Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2010 г. N 242-п
(с изменениями от 13 мая, 18 июня, 3 ноября,
16 декабря 2011 г., 24 мая, 2 июля,
22 сентября, 20 октября 2012 г.)
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 октября 2012 г. N 395-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения
Паспорт целевой Программы
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года
Наименование целевой программы |
"Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года (далее - Программа) |
Дата принятия решения о разработке целевой программы |
распоряжение Правительства автономного округа от 12.06.2010 N 190-рп "Об оценке результативности и эффективности реализации долгосрочных целевых программ автономного округа" |
Разработчик целевой программы |
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Дата утверждения целевой программы |
|
Государственный заказчик - координатор целевой программы |
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Государственные заказчики целевой программы |
Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Цели целевой программы |
1) повышение качества и доступности медицинской помощи; 2) снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей автономного округа; 3) увеличение продолжительности жизни населения |
Задачи целевой программы |
1. Развитие профилактической медицины, популяризация основ здорового образа жизни среди населения. 2. Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов. 3. Совершенствование действующей системы оказания медицинской помощи при различных видах заболеваний и травматизме. 4. Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи. 5. Внедрение современных методов оказания перинатальной помощи в учреждениях родовспоможения и детства. 6. Стабилизация эпидемической ситуации по социально значимым заболеваниям. 7. Обеспечение энергоэффективности и экологической безопасности в учреждениях здравоохранения. 8. Совершенствование инфраструктуры объектов здравоохранения. 9. Стимулирование профессиональной деятельности врачей и распространение передовых форм и методов работы |
Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы |
По итогам 2015 года ожидается: - снижение больничной летальности от болезней системы кровообращения с 3,2% до 3,0%, в том числе от инфаркта миокарда, - с 9,5% до 9,3%; - увеличение доли больных, выявленных на I-II стадии, от общего числа выявленных онкологических заболеваний с 49,7% до 50,1%; - увеличение доли компонентов крови, выданных на переливание после карантинизации или патогенной инактивации, с 70% до 90%; - снижение ранней неонатальной смертности с 3,0 до 1,8 на 1000 родившихся живыми; - увеличение объёмов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе: - увеличение количества кардиохирургических операций с 2 936 до 3 500 в год; - увеличение количества операций эндопротезирования крупных суставов с 976 до 1 250 в год; - увеличение количества нейрохирургических операций с 449 до 500 в год; - увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа мужчин - с 50,2 до 52 лет, женщин - с 61,3 до 63 лет; - снижение распространенности туберкулеза со 174,1 до 168,5 на 100 тыс. населения; - увеличение доли оперированных пациентов среди контингентов больных туберкулезом с 6,4% до 7,5%; - увеличение доли вновь выявленных ВИЧ-инфицированных больных, находящихся под диспансерным наблюдением, с 86,3% до 91%; - увеличение охвата профилактикой вертикальной передачи ВИЧ с 93% до 95%; - снижение заболеваемости сифилисом с 32,4 до 29,6 на 100 тыс. населения, гонореей - с 65,4 до 63,0 на 100 тыс. населения; - увеличение числа участников массовых профилактических мероприятий с 20 до 35 человек на 100 жителей; - увеличение количества лиц, обученных основам здорового образа жизни в Центрах здоровья, с 2% до 5%. - увеличение фондовооруженности учреждений здравоохранения (рублей на одного врача) с 4 480 000,0 до 4 661 857,0; - увеличение фондооснащенности учреждений здравоохранения (рублей на 1 м2 площади зданий и сооружений) с 51 020,0 до 53 092,1; - уменьшение процента износа зданий учреждений здравоохранения (%) с 69 до 40,8. |
Сроки реализации целевой программы |
2011 - 2015 годы |
Перечень подпрограмм |
I. Подпрограмма "Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" и актуальных направлений развития здравоохранения Югры". II. Подпрограмма "Современные методы противодействия распространению социально значимых заболеваний, совершенствование их выявления и лечения". III. Подпрограмма "Внедрение энергосберегающих технологий в учреждениях здравоохранения". IV. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения". |
Объемы и источники финансирования целевой программы |
Общий объем финансирования Программы на 2011-2015 годы составляет 42 913 685,2 тыс. рублей, в том числе: на 2011 год - 6 971 442,2 тыс. рублей, на 2012 год - 11 224 757,9 тыс. рублей, на 2013 год - 6 403 902,1 тыс. рублей, на 2014 год - 9 415 703,9 тыс. рублей, на 2015 год - 8 897 879,1 тыс. рублей. Из них: 1. Средства бюджета автономного округа всего 9 341 747,1 тыс. рублей, из них: на 2011 год - 1 438 677,7 тыс. рублей, на 2012 год - 3 060 571,5 тыс. рублей, на 2013 год - 1 838 105,0 тыс. рублей, на 2014 год - 1 806 308,7 тыс. рублей, на 2015 год - 1 198 084,2 тыс. рублей; 2. Средства областной программы "Сотрудничество" - 27 835 682,9 тыс. рублей, из них: на 2011 год - 4 261 763,8 тыс. рублей, на 2012 год - 6 674 646,8 тыс. рублей, на 2013 год - 3 592 592,1 тыс. рублей, на 2014 год - 6 628 680,2 тыс. рублей, на 2015 год - 6 678 000,0 тыс. рублей; 3. Средства федерального бюджета в сумме 2 523 363,6 тыс. руб., из них: на 2011 год - 921 812,9 тыс. рублей, на 2012 год - 1 027 056,8 тыс. рублей, на 2013 год - 174 600,0 тыс. рублей, на 2014 год - 174 600,0 тыс. рублей, на2015 год - 225 293,9 тыс. рублей; 4. Средства муниципальных бюджетов в сумме 256 619,0 тыс. рублей, из них: на 2011 год - 8 600,0 тыс. рублей, на 2012 год - 33 299,0 тыс. рублей, на 2013 год - 69 611,0 тыс. рублей, на 2014 год - 77 121,0 тыс. рублей, на2015 год - 67 988,0 тыс. рублей; 5. Внебюджетные источники (средства Федерального фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования) в сумме 2 956 272,6 тыс. рублей, из них: на 2011 год - 340 587,8 тыс. рублей, на 2012 год - 429 183,8 тыс. рублей, на 2013 год - 728 994,0 тыс. рублей, на 2014 год - 728 994,0 тыс. рублей, на 2015 год - 728 513,0 тыс. рублей. |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы |
по итогам реализации Программы ожидается: - увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения с 70,6 до 71,1 лет; - снижение общей смертности с 6,8 до 6,6 на 1000 населения; - снижение младенческой смертности до 4,2 на 1000 родившихся живыми; - снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 15,0 до 13,00 на 100 тыс. населения; - снижение смертности от болезней системы кровообращения с 300,0 до 283,0 на 100 тыс. населения; - снижение одногодичной летальности онкологических больных с 26,5% до 25,5%; - снижение смертности от отравлений алкоголем с 5,2 до 4,0 на 100 тыс. населения; - снижение смертности населения от активного туберкулеза с 10,7 до 10,0 на 100 тыс. населения; - снижение первичного выхода на инвалидность с 34,5 до 33,0 на 10 000 населения. - приведение помещений учреждений здравоохранения автономного округа в соответствии санитарным нормам и противопожарным требованиям Российской Федерации (м2) с 7 360,0 до 25 709,8. |
Государственные заказчики Программы
Государственным заказчиком - координатором Программы является Департамент здравоохранения автономного округа.
