Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 г. N 414-п
Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы"
(далее - государственная программа)
21 марта, 27 июня, 7 ноября, 19 декабря 2014 г., 3 апреля 2015 г.
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 3 апреля 2015 г. N 93-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения
Паспорт государственной программы
Наименование государственной программы |
Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы |
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)* |
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 414-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы |
Ответственный исполнитель государственной программы |
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Соисполнители государственной программы |
Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Цели государственной программы |
снижение уровня заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительности жизни населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ); повышение доступности и качества медицинской помощи, объемы, виды и качество которой соответствуют уровню заболеваемости, потребностям населения и передовым достижениям медицинской науки |
Задачи государственной программы |
развитие системы медицинской профилактики, формирование основ здорового образа жизни среди населения; совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельскому населению; совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения больных социально значимыми заболеваниями; обеспечение условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям, дальнейшее укрепление их здоровья; повышение качества жизни больных тяжелыми неизлечимыми заболеваниями; увеличение периода активной жизни пациентов посредством повышения доступности медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; преодоление кадрового дефицита, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами; повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов; повышение эффективности функционирования системы здравоохранения создание условий для повышения энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе приобретение энергоэффективного оборудования |
Подпрограммы |
I. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. II. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. III. Охрана здоровья матери и ребенка. IV. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе в отношении детей. V. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям. VI. Кадровое обеспечение системы здравоохранения. VII. Развитие информатизации в здравоохранении. VIII. Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в медицинских организациях автономного округа |
Целевые показатели государственной программы (показатели непосредственных результатов) |
снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) с 10,4 до 9,2 литров на душу населения в год; снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения с 52,6 до 44,8%; снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков с 17,9 до 15%; увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей с 98,6 до 99%; увеличение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 99 до 100%; увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях с 51,1 до 53%; увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез с 76,2 до 80%; увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных с 74,5 до 78%; снижение смертности от самоубийств с 12,5 до 11,0 на 100 тыс. населения; снижение больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез с 68,9 до 37,6 на 100 тыс. населения; снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения (процентов) ежегодно на 1% и до 2%; снижение доли курящих среди населения (процентов) с 42,5 до 34%; снижение процента больных с диагнозом "наркомания", состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более (годовая статистическая отчетность), с 47 до 53%; увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением с 39,2 до 75%; увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете с 19,5 до 23,5%; увеличение ожидаемой продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами, с 60,5 до 65,7 лет; увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 до 2 лет, с 14,9 до 18,0 на 100 наркологических больных среднегодового контингента; увеличение числа наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет, с 19,2 до 23,0 на 100 наркологических больных среднегодового контингента; увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, с 21,7 до 22,5 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента; увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, с 21,8 до 23,0 на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента; снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, с 22,8 до 20%; снижение смертности от ишемической болезни сердца со 138,68 до 137,0 на 100 тыс. населения; снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний с 39,74 до 39,0 на 100 тыс. населения; повышение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, с 47,4 до 49%; снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями с 21,9 до 20%; увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут с 93 до 99,5%; снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий с 2,9 до 2,6%; сохранение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови на уровне 100%; увеличение объема заготовки компонентов крови автоматическими методами ежегодно на 0,5%; увеличение числа доноров крови и ее компонентов с 17,6 до 18,1 на 1000 населения; снижение смертности от транспортных травм всех видов с 23,3 до 21,9 на 100 тыс. населения; снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 2,1 до 2,9% по отношению к предыдущему году; снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) с 3,6 до 1,3% по отношению к предыдущему году; увеличение числа родившихся с 27,8 до 30,2 тыс. человек; сохранение рождаемости на уровне 17,5 на 1000 населения; увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 2,023 до 2,144 на 1 000 населения; снижение показателя ранней неонатальной смертности с 1,2 до 1,1 на 1000 родившихся живыми; снижение смертности детей 0 - 17 лет с 7,1 до 6,0 на 10 тыс. населения соответствующего возраста; сохранение