Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 ноября 2015 г. N 398-п
"О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июля 2013 года N 247-п "О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы" следующие изменения:
1.1. В строке "Финансовое обеспечение государственной программы" паспорта государственной программы цифры "20 436 470,5", "3 372 786,1", заменить соответственно цифрами "20 360 745,8", "3 297 061,4".
1.2. В таблице 1:
1.2.1. Строку 2.4 раздела "Показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:
"
2.4. |
Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки (гранты, премии), (количество лиц, удостоенных мер государственной поддержки) <*>, <**> |
50 |
75 |
51 |
75 |
75 |
110 |
130 |
150 |
150 |
".
1.2.2. Строку 1.4. раздела "Показатели конечных результатов" изложить в следующей редакции:
"
1.4. |
Строительство учреждений культуры и создание на их базе центров культурного развития (единиц) <*> |
4 |
1 |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
2 |
12 |
".
1.3. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Перечень программных мероприятий
N п/п |
Мероприятия государственной программы |
Ответственный исполнитель/соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |
|||||||
Всего |
в том числе: |
||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | |||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение и популяризация культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела | |||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек Югры | |||||||||||
1.1. |
Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
115472,1 |
26078,8 |
6572,9 |
16288,6 |
16857,2 |
16558,2 |
16558,2 |
16558,2 |
федеральный бюджет (далее - Бюджет РФ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (далее - Бюджет АО) |
100 859,3 |
22879,9 |
5 812,0 |
14190,3 |
14718,6 |
14419,5 |
14419,5 |
14419,5 |
|||
местный бюджет (далее - Бюджет МО) |
14312,8 |
3198,9 |
460,9 |
2098,3 |
2138,6 |
2138,7 |
2138,7 |
2138,7 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
49263,4 |
6793,0 |
3000,0 |
6669,8 |
8200,6 |
8200,0 |
8200,0 |
8200,0 |
Бюджет РФ |
4188,4 <*> |
4188,4 <*> |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
41801,3 |
5551,5 |
2550,0 |
5699,3 |
7000,5 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
|||
Бюджет МО |
7462,1 |
1241,5 |
450,0 |
970,5 |
1200,1 |
1200,0 |
1200,0 |
1200,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Библиотечное обслуживание особых групп пользователей, жителей сельской местности |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
8 586,3 |
1200,0 |
986,3 |
1200,0 |
1400,0 |
1200,0 |
1400,0 |
1200,0 |
Бюджет РФ |
86,3 |
0,0 |
86,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
7330,0 |
1020,0 |
810,0 |
1020,0 |
1220,0 |
1020,0 |
1220,0 |
1020,0 |
|||
Бюджет МО |
1170,0 |
180,0 |
90,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4. |
Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
21783,6 |
4243,0 |
0,0 |
3320,5 |
3555,4 |
3554,9 |
3554,9 |
3554,9 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
19041,2 |
3756,6 |
0,0 |
2897,4 |
3097,1 |
3096,7 |
3096,7 |
3096,7 |
|||
Бюджет МО |
2742,4 |
486,4 |
0,0 |
423,1 |
458,3 |
458,2 |
458,2 |
458,2 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.5. |
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
Депкультуры Югры |
Всего |
32,7 |
22,7 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
32,7 |
22,7 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.6. |
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на реализацию мероприятий программы по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований |
Депкультуры Югры |
Всего |
1586,3 |
0,0 |
492,3 |
547,0 |
547,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
1586,3 |
0,0 |
492,3 |
547,0 |
547,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.7. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
Всего |
675 549,0 |
85533,5 |
82034,3 |
95255,1 |
113315,0 |
99803,7 |
99803,7 |
99803,7 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
673 539,0 |
85273,5 |
81764,3 |
94975,1 |
113015,0 |
99503,7 |
99503,7 |
99503,7 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
2010,0 |
260,0 |
270,0 |
280,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
871 973,4 |
123871,0 |
92795,8 |
123281,0 |
143875,2 |
129316,8 |
129516,8 |
129316,8 |
|
Бюджет РФ |
1705,3 |
22,7 |
588,6 |
547,0 |
547,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
842 570,8 |
118481,5 |
90 936,3 |
118782,1 |
139051,2 |
125039,9 |
125239,9 |
125039,9 |
|||
Бюджет МО |
25687,3 |
5106,8 |
1000,9 |
3671,9 |
3977,0 |
3976,9 |
3976,9 |
3976,9 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
2010,0 |
260,0 |
270,0 |
280,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям | |||||||||||
2.1. |
Обеспечение сохранения и сохранности Музейного фонда автономного округа |
Депкультуры Югры |
Всего |
27150,0 |
4000,0 |
1900,0 |
7450,0 |
6450,0 |
2450,0 |
2450,0 |
2450,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
27150,0 |
4000,0 |
1900,0 |
7450,0 |
6450,0 |
2450,0 |
2450,0 |
2450,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Информатизация музеев |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
38032,2 |
5785,0 |
3650,0 |
3950,0 |
7000,0 |
5882,4 |
5882,4 |
5882,4 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
35385,0 |
5785,0 |
3650,0 |
3950,0 |
7000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
|||
Бюджет МО |
2647,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
882,4 |
882,4 |
882,4 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3. |
Поддержка выставочных проектов и создание стационарных экспозиций музеев |
Депкультуры Югры |
Всего |
16659,0 |
2000,0 |
4659,0 |
3000,0 |
4000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
16659,0 |
2000,0 |
4659,0 |
3000,0 |
4000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.4. |
Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность музеев |
Депкультуры Югры |
Всего |
14 200,0 |
2600,0 |
800,0 |
3600,0 |
2550,0 |
1550,0 |
1550,0 |
1550,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
14 200,0 |
2600,0 |
800,0 |
3600,0 |
2550,0 |
1550,0 |
1550,0 |
1550,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.5. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
Всего |
2 438 018,2 |
316846,4 |
315377,0 |
337823,6 |
387082,3 |
360296,3 |
360296,3 |
360296,3 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
2 418 457,2 |
314083,4 |
312594,0 |
335020,6 |
384279,3 |
357493,3 |
357493,3 |
357493,3 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
19561,0 |
2763,0 |
2783,0 |
2803,0 |
2803,0 |
2803,0 |
2803,0 |
2803,0 |
|||
Итого по задаче 2 |
|
Всего |
2 534 059,4 |
331231,4 |
326 386,0 |
355823,6 |
407082,3 |
371178,7 |
371178,7 |
371178,7 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
2 511 851,2 |
328468,4 |
323 603,0 |
353020,6 |
404279,3 |
367493,3 |
367493,3 |
367493,3 |
|||
бюджет МО |
2647,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
882,4 |
882,4 |
882,4 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
19561,0 |
2763,0 |
2783,0 |
2803,0 |
2803,0 |
2803,0 |
2803,0 |
2803,0 |
|||
Задача 3. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |||||||||||
3.1. |
Осуществление работ в области сохранения объектов культурного наследия |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
237286,0 |
57466,0 |
128727,1 |
3000,0 |
46092,9 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
226887,6 |
53504,0 |
122290,7 |
3000,0 |
46092,9 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет МО |
10398,4 |
3962,0 |
6436,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.2. |
Создание системы историко-культурных заповедников на территории автономного округа |
Депкультуры Югры |
Всего |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2000,0 |
2000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.3. |
Создание условий для обеспечения общественной доступности объектов культурного наследия |
Депкультуры Югры |
Всего |
12784,8 |
3784,8 |
3700,0 |
1300,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
12784,8 |
3784,8 |
3700,0 |
1300,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.4. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
Всего |
101188,8 |
14202,1 |
10896,8 |
12722,1 |
14663,7 |
16234,7 |
16234,7 |
16234,7 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
81488,8 |
11702,1 |
8196,8 |
9822,1 |
11763,7 |
13334,7 |
13334,7 |
13334,7 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
19700,0 |
2500,0 |
2700,0 |
2900,0 |
2900,0 |
2900,0 |
2900,0 |
2900,0 |
|||
Итого по задаче 3 |
|
Всего |
355259,6 |
75452,9 |
143323,9 |
17022,1 |
61756,6 |
19234,7 |
19234,7 |
19234,7 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
325161,2 |
68990,9 |
134187,5 |
14122,1 |
58856,6 |
16334,7 |
16334,7 |
16334,7 |
|||
бюджет МО |
10398,4 |
3962,0 |
6436,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
19700,0 |
2500,0 |
2700,0 |
2900,0 |
2900,0 |
2900,0 |
2900,0 |
2900,0 |
|||
Задача 4. Создание условий для сохранения документального наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам | |||||||||||
4.1. |
Создание нормативных условий для хранения архивных документов |
Архивная служба Югры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2. |
Обеспечение сохранности архивных документов, хранящихся в архивах автономного округа |
Архивная служба Югры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.3. |
Развитие информационных технологий в области архивного дела |
Архивная служба Югры |
Всего |
8 330,0 |
0,0 |
8 330,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
8 330,0 |
0,0 |
8 330,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.4. |
Популяризация архивных документов |
Архивная служба Югры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.5. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения автономного округа "Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
Архивная служба Югры |
Всего |
153 376,9 |
21502,3 |
23 269,5 |
21351,9 |
21813,3 |
21813,3 |
21813,3 |
21813,3 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
153126,9 |
21502,3 |
23019,5 |
21351,9 |
21813,3 |
21813,3 |
21813,3 |
21813,3 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.6. |
Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа, в области архивного дела |
Архивная служба Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
42558,0 |
4456,1 |
5073,4 |
6037,7 |
6747,7 |
6747,7 |
6747,7 |
6747,7 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
42558,0 |
4456,1 |
5073,4 |
6037,7 |
6747,7 |
6747,7 |
6747,7 |
6747,7 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 4 |
|
Всего |
204 264,9 |
25958,4 |
36 672,9 |
27389,6 |
28561,0 |
28561,0 |
28561,0 |
28561,0 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
204 014,9 |
25958,4 |
36 422,9 |
27389,6 |
28561,0 |
28561,0 |
28561,0 |
28561,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | |||||||||||
5.1. |
Строительство объектов, предназначенных для размещения государственных учреждений культуры |
Депстрой Югры |
Всего |
1 216 657,0 |
11736,0 |
1 556,0 |
30767,0 |
100000,0 |
272598,0 |
400000,0 |
400000,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
1 216 657,0 |
11736,0 |
1 556,0 |
30767,0 |
100000,0 |
272598,0 |
400000,0 |
400000,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.2. |
Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
3099222,7 |
1663582,7 |
1021088,0 |
283506,0 |
0,0 |
131046,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
1047353,0 |
353160,0 |
309276,0 |
260423,0 |
0,0 |
124494,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
296 542,7 |
172496,7 |
94 411,0 |
23083,0 |
0,0 |
6552,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
145 000,0 |
75000,0 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
1755327,0 |
1137926,0 |
617401,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.3. |
Капитальный ремонт учреждений культуры и искусства |
Депуправделами Югры |
Всего |
115810,6 |
0,0 |
97810,6 |
0,0 |
5000,0 |
5000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
115810,6 |
0,0 |
97810,6 |
0,0 |
5000,0 |
5000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.4. |
Пополнение окружного государственного кинофонда автономного округа, тематическое обеспечение окружных и муниципальных киномероприятий, поддержка работы киноклубов на территории автономного округа, информационная поддержка продвижения российских фильмов |
Депкультуры Югры |
Всего |
20000,0 |
9000,0 |
0,0 |
9000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
20000,0 |
9000,0 |
0,0 |
9000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.5. |
Развитие сети учреждений кинопоказа и кинопроката, создание сети детских кинотеатров, в том числе Детского дома кино |
Депкультуры Югры |
Всего |
11 400,0 |
6000,0 |
0,0 |
3000,0 |
1500,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
11 400,0 |
6000,0 |
0,0 |
3000,0 |
1500,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.6. |
Государственная поддержка комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры |
Депкультуры Югры |
Всего |
128 342,8 |
36642,8 |
51 200,0 |
8000,0 |
22500,0 |
4000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
Бюджет РФ |
12400,0 |
12400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
115 942,8 |
24242,8 |
51 200,0 |
8000,0 |
22500,0 |
4000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.7. |
Обновление материально-технической базы учреждений муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) (субсидии в МО) |
Всего |
125940,5 |
41411,8 |
11519,1 |
31352,7 |
41656,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
107049,4 |
35200,0 |
9791,2 |
26649,8 |
35408,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
18891,1 |
6211,8 |
1727,9 |
4702,9 |
6248,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 5 |
|
Всего |
4717373,6 |
1768373,3 |
1183173,7 |
365625,7 |
171656,9 |
414544,0 |
407000,0 |
407000,0 |
|
бюджет РФ |
12400,0 |
12400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
2634212,8 |
439338,8 |
469633,8 |
337839,8 |
165408,4 |
407992,0 |
407000,0 |
407000,0 |
|||
бюджет МО |
315433,8 |
178708,5 |
96138,9 |
27785,9 |
6248,5 |
6552,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
145 000,0 |
75000,0 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
1755327,0 |
1137926,0 |
617401,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме 1 |
|
Всего |
8682930,9 |
2324887,0 |
1782352,3 |
889142,0 |
812932,0 |
962835,2 |
955491,2 |
955291,2 |
|
бюджет РФ |
14105,3 |
12422,7 |
588,6 |
547,0 |
547,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
6517810,9 |
981238,0 |
1054783,5 |
851154,2 |
796156,5 |
945420,9 |
944628,9 |
944428,9 |
|||
бюджет МО |
354166,7 |
187777,3 |
103576,2 |
31457,8 |
10225,5 |
11411,3 |
4859,3 |
4859,3 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
145 000,0 |
75000,0 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
1796848,0 |
1143449,0 |
623404,0 |
5983,0 |
6003,0 |
6003,0 |
6003,0 |
6003,0 |
|||
Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства" | |||||||||||
Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей автономного округа | |||||||||||
Задача 1. Внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодежи | |||||||||||
1.1. |
Развитие ресурсных центров по работе с одаренными детьми на базе действующих образовательных организаций системы художественного образования Югры |
Депкультуры Югры |
Всего |
4000,0 |
500,0 |
0,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
4000,0 |
500,0 |
0,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства |
Депкультуры Югры |
Всего |
49531,0 |
9002,0 |
2395,0 |
7174,0 |
9960,0 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
49531,0 |
9002,0 |
2395,0 |
7174,0 |
9960,0 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Мероприятия по поддержке одаренных детей и организации отдыха и оздоровления детей и молодежи |
Депкультуры Югры |
Всего |
58672,0 |
6840,0 |
5132,0 |
9340,0 |
9340,0 |
9340,0 |
9340,0 |
9340,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
58672,0 |
6840,0 |
5132,0 |
9340,0 |
9340,0 |
9340,0 |
9340,0 |
9340,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
Всего |
4687279,7 |
665352,4 |
599565,3 |
631810,0 |
654718,5 |
711944,5 |
711944,5 |
711944,5 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
4567968,1 |
615980,4 |
587908,7 |
620153,4 |
643061,9 |
700287,9 |
700287,9 |
700287,9 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
119311,6 |
49372,0 |
11656,6 |
11656,6 |
11656,6 |
11656,6 |
11656,6 |
11656,6 |
|||
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
4799482,7 |
681694,4 |
607092,3 |
649024,0 |
674718,5 |
728984,5 |
728984,5 |
728984,5 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
4680171,1 |
632322,4 |
595435,7 |
637367,4 |
663061,9 |
717327,9 |
717327,9 |
717327,9 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
119311,6 |
49372,0 |
11656,6 |
11656,6 |
11656,6 |
11656,6 |
11656,6 |
11656,6 |
|||
Задача 2. Создание условий для развития профессионального искусства | |||||||||||
2.1. |
Создание условий для новых концертных и театральных постановок. Создание телевизионных версий театральных постановок и концертов, организация общественного доступа через Интернет |
Депкультуры Югры |
Всего |
31276,0 |
9052,0 |
0,0 |
7224,0 |
9000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
31276,0 |
9052,0 |
0,0 |
7224,0 |
9000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Создание условий для развития самостоятельных коллективов различных форм собственности |
Депкультуры Югры |
Всего |
3215,0 |
500,0 |
0,0 |
615,0 |
1000,0 |
500,0 |
300,0 |
300,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
3215,0 |
500,0 |
0,0 |
615,0 |
1000,0 |
500,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
Всего |
4781650,9 |
599631,3 |
631341,9 |
682913,2 |
801488,4 |
688758,7 |
688758,7 |
688758,7 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
4428578,9 |
550999,3 |
580701,9 |
632153,2 |
750728,4 |
637998,7 |
637998,7 |
637998,7 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
353072,0 |
48632,0 |
50640,0 |
50760,0 |
50760,0 |
50760,0 |
50760,0 |
50760,0 |
|||
Итого по задаче 2 |
|
Всего |
4816141,9 |
609183,3 |
631341,9 |
690752,2 |
811488,4 |
691258,7 |
691058,7 |
691058,7 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
4463069,9 |
560551,3 |
580701,9 |
639992,2 |
760728,4 |
640498,7 |
640298,7 |
640298,7 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
353072,0 |
48632,0 |
50640,0 |
50760,0 |
50760,0 |
50760,0 |
50760,0 |
50760,0 |
|||
Задача 3. Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел | |||||||||||
3.1. |
Поддержка новаторских, экспериментальных направлений в искусстве и самодеятельном творчестве |
Депкультуры Югры |
Всего |
26500,0 |
6500,0 |
300,0 |
7000,0 |
3700,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
26500,0 |
6500,0 |
300,0 |
7000,0 |
3700,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.2. |
Обеспечение условий для развития и популяризации народных художественных промыслов. Обеспечение ввода в научный оборот уникальных забытых технологий ремесел, создание реестра объектов нематериального культурного наследия, проведение научно-исследовательских экспедиций |
Депкультуры Югры |
Всего |
8225,0 |
2017,0 |
300,0 |
1908,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
8225,0 |
2017,0 |
300,0 |
1908,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.3. |
Поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития нематериального культурного наследия народов автономного округа |
Депкультуры Югры |
Всего |
3915,0 |
1915,0 |
500,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
3915,0 |
1915,0 |
500,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.4. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
Всего |
219592,7 |
26792,5 |
33131,3 |
30496,1 |
36526,2 |
30882,2 |
30882,2 |
30882,2 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
217102,7 |
26452,5 |
32781,3 |
30136,1 |
36166,2 |
30522,2 |
30522,2 |
30522,2 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
2490,0 |
340,0 |
350,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
|||
Итого по задаче 3 |
|
Всего |
258232,7 |
37224,5 |
34231,3 |
39704,1 |
41526,2 |
35182,2 |
35182,2 |
35182,2 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
255742,7 |
36884,5 |
33881,3 |
39344,1 |
41166,2 |
34822,2 |
34822,2 |
34822,2 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
2490,0 |
340,0 |
350,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
|||
Задача 4. Стимулирование культурного разнообразия, создание условий для диалога и взаимодействия культур | |||||||||||
4.1. |
Продвижение культурных брендов автономного округа на российский и международный уровень |
Депкультуры Югры |