Государственный заказчик - координатор Программы осуществляет управление и контроль за реализацией Программы, координацию деятельности государственных заказчиков Программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку.
Государственными заказчиками Программы являются:
- Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа;
- Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа;
- муниципальные образования автономного округа.
Государственные заказчики Программы несут ответственность за реализацию мероприятий Программы, эффективное и целевое использование средств.
Финансирование Программы
Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, выделенных из бюджета автономного округа.
Выделение средств бюджета автономного округа государственным учреждениям автономного округа осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета автономного округа, в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных Программой.
Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования за счет средств бюджета автономного округа устанавливается, исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования:
1-ая группа - доля софинансирования 95%, при уровне расчётной бюджетной обеспеченности от 0,0 до 1,3;
2-ая группа - доля софинансирования 90%, при уровне расчётной бюджетной обеспеченности от 1,3 до 1,5;
3-я группа - доля софинансирования 80%, при уровне расчётной бюджетной обеспеченности от 1,5 до 2,0.
Передача средств бюджетам муниципальных образований на софинансирование их расходных полномочий в части строительства и реконструкции объектов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи осуществляется в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Управление Программой и контроль за её выполнением
Государственными заказчиками Программы ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляется информация государственному заказчику - координатору Программы о реализации программных мероприятий.
Для обеспечения анализа эффективности мероприятий Программы, контроля реализации ежегодно государственный заказчик - координатор Программы в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, представляет отчет о ходе реализации Программы.
Оценка рисков реализации Программы
В процессе реализации Программы может проявиться ряд внешних и внутренних рисков.
Внешние риски:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение целевой Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения их сокращения или снижения ожидаемых эффектов от их решения;
- отсутствие поставщиков/исполнителей товаров/работ (услуг), определяемых на конкурсной основе в порядке, установленном федеральным законодательством и нормативными правовыми актами автономного округа;
- удорожание стоимости товаров/работ (услуг).
Внутренние риски:
- недостатки в управлении Программой, в первую очередь из-за отсутствия должной координации действий участников реализации Программы;
Последствиями недостаточной координации могут стать:
- отсутствие единого понимания участниками программы ее целей и задач, а также своей роли в выполнении Программы;
- необъективное распределение ресурсов Программы и нерациональное, нецелевое их использование;
- размывание ответственности как за целевое и рациональное использование ресурсов Программы, так и за эффективность ее результатов;
- снижение эффективности результатов Программы, связанное:
1) с отсутствием действенной системы мониторинга реализации Программы;
2) с отсутствием или несвоевременностью и необъективностью решений, направленных на внесение изменений и уточнений, необходимых для устранения недостатков в реализации Программы по итогам мониторинга.
С целью минимизации внешних и внутренних рисков Программы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка мероприятий и объемов финансирования по результатам исполнения Программы;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение проводимых мероприятий, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы.
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 октября 2012 г. N 395-п таблица 1 настоящего приложения изложена в новой редакции
Таблица 1
Целевые показатели Программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"Современное здравоохранение Югры" на 2011 - 2013 годы
и на период до 2015 года"
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 20 октября 2012 г. N 395-п таблица 2 настоящего приложения изложена в новой редакции
Таблица 2
Основные мероприятия целевой программы
"Современное здравоохранение Югры" на 2011-2013 годы
и на период до 2015 года"
N |
Мероприятия программы |
Государственный заказчик |
Источники финансирования |
Объем финансирования в пределах доведенного лимита, тыс рублей |
||||||||
всего |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
I. Подпрограмма "Реализация приоритетного национального проекта "Здоровье" и актуальных направлений развития здравоохранения Югры" | ||||||||||||
Задача "Развитие профилактической медицины, популяризация основ здорового образа жизни среди населения" | ||||||||||||
1. |
Профилактика заболеваний, пропаганда здорового образа жизни, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем |
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее в таблице 2 - Депздрав) |
Всего |
494 103,1 |
97 219,0 |
110 583,8 |
111 100,3 |
87 700,0 |
87 500,0 |
|||
бюджет автономного округа |
78 387,5 |
12 287,2 |
31 400,0 |
26 500,3 |
3 100,0 |
5 100,0 |
||||||
федеральный бюджет |
1 063,0 |
1 063,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
внебюджетные источники |
414 652,6 |
83 868,8 |
79 183,8 |
84 600,0 |
84 600,0 |
82 400,0 |
||||||
1.1. |
Пропаганда здорового образа жизни с использованием телевидения, радио, интернет-ресурса, печатных средств массовой информации |
Депздрав |
бюджет автономного округа |
8 300,0 |
500,0 |
1 000,0 |
6 000,0 |
400,0 |
400,0 |
|||
1.2. |
Издание печатной продукции, средств наружной рекламы, аудио- и видеоматериалов по пропаганде здорового образа жизни, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем |
Депздрав |
бюджет автономного округа |
17 000,3 |
1 500,0 |
4 000,0 |
11 500,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни (акций, месячников, дней пропаганды), в том числе аренда специализированного оборудования, инвентаря, художественное оформление мест проведения мероприятий |
Депздрав |
бюджет автономного округа |
6 800,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
4 000,0 |
400,0 |
400,0 |
|||
1.4. |
Дооснащение Центров здоровья диагностическим оборудованием для внедрения современных методов выявления факторов риска развития заболеваний у населения |
Депздрав |
Всего |
41 750,2 |
10 350,2 |
25 400,0 |
0,0 |
2 000,0 |
4 000,0 |
|||
бюджет автономного округа |
40 687,2 |
9 287,2 |
25 400,0 |
0,0 |
2 000,0 |
4 000,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
федеральный бюджет |
1 063,0 |
1 063,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
1.5. |
Проведение медико - социологических исследований по распространенности факторов риска заболеваний, приверженности здоровому образу жизни, удовлетворенности населения автономного округа медицинской помощью |
Депздрав |
бюджет автономного округа |
5 600,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
1.6. |
Диспансеризация населения |
внебюджетные источники |
414 652,6 |
83 868,8 |
79 183,8 |
84 600,0 |
84 600,0 |
82 400,0 |
||||
1.6.1. |
Дополнительная диспансеризация работающих граждан |
внебюджетные источники |
396 696,4 |
79 833,4 |
