Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 г. N 427-п
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" (далее - государственная программа)
Паспорт государственной программы
Наименование государственной программы |
Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы |
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от _____________ N_________ "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" |
Ответственный исполнитель государственной программы |
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Департамент культуры, Депкультуры Югры) |
Соисполнители государственной программы |
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры); Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Депстрой Югры); Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Департамент управделами Югры); Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Архивная служба Югры) |
Цели государственной программы |
1. Сохранение и популяризация культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ), привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела. 2. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей автономного округа. 3. Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, расширения спектра туристских услуг для жителей автономного округа, российских и иностранных граждан. 4. Повышение эффективности государственного управления в культуре и архивном деле |
Задачи государственной программы |
1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек. 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям. 3. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории автономного округа. 4. Создание условий для сохранения документального наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам. 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 6. Внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодежи. 7. Создание условий для развития профессионального искусства. 8. Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развитию народных художественных промыслов и ремесел. 9. Стимулирование культурного разнообразия, создание условий для диалога и взаимодействия культур. 10. Создание действенной адресной системы поддержки деятелей культуры и искусства. 11. Формирование эффективного механизма управления в сфере туризма. 12. Информационное, инновационное и методическое обеспечение туристской отрасли. 13. Продвижение туристских возможностей автономного округа на российском и международном рынках. 14. Осуществление функций исполнительных органов государственной власти автономного округа по реализации единой государственной политики в культуре и архивном деле. 15. Усиление социальной направленности культурной политики |
Подпрограммы |
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"; Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства"; Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма"; Подпрограмма IV "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" |
Целевые показатели Государственной программы (показатели непосредственных результатов) |
1. Увеличение количества библиотечных книг на 1 000 жителей с 2 985 до 3 000 экземпляров. 2. Увеличение доли библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, с 59 % до 100 %. 3. Увеличение доли отреставрированных музейных предметов в общем количестве музейных предметов, нуждающихся в реставрации, с 14,2 % до 17 %. 4. Увеличение доли музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций с 70 % до 100 %. 5. Увеличение количества выставочных проектов, организованных на базе государственных и муниципальных музеев автономного округа, с 410 до 800. 6. Увеличение числа посещений сайта Государственной библиотеки Югры удаленными пользователями в сети Интернет со 140 тысяч человек до 280 тысяч человек. 7. Увеличение объема баз данных Государственной библиотеки Югры собственной генерации, в том числе электронных каталогов, с 557 тысяч записей до 760 тысяч записей. 8. Увеличение числа посещений государственных музеев автономного округа на 1 000 жителей с 574,5 тысяч человек до 577 тысяч человек. 9. Увеличение доли музейных предметов, внесённых в электронный каталог, от общего музейного фонда государственных музеев автономного округа с 80 % до 100 %. 10. Увеличение доли оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда государственных музеев автономного округа с 19,5 % до 33 %. 11. Увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по автономному округу с 60 % до 100 %. 12. Увеличение количества архивных дел окружной формы собственности, хранящихся в архивах автономного округа, с 99 221 до 116 721 единицы хранения. 13. Увеличение доли архивных дел, прошедших реставрацию и улучшение физического состояния архивных дел, от общего объема архивных дел, нуждающихся в реставрации и улучшении физического состояния, с 40 % до 100 %. 14. Увеличение доли оцифрованных архивных дел, включенных в информационную систему "Электронный архив Югры", от общего объема архивных дел окружной собственности, с 10 % до 20 %. 15. Увеличение количества обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств бюджета автономного округа с 574 до 600 человек. 16. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки с 23 % до 31 % детей. 17. Увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, с 71,9 % до 72,2 % населения. 18. Увеличение количества выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки (гранты, премии, стипендии), с 50 % до 150 % от общего числа лиц, удостоенных мер государственной поддержки. 19. Увеличение числа обучающихся в государственных образовательных организация в сфере культуры, с 1512 человек до 1567 человек. 20. Увеличение количества театрально-концертных мероприятий, организованных государственными театрами и концертными организациями, с 713 до 979 спектаклей, концертов. 21. Увеличение количества зрителей театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными театрами и концертными организациями, с 154,3 тысяч человек до 230,8 тысяч человек. 22. Увеличение количества кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия, организованные государственными кинопрокатными организациями, с 226,7 тысяч человек до 362,2 тысяч человек. 23. Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, организованных государственными культурно-досуговыми учреждениями, с 16,3 тысяч человек до 25,9 тысяч человек. 24. Увеличение количества проектов в сфере внутреннего и въездного туризма, реализуемых с помощью грантов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с 2 до 16 проектов; 25. Увеличение количества независимых (частных) организаций и учреждений культуры, включенных в Реестр учреждений и организаций культуры автономного округа, со 100 до 116 организаций и учреждений |