показателя больничной летальности детей на уровне 0,19% от числа поступивших; увеличение охвата санаторно-курортным лечением пациентов с 6 до 45% от числа нуждающихся; увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью пациентов с 1,9 до 25% от числа нуждающихся; увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов с 70 до 85%; рост обеспеченности паллиативными койками с 2,86 до 50 на 100 тыс. взрослого населения; внедрение аккредитации и доведение доли аккредитованных специалистов до 80%; установление обеспеченности врачами (работающие в федеральных и государственных медицинских организациях автономного округа) с 48,9 до 41, 0 на 100 тыс. населения; доведение соотношения врачей и среднего медицинского персонала с 1:2,7 до 1:2,8; увеличение коэффициента надежности работы прикладных компонентов единой государственной информационной системы здравоохранения автономного округа с 95 до 99,9%; обеспечение возможности ведения медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами с 30 до 100% сокращение удельного расхода энергетических ресурсов: электрической энергии с 104,76 кВт до 104,13 кВт; тепловой энергии с 0,266 Гкал до 0,263 Гкал; холодной воды с 31,78 м3 до 31,59 м3; горячей воды с 10,24 м3 до 10,18 м3; природного газа с 0,07 м3 до 0,0696 м3. |
Сроки реализации государственной программы |
2014-2020 годы |
Финансовое обеспечение государственной программы |
общий объем финансирования государственной программы на 2014-2020 годы составляет 512 538 899,85 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 66 044 615,31 тыс. рублей; на 2015 год - 68 652 652,1 тыс. рублей; на 2016 год - 71 707 316,6 тыс. рублей; на 2017 год - 81 203 605,44 тыс. рублей; на 2018 год - 74 748 566,8 тыс. рублей; на 2019 год - 74 995 788,1 тыс. рублей; на 2020 год - 75 186 355,5 тыс. рублей. Из них: 1) средства федерального бюджета в сумме 4 337 544,5 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 1 943 638,0 тыс. рублей; на 2015 год - 1 346 949,3 тыс. рублей; на 2016 год - 523 478,6 тыс. рублей; на 2017 год - 523 478,6 тыс. рублей; на 2018 год - 0,0 тыс. рублей; на 2019 год - 0,0 тыс. рублей; на 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2) средства бюджета автономного округа в сумме 379 540 535,30 тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых Территориальному фонду обязательного медицинского страхования и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования), в том числе: на 2014 год - 49 671 895,0 тыс. рублей; на 2015 год - 47 664 964,2 тыс. рублей; на 2016 год - 52 631 163,5 тыс. рублей; на 2017 год - 57 457 192,9 тыс. рублей; на 2018 год - 57 344 439,9 тыс. рублей; на 2019 год - 57 370 439,9 тыс. рублей; на 2020 год - 57 400 439,9 тыс. рублей; в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа, в сумме 40 000,0 тыс. рублей: на 2014 год - 40 000,0 тыс. рублей; на 2015 год - 0,0 тыс. рублей; на 2016 год - 0,0 тыс. рублей; на 2017 год - 0,0 тыс. рублей; на 2018 год - 0,0 тыс. рублей; на 2019 год - 0,0 тыс. рублей; на 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 3) средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 308 803 746,2 тыс. рублей, из них: на 2014 год - 37 684 357,60 тыс. рублей; на 2015 год - 39 449 344,3 тыс. рублей; на 2016 год - 44 922 117,9 тыс. рублей; на 2017 год - 51 482 662,7 тыс. рублей; на 2018 год - 44 887 417,9 тыс. рублей; на 2019 год - 45 108 639,2 тыс. рублей; на 2020 год - 45 269 206,6 тыс. рублей; 4) средства программы "Сотрудничество" в сумме 23 161 538,15 тыс. рублей, из них: на 2014 год - 2 069 851,01 тыс. рублей; на 2015 год - 4 970 557,0 тыс. рублей; на 2016 год - 2 738 955,9 тыс. рублей; на 2017 год - 4 382 174,24 тыс. рублей; на 2018 год - 3 000 000,0 тыс. рублей; на 2019 год - 3 000 000,0 тыс. рублей; на 2020 год - 3 000 000,0 тыс. рублей; 5) средства муниципальных бюджетов в сумме 545 359,0 тыс. рублей, из них: на 2014 год - 296 278,0 тыс. рублей; на 2015 год - 249 081,0 тыс. рублей; на 2016 год - 0,0 тыс. рублей; на 2017 год - 0,0 тыс. рублей; на 2018 год - 0,0 тыс. рублей; на 2019 год - 0,0 тыс. рублей; на 2020 год - 0,0 тыс. рублей; в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа, в сумме 449 751,0 тыс. рублей: на 2014 год - 200 670,0 тыс. рублей; на 2015 год - 249 081,0 тыс. рублей; на 2016 год - 0,0 тыс. рублей; на 2017 год - 0,0 тыс. рублей; на 2018 год - 0,0 тыс. рублей; на 2019 год - 0,0 тыс. рублей; на 2020 год - 0,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации государственной программы (показатели конечных результатов) |
снижение смертности от всех причин с 6,3 до 5,9 на 1000 населения; снижение смертности населения (без показателей смертности от внешних причин) с 533,3 до 530,0 на 100 тыс. населения; снижение смертности населения в трудоспособном возрасте с 451,9 до 440,0 на 100 тыс. населения; снижение материнской смертности с 7,8 до 7,6 случаев на 100 тыс. родившихся живыми; снижение младенческой смертности с 5,5 до 5,2 случаев на 1000 родившихся живыми (с учетом новых критериев живорождения); снижение смертности от болезней системы кровообращения с 287,6 до 285,0 на 100 тыс. населения; снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 18,4 до 14,0 на 100 тыс. населения; снижение смертности от злокачественных новообразований со 112,7 до 110,0 на 100 тыс. населения; снижение смертности от туберкулеза с 6,7 до 5,5 на 100 тыс. населения; увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении с 71,79 до 75,5 лет; повышение уровня среднемесячной заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), со 142,4 до 200% к среднемесячной заработной плате в автономном округе; повышение уровня среднемесячной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с 73 до 100% к среднемесячной заработной плате в автономном округе; повышение уровня среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) с 45,7 до 100% к среднемесячной заработной плате в автономном округе; снижение доли медицинских организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве медицинских организаций с 5,5 до 4,2% повышение доли негосударственных организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 23 до 26 % от общего числа медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
* Заполняется после утверждения государственной программы.
