 719, газете "Новости Югры" от 22 сентября 2015 г. N 105
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 октября 2018 г. N 341-п настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2019 г.