Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 19 октября 2010 г. N 265-п
Целевая программа
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Информационное общество - Югра" на 2011 - 2013 годы
Паспорт целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Информационное общество - Югра" на 2011 - 2013 годы
Наименование целевой программы |
"Информационное общество - Югра" на 2011 - 2013 годы |
Дата принятия решения о разработке целевой программы |
7 февраля 2008 года, Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации N Пр-212 30 сентября 2009 года, распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры N 463-рг |
Разработчик целевой программы |
Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Дата утверждения целевой программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от ____________ N ______ "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное общество - Югра" на 2011-2013 годы" |
Государственный заказчик - координатор целевой программы |
Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Государственные заказчики целевой программы |
1) Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 2) Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 3) Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 4) Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 5) Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. |
Цель целевой программы |
Повышение качества жизни населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества и совершенствование системы государственного и муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий |
Задачи целевой программы |
1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства. 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг. 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной защиты населения. 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения. 6. Формирование электронного правительства. |
Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы |
Указаны в таблице N 1 |
Сроки реализации целевой программы |
2011 - 2013 годы |
Перечень подпрограмм |
нет |
Объемы и источники финансирования целевой программы |
общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит 2 971 757,3 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 1 109 548,9 тыс. рублей, в том числе бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 749 846,4 тыс. рублей, федеральный бюджет - 1800,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных образований - 174 847,3 тыс. рублей, привлеченные средства - 183055,2 тыс. рублей. 2012 год - 940 835,1 тыс. рублей, в том числе бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 749 916,2 тыс. рублей, федеральный бюджет - 57 700,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных образований - 133 218,9 тыс. рублей. 2013 год - 921 373,3 тыс. рублей, в том числе бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 749 700,0 тыс. рублей, федеральный бюджет - 56 000,0 тыс. рублей, бюджеты муниципальных образований - 115 673,3 тыс. рублей. Общий объем финансовых средств за счет средств бюджета автономного округа, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит 2 249 462,6 тыс. рублей, в том числе: 2011 год - 749 846,4 тыс. рублей 2012 год - 749 916,2 тыс. рублей 2013 год - 749 700,0 тыс. рублей |
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы (показатели социально экономической эффективности) |
- сохранение места Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рейтингах по индексу развития информационных и телекоммуникационных технологий, не ниже третьего; - увеличение доли заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд с использованием электронных торговых площадок в общем объеме размещаемых заказов до 70 процентов; - увеличение доли домашних хозяйств, имеющих доступ к интернету, в общем числе домашних хозяйств до 75 процентов; - увеличение уровня использования линий широкополосного доступа на 100 человек населения за счет всех технологий до 40 процентов; - увеличение доли архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму до 16 процентов; - увеличение доли библиотечных фондов, переведенных в электронную форму до 30 процентов, в том числе библиотечных каталогов до 60 процентов; - увеличение доли музейных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму до 27 процентов, в том числе электронных каталогов, в общем объеме каталогов музейного фонда до 55 процентов; - увеличение доли государственных и муниципальных услуг, оказываемых населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, в общем объеме государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 90 процентов. |
Таблица N 1
Целевые показатели программы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Информационное
общество - Югра" на 2011-2013 годы
N п/п |
Наименование показателей результатов |
Базовый показатель на начало реализации программы |
Значения показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
||||
Показатели непосредственных результатов | ||||||