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 3 апреля 2015 г. N 93-п в таблицу 1 настоящего приложения внесены изменения
Таблица 1
Целевые показатели государственной программы
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Базовый показатель на начало реализации государственной программы, 2012 год |
Значения по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Показатели непосредственных результатов | |||||||||||
Подпрограмма I "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
|
||||||||||
1 |
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) |
литров на душу населения в год |
10,4 |
10,3 |
10,1 |
9,9 |
9,7 |
9,5 |
9,3 |
9,2 |
9,2 |
2 |
Распространенность потребления табака среди взрослого населения |
процент |
52,6 |
51,9 |
51,2 |
50,2 |
48,9 |
46,8 |
45,8 |
44,8 |
44,8 |
3 |
Распространенность потребления табака среди детей и подростков |
процент |
17,9 |
17,7 |
17,5 |
17,2 |
16,9 |
16,5 |
16 |
15 |
15 |
4 |
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей |
процент |
98,6 |
98,8 |
98,8 |
98,9 |
98,9 |
99 |
99 |
99 |
99 |
5 |
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
процент |
99 |
99,5 |
99,5 |
99,6 |
99,7 |
99,8 |
99,9 |
100 |
100 |
6 |
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II ст. |
процент |
51,1 |
52,2 |
52,2 |
52,4 |
52,6 |
52,8 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
7 |
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез |
процент |
76,2 |
76,8 |
77 |
78 |
78,5 |
78,8 |
79 |
80 |
80 |
8 |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных |
процент |
74,5 |
75,5 |
76 |
76,5 |
77 |
77,5 |
78 |
78 |
78 |
9 |
Смертность от самоубийств |
на 100 тыс. населения |
12,5 |
11,2 |
11,2 |
11,1 |
11,1 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
10 |
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез |
на 100 тыс. населения |
68,9 |
64,0 |
60,0 |
50,0 |
44,0 |
43,5 |
40,3 |
37,6 |
37,6 |
11 |
Снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу населения |
процент |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
12 |
Доля курящих среди населения |
процент |
42,5 |
41,0 |
40,0 |
39,0 |
38,0 |
37,0 |
36,0 |
35,0 |
34,0 |
13 |
Процент больных с диагнозом "наркомания", состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более, не менее (годовая статистическая отчетность) |
процент |
47,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
51,0 |
51,0 |
52,0 |
52,0 |
53,0 |
Подпрограмма II "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |||||||||||
14 |
Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением |
процент |
39,2 |
48,1 |
52,5 |
56,9 |
61,5 |
66 |
70,3 |
75 |
75 |
15 |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете |
процент |
19,5 |
20,5 |
21 |
21,5 |
22 |
22,5 |
23 |
23,5 |
23,5 |
16 |
Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами |
лет |
60,5 |
61,6 |
62,2 |
62,7 |
63,4 |
64,1 |
64,9 |
65,7 |
65,7 |
17 |
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента) |
чел. |
14,9 |
17,2 |
17,4 |
17,6 |
17,8 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18 |
Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет (число наркологических больных, находящихся в ремиссии на 100 наркологических больных среднегодового контингента) |
чел. |
19,2 |
22,4 |
22,5 |
22,6 |
22,7 |
22,8 |
22,9 |
23,0 |
23,0 |
19 |
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента) |
чел. |
21,7 |
21,9 |
22 |
22,1 |
22,2 |
22,3 |
22,4 |
22,5 |
22,5 |
20 |
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента) |
чел. |
21,8 |
22,0 |
22,1 |
22,3 |
22,4 |
22,5 |
22,6 |
23,0 |
23,0 |
21 |
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года |
процент |
22,8 |
22,3 |
22 |
21,5 |
21 |
20,5 |
208 |
20 |
20 |
22 |
Смертность от ишемической болезни сердца |
на 100 тыс. населения |
138,68 |
138,2 |
138,1 |
138 |
138 |
137,8 |
137,5 |
137 |
137 |
23 |
Смертность от цереброваскулярных заболеваний |
на 100 тыс. населения |
39,74 |
39,5 |
39,4 |
39,4 |
39,3 |
39,3 |
39,1 |
39 |
39 |
24 |
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более |
процент |
47,4 |
47,95 |
48 |
48 |
48,3 |
48,5 |
48,8 |
49 |
49 |
25 |
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями |
процент |
21,9 |
20,25 |
20,2 |
20,15 |
20,1 |
20,0 |
20,0 |
20 |
20 |
26 |
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут |
процент |
93 |
94,5 |
96 |
97,5 |
99 |
99,2 |
99,3 |
99,5 |
99,5 |
27 |
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
процент |
2,9 |
2,9 |
2,8 |
2,8 |
2,7 |
2,7 |
2,6 |
2,6 |
2,6 |
28 |
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
29 |
Увеличение объема заготовки компонентов крови автоматическими методами |
процент |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
30 |
Число доноров крови и ее компонентов |
количество на 1000 чел. населения |
17,6 |
17,8 |
17,8 |
17,9 |
17,9 |
18,0 |
18,0 |
18,1 |
18,1 |
31 |
Смертность от транспортных травм всех видов |
количество случаев на 100 тыс. человек населения |
23,3 |
22,2 |
22,2 |
22,1 |
22,1 |
22,0 |
22,0 |
21,9 |
21,9 |
32 |
Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий по отношению к предыдущему году |
процент |
2,1 |
1,6 |
1,6 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
33 |
Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) по отношению к предыдущему году |
процент |
3,6 |
1,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Подпрограмма III "Охрана здоровья матери и ребенка" |
|
||||||||||
34 |
Число родившихся |
тыс. человек |
27,8 |
28,1 |
28,5 |
28,8 |
29,2 |
29,5 |
29,8 |
30,2 |
30,2 |
35 |
Число родившихся |
на 1 тыс. населения |
17,7 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
17,5 |
36 |
Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной репродуктивного возраста) |
на 1 тыс. населения |
2,023 |
2,050 |
2,050 |
2,060 |
2,082 |
2,103 |
2,124 |
2,144 |
2,144 |
37 |
Показатель ранней неонатальной смертности |
случаев на 1000 родившихся живыми |
1,2 |
1,45 |
1,4 |
1,35 |
1,3 |
1,25 |
1,2 |
1,1 |
1,1 |
38 |
Смертность детей 0 - 17 лет |
на 10000 населения соответствующего возраста |
7,1 |
6,8 |
6,6 |
6,4 |
6,3 |
6,2 |
6,1 |
6 |
6 |
39 |
Больничная летальность детей (доля умерших детей от числа поступивших) |
процент |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
0,19 |