Всего |
2990,0 |
990,0 |
0,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
2990,0 |
990,0 |
0,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2. |
Разработка и внедрение поощрительных программ по стимулированию работы кинозалов с национальными фильмами и снижение рисков деятельности сообщества (государственных, муниципальных и частных) кинопрокатчиков и кинопоказчиков |
Депкультуры Югры |
Всего |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.3. |
Организация комплексной гастрольной программы лучших творческих коллективов |
Депкультуры Югры |
Всего |
5314,0 |
2197,0 |
0,0 |
717,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
5314,0 |
2197,0 |
0,0 |
717,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.4. |
Содействие фестивальному движению в профессиональном искусстве и самодеятельном творчестве |
Депкультуры Югры |
Всего |
95 859,8 |
18159,8 |
30 700,0 |
15000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
95 859,8 |
18159,8 |
30 700,0 |
15000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.5. |
Организация и проведение на территории автономного округа тематических кинофестивалей, социальных киноакций, национальных кинопремьер, иных киномероприятий |
Депкультуры Югры |
Всего |
17459,5 |
8910,5 |
100,0 |
2449,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
17459,5 |
8910,5 |
100,0 |
2449,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.6. |
Мероприятия, направленные на повышение качества жизни пожилых людей |
Депкультуры Югры |
Всего |
35900,0 |
5850,0 |
800,0 |
5850,0 |
5850,0 |
5850,0 |
5850,0 |
5850,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
35900,0 |
5850,0 |
800,0 |
5850,0 |
5850,0 |
5850,0 |
5850,0 |
5850,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
12790,9 |
2250,0 |
1097,3 |
894,1 |
1799,5 |
2250,0 |
2250,0 |
2250,0 |
||
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
12790,9 |
2250,0 |
1097,3 |
894,1 |
1799,5 |
2250,0 |
2250,0 |
2250,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.7. |
Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание граждан <**> |
Депкультуры Югры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.8. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление им субсидий |
Депкультуры Югры |
Всего |
717618,9 |
99219,9 |
83963,2 |
92391,6 |
107062,4 |
111660,6 |
111660,6 |
111660,6 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
552648,9 |
76209,9 |
60303,2 |
68731,6 |
83402,4 |
88000,6 |
88000,6 |
88000,6 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
164970,0 |
23010,0 |
23660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
|||
Итого по задаче 4 |
|
Всего |
888933,1 |
137577,2 |
116660,5 |
117701,7 |
125461,9 |
130510,6 |
130510,6 |
130510,6 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
723963,1 |
114567,2 |
93000,5 |
94041,7 |
101801,9 |
106850,6 |
106850,6 |
106850,6 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
164970,0 |
23010,0 |
23660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
|||
Задача 5. Создание действенной адресной системы поддержки деятелей культуры и искусства | |||||||||||
5.1. |
Организация и проведение конкурса на предоставление субсидий из бюджета автономного округа на реализацию проектов в области культуры и искусства |
Депкультуры Югры |
Всего |
40150,0 |
5750,0 |
5650,0 |
5750,0 |
5750,0 |
5750,0 |
5750,0 |
5750,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
40150,0 |
5750,0 |
5650,0 |
5750,0 |
5750,0 |
5750,0 |
5750,0 |
5750,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.2. |
Организация и проведение конкурса на соискание премии Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Событие" в области культуры и искусства |
Депкультуры Югры |
Всего |
9475,0 |
1615,0 |
0,0 |
1572,0 |
1572,0 |
1572,0 |
1572,0 |
1572,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
9475,0 |
1615,0 |
0,0 |
1572,0 |
1572,0 |
1572,0 |
1572,0 |
1572,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.3. |
Присуждение премии Губернатора автономного округа в области культуры и искусства |
Депкультуры Югры |
Всего |
30033,0 |
3783,0 |
4375,0 |
4375,0 |
4375,0 |
4375,0 |
4375,0 |
4375,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
30033,0 |
3783,0 |
4375,0 |
4375,0 |
4375,0 |
4375,0 |
4375,0 |
4375,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.4. |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельских поселениях, и их работников |
Депкультуры Югры |
Всего |
1200,0 |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
1200,0 |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 5 |
|
Всего |
80858,0 |
11748,0 |
10625,0 |
11697,0 |
11697,0 |
11697,0 |
11697,0 |
11697,0 |
|
Бюджет РФ |
1200,0 |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
79658,0 |
11148,0 |
10025,0 |
11697,0 |
11697,0 |
11697,0 |
11697,0 |
11697,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме II |
|
Всего |
10843648,4 |
1477427,4 |
1399951,0 |
1508879,0 |
1664892,0 |
1597633,0 |
1597433,0 |
1597433,0 |
|
бюджет РФ |
1200,0 |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
10202604,8 |
1355473,4 |
1313044,4 |
1422442,4 |
1578455,4 |
1511196,4 |
1510996,4 |
1510996,4 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
639843,6 |
121354,0 |
86306,6 |
86436,6 |
86436,6 |
86436,6 |
86436,6 |
86436,6 |
|||
Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма" | |||||||||||
Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, расширения спектра туристских услуг для жителей автономного округа, российских и иностранных граждан | |||||||||||
Задача 1. Формирование эффективного механизма управления в сфере туризма | |||||||||||
1.1. |
Организация и проведение конкурса на присуждение грантов автономного округа для поддержки проектов и программ в сфере внутреннего и въездного туризма |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
28000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
28000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Возмещение части затрат юридическим лицам автономного округа, осуществляющим туроператорскую деятельность по внутреннему и въездному туризму |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
300,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
300,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Государственная поддержка реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4. |
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
28300,0 |
4050,0 |
4000,0 |
4050,0 |
4050,0 |
4050,0 |
4050,0 |
4050,0 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
28300,0 |
4050,0 |
4000,0 |
4050,0 |
4050,0 |
4050,0 |
4050,0 |
4050,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 2. Информационное, инновационное и методическое обеспечение туристской отрасли | |||||||||||
2.1. |
Проведение маркетинговых исследований с целью выработки методического обеспечения туристической отрасли |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
1200,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
1200,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Создание базы данных инвестиционных проектов в сфере туризма |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 2 |
|
Всего |
1200,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
1200,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 3. Продвижение туристских возможностей автономного округа на российском и международном рынках | |||||||||||
3.1. |
Организация, проведение и участие в конференциях, совещаниях, форумах, выставках, ярмарках, съездах, фестивалях, экспедициях, слетах, конкурсах, семинарах и прочих мероприятиях, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
20750,0 |
3050,0 |
2450,0 |
3050,0 |
3050,0 |
3050,0 |
3050,0 |
3050,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
20750,0 |
3050,0 |
2450,0 |
3050,0 |
3050,0 |
3050,0 |
3050,0 |
3050,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.2. |
Разработка и изготовление печатной информационной продукции, методических материалов о развитии внутреннего и въездного туризма автономного округа |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
5100,0 |
500,0 |
900,0 |
900,0 |
500,0 |
900,0 |
900,0 |
500,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
5100,0 |
500,0 |
900,0 |
900,0 |
500,0 |
900,0 |
900,0 |
500,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.3. |
Проведение информационных кампаний в специализированных российских и зарубежных средствах массовой информации о внутреннем и въездном туризме в автономном округе |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
12685,1 |
1850,0 |
1585,1 |
1850,0 |
1850,0 |
1850,0 |
1850,0 |
1850,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
12685,1 |
1850,0 |
1585,1 |
1850,0 |
1850,0 |
1850,0 |
1850,0 |
1850,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.4. |
Организация экскурсионного обслуживания делегаций и официальных лиц, посещающих автономный округ |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
1050,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
1050,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 3 |
|
Всего |
39585,1 |
5550,0 |
5085,1 |
5950,0 |
5550,0 |
5950,0 |
5950,0 |
5550,0 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
39585,1 |
5550,0 |
5085,1 |
5950,0 |
5550,0 |
5950,0 |
5950,0 |
5550,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме III |
|
Всего |
69085,1 |
10000,0 |
9085,1 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
69085,1 |
10000,0 |
9085,1 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма IV "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" | |||||||||||
Цель подпрограммы: повышение эффективности государственного управления в культуре и архивном деле | |||||||||||
Задача 1. Осуществление функций исполнительных органов государственной власти автономного округа по реализации единой государственной политики в культуре и архивном деле | |||||||||||
1.1. |
Обеспечение функций органов государственной власти (Депкультуры Югры) |
Депкультуры Югры |
Всего |
546409,1 |
66582,9 |
65775,1 |
115557,6 |
114044,8 |
61482,9 |
61482,9 |
61482,9 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
546409,1 |
66582,9 |
65775,1 |
115557,6 |
114044,8 |
61482,9 |
61482,9 |
61482,9 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Обеспечение функций органов государственной власти (Архивная служба Югры) |
Архивная служба Югры |
Всего |
186869,3 |
28176,5 |
28274,5 |
26090,3 |
26082,0 |
26082,0 |
26082,0 |
26082,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
185999,3 |
27306,5 |
28274,5 |
26090,3 |
26082,0 |
26082,0 |
26082,0 |
26082,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
870,0 |
870,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Обеспечение эффективного осуществления деятельности подведомственных учреждений |
Депкультуры Югры |
Всего |
600,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
600,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3.1. |
Оптимизация сети подведомственных учреждений |
Депкультуры Югры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3.2. |
Оценка качества деятельности подведомственных учреждений, расширение перечня и объема платных услуг, оказываемых в соответствии с их уставами |
Депкультуры Югры |
Всего |
600,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
600,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4. |
Создание региональной информационной среды для принятия управленческих решений |
Депкультуры Югры |
Всего |
4497,6 |
1407,6 |
1945,0 |
645,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
4497,6 |
1407,6 |
1945,0 |
645,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
738376,0 |
96167,0 |
96094,6 |
142392,9 |
140726,8 |
87664,9 |
87664,9 |
87664,9 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
373506,0 |
95297,0 |
96094,6 |
142392,9 |
140726,8 |
87664,9 |
87664,9 |
87664,9 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
870,0 |
870,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 2. Усиление социальной направленности культурной политики | |||||||||||
2.1. |
Стимулирование творческой деятельности граждан, творческих союзов и организаций в сфере культуры |
Депкультуры Югры |
Всего |
4700,0 |
625,0 |
1275,0 |
800,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
4700,0 |
625,0 |
1275,0 |
800,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Создание региональной системы повышения квалификации и переподготовки кадров, организация краткосрочных или длительных курсов по специальностям группы "Культура и искусство" |
Депкультуры Югры |
Всего |
10642,0 |
3402,0 |
1390,0 |
1850,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
10642,0 |
3402,0 |
1390,0 |
1850,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3. |
Создание благоприятных условий для развития независимого (коммерческого) сектора культурного комплекса автономного округа |
Депкультуры Югры |
Всего |
5085,0 |
135,0 |
635,0 |
1115,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
5085,0 |
135,0 |
635,0 |
1115,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 2 |
|
Всего |
20 427,0 |
4162,0 |
3300,0 |
3765,0 |
2300,0 |
2300,0 |
2300,0 |
2300,0 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
20 427,0 |
4162,0 |
3300,0 |
3765,0 |
2300,0 |
2300,0 |
2300,0 |
2300,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме IV |
|
Всего |
7587803,0 |
100329,0 |
99394,6 |
146157,9 |
143026,8 |
89964,9 |
89964,9 |
89964,9 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
757933,0 |
99459,0 |
99394,6 |
146157,9 |
143026,8 |
89964,9 |
89964,9 |
89964,9 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
870,0 |
870,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма V "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры" <**> | |||||||||||
Цель подпрограммы: повышение эффективности использования энергетических ресурсов и системы коммунальной инфраструктуры государственными учреждениями культуры | |||||||||||
Задача 1. Формирование целостной системы управления процессом повышения энергетической эффективности государственных учреждений культуры | |||||||||||
1.1. |
Замена энергопотребляющего оборудования на более энергоэффективное |
Депкультуры Югры |
Всего |
5777,7 |
0,0 |
872,0 |
465,7 |
700,0 |
910,0 |
650,0 |
2180,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
5777,7 |
0,0 |
872,0 |
465,7 |
700,0 |
910,0 |
650,0 |
2180,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений |
Депкультуры Югры |
Всего |
3000,0 |
0,0 |
100,0 |
550,0 |
1400,0 |
300,0 |
550,0 |
100,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
3000,0 |
0,0 |
100,0 |
550,0 |
1400,0 |
300,0 |
550,0 |
100,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Организационные мероприятия, направленные на экономию электрической энергии, систем тепловодоснабжения |
Депкультуры Югры |
Всего |
904,5 |
0,0 |
0,0 |
201,5 |
3,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
904,5 |
0,0 |
0,0 |
201,5 |
3,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
9682,2 |
0,0 |
972,0 |
1217,2 |
2103,0 |
1910,0 |
1200,0 |
2280,0 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
9682,2 |
0,0 |
972,0 |
1217,2 |
2103,0 |
1910,0 |
1200,0 |
2280,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 2. Реализация комплекса мер по повышению энергетической эффективности государственных учреждений культуры | |||||||||||
2.1. |
Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения |
Депкультуры Югры |
Всего |
6997,0 |
0,0 |
3297,0 |
900,0 |
800,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
6997,0 |
0,0 |
3297,0 |
900,0 |
800,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Модернизация и реконструкция систем электроснабжения |
Депкультуры Югры |
Всего |
7361,4 |
0,0 |
1909,4 |
545,6 |
801,6 |
1201,6 |
2701,6 |
201,6 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
7361,4 |
0,0 |
1909,4 |
545,6 |
801,6 |
1201,6 |
2701,6 |
201,6 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3. |
Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и вентиляции |
Депкультуры Югры |
Всего |
5550,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
1050,0 |
2600,0 |
1600,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
5550,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
1050,0 |
2600,0 |
1600,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 2 |
|
Всего |
19908,4 |
0,0 |
5306,4 |
1545,6 |
1701,6 |
3251,6 |
6301,6 |
1801,6 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
19908,4 |
0,0 |
5306,4 |
1545,6 |
1701,6 |
3251,6 |
6301,6 |
1801,6 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме V |
|
Всего |
29590,6 |
0,0 |
6278,4 |
2762,8 |
3804,6 |
5161,6 |
7501,6 |
4081,6 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
29590,6 |
0,0 |
6278,4 |
2762,8 |
3804,6 |
5161,6 |
7501,6 |
4081,6 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего по государственной программе |
|
Всего |
20360745,8 |
3912643,4 |
3297061,4 |
2554178,9 |
2630850,8 |
2660433,1 |
2652889,1 |
2652689,1 |
|
бюджет РФ |
15305,3 |
13022,7 |
1188,6 |
547,0 |
547,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет АО |
17553712,2 |
2446170,4 |
2482586,0 |
2429754,5 |
2527638,7 |
2556582,2 |
2555590,2 |
2555390,2 |
|||
бюджет МО |
354166,7 |
187777,3 |
103576,2 |
31457,8 |
10225,5 |
11411,3 |
4859,3 |
4859,3 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
145 000,0 |
75000,0 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
2437561,6 |
1265673,0 |
709710,6 |
92419,6 |
92439,6 |
92439,6 |
92439,6 |
92439,6 |
|||
В том числе: | |||||||||||
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |
|
Всего |
4315879,7 |
1675318,7 |
1022644,0 |
314273,0 |
100000,0 |
403644,0 |
400000,0 |
400000,0 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
2264010,0 |
364896,0 |
310832,0 |
291190,0 |
100000,0 |
397092,0 |
400000,0 |
400000,0 |
|||
бюджет МО |
296542,7 |
172496,7 |
94411,0 |
23083,0 |
0,0 |
6552,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
145 000,0 |
75000,0 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
1755327,0 |
1137926,0 |
617401,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Прочие расходы |
|
Всего |
16044866,1 |
2237324,7 |
2274417,4 |
2239905,9 |
2530850,8 |
2256789,1 |
2252889,1 |
2252689,1 |
|
бюджет РФ |
15305,3 |
13022,7 |
1188,6 |
547,0 |
547,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
15289702,2 |
2081274,4 |
2171754,0 |
2138564,5 |
2427638,7 |
2159490,2 |
2155590,2 |
2155390,2 |
|||
бюджет МО |
57624,0 |
15280,6 |
9165,2 |
8374,8 |
10225,5 |
4859,3 |
4859,3 |
4859,3 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
682234,6 |
127747,0 |
92309,6 |
92419,6 |
92439,6 |
92439,6 |
92439,6 |
92439,6 |
|||
В том числе: | |||||||||||
Департамент культуры |
|
Всего |
18555268,0 |
3834522,5 |
3122565,0 |
2459037,9 |
2459408,3 |
2315942,1 |
2181996,1 |
2181769,1 |
|
бюджет РФ |
15305,3 |
13022,7 |
1188,6 |
547,0 |
547,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
15749354,4 |
2368919,5 |
2308339,6 |
2334613,5 |
2356196,2 |
2212091,2 |
2084697,2 |
2084497,2 |
|||
бюджет МО |
354166,7 |
187777,3 |
103576,2 |
31457,8 |
10225,5 |
11411,3 |
4859,3 |
4859,3 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
1450 000,0 |
75000,0 |
70 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
2436441,6 |
1264803,0 |
709460,6 |
92419,6 |
92439,6 |
92439,6 |
92439,6 |
92439,6 |
|||
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики |
|
Всего |
81876,0 |
12250,0 |
10182,4 |
10894,1 |
11799,5 |
12250,0 |
12250,0 |
12250,0 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
81876,0 |
12250,0 |
10182,4 |
10894,1 |
11799,5 |
12250,0 |
12250,0 |
12250,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Департамент строительства |
|
Всего |
1216657,0 |
11736,0 |
1556,0 |
30767,0 |
100000,0 |
272598,0 |
400000,0 |
400000,0 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
1216657,0 |
11736,0 |
1556,0 |
30767,0 |
100000,0 |
272598,0 |
400000,0 |
400000,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Департамент управления делами Губернатора |
|
Всего |
115810,6 |
0,0 |
97810,6 |
0,0 |
5000,0 |
5000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
115810,6 |
0,0 |
97810,6 |
0,0 |
5000,0 |
5000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Архивная служба Югры |
|
Всего |
391134,2 |
54134,9 |
64947,4 |
53479,9 |
54643,0 |
54643,0 |
54643,0 |
54643,0 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
390014,2 |
53264,9 |
64697,4 |
53479,9 |
54643,0 |
54643,0 |
54643,0 |
54643,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
1120,0 |
870,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
--------------------------------
<*> Денежные средства, выделенные Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре из бюджета Российской Федерации в 2013 году. Данные денежные средства не включены в сводный бюджет государственной программы.