75 863,0 |
81 000,0 |
81 000,0 |
79 000,0 |
||||
1.6.2. |
Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
внебюджетные источники |
17 956,2 |
4 035,4 |
3 320,8 |
3 600,0 |
3 600,0 |
3 400,0 |
||||
Итого по задаче |
Депздрав |
Всего |
494 103,1 |
97 219,0 |
110 583,8 |
111 100,3 |
87 700,0 |
87 500,0 |
||||
бюджет автономного округа |
78 387,5 |
12 287,2 |
31 400,0 |
26 500,3 |
3 100,0 |
5 100,0 |
||||||
федеральный бюджет |
1 063,0 |
1 063,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
внебюджетные источники |
414 652,6 |
83 868,8 |
79 183,8 |
84 600,0 |
84 600,0 |
82 400,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Задача "Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов" | ||||||||||||
2. |
Развитие информационных и телемедицинских технологий в учреждениях здравоохранения |
Депздрав |
Всего |
88 599,9 |
45 550,0 |
43 049,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
88 599,9 |
45 550,0 |
43 049,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Итого по задаче |
Депздрав |
Всего |
88 599,9 |
45 550,0 |
43 049,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
88 599,9 |
45 550,0 |
43 049,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Задача "Совершенствование действующей системы оказания медицинской помощи при различных видах заболеваний и травматизме" | ||||||||||||
3. |
Внедрение современных технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний |
Депздрав |
Всего |
214 466,4 |
88 028,0 |
75 329,0 |
500,0 |
20 500,0 |
30 109,4 |
|||
бюджет автономного округа |
213 542,8 |
88 028,0 |
74 405,4 |
500,0 |
20 500,0 |
30 109,4 |
||||||
федеральный бюджет |
923,6 |
|
923,6 |
|
|
|
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
3.1. |
Оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с острым коронарным синдромом (проект "Югра-кор"), оборудованием, обеспечение расходными материалами и медикаментами |
Депздрав |
Всего |
155 542,8 |
61 028,0 |
58 905,4 |
0,0 |
15 000,0 |
20 609,4 |
|||
бюджет автономного округа |
155 542,8 |
61 028,0 |
58 905,4 |
0,0 |
15 000,0 |
20 609,4 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
3.2. |
Оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным мозговыми инсультами, оборудованием, обеспечение расходными материалами и медикаментами |
Депздрав |
Всего |
56 000,0 |
27 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
9 000,0 |
|||
бюджет автономного округа |
56 000,0 |
27 000,0 |
15 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
9 000,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
3.3. |
Совершенствование профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных с артериальной гипертонией |
Депздрав |
Всего |
2 923,6 |
0,0 |
1 423,6 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
бюджет автономного округа |
2 000,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
||||||
федеральный бюджет |
923,6 |
0,0 |
923,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
4. |
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и других видах травматизма |
Депздрав |
Всего |
77 000,0 |
28 000,0 |
24 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
15 000,0 |
|||
бюджет автономного округа |
77 000,0 |
28 000,0 |
24 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
15 000,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
4.1. |
Приобретение специализированного санавтотранспорта и трассовых медицинских пунктов, оснащение их средствами безопасной транспортировки и системой ГЛОНАСС |
Депздрав |
Всего |
16 000,0 |
10 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
16 000,0 |
10 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
4.2. |
Приобретение расходных материалов для оказания специализированной травматолого-ортопедической помощи пациентам с последствиями травм и патологией опорно-двигательного аппарата |
Депздрав |
Всего |
61 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
15 000,0 |
|||
бюджет автономного округа |
61 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
15 000,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
5. |
Внедрение современных методов лечения и реабилитации больных с воспалительными заболеваниями суставов, в том числе псориатического характера |
Депздрав |
Всего |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
10 000,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
бюджет автономного округа |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
10 000,0 |
||||||
6. |
Совершенствование деятельности службы крови |
Депздрав |
Всего |
42 500,0 |
18 000,0 |
20 500,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|||
бюджет автономного округа |
42 500,0 |
18 000,0 |
20 500,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
6.1. |
Приобретение оборудования, расходных материалов и инфузионных растворов для обеспечения инфекционной безопасности компонентов крови в учреждениях и подразделениях службы крови |
Депздрав |
Всего |
27 000,0 |
14 000,0 |
13 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
27 000,0 |
14 000,0 |
13 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
6.2. |
Приобретение оборудования и расходных материалов для внедрения современных технологий заготовки, переработки и хранения компонентов крови в учреждениях службы крови |
Депздрав |
Всего |
15 500,0 |
4 000,0 |
7 500,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|||
бюджет автономного округа |
15 500,0 |
4 000,0 |
7 500,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
7. |
Оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению |
Депздрав |
Всего |
2 975 030,7 |
340 738,0 |
1 778 975,7 |
273 000,0 |
275 000,0 |
307 317,0 |
|||
бюджет автономного округа |
1 297 161,8 |
52 421,0 |
1 244 740,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
федеральный бюджет |
787 868,9 |
122 317,0 |
363 234,9 |
90 000,0 |
90 000,0 |
122 317,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
890 000,0 |
166 000,0 |
171 000,0 |
183 000,0 |
185 000,0 |
185 000,0 |
||||||
7.1. |
Оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Тюменской области |
Депздрав |
программа "Сотрудничество" |
796 000,0 |
149 000,0 |
153 000,0 |
164 000,0 |
165 000,0 |
165 000,0 |
|||
7.2. |
Оплата проезда к месту оказания специализированной медицинской помощи и обратно |
Депздрав |
программа "Сотрудничество" |
94 000,0 |
17 000,0 |
18 000,0 |
19 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
|||
7.3. |
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в окружных учреждениях здравоохранения |
Депздрав |
Всего |
2 084 530,7 |
174 738,0 |
1 607 475,7 |
90 000,0 |
90 000,0 |
122 317,0 |
|||
бюджет автономного округа |
1 296 661,8 |
52 421,0 |
1 244 240,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
федеральный бюджет |
787 868,9 |
122 317,0 |
363 234,9 |
90 000,0 |
90 000,0 |
122 317,0 |
||||||
7.4. |
Проведение заочного консультирования жителей автономного округа, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, специалистами за пределами Российской Федерации, в том числе с применением сеансов телемедицины |
Депздрав |
бюджет автономного округа |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче |
Депздрав |
Всего |
3 323 997,1 |
474 766,0 |
1 898 804,7 |
273 500,0 |
312 500,0 |
364 426,4 |
||||
бюджет автономного округа |
1 645 204,6 |
186 449,0 |
1 363 646,2 |
500,0 |
37 500,0 |
57 109,4 |
||||||
федеральный бюджет |
788 792,5 |
122 317,0 |
364 158,5 |
90 000,0 |
90 000,0 |
122 317,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