Подпрограмма IV "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе в отношении детей" |
|
||||||||||
40 |
Охват санаторно-курортным лечением пациентов |
процент |
6 |
13 |
17 |
21 |
26 |
31 |
36 |
45 |
45 |
41 |
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов |
процент |
1,9 |
6 |
9 |
12 |
15 |
17 |
21 |
25 |
25 |
42 |
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся |
процент |
70 |
73 |
74 |
75 |
78 |
80 |
82 |
85 |
85 |
Подпрограмма V "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" |
|
||||||||||
43 |
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым |
коек/100 тыс. взрослого населения |
2,86 |
32,5 |
39,8 |
43,9 |
47,8 |
48 |
49 |
50 |
50 |
Подпрограмма VI "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
|
||||||||||
44 |
Доля аккредитованных специалистов |
процент |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
40 |
60 |
80 |
80 |
45 |
Обеспеченность врачами (работающие в федеральных и государственных медицинских организациях автономного округа) |
на 10 тыс. населения |
48,9 |
44,2 |
43,7 |
42,9 |
41,9 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
46 |
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала |
|
1:2,7 |
1:3 |
1:3 |
1:3 |
1:2,9 |
1:2,9 |
1:2,8 |
1:2,8 |
1:2,8 |
Подпрограмма VII "Развитие информатизации в здравоохранении" (индикаторы определяются субъектом Российской Федерации) |
|
||||||||||
47 |
Коэффициент надежности работы прикладных компонентов ЕГИСЗ ХМАО - Югры |
процент |
95 |
97,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
48 |
Ведение медицинских карт граждан, в электронном виде в соответствии с едиными стандартами |
процент |
30 |
40 |
50 |
80 |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма IX "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в медицинских организациях автономного округа" | |||||||||||
49. |
Удельный расход энергетических ресурсов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электрической энергии (кВт х ч/м2) |
|
104,76 |
104,76 |
104,66 |
104,55 |
104,45 |
104,34 |
104,24 |
104,13 |
104,13 |
|
тепловой энергии (Гкал/м2) |
|
0,266 |
0,266 |
0,265 |
0,265 |
0,264 |
0,264 |
0,263 |
0,263 |
0,263 |
|
холодной воды (м3/чел) |
|
31,78 |
31,78 |
31,75 |
31,72 |
31,68 |
31,65 |
31,62 |
31,59 |
31,59 |
|
горячей воды (м3/чел) |
|
10,24 |
10,24 |
10,23 |
10,22 |
10,21 |
10,20 |
10,19 |
10,18 |
10,18 |
|
природного газа (м3/чел) |
|
0,07 |
0,07 |
0,0699 |
0,0699 |
0,0698 |
0,0697 |
0,0697 |
0,0696 |
0,0696 |
Показатели конечных результатов | |||||||||||
1 |
Смертность от всех причин |
на 1000 населения |
6,3 |
6,3 |
6,2 |
6,2 |
6,1 |
6,0 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
2 |
Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин). |
на 100 тыс. населения |
533,3 |
536,3 |
532,0 |
532,0 |
531,0 |
530,5 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
3 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте |
на 100 тыс. населения |
451,9 |
446,0 |
442,0 |
442,0 |
441,0 |
440,5 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
4 |
Материнская смертность |
случаев на 100 тыс. родившихся живыми |
0 |
7,8 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
5 |
Младенческая смертность (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598) |
случаев на 1000 родившихся живыми |
4,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,2 |
5,2 |
6 |
Смертность от болезней системы кровообращения (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598) |
на 100 тыс. населения |
287,6 |
287,5 |
287,5 |
287,5 |
287,3 |
287 |
286 |
285 |
285 |
7 |
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598) |
на 100 тыс. населения |
18,4 |
17,8 |
17,5 |
17,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
14,0 |
14,0 |
8 |
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598) |
на 100 тыс. населения |
112,7 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
9 |
Смертность от туберкулёза (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598) |
на 100 тыс. населения |
6,7 |
5,8 |
5,7 |
5,7 |
5,6 |
5,6 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
10 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
лет |
71,79 |
73,1 |
73,6 |
74,1 |
74,6 |
75,2 |
75,4 |
75,5 |
75,5 |
11 |
Отношение среднемесячной заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной заработной плате в автономном округе (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597) |
процент |
142,4 |
139 |
137 |
159,6 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
12 |
Отношение среднемесячной заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной заработной плате в автономном округе (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597) |
процент |
73 |
83,2 |
79,3 |
86,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
13 |
Отношение среднемесячной заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной заработной плате в автономном округе (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597) |
процент |
45,7 |
51,2 |
52,4 |
70,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
14 |
Доля учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений здравоохранения |
процент |
5,5 |
5,4 |
4,5 |
4,4 |
4,3 |
4,3 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
15 |
Доля негосударственных организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, от общего числа медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре |
процент |
19,9 |
23 |
23,5 |
24 |
24,5 |
25 |
25,5 |
26 |
26 |
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) медицинскими организациями автономного округа | |||||||||||
1. |
Оказание стационарной медицинской помощи |
случаи госпитализации |
361487 |
345983 |
337655 |
338052 |
325093 |
520142 |
520142 |
520142 |
520142 |
2. |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи |
посещения с профилактической целью |
3858105 |
4433911 |
4658549 |
4750504 |
4809846 |
4809846 |
4809846 |
4809846 |
4809846 |
посещения неотложные |
476487 |
734889 |
561618 |
642645 |
723622 |
723622 |
723622 |
723622 |
723622 |
||
обращения по заболеванию |
5036938 |
3390319 |
4810311 |
4816272 |
4828933 |
4828933 |
4828933 |
4828933 |
4828933 |
||
3. |
Оказание медицинской помощи в дневных стационарах |
пациенто-дни |
90981 |
1064372 |
962362 |
964268 |
977869 |
977869 |
977869 |
977869 |
977869 |
4. |