<**> Денежные средства для реализации мероприятий предусмотрены в рамках расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.".
Пункта 2 постановления вступает в силу с 1 января 2016 г.
2. Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
2.1. В заголовке, в пункте 1 цифры "2014" заменить цифрами "2016".
2.2. Пункт 5 признать утратившим силу.
2.3. В приложении:
2.3.1. Паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:
"Паспорт государственной программы
Наименование государственной программы |
Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы |
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) |
|
Ответственный исполнитель государственной программы |
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Департамент культуры, Депкультуры Югры) |
Соисполнители государственной программы |
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры); Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Депстрой Югры); Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Департамент управделами Югры); Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Архивная служба Югры); Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Госкультохрана Югры) |
Цель государственной программы |
Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного развития личности, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию |
Задачи государственной программы |
Задача 1. Сохранение культурного наследия и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни; Задача 2. Поддержка профессиональной и творческой деятельности в процессе создания и представления произведений всех видов и форм культуры и искусства; Задача 3. Создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса и его эффективного продвижения на рынке туризма; Задача 4. Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации государственной культурной политики |
Подпрограммы или основные мероприятия |
Подпрограмма II. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации. Подпрограмма III. Укрепление единого культурного пространства. Подпрограмма IV. Развитие внутреннего и въездного туризма. Подпрограмма V. Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела. Подпрограмма VI. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. |
Целевые показатели государственной программы |
1. Увеличение библиотечного фонда на 1000 жителей с 3124 до 3330 экземпляров; 2. Увеличение доли библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, до 100%; 3. Увеличение посещаемости музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (посещения на 1 жителя в год) с 0,43 до 0,44 посещения; 4. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 40 % до 51%; 5. Рост количества выставочных проектов, организованных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, по отношению к 2011 году до 100%; 6. Увеличение доли архивных дел, находящихся в архивах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в удовлетворительном физическом состоянии, в нормативных условиях, от общего объема дел хранящихся в архивах, с 81,4 % до 98 %; 7. Увеличение доли архивных фондов, включая аудио и видео, переведенных в электронную форму, от общего объема фондов, хранящихся в архивах, с 10 % до 50 %; 8. Увеличение количества пользователей архивной информацией с 23095 до 29430 пользователей; 9. Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых архивами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с 88,3 до 96 %; 10. Количество объектов историко-культурного наследия, на которых ведутся работы по их сохранению; 11. Увеличение доли объектов культурного наследия, обеспеченных документацией, необходимой для их государственной охраны, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с 19 % до 50 %; 12. Увеличение количества объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по контролю за их состоянием и систематическим наблюдением, с 895 до 2 645 единиц; 13. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом с 1 % до 4,2 %; 14. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий с 6,7% до 7,2 % (по отношению к предыдущему году); 15. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей с 5 % до 8 %; 16. Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки, с 49 до 99 человек; 17. Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, с 1 498,85 млн. рублей до 2 519,45 млн. рублей; 18. Увеличение объема платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения, с 2 033,8 млн. рублей до 3 337,86 млн. рублей; 19. Увеличение численности туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, с 462,2 тыс. человек до 515,0 тыс. человек; 20. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с 78 % до 90 %. 21. Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 100 %. 22. Увеличение посещаемости государственных учреждений культуры на 2 % ежегодно. 23. Строительство учреждений культуры и создание на их базе центров культурного развития. 24. Уменьшение удельного расхода энергоресурсов: 24.1. Уменьшение удельного расхода электрической энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) с 77,97 до 76,04 кВт/ч /м2. 24.2. Уменьшение удельного расхода тепловой энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) с 0,21 до 0,20 Гкал /м2. 24.3. Уменьшение удельного расхода холодной воды (в расчёте на 1 работника) с 18,29 до 17,84 м3 /чел. 24.4. Уменьшение удельного расхода горячей воды (в расчёте на 1 работника) с 1,93 до 1,89 м3 /чел. |
Сроки реализации государственной программы |
2016 - 2020 годы |
Финансовое обеспечение государственной программы |
Общий объем финансирования государственной программы на 2016 - 2020 годы составляет 13 294 324,6 тыс. рублей, в том числе: на 2016 год - 2 456 890,8 тыс. рублей; на 2017 год - 2 623 664,7 тыс. рублей; на 2018 год - 2 735 734,5 тыс. рублей; на 2019 год - 2 739 117,3 тыс. рублей; на 2020 год - 2 738 917,3 тыс. рублей |
".
2.3.2. Разделы 1 - 4 изложить в следующей редакции:
Раздел 1. "Краткая характеристика текущего состояния сферы культуры, государственной охраны объектов культурного наследия, архивного дела и туризма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Реализация государственной программы осуществляется в значимых сферах социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономного округа, Югры): культура, государственная охрана объектов культурного наследия, архивное дело, туризм.
1.1. Культура.
Культура Югры имеет четкие осязаемые черты и обладает огромным потенциалом. В течение последних лет приняты меры по обеспечению финансовых, правовых и организационных условий для развития культурной среды и внедрения информационных технологий. Потребность населения Югры в культурных услугах остается стабильной на протяжении последних трех лет, одновременно повышаются требования к качеству их предоставления.
По данным социологического исследования "Изучение наиболее значимых вопросов общественной жизни Югры - Год культуры в Югре", проведенного в октябре 2014 года, уровень удовлетворенности жителей Югры деятельностью учреждений культуры и качеством предоставляемых культурных услуг составляет 84,9 %.
По состоянию на 1 сентября 2015 года государственный и муниципальный сектор культуры Югры представлен обширной многопрофильной сетью учреждений по всем видам культурной деятельности, состоящий из 466 учреждений, в том числе из общего числа учреждений культуры, кинематографии и образовательных организаций в сфере культуры - 21 государственное учреждение, по отношению к которым Депкультуры Югры выступает главным распорядителем бюджетных средств, в т. ч. 8 автономных учреждений.
В собственности (оперативном управлении, хозяйственном ведении, на иных правах) находится 31 здание (строение, помещение). Общая площадь зданий (помещений) составляет 75 763,84 кв.м. Средний физический износ всех, находящихся в собственности зданий, составляет 20 - 25 %.
Показатель доступности объектов, находящихся в собственности автономного округа, и услуг в сфере культуры для маломобильных групп населения по итогам 2014 года, достиг 92%, в том числе с показателем "полностью доступны" - 13%.
Снижение энергоемкости экономики за счет внедрения инновационных технологий в государственных учреждениях по состоянию на 1 января 2015 года остается на среднем уровне.
В период с 2010 по 2014 год проведены энергетические обследования всех учреждений культуры, по результатам которых разработаны и утверждены программы в области энергосбережения.
Оснащение организаций бюджетной сферы приборами учета и регулирования привело к значительной экономии и дало экономический эффект от уточнения объемов потребляемых ресурсов с помощью приборов учета, значительно снизилась оплата за коммунальные услуги.
За последние годы облик культуры автономного округа значительно изменился под воздействием как общественных перемен, так и других факторов, среди которых немалую роль играют новые технологии и телекоммуникации. Сегодня на первый план выходят процессы просвещения граждан, особенно детей и молодежи. Повышенное внимание уделяется творческому развитию и созданию на всей территории Югры качественной культурной среды, доступных культурных благ, равных условий для творческой деятельности.
Наиболее радикальным изменениям подверглась деятельность музеев и библиотек, которые первыми освоили виртуальное пространство и технологические достижения. Состояние материально-технической базы музеев в автономном округе значительно выше в сравнении со средними показателями по УрФО и России:
100% музеев оснащены автоматизированной учетной базой данных КАМИС и оборудованием для оцифровки музейных фондов;
100% библиотек - автоматизированными библиотечно-информационными системами;
99,6% музеев и библиотек подключены к сети Интернет и оснащены IT-оборудованием.
Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, составила свыше 90%.
В 2014 году начат масштабный проект по созданию Сводного электронного каталога общедоступных библиотек Югры с целью интеграции общедоступных библиотек к единому Порталу государственных и муниципальных услуг, который содержит более 140 тысяч библиографических записей.
Портал "Библиотеки Югры" (http://ugra.okrlib.ru), созданный как единая точка доступа к информации о библиотеках всех систем и ведомств автономного округа, содержит информацию о 679 библиотеках региона.
4 марта 2014 года состоялось торжественное открытие точки доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным учреждением "Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина" и Правительством автономного округа.
В музейной отрасли в последние годы изменилась к лучшему ситуация с представлением населению музейных предметов за счет роста объемов электронных ресурсов (электронных каталогов) и увеличения количества выставок как традиционной формы представления доступа к музейным собраниям.
Среднее число посещений государственных музеев автономного округа на 1000 жителей оставило 2,6 тыс. человек.
Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах составила 76 %, доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, составила 15%.
Количество выставочных проектов по отношению к 2011 году выросло на 30%. Поддержка и развитие этих направлений работы музеев привело к сохранению количества посещений - 0,42 на 1 жителя в год, что на фоне роста численности населения автономного округа говорит о сохранении музеями своих позиций в привлечении населения к использованию культурного продукта.
Реализация социально-культурной деятельности в регионе осуществляется в различных учреждениях культурно-досугового типа (дворцах и домах культуры, клубах, центрах творчества, искусства и досуга).
Клубными учреждениями в 2014 году проведено:
62 982 мероприятия разных форм работы, что в сравнении с 2013 годом больше на 2 % (на 1581 ед.), рост зрительский аудитории составил в данном отчетном периоде 5 472 198 человек;
8 867 мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет, число зрительской аудитории составило 397 813 посещений.
В сфере профессионального сценического искусства Югры наряду с решением главной задачи - предоставление качественных концертных и театрально-зрелищных услуг населению, решается задача поиска оптимального управленческого решения по консолидации и взаимодействию организаций культуры сферы сценического искусства.
Концерты и спектакли государственных и муниципальных театров и концертных организаций в 2014 году посетили более 545,0 тыс. зрителей - каждый пятый житель автономного округа. К началу 2015 года 100 % театров и концертных организаций автономного округа оснащены персональными компьютерами, 100 % имеют официальные сайты.
Сохранение национальных видов народного творчества неразрывно связано с развитием народных художественных промыслов и традиционной культуры. Художественное творчество и ремесло представлены в Югре 26 направлениями и существуют в форме домашних ремесел.
На начало 2015 года в сфере народных художественных промыслов и ремесел автономного округа задействовано порядка 2000 человек, из них 32 мастера имеют высшую квалификацию "Народный мастер России", 2 человека - звание "Заслуженный деятель культуры".
Образование в сфере культуры является важнейшей составляющей образовательного пространства региона. Сложившаяся в Югре система художественного образования в сфере культуры включает в себя два уровня подготовки обучающихся в течение 7- 13 лет: детская школа искусств - колледж. В целом каждый 60-й житель Югры является участником образовательного процесса в образовательных организациях региона (в РФ - каждый 100-й).
Охват дополнительным художественным образованием по региону остается стабильным на протяжении трех лет и составляет в среднем свыше 19 500 человек или 12,76 % от детского населения региона (по РФ - 12 %). Детские школы искусств ориентированы на активную просветительскую и концертную деятельность. В 2014 году свыше 43 тысяч обучающихся приняли участие в творческих мероприятиях различной направленности, что более чем в два раза превышает показатель 2013 года.
В 2014 году модернизировано материально-техническое оснащение 42 учреждений художественного образования, приобретено музыкальных инструментов и оборудования на сумму свыше 41 миллиона 400 тысяч рублей, в целом по автономному округу процент обновления материально-технической базы детских школ искусств составил 15,79 %.
Кинематограф Югры остается одной из динамично развивающейся, доступной, социально ориентированной и востребованной жителями отраслью культуры. На территории автономного округа осуществляет деятельность 143 публичных кинозала с общим количеством посадочных мест 25 123, в сравнении с аналогичным показателем прошлого периода увеличилось на 294 единицы. Позитивным фактором в развитии кинематографической отрасли Югры является ежегодная положительная динамика роста основных показателей:
публичных киносеансов в среднем от 10% до 13 %, в том числе с показом российских фильмов до 22,8 % по итогам 2014 года;
количество кинозрителей от 10% до 12,9 % тыс. человек;
количество детских кинозрителей составило 3 %;
кассовые сборы кинотеатров - ежегодный рост до 9 %;
обеспеченность населения сельских поселений автономного округа услугами кинопоказа - 91 %.
По данным государственного учета на территории региона находится 5 369 объектов культурного наследия. Специфика Югры заключается в абсолютном преобладании объектов археологического наследия в общем количестве памятников - 5 251 или 98% от общего количества.
Среди них 983 объекта федерального значения (объекты археологического наследия), 110 объектов регионального значения, 5 объектов местного (муниципального) значения, 4 271 выявленный объект культурного наследия.