Сроки реализации государственной программы |
2014 - 2020 годы |
Финансовое обеспечение государственной программы |
общий объем финансирования государственной программы на 2014- на 2014 год - 2 579 320,4 тыс. рублей; на 2015 год - 2 598 676,2 тыс. рублей; на 2016 год - 2 570 142,1 тыс. рублей; на 2017 год - 2 697 686,5 тыс. рублей; на 2018 год - 2 694 786,5 тыс. рублей; на 2019 год - 2 690 886,5 тыс. рублей; на 2020 год - 2 690 686,5 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации государственной программы (показатели конечных результатов) |
1. Увеличение посещаемости музейных учреждений автономного округа (посещения на 1 жителя в год) с 0,43 до 0,58 посещений. 2. Увеличение доли объектов культурного наследия, вовлеченных в региональное социокультурное пространство, от общей доли объектов культурного наследия, расположенных на территории автономного округа, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с 20 % до 31 %. 3. Увеличение количества пользователей архивной информацией с 22 040 до 29 430 пользователей. 4. Увеличение количества кинозрителей с 1 681,9 тыс. человек до 1 800 тыс. человек. 5. Увеличение количества современных городских кинозалов на 100,0 тысяч человек городского населения с 3,8 до 4,6 единиц. 6. Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, с 819,1 млн. рублей до 1367,2 млн. рублей. 7. Увеличение объема платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения, с 1922,1 млн. рублей до 3208,2 млн. рублей. 8. Увеличение среднегодовой численности работников организаций сферы туризма с 26,0 тыс. человек до 29,5 тыс. человек. 9. Увеличение численности туристов, размещенных в коллективных средствах размещения (далее - КСР), с 448,4 тыс. человек до 515,0 тыс. человек. 10. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры автономного округа, с 75,7 % до 93 %. 11. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых архивами автономного округа, с 87,3 % до 96 % |
Таблица 1
Целевые показатели государственной программы
N |
Наименование показателей |
Базовый показатель на начало реализации государственной программы |
Значения показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
10 |
Показатели непосредственных результатов | ||||||||||
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | ||||||||||
1.1. |
Библиотечный фонд на 1000 жителей, (экземпляров) ** |
2985 |
2990 |
2997 |
2997 |
2997 |
2998 |
2999 |
3000 |
3000 |
1.2. |
Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах (%)* |
59 |
74 |
89 |
92 |
95 |
97 |
99 |
100 |
100 |
1.3. |
Доля отреставрированных музейных предметов в общем количестве музейных предметов, нуждающихся в реставрации (%) ** |
14,2 |
14,6 |
15,0 |
15,4 |
15,8 |
16,2 |
16,6 |
17,0 |
17,0 |
1.4. |
Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций (%) *** |
70 |
75 |
80 |
84 |
88 |
92 |
96 |
100 |
100 |
1.5. |
Количество выставочных проектов, организованных на базе государственных и муниципальных музеев автономного округа (единиц) *** |
410 |
510 |
600 |
630 |
650 |
700 |
750 |
800 |
800 |
1.6. |
Число посещений веб-сайтов Государственной библиотеки Югры удаленными пользователями (тыс. человек) *** |
140,0 |
160,0 |
185,0 |
200,0 |
215,0 |
235,0 |
250,0 |
280,0 |
280,0 |
1.7. |
Объем баз данных Государственной библиотеки Югры собственной генерации, в том числе электронных каталогов (тыс. записей) *** |
557,0 |
586,0 |
615,0 |
644,0 |
673,0 |
702,0 |
731,0 |
760,0 |
760,0 |
1.8. |
Среднее число посещений государственных музеев автономного округа на 1 000 жителей (тыс. человек) *** |
574,5 |
577 |
577 |
577 |
577 |
577 |
577 |
577 |
577 |
1.9. |
Доля музейных предметов, внесённых в электронный каталог, от общего музейного фонда государственных музеев автономного округа (%) *** |
80 |
90 |
92 |
94 |
96 |
98 |
100 |
100 |
100 |
1.10. |
Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда государственных музеев автономного округа (%) *** |
19,5 |
26 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
33 |
33 |
1.11. |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по автономному округу, % *, ** |
60 |
64,9 |
73,7 |
82,4 |
91,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.12. |
Количество архивных дел окружной формы собственности, хранящихся в архивах автономного округа (единиц хранения) |
99221 |
101721 |
104221 |
106721 |
109221 |
111721 |
114221 |
116721 |
116721 |
1.13. |
Доля архивных дел, прошедших реставрацию и улучшение физического состояния дел, от общего объема архивных дел, нуждающихся в реставрации и улучшении физического состояния, % **** |
40 |
48,6 |
57,1 |
65,7 |
74,3 |
82,8 |
91,4 |
96,0 |
100 |
1.14. |
Доля оцифрованных архивных дел, включенных в информационную систему "Электронный архив Югры", от общего объема архивных дел окружной собственности, % **** |
10 |
11,5 |
12,9 |
14,3 |
15,7 |
17,2 |
18,6 |
19,5 |
20 |
Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства" | ||||||||||
2.1. |
Количество обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования за счет средств субъекта Российской Федерации (человек) ** |
574 |
578 |
578 |
578 |
578 |
578 |
600 |
600 |
600 |
2.2. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки (%) *, ** |
23 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
31 |
31 |
2.3. |
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры (%) ** |
71,9 |
72,0 |
72,1 |
72,1 |
72,2 |
72,2 |
72,2 |
72,2 |
72,2 |
2.4. |
Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки (гранты, премии, стипендии), (количество лиц, удостоенных мер государственной поддержки) *, ** |
50 |
70 |
75 |
75 |
90 |
110 |
130 |
150 |
150 |
2.5. |
Число обучающихся в государственных образовательных организациях в сфере культуры, (человек) *** |
1512 |
1525 |
1527 |
1527 |
1527 |
1567 |
1567 |
1567 |
1567 |
2.6. |
Количество театрально-концертных мероприятий, организованных государственными театрами и концертными организациями (единиц, спектакль - концерт) *** |
713 |
832 |
920 |
979 |
979 |
979 |
979 |
979 |
979 |
2.7. |
Количество зрителей театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными театрами и концертными организациями (тыс. человек) *** |
154,3 |
169,2 |
184,6 |
197,3 |