890 000,0 |
166 000,0 |
171 000,0 |
183 000,0 |
185 000,0 |
185 000,0 |
||||||
Задача "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи" | ||||||||||||
8. |
Развитие первичной медико-санитарной помощи |
Депздрав; Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа |
Всего |
5 696 126,0 |
816 153,1 |
3 411 790,9 |
467 394,0 |
500 394,0 |
500 394,0 |
|||
бюджет автономного округа |
512 494,6 |
192 697,1 |
251 797,5 |
0,0 |
33 000,0 |
35 000,0 |
||||||
федеральный бюджет |
1 464 104,0 |
623 456,0 |
608 648,0 |
78 000,0 |
78 000,0 |
76 000,0 |
||||||
|
|
|
внебюджетные источники |
1 168 182,0 |
0,0 |
0,0 |
389 394,0 |
389 394,0 |
389 394,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
2 551 345,4 |
0,0 |
2 551 345,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
8.1. |
Осуществление специфической профилактики инфекционных заболеваний |
Депздрав |
всего |
521 000,0 |
111 000,0 |
110 000,0 |
78 000,0 |
111 000,0 |
111 000,0 |
|||
бюджет автономного округа |
136 000,0 |
35 000,0 |
33 000,0 |
0,0 |
33 000,0 |
35 000,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
федеральный бюджет |
385 000,0 |
76 000,0 |
77 000,0 |
78 000,0 |
78 000,0 |
76 000,0 |
||||||
8.1.1. |
Проведение иммунизации населения по эпидемическим показаниям |
Депздрав |
Всего |
136 000,0 |
35 000,0 |
33 000,0 |
0,0 |
33 000,0 |
35 000,0 |
|||
бюджет автономного округа |
136 000,0 |
35 000,0 |
33 000,0 |
0,0 |
33 000,0 |
35 000,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
8.1.2. |
Проведение иммунизации населения в рамках Национального календаря прививок |
Депздрав |
федеральный бюджет |
385 000,0 |
76 000,0 |
77 000,0 |
78 000,0 |
78 000,0 |
76 000,0 |
|||
8.2. |
Осуществление дополнительных выплат медицинским работникам первичного звена |
Депздрав, Муниципальные образования |
Всего |
2 408 722,4 |
644 153,1 |
596 387,3 |
389 394,0 |
389 394,0 |
389 394,0 |
|||
бюджет автономного округа |
161 436,4 |
96 697,1 |
64 739,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
федеральный бюджет |
1 079 104,0 |
547 456,0 |
531 648,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
внебюджетные источники |
1 168 182,0 |
0,0 |
0,0 |
389 394,0 |
389 394,0 |
389 394,0 |
||||||
8.2.1. |
Осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам) и их медицинским сестрам |
Депздрав |
Всего |
2 009 219,0 |
438 883,4 |
402 153,6 |
389 394,0 |
389 394,0 |
389 394,0 |
|||
бюджет автономного округа |
49 949,0 |
37 189,4 |
12 759,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
федеральный бюджет |
791 088,0 |
401 694,0 |
389 394,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
внебюджетные источники |
1 168 182,0 |
0,0 |
0,0 |
389 394,0 |
389 394,0 |
389 394,0 |
||||||
8.2.2. |
Осуществление дополнительных денежных выплат медицинским работникам врачебных амбулаторий и малокомплектных участков |
Муниципальные образования |
бюджет автономного округа |
44 866,0 |
20 603,7 |
24 262,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
8.2.3. |
Осуществление дополнительных денежных выплат медицинским работникам участковой службы, ФАПов и скорой медицинской помощи |
Муниципальные образования |
Всего |
354 637,4 |
184 666,0 |
169 971,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
66 621,4 |
38 904,0 |
27 717,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
федеральный бюджет |
288 016,0 |
145 762,0 |
142 254,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
8.3. |
Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием и санавтотранспортом, в том числе медицинскими системами и оборудованием для обработки данных |
Депздрав |
Всего |
2 309 509,6 |
61 000,0 |
2 248 509,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
145 164,2 |
61 000,0 |
84 164,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
2 164 345,4 |
0,0 |
2 164 345,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
8.4. |
Поставка модуля медицинского "Фельдшерско - акушерский пункт" в п. Заречном, с. Каменное Октябрьского района, п. Теги Березовского района, д.Ярки Ханты - Мансийского района |
Депздрав |
бюджет автономного округа |
69 894,0 |
0,0 |
69 894,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
8.5. |
Приобретение нежилых объектов для размещения учреждений здравоохранения |
Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа |
программа "Сотрудничество" |
387 000,0 |
0,0 |
387 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче |
Депздрав |
всего |
5 696 126,0 |
816 153,1 |
3 411 790,9 |
467 394,0 |
500 394,0 |
500 394,0 |
||||
бюджет автономного округа |
512 494,6 |
192 697,1 |
251 797,5 |
0,0 |
33 000,0 |
35 000,0 |
||||||
федеральный бюджет |
1 464 104,0 |
623 456,0 |
608 648,0 |
78 000,0 |
78 000,0 |
76 000,0 |
||||||
внебюджетные источники |
1 168 182,0 |
0,0 |
0,0 |
389 394,0 |
389 394,0 |
389 394,0 |
||||||
Депздрав; Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа |
программа "Сотрудничество" |
2 551 345,4 |
0,0 |
2 551 345,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
Задача "Внедрение современных методов оказания перинатальной помощи в учреждениях родовспоможения и детства" | ||||||||||||
9. |
Совершенствование оказания перинатальной помощи и медицинской помощи женщинам в период беременности и родов |
Депздрав |
Всего |
1 483 048,8 |
322 695,9 |
312 757,0 |
265 100,0 |
272 500,0 |
309 995,9 |
|||
бюджет автономного округа |
123 253,0 |
39 000,0 |
43 553,0 |
3 500,0 |
10 900,0 |
26 300,0 |
||||||
федеральный бюджет |
86 357,8 |
26 976,9 |
19 204,0 |
6 600,0 |
6 600,0 |
26 976,9 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
внебюджетные источники |
1 273 438,0 |
256 719,0 |
250 000,0 |
255 000,0 |
255 000,0 |
256 719,0 |
||||||
9.1. |
Реализация современных требований к перинатальной диагностике в учреждениях здравоохранения автономного округа |
Депздрав |
Всего |
107 610,8 |
29 476,9 |
28 257,0 |
10 100,0 |
8 500,0 |
31 276,9 |
|||
бюджет автономного округа |
21 253,0 |
2 500,0 |
9 053,0 |
3 500,0 |
1 900,0 |
4 300,0 |
||||||
федеральный бюджет |
86 357,8 |
26 976,9 |
19 204,0 |
6 600,0 |
6 600,0 |
26 976,9 |
||||||
9.1.1. |
Приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для проведения пренатальной диагностики врожденных пороков развития плода в соответствии с современными требованиями |
Депздрав |
Всего |
68 633,1 |
23 216,1 |
18 300,9 |
2 000,0 |
1 900,0 |
23 216,1 |
|||
бюджет автономного округа |
17 953,0 |
2 500,0 |
9 053,0 |
2 000,0 |
1 900,0 |
2 500,0 |
||||||
федеральный бюджет |
50 680,1 |
20 716,1 |
9 247,9 |
0,0 |
0,0 |
20 716,1 |
||||||
9.1.2. |
Проведение скрининговых исследований новорожденных на наследственные и врожденные заболевания |
Депздрав |
Всего |
38 977,7 |
6 260,8 |
9 956,1 |
8 100,0 |
6 600,0 |
8 060,8 |
|||
федеральный бюджет |
35 677,7 |
6 260,8 |
9 956,1 |
6 600,0 |
6 600,0 |
6 260,8 |
||||||
бюджет автономного округа |
3 300,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
1 800,0 |
||||||
9.1.2.1. |
Проведение неонатального скрининга новорожденных на наследственные и врожденные заболевания |
Депздрав |
федеральный бюджет |
14 892,9 |
6 260,8 |
8 632,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
9.1.2.2. |
Проведение аудиологического скрининга новорожденных |
Депздрав |
Всего |
6 424,0 |
0,0 |
1 324,0 |
1 500,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
|||
бюджет автономного округа |
5 100,0 |
0,0 |
0,0 |
1 500,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
||||||
федеральный бюджет |
1 324,0 |
0,0 |