Оказание санаторно-оздоровительной помощи |
койко-дни |
13243 |
15450 |
15450 |
15450 |
15450 |
15450 |
15450 |
15450 |
15450 |
5. |
Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской и скорой помощи пострадавшим в автокатастрофах |
количество пациентов |
3850 |
3850 |
3850 |
3850 |
3850 |
3850 |
3850 |
3850 |
3850 |
6. |
Оказание медицинской помощи детям, находящимся в домах ребенка |
койко-день |
38598 |
40150 |
40260 |
40260 |
40260 |
40260 |
40260 |
40260 |
40260 |
7. |
Оказание высокотехнологических видов медицинской помощи |
количество случаев |
5167 |
6097 |
9886 |
9886 |
9886 |
9886 |
9886 |
9886 |
9886 |
8. |
Оказание скорой медицинской помощи |
вызовов |
546821 |
527203 |
509013 |
509013 |
509013 |
509013 |
509013 |
509013 |
509013 |
9. |
Медицинская реабилитация |
койко-день |
0 |
0 |
52822 |
62426 |
62426 |
62426 |
62426 |
62426 |
62426 |
10. |
Паллиативная медицинская помощь |
койко-день |
0 |
0 |
24010 |
28812 |
28812 |
28812 |
28812 |
28812 |
28812 |
11. |
Проведение мероприятий по профилактике заболеваний социального характера и здорового образа жизни |
количество мероприятий |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
12. |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови |
литр |
32000 |
32000 |
32000 |
32000 |
32000 |
32000 |
32000 |
32000 |
32000 |
13. |
Проведение судебно-медицинских экспертиз |
единиц |
41700 |
41700 |
41700 |
41700 |
41700 |
41700 |
41700 |
41700 |
41700 |
14. |
Организация и проведение научно-исследовательской и клинической деятельности в области клеточных технологий |
количество трансплантаций |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
количество научных исследований в области клеточных технологий |
15 |
15 |
15 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||
количество образцов пуповинной крови, переданных на хранение |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
15. |
Ведение бухгалтерского, налогового и финансового учета, экономического анализа, оформление хозяйственных операций, осуществляемых в процессе деятельности учреждений здравоохранения |
государственные учреждения |
4 |
8 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
16. |
Ведение информационных систем, баз данных в сфере здравоохранения |
количество обслуживаемых государственных учреждений |
40 |
115 |
107 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
17. |
Выполнение работ по мониторингу лекарственных средств |
серия |
33000 |
33000 |
33000 |
33000 |
33000 |
33000 |
33000 |
33000 |
33000 |
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 3 апреля 2015 г. N 93-п таблица 2 настоящего приложения изложена в новой редакции
Таблица 2
Перечень программных мероприятий
N п\п |
Основные мероприятия государственной программы |
Ответственный исполнитель\ соисполнитель |
Источники финансирования |
всего |
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
Цель: "Снижение уровня заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительности жизни населения автономного округа" | |||||||||||
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | |||||||||||
Задача "Развитие системы медицинской профилактики, формирование основ здорового образа жизни среди населения" | |||||||||||
1.1. |
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей, включая профилактические мероприятия с лицами, эпизодически употребляющими психоактивные вещества |
Департамент здравоохранения |
всего |
835 189,13 |
144 807,63 |
91 444,00 |
97 830,00 |
125 020,00 |
125 362,50 |
125 362,50 |
125 362,50 |
федеральный бюджет |
38 268,40 |
38 268,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
796 920,73 |
106 539,23 |
91 444,00 |
97 830,00 |
125 020,00 |
125 362,50 |
125 362,50 |
125 362,50 |
|||
1.2. |
Развитие службы спортивной медицины |
Департамент здравоохранения |
всего |
1 923 969,80 |
223 708,40 |
234 000,00 |
274 900,00 |
385 550,00 |
268 603,80 |
268 603,80 |
268 603,80 |
бюджет автономного округа |
1 923 969,80 |
223 708,40 |
234 000,00 |
274 900,00 |
385 550,00 |
268 603,80 |
268 603,80 |
268 603,80 |
|||
|
Итого по задаче |
|
всего |
2 759 158,93 |
368 516,03 |
325 444,00 |
372 730,00 |
510 570,00 |
393 966,30 |
393 966,30 |
393 966,30 |
федеральный бюджет |
38 268,40 |
38 268,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
2 720 890,53 |
330 247,63 |
325 444,00 |
372 730,00 |
510 570,00 |
393 966,30 |
393 966,30 |
393 966,30 |
|||
Задача "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельскому населению" | |||||||||||
1.3. |
Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику. |
Департамент здравоохранения |
всего |
940 963,70 |
188 052,10 |
208 818,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
бюджет автономного округа |
940 963,70 |
188 052,10 |
208 818,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
|||
1.4. |
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей. |
Департамент здравоохранения |
всего |
208 136 932,89 |
27 254 473,62 |
26 134 652,56 |
29 860 263,09 |
33 548 288,72 |
30 342 021,20 |
30 457 681,70 |
30 539 552,00 |
федеральный бюджет |
26 587,00 |
26 587,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
32 030 252,97 |
4 781 810,87 |
3 411 301,40 |
3 878 018,70 |
4 177 250,00 |
5 260 624,00 |
5 260 624,00 |
5 260 624,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
175 549 701,47 |
21 915 684,30 |
22 723 351,16 |
25 982 244,39 |
29 371 038,72 |
25 081 397,20 |
25 197 057,70 |
25 278 928,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
530 391,45 |
530 391,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.5. |
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях |
Департамент здравоохранения |
всего |
12 341 539,20 |
2 013 471,10 |
2 182 679,10 |
1 827 464,50 |
1 827 464,50 |
1 496 820,00 |
1 496 820,00 |
1 496 820,00 |
федеральный бюджет |
1 308 482,50 |
516 651,20 |
500 753,50 |
145 538,90 |
145 538,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
11 033 056,70 |
1 496 819,90 |
1 681 925,60 |
1 681 925,60 |
1 681 925,60 |
1 496 820,00 |
1 496 820,00 |
1 496 820,00 |
|||
1.6. |
Приобретение нежилых помещений для размещения офисов врачей общей практики |
Департамент по управлению государственным имуществом |
всего |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче |
|
всего |
221 519 435,79 |
29 455 996,82 |
28 626 150,26 |