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства | ||||||
1.1 |
Место автономного округа в рейтингах субъектов Российской Федерации в области развития информационного общества и уровня доступности информационной и телекоммуникационной инфраструктуры |
не ниже 3 |
не ниже 3 |
не ниже 3 |
не ниже 3 |
не ниже 3 |
1.2 |
Количество нормативных правовых актов и организационно-методических документов автономного округа, регулирующих вопросы развития информационного общества и электронного правительства, шт. |
5 |
15 |
20 |
25 |
25 |
1.3. |
Количество проведенных мероприятий на территории автономного округа, шт. |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
1.4. |
Доля аукционов в рамках размещения государственного заказа, проводимых в электронном виде, процентов |
1,1 |
30 |
50 |
70 |
70 |
1.5. |
Доля обрабатываемых паспортов учреждений социальной сферы, процентов |
0 |
20 |
40 |
60 |
60 |
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг | ||||||
2.1. |
Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет в общем числе домашних хозяйств, процентов |
60 |
65 |
70 |
75 |
75 |
Количество линий широкополосного доступа, штук на 100 человек населения |
15 |
25 |
35 |
37 |
37 |
|
Количество общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, шт. |
50 |
50 |
75 |
100 |
100 |
|
Количество музеев, подключенных к сети Интернет, шт. |
6 |
6 |
9 |
13 |
13 |
|
2.2 |
Охват труднодоступных населенных пунктов спутниковым Интернетом, процентов |
0 |
20 |
40 |
60 |
60 |
2.3 |
Количество жителей автономного округа, относящихся к категории социально-незащищенного населения, получивших базовые навыки использования информационно-коммуникационных технологий, тыс. человек |
14 |
25,4 |
36,8 |
48,2 |
48,2 |
2.4 |
Количество центров общественного доступа на территории ХМАО - Югры, шт. |
180 |
210 |
230 |
250 |
250 |
Количество пунктов общественного доступа на территории ХМАО - Югры, шт. |
108 |
120 |
130 |
140 |
140 |
|
2.5 |
Количество Интернет-центров шахматного мастерства, шт. |
30 |
40 |
50 |
60 |
60 |
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной защиты населения | ||||||
3.1 |
Количество видов мер социальной поддержки, пособий и других денежных выплат, осуществляемых в автоматизированном режиме, шт. |
0 |
74 |
76 |
77 |
77 |
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | ||||||
4.1. |
Доля дежурно-диспетчерских служб, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан в службу пожарной охраны и службу реагирования в ЧС, процентов |
20 |
25 |
90 |
90 |
90 |
Доля сотрудников службы пожарной охраны и службы реагирования в ЧС, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, процентов |
0 |
0 |
40 |
80 |
80 |
|
Обеспеченность функционирования системы вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" , процентов |
1 |
5 |
90 |
100 |
100 |
|
Обеспеченность создание и оснащение регионального центра управления в кризисных ситуациях, процентов |
5 |
10 |
85 |
100 |
100 |
|
Доля мобильных подразделений пожарной охраны и службы реагирования в ЧС, имеющих мобильные программно-технические комплексы и средства связи для обеспечения оперативного взаимодействия с дежурно-диспетчерскими службами, а также для доступа к ведомственным информационным ресурсам, процентов |
5 |
10 |
95 |
100 |
100 |
|
Доля рабочих мест сотрудников дежурно-диспетчерских служб, оснащенных компьютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными подразделениями и обеспечения информационного взаимодействия с ними, процентов |
20 |
25 |
90 |
90 |
90 |
|
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения | ||||||
5.1. |
Доля архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, процентов |
11 |
12 |
13 |
16 |
16 |
Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, процентов
в том числе библиотечных каталогов, процентов |
6
10 |
10
20 |
20
40 |
30
60 |
30
60 |
|
Доля музейных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, процентов
в том числе электронных каталогов в общем объеме каталогов музейного фонда, процентов |
15
20 |
20
30 |
23
45 |
27
55 |
27
55 |
|
5.2 |
Доля электронных услуг, предоставляемых архивными, библиотечными и музейными фондами, для граждан и организаций, процентов |
0 |
20 |
40 |
60 |
60 |
Задача 6. Формирование электронного правительства | ||||||
6.1.1 |
Доля органов государственной власти и местного самоуправления автономного округа, использующих территориальную информационную систему Югры для предоставления информации, а также государственных и муниципальных услуг в электронном виде, процентов |
0 |
10 |
30 |
80 |
80 |
Доля органов государственной власти и местного самоуправления автономного округа, использующих территориальную информационную систему Югры для поддержки принятия управленческих решений, ситуационного анализа и построения прогнозов, процентов |
0 |
0 |
10 |
50 |
50 |
|
6.1.2 |