25 % объектов культурного наследия, расположенных на территории автономного округа, вовлечены в региональное социокультурное пространство и включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
С 2011 года ведется работа по сохранению и популяризации объектов культурного наследия путем проведения ремонтно-реставрационных работ на объектах культуры и градостроительства муниципальной собственности и формированию системы достопримечательных мест, призванных обеспечивать сохранность уникальных археологических объектов в естественных историко-культурных и природных условиях.
Определение параметров потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации мероприятий государственных программ, - это многоаспектная задача, решение которой в значительной степени зависит от эффективности реализации кадровой политики. Выявление потребности в трудовых ресурсах включает в себя не только общесистемные мероприятия, но и отраслевое направление работы.
В связи с комплексностью задачи необходим этапный подход к проведению работ по определению параметров потребности в трудовых ресурсах, который формализуется в виде последовательного развития, уточнения и конкретизации мероприятий, с формированием ее обновленной "версии" один раз в три года. Основными параметрами потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации мероприятий государственных программ, определены формальный и содержательный подходы.
Формальный подход строится на основе системы базовых принципов, определяющих основные параметры государственной программы: бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию программных мероприятий; количество мероприятий, планируемых к реализации в сравнении с текущим годом.
Содержательный подход строится на основе статистических данных о наличии в отрасли кадровых ресурсов; о динамике уменьшения численности работников учреждений культуры в соответствии со значениями показателей отраслевой Дорожной карты.
По состоянию на 1 января 2015 года среднесписочная численность работников отрасли культуры в автономном округе составляет 9 660,8 человек, из них 6 862 человек - работники учреждений культуры, 2 798,8 человек - работники образовательных учреждений сферы культуры.
По данным ведомственной статистики движение кадрового состава отрасли за 8 месяцев 2015 года изменилось следующим образом - среднесписочная численность работников учреждений культуры уменьшилась на 862,2 человек и составляет 8 798,6 человек, из них 6 094,2 человек - работники учреждений культуры (-767,8 человека), 2704,4 человек - работники образовательных учреждений сферы культуры (-94,4 человек).
Динамика на уменьшение численности работников учреждений культуры в период до 2018 года направлена на повышение эффективности управления кадровым потенциалом отрасли и улучшения качества услуг в сфере культуры.
По состоянию на 1 октября 2015 года в учреждениях культуры автономного округа имеется в наличии 161 вакантное место отраслевой направленности. Средний возраст работников культуры автономного округа составляет 48 лет. В плановый период реализации государственной программы возраст отраслевых квалифицированных сотрудников учреждений культуры достигнет предела пенсионного возраста.
В целях эффективного управления кадровым составом отрасли, предусматривающего сохранение и привлечение в отрасль высокопрофессиональных кадров, предполагается обязательное проведение аттестационных (конкурсных) процедур и направление специалистов на профессиональную переподготовку и повышение квалификации. Образовательными организациями среднего профессионального образования в сфере культуры в прогнозный период будет обеспечен выпуск молодых квалифицированных специалистов в объеме, достаточном для покрытия потребности в кадрах.
Сургутский музыкальный колледж реализует образовательные программы дополнительного профессионального образования по специальностям: "Инструментальное исполнительство" (фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, оркестровые народные инструменты, камерный ансамбль и концертмейстерский класс); "Теория музыки"; "Музыкальное искусство эстрады (Эстрадное пение)"; "Хоровое дирижирование". В 2014-2015 учебном году обучение по программам дополнительного профессионального образования получили 116 человек.
Государственная библиотека Югры и Музей Природы и Человека проводят повышение квалификации с привлечением сторонних организаций по темам: "Биологические коллекции Югры: сбор, фиксация, хранение, введение в научный оборот", "Обеспечение сохранности, хранение и консервация фотодокументов", "Обучение сотрудников работе с автоматизированной системой TicketNet", семинары для сотрудников реставрационной мастерской Музея Природы и Человека по работе с системой КАМИС, семинары по темам: "АРМ "Каталогизатор" системы ИРБИС и формат RUSMARC в машиночитаемой каталогизации", "Современные технологии организации культурно-массовых мероприятий". В 2015 году на семинарах и курсах повышения квалификации присутствовали 108 человек.
Для реализации мероприятий государственной программы в прогнозный период не потребуется дополнительных трудовых ресурсов, в т.ч. инженерно-технических кадров.
В современном состоянии культуры Югры продолжает существовать ряд проблемных факторов, сдерживающих общее культурное развитие региона:
а) Бюджетное финансирование сферы культуры стабильно держится в пределах показателя около 2,7 % от консолидированного бюджета автономного округа. Эти вложения покрывают затраты на основную деятельность (включая коммунальные расходы и оплату труда) и лишь в ограниченной степени предполагают вложения в развитие сферы культуры (включая строительство, реконструкцию и материально-техническое оснащение учреждений культуры).
б) Предоставление услуг в отрасли культуры осуществляется в условиях недостаточной инфраструктурной обеспеченности. Так, уровень обеспеченности населения автономного округа учреждениями культуры различных видов отстает от многих региональных центров России (социальные нормативы и нормы утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года N 1063-р):
обеспеченность населения автономного округа библиотеками регионального уровня составляет 25% к нормативу;
обеспеченность библиотеками муниципального уровня составляет 60% к нормативу;
в 27 населенных пунктах округа (с числом населения до 500 человек и расстоянием до административного центра более 5 км) население не получает библиотечных услуг ни стационарно, ни внестационарно, хотя в соответствии с нормативом должны быть созданы филиалы библиотек;
обеспеченность учреждениями музейного типа составляет 25% к нормативу;
обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа составляет 55% к нормативу.
в) Крайне неудовлетворительными остаются состояние зданий и материально-техническая оснащенность (низкое фондовооружение и устаревшее оборудование) большинства учреждений культуры, находящихся в ведении муниципальных образований автономного округа. Значительное число зданий учреждений культуры находятся в ветхом состоянии и нуждаются в ремонте, а их техническое оснащение требует существенного обновления с учетом современных требований к технике и технологиям. Износ основных материальных активов по различным оценкам превышает 50 - 90%:
износ от 70% до 90% имеет парк музыкальных инструментов детских школ искусств;
в 22% объектов учреждений культуры капитальный ремонт проводился более 10 лет назад;
лишь 5% общей площади музеев (в 2010 г. - 7%, 2009 г. - 7,5%) отведено под хранение фондов, дефицит площадей под фондохранилища ведет к ухудшению условий содержания историко-культурного наследия и, как следствие, к его постепенной физической утрате и увеличению расходов на реставрацию.
г) Сохранение единого культурного пространства округа Югры - одна из стратегических задач развития отрасли культуры.
Необходимость сохранения и развития единого культурного и информационного пространства округа обусловлена неоднородностью обеспечения населения услугами организаций культуры в силу географических особенностей и ряда факторов экономического характера. Конечно, качество и спектр предоставляемых в городах и посёлках округа культурных услуг существенно отличаются по определению. Но спектр культурных услуг, предоставляемых в городах округа, так же существенно отличается друг от друга, наблюдаются диспропорции в размещении объектов культуры по территории автономного округа.
Одна из наиболее острых проблем - концерты классической музыки профессиональных коллективов. Несмотря на большое количество культурных мероприятий, проводимых в округе, концерты профессиональных коллективов классической музыки для большинства населения округа, кроме жителей городов Сургута и Ханты-Мансийска, являются практически недоступными.
Редкие единичные выезды коллективов классической музыки делают эти концерты фактически недоступными для детской аудитории, что не даёт детям в полной мере осуществлять доступ и осваивать одну из главных составляющих мирового музыкального наследия - симфоническую и оркестровую музыку, т.к. именно "живое" исполнение оказывает наиболее сильное эмоциональное впечатление и не сравнимо с просмотром и прослушиванием видео и аудиозаписей.
1.2. Государственная охрана объектов культурного наследия.
С 2010 по 2014 годы в результате проведенных историко-культурных исследований на территории Югры выявлено и поставлено на государственную охрану - 834 объекта культурного наследия. Более 200 ежегодно.
Основной стратегической задачей Госкультохраны Югры является формирование эффективной системы охраны каждого объекта культурного наследия, обеспеченной нормативными и организационно-распорядительными документами.
Установление границ территорий объектов культурного наследия является важнейшим звеном в обеспечении их государственной охраны и предотвращения уничтожения в процессе осуществления масштабной хозяйственной деятельности в Югре. Работа по установлению границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия в автономном округе активно ведется с 2010 года. Выбранный вектор работы и его актуальность были подтверждены Поручением Президента Российской Федерации от 24 августа 2012 года N Пр-2217, обратившим особое внимание именно на установление границ территорий памятников истории и культуры. По состоянию на сентябрь 2015 года нормативными правовыми актами Госкультохраны Югры границы территорий установлены для 831 объекта культурного наследия.
Начиная с 2012 года в автономном округе ведется активная работа по формированию системы достопримечательных мест, как базы для создания на их территориях историко-культурных заповедников. Достопримечательные места позволят наиболее рационально обеспечить сохранность уникальных археологических объектов и наследия коренных малочисленных народов Севера в естественных историко-культурных и природных условиях. Создание системы достопримечательных мест как эффективного инструмента сохранения культурного наследия является сегодня важнейшей общественной задачей. Для Югры эта деятельность актуализируется активным по темпам и масштабным по территории промышленным освоением.
В настоящее время в автономном округе постановлениями Правительства автономного округа в единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации включены 6 достопримечательных мест - 5 регионального значения и 1 местного (муниципального) значения. В их составе 506 объектов археологического наследия и 15 памятников истории (культовые места коренных малочисленных народов Севера). На все достопримечательные места нормативными правовыми приказами Госкультохраны Югры утверждены границы и режим использования территорий.
В целях выявления, предупреждения, пресечения и профилактики правонарушений в сфере охраны объектов культурного наследия, для оперативного реагирования, Госкультохраной Югры с 2011 года внедрен риск-ориентированный подход при реализации контрольных полномочий. Все контрольные мероприятия направлены исключительно на проверку состояния объектов культурного наследия. К проверкам активно привлекаются общественные инспекторы и аккредитованные Госкультохраной Югры эксперты и экспертные организации в сфере историко-культурного наследия. С 2011 по 2014 годы аккредитованы 20 экспертов и 5 экспертных организаций. Выявленные в ходе контрольных мероприятий правонарушения, как правило, пресекаются без организации проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Первым этапом является определение проверяемых объектов археологического наследия, находящихся под угрозой повреждения, разрушения в результате хозяйственной деятельности. Как правило, это объекты, расположенные на территории нефтяных месторождений в непосредственной близости от объектов нефтепромысла. Работа осуществляется на основании внутреннего плана Госкультохраны Югры по проведению контрольных мероприятий на данных объектах в течение летнего полевого сезона (май-октябрь).
В проверках по выявленным нарушениям в подавляющем большинстве случаев участвуют аккредитованные Госкультохраной Югры эксперты. Более 80% случаев повреждения объектов культурного наследия (нарушения требований законодательства) выявляют именно аккредитованные эксперты и археологи, осуществляющие деятельность на территории Югры.
За период 2010-2014 годов проверено состояние 895 объектов археологического наследия. На каждый составлен акт технического состояния. За данный период проведено 17 проверок в отношении юридических лиц. Зафиксировано нарушение действующего законодательства в отношении 31 объекта археологического наследия. По всем фактам возбуждены административные производства.
1.3. Архивное дело.
Документы, хранящиеся в архивах автономного округа, являются неотъемлемой частью историко-культурного наследия, информационного и интеллектуального достояния жителей автономного округа. Место архивов в современном мире определяется той ролью, которую играет в нем документ как оперативный регулятор различных сфер деятельности человека, общества и государства. Востребованность в ретроспективной документной информации для решения задач социально-экономического развития региона, государственного и муниципального управления делает архив надежным, адресным, оперативным информационным звеном управленческой деятельности человека, общества и государства. Аутентичность хранящихся в архиве документов, их неприкосновенность означают, что они носят доказательный характер. Выполняя социально-правовые запросы граждан, архив обеспечивает функционирование системы социальной защиты населения. Организуя использование ретроспективной документной информации в научно-исследовательских целях, архив имеет признаки научной организации. Популяризируя историю родного края в частности и страны в целом, архив выступает в качестве культурно-просветительского учреждения.
Информационный ресурс автономного округа состоит из 2 принципиально различных типов: текущей информации и ретроспективной информации. По состоянию на 1 января 2015 года объем архивных документов, хранящихся в архивах автономного округа насчитывает 844645 единиц хранения за период с 1930 года по настоящее время. Преимущественная часть уникального регионального ресурса ретроспективной информации сосредоточена в Государственном архиве Югры и 22 архивных отделах администраций городов и районов автономного округа.
Основные проблемы в архивном деле.
В настоящее время одной из основных проблем в развитии архивного дела в автономном округе является обеспечение сохранности и использование документов по личному составу, содержащих многоаспектную информацию о трудовой деятельности и воинской службе, здоровье, официальных заслугах граждан, необходимую для реализации их социальных прав. Документы по личному составу были и еще длительное время будут востребованы в повседневной жизни человека, определяя его гражданский статус, правовую защиту и социальное обеспечение.
Вторая проблема обусловлена стремительным развитием информационного общества, распространением новых технологий в сфере документационного обеспечения управления, все большим распространением электронного документооборота, что неизбежно ставит вопрос об адаптации архивов к реалиям информационного общества.
Решение обозначенных проблем требует государственной поддержки.
Задачей на плановый период ставится поступательное развитие архивной отрасли региона, на пути приведения архивов автономного округа в соответствие с современными мировыми стандартами в области архивного дела.
Инвестиции в сферу архивного дела, как правило, не имеют прямого экономического эффекта. Результат такого инвестирования направлен на формирование "человеческого капитала" ныне живущих и будущих поколений югорчан. Архивная отрасль является традиционно одной из самых консервативных отраслей, наименее адаптированной к рыночным отношениям.
1.4. Туризм.
Богатый историко-культурный, этнографический, туристско-рекреационный потенциал автономного округа определяет роль туристской отрасли в экономике автономного округа в качестве одного из экономических секторов. Успешное развитие туристской отрасли окажет стимулирующее воздействие на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги коллективных средств размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, общественное питание, обеспечит эффективное и устойчивое продвижение на международный, федеральный и региональный рынки продукции традиционных видов деятельности коренных малочисленных народов Севера, а также выступит катализатором социально-экономического развития муниципальных образований автономного округа.
Наличие указанных ресурсов в автономном округе создает предпосылки для развития культурно-познавательного, этнографического (включая событийную составляющую), экологического, религиозного туризма экскурсионно-познавательной направленности, событийного, спортивного, водного, активного (горнолыжный, пешеходный, горный), охотничьего, рыболовного, лечебно-оздоровительного, сельского, делового (конгрессно-выставочный, индивидуальный, инсентив-туры) и автотуризма.
По состоянию на начало 2015 года на территории автономного округа действуют 148 туристских предприятий: 16 туроператоров состоят в федеральном реестре туроператоров, имеют финансовую гарантию, из них: 9 туроператоров специализируются по внутреннему туризму, 132 туристских агентства. Количество коллективных средств размещения в автономном округе 219 единиц (из них 164 гостиниц, 49 баз отдыха, 6 - санаториев, профилакториев).
Жителям и гостям автономного округа предлагается 286 туристских программ (в том числе экскурсионные маршруты, программы и туры), из которых 37 - экологической и этнографической направленности.
Негосударственное регулирование в сфере туризма осуществляют Некоммерческое партнерство "Союз турпредприятий Югры" (26 турпредприятий), Молодежная общественная организация "Федерация спортивного туризма Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" и "Ассоциация экскурсоводов Югры" (154 члена), объединяющие субъекты предпринимательской деятельности автономного округа в области туристского бизнеса, гидов-переводчиков, экскурсоводов, инструкторов.
Существуют факторы, благоприятствующие развитию туризма в автономном округе:
1. Наличие туристской инфраструктуры и туристского потенциала, в том числе территорий традиционного проживания коренных малочисленных народов.
2. Рост доходов населения автономного округа и, как следствие, увеличение внутрирегионального спроса на услуги баз отдыха, санаторно-курортного обслуживания, что во многом связано с ростом благосостояния населения.
3. Рост интереса туристов к самобытному культурному наследию коренных малочисленных народов, их традиционных форм хозяйствования, а так же к природным ресурсам автономного округа в целом.
Указанные предпосылки позволяют рассматривать автономный округ как туристский регион, имеющий определенную перспективу на региональном, внутреннем российском и международном туристских рынках.
Туризм как агрегированная отрасль экономического развития представляет собой социально ориентированный инновационный комплекс направлений, обеспечивающий в режиме экологической безопасности пополнение национальных, региональных и местных бюджетов, рост занятости и самозанятости населения, создание условий для восстановления работоспособности, поддержания и укрепления здоровья людей.