204,9 |
213,1 |
221,4 |
230,8 |
230,8 |
2.8. |
Количество кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия, организованные государственными кинопрокатными организациями (тыс. человек) *** |
226,7 |
241,8 |
258,3 |
276,4 |
295,7 |
316,4 |
338,6 |
362,2 |
362,2 |
2.9. |
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, организованных государственными культурно-досуговыми учреждениями (тыс. человек) *** |
16,3 |
17,4 |
18,5 |
19,8 |
21,1 |
22,7 |
24,3 |
25,9 |
25,9 |
Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма" | ||||||||||
3.1. |
Количество проектов в сфере внутреннего и въездного туризма, реализуемых с помощью грантов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (единиц) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
16 |
Подпрограмма IV "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" | ||||||||||
4.1. |
Количество независимых (частных) организаций и учреждений культуры, включенных в Реестр учреждений и организаций культуры автономного округа (единиц) ** |
100 |
104 |
106 |
108 |
111 |
112 |
115 |
116 |
116 |
Показатели конечных результатов | ||||||||||
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | ||||||||||
1.1. |
Количество посещений музейных учреждений автономного округа (посещения на 1 жителя в год) |
0,43 |
0,45 |
0,46 |
0,5 |
0,53 |
0,54 |
0,56 |
0,58 |
0,58 |
1.2. |
Доля объектов культурного наследия, вовлеченных в региональное социокультурное пространство от общей доли объектов культурного наследия, расположенных на территории автономного округа, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (%) ** |
20,0 |
23,0 |
24,0 |
26,0 |
27,0 |
28,0 |
30,0 |
31,0 |
31,0 |
1.3. |
Количество пользователей архивной информацией |
22040 |
23095 |
24150 |
25206 |
26261 |
27316 |
28371 |
29430 |
29430 |
Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства" | ||||||||||
2.1. |
Количество кинозрителей (тыс. человек) ** |
1681,9 |
1700,0 |
1750,0 |
1760,0 |
1780,0 |
1787,0 |
1795,0 |
1800,0 |
1800,0 |
2.2. |
Количество современных городских кинозалов на 100,0 тысяч человек городского населения (единиц) |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
4,2 |
4,3 |
4,4 |
4,5 |
4,6 |
4,6 |
Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма" | ||||||||||
3.1. |
Объем платных туристских услуг, оказанных населению, (млн. рублей) |
819,1 |
884,4 |
954,9 |
1027,1 |
1106,9 |
1195,1 |
1281,9 |
1367,2 |
1367,2 |
3.2. |
Объем платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения (млн. рублей) |
1922,1 |
2075,3 |
2240,6 |
2410,2 |
2597,4 |
2804,3 |
3008,0 |
3208,2 |
3208,2 |
3.3. |
Среднегодовая численность работников организаций сферы туризма (человек) |
26,0 |
26,5 |
27,0 |
27,5 |
28,0 |
28,5 |
29,0 |
29,5 |
29,5 |
3.4. |
Численность туристов, размещенных в КСР (человек) |
448,4 |
455,0 |
465,0 |
475,0 |
485,0 |
495,0 |
505,0 |
515,0 |
515,0 |
Подпрограмма IV "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" | ||||||||||
4.1. |
Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры автономного округа (%) ** |
75,7 |
76,0 |
78,0 |
78,0 |
80,0 |
83,0 |
90,0 |
93,0 |
93,0 |
4.2 |
Повышение уровня удовлетворенности жителей граждан качеством услуг, предоставляемых архивами автономного округа (%) |
87,3 |
88,3 |
89,5 |
90,7 |
92,0 |
93,2 |
94,7 |
96,0 |
96,0 |
* показатели, направленные на исполнение Указа Президента от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
** показатели, направленные на исполнение Плана мероприятий ("дорожные карты") по реализации Стратегии развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2020 года и на период до 2030 года (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.05.2013 N 185-п).
*** прогнозные значения сводных показателей государственных заданий государственных (бюджетных и автономных) учреждений культуры, кинематографии, образовательных организаций в сфере культуры, подведомственных Департаменту культуры автономного округа.
**** достижение показателей возможно при условии финансирования мероприятий задачи 5 подпрограммы I.
Таблица 2
Перечень программных мероприятий
N п/п |
Мероприятия государственной программы |
Ответственный исполнитель / соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |
|||||||
Всего: |
в том числе: |
||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | |||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела | |||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек Югры | |||||||||||
1.1. |
Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
126 507,4 |
26 078,8 |
17 637,8 |
16 558,0 |
16 558,2 |
16 558,2 |
16 558,2 |
16 558,2 |
федеральный бюджет (далее - Бюджет РФ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (далее - Бюджет АО) |
110 479,3 |
22 879,9 |
15 502,1 |
14 419,3 |
14 419,5 |
14 419,5 |
14 419,5 |
14 419,5 |
|||
местный бюджет (далее - Бюджет МО) |
16 028,1 |
3 198,9 |
2 135,7 |
2 138,7 |
2 138,7 |
2 138,7 |
2 138,7 |
2 138,7 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
54 412,0 |
6 443,0 |
6 969,0 |
8 200,0 |
8 200,0 |
8 200,0 |
8 200,0 |
8 200,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
46 550,1 |
5 551,5 |
5 998,6 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
|||
Бюджет МО |
7 861,9 |
891,5 |
970,4 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Библиотечное обслуживание особых групп пользователей, жителей сельской местности. |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
8 800,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 400,0 |
1 200,0 |
1 400,0 |
1 200,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
7 540,0 |
1 020,0 |
1 020,0 |
1 020,0 |
1 220,0 |
1 020,0 |
1 220,0 |
1 020,0 |
|||
Бюджет МО |
1 260,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4. |
Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек Югры |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
25 337,5 |
4 243,0 |
3 320,0 |
3 554,9 |
3 554,9 |
3 554,9 |
3 554,9 |
3 554,9 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
22 137,1 |
3 756,6 |
2 897,0 |
3 096,7 |
3 096,7 |
3 096,7 |
3 096,7 |
3 096,7 |
|||
Бюджет МО |
3 200,4 |
486,4 |
423,0 |
458,2 |
458,2 |
458,2 |
458,2 |
458,2 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.5. |
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
Депкультуры Югры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.5. |
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