Доля подключенных органов государственной власти автономного округа и муниципальных образований автономного округа к единому информационному пространству системы мониторинга и анализа социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, процентов |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
6.1.3 | ||||||
6.1.4 |
Доля органов государственной исполнительной власти автономного округа, осуществляющих обмен электронными образами документов с использованием единой межведомственной системы электронного документооборота, процентов |
20 |
40 |
60 |
80 |
80 |
6.1.5 |
Степень соответствия инфраструктуры, предназначенной для реализации проектов электронного правительства, системному проекту формирования в Российской Федерации инфраструктуры электронного правительства, утвержденного Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления, процентов |
30 |
70 |
90 |
100 |
100 |
6.1.6 |
Увеличение доли муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, подключенных к корпоративной сети органов государственной власти, процентов |
0 |
30 |
80 |
100 |
100 |
6.1.7 |
Степень готовности к эксплуатации регионального сегмента данных Единой информационно-аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа, процентов |
0 |
50 |
80 |
100 |
100 |
6.2. |
Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных (муниципальных) услуг, процентов |
10 |
70 |
80 |
90 |
90 |
6.3. |
Доля органов государственной власти автономного округа, обеспечивающих размещение информации на интернет-сайтах в соответствии с Федеральными законами N 8-фз (от 9 февраля 2009 года) и N 210-фз (от 27 июля 2010 года) , процентов |
70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Прирост объемов информационных ресурсов, в процентах к 2010 году |
0 |
20 |
40 |
60 |
60 |
|
6.4. |
Доля органов государственной власти автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых подключены к ситуационному центру, процентов |
0 |
20 |
45 |
70 |
70 |
Количество мероприятий, проведенных с использованием информационно-аналитической системы, в том числе сеансов видеоконференцсвязи, шт. |
0 |
48 |
54 |
60 |
60 |
|
6.5. |
Доля государственных и муниципальных служащих, а также работников бюджетной сферы, владеющих базовыми навыками в области ИКТ, процентов |
50 |
50,6 |
51,4 |
52,1 |
52,1 |
6.6. |
Количество услуг, предоставляемых с использованием персонифицированного идентификационного элемента - СПК Югра, шт. |
15 |
23 |
35 |
49 |
49 |
Показатели конечных результатов | ||||||
1. |
Место Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рейтингах по Индексу развития информационных и телекоммуникационных технологий |
не ниже 3 |
||||
2. |
Место Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рейтингах по Индексу развития электронного правительства |
не ниже 3 |
||||
3. |
Доля заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд самоуправления с использованием электронных торговых площадок в общем объеме размещаемых заказов, процентов |
70 |
||||
4. |
Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к Интернету, в общем числе домашних хозяйств, процентов |
75 |
||||
5. |
Уровень использования линий широкополосного доступа на 100 человек населения за счет всех технологий, процентов |
40 |
||||
6. |
Доля архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, процентов |
16 |
||||
7. |
Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, процентов
в том числе библиотечных каталогов, процентов |
30
60 |
||||
8. |
Доля музейных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, процентов
в том числе электронных каталогов в общем объеме каталогов музейного фонда, процентов |
27
55 |
||||
9. |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых населению автономного округа с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, в общем объеме государственных и муниципальных услуг автономного округа, процентов |
90 |
Таблица N 2
Основные программные мероприятия
N п/п |
Наименование мероприятия |
Государственный заказчик |
Срок выполнения |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
Ожидаемые результаты |
|||
Всего |
В том числе |
||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
|
||||||
Цель. Повышение качества жизни населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества и совершенствование системы государственного и муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий | |||||||||
Задача 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства | |||||||||
1.1 |
Организация процессов управления и мониторинга развития информационного общества и электронного правительства в автономном округе (обеспечение управления проектами и мероприятиями, а также мониторинг, информационное, методическое и аналитическое сопровождение реализации основных направлений, разработка и сопровождение информационной системы для управления программой "Информационное общество - Югра на 2011 - 2013 годы") |
Депинформтехнологий Югры |
2013 |
бюджет автономного округа |
12 750,0 |
5 000,0 |
3 800,0 |
3 950,0 |
повышение качества управления развитием информационного общества и формированием электронного правительства в автономном округе |
местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|||||
всего |
12 750,0 |
5 000,0 |
3 800,0 |
3 950,0 |
|||||
1.2 |
Подготовка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития информационного общества и формирования электронного правительства |
Депинформтехнологий Югры |
2013 |
бюджет автономного округа |
6 100,0 |
2 100,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
развитие нормативно-правовой базы автономного округа, регулирующей вопросы развития информационного общества и электронного правительства |
местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|||||
всего |
6 100,0 |
2 100,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|||||
1.3. |
Проведение научно-практических конференций, семинаров, выставок и конкурсов, а также участие в международных, всероссийских, региональных конференциях, семинарах, выставках и конкурсах в сфере развития информационного общества и формирования электронного правительства |
Депинформтехнологий Югры |
2013 |
бюджет автономного округа |
16 648,0 |
5 239,0 |
5 552,0 |
5 857,0 |
повышение качества и эффективности управления в сфере ИКТ, на основе выявления лучшего российского и международного опыта, практик и выбора типовых решений |
местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|||||
всего |
16 648,0 |
5 239,0 |
5 552,0 |
5 857,0 |
|||||
1.4. |
Развитие системы управления процессами закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд автономного округа. Переход на проведение аукционов в рамках размещения государственного заказа в электронном виде |
Депгосзаказа Югры |
2013 |
бюджет автономного округа |
47 000,0 |
17 500,0 |
16 000,0 |
13 500,0 |
увеличение доли аукционов в рамках размещения государственного заказа, проводимых в электронном виде, до 70 процентов |
местный бюджет |
1 560,0 |
720,0 |
420,0 |
420,0 |
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|||||
всего |
48 560,0 |
18 220,0 |
16 420,0 |
13 920,0 |
|||||
1.5. |
Разработка информационно-аналитической системы "Учреждения социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Депэкономики Югры |
2013 |
бюджет автономного округа |
4 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
увеличение доли обрабатываемых паспортов учреждений социальной сферы |
местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|||||
всего |
4 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|||||
Всего по задаче 1: |
всего |
88 558,0 |
32 059,0 |
29 272,0 |
27 227,0 |
|
|||
В том числе по источникам финансирования: |
бюджет автономного округа |
86 998,0 |
31 339,0 |
28 852,0 |
26 807,0 |
|
|||
местный бюджет |
1 560,0 |
720,0 |
420,0 |
420,0 |
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Задача 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-коммуникационных услуг | |||||||||
2.1. |
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет населенных пунктов автономного округа |
Депинформтехнологий Югры |
2013 |
бюджет автономного округа |
97 029,0 |
95 492,4 |
655,2 |
881,4 |
увеличение доли домашних хозяйств, имеющих доступ к интернету, в общем числе домашних хозяйств
проникновение широкополосного доступа к сети Интернет в населенные пункты автономного округа |
местный бюджет |
30 509,2 |
30 509,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
183 055,2 |
183 055,2 |
|
|
|||||
увеличение количества общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет | |||||||||
всего |
310 593,4 |
309 056,8 |
655,2 |
881,4 |
увеличение количества музеев, подключенных к сети Интернет |
||||
2.2 |
Использование спутников Ка-диапазона для предоставления доступа в сеть Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа, ГЛОНАСС |
Депинформтехнологий Югры |
2013 |
бюджет автономного округа |
15 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
проникновение доступа к сети Интернет в труднодоступных населенных пунктах автономного округа с использованием спутников Ка-диапазона |
местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|||||
всего |
15 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
|||||
2.3 |
Повышение компьютерной грамотности населения |
Депинформтехнологий Югры |
2013 |
бюджет автономного округа |
105 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
увеличение числа жителей автономного округа, относящихся к категории социально-незащищенного населения, прошедших обучение по программе "Электронный гражданин", "Электронная коммерция" (Увеличение доли населения, имеющего базовые навыки использования ИКТ) |
местный бюджет |
30 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|||||
всего |
135 000,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
45 000,0 |
|||||
2.4 |
Развитие сети центров (пунктов) общественного доступа к информации, государственным и муниципальным услугам, предоставляемым в электронной форме на территории автономного округа |
Депинформтехнологий Югры |
2013 |
бюджет автономного округа |
42 480,0 |
19 080,0 |
11 700,0 |
11 700,0 |