1 324,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
9.2. |
Приоберетние оборудования и медикаментов для выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных с экстремально низкой массой тела, в учреждения родовспоможения и детства |
Депздрав |
Всего |
59 451,9 |
25 000,0 |
22 451,9 |
0,0 |
2 000,0 |
10 000,0 |
|||
бюджет автономного округа |
59 451,9 |
25 000,0 |
22 451,9 |
0,0 |
2 000,0 |
10 000,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
9.3. |
Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, а также детям первого года жизни по программе "Родовый сертификат" |
Депздрав |
внебюджетные источники |
1 273 438,0 |
256 719,0 |
250 000,0 |
255 000,0 |
255 000,0 |
256 719,0 |
|||
9.4. |
Обеспечение пациентов, страдающих орфанными и другими наследственными заболеваниями, препаратами заместительной терапии, продуктами лечебного питания |
Депздрав |
Всего |
42 548,1 |
11 500,0 |
12 048,1 |
0,0 |
7 000,0 |
12 000,0 |
|||
бюджет автономного округа |
42 548,1 |
11 500,0 |
12 048,1 |
0,0 |
7 000,0 |
12 000,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Итого по задаче |
Депздрав |
Всего |
1 483 048,8 |
322 695,9 |
312 757,0 |
265 100,0 |
272 500,0 |
309 995,9 |
||||
бюджет автономного округа |
123 253,0 |
39 000,0 |
43 553,0 |
3 500,0 |
10 900,0 |
26 300,0 |
||||||
федеральный бюджет |
86 357,8 |
26 976,9 |
19 204,0 |
6 600,0 |
6 600,0 |
26 976,9 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
внебюджетные источники |
1 273 438,0 |
256 719,0 |
250 000,0 |
255 000,0 |
255 000,0 |
256 719,0 |
||||||
Задача "Стимулирование профессиональной деятельности врачей и распространение передовых форм и методов работы" | ||||||||||||
10. |
Денежное поощрение победителей этапов Всероссийских конкурсов врачей, проводимых в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре |
Депздрав |
бюджет автономного округа |
600,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
11. |
Подготовка специалистов практического здравоохранения |
Департамент образования и молодежной политики автономного округа, Депздрав |
бюджет автономного округа |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче |
Депздрав |
бюджет автономного округа |
3 100,0 |
0,0 |
3 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Итого по 1 подпрограмме |
Депздрав |
всего |
11 088 974,9 |
1 756 384,0 |
5 780 086,3 |
1 117 094,3 |
1 173 094,0 |
1 262 316,3 |
||||
бюджет автономного округа |
2 451 039,6 |
475 983,3 |
1 736 546,6 |
30 500,3 |
84 500,0 |
123 509,4 |
||||||
федеральный бюджет |
2 340 317,3 |
773 812,9 |
992 010,5 |
174 600,0 |
174 600,0 |
225 293,9 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
3 441 345,4 |
166 000,0 |
2 722 345,4 |
183 000,0 |
185 000,0 |
185 000,0 |
||||||
внебюджетные источники |
2 856 272,6 |
340 587,8 |
329 183,8 |
728 994,0 |
728 994,0 |
728 513,0 |
||||||
II. Подпрограмма "Современные методы противодействия распространению социально значимых заболеваний, совершенствование их выявления и лечения" | ||||||||||||
Задача "Стабилизация эпидемической ситуации по социально значимым заболеваниям" | ||||||||||||
1. |
Совершенствование ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний |
Депздрав |
всего |
321 747,7 |
110 885,6 |
138 662,1 |
18 200,0 |
17 000,0 |
37 000,0 |
|||
бюджет автономного округа |
315 739,7 |
110 885,6 |
132 654,1 |
18 200,0 |
17 000,0 |
37 000,0 |
||||||
федеральный бюджет |
6 008,0 |
0,0 |
6 008,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
1.1. |
Приобретение оборудования и расходных материалов для внедрения современных методов ранней диагностики злокачественных новообразований, в том числе с применением дистанционных технологий |
Депздрав |
Всего |
83 208,0 |
40 000,0 |
13 008,0 |
18 200,0 |
5 000,0 |
7 000,0 |
|||
бюджет автономного округа |
77 200,0 |
40 000,0 |
7 000,0 |
18 200,0 |
5 000,0 |
7 000,0 |
||||||
федеральный бюджет |
6 008,0 |
0,0 |
6 008,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
1.2. |
Обеспечение современных протоколов химиотерапии при стационарном лечении онкологических заболеваний |
Депздрав |
всего |
238 539,7 |
70 885,6 |
125 654,1 |
0,0 |
12 000,0 |
30 000,0 |
|||
бюджет автономного округа |
238 539,7 |
70 885,6 |
125 654,1 |
0,0 |
12 000,0 |
30 000,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2. |
Предупреждение дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции |
Депздрав |
Всего |
252 572,4 |
178 750,0 |
45 022,4 |
4 500,0 |
12 000,0 |
12 300,0 |
|||
бюджет автономного округа |
89 100,0 |
30 750,0 |
29 550,0 |
4 500,0 |
12 000,0 |
12 300,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
федеральный бюджет |
163 472,4 |
148 000,0 |
15 472,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2.1. |
Оснащение учреждений службы Анти-СПИД медицинским оборудованием в соответствии с современными требованиями |
Депздрав |
Всего |
10 800,0 |
5 500,0 |
3 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
300,0 |
|||
бюджет автономного округа |
10 800,0 |
5 500,0 |
3 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
300,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2.2. |
Приобретение расходных материалов и медикаментов для профилактики распространения ВИЧ-инфекции среди контингента, находящегося в учреждениях пенитенциарной системы автономного округа. |
Депздрав |
Всего |
3 300,0 |
1 000,0 |
1 100,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
3 300,0 |
1 000,0 |
1 100,0 |
1 200,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2.3. |
Приобретение расходных материалов для обследования и обеспечения инфекционной безопасности донорского биоматериала |
Депздрав |
Всего |
70 650,0 |
22 700,0 |
24 150,0 |
0,0 |
11 800,0 |
12 000,0 |
|||
бюджет автономного округа |
70 650,0 |
22 700,0 |
24 150,0 |
0,0 |
11 800,0 |
12 000,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2.4. |
Обследование населения с целью выявления и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов |
Депздрав |
федеральный бюджет |
163 472,4 |
148 000,0 |
15 472,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.5. |
Профилактика ВИЧ-инфекции с использованием средств массовой информации, поддержка инициатив в реализации некоммерческими общественными организациями и движениями инновационных программ профилактической направленности |
Депздрав |
Всего |
4 000,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 200,0 |
200,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
4 000,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 200,0 |
200,0 |
0,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
2.6. |
Сопровождение окружной электронной базы данных "ВИЧ-учёт" с внедрением подразделов "Диспансеризация" и "Профилактика вертикальной передачи ВИЧ" |
Депздрав |
бюджет автономного округа |
350,0 |
250,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3. |
Совершенствование профилактики, диагностики и лечения заболеваний, передаваемых половым путем |
Депздрав |
Всего |
7 032,0 |
3 332,0 |
3 000,0 |
300,0 |
200,0 |
200,0 |
|||
бюджет автономного округа |
7 032,0 |
3 332,0 |
3 000,0 |
300,0 |
200,0 |
200,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
3.1. |
Оснащение учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с заболеваниями, передаваемыми половым путем, оборудованием, расходными материалами и медикаментами |
Депздрав |
Всего |
6 130,0 |
3 150,0 |
2 780,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
|||
бюджет автономного округа |
6 130,0 |
3 150,0 |
2 780,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