Депкультуры Югры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.6. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
Всего |
674 903,3 |
85 533,5 |
92 366,7 |
97 788,3 |
99 803,7 |
99 803,7 |
99 803,7 |
99 803,7 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
672 893,3 |
85 273,5 |
92 096,7 |
97 508,3 |
99 503,7 |
99 503,7 |
99 503,7 |
99 503,7 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
2 010,0 |
260,0 |
270,0 |
280,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
889 960,2 |
123 498,3 |
121 493,5 |
127 301,2 |
129 516,8 |
129 316,8 |
129 516,8 |
129 316,8 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
859 599,8 |
118 481,5 |
117 514,4 |
123 044,3 |
125 239,9 |
125 039,9 |
125 239,9 |
125 039,9 |
|||
Бюджет МО |
28 350,4 |
4 756,8 |
3 709,1 |
3 976,9 |
3 976,9 |
3 976,9 |
3 976,9 |
3 976,9 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
2 010,0 |
260,0 |
270,0 |
280,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям | |||||||||||
2.1. |
Обеспечение сохранения Музейного фонда Югры |
Депкультуры Югры |
Всего |
18 250,0 |
4 000,0 |
2 000,0 |
2 450,0 |
2 450,0 |
2 450,0 |
2 450,0 |
2 450,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
18 250,0 |
4 000,0 |
2 000,0 |
2 450,0 |
2 450,0 |
2 450,0 |
2 450,0 |
2 450,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Информатизация музеев Югры |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
37 214,6 |
5 785,0 |
3 950,0 |
3 950,0 |
5 882,4 |
5 882,4 |
5 882,4 |
5 882,4 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
33 685,0 |
5 785,0 |
3 950,0 |
3 950,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
|||
Бюджет МО |
3 529,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
882,4 |
882,4 |
882,4 |
882,4 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3. |
Поддержка выставочных проектов и создание стационарных экспозиций музеев Югры |
Депкультуры Югры |
Всего |
8 000,0 |
2 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
8 000,0 |
2 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.4. |
Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность музеев Югры |
Депкультуры Югры |
Всего |
13 250,0 |
2 600,0 |
1 850,0 |
2 600,0 |
1 550,0 |
1 550,0 |
1 550,0 |
1 550,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
13 250,0 |
2 600,0 |
1 850,0 |
2 600,0 |
1 550,0 |
1 550,0 |
1 550,0 |
1 550,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.5. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
Всего |
2 460 910,1 |
323 446,4 |
341 047,0 |
355 231,5 |
360 296,3 |
360 296,3 |
360 296,3 |
360 296,3 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
2 441 349,1 |
320 683,4 |
338 264,0 |
352 428,5 |
357 493,3 |
357 493,3 |
357 493,3 |
357 493,3 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
19 561,0 |
2 763,0 |
2 783,0 |
2 803,0 |
2 803,0 |
2 803,0 |
2 803,0 |
2 803,0 |
|||
Итого по задаче 2 |
|
Всего |
2 537 624,7 |
337 831,4 |
349 847,0 |
365 231,5 |
371 178,7 |
371 178,7 |
371 178,7 |
371 178,7 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
2 514 534,1 |
335 068,4 |
347 064,0 |
362 428,5 |
367 493,3 |
367 493,3 |
367 493,3 |
367 493,3 |
|||
Бюджет МО |
3 529,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
882,4 |
882,4 |
882,4 |
882,4 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
19 561,0 |
2 763,0 |
2 783,0 |
2 803,0 |
2 803,0 |
2 803,0 |
2 803,0 |
2 803,0 |
|||
Задача 3. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |||||||||||
3.1. |
Осуществление работ в области сохранения объектов культурного наследия |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
9 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
9 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
3 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.2. |
Создание системы историко-культурных заповедников на территории автономного округа |
Депкультуры Югры |
Всего |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО (ЦОКН) |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.3. |
Создание условий для обеспечения общественной доступности и восприятия объектов культурного наследия |
Депкультуры Югры |
Всего |
14 879,0 |
4 079,0 |
5 500,0 |
1 300,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО (ЦОКН) |
14 879,0 |
4 079,0 |
5 500,0 |
1 300,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.4. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
Всего |
110 302,4 |
14 202,1 |
15 238,1 |
15 923,4 |
16 234,7 |
16 234,7 |
16 234,7 |
16 234,7 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО (ЦОКН) |
90 602,4 |
11 702,1 |
12 538,1 |
13 023,4 |
13 334,7 |
13 334,7 |
13 334,7 |
13 334,7 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
19 700,0 |
2 500,0 |
2 700,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
|||
Итого по задаче 3 |
|
Всего |
138 181,4 |
20 281,1 |
20 738,1 |
20 223,4 |
19 234,7 |
19 234,7 |
19 234,7 |
19 234,7 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
118 481,4 |
17 781,1 |
18 038,1 |
17 323,4 |
16 334,7 |
16 334,7 |
16 334,7 |
16 334,7 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
19 700,0 |
2 500,0 |
2 700,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
2 900,0 |
|||
Задача 4. Создание условий для сохранения документального наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам | |||||||||||
4.1. |
Создание нормативных условий для хранения архивных документов |
Архивная служба Югры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2. |
Обеспечение сохранности архивных документов, хранящихся в архивах автономного округа |
Архивная служба Югры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.3. |
Развитие информационных технологий в области архивного дела |
Архивная служба Югры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.4. |
Популяризация архивных документов |
Архивная служба Югры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.5. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения автономного округа "Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
Архивная служба Югры |
Всего |
159 283,0 |
21 224,0 |
22 105,5 |
23 190,7 |
23 190,7 |
23 190,7 |
23 190,7 |
23 190,7 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
159 283,0 |
20 281,0 |
20 170,5 |
21 114,8 |
23 190,7 |
23 190,7 |
23 190,7 |
23 190,7 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.6. |
Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа в области архивного дела |
Архивная служба Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
ВСЕГО |