увеличение количества центров общественного доступа на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
местный бюджет |
14 996,0 |
10 501,0 |
2 642,0 |
1 853,0 |
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
увеличение количества пунктов общественного доступа на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|||||
всего |
57 476,0 |
29 581,0 |
14 342,0 |
13 553,0 |
|||||
2.5 |
Развитие сети Интернет-центров шахматного мастерства на территории автономного округа |
Депинформтехнологий Югры |
2013 |
бюджет автономного округа |
15 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
увеличение количества Интернет-центров шахматного мастерства |
местный бюджет |
1 500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|||||
всего |
16 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
5 500,0 |
|||||
Всего по задаче 2: |
всего |
534 569,4 |
394 137,8 |
70 497,2 |
69 934,4 |
|
|||
В том числе по источникам финансирования: |
бюджет автономного округа |
274 509,0 |
159 572,4 |
57 355,2 |
57 581,4 |
|
|||
местный бюджет |
77 005,2 |
51 510,2 |
13 142,0 |
12 353,0 |
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
внебюджетные источники |
183 055,2 |
183 055,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Задача 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ситеме здравоохранения и социальной защиты населения | |||||||||
3.1 |
Развитие и модернизация автоматизированной системы обработки информации в сфере социальной защиты автономного округа |
Депсоцразвития Югры |
2013 |
бюджет автономного округа |
13 600,0 |
4 000,0 |
4 600,0 |
5 000,0 |
увеличение количества видов мер социальной поддержки, пособий и других денежных выплат, переведенных в автоматизированный режим назначения |
местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|||||
всего |
13 600,0 |
4 000,0 |
4 600,0 |
5 000,0 |
|||||
Всего по задаче 3: |
всего |
13 600,0 |
4 000,0 |
4 600,0 |
5 000,0 |
|
|||
В том числе по источникам финансирования: |
бюджет автономного округа |
13 600,0 |
4 000,0 |
4 600,0 |
5 000,0 |
||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Задача 4. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | |||||||||
4.1 |
Создание и развитие автоматизированной информационно-управляющей системы территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ в рамках антикризисного управления |
Депинформтехнологий Югры (ГУ МЧС России по ХМАО - Югре) |
2013 |
бюджет автономного округа |
120 000,0 |
20 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
оснащение новейшимы# информациными#, програмными# продуктами и техническим оборудованием ЦУКС автономного округа и 23 ЕДДС-112 муниципальных образований. Создания системы обеспечения вызова экстренных служб через единый номер "112" на территории автономного округа.
увеличение доли рабочих мест сотрудников дежурно-диспетчерских служб, оснащенных компьютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными подразделениями и обеспечения информационного взаимодействия с ними. |
местный бюджет |
2 000,0 |
500,0 |
500,0 |
1 000,0 |
|||||
федеральный бюджет |
100 000,0 |
|
50 000,0 |
50 000,0 |
|||||
|
|
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
всего |
222 000,0 |
20 500,0 |
100 500,0 |
101 000,0 |
|||||
Всего по задаче 4: |
всего |
222 000,0 |
20 500,0 |
100 500,0 |
101 000,0 |
|
|||
В том числе по источникам финансирования: |
бюджет автономного округа |
120 000,0 |
20 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
||||
местный бюджет |
2 000,0 |
500,0 |
500,0 |
1 000,0 |
|||||
федеральный бюджет |
100 000,0 |
0,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
|||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|||
Задача 5. Использование информационно-коммуникационных технологий в культуре и системе культурного и гуманитарного просвещения | |||||||||
5.1 |
Развитие цифрового контента и сохранение культурного наследия (в том числе перевод библиотечных, музейных и архивных фондов в электронный вид) |
Депинформтехнологий Югры |
2013 |
бюджет автономного округа |
75 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
увеличение доли оцифрованных архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов |
местный бюджет |
7 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
увеличение доли оцифрованных библиотечных фондов |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
увеличение доли оцифрованных музейных фондов |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|||||
всего |
82 500,0 |
27 500,0 |
27 500,0 |
27 500,0 |
|||||
5.2 |
Организация предоставления услуг с использованием базы данных библиотечных, музейных и архивных фондов. |
Депинформтехнологий Югры |
2013 |
бюджет автономного округа |
85 050,0 |
28 350,0 |
28 350,0 |
28 350,0 |
увеличение доли услуг и обеспечение доступа к информации и электронным услугам архивных, библиотечных и музейных фондов для граждан и организаций |
местный бюджет |
9 450,0 |
3 150,0 |
3 150,0 |
3 150,0 |
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|||||
всего |
94 500,0 |