3.2. |
Профилактика заболеваний, передаваемых половым путем, в том числе в средствах массовой информации |
Депздрав |
бюджет автономного округа |
902,0 |
182,0 |
220,0 |
300,0 |
200,0 |
0,0 |
|||
4. |
Совершенствование профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных, страдающих патологическими зависимостями |
Депздрав |
Всего |
30 709,2 |
4 000,0 |
11 279,2 |
230,0 |
3 000,0 |
12 200,0 |
|||
бюджет автономного округа |
27 430,0 |
4 000,0 |
8 000,0 |
230,0 |
3 000,0 |
12 200,0 |
||||||
федеральный бюджет |
3 279,2 |
0,0 |
3 279,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
4.1. |
Оснащение учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с патологическими зависимостями, оборудованием, расходными материалами и медикаментами |
Депздрав |
Всего |
29 859,2 |
3 800,0 |
11 059,2 |
0,0 |
3 000,0 |
12 000,0 |
|||
бюджет автономного округа |
26 580,0 |
3 800,0 |
7 780,0 |
0,0 |
3 000,0 |
12 000,0 |
||||||
федеральный бюджет |
3 279,2 |
0,0 |
3 279,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
4.2. |
Профилактика патологических зависимостей у различных групп населения, в том числе в средствах массовой информации |
Депздрав |
бюджет автономного округа |
850,0 |
200,0 |
220,0 |
230,0 |
0,0 |
200,0 |
|||
5. |
Профилактика, диагностика и внедрение современных методов лечения туберкулеза |
Депздрав |
всего |
96 909,2 |
35 300,0 |
37 732,2 |
4 150,0 |
7 727,0 |
12 000,0 |
|||
бюджет автономного округа |
87 717,0 |
35 300,0 |
28 540,0 |
4 150,0 |
7 727,0 |
12 000,0 |
||||||
федеральный бюджет |
9 192,2 |
0,0 |
9 192,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
5.1. |
Повышение качества диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулёзом |
Депздрав |
всего |
89 789,2 |
33 200,0 |
35 592,2 |
2 000,0 |
6 997,0 |
12 000,0 |
|||
бюджет автономного округа |
80 597,0 |
33 200,0 |
26 400,0 |
2 000,0 |
6 997,0 |
12 000,0 |
||||||
федеральный бюджет |
9 192,2 |
0,0 |
9 192,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
5.1.1. |
Обеспечение противотуберкулёзных учреждений и учреждений УФСИН России по автономному округу лекарственными препаратами, лабораторными расходными материалами и дезинфицирующими средствами |
Депздрав |
всего |
44 800,0 |
22 400,0 |
22 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
44 800,0 |
22 400,0 |
22 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
5.1.2. |
Обеспечение противотуберкулёзных учреждений автономного округа медицинским оборудованием и инструментарием, внедрение современных информационных систем |
Депздрав |
всего |
45 289,2 |
10 800,0 |
13 192,2 |
2 000,0 |
6 997,0 |
12 300,0 |
|||
бюджет автономного округа |
35 797,0 |
10 800,0 |
4 000,0 |
2 000,0 |
6 997,0 |
12 000,0 |
||||||
федеральный бюджет |
9 492,2 |
0,0 |
9 192,2 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
5.2. |
Повышение мотивации на излечение у больных туберкулезом в амбулаторных условиях (приобретение для больных продуктовых наборов) |
Депздрав |
всего |
3 220,0 |
800,0 |
840,0 |
850,0 |
730,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
3 220,0 |
800,0 |
840,0 |
850,0 |
730,0 |
0,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
5.3. |
Приобретение расходных материалов и медикаментов для профилактики туберкулеза в очагах инфекции и у детей |
Депздрав |
всего |
3 900,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа |
3 900,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
6. |
Совершенствование медицинской помощи больным сахарным диабетом |
Депздрав |
всего |
57 326,9 |
9 500,0 |
37 394,5 |
200,0 |
3 000,0 |
7 232,4 |
|||
бюджет автономного округа |
56 232,4 |
9 500,0 |
36 300,0 |
200,0 |
3 000,0 |
7 232,4 |
||||||
федеральный бюджет |
1 094,5 |
0,0 |
1 094,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
6.1. |
Обеспечение больных сахарным диабетом I типа современными средствами введения инсулина (инсулиновыми помпами) и расходными материалами к ним |
Депздрав |
всего |
32 194,5 |
9 500,0 |
12 694,5 |
0,0 |
3 000,0 |
7 000,0 |
|||
бюджет автономного округа |
31 100,0 |
9 500,0 |
11 600,0 |
0,0 |
3 000,0 |
7 000,0 |
||||||
федеральный бюджет |
1 094,5 |
0,0 |
1 094,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
6.2. |
Приобретение оборудования, расходных материалов для диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений |
Депздрав |
бюджет автономного округа |
25 132,4 |
0,0 |
24 700,0 |
200,0 |
0,0 |
232,4 |
|||
7. |
Профилактика, диагностика и внедрение современных методов лечения больных с вирусными гепатитами |
Депздрав |
всего |
13 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
10 000,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
бюджет автономного округа |
13 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
10 000,0 |
||||||
8. |
Информационное сопровождение Программы |
Депздрав |
бюджет автономного округа |
5 800,0 |
1 500,0 |
4 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого по 2 подпрограмме |
Депздрав |
всего |
785 097,4 |
343 267,6 |
277 390,4 |
27 580,0 |
45 927,0 |
90 932,4 |
||||
бюджет автономного округа |
602 051,1 |
195 267,6 |
242 344,1 |
27 580,0 |
45 927,0 |
90 932,4 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
федеральный бюджет |
183 046,3 |
148 000,0 |
35 046,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
III. Подпрограмма "Внедрение энергосберегающих технологий в учреждениях здравоохранения" | ||||||||||||
|
Задача "Обеспечение энергоэффективности и экологической безопасности в учреждениях здравоохранения" |
|||||||||||
1. |
Замена узлов учета энергоресурсов в государственных учреждениях здравоохранения |
Депздрав |
бюджет автономного округа |
7 000,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2. |
Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на энергосберегающие в государственных учреждениях здравоохранения, в том числе обеспечение утилизации ртутьсодержащих ламп и медицинских отходов |
Депздрав |
бюджет автономного округа |
10 000,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3. |
Утепление кровель и фасадов учреждений здравоохранения с применением энергоэффективных материалов |
Депздрав |
бюджет автономного округа |
10 542,7 |
10 542,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4. |
Замена оконных и дверных блоков на энергоэффективные в государственных учреждениях здравоохранения |
Депздрав |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5. |
Организация обучения персонала лечебно-профилактических учреждений основам энергоэффективности |
Депздрав |
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
итого по 3 подпрограмме |
Депздрав |
бюджет автономного округа |
27 542,7 |
27 542,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
IY. Подпрограмма "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения" | ||||||||||||
Задача "Совершенствование инфраструктуры объектов здравоохранения" | ||||||||||||
1. |
Капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения |
Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа, Департамент управления делами Губернатора автономного округа |
Всего |
788 807,3 |
96 423,8 |
193 510,3 |
351 594,7 |
141 881,7 |
5 396,8 |
|||
1.1.1. |
Терапевтический корпус ОКБ г. Сургута, 2-я очередь |
бюджет автономного округа |
296 736,8 |
77 599,8 |
128 047,2 |
91 089,8 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.2. |
Хирургический корпус ОКБ г. Сургута, блоки "А" и "Б" |
148 264,1 |
4 240,9 |
683,6 |