31 796 546,19 |
35 484 571,82 |
31 947 659,80 |
32 063 320,30 |
32 145 190,60 |
федеральный бюджет |
1 335 069,50 |
543 238,20 |
500 753,50 |
145 538,90 |
145 538,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
44 104 273,37 |
6 466 682,87 |
5 402 045,60 |
5 668 762,90 |
5 967 994,20 |
6 866 262,60 |
6 866 262,60 |
6 866 262,60 |
|||
территориальный фонд ОМС |
175 549 701,47 |
21 915 684,30 |
22 723 351,16 |
25 982 244,39 |
29 371 038,72 |
25 081 397,20 |
25 197 057,70 |
25 278 928,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
530 391,45 |
530 391,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
|
всего |
224 278 594,72 |
29 824 512,85 |
28 951 594,26 |
32 169 276,19 |
35 995 141,82 |
32 341 626,10 |
32 457 286,60 |
32 539 156,90 |
федеральный бюджет |
1 373 337,90 |
581 506,60 |
500 753,50 |
145 538,90 |
145 538,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
46 825 163,90 |
6 796 930,50 |
5 727 489,60 |
6 041 492,90 |
6 478 564,20 |
7 260 228,90 |
7 260 228,90 |
7 260 228,90 |
|||
территориальный фонд ОМС |
175 549 701,47 |
21 915 684,30 |
22 723 351,16 |
25 982 244,39 |
29 371 038,72 |
25 081 397,20 |
25 197 057,70 |
25 278 928,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
530 391,45 |
530 391,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |||||||||||
Задача "Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи" | |||||||||||
2.1. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями |
Департамент здравоохранения |
всего |
6 974 519,24 |
896 143,90 |
1 049 353,89 |
1 049 685,78 |
1 181 882,27 |
930 226,70 |
932 728,10 |
934 498,60 |
бюджет автономного округа |
2 599 930,80 |
311 158,90 |
421 384,10 |
338 196,00 |
365 803,50 |
387 796,10 |
387 796,10 |
387 796,10 |
|||
территориальный фонд ОМС |
4 374 588,44 |
584 985,00 |
627 969,79 |
711 489,78 |
816 078,77 |
542 430,60 |
544 932,00 |
546 702,50 |
|||
2.2. |
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Департамент здравоохранения |
всего |
21 243 059,50 |
2 447 322,70 |
2 604 870,00 |
2 999 500,00 |
3 892 600,00 |
3 086 761,60 |
3 100 972,90 |
3 111 032,30 |
бюджет автономного округа |
33 000,00 |
3 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
21 210 059,50 |
2 444 322,70 |
2 599 870,00 |
2 994 500,00 |
3 887 600,00 |
3 081 761,60 |
3 095 972,90 |
3 106 032,30 |
|||
2.3. |
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
Департамент здравоохранения |
всего |
6 899 771,80 |
979 755,70 |
951 182,80 |
900 912,50 |
1 173 000,00 |
964 973,60 |
964 973,60 |
964 973,60 |
федеральный бюджет |
175 092,70 |
175 092,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
6 724 679,10 |
804 663,00 |
951 182,80 |
900 912,50 |
1 173 000,00 |
964 973,60 |
964 973,60 |
964 973,60 |
|||
2.4. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями |
Департамент здравоохранения |
всего |
90 578 048,45 |
11 094 478,80 |
11 040 139,38 |
12 383 591,25 |
14 275 633,72 |
13 887 648,10 |
13 932 429,40 |
13 964 127,80 |
бюджет автономного округа |
24 264 281,80 |
3 196 738,90 |
2 547 729,00 |
2 756 444,50 |
3 233 296,40 |
4 176 691,00 |
4 176 691,00 |
4 176 691,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
66 313 766,65 |
7 897 739,90 |
8 492 410,38 |
9 627 146,75 |
11 042 337,32 |
9 710 957,10 |
9 755 738,40 |
9 787 436,80 |
|||
2.5. |
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения |
Департамент здравоохранения |
всего |
16 845 352,20 |
2 216 967,30 |
2 653 510,60 |
2 614 847,10 |
2 928 578,70 |
2 135 696,70 |
2 144 692,20 |
2 151 059,60 |
федеральный бюджет |
478 197,20 |
163 450,20 |
314 747,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
7 037 365,40 |
1 269 476,00 |
1 682 563,60 |
1 920 347,10 |
2 164 978,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
8 034 789,60 |
599 041,10 |
471 200,00 |
509 500,00 |
578 600,00 |
1 950 696,70 |
1 959 692,20 |
1 966 059,60 |
|||
программа "Сотрудничество" |
1 295 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
|||
2.6. |
Развитие службы крови |
Департамент здравоохранения |
всего |
5 313 640,60 |
797 753,60 |
591 725,60 |
664 500,00 |
862 350,00 |
799 103,80 |
799 103,80 |
799 103,80 |
федеральный бюджет |
272 703,20 |
254 777,60 |
17 925,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
5 040 937,40 |
542 976,00 |
573 800,00 |
664 500,00 |
862 350,00 |
799 103,80 |
799 103,80 |
799 103,80 |
|||
2.7. |
Развитие государственно-частного партнерства |
Департамент здравоохранения |
всего |
2 207 759,11 |
390 853,10 |
426 455,05 |
483 173,57 |
554 200,09 |
117 204,60 |
117 745,00 |
118 127,70 |
бюджет автономного округа |
332 672,60 |
0,00 |
332 672,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
2 207 759,11 |
390 853,10 |
426 455,05 |
483 173,57 |
554 200,09 |
117 204,60 |
117 745,00 |
118 127,70 |
|||
|
Итого по задаче |
|
всего |
150 062 150,90 |
18 823 275,10 |
19 317 237,32 |
21 096 210,20 |
24 868 244,78 |
21 921 615,10 |
21 992 645,00 |
22 042 923,40 |
федеральный бюджет |
925 993,10 |
593 320,50 |
332 672,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
45 700 194,50 |
6 128 012,80 |
6 181 659,50 |
6 585 400,10 |
7 804 428,60 |
6 333 564,50 |
6 333 564,50 |
6 333 564,50 |
|||
территориальный фонд ОМС |
102 140 963,30 |
11 916 941,80 |
12 617 905,22 |
14 325 810,10 |
16 878 816,18 |
15 403 050,60 |
15 474 080,50 |
15 524 358,90 |
|||
программа "Сотрудничество" |
1 295 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
|||
Задача "Внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения больных социально значимыми заболеваниями" | |||||||||||
2.8. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
Департамент здравоохранения |
всего |
14 530 697,50 |
1 615 669,90 |
1 575 481,00 |
1 797 248,60 |
2 430 348,60 |
2 370 649,80 |
2 370 649,80 |
2 370 649,80 |
федеральный бюджет |
141 572,00 |
38 127,30 |
34 947,50 |
34 248,60 |
34 248,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
14 389 125,50 |
1 577 542,60 |
1 540 533,50 |
1 763 000,00 |
2 396 100,00 |
2 370 649,80 |
2 370 649,80 |
2 370 649,80 |
|||
2.9. |
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C |
Департамент здравоохранения |
всего |
5 350 844,50 |
790 252,90 |
946 667,70 |
905 872,50 |
1 025 872,50 |
560 726,30 |
560 726,30 |
560 726,30 |
федеральный бюджет |
1 525 829,00 |
402 829,50 |