В 2014 году начались структурные изменения российской туриндустрии, происходит активное развитие внутреннего и въездного туризма. В настоящее время основным направлением в развитии туризма в автономном округе является удержание и повышение конкурентоспособности туристского комплекса в условиях возросшей межрегиональной конкуренции за перераспределение туристских потоков.
Проблемами развития туризма в автономном округе являются недостаток инвестиций, направленных на поддержание и развитие туризма и его инфраструктуры и недостаток информации о туристских возможностях автономного округа у российских и иностранных участников туристского рынка (туроператоров, турагентов, потенциальных инвесторов, туристов).
Решение обозначенных проблем требует внедрения в систему государственного регулирования туристской деятельности новых подходов и методик, более эффективно консолидирующих деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма и сервиса. Задачей на будущий (плановый) период ставится возвращение устойчивых поступательных темпов развития отрасли.
Раздел 2. "Цели, задачи и показатели их достижения"
Цель, задачи и показатели их достижения определены с учетом приоритетов государственной культурной политики в сфере реализации государственной программы, установленных:
Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики";
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 марта 2013 года N 101-рп;
Стратегией развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 мая 2013 года N 185-п;
Концепцией развития внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июня 2012 года N 195-п.
Действующие концептуальные правовые акты определили цель и стратегические задачи реализации государственной культурной политики, которая призвана обеспечить приоритетное культурное и гуманитарное развитие общества, как основу инновационного общественного развития.
Цель государственной программы:
Реализация стратегической роли культуры, как духовно-нравственного развития личности, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию.
Достижение цели планируется через решение следующих задач:
1. Сохранение культурного наследия и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни.
2. Поддержка профессиональной и творческой деятельности в процессе создания и представления произведений всех видов и форм культуры и искусства.
3. Создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса и его эффективного продвижения на рынке туризма.
4. Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации государственной культурной политики.
Целевые показатели государственной программы:
1. Увеличение библиотечного фонда на 1000 жителей с 3124 до 3330 экземпляров.
Показатель характеризует ситуацию обеспеченности жителей автономного округа библиотечной книгой.
Норматив обеспеченности библиотечной книгой, установленный Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки Российской библиотечной ассоциации, составляет от 5 в городе до 9 на селе томов на жителя.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
B = Np x 1000 / Nu, где
В - объем библиотечного фонда на 1000 жителей;
Np - объем библиотечного фонда (экземпляров);
Nu - численность населения (человек).
Источником информации являются форма федерального статистического наблюдения 6-НК (свод) и официальные данные о численности населения автономного округа.
Расчет значения показателя позволит установить соответствие нормативному значению, мониторинг динамики значения показателя продемонстрирует эффективность принимаемых мер.
Информация о достижении показателя: ежегодно.
2. Увеличение доли библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, до 100%.
Показатель показывает процент библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге и направлен на развитие системы электронных ресурсов общедоступных библиотек.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
, где
De - доля библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженного в электронных каталогах;
Fe - количество изданий, внесенных в электронные каталоги библиотек (экземпляров);
F - объем фондов библиотеки (экземпляров).
Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 6-НК (свод) и данные мониторинга бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Государственная библиотека Югры".
Расчет значения показателя позволит обеспечить контроль за достижением контрольного значения показателя Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, мониторинг динамики значения показателя продемонстрирует эффективность принимаемых мер.
Информация о достижении показателя: ежегодно.
3. Увеличение посещаемости музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (посещения на 1 жителя в год) с 0,43 до 0,44 посещения.
Показатель позволяет определить исполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного распоряжением Правительства автономного округа от 9 февраля 2013 г. N 46-рп.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Ргм = (П1 + П2 + П3 + П4) / Н, где:
Ргм - посещаемость музейных учреждений автономного округа на 1 жителя в год;
П1 - число посещений (индивидуальных и экскурсионных) (чел.) графа 3 раздела 6 формы федерального статистического наблюдения 8-НК;
П2 - численность слушателей лекций (чел.) графа 11 раздела 6 формы федерального статистического наблюдения 8-НК;
П3 - численность участников массовых мероприятий (чел.) графа 13 раздела 6 формы федерального статистического наблюдения 8-НК;
П4 - численность участников образовательных программ (чел.) графа 15 раздела 6 формы федерального статистического наблюдения 8-НК;
Н - численность населения автономного округа (чел.).
Источниками информации являются данные формы федерального статистического наблюдения 8-НК (свод), ежегодного мониторинга и официальные данные о численности населения автономного округа.
Информация о достижении показателя: ежегодно.
4. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 40 % до 51%.
Показатель позволяет определить динамику количества музеев автономного округа, имеющих собственный сайт в сети Интернет по отношению к общему количеству музеев автономного округа. Рост показателя влияет на положительную динамику показателя "увеличение посещаемости музейных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" удалённо, через сеть Интернет.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Ds = Ms x 100 / Мn, где
Ds - доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев автономного округа;
Мs - число музеев имеющих сайт в сети Интернет графа 6 раздела 2 8-НК;
Мn - число музеев автономного округа (Всего);
Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 8-НК (свод).
Информация о достижении показателя: ежегодно.
5. Рост количества выставочных проектов, организованных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, по отношению к 2011 году до 100%.
Показатель характеризует мероприятия по экспонированию в музеях автономного округа постоянных и временных выставок.
Показатель позволяет определить исполнение, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации N 597 от 7 мая 2012 г., увеличения количества выставочных проектов вдвое к 2018 году. В 2011 году общее количество организованных и проведенных выставок составило 852 ед., к 2018 году запланирован рост до 100%.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Mpv = (Mk x 100 / Mkb) - 100, где:
Mpv - рост количества выставочных проектов;
Mk - количество выставок в отчетном году;
Mkb - количество выставок в базовом 2011 году.
Показатель определяется на основании данных формы федерального статистического отчета 8-НК (годовая), мониторинга выставочной деятельности государственных и муниципальных автономного округа.
Информация о достижении показателя: ежемесячно.
6. Увеличение доли архивных дел, находящихся в архивах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в удовлетворительном физическом состоянии, в нормативных условиях, от общего объема дел, хранящихся в архивах с 81,4 % до 98 %.
Показатель характеризует условия сохранности архивных документов, хранящихся в архивах автономного округа.
Значение показателя определяется фактическим объемом архивных дел, находящихся в архивах автономного округа, в удовлетворительном физическом состоянии, в нормативных условиях, по данным федеральной статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений "Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20 _ год".
Информация о достижении показателя: ежегодно.
7. Увеличение доли архивных фондов, включая аудио и видео, переведенных в электронную форму, от общего объема фондов, хранящихся в архивах с 10 % до 50 %.
Показатель позволяет определить процент формирования цифрового контента на основе ретроспективной информации и представление его в режиме свободного доступа в сети Интернет.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
N = Doc / Dos x 100, где
N - доля архивных фондов, включая аудио и видео, переведенных в электронную форму, от общего объема фондов, хранящихся в архивах;
Doc - количество оцифрованных фондов;
Dos - общее количество фондов.
Показатель определяется на основании данных мониторинга государственного и муниципальных архивов автономного округа.
Информация о достижении показателя: ежегодно.
8. Увеличение количества пользователей архивной информацией с 23095 до 29430 пользователей.
Показатель позволяет определить количество пользователей ретроспективной архивной информацией, обратившихся в архивы автономного округа.
Значение показателя определяется фактическим количеством пользователей, обратившихся в архивы автономного округа, по данным федеральной статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений "Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20 _ год".
Информация о достижении показателя: ежегодно.
9. Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых архивами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с 88,3 до 96 %.
Показатель позволяет определить качество услуг, предоставляемых архивами автономного округа.
Значение показателя определяется количеством выданных справок с положительным результатом для пользователей, обратившихся в архивы автономного округа, по данным федеральной статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений "Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20 _ год".
Информация о достижении показателя: ежегодно.
10. Количество объектов историко-культурного наследия, на которых ведутся работы по их сохранению.
Показатель показывает количество объектов культурного наследия, на которых ведутся работы по их сохранению.
Показатель свидетельствует об увеличении количества объектов культурного наследия, приведенных в результате работ по сохранению в удовлетворительное состояние (в результате спасательных археологических полевых работ, реставрации объектов).
Абсолютный показатель рассчитывается на основании формы федерального статистического наблюдения, графы 3 раздела 2 1-ОПИК (свод).
Информация о достижении показателя: ежегодно.
11. Увеличение доли объектов культурного наследия, обеспеченных документацией, необходимой для их государственной охраны, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 19 % до 50 %.
Данный показатель характеризует полноту документационного обеспечения государственного учета объектов культурного наследия.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
, где:
D - доля объектов культурного наследия, обеспеченных документацией, необходимой для их государственной охраны, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории автономного округа;
Vкол. - количество объектов культурного наследия, имеющих необходимые документы для регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
Vо.кол.окн. - общее количество объектов культурного наследия, расположенных на территории автономного округа по состоянию на 1 января 2014 года.
Информация о достижении показателя: ежегодно.
12. Увеличение количества объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по контролю за их состоянием и систематическим наблюдением с 895 до 2 645 единиц.
Данный показатель характеризует динамику эффективности проводимой работы по контролю за техническим состоянием объектов культурного наследия автономного округа.
Значение показателя берется из годового отчета Госкультохраны Югры "Информация об основных итогах реализации государственной политики в сфере историко-культурного наследия". Значение показателя определяется фактически проведенными контрольными мероприятиями.
Информация о достижении показателя: ежегодно.
13. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом с 1 % до 4,2 %.
Показатель характеризует ежегодную динамику изменения количества зрителей, посетивших концертно-театральные мероприятия, организованные на материально-технической базе профессиональных театров, концертных организаций на территории автономного округа.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
К = (Мрас. / Мпред. 100) - 100, где
К - количество посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом;
Мрасч. - количество посещений театрально-концертных мероприятий в расчетном году;
Мпред. - количество посещений театрально-концертных мероприятий в предшествующем году.
Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 9-НК и 12-НК.
Информация о достижении показателя: ежегодно.
14. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий с 6,7% до 7,2 % (по отношению к предыдущему году).
Показатель характеризует ежегодную динамику изменения количества участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории автономного округа.
Одновременно при расчете учитываются как непосредственные участники мероприятий, так и зрители.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Pos = КПрасч. / КПпред. 100 - 100, где
Pos - численность участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к предыдущему году;
КПрасч. - количество участников культурно-досуговых мероприятий в расчётном году;
КПпред. - количество участников культурно-досуговых мероприятий в предшествующем году;
Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 7-НК.
Информация о достижении показателя: ежегодно.
15. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с 5 % до 8 %.
Показатель позволяет определить динамику числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых Депкультуры Югры и подведомственными профессиональными образовательными организациями и муниципальными органами самоуправления в соответствии с ведомственной принадлежностью и подведомственными им образовательными организациями сферы культуры.
Динамика значений показателя будет свидетельствовать об эффективности системы творческих мероприятий, проводимых для детей до 17 лет (включительно), обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, дополнительным программам (общеразвивающим и предпрофессиональным), основным образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего образования.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Р = R / K 100%, где
P - доля детей, участвующих в творческих мероприятиях на отчетный год;
R - общее количество детей, охваченных творческими мероприятиями;
К - общее количество детей до 17 лет (включительно), проживающих на территории автономного округа.
Показатель определяется на основании данных мониторинга, проводимого Депкультуры Югры.
Информация о достижении показателя: ежемесячно.
16. Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки с 49 до 99 человек.
Абсолютный показатель, который позволяет определить исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части государственной поддержки отдельных категорий творческих работников культуры и искусства, творческой молодежи автономного округа, внесших значительный вклад в развитие отрасли, и в целях стимулирования их творческой активности.
Количественный состав и сумма премиального фонда каждой категории утверждены Постановлением Губернатора автономного округа от 6 апреля 2006 года N 40 "О премиях Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области культуры и искусства".
Источником информации являются данные мониторинга Депкультуры Югры по факту выплаченных премий.
Информация о достижении показателя: ежеквартально.
17. Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению с 1 498,85 млн. рублей до 2 519,45 млн. рублей.
Показатель характеризует спрос на услуги, оказанные туристскими предприятиями.
Значение показателя определяется фактическим объемом оказанных услуг турбюро, турагентствами и бюро путешествий по данным формы федерального статистического наблюдения N 1-услуги "Сведения об объеме платных услуг населению".
Информация о достижении показателя: ежегодно.
18. Увеличение объема платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения, с 2 033,8 млн. рублей до 3 337,86 млн. рублей.
Показатель характеризует спрос на платные услуги, оказанные гостиницами и аналогичными средствами размещения.
Значение показателя определяется фактическим объемом оказанных услуг гостиницами и аналогичными средствами размещения по данным формы федерального статистического наблюдения N 1-услуги "Сведения об объеме платных услуг населению".
Информация о достижении показателя: ежегодно.
19. Увеличение численности туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, с 462,2 тыс. человек до 515,0 тыс. человек.
Показатель позволяет определить количество туристов, посетивших Югру, размещенных в гостиницах, мотелях, базах отдыха, санаториях, профилакториях.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Чт = Чг + Чск, где:
Чт - общая численность туристов;
Чг - численность лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения;
Чск - численность лиц, обслуженных в организациях санаторно-курортного комплекса.
Источником информации являются данные ежегодного сборника территориального органа федеральной службы государственной статистики.
Информация о достижении показателя: ежегодно.
20. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с 78 % до 90 %.
Показатель позволяет определить процент удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры автономного округа, и определить исполнение постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 мая 2013 года N 185-п "О Стратегии развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2020 года и на период до 2030 года".
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Удовл. = Куд / Куч x 100, где:
Удовл. - удовлетворенность жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры автономного округа;
Куд - количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры автономного округа, из числа лиц, принявших участие в социологических опросах;
Куч - количество человек, принявших участие в социологических опросах.
Показатель определяется на основании данных мониторинга, проводимого Депкультуры Югры.
Информация о достижении показателя: ежегодно.
21. Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 100 %.
Данный показатель характеризует престижность труда в сфере культуры, его привлекательность для высококвалифицированных специалистов. Высокая заработная плата в сфере культуры является одним из необходимых условий для качественного обновления состава работников учреждений культуры.
Индикативный показатель определяется отношением среднемесячных заработных плат работников учреждений культуры и среднемесячной заработной платы в автономном округе.
Рассчитывается по формуле:
f = (ЗПрк / ЗПао) * 100, где:
f - индикативный показатель соотношения заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений культуры к средней заработной плате в автономном округе;
ЗПао - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в автономном округе;
ЗПрк - заработная плата отдельных категорий работников государственных учреждений культуры, определяется по формуле:
ЗПрк = (ФЗПрк / ССЧрк) / 12, где
ФЗПрк - фонд начисленной заработной платы работников учреждений культуры (без внешних совместителей);
ССЧрк - среднесписочная численность работников учреждений культуры (без внешних совместителей).
Источником информации является форма федерального статистического наблюдения ЗП-культура.
Информация о достижении показателя: ежемесячно.
22. Увеличение посещаемости государственных учреждений культуры на 2 % ежегодно.
Показатель характеризует суммарное ежегодное увеличение посещаемости гражданами всех типов учреждений культуры автономного округа.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
, где:
П - посещаемость государственных учреждений культуры;
Пi - суммарное годовое значение посещений всех типов учреждений культуры автономного округа и определяется по формуле:
Пi = Пмуз. + Пбибл. + Пкду + Пкино + Птеатр. + Пконц., где
Пмуз. - посещаемость музеев. Источником данных является годовая форма статистического наблюдения 8-НК, раздел 6, графы 3, 11, 13, 15;
Пбибл. - посещаемость библиотек. Источником данных является годовая форма статистического наблюдения 6-НК, раздел 3, графы 5;
Пкду. - посещаемость концертно-досуговых учреждений. Источником данных является информационная база данных "БАРС Web анализ", стр. 3, стб.10;
Пкино. - посещаемость кинозалов. Источником данных является годовая форма статистического наблюдения К-2РИК, стб.8. стр. 11;
Птеатр. - посещаемость театров. Источником данных является годовая форма статистического наблюдения 9-НК, стб. 5, стр.8;
Пконц. - посещаемость концертов. Источником данных является годовая форма статистического наблюдения 12-НК, стб. 5, стр. 6.
Информация о достижении показателя: ежегодно.
23. Строительство учреждений культуры и создание на их базе центров культурного развития.
Показатель характеризует количество введенных в эксплуатацию учреждений культуры и создание на их базе центров культурного развития, строительство которых осуществлялось в рамках государственной программы.
Показатель определяется на основании данных мониторинга, проводимого Депкультуры Югры.
Информация о достижении показателя: ежегодно.
24. Уменьшение удельного расхода энергоресурсов:
24.1. Уменьшение удельного расхода электрической энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) с 77,97 до 76,04 кВт/ч /м2.