143 339,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.2. |
Детское отделение психоневрологического диспансера г. Сургута |
6 975,4 |
6 975,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.3. |
Взрослое отделение психоневрологического диспансера г. Сургута |
|
|
849,6 |
849,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4. |
Жилые помещения жилого комплекса Западного района (152 единицы) г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д.45 |
6 779,5 |
0,0 |
6 779,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.5. |
Станция переливания крови г. Сургут |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.6. |
Кожно-венерологический диспансер г. Нижневартовска |
27 587,9 |
3 587,9 |
24 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.7. |
Противотуберкулезный диспансер г. Нижневартовска |
115 547,0 |
500,0 |
26 000,0 |
67 165,3 |
21 881,7 |
0,0 |
|||||
1.8. |
Психоневрологический диспансер г. Нижневартовска |
9 870,2 |
2 670,2 |
7 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.9. |
Противотуберкулезный диспансер г. Сургута |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.10. |
Окружной кардиологический диспансер г. Сургута |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.11. |
Резервный роддом перинатального центра г. Сургута |
140 000,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
120 000,0 |
0,0 |
|||||
1.12. |
Бюро судебно-медицинской экспертизы г. Ханты-Мансийска |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.13. |
Санаторий "Юган" Нефтеюганского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.14. |
Сургутский клинический перинатальный центр на 240 коек. Акушерский корпус |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.15. |
Окружная клиническая детская больница г. Нижневартовск. Гематологическое отделение |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.16. |
Нижневартовский перинатальный центр на 390 коек, 480 пос/смену |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.17. |
Окружная клиническая больница "Травматологический центр" г. Сургут |
5 396,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 396,8 |
|||||
2. |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
муниципальные образования |
Всего |
4 284 162,1 |
315 300,0 |
765 969,5 |
1 392 214,0 |
1 135 170,0 |
675 508,6 |
|||
бюджет автономного округа |
3 927 543,1 |
306 700,0 |
632 670,5 |
1 322 603,0 |
1 058 049,0 |
607 520,6 |
||||||
муниципальный бюджет |
256 619,0 |
8 600,0 |
33 299,0 |
69 611,0 |
77 121,0 |
67 988,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
внебюджетные источники |
100 000,0 |
0,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
3. |
Строительство и реконструкция государственных учреждений здравоохранения автономного округа |
Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа |
Всего |
25 939 100,8 |
4 432 524,1 |
4 207 801,4 |
3 515 419,1 |
6 919 631,2 |
6 863 725,0 |
|||
бюджет автономного округа |
1 544 763,3 |
336 760,3 |
255 500,0 |
105 827,0 |
475 951,0 |
370 725,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
24 394 337,5 |
4 095 763,8 |
3 952 301,4 |
3 409 592,1 |
6 443 680,2 |
6 493 000,0 |
||||||
3.1. |
Патологоанатомическое отделение с филиалом Бюро судебно-медицинской экспертизы на 250 вскр./год Больничного комплекса г. Пыть-Ях |
Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа |
программа "Сотрудничество" |
277 903,2 |
5 000,0 |
72 903,2 |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.2. |
Клинический перинатальный центр на 315 коек, 165 посещений в смену г. Сургут |
программа "Сотрудничество" |
2 810 000,0 |
40 000,0 |
15 000,0 |
30 000,0 |
1 000 000,0 |
1 725 000,0 |
||||
3.3. |
Противотуберкулезный диспансер на 300 коек с поликлиникой на 300 посещений в смену в г. Сургут |
программа "Сотрудничество" |
3 126 309,7 |
1 245 500,0 |
1 797 939,1 |
82 870,6 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.4. |
2 очередь лечебно-хирургического корпуса в г. Нягань (хоз.блок N14 ) |
программа "Сотрудничество" |
113 380,2 |
58 000,0 |
19 700,0 |
0,0 |
35 680,2 |
0,0 |
||||
3.5. |
Вторая очередь лечебно-хирургического корпуса в г. Нягань (котельная на 10МВт), в т.ч. ПД |
программа "Сотрудничество" |
17 214,7 |
15 000,0 |
2 214,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.6. |
Окружная клиническая больница отделение Онкологического центра на 150 коек в г. Ханты-Мансийске |
|
программа "Сотрудничество" |
2 167 000,0 |
1 515 000,0 |
652 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.7. |
Строительство больничного комплекса в г. Пыть-Ях Тюменской области |
программа "Сотрудничество" |
7 600,0 |
7 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.8. |
Инфекционный корпус на 90 коек окружной клинической больницы в г. Ханты-Мансийске, блоки А, Б, В, в т.ч. оплата кредиторской задолженности |
программа "Сотрудничество" |
1 047,5 |
739,3 |
308,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.9. |
Окружной кардиодиспансер, 2 очередь (клинико-диагностический центр) г.Сургут, в том числе подключение к инженерным-техническим сетям |
программа "Сотрудничество" |
86 523,4 |
19 799,5 |
66 723,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.10. |
Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске (1 и 2 очереди) |
программа "Сотрудничество" |
6 977 454,0 |
250 000,0 |
705 500,0 |
1 371 954,0 |
2 500 000,0 |
2 150 000,0 |
||||
3.11. |
Центр профессиональной патологии, г. Ханты-Мансийск |
программа "Сотрудничество" |
1 199 000,0 |
20 000,0 |
14 000,0 |
340 000,0 |
500 000,0 |
325 000,0 |
||||
3.12. |
Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района |
программа "Сотрудничество" |
610 000,0 |
10 000,0 |
11 000,0 |
185 000,0 |
304 000,0 |
100 000,0 |
||||
3.13. |
Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера, г. Сургут |
программа "Сотрудничество" |
634 000,0 |
34 000,0 |
10 000,0 |
460 000,0 |
130 000,0 |
0,0 |
||||
3.14. |
Окружной противотуберкулезный диспансер в г. Ханты-Мансийске на 300 коек, 200 посещений в смену |
программа "Сотрудничество" |
2 401 434,5 |
35 000,0 |
30 667,0 |
335 767,5 |
1 000 000,0 |
1 000 000,0 |
||||
3.15. |
Поликлиника на 40 коек 500 посещений в смену в пгт. Пойковский Нефтеюганского района |
программа "Сотрудничество" |
1 057 800,0 |
7 000,0 |
17 800,0 |
140 000,0 |
400 000,0 |
493 000,0 |
||||
3.16. |
Офтальмологический центр окружной клинической больницы г. Ханты-Мансийск (комплектация оборудованием) |
программа "Сотрудничество" |
781 600,0 |
533 500,0 |
248 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.17. |
Реконструкция инфекционного корпуса с отделением гемодиализа, г.Сургут (комплектация оборудованием) |
|
программа "Сотрудничество" |
289 345,0 |
285 000,0 |
4 345,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.18. |
Участковая больница в с. Полноват Белоярского района |
программа "Сотрудничество" |
150 000,0 |
0,0 |
6 000,0 |
70 000,0 |
74 000,0 |
0,0 |
||||
3.19. |
Поликлиника на 500 посещений в смену с дневным стационаром на 20 мест в г.Нягань (в том числе ПИР) |
программа "Сотрудничество" |
1 355 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
150 000,0 |
500 000,0 |
700 000,0 |
||||
3.20. |
Перинатальный центр на 180 коек, в г. Ханты-Мансийске (ПИР) |
программа "Сотрудничество" |
49 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
39 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.21. |
Затраты на временную эксплуатацию объектов |
программа "Сотрудничество" |
52 725,3 |
14 625,0 |