435 617,30 |
343 691,10 |
343 691,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
3 825 015,50 |
387 423,40 |
511 050,40 |
562 181,40 |
682 181,40 |
560 726,30 |
560 726,30 |
560 726,30 |
|||
2.10. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным |
Департамент здравоохранения |
всего |
1 038 069,80 |
117 989,50 |
114 000,00 |
134 000,00 |
164 000,00 |
169 360,10 |
169 360,10 |
169 360,10 |
бюджет автономного округа |
1 038 069,80 |
117 989,50 |
114 000,00 |
134 000,00 |
164 000,00 |
169 360,10 |
169 360,10 |
169 360,10 |
|||
2.11. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения |
Департамент здравоохранения |
всего |
15 725 468,50 |
1 689 250,40 |
1 769 816,80 |
2 045 400,00 |
2 651 110,00 |
2 523 297,10 |
2 523 297,10 |
2 523 297,10 |
бюджет автономного округа |
15 725 468,50 |
1 689 250,40 |
1 769 816,80 |
2 045 400,00 |
2 651 110,00 |
2 523 297,10 |
2 523 297,10 |
2 523 297,10 |
|||
2.12. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями |
Департамент здравоохранения |
всего |
4 078 233,63 |
878 833,90 |
538 123,36 |
487 588,98 |
555 039,29 |
537 657,00 |
539 753,50 |
541 237,60 |
федеральный бюджет |
283 349,00 |
275 349,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
734 732,80 |
228 163,00 |
146 960,80 |
53 465,80 |
57 100,00 |
83 014,40 |
83 014,40 |
83 014,40 |
|||
территориальный фонд ОМС |
3 060 151,83 |
375 321,90 |
383 162,56 |
434 123,18 |
497 939,29 |
454 642,60 |
456 739,10 |
458 223,20 |
|||
2.13. |
Совершенствование оказания медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, и дерматологических болезнях |
Департамент здравоохранения |
всего |
4 183 323,83 |
527 060,60 |
446 510,50 |
512 506,86 |
600 274,27 |
697 236,10 |
699 179,80 |
700 555,70 |
бюджет автономного округа |
1 301 785,40 |
183 730,20 |
78 749,10 |
93 000,70 |
119 100,70 |
275 734,90 |
275 734,90 |
275 734,90 |
|||
территориальный фонд ОМС |
2 881 538,43 |
343 330,40 |
367 761,40 |
419 506,16 |
481 173,57 |
421 501,20 |
423 444,90 |
424 820,80 |
|||
|
Итого по задаче |
|
всего |
44 906 637,76 |
5 619 057,20 |
5 390 599,36 |
5 882 616,94 |
7 426 644,66 |
6 858 926,40 |
6 862 966,60 |
6 865 826,60 |
федеральный бюджет |
1 950 750,00 |
716 305,80 |
478 564,80 |
377 939,70 |
377 939,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
37 014 197,50 |
4 184 099,10 |
4 161 110,60 |
4 651 047,90 |
6 069 592,10 |
5 982 782,60 |
5 982 782,60 |
5 982 782,60 |
|||
территориальный фонд ОМС |
5 941 690,26 |
718 652,30 |
750 923,96 |
853 629,34 |
979 112,86 |
876 143,80 |
880 184,00 |
883 044,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
|
всего |
194 968 788,66 |
24 442 332,30 |
24 707 836,68 |
26 978 827,14 |
32 294 889,44 |
28 780 541,50 |
28 855 611,60 |
28 908 750,00 |
федеральный бюджет |
2 876 743,10 |
1 309 626,30 |
811 237,40 |
377 939,70 |
377 939,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
82 714 392,00 |
10 312 111,90 |
10 342 770,10 |
11 236 448,00 |
13 874 020,70 |
12 316 347,10 |
12 316 347,10 |
12 316 347,10 |
|||
территориальный фонд ОМС |
108 082 653,56 |
12 635 594,10 |
13 368 829,18 |
15 179 439,44 |
17 857 929,04 |
16 279 194,40 |
16 354 264,50 |
16 407 402,90 |
|||
программа "Сотрудничество" |
1 295 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
|||
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | |||||||||||
Задача "Обеспечение условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям, дальнейшее укрепление здоровья детей и матерей" | |||||||||||
3.1. |
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров |
Департамент здравоохранения |
всего |
15 582 829,41 |
2 175 759,10 |
1 534 379,98 |
1 730 733,86 |
1 949 452,67 |
2 725 233,90 |
2 731 438,80 |
2 735 831,10 |
бюджет автономного округа |
6 666 446,00 |
1 107 144,50 |
429 020,00 |
478 361,00 |
512 981,00 |
1 379 646,50 |
1 379 646,50 |
1 379 646,50 |
|||
территориальный фонд ОМС |
8 916 383,41 |
1 068 614,60 |
1 105 359,98 |
1 252 372,86 |
1 436 471,67 |
1 345 587,40 |
1 351 792,30 |
1 356 184,60 |
|||
3.2. |
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка |
Департамент здравоохранения |
всего |
82 226,60 |
27 264,20 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
федеральный бюджет |
19 264,20 |
19 264,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
62 962,40 |
8 000,00 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
|||
3.3. |
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела |
Департамент здравоохранения |
всего |
70 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
бюджет автономного округа |
70 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||
3.4. |
Развитие специализированной медицинской помощи детям |
Департамент здравоохранения |
всего |
14 562 991,16 |
1 732 250,20 |
1 612 509,28 |
1 876 304,21 |
2 266 501,67 |
2 352 442,20 |
2 359 126,20 |
2 363 857,40 |
бюджет автономного округа |
5 068 440,40 |
620 321,90 |
445 657,20 |
549 162,30 |
744 269,90 |
903 009,70 |
903 009,70 |
903 009,70 |
|||
территориальный фонд ОМС |
9 494 550,76 |
1 111 928,30 |
1 166 852,08 |
1 327 141,91 |
1 522 231,77 |
1 449 432,50 |
1 456 116,50 |
1 460 847,70 |
|||
|
Итого по задаче |
|
всего |
30 298 047,17 |
3 945 273,50 |
3 166 049,66 |
3 626 198,47 |
4 235 114,74 |
5 096 836,50 |
5 109 725,40 |
5 118 848,90 |
федеральный бюджет |
19 264,20 |
19 264,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
11 867 848,80 |
1 745 466,40 |
893 837,60 |
1 046 683,70 |
1 276 411,30 |
2 301 816,60 |
2 301 816,60 |
2 301 816,60 |
|||
территориальный фонд ОМС |
18 410 934,17 |
2 180 542,90 |
2 272 212,06 |
2 579 514,77 |
2 958 703,44 |
2 795 019,90 |
2 807 908,80 |
2 817 032,30 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
|
всего |
30 298 047,17 |
3 945 273,50 |
3 166 049,66 |
3 626 198,47 |
4 235 114,74 |
5 096 836,50 |
5 109 725,40 |
5 118 848,90 |
федеральный бюджет |
19 264,20 |
19 264,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
11 867 848,80 |
1 745 466,40 |
893 837,60 |
1 046 683,70 |
1 276 411,30 |
2 301 816,60 |
2 301 816,60 |
2 301 816,60 |
|||
территориальный фонд ОМС |
18 410 934,17 |
2 180 542,90 |
2 272 212,06 |
2 579 514,77 |
2 958 703,44 |
2 795 019,90 |
2 807 908,80 |
2 817 032,30 |
|||
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" | |||||||||||