34 569,8 |
4 456,1 |
4 933,7 |
5 036,0 |
5 036,0 |
5 036,0 |
5 036,0 |
5 036,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
34 569,8 |
4 456,1 |
4 933,7 |
5 036,0 |
5 036,0 |
5 036,0 |
5 036,0 |
5 036,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 4 |
|
Всего |
188 898,9 |
24 737,1 |
25 104,2 |
26 150,8 |
28 226,7 |
28 226,7 |
28 226,7 |
28 226,7 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
188 898,9 |
24 737,1 |
25 104,2 |
26 150,8 |
28 226,7 |
28 226,7 |
28 226,7 |
28 226,7 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | |||||||||||
5.1. |
Строительство объектов, предназначенных для размещения государственных учреждений культуры |
Депстрой Югры |
Всего |
1 770 609,0 |
10 000,0 |
111 434,0 |
224 535,0 |
282 803,0 |
341 837,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
1 770 609,0 |
10 000,0 |
111 434,0 |
224 535,0 |
282 803,0 |
341 837,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.2. |
Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
951 382,1 |
410 526,0 |
303 754,0 |
61 742,1 |
117 197,0 |
58 163,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
903 813,0 |
390 000,0 |
288 566,0 |
58 655,0 |
111 337,0 |
55 255,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
47 569,1 |
20 526,0 |
15 188,0 |
3 087,1 |
5 860,0 |
2 908,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.3. |
Капитальный ремонт учреждений культуры и искусства |
Депуправделами Югры |
Всего |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.4. |
Пополнение окружного государственного кинофонда автономного округа, тематическое обеспечение окружных и муниципальных киномероприятий, поддержка работы киноклубов на территории автономного округа, информационная поддержка продвижения российских фильмов |
Депкультуры Югры |
Всего |
29 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
29 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.5. |
Развитие сети учреждений кинопоказа и кинопроката, создание сети детских кинотеатров, в том числе Детского дома кино |
Депкультуры Югры |
ВСЕГО |
14 400,0 |
6 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
1 500,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
14 400,0 |
6 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
1 500,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.6. |
Обновление материально-технической базы государственных учреждений культуры автономного округа |
Депкультуры Югры |
Всего |
40 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
4 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
40 000,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
4 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.7. |
Обновление материально-технической базы учреждений муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) (субсидии в МО) |
Всего |
40 882,4 |
40 882,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
35 200,0 |
35 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
5 682,4 |
5 682,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 5 |
|
Всего |
2 864 273,5 |
501 408,4 |
427 188,0 |
298 277,1 |
412 500,0 |
410 900,0 |
407 000,0 |
407 000,0 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
2 811 022,0 |
475 200,0 |
412 000,0 |
295 190,0 |
406 640,0 |
407 992,0 |
407 000,0 |
407 000,0 |
|||
Бюджет МО |
53 251,5 |
26 208,4 |
15 188,0 |
3 087,1 |
5 860,0 |
2 908,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме I |
|
ВСЕГО |
6 618 938,7 |
1 007 756,3 |
944 370,8 |
837 184,0 |
960 656,9 |
958 856,9 |
955 156,9 |
954 956,9 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
6 492 536,2 |
971 268,1 |
919 720,7 |
824 137,0 |
943 934,6 |
945 086,6 |
944 294,6 |
944 094,6 |
|||
Бюджет МО |
85 131,5 |
30 965,2 |
18 897,1 |
7 064,0 |
10 719,3 |
7 767,3 |
4 859,3 |
4 859,3 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
41 271,0 |
5 523,0 |
5 753,0 |
5 983,0 |
6 003,0 |
6 003,0 |
6 003,0 |
6 003,0 |
|||
Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства в Югре" | |||||||||||
Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Югры | |||||||||||
Задача 1. Внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодежи Югры | |||||||||||
1.1. |
Развитие ресурсных центров по работе с одаренными детьми на базе действующих учреждений образования системы художественного образования Югры |
Депкультуры Югры |
Всего |
4 200,0 |
500,0 |
200,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
4 200,0 |
500,0 |
200,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусств |
Депкультуры Югры |
Всего |
51 268,1 |
9 002,0 |
7 092,1 |
7 174,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
51 268,1 |
9 002,0 |
7 092,1 |
7 174,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Мероприятия по поддержке одаренных детей и организации отдыха и оздоровления детей и молодежи |
Депкультуры Югры |
Всего |
59 880,0 |
6 840,0 |
6 340,0 |
9 340,0 |
9 340,0 |
9 340,0 |
9 340,0 |
9 340,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
59 880,0 |
6 840,0 |
6 340,0 |
9 340,0 |
9 340,0 |
9 340,0 |
9 340,0 |
9 340,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
Всего |
5 090 847,0 |
661 317,3 |
696 592,8 |
734 297,3 |
749 659,9 |
749 659,9 |
749 659,9 |
749 659,9 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
4 745 243,0 |
611 945,3 |
647 220,8 |
684 925,3 |
700 287,9 |
700 287,9 |
700 287,9 |
700 287,9 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
345 604,0 |
49 372,0 |
49 372,0 |
49 372,0 |
49 372,0 |
49 372,0 |
49 372,0 |
49 372,0 |
|||
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
5 206 195,1 |
677 659,3 |
710 224,9 |
751 511,3 |
766 699,9 |
766 699,9 |
766 699,9 |
766 699,9 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
4 860 591,1 |
628 287,3 |
660 852,9 |
702 139,3 |
717 327,9 |
717 327,9 |
717 327,9 |
717 327,9 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
345 604,0 |
49 372,0 |
49 372,0 |
49 372,0 |
49 372,0 |
49 372,0 |
49 372,0 |
49 372,0 |
|||
Задача 2. Создание условий для развития профессионального искусства | |||||||||||
2.1. |
Создание условий для создания новых концертных и театральных постановок. Создание телевизионных версий театральных постановок и концертов, организация общественного доступа через Интернет |
Депкультуры Югры |
Всего |
32 500,0 |
9 052,0 |
7 224,0 |
7 224,0 |
3 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
32 500,0 |
9 052,0 |
7 224,0 |
7 224,0 |