31 500,0 |
31 500,0 |
31 500,0 |
|||||
Всего по задаче 5: |
всего |
177 000,0 |
59 000,0 |
59 000,0 |
59 000,0 |
|
|||
В том числе по источникам финансирования: |
бюджет автономного округа |
160 050,0 |
53 350,0 |
53 350,0 |
53 350,0 |
|
|||
местный бюджет |
16 950,0 |
5 650,0 |
5 650,0 |
5 650,0 |
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Задача 6. Формирование электронного правительства | |||||||||
6.1 |
Система межведомственного электронного взаимодействия |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1 |
Создание Территориальной информационной системы Югры и обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с ее использованием |
Депинформтехнологий Югры |
2013 |
бюджет автономного округа |
975 990,0 |
204 500,0 |
366 800,0 |
404 690,0 |
увеличение доли органов государственной власти и местного самоуправления автономного округа, использующих ТИС Югры для предоставления информации, а также государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
местный бюджет |
144 994,4 |
51 370,8 |
48 420,1 |
45 203,5 |
|||||
федеральный бюджет |
15 500,0 |
1 800,0 |
7 700,0 |
6 000,0 |
увеличение доли органов государственной власти и местного самоуправления автономного округа, использующих ТИС Югры для поддержки принятия управленческих решений, ситуационного анализа и построения прогнозов |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|||||
всего |
1 136 484,4 |
257 670,8 |
422 920,1 |
455 893,5 |
|||||
6.1.2 |
Создание и развитие информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа |
Депэкономики Югры |
2011 |
бюджет автономного округа |
85 000,0 |
85 000,0 |
0,0 |
0,0 |
включение органов государственной власти автономного округа и муниципальных образований автономного округа в единое информационное пространство, создаваемое системой |
местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|||||
всего |
85 000,0 |
85 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
6.1.3 |
Технологическое сопровождение функционирования информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического развития автономного округа, в том числе поставка оборудования |
Депинформтехнологий Югры |
2013 |
бюджет автономного округа |
20 000,0 |
10 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
|
местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|||||
всего |
20 000,0 |
10 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
|||||
6.1.4 |
Использование электронного документооборота в деятельности органов государственной власти и муниципальных образований |
Депинформтехнологий Югры |
2013 |
бюджет автономного округа |
167 500,0 |
50 000,0 |
68 000,0 |
49 500,0 |
увеличение доли органов государственной исполнительной власти автономного округа, осуществляющих обмен электронными образами документов с использованием единой межведомственной системы электронного документооборота |
местный бюджет |
42 041,9 |
18 517,3 |
18 507,8 |
5 016,8 |
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|||||
всего |
209 541,9 |
68 517,3 |
86 507,8 |
54 516,8 |
|||||
6.1.5 |
Модернизация, развитие и поддержка инфраструктуры для реализации проектов электронного правительства автономного округа |
Депинформтехнологий Югры |
2013 |
бюджет автономного округа |
41 697,0 |
18 030,0 |
11 575,0 |
12 092,0 |
соответствие инфраструктуры, предназначенной для реализации проектов электронного правительства |
местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|||||
всего |
41 697,0 |
18 030,0 |
11 575,0 |
12 092,0 |
|||||
6.1.6 |
Модернизация, развитие и поддержка корпоративной сети органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе включение в сеть 106 муниципальных образований |
Депинформтехнологий Югры |
2013 |
бюджет автономного округа |
75 568,0 |
30 625,0 |
32 814,0 |
12 129,0 |
подключение к корпоративной сети органов государственной власти 106 муниципальных образований автономного округа |
местный бюджет |
30 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|||||
всего |
105 568,0 |
40 625,0 |
42 814,0 |
22 129,0 |
|||||
6.1.7 |
Создание регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа |
РСТ Югры |
2013 |
бюджет автономного округа |
34 199,0 |
14 370,0 |
12 460,0 |
7 369,0 |
ввод в эксплуатацию регионального сегмента данных Единой информационно аналитической системы расчета, прогнозирования и анализа тарифов организаций регулируемой инфраструктуры на территории автономного округа |
местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|||||
всего |
34 199,0 |
14 370,0 |
12 460,0 |
7 369,0 |
|||||
6.2 |
Обеспечение предоставления государственных услуг в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных и муниципальных услуг |
Депинформтехнологий Югры |
2013 |
бюджет автономного округа |
9 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
увеличение доли государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в электронном виде с использованием регионального сегмента единого портала государственных (муниципальных) услуг |
местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|||||
всего |
9 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|||||
6.3 |
Формирование информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним с помощью интернет-сайтов, порталов и информационных систем |
Депинформтехнологий Югры |
2013 |
бюджет автономного округа |
24 630,0 |
7 910,0 |
8 010,0 |
8 710,0 |
увеличение доли органов государственной власти автономного округа, обеспечивающих размещение информации на интернет-сайтах в соответствии с Федеральными законами N 8-фз (от 9 февраля 2009 года) и N 210-фз (от 27 июля 2010 года) |
местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|||||
всего |
24 630,0 |
7 910,0 |
8 010,0 |
8 710,0 |
увеличение объемов информационных ресурсов, интернет сайтов, порталов |
||||
6.4 |
Развитие системы информационно-аналитического обеспечения деятельности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Депинформтехнологий Югры |
2013 |
бюджет автономного округа |
9 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
увеличение доли органов государственной власти и местного самоуправления автономного округа, ведомственные информационные ресурсы которых подключены к ситуационному центру |
местный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
улучшение качества управления социально-экономическим развитием автономного округа |
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|||||
всего |
9 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|||||
6.5 |
Развитие системы непрерывного обучения государственных гражданских и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы в области информационных технологий |
Депинформтехнологий Югры |
2013 |
бюджет автономного округа |
52 300,0 |
18 100,0 |
17 100,0 |
17 100,0 |
увеличение доли государственных и муниципальных служащих, а также работников бюджетной сферы, владеющих базовыми навыками в области ИКТ (ежегодное обученее# не менее 10 тыс. человек) |
местный бюджет |
19 188,0 |
6 579,0 |
6 579,0 |
6 030,0 |
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|||||
всего |
71 488,0 |
24 679,0 |
23 679,0 |
23 130,0 |
|||||
6.6 |
Развитие и модернизация системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде |
Депсоцразвития Югры |
2013 |
бюджет автономного округа |
99 421,6 |
37 050,0 |
28 000,0 |
34 371,6 |
увеличение количества услуг, предоставляемых с использованием персонифицированного идентификационного элемента - СПК Югра |
местный бюджет |
90 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
|||||
федеральный бюджет |
0,0 |
|
|
|
|||||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|||||
всего |
189 421,6 |
67 050,0 |
58 000,0 |
64 371,6 |
|||||
Всего по задаче 6: |
всего |
1 936 029,9 |
599 852,1 |
676 965,9 |
659 211,9 |
|
|||
В том числе по источникам финансирования: |
бюджет автономного округа |
1 594 305,6 |
481 585,0 |
555 759,0 |
556 961,6 |
|
|||
местный бюджет |
326 224,3 |
116 467,1 |
113 506,9 |
96 250,3 |
|||||
федеральный бюджет |
15 500,0 |
1 800,0 |
7 700,0 |
6 000,0 |
|||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Всего по Программе: |
всего |
2 971 757,3 |
1 109 548,9 |
940 835,1 |
921 373,3 |
|
|||
В том числе по источникам финансирования: |
бюджет автономного округа |
2 249 462,6 |
749 846,4 |
749 916,2 |
749 700,0 |
||||
местный бюджет |
423 739,5 |
174 847,3 |
133 218,9 |
115 673,3 |
|||||
федеральный бюджет |
115 500,0 |
1 800,0 |
57 700,0 |
56 000,0 |
|||||
внебюджетные источники |
183 055,2 |
183 055,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
В том числе в разрезе государственных заказчиков: |
|
|
|
|
|
|
|||
Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
всего |
2 596 476,7 |
919 408,9 |
847 855,1 |
829 212,7 |
|
|||
бюджет автономного округа |
1 965 742,0 |
590 426,4 |
687 356,2 |
687 959,4 |
|
||||
местный бюджет |
332 179,5 |
144 127,3 |
102 798,9 |
85 253,3 |
|
||||
федеральный бюджет |
115 500,0 |
1 800,0 |
57 700,0 |
56 000,0 |
|
||||
внебюджетные источники |
183 055,2 |
183 055,2 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
всего |
48 560,0 |
18 220,0 |
16 420,0 |
13 920,0 |
|
|||
бюджет автономного округа |
47 000,0 |
17 500,0 |
16 000,0 |
13 500,0 |
|
||||
местный бюджет |
1 560,0 |
720,0 |
420,0 |
420,0 |
|
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
всего |
89 500,0 |
86 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
|||
бюджет автономного округа |
89 500,0 |
86 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
всего |
34 199,0 |
14 370,0 |
12 460,0 |
7 369,0 |
|
|||
бюджет автономного округа |
34 199,0 |
14 370,0 |
12 460,0 |
7 369,0 |
|
||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
всего |
203 021,6 |
71 050,0 |
62 600,0 |
69 371,6 |
|
|||
бюджет автономного округа |
113 021,6 |
41 050,0 |
32 600,0 |
39 371,6 |
|
||||
местный бюджет |
90 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
|
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
||||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.