Показатель характеризует суммарную величину расхода электрической энергии в зданиях государственных учреждений культуры, базовым значением является уровень потребления электрической энергии, достигнутый в 2013 году.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Уэл.э. = ОПэл.э. Пгос.у (кВтч м2), где:
ОПэл.э - годовой объем потребления электрической энергии в государственных учреждениях, кВтч;
Пгос.у - площадь размещения государственных учреждений, м2.
Информация о достижении показателя: ежегодно.
24.2. Уменьшение удельного расхода тепловой энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) с 0,21 до 0,20 Гкал /м2.
Показатель характеризует суммарную величину расхода тепловой энергии в зданиях государственных учреждений культуры, базовым значением является уровень потребления тепловой энергии, достигнутый в 2013 году.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Утеп.э. = ОПтеп.э. Пгос.у. (Гкал м2), где:
ОПтеп.э - годовой объем потребления тепловой энергии в гос. учреждениях, Гкал;
Пгос.у - площадь размещения государственных учреждений, м2.
Информация о достижении показателя: ежегодно.
24.3. Уменьшение удельного расхода холодной воды (в расчёте на 1 работника) с 18,29 до 17,84 м3 /чел.
Показатель характеризует суммарную величину расхода холодной воды в зданиях государственных учреждений культуры, базовым значением является уровень потребления холодной воды, достигнутый в 2013 году.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Ухвс = ОПхвс Кгос.у. (м3 чел.), где:
ОПхвс - годовой объем потребления холодной воды в гос. учреждениях, м3;
Кгос.у - количество работников государственных учреждений, чел.
Информация о достижении показателя: ежегодно.
24.4. Уменьшение удельного расхода горячей воды (в расчёте на 1 работника) с 1,93 до 1,89 м3 /чел.
Показатель характеризует суммарную величину расхода горячей воды в зданиях государственных учреждений культуры, базовым значением является уровень потребления горячей воды, достигнутый в 2013 году.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Угвс.б. = ОПгвс Кгос.у (м3 чел.), где:
ОПгвс - годовой объём потребления горячей воды в государственных учреждениях, м3;
Кгос.у - количество работников государственных учреждений, чел.
Информация о достижении показателя: ежегодно.
Значения показателей государственной программы и прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями культуры и образования в сфере культуры в течение срока ее реализации приведены в таблицах 1, 4.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы
3.1. Решение задачи 1 "Сохранение культурного наследия и обеспечение доступа граждан к участию в культурной жизни" планируется посредством реализации следующих основных мероприятий в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации".
3.1.1. Развитие библиотечного дела.
Модернизация общедоступных библиотек автономного округа включающая: автоматизацию библиотек; автоматизацию внутрибиблиотечных процессов и процессов обслуживания пользователей; создание новых центров общественного доступа к социально значимой информации; приобретение и установку специализированного оборудования для инвалидов; создание сводных библиотечно-информационных ресурсов; поставку автоматизированных библиотечно-информационных ресурсов; подключение к сети Интернет; создание собственных и модернизацию имеющихся сайтов; перевод документов в машиночитаемые форматы; консервацию и реставрацию документов; обновление электронных баз данных; модернизацию межпоселенческих библиотек, расположенных в сельской местности, библиотек сельских поселений, детских библиотек, детских зон обслуживания, библиотечных пунктов, приобретение библиобусов; комплектование библиотечных фондов; подписку на периодические издания; в том числе на средства иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.
3.1.2. Развитие музейного дела.
Обеспечение сохранения и сохранности Музейного фонда автономного округа включающие: проведение мероприятий по обеспечению специализированным оборудованием для хранения музейных фондов и их комплектованию, финансирование реставрационных работ особо ценных экспонатов изобразительного искусства и материальной культуры.
Обеспечение доступности культурных ценностей, включающее: проведение мероприятий по поддержке автоматизированной учетной базы данных музейных фондов и внедрение новых модулей в музеях, создание резервных копий баз данных, обеспечение функционирования электронного регионального каталога Музейного фонда, создание виртуального музея, внедрение специализированных приложений к мобильным электронным устройствам, модернизацию IT-оборудования муниципальных музеев, созданию новых и модернизацию существующих интернет-сайтов.
Приобретение и установка мультимедиа-оборудования для использования в экспозициях и выставочных проектах музея, внедрение автоматизированного обслуживания посетителей, приобретение и установка информационно-билетной системы, создание выставочных проектов, в том числе виртуальных, организация передвижных выставок, выставок федеральных, региональных музеев в автономном округе.
Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность музеев, включающая: проведение научных конференций, конкурса общественных музеев в сфере образования, профессионального конкурса "Музейный олимп Югры", выпуск научных изданий музеев, обеспечение деятельности научно-методического совета по вопросам развития музейного дела в автономном округе и обучение специалистов музеев работе с автоматизированной учетной базой данных.
3.1.3. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия.
Аварийно-спасательные работы на объектах культурного наследия и подготовка научно-проектной документации на объекты культурного наследия, проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах, находящихся в собственности автономного округа и муниципальных образований в целях сохранения объектов культурного наследия.
Организация и проведение научных форумов, издание сборников научных статей, монографий, художественных альбомов, создание научно-популярных фильмов в целях популяризации объектов культурного наследия, создания условий для обеспечения их общественной доступности и восприятия.
Государственная историко-культурной экспертиза, обследование технического состояния и установление границ территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, разработка научно-проектной документации для обоснования достопримечательных мест, издание сборника научных статей, учёт объектов культурного наследия, выявленных объектов, и объектов обладающих признаками объекта культурного наследия, формирование геоинформационной системы на объекты культурного наследия в целях обеспечения объектов культурного наследия необходимой документацией.
Контроль за состоянием объектов культурного наследия, контроль за полнотой и качеством осуществления органами исполнительной власти автономного округа полномочий по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, контроль за разработкой градостроительных регламентов, проведение плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях осуществления регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия.
3.1.4. Развитие архивного дела.
Приобретение оборудования (средства хранения документов, в том числе стеллажи, системы пожарно-охранной сигнализации, регулирования климатических условий, контрольно-измерительные приборы) в целях создания нормативных условий для хранения архивных документов и проведение ремонтных работ в архивохранилищах для улучшения условий хранения архивных документов, хранящихся в архивах автономного округа.
Реставрация и улучшение физического состояния архивных документов, хранящихся в архивах автономного округа, предполагает проведение работ по приобретению оборудования и материалов для проведения работ по реставрации и улучшению физического состояния архивных документов, хранящихся в архивах автономного округа.
Перевод архивных дел и научно-справочного аппарата к ним в электронный вид, с последующим проведением работ по их загрузке в Информационную систему "Электронный вид Югры", модернизация и интеграция Информационной системы "Электронный архив Югры" с Территориальной информационной системой Югры, техническое обслуживание Информационной системы "Электронный архив Югры", приобретение единых региональных программных продуктов в области архивного дела, создание страхового фонда на особо ценные документы путем перевода на микрофиши или аналоговые носители.
Проведение выставок из фондов Государственного архива Югры на территории муниципальных образований автономного округа и модернизация выставочного оборудования, подготовка общественно-значимых сборников архивных документов, ежегодного научно-методического журнала "Архивы Югории" и информационного издания "Календарь знаменательных дат "Югорский калейдоскоп", подготовка и создание документальных фильмов на основе архивных документов, проведение школьных уроков, реализация интернет проектов, проведение научных конференций, конкурса профессионального мастерства "Лучший архивист Югры" в целях расширения доступа к архивным документам и их популяризация.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения автономного округа "Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа - Югры": предоставление бюджетных ассигнований на выполнение государственного задания и на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере архивного дела.
Предоставление органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере архивного дела в целях осуществления отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа в области архивного дела.
3.1.5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Строительство объектов культуры, предназначенных для размещения государственных и муниципальных учреждений культуры. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа и предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований автономного округа на софинансирование строительства объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры, осуществляются в соответствии с Порядком формирования и реализации Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 23 декабря 23010 года N 373-п, с целью достижения нормативного уровня обеспеченности объектами культуры и искусства, соответствующих современным требованиям и отвечающих растущим потребностям общества в повышении качества и разнообразия культурных услуг.
Капитальный ремонт государственных учреждений культуры. Проведение капитального ремонта зданий государственных учреждений культуры и искусства с целью восстановления их основных физико-технических, эстетических и потребительских качеств, утраченных в процессе эксплуатации.
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры. Государственная поддержка комплексного развития государственных учреждений культуры предполагает обновление материально-технической базы государственных учреждений культуры автономного округа, парка музыкальных инструментов, инвентаря, оборудования и специальной литературы, модернизацию светового, сценического, звукового оборудования, приобретение автотранспорта, в том числе специализированного (имеющего встроенное аудио-видеооборудование и оснащенное современным свето-звуко-техническим и компьютерным оборудованием и др.), для выездной и гастрольной деятельности лучших творческих коллективов автономного округа.
3.2. Решение задачи 2 "Поддержка профессиональной и творческой деятельности в процессе создания и представления произведений всех видов и форм культуры и искусства" планируется посредством реализации следующих основных мероприятий в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства".
3.2.1.Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования.
Развитие ресурсных центров по работе с одаренными детьми на базе действующих образовательных организаций системы художественного образования путем расширения деятельности научно-методической службы художественного образования, проведения семинаров, мастер-классов, поиска, разработки и транслирования эффективных методик, учебных программ, форм работы по педагогическому и психологическому сопровождению одаренных детей; создания банка информации по проблемам методического сопровождения деятельности образовательных учреждений.
Совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства посредством проведения профессиональных конкурсов, предметных олимпиад, выставок, обеспечения гастролей творческих коллективов, обеспечения участия одаренных детей и молодежи в международных, всероссийских профессиональных конкурсах, выставках, организации творческих школ.
Организация отдыха и оздоровления одаренных детей и молодежи в возрасте от 6 до 18 лет на базе учреждений культуры и за пределами автономного округа.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям автономного округа на модернизацию материально-технической базы детских школ искусств.
3.2.2. Развитие профессионального искусства.
Создание сложно постановочных спектаклей и концертов, с привлечением ведущих мировых и российских режиссеров, авторских коллективов, организация и проведение творческих курсов повышения квалификации, лабораторий, мастер-классов, стажировок, участие творческих коллективов в профессиональных конкурсах и фестивалях, в том числе в международных, поддержка профессиональных театров и концертных организаций по привлечению молодых актеров (исполнителей) в целях создания условий для развития самостоятельных творческих коллективов различных форм собственности.
Создание условий для новаторских концертных и театральных постановок, создания телевизионных версий театральных постановок, концертов, концертных программ.
Пополнение окружного государственного кинофонда автономного округа, тематическое обеспечение окружных и муниципальных киномероприятий, поддержка работы киноклубов на территории автономного округа, информационная поддержка продвижения российских фильмов, обеспечение устойчивого фильмоснабжения кинозалов малых городов и отдаленных поселков, перевод уникального собрания кинодокументов в цифровой формат и представления его для общественного доступа путем размещения в телекоммуникационной сети Интернет, разработку и реализацию информационно-рекламных кампаний по продвижению российских фильмов.
3.2.3. Развитие народных художественных промыслов и ремесел.
Проведение мероприятий по созданию спектаклей, концертов, концертных программ, выставочных проектов, с привлечением ведущих российских и региональных режиссеров, авторских коллективов, народных мастеров на организацию и проведение творческих курсов повышения квалификации, лабораторий, мастер-классов, стажировок, на участие творческих коллективов, исполнителей, мастеров, в профессиональных конкурсах и фестивалях, в том числе в международных.
3.2.4. Стимулирование культурного разнообразия в автономном округе.
Поддержка новаторских, экспериментальных направлений в искусстве и самодеятельном творчестве, предполагает организацию и проведение всех форм и видов публичных культурно-массовых мероприятий, в том числе новаторских и экспериментальных фестивалей, конкурсов, арт-акций, организацию гастролей профессиональных коллективов, в том числе международных.
Обеспечение условий для развития и популяризации народных художественных промыслов, ввод в научный оборот уникальных забытых технологий ремесел. Создание реестра объектов нематериального культурного наследия, проведение научно-исследовательских экспедиций предполагает проведение мероприятий по поддержке деятельности мастеров, артелей, предприятий и учреждений, направленной на развитие и продвижение народных художественных промыслов автономного округа, организация и проведение научно-исследовательских экспедиций по сбору, изучению и вводу в общественный оборот уникальных утраченных технологий и промыслов, тематических фестивалей и конференций.
Поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития нематериального культурного наследия народов автономного округа предполагает поддержку творческой деятельности граждан, являющихся носителями и распространителями традиций народной культуры, посредством проведения творческих вечеров, чтений, презентаций, издания сборников, на проведение мероприятий по сохранению, восстановлению и пополнению собраний фольклорно-этнографических материалов, перевод их в электронную форму, мероприятий по выявлению и картографированию территорий распространения и локализации языков, обычаев и традиций народов, проживающих в автономном округе.
Продвижение культурных проектов автономного округа на российский и международный уровень предполагает поддержку участия творческих коллективов и деятелей культуры в региональных, российских и международных культурных форумах, выставках, конгрессах, фестивалях, пленэрах, конкурсах, образовательных проектах.
Организация комплексной гастрольной программы лучших творческих коллективов предусматривает проведение гастролей на территории автономного округа лучших профессиональных и самодеятельных творческих коллективов и исполнителей, объединенных в единый тематический цикл под эгидой единого комплексного оператора.
Содействие фестивальному движению в профессиональном искусстве и самодеятельном творчестве предполагает разработку и реализацию региональных мультикультурных проектов, проведение научно-исследовательских разработок в области региональной культурной политики, разработку новых и инновационных культурных брэндов и проектов.
Организация и проведение на территории автономного округа тематических кинофестивалей, социальных киноакций, национальных кинопремьер, иных киномероприятий предусматривает организацию и проведение на территории автономного округа традиционных и инновационных тематических кинофестивалей, социальных киноакций, национальных кинопремьер.
Организация и проведение адресных культурно-массовых и индивидуальных культурных мероприятий, в том числе выездных, в специализированных учреждениях социального и медицинского обслуживания пожилых людей и маломобильных групп населения, направлены на становление волонтерско-культурного движения, на привлечение пожилых людей к активной культурной жизни и творчеству.
3.2.5. Поддержка деятелей культуры и искусства.
Присуждение ежегодной премии Губернатора автономного округа в области культуры и искусства по следующим направлениям:
выдающиеся деятели культуры и искусства проживающие на территории автономного округа, за созданные произведения кинематографии, дизайна, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, хореографического и театрального искусства, за реализованные творческие и исследовательские проекты в области библиотечного дела, музейной деятельности, художественного образования, сохранения объектов культурного наследия, сохранения и развития этнокультурного многообразия народов Российской Федерации;
молодые талантливые авторы, режиссеры, художественные руководители и артисты театров и концертных организаций за творческие достижения и созданные произведения искусства;
творчески одаренные обучающиеся образовательных организаций культуры и искусства автономного округа с целью содействия в развитии способностей обучающихся, творчески одаренных в области музыкального, изобразительного, хореографического и театрального искусства;
за особые заслуги в области педагогической деятельности в образовательных организациях культуры и искусства автономного округа присуждается наиболее талантливым педагогическим работникам системы художественного образования, внесшим весомый вклад в развитие педагогических традиций и получившим общественное признание;
мастерам народных художественных промыслов автономного округа, внесшим значительный вклад в развитие народных художественных промыслов и получившим общественное признание.
Порядок и сроки присуждения премии утверждены постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 апреля 2015 г. N 40 "О премиях Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области культуры и искусства".
3.3. Решение задачи 3 "Создание условий для развития туристско-рекреационного комплекса и его эффективного продвижения на рынке туризма" планируется посредством реализации следующего основного мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма".
Поддержка развития внутреннего и въездного туризма.
Организация и проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий из бюджета автономного округа на развитие внутреннего, въездного и этнографического туризма предполагает возмещение фактически понесенных затрат субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации проектов в сфере туризма.
Мероприятие предусмотрено Порядком предоставления грантов в форме субсидий из бюджета автономного округа на развитие внутреннего, въездного и этнографического туризма.
Возмещение части затрат юридическим лицам, осуществляющим туроператорскую деятельность по внутреннему и въездному туризму предполагает предоставление им субсидий из бюджета автономного округа по фактически понесенным расходам на организацию автобусных и железнодорожных туристских поездок с целью приобщения детей и молодежи к истории и культуре России.
Мероприятие предусмотрено Порядком предоставления субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на возмещение части затрат в сфере внутреннего и въездного и этнографического туризма.
Информация о получателях государственной поддержки вносится в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 декабря 2007 года N 213-оз "О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного и автотуристского кластеров предполагает создание в регионе современной инфраструктуры рекреационного типа в целях увеличения емкости номерного фонда и выхода на туристический рынок с новым качественным продуктом.