3 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Создание условий для развития самостоятельных коллективов различных форм собственности |
Депкультуры Югры |
Всего |
2 815,0 |
500,0 |
0,0 |
615,0 |
600,0 |
500,0 |
300,0 |
300,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
2 815,0 |
500,0 |
0,0 |
615,0 |
600,0 |
500,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
Всего |
4 676 377,5 |
600 781,3 |
644 075,8 |
676 485,6 |
688 758,7 |
688 758,7 |
688 758,7 |
688 758,7 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
4 323 305,5 |
552 149,3 |
593 435,8 |
625 725,6 |
637 998,7 |
637 998,7 |
637 998,7 |
637 998,7 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
353 072,0 |
48 632,0 |
50 640,0 |
50 760,0 |
50 760,0 |
50 760,0 |
50 760,0 |
50 760,0 |
|||
Итого по задаче 2 |
|
Всего |
4 711 692,5 |
610 333,3 |
651 299,8 |
684 324,6 |
692 358,7 |
691 258,7 |
691 058,7 |
691 058,7 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
4 358 620,5 |
561 701,3 |
600 659,8 |
633 564,6 |
641 598,7 |
640 498,7 |
640 298,7 |
640 298,7 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
353 072,0 |
48 632,0 |
50 640,0 |
50 760,0 |
50 760,0 |
50 760,0 |
50 760,0 |
50 760,0 |
|||
Задача 3. Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развитию народных художественных промыслов и ремесел | |||||||||||
3.1. |
Поддержка новаторских, экспериментальных направлений в искусстве и самодеятельном творчестве |
Депкультуры Югры |
Всего |
32 500,0 |
6 500,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
32 500,0 |
6 500,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.2. |
Обеспечение условий для развития и популяризации народных художественных промыслов. Обеспечение ввода в научный оборот уникальных забытых технологий ремесел, создание реестра объектов нематериального культурного наследия, проведение научно-исследовательских экспедиций |
Депкультуры Югры |
Всего |
10 333,0 |
2 017,0 |
2 408,0 |
1 908,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
10 333,0 |
2 017,0 |
2 408,0 |
1 908,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.3. |
Поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Югры |
Депкультуры Югры |
Всего |
4 415,0 |
1 915,0 |
1 000,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
4 415,0 |
1 915,0 |
1 000,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.4. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
Всего |
209 453,4 |
26 792,5 |
28 794,5 |
30 337,6 |
30 882,2 |
30 882,2 |
30 882,2 |
30 882,2 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
206 963,4 |
26 452,5 |
28 444,5 |
29 977,6 |
30 522,2 |
30 522,2 |
30 522,2 |
30 522,2 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
2 490,0 |
340,0 |
350,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
|||
Итого по задаче 3 |
|
Всего |
256 701,4 |
37 224,5 |
39 202,5 |
39 545,6 |
35 182,2 |
35 182,2 |
35 182,2 |
35 182,2 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
254 211,4 |
36 884,5 |
38 852,5 |
39 185,6 |
34 822,2 |
34 822,2 |
34 822,2 |
34 822,2 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
2 490,0 |
340,0 |
350,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
|||
Задача 4. Стимулирование культурного разнообразия создания в Югре условий для диалога и взаимодействия культур | |||||||||||
4.1. |
Продвижение культурных брендов Югры на российский и международный уровень |
Депкультуры Югры |
Всего |
2 500,0 |
500,0 |
0,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
2 500,0 |
500,0 |
0,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2. |
Разработка и внедрение поощрительных программ по стимулированию работы кинозалов с национальными фильмами и снижение рисков деятельности сообщества (государственных, муниципальных и частных) кинопрокатчиков и кинопоказчиков |
Депкультуры Югры |
Всего |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.3. |
Организация комплексной гастрольной программы лучших творческих коллективов Югры |
Депкультуры Югры |
Всего |
6 546,0 |
2 197,0 |
1 232,0 |
717,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
6 546,0 |
2 197,0 |
1 232,0 |
717,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.4. |
Содействие фестивальному движению в профессиональном искусстве и самодеятельном творчестве Югры |
Депкультуры Югры |
Всего |
74 000,0 |
12 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
74 000,0 |
12 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.5. |
Организация и проведение на территории автономного округа тематических кинофестивалей, социальных киноакций, национальных кинопремьер, иных киномероприятий |
Депкультуры Югры |
Всего |
19 808,5 |
8 910,5 |
2 449,0 |
2 449,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
19 808,5 |
8 910,5 |
2 449,0 |
2 449,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.6. |
Мероприятия, направленные на повышения качества жизни пожилых людей |
Депкультуры Югры |
Всего |
40 950,0 |
5 850,0 |
5 850,0 |
5 850,0 |
5 850,0 |
5 850,0 |
5 850,0 |
5 850,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
40 950,0 |
5 850,0 |
5 850,0 |
5 850,0 |
5 850,0 |
5 850,0 |
5 850,0 |
5 850,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
15 750,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
||
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
15 750,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.7. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
Всего |
761 321,6 |
99 219,9 |
105 800,3 |
109 659,0 |
111 660,6 |
111 660,6 |
111 660,6 |
111 660,6 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
596 351,6 |
76 209,9 |
82 140,3 |
85 999,0 |
88 000,6 |
88 000,6 |
88 000,6 |
88 000,6 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
164 970,0 |
23 010,0 |
23 660,0 |
23 660,0 |
23 660,0 |
23 660,0 |
23 660,0 |
23 660,0 |
|||
Итого по задаче 4 |
|
ВСЕГО |
921 876,1 |
130 927,4 |
132 581,3 |
136 325,0 |
130 510,6 |
130 510,6 |
130 510,6 |
130 510,6 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
756 906,1 |
107 917,4 |
108 921,3 |
112 665,0 |
106 850,6 |
106 850,6 |
106 850,6 |
106 850,6 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
164 970,0 |
23 010,0 |
23 660,0 |
23 660,0 |
23 660,0 |
23 660,0 |
23 660,0 |
23 660,0 |
|||
Задача 5. Создание действенной адресной системы поддержки деятелей культуры и искусства Югры | |||||||||||
5.1. |
Организация и проведение конкурса на соискание грантов Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области культуры и искусства |
Депкультуры Югры |