33 100,3 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.22. |
Приобретение модулей фельдшерско - акушерских пунктов |
программа "Сотрудничество" |
230 000,0 |
0,0 |
230 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.23. |
Окружной центр медицины катастроф, г. Ханты - Мансийск (корректировка проектно-сметной документации) |
бюджет автономного округа |
8 500,0 |
0,0 |
8 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.24. |
Реконструкция инфекционного корпуса с отделением гемодиализа г. Сургут |
бюджет автономного округа |
473 760,3 |
235 760,3 |
238 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.25. |
Лабораторный корпус Нижневартовского кожно-венерологического диспансера, г. Нижневартовск |
бюджет автономного округа |
13 903,0 |
13 903,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.26. |
Офтальмологический центр. Крытая автостоянка , г. Ханты-Мансийск |
бюджет автономного округа |
76 000,0 |
76 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
3.27. |
Инфекционное отделение на 45 коек с бактериологической лабораторией в г. Нягань |
бюджет автономного округа |
450 007,0 |
0,0 |
6 000,0 |
95 827,0 |
248 180,0 |
100 000,0 |
||||
3.28. |
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Теги Березовского района" (разработка проекта повторного применения) |
|
бюджет автономного округа |
2 524,0 |
2 024,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.29. |
Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену в пгт. Коммунистический Советского района" (разработка проекта повторного применения) |
|
бюджет автономного округа |
3 476,0 |
2 976,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.30. |
Расходы на временное содержание строящихся объектов государственной собственности до ввода их в эксплуатацию |
|
бюджет автономного округа |
6 097,0 |
6 097,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.31. |
Лечебный корпус Окружной больницы восстановительного лечения в г. Ханты-Мансийске 1-я очередь |
Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа |
бюджет автономного округа |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
|||
3.32. |
Комплекс зданий Окружного клинического психоневрологического диспансера. Хозяйственный корпус в г. Ханты-Мансийске |
бюджет автономного округа |
15 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
||||
3.33. |
"Реконструкция поликлиники окружной клинической больницы в г.Сургуте", в том числе корректировка ПСД |
бюджет автономного округа |
470 496,0 |
0,0 |
2 000,0 |
10 000,0 |
217 771,0 |
240 725,0 |
||||
3.34. |
Центр "Анти-СПИД" в г. Ханты-Мансийске |
бюджет автономного округа |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
||||
итого по 4 подпрограмме |
|
всего |
31 012 070,2 |
4 844 247,9 |
5 167 281,2 |
5 259 227,8 |
8 196 682,9 |
7 544 630,4 |
||||
бюджет автономного округа |
6 261 113,7 |
739 884,1 |
1 081 680,8 |
1 780 024,7 |
1 675 881,7 |
983 642,4 |
||||||
муниципальный бюджет |
256 619,0 |
8 600,0 |
33 299,0 |
69 611,0 |
77 121,0 |
67 988,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
24 394 337,5 |
4 095 763,8 |
3 952 301,4 |
3 409 592,1 |
6 443 680,2 |
6 493 000,0 |
||||||
внебюджетные источники |
100 000,0 |
0,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Всего по программе: |
|
всего |
42 913 685,2 |
6 971 442,2 |
11 224 757,9 |
6 403 902,1 |
9 415 703,9 |
8 897 879,1 |
||||
бюджет автономного округа |
9 341 747,1 |
1 438 677,7 |
3 060 571,5 |
1 838 105,0 |
1 806 308,7 |
1 198 084,2 |
||||||
федеральный бюджет |
2 523 363,6 |
921 812,9 |
1 027 056,8 |
174 600,0 |
174 600,0 |
225 293,9 |
||||||
|
|
муниципальный бюджет |
256 619,0 |
8 600,0 |
33 299,0 |
69 611,0 |
77 121,0 |
67 988,0 |
||||
программа "Сотрудничество" |
27 835 682,9 |
4 261 763,8 |
6 674 646,8 |
3 592 592,1 |
6 628 680,2 |
6 678 000,0 |
||||||
внебюджетные источники |
2 956 272,6 |
340 587,8 |
429 183,8 |
728 994,0 |
728 994,0 |
728 513,0 |
||||||
В том числе: | ||||||||||||
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |
|
всего |
30 164 440,6 |
4 727 102,1 |
4 940 670,6 |
4 902 633,1 |
8 054 801,2 |
7 539 233,6 |
||||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
бюджет автономного округа |
5 466 209,4 |
637 363,3 |
888 170,5 |
1 428 430,0 |
1 534 000,0 |
978 245,6 |
||||||
муниципальный бюджет |
256 619,0 |
8 600,0 |
33 299,0 |
69 611,0 |
77 121,0 |
67 988,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
24 341 612,2 |
4 081 138,8 |
3 919 201,1 |
3 404 592,1 |
6 443 680,2 |
6 493 000,0 |
||||||
внебюджетные источники |
100 000,0 |
0,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
прочие расходы |
|
всего |
12 749 244,6 |
2 244 340,1 |
6 284 087,3 |
1 501 269,0 |
1 360 902,7 |
1 358 645,5 |
||||
федеральный бюджет |
2 523 363,6 |
921 812,9 |
1 027 056,8 |
174 600,0 |
174 600,0 |
225 293,9 |
||||||
бюджет автономного округа |
3 875 537,7 |
801 314,4 |
2 172 401,0 |
409 675,0 |
272 308,7 |
219 838,6 |
||||||
муниципальный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
3 494 070,7 |
180 625,0 |
2 755 445,7 |
188 000,0 |
185 000,0 |
185 000,0 |
||||||
внебюджетные источники |
2 856 272,6 |
340 587,8 |
329 183,8 |
728 994,0 |
728 994,0 |
728 513,0 |
||||||
В том числе по государственным заказчикам: | ||||||||||||
Департамент здравоохранения |
|
всего |
9 947 526,6 |
1 928 021,6 |
5 470 743,0 |
755 280,3 |
829 627,0 |
963 854,7 |
||||
|
|
бюджет автономного округа |
2 969 743,0 |
645 382,9 |
1 921 411,0 |
58 080,3 |
130 427,0 |
214 441,8 |
||||
|
|
федеральный бюджет |
2 235 347,6 |
776 050,9 |
884 802,8 |
174 600,0 |
174 600,0 |
225 293,9 |
||||
программа "Сотрудничество" |
3 054 345,4 |
166 000,0 |
2 335 345,4 |
183 000,0 |
185 000,0 |
185 000,0 |
||||||
внебюджетные источники |
1 688 090,6 |
340 587,8 |
329 183,8 |
339 600,0 |
339 600,0 |
339 119,0 |
||||||
Департамент образования и молодежной политики автономного округа |
|
всего |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
2 500,0 |
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа |
|
всего |
25 933 003,8 |
4 426 427,1 |
4 207 801,4 |
3 515 419,1 |
6 919 631,2 |
6 863 725,0 |
||||
бюджет автономного округа |
1 538 666,3 |
330 663,3 |
255 500,0 |
105 827,0 |
475 951,0 |
370 725,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
24 394 337,5 |
4 095 763,8 |
3 952 301,4 |
3 409 592,1 |
6 443 680,2 |
6 493 000,0 |
||||||
Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа |
|
всего |
676 934,1 |
96 423,8 |
580 510,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
289 934,1 |
96 423,8 |
193 510,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
387 000,0 |
0,0 |
387 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Департамент управления делами Губернатора автономного округа |
|
всего |
498 873,2 |
0,0 |
0,0 |
351 594,7 |
141 881,7 |
5 396,8 |
||||
бюджет автономного округа |
498 873,2 |
0,0 |
0,0 |
351 594,7 |
141 881,7 |
5 396,8 |
||||||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Муниципальные образования |
|
всего |
4 683 665,5 |
520 569,7 |
960 203,2 |
1 392 214,0 |
1 135 170,0 |
675 508,6 |
||||
муниципальный бюджет |
256 619,0 |
8 600,0 |
33 299,0 |
69 611,0 |
77 121,0 |
67 988,0 |
||||||
|
|
бюджет автономного округа |
4 039 030,5 |
366 207,7 |
684 650,2 |
1 322 603,0 |
1 058 049,0 |
607 520,6 |
||||
федеральный бюджет |
288 016,0 |
145 762,0 |
142 254,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
внебюджетные источники |
100 000,0 |
0,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.