Маркетинговые исследования с целью выработки методического обеспечения туристической отрасли предполагают организацию и проведение маркетинговых исследований с целью получения максимально достоверной информации о положении дел в сфере туризма, определение возникающих проблем, выработку методических рекомендаций по развитию отрасли.
Организация мероприятий направленных на повышение качества жизни пожилых людей и маломобильных групп населения и организацию экскурсионного обслуживания делегаций и официальных лиц, посещающих автономный округ.
Организация, проведение и участие в данных мероприятиях способствует обмену опытом, продвижению туристских возможностей автономного округа, увеличению потока туристов в автономном округе, ознакомлению с туристскими маршрутами автономного округа, установлению новых контактов, а также продвижению имиджа автономного округа как благоприятного и безопасного региона для туризма, и привлечения как российских, так и иностранных туристов.
Проведение конкурса "Лидеры туриндустрии Югры" проводится с целью признания заслуг лидеров туристской отрасли автономного округа в развитии внутреннего и въездного туризма на территории автономного округа в виде премирования лауреатов. Проведение конкурса "Лидеры туриндустрии Югры" предусмотрено в соответствии с Положением о проведении окружного конкурса "Лидеры туриндустрии Югры".
Создание информационной продукции, как общей туристской направленности, так и специализированной, по освещению отдельных видов туризма (этнографического, событийного, экологического туризма, охоты, рыбалки и пр.). Разработка печатной информационной продукции является необходимым элементом информационного обеспечения туристов, а также служит эффективным средством презентации туристских возможностей округа на различных выставках, ярмарках, презентациях, для формирования презентационных пакетов.
Создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвесторов на территорию автономного округа, в которой будут аккумулированы все инвестиционные проекты, предлагаемые как физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере туризма, так и муниципальными образованиями.
3.4. Решение задачи 4 "Организационное, материально-техническое и информационное обеспечение реализации государственной культурной политики" планируется посредством реализации следующих основных мероприятий в рамках подпрограмм "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" и "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности".
3.4.1.Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела.
Обеспечение функций органов государственной власти Департамента культуры автономного округа, Службы по делам архивов автономного округа и Службы государственной охраны объектов культурного наследия автономного округа предполагает:
организация деятельности подведомственных государственных учреждений, формирование и утверждение государственного задания на оказание государственных услуг в установленной сфере деятельности, проведение мониторинга выполнения государственных заданий;
размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в установленной сфере деятельности;
осуществление функций главного распорядителя и получателя средств бюджета автономного округа, предусмотренных на содержание органа государственной власти и реализацию возложенных на него функций;
обеспечение оплаты льготного проезда государственных служащих к месту использования отпуска и обратно, страхование жизни, здоровья и имущества государственных служащих;
формирование информационных ресурсов, государственную поддержку отраслей связи и информационных технологий. Приобретение и комплексное обслуживание компьютерной и оргтехники.
Реализация проектов и мероприятий по внедрению и сопровождению информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры, проведение независимой оценки качества предоставляемых услуг государственными учреждениями культуры и искусства, организация и проведение Югорского культурного форума, заседаний коллегии Департамента культуры и Ассамблеи деятелей культуры и искусства автономного округа.
3.4.2. Усиление социальной направленности культурной политики.
Вовлечение в культурную жизнь Югры независимого сектора в целях повышения культурного разнообразия, создания новых культурных продуктов и услуг, рабочих мест и технологий, формирование благоприятного инвестиционного климата в целях взаимодействия государственного и независимого секторов, разработка предложений по развитию государственно-частного партнерства в сфере культуры.
Поддержка инновационных, социально-значимых проектов в сфере культуры и искусства, реализуемых представителями негосударственного сектора в рамках ежегодно проводимого конкурса на реализацию проектов в области культуры и искусства на территории автономного округа по 8 номинациям.
Создание региональной системы повышения квалификации и переподготовки кадров для государственных учреждений культуры и искусства, организация краткосрочных и (или) длительных курсов по специальностям группы "Культура и искусство".
3.4.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Замена энергопотребляющего оборудования на более энергоэффективное, проведение мероприятий, направленных на экономию электрической энергии, создание системы контроля за расходом всех видов энергии.
Модернизация и реконструкция систем электроснабжения предполагает реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением), модернизации и реконструкции сетей электроснабжения.
Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и вентиляции предполагает реализацию мероприятий по установке или замене приборов учета горячего и холодного водоснабжения, замене трубопроводов, установке запорной аппаратуры с фотоэлементами, установке фильтрующих элементов, установке электроприводов приточной вентиляции и установке погодозависимых устройств системы кондиционирования в государственных учреждениях культуры.
Раздел 4. Механизм реализации государственной Программы
4.1. Программа реализуется ответственным исполнителем, соисполнителями с привлечением муниципальных образований автономного округа.
4.2. Механизм реализации Программы включает:
4.2.1. Разработку и принятие нормативных правовых актов автономного округа, необходимых для выполнения Программы;
4.2.2. Обеспечение управления Программой, эффективное использование денежных средств, выделенных на реализацию государственной программы;
4.2.3. Уточнение перечня основных мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период, а также затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации государственной программы;
4.2.4. Информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансирование основных мероприятий Программы.
4.3. Реализацию основных мероприятий Программы осуществляют:
4.3.1. Исполнительные органы государственной власти автономного округа;
4.3.2. Учреждения, подведомственные исполнительным органам власти автономного округа;
4.3.3. Органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (по согласованию).
4.4. Реализация Программы осуществляется путем:
4.4.1. Заключения государственных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для государственных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4.4.2. Предоставления межбюджетных трансфертов в виде субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование их расходных обязательств в соответствии с порядками, согласно приложений 1,2 к настоящей государственной программе;
4.4.3. Предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований в соответствии с порядком, согласно приложению 7 к настоящей государственной программе;
4.4.4. Предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мероприятий Программы в соответствии с порядком, согласно приложению 6 к настоящей государственной программе;
4.4.5. Предоставления субсидий из бюджета автономного округа юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в соответствии с порядками, согласно приложениям 3 - 5 к настоящей государственной программе.
4.5. Объем средств на реализацию мероприятий Программы:
4.5.1. за счет средств федерального бюджета устанавливается федеральным законом о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также иными федеральными правовыми актами;
4.5.2. за счет средств бюджета автономного округа устанавливается законом автономного округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также иными правовыми актами автономного округа;
4.5.3. за счет средств местных бюджетов устанавливается в соответствии с муниципальными программами, направленными на развитие культуры, архивного дела и туризма, иных муниципальных программ на основе нормативных правовых документов муниципальных образований;
4.5.4. за счет внебюджетных источников на проведение социально значимых мероприятий и осуществление инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности осуществляется в соответствии с заключенными соглашениями о сотрудничестве между Правительством автономного округа и хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории автономного округа.
4.6. Ответственный исполнитель Программы:
4.6.1. Осуществляет управление реализацией государственной программы и координацию деятельности соисполнителей;
4.6.2. Осуществляет контроль за реализацией государственной программы;
4.6.3. Обладает правом вносить предложения об изменении размеров финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач;
4.6.4. Направляет отчеты о ходе реализации мероприятий, а также необходимую информацию в сроки, установленные постановлением Правительства автономного округа N 247-п от 12 июля 2013 года;
4.6.6. Формирует сводный перечень предложений органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа по выделению дополнительных средств на мероприятия Программы, включению новых мероприятий;
4.6.7. Разрабатывает и утверждает комплексный план (сетевой график) по реализации Программы.
4.7. Соисполнители Программы:
4.7.1. Осуществляют реализацию основных мероприятий программы;
4.7.2. Несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, эффективное и целевое расходование денежных средств, а также достижение установленных целевых показателей Программы;
4.7.3. Предоставляют ответственному исполнителю отчеты о ходе реализации мероприятий, а также необходимую информацию в сроки установленные постановлением Правительства автономного округа N 247-п от 12 июля 2013 года и/или ответственным исполнителем.
4.8. Ответственный исполнитель, соисполнители могут передать часть функций по реализации программных мероприятий государственным учреждениям автономного округа.
Реализация программных мероприятий автономными и бюджетными учреждениями автономного округа осуществляется в соответствии с соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в случае, если эти функции соответствуют уставу (положению) государственного учреждения и соглашениям о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа на иные цели.
4.9. Ответственный исполнитель, соисполнители могут передавать часть функций муниципальным образованиям автономного округа (по согласованию) в случае целесообразности и наличия объективных условий невозможности организации и реализации программных мероприятий исполнительными органами государственной власти автономного округа и их подведомственными учреждениями.
Реализация программных мероприятий муниципальными образованиями осуществляется на основе заключаемого соглашения между ответственным исполнителем (соисполнителем) и органами местного самоуправления городских округов (муниципальных районов). Форма Соглашения утверждается ответственным исполнителем (соисполнителем).
4.10. Перечень объектов капитального строительства, предназначенных для размещения государственных и муниципальных учреждений культуры, строительство которых планируется осуществлять в рамках государственной программы, приведен в таблице 4.
4.11. Перечень памятников архитектуры и градостроительства, требующих проведения ремонтно-реставрационных работ которые планируется осуществлять в рамках государственной программы, приведен в таблице 5.
4.12. Оценка хода исполнения мероприятий государственной программы основана на мониторинге достижения целевых показателей государственной программы путем сопоставления фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в государственную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.
4.13. Важное значение для успешной реализации государственной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач государственной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
4.14. В рамках реализации государственной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:
4.14.1. Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и законодательства автономного округа, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации государственной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации программных мероприятий.
В целях минимизации правовых рисков предполагается:
а) на этапе согласования проекта государственной программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений органы местного самоуправления автономного округа, население, бизнес-сообщество, общественные организации путем размещения проекта на едином официальном сайте государственных органов власти автономного округа в сети Интернет;
б) проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и автономного округа в культуре, архивном деле, туризме и смежных областях.
4.14.2. Финансовые риски.
Растущая нестабильность и неопределенность в мировой экономике, развитие второй волны глобального экономического кризиса, замедление темпов роста экономики автономного округа и, как следствие, существенное сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию государственной программы, что в свою очередь связано с сокращением или прекращением части программных мероприятий и неполным выполнением целевых показателей государственной программы.
Удорожание стоимости товаров (услуг), непрогнозируемые инфляционные процессы, что также может повлиять на сроки, объем и качество выполнения задач по модернизации имущественного комплекса отрасли культуры и улучшение материально-технической базы учреждений культуры и учреждений образования в культуре.
В целях минимизации финансовых рисков предполагается:
а) ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финансирования;
б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
в) привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий государственной программы.
4.14.3. Административные риски.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией государственной программы, нарушением планируемых сроков реализации государственной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий государственной программы, дефицитом квалифицированных кадров в культуре и туризме для реализации целей и задач государственной программы.
В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:
а) регулярная публикация отчетов о ходе реализации государственной программы;
б) повышение эффективности взаимодействия участников реализации государственной программы;
в) создание системы мониторинга реализации государственной программы;
г) своевременная корректировка программных мероприятий государственной программы;
д) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;
е) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации государственной программы.".
2.3.3. Таблицы 1 - 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Целевые показатели государственной программы
N п/п |
Наименование показателей результатов |
Базовый показатель на начало реализации государственной программы |
Значения показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы |
||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Библиотечный фонд на 1000 жителей (экз.) <2> |
3124 |
3166 |
3208 |
3249 |
3290 |
3330 |
3330 |
2. |
Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, (%)<2> |
92,0 |
97,0 |
99,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3. |
Посещаемость музеев автономного округа (на 1 жителя в год) <2> |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
0,43 |
0,44 |
0,44 |
4. |
Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, (%)<2> |
40,0 |
40,0 |
42,8 |
45,0 |
48,0 |
51,0 |
51,0 |
5. |
Рост количества выставочных проектов, организованных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, по отношению к 2011 году, (%) <1> |
50,0 |
66,8 |
83,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6. |
Доля архивных дел, находящихся в архивах автономного округа, в удовлетворительном физическом состоянии, в нормативных условиях, от общего объема дел, хранящихся в архивах (%) <2> |
81,4 |
90,2 |
92,3 |
94,5 |
96 |
98 |
98 |
7. |
Доля архивных фондов, включая аудио и видео, переведенных в электронную форму, от общего объема фондов, хранящихся в архивах (%) <2> |
10 |
26 |
32 |
38 |
45 |
50 |
50 |
8. |
Количество пользователей архивной информацией (чел.) <2> |
23095 |
25206 |
26261 |
27316 |
28192 |
29430 |
29430 |
9. |
Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых архивами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, (%) <2> |
88,3 |
90,7 |
92,0 |
94,7 |
95,2 |
96,0 |
96,0 |
10. |
Количество объектов историко-культурного наследия, на которых ведутся работы по их сохранению, (ед.) <3> |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
10 |
11. |
Доля объектов культурного наследия, обеспеченных документацией, необходимой для их государственной охраны, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (%) <2> |
19 |
26 |
31 |
37 |
43 |
50 |
50 |
12. |
Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по контролю за их состоянием и систематическим наблюдением (единиц) <2> |
895 |
1245 |
1595 |
1945 |
2295 |
2645 |
2645 |
13. |
Количество посещений театрально-концертных мероприятий (%, по сравнению с предыдущим годом) <2> |
1,0 |
3,5 |
3,8 |
4,0 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
14. |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (%, по отношению к предыдущему году) <2> |
6,7 |
7 |
7,1 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
15. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, (%) <1> |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
8 |
8 |
16. |
Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки, чел. <2> |
49 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
17. |
Объем платных туристских услуг, оказанных населению (млн. рублей) <3> |
1498,85 |
1818,97 |
1987,76 |
2158,15 |
2331,81 |
2519,45 |
2519,45 |
18. |
Объем платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения (млн. рублей) <3> |
2033,8 |
2412,16 |
2636,01 |
2859,19 |
3089,26 |
3337,86 |
3337,86 |
19. |
Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения (тыс. человек) <3> |
462,2 |
475,0 |
485,0 |
495,0 |
505,0 |
515,0 |
515,0 |
20. |
Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (%)<2> |
78,0 |
80,0 |
80,0 |
83,0 |
88,0 |
90,0 |
90,0 |
21. |
Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, (%) <1> |
73,7 |
82,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
22. |
Увеличение посещаемости государственных учреждений культуры, (% роста к предыдущему году) <2> |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
23. |
Строительство учреждений культуры и создание на их базе центров культурного развития (единиц) <3> |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
6 |
24. |
Удельный расход энергоресурсов: |
|
|
|
|
|
|
|
электрической энергии в расчёте на 1 квадратный метр общей площади, (кВт*ч /м2) |
77,97 |
77,58 |
77,19 |
76,80 |
76,42 |
76,04 |
76,04 |
|
тепловой энергии в расчёте на 1 квадратный метр общей площади, (Гкал /м2) |
0,21 |
0,21 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
|
холодной воды в расчёте на 1 работника, (м3 /чел.) |
18,29 |
18,20 |
18,11 |
18,02 |
17,93 |
17,84 |
17,84 |
|
горячей воды в расчёте на 1 работника, (м3 /чел.) |
1,93 |
1,92 |
1,91 |
1,90 |
1,90 |
1,89 |
1,89 |
<1> Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
<2> Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года N 808 "Об утверждении основ государственной культурной политики".
<3> Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 года N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)".