Всего |
40 250,0 |
5 750,0 |
5 750,0 |
5 750,0 |
5 750,0 |
5 750,0 |
5 750,0 |
5 750,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
40 250,0 |
5 750,0 |
5 750,0 |
5 750,0 |
5 750,0 |
5 750,0 |
5 750,0 |
5 750,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.2. |
Организация и проведение конкурса на соискание премии Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Событие" в области культуры и искусства |
Депкультуры Югры |
Всего |
15 365,0 |
2 195,0 |
2 195,0 |
2 195,0 |
2 195,0 |
2 195,0 |
2 195,0 |
2 195,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
15 365,0 |
2 195,0 |
2 195,0 |
2 195,0 |
2 195,0 |
2 195,0 |
2 195,0 |
2 195,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.3. |
Присуждение премии Губернатора автономного округа в области культуры и искусства |
Депкультуры Югры |
Всего |
26 964,0 |
3 852,0 |
3 852,0 |
3 852,0 |
3 852,0 |
3 852,0 |
3 852,0 |
3 852,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
26 964,0 |
3 852,0 |
3 852,0 |
3 852,0 |
3 852,0 |
3 852,0 |
3 852,0 |
3 852,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
5.4. |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их работников |
Депкультуры Югры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 5 |
|
Всего |
82 579,0 |
11 797,0 |
11 797,0 |
11 797,0 |
11 797,0 |
11 797,0 |
11 797,0 |
11 797,0 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
82 579,0 |
11 797,0 |
11 797,0 |
11 797,0 |
11 797,0 |
11 797,0 |
11 797,0 |
11 797,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме II |
|
Всего |
11 179 044,1 |
1 467 941,5 |
1 545 105,5 |
1 623 503,5 |
1 636 548,4 |
1 635 448,4 |
1 635 248,4 |
1 635 248,4 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
10 312 908,1 |
1 346 587,5 |
1 421 083,5 |
1 499 351,5 |
1 512 396,4 |
1 511 296,4 |
1 511 096,4 |
1 511 096,4 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
866 136,0 |
121 354,0 |
124 022,0 |
124 152,0 |
124 152,0 |
124 152,0 |
124 152,0 |
124 152,0 |
|||
Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма" | |||||||||||
Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, расширения спектра туристских услуг для жителей автономного округа, российских и иностранных граждан | |||||||||||
Задача 1. Формирование эффективного механизма управления в сфере туризма автономного округа | |||||||||||
1.1. |
Организация и проведение конкурса на присуждение грантов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для поддержки проектов и программ в сфере внутреннего и въездного туризма |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
28 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
28 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Возмещение части затрат субъектов малого и среднего бизнеса, некоммерческих организаций автономного округа в сфере туризма |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
7 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
7 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
35 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
35 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 2. Информационное, инновационное и методическое обеспечение туристской отрасли | |||||||||||
2.1. |
Проведение маркетинговых исследований с целью выработки методического обеспечения туристической отрасли |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
1 200,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
1 200,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Создание базы данных инвестиционных проектов в сфере туризма |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по задаче 2 |
|
Всего |
1 200,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
1 200,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 3. Продвижение туристских возможностей автономного округе на российском и международном рынках | |||||||||||
3.1. |
Организация, проведение и участие в конференциях, совещаниях, форумах, выставках, ярмарках, съездов, фестивалей, экспедиций, слетов, конкурсов, семинаров и прочих мероприятиях, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
14 700,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
14 700,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.2. |
Разработка и изготовление печатной информационной продукции, методических материалов о развитии внутреннего и въездного туризма автономного округа |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
ВСЕГО |
5 100,0 |
500,0 |
900,0 |
900,0 |
500,0 |
900,0 |
900,0 |
500,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
5 100,0 |
500,0 |
900,0 |
900,0 |
500,0 |
900,0 |
900,0 |
500,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.3. |
Проведение информационных кампаний в специализированных российских и зарубежных средствах массовой информации о внутреннем и въездном туризме в автономном округе |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
12 950,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
12 950,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.4. |
Организация экскурсионного обслуживания делегаций и официальных лиц, посещающих автономный округ |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
1 050,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
1 050,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по задаче 3 |
|
Всего |
33 800,0 |
4 600,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
4 600,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
4 600,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
33 800,0 |
4 600,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
4 600,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
4 600,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме III |
|
ВСЕГО |
70 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
70 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма IV "Совершенствование системы управления культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" | |||||||||||
Цель подпрограммы: повышение эффективности государственного управления в отрасли культура | |||||||||||
Задача 1. Осуществление функций исполнительного органа государственной власти автономного округа по реализации единой государственной политики в отрасли культура | |||||||||||
1.1. |
Обеспечение функций органов государственной власти (Депкультуры Югры) |
Депкультуры Югры |
Всего |
430 380,3 |
61 482,9 |
61 482,9 |
61 482,9 |
61 482,9 |
61 482,9 |
61 482,9 |
61 482,9 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
