N п/п
|
Наименование показателей результатов
|
Ед. изм.
|
Базовый показатель на начало реализации программы
|
Значения показателя по годам
|
Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
Показатели непосредственных результатов
|
1.
|
Отношение среднего уровня бюджетной обеспеченности 10-ти поселений, имеющих самый высокий уровень бюджетной обеспеченности, к среднему уровню бюджетной обеспеченности 10-ти поселений, имеющих самый низкий уровень бюджетной обеспеченности
|
раз
|
2
|
1,85
|
1,6
|
1,5
|
1,5
|
2.
|
Количество муниципальных районов и городских округов автономного округа, оценка эффективности деятельности которых выше среднего уровня
|
число
|
14
|
14
|
16
|
17
|
17
|
3.
|
Количество субсидий местным бюджетам
|
|
24
|
23
|
19
|
17
|
17
|
4.
|
Число муниципальных районов и городских округов, применяющих утвержденную программу повышения эффективности бюджетных расходов
|
число
|
0
|
1
|
11
|
22
|
22
|
5.
|
Число муниципальных районов и городских округов, имеющих утвержденный порядок оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот
|
число
|
0
|
0
|
15
|
22
|
22
|
6.
|
Доля субсидий, направляемых на достижение конкретных результатов в соответствующих сферах
|
%
|
0 %
|
0 %
|
50 %
|
100 %
|
100 %
|
7.
|
Доля расходов бюджета автономного округа, осуществляемых в соответствии с программно-целевыми принципами бюджетного планирования
|
%
|
22,6 %
|
25 %
|
40 %
|
70 %
|
70 %
|
8.
|
Доля государственных и унитарных предприятий и организаций, в которых доля уставного капитала принадлежит автономному округу, не участвующих в осуществлении полномочий, возложенных в соответствии с законодательством Российской Федерации на субъект Российской Федерации (за исключением организаций, не осуществляющих деятельность)
|
%
|
73 %
|
59 %
|
55 %
|
50 %
|
50 %
|
9.
|
Доля государственных услуг, финансовое обеспечение которых рассчитывается с применением отраслевых порядков определения нормативных затрат на оказание государственных услуг и содержание имущества государственных учреждений автономного округа
|
%
|
20 %
|
30 %
|
60 %
|
90 %
|
90 %
|
10.
|
Отношение объема размещенного государственного заказа в 4 квартале к общему его объему в соответствующем финансовом году
|
%
|
28 %
|
25 %
|
22 %
|
20 %
|
20 %
|
Показатели конечных результатов
|
1.
|
Доля населения, удовлетворенного качеством оказания государственных услуг
|
%
|
60
|
70
|
80
|
90
|
90
|
2.
|
Предельный размер отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета автономного округа (без учета доходов от налога на прибыль) за отчетный год от первоначального плана
|
%
|
12 %
|
11 %
|
10 %
|
9 %
|
9 %
|
3.
|
Доля муниципальных районов и городских округов автономного округа, формирующих сбалансированный бюджет (с ограничением дефицита бюджета) на очередной финансовый год и плановый период
|
%
|
0 %
|
4,6 %
|
15 %
|
25 %
|
25 %
|
4.
|
Посещаемость официальных сайтов исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений автономного округа
|
общее число посещений за год в млн.
|
3,5
|
4,0
|
4,5
|
5,0
|
5,0
|
5.
|
Оснащение приборами учета тепловой энергии, природного газа и электроэнергии объектов бюджетной сферы
|
%
|
40%
|
80%
|
100%
|
-
|
100%
|
6.
|
Расходы бюджета на оплату за потребленные энергетические ресурсы
|
%
|
100%
|
98
|
96
|
94
|
94
|