Таблица 2
Перечень основных мероприятий государственной программы
Номер основного мероприятия |
Основные мероприятия государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы) |
Ответственный исполнитель / соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс.руб.) |
|||||
Всего: |
в том числе: |
||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации | |||||||||
1.1. |
Развитие библиотечного дела (1, 2) |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
691 046,3 |
115 424,8 |
146 462,9 |
142 963,0 |
143 097,8 |
143 097,8 |
федеральный бюджет |
561,0 |
561,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
663 227,7 |
109 854,1 |
141 127,1 |
137 239,1 |
137 503,7 |
137 503,7 |
|||
местный бюджет |
25 777,6 |
4 729,7 |
5 035,8 |
5 423,9 |
5 294,1 |
5 294,1 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
1 480,0 |
280,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
1.2. |
Развитие музейного дела (3, 4, 5) |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
1 833 273,8 |
306 300,4 |
371 282,3 |
391 333,9 |
382 178,6 |
382 178,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
1 816 611,9 |
303 497,4 |
368 479,3 |
387 648,6 |
378 493,3 |
378 493,3 |
|||
местный бюджет |
2 646,9 |
0,0 |
0,0 |
882,3 |
882,3 |
882,3 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
14 015,0 |
2 803,0 |
2 803,0 |
2 803,0 |
2 803,0 |
2 803,0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (10,11) |
Депкультуры Югры, Госкультохрана Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
351 018,3 |
53 977,1 |
98 557,8 |
69 830,6 |
64 326,4 |
64 326,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
336 518,3 |
51 077,1 |
95 657,8 |
66 930,6 |
61 426,4 |
61 426,4 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
14 500,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
|||
1.4. |
Развитие архивного дела (6, 7, 8) |
Архивная служба Югры |
Всего |
143 141,2 |
28 923,8 |
28 053,5 |
28 721,3 |
28 721,3 |
28 721,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
143 141,2 |
28 923,8 |
28 053,5 |
28 721,3 |
28 721,3 |
28 721,3 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.5. |
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (20, 23) |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
865 069,8 |
478 848,1 |
179 239,5 |
153 923,4 |
26 529,4 |
26 529,4 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
814 995,7 |
444 551,9 |
174 049,8 |
150 394,0 |
23 000,0 |
23 000,0 |
|||
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |
404 238,5 |
404 238,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
местный бюджет |
50 074,1 |
34 296,2 |
5 189,7 |
3 529,4 |
3 529,4 |
3 529,4 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Депуправделами Югры |
Всего |
18 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
18 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Депстрой Югры |
Всего |
1 103 365,0 |
15 000,0 |
15 767,0 |
272 598,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
1 103 365,0 |
15 000,0 |
15 767,0 |
272 598,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 1 |
|
Всего |
5 004 914,4 |
998 474,2 |
844 363,0 |
1 064 370,2 |
1 048 853,5 |
1 048 853,5 |
федеральный бюджет |
561,0 |
561,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
4 895 859,8 |
952 904,3 |
828 134,5 |
1 048 531,6 |
1 033 144,7 |
1 033 144,7 |
|||
местный бюджет |
78 498,6 |
39 025,9 |
10 225,5 |
9 835,6 |
9 705,8 |
9 705,8 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
29 995,0 |
5 983,0 |
6 003,0 |
6 003,0 |
6 003,0 |
6 003,0 |
|||
Подпрограмма 2. Укрепление единого культурного пространства | |||||||||
2.1. |
Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (15) |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
3 278 035,6 |
558 367,8 |
673 834,3 |
681 944,5 |
681 944,5 |
681 944,5 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
3 219 752,6 |
546 711,2 |
662 177,7 |
670 287,9 |
670 287,9 |
670 287,9 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
58 283,0 |
11 656,6 |
11 656,6 |
11 656,6 |
11 656,6 |
11 656,6 |
|||
2.2. |
Развитие профессионального искусства (13) |
Депкультуры Югры |
Всего |
3 364 798,6 |
600 227,5 |
761 088,4 |
660 758,7 |
669 752,0 |
672 972,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
3 110 998,6 |
549 467,5 |
710 328,4 |
609 998,7 |
618 992,0 |
622 212,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
253 800,0 |
50 760,0 |
50 760,0 |
50 760,0 |
50 760,0 |
50 760,0 |
|||
2.3. |
Развитие народных художественных промыслов и ремесел (14) |
Депкультуры Югры |
Всего |
181 636,1 |
32 663,3 |
41 326,2 |
35 882,2 |
35 882,2 |
35 882,2 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
179 836,1 |
32 303,3 |
40 966,2 |
35 522,2 |
35 522,2 |
35 522,2 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
1 800,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
|||
2.4. |
Стимулирование культурного разнообразия в автономном округе (13, 14) |
Депкультуры Югры |
Всего |
619 889,0 |
105 344,8 |
125 562,4 |
130 660,6 |
129 160,6 |
129 160,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
501 589,0 |
81 684,8 |
101 902,4 |
107 000,6 |
105 500,6 |
105 500,6 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
118 300,0 |
23 660,0 |
23 660,0 |
23 660,0 |
23 660,0 |
23 660,0 |
|||
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
9 443,6 |
894,1 |
1 799,5 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
9 443,6 |
894,1 |
1 799,5 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.5. |
Поддержка деятелей культуры и искусства (16) |
Депкультуры Югры |
Всего |
52 146,1 |
11 646,1 |
10 125,0 |
10 125,0 |
10 125,0 |
10 125,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
52 146,1 |
11 646,1 |
10 125,0 |
10 125,0 |
10 125,0 |
10 125,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 2 |
|
Всего |
7 505 949,0 |
1 309 143,6 |
1 613 735,8 |
1 521 621,0 |
1 529 114,3 |
1 532 334,3 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
7 073 766,0 |
1 222 707,0 |
1 527 299,2 |
1 435 184,4 |
1 442 677,7 |
1 445 897,7 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
432 183,0 |
86 436,6 |
86 436,6 |
86 436,6 |
86 436,6 |
86 436,6 |
|||
Подпрограмма 3. Развитие внутреннего и въездного туризма | |||||||||
3.1. |
Поддержка развития внутреннего и въездного туризма (17,18,19) |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
148 339,0 |
29 917,8 |
29 538,8 |
26 624,4 |
31 129,0 |
31 129,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
148 339,0 |
29 917,8 |
29 538,8 |
26 624,4 |
31 129,0 |
31 129,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 3 |
|
Всего |
148 339,0 |
29 917,8 |
29 538,8 |
26 624,4 |
31 129,0 |
31 129,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
148 339,0 |
29 917,8 |
29 538,8 |
26 624,4 |
31 129,0 |
31 129,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 4. Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела | |||||||||
4.1. |
Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела (9, 12, 20) |
Депкультуры Югры, Архивная служба Югры, Госкультохрана Югры |
Всего |
575 154,0 |
114 820,2 |
115 727,1 |
114 868,9 |
114 868,9 |
114 868,9 |
федеральный бюджет |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
574 654,0 |
114 320,2 |
115 727,1 |
114 868,9 |
114 868,9 |
114 868,9 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2 |
Усиление социальной направленности культурной политики (20) |
Депкультуры Югры |
Всего |
42 440,0 |
3 590,0 |
15 300,0 |
8 250,0 |
7 650,0 |
7 7650,0 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
42 440,0 |
3 590,0 |
15 300,0 |
8 250,0 |
7 650,0 |
7 7650,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 4 |
|
Всего |
617 594,0 |
118 410,2 |
131 027,1 |
123 118,9 |
122 518,9 |
122 518,9 |
федеральный бюджет |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
617 094,0 |
117 910,2 |
131 027,1 |
123 118,9 |
122 518,9 |
122 518,9 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||
5.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (24) |
Депкультуры Югры |
Всего |
17 528,2 |
945,0 |
5 000,0 |
0,0 |
7 501,6 |
4081,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
17 528,2 |
945,0 |
5 000,0 |
0,0 |
7 501,6 |
4081,6 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по подпрограмме 5 |
|
Всего |
17 528,2 |
945,0 |
5 000,0 |
0,0 |
7 501,6 |
4 081,6 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
17 528,2 |
945,0 |
5 000,0 |
0,0 |
7 501,6 |
4 081,6 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего по государственной программе |
Всего |
13 294 324,6 |
2 456 890,8 |
2 623 664,7 |
2 735 734,5 |
2 739 117,3 |
2 738 917,3 |
||
федеральный бюджет |
1 061,0 |
1 061,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
12 752 587,0 |
2 324 384,3 |
2 520 999,6 |
2 633 459,3 |
2 636 971,9 |
2 636 771,9 |
|||
местный бюджет |
78 498,6 |
39 025,9 |
10 225,5 |
9 835,6 |
9 705,8 |
9 705,8 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
462 178,0 |
92 419,6 |
92 439,6 |
92 439,6 |
92 439,6 |
92 439,6 |
|||
в том числе: | |||||||||
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |
Всего |
1 538 255,6 |
449 890,6 |
15 767,0 |
272 598,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
1 507 603,5 |
419 238,5 |
15 767,0 |
272 598,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
|||
местный бюджет |
30 652,1 |
30 652,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
прочие расходы |
Всего |
11 756 069,0 |
2 007 000,2 |
2 607 897,7 |
2 463 136,5 |
2 339 117,3 |
2 338 917,3 |
||
федеральный бюджет |
1 061,0 |
1 061,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
11 244 983,5 |
1 905 145,8 |
2 505 232,6 |
2 360 861,3 |
2 236 971,9 |
2 236 771,9 |
|||
местный бюджет |
47 846,5 |
8 373,8 |
10 225,5 |
9 835,6 |
9 705,8 |
9 705,8 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
462 178,0 |
92 419,6 |
92 439,6 |
92 439,6 |
92 439,6 |
92 439,6 |
|||
в том числе: | |||||||||
Департамент культуры |
Всего |
11 440 984,3 |
2 294 271,4 |
2 458 861,3 |
2 314 366,4 |
2 186 842,6 |
2 186 642,6 |
||
федеральный бюджет |
561,0 |
561,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
10 899 746,7 |
2 162 264,9 |
2 356 196,2 |
2 212 091,2 |
2 084 697,2 |
2 084 497,2 |
|||
местный бюджет |
78 498,6 |
39 025,9 |
10 225,5 |
9 835,6 |
9 705,8 |
9 705,8 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
462 178,0 |
92 419,6 |
92 439,6 |
92 439,6 |
92 439,6 |
92 439,6 |
|||
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики |
Всего |
157 782,6 |
30 811,9 |
31 338,3 |
28 874,4 |
33 379,0 |
33 379,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
157 782,6 |
30 811,9 |
31 338,3 |
28 874,4 |
33 379,0 |
33 379,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Департамент строительства |
Всего |
1 103 365,0 |
15 000,0 |
15 767,0 |
272 598,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
1 103 365,0 |
15 000,0 |
15 767,0 |
272 598,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Департамент управления делами Губернатора |
Всего |
18 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
18 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Служба по делам архивов |
Всего |
274 212,3 |
55 640,3 |
54 643,0 |
54 643,0 |
54 643,0 |
54 643,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
274 212,3 |
55 640,3 |
54 643,0 |
54 643,0 |
54 643,0 |
54 643,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Служба государственной охраны объектов культурного наследия |
Всего |
299 980,4 |
61 167,2 |
58 055,1 |
60 252,7 |
60 252,7 |
60 252,7 |
||
федеральный бюджет |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
299 480,4 |
60 667,2 |
58 055,1 |
60 252,7 |
60 252,7 |
60 252,7 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 3
Перечень памятников архитектуры и градостроительства, требующих проведения ремонтно-реставрационных работ
N п/п |
Собственник объекта |
Наименование объекта |
Срок строительно-реставрационных работ (проектирования) |
Источник финансирования |
1. |
Березовский район |
Мост деревянный на ряжах через овраг Култычный |
2016 - 2017 годы |
бюджет автономного округа, местный бюджет |
2. |
БУ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Музей Природы и Человека" |
Амбар усадьбы Е.И. Рязанцева |
2017 год |
бюджет автономного округа |
3. |
Березовский район |
Городское казначейское управление |
2018 год |
бюджет автономного округа, местный бюджет |
4. |
Октябрьский район |
Дом рыбопромышленника Горкушенко |
2018 - 2019 годы |
бюджет автономного округа, местный бюджет |
5. |
Город Ханты-Мансийск (право собственности не оформлено) |
Ансамбль Никольской часовни, в составе: здание Никольской часовни, могильник Никольский |
2020 год |
бюджет автономного округа, местный бюджет |
Таблица 4
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями культуры и образования в сфере культуры
N п/п |
Наименование государственной услуги |
Единицы измерения |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
1. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
Количество посещений |
203500 |
203500 |
203500 |
203500 |
203500 |
2. |
Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав |
Количество обращений |
53000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
3. |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки |
Количество документов |
245500 |
256000 |
256000 |
256000 |
256000 |
4. |
Библиографическая обработка документов и создание каталогов |
Количество библиографических записей |
316800 |
348800 |
348800 |
348800 |
348800 |
5. |
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
Число посетителей |
215745 |
219280 |
222935 |
222935 |
222935 |
6. |
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций |
Количество предметов, коллекций |
330 |
335 |
345 |
345 |
345 |
7. |
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок |
Количество экспозиций |
226 |
249 |
272 |
272 |
272 |
8. |
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |
Количество предметов, коллекций |
196274 |
197639 |
198939 |
198939 |
198939 |
9. |
Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия |
Количество объектов культурного наследия |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
10. |
Оказание информационных услуг на основе архивных документов |
Количество исполненных запросов (архивных дел) |
2150 |
2150 |
2150 |
2150 |
2150 |
11. |
Показ спектаклей (театральных постановок) |
Количество человек |
138800 |
144100 |
149800 |
156000 |
162500 |
12. |
Создание спектаклей |
Спектакль |
21 |
21 |
21 |
21 |
21 |
13. |
Организация показа спектаклей |
Афиша |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
14 |
Показ концертов и концертных программ |
Количество человек |
178300 |
185400 |
193200 |
201300 |
209700 |
15. |
Создание концертов и концертных программ |
Концерт (концертная программа) |
56 |
52 |
52 |
52 |
52 |
16. |
Организация показа концертов и концертных программ |
Афиша |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
17. |
Прокат кино и видеофильмов |
Количество фильмовыдач |
18696 |
18696 |
18696 |
18696 |
18696 |
18. |
Показ кинофильмов |
Число зрителей |
134528 |
137218 |
139962 |
142761 |
145616 |
19. |
Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры |
Человек / часов |
38937 |
38937 |
38937 |
38937 |
38937 |
20. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
Человек / часов |
73188 |
73188 |
73188 |
73188 |
73188 |
21. |
Предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства |
Численность обучающихся / человек |
795 |
800 |
800 |
800 |
800 |
22. |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам в государственных образовательных организациях |
Количество обучающихся / человек |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
23. |
Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам в государственных образовательных организациях |
Количество обучающихся / человек |
230 |
232 |
232 |
232 |
232 |
24. |
Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения |
Численность обучающихся / человек |
430 |
430 |
430 |
430 |
430 |
Таблица 5
Перечень объектов капитального строительства
N п/п |
Наименование муниципального образования |
Наименование объекта |
Мощность |
Срок строительства (проектирования) |
Источник финансирования |
1. |
г. Нягань |
Реконструкция Няганского детского музыкально-драматического театра |
360 мест |
2015-2017; 2019 - 2020 годы |
бюджет автономного округа |
2. |
г. Нягань |
Центр культуры и искусств (дом культуры, детская школа искусств) |
600 мест/500 мест/9959,5 кв. м |
2010 - 2011 годы; 2013 - 2016 годы |
бюджет автономного округа, местный бюджет |
3. |
г. Сургут |
Детская школа искусств в мкр. ПИКС |
400 мест в смену/5512 кв. м |
2013 - 2016 годы |
бюджет автономного округа, местный бюджет |
4. |
г. Ханты-Мансийск |
Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске (2-я очередь) |
400 тыс. томов изд./9000 кв. м |
2013 - 2014 годы; 2018 - 2020 годы |
бюджет автономного округа |
5. |
Октябрьский район |
Культурно-досуговый центр (дом культуры, детская музыкальная школа, библиотека, музей) в пгт. Октябрьское |
350 мест/55 мест/26000 экз/6311 ед. |
2006 - 2016 годы |
бюджет автономного округа, местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа) |
6. |
Нефтеюганский район |
Культурно-образовательный комплекс в г.п. Пойковский (1 очередь) |
658 мест/200 мест/150 мест |
2012 - 2016 годы |
Местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа) |
7. |
Сургутский район |
Спортивно-досуговый комплекс пгт. Белый Яр. 2 очередь. Культурно-досуговый центр |
500 мест/5939,5 кв. м |
2004 - 2013 годы |
бюджет автономного округа, местный бюджет |
2014 - 2016 годы |
местный бюджет |
||||
8. |
Ханты-Мансийский район |
Комплекс (сельский дом культуры - библиотека - школа - детский сад) п. Кедровый |
150 мест/9100 экземпляров/110 учащихся (наполняемость класса 16 человек)/60 воспитанников |
2011 - 2016 годы |
бюджет автономного округа, местный бюджет |
9. |
Ханты-Мансийский район |
Культурно-спортивный комплекс (дом культуры - библиотека - универсальный игровой зал) в д. Ярки |
100 мест/9100 томов книжного фонда/765,5 кв. м |
2012 - 2015; 2021 год |
бюджет автономного округа, местный бюджет |
10. |
Ханты-Мансийский район |
Комплекс "Школа с группой для детей дошкольного возраста - сельский дом культуры - библиотека" в п. Бобровский (2 этап: Сельский дом культуры - библиотека) |
100 мест/9100 экз. |
2012 - 2014 годы; 2018 год |
бюджет автономного округа, местный бюджет |
11. |
Березовский район |
Блочно-модульный дом культуры и спортивная площадка для д. Щекурьи |
50 мест |
2019 - 2020 годы |
местный бюджет, внебюджетные источники |
".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2, вступающего в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор |
Н.В. Комарова |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 ноября 2015 г. N 398-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Пункта 2 постановления вступает в силу с 1 января 2016 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 18 ноября 2015 г., в газете "Новости Югры" от 1 декабря 2015 г. N 135, сборнике "Собрание Законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" от 15 ноября 2015 г. N 11 (часть 1, том 4), ст. 1226
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 октября 2018 г. N 341-п настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2019 г.