430 380,3 |
61 482,9 |
61 482,9 |
61 482,9 |
61 482,9 |
61 482,9 |
61 482,9 |
61 482,9 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Обеспечение функций органов государственной власти (Архивная служба Югры) |
Архивная служба Югры |
Всего |
187 062,8 |
26 770,7 |
26 800,6 |
26 698,3 |
26 698,3 |
26 698,3 |
26 698,3 |
26 698,3 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
187 062,8 |
26 770,7 |
26 800,6 |
26 698,3 |
26 698,3 |
26 698,3 |
26 698,3 |
26 698,3 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
617 443,1 |
88 253,6 |
88 283,5 |
88 181,2 |
88 181,2 |
88 181,2 |
88 181,2 |
88 181,2 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
617 443,1 |
88 253,6 |
88 283,5 |
88 181,2 |
88 181,2 |
88 181,2 |
88 181,2 |
88 181,2 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 2. Усиление социальной направленности культурной политики в Югре | |||||||||||
2.1. |
Обеспечение государственной поддержки учреждений и организаций культуры и искусства, а также творческих деятелей |
Депкультуры Югры |
Всего |
4 452,0 |
852,0 |
800,0 |
800,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
4 452,0 |
852,0 |
800,0 |
800,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Создание региональной системы повышения квалификации и переподготовки кадров, организация краткосрочных или длительных курсов по специальностям группы "Культура и искусство" |
Депкультуры Югры |
Всего |
11 102,0 |
3 402,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
11 102,0 |
3 402,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3. |
Создание благоприятных условий для развития независимого (коммерческого) сектора культурного комплекса Югры |
Депкультуры Югры |
Всего |
6 545,5 |
1 115,0 |
1 115,5 |
1 115,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
6 545,5 |
1 115,0 |
1 115,5 |
1 115,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по задаче 2 |
|
Всего |
22 099,5 |
5 369,0 |
3 765,5 |
3 765,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
22 099,5 |
5 369,0 |
3 765,5 |
3 765,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
2 300,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Условно-утвержденные расходы |
Депкультуры Югры |
Всего |
14 175,3 |
0,00 |
6 914,80 |
7 260,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет АО |
14 175,3 |
0,00 |
6 914,80 |
7 260,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Архивная служба Югры |
ВСЕГО |
484,0 |
0,00 |
236,10 |
247,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Бюджет РФ |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет АО |
484,0 |
0,00 |
236,10 |
247,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Итого по подпрограмме IV |
|
Всего |
654 201,9 |
93 622,6 |
99 199,9 |
99 454,6 |
90 481,2 |
90 481,2 |
90 481,2 |
90 481,2 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
654 201,9 |
93 622,6 |
99 199,9 |
99 454,6 |
90 481,2 |
90 481,2 |
90 481,2 |
90 481,2 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего по государственной программе |
|
Всего |
18 522 184,7 |
2 579 320,40 |
2 598 676,20 |
2 570 142,10 |
2 697 686,50 |
2 694 786,50 |
2 690 886,50 |
2 690 686,50 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Бюджет АО |
17 529 646,2 |
2 421 478,20 |
2 450 004,10 |
2 432 943,10 |
2 556 812,20 |
2 556 864,20 |
2 555 872,20 |
2 555 672,20 |
|||
Бюджет МО |
85 131,5 |
30 965,20 |
18 897,10 |
7 064,00 |
10 719,30 |
7 767,30 |
4 859,30 |
4 859,30 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
907 407,0 |
126 877,00 |
129 775,00 |
130 135,00 |
130 155,00 |
130 155,00 |
130 155,00 |
130 155,00 |
|||
В том числе: | |||||||||||
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |
|
Всего |
2 721 991,1 |
420 526,0 |
415 188,0 |
286 277,1 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
2 674 422,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
283 190,0 |
394 140,0 |
397 092,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
|||
Бюджет МО |
47 569,1 |
20 526,0 |
15 188,0 |
3 087,1 |
5 860,0 |
2 908,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Прочие расходы |
|
Всего |
15 800 193,6 |
2 158 794,4 |
2 183 488,2 |
2 283 865,0 |
2 297 686,5 |
2 294 786,5 |
2 290 886,5 |
2 290 686,5 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
14 855 224,2 |
2 021 478,2 |
2 050 004,1 |
2 149 753,1 |
2 162 672,2 |
2 159 772,2 |
2 155 872,2 |
2 155 672,2 |
|||
Бюджет МО |
37 562,4 |
10 439,2 |
3 709,1 |
3 976,9 |
4 859,3 |
4 859,3 |
4 859,3 |
4 859,3 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
907 407,0 |
126 877,0 |
129 775,0 |
130 135,0 |
130 155,0 |
130 155,0 |
130 155,0 |
130 155,0 |
|||
В том числе: | |||||||||||
Департамент культуры |
|
Всего |
16 271 380,0 |
2 505 562,6 |
2 422 851,3 |
2 280 260,1 |
2 342 708,5 |
2 280 774,5 |
2 219 711,5 |
2 219 511,5 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
15 278 841,5 |
2 347 720,4 |
2 274 179,2 |
2 143 061,1 |
2 201 834,2 |
2 142 852,2 |
2 084 697,2 |
2 084 497,2 |
|||
Бюджет МО |
85 131,5 |
30 965,2 |
18 897,1 |
7 064,0 |
10 719,3 |
7 767,3 |
4 859,3 |
4 859,3 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
907 407,0 |
126 877,0 |
129 775,0 |
130 135,0 |
130 155,0 |
130 155,0 |
130 155,0 |
130 155,0 |
|||
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики |
|
Всего |
85 750,0 |
12 250,0 |
12 250,0 |
12 250,0 |
12 250,0 |
12 250,0 |
12 250,0 |
12 250,0 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
85 750,0 |
12 250,0 |
12 250,0 |
12 250,0 |
12 250,0 |
12 250,0 |
12 250,0 |
12 250,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Департамент строительства |
|
Всего |
1 770 609,0 |
10 000,0 |
111 434,0 |
224 535,0 |
282 803,0 |
341 837,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
1 770 609,0 |
10 000,0 |
111 434,0 |
224 535,0 |
282 803,0 |
341 837,0 |
400 000,0 |
400 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Департамент управления делами Губернатора |
|
ВСЕГО |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
18 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
4 000,0 |
4 000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Архивная служба Югры |
|
Всего |
376 445,7 |
51 507,8 |
52 140,9 |
53 097,0 |
54 925,0 |
54 925,0 |
54 925,0 |
54 925,0 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
376 445,7 |
51 507,8 |
52 140,9 |
53 097,0 |
54 925,0 |
54 925,0 |
54 925,0 |
54 925,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.