Задача "Увеличение периода активной жизни пациентов посредством повышения доступности медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения" | |||||||||||
4.1. |
Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей |
Департамент здравоохранения |
всего |
2 552 097,50 |
317 199,70 |
293 628,00 |
368 588,80 |
405 488,80 |
387 693,70 |
389 211,90 |
390 286,60 |
бюджет автономного округа |
252 771,90 |
40 863,90 |
11 978,00 |
12 188,80 |
12 388,80 |
58 450,80 |
58 450,80 |
58 450,80 |
|||
территориальный фонд ОМС |
2 299 325,60 |
276 335,80 |
281 650,00 |
356 400,00 |
393 100,00 |
329 242,90 |
330 761,10 |
331 835,80 |
|||
4.2. |
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей |
Департамент здравоохранения |
всего |
3 577 713,30 |
397 032,90 |
404 900,00 |
448 746,40 |
514 602,60 |
604 143,80 |
604 143,80 |
604 143,80 |
бюджет автономного округа |
3 577 713,30 |
397 032,90 |
404 900,00 |
448 746,40 |
514 602,60 |
604 143,80 |
604 143,80 |
604 143,80 |
|||
|
Итого по задаче |
|
всего |
6 129 810,80 |
714 232,60 |
698 528,00 |
817 335,20 |
920 091,40 |
991 837,50 |
993 355,70 |
994 430,40 |
бюджет автономного округа |
3 830 485,20 |
437 896,80 |
416 878,00 |
460 935,20 |
526 991,40 |
662 594,60 |
662 594,60 |
662 594,60 |
|||
территориальный фонд ОМС |
2 299 325,60 |
276 335,80 |
281 650,00 |
356 400,00 |
393 100,00 |
329 242,90 |
330 761,10 |
331 835,80 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
|
всего |
6 129 810,80 |
714 232,60 |
698 528,00 |
817 335,20 |
920 091,40 |
991 837,50 |
993 355,70 |
994 430,40 |
бюджет автономного округа |
3 830 485,20 |
437 896,80 |
416 878,00 |
460 935,20 |
526 991,40 |
662 594,60 |
662 594,60 |
662 594,60 |
|||
территориальный фонд ОМС |
2 299 325,60 |
276 335,80 |
281 650,00 |
356 400,00 |
393 100,00 |
329 242,90 |
330 761,10 |
331 835,80 |
|||
Цель "Повышение доступности и качества медицинской помощи, объемы, виды и качество которой соответствуют уровню заболеваемости, потребностям населения и передовым достижениям медицинской науки" | |||||||||||
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | |||||||||||
Задача "Повышение качества жизни больных тяжелыми неизлечимыми заболеваниями" | |||||||||||
5.1. |
Организация оказания паллиативной медицинской помощи |
Департамент здравоохранения |
всего |
530 543,60 |
47 804,90 |
93 467,90 |
112 719,30 |
117 791,50 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
территориальный фонд ОМС |
530 543,60 |
47 804,90 |
93 467,90 |
112 719,30 |
117 791,50 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
|||
5.2. |
Обучение специалистов, оказывающих паллиативную помощь, на базе региональных учебных заведений |
Департамент здравоохранения, Департамент образования и молодежной политики |
всего |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче |
|
всего |
530 843,60 |
48 104,90 |
93 467,90 |
112 719,30 |
117 791,50 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
бюджет автономного округа |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
530 543,60 |
47 804,90 |
93 467,90 |
112 719,30 |
117 791,50 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
|
всего |
530 843,60 |
48 104,90 |
93 467,90 |
112 719,30 |
117 791,50 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
бюджет автономного округа |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
530 543,60 |
47 804,90 |
93 467,90 |
112 719,30 |
117 791,50 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
|||
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | |||||||||||
Задача "Преодоление кадрового дефицита, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами" | |||||||||||
6.1. |
Повышение престижа медицинских профессий |
Департамент здравоохранения |
всего |
23 200,00 |
1 000,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
бюджет автономного округа |
23 200,00 |
1 000,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
|||
6.2. |
Повышение квалификации специалистов с высшим медицинским образованием на базе ведущих зарубежных клиник с целью внедрения новых методов и технологий в лечебно-профилактических учреждениях автономного округа |
Департамент здравоохранения |
всего |
115 000,00 |
15 000,00 |
25 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
бюджет автономного округа |
115 000,00 |
15 000,00 |
25 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||
6.3. |
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов медицинских организаций, подготовка специалистов в интернатуре, ординатуре, включая стипендиальное обеспечение |
Департамент здравоохранения, Департамент образования и молодежной политики |
всего |
25 700,00 |
5 700,00 |
10 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Департамент здравоохранения |
бюджет автономного округа |
12 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Департамент образования и молодежной политики |
бюджет автономного округа |
13 200,00 |
5 700,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Итого по задаче |
|
всего |
163 900,00 |
21 700,00 |
38 700,00 |
38 700,00 |
38 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
бюджет автономного округа |
163 900,00 |
21 700,00 |
38 700,00 |
38 700,00 |
38 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
|
всего |
163 900,00 |
21 700,00 |
38 700,00 |
38 700,00 |
38 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
бюджет автономного округа |
163 900,00 |
21 700,00 |
38 700,00 |
38 700,00 |
38 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
|||
Подпрограмма 7 "Развитие информатизации в здравоохранении" | |||||||||||
Задача "Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов" | |||||||||||
7.1. |
Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения |
Департамент здравоохранения |
всего |
1 342 160,10 |
70 246,40 |
319 300,00 |
336 520,00 |
353 624,00 |
87 489,90 |
87 489,90 |
87 489,90 |
бюджет автономного округа |
1 342 160,10 |
70 246,40 |
319 300,00 |
336 520,00 |
353 624,00 |
87 489,90 |
87 489,90 |
87 489,90 |
|||
7.2. |
Развитие регионального фрагмента Единой информационной системы в сфере здравоохранения |
Департамент здравоохранения |
всего |
55 000,00 |
31 800,00 |
4 200,00 |
2 800,00 |
3 200,00 |
1 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
бюджет автономного округа |
55 000,00 |
31 800,00 |
4 200,00 |
2 800,00 |
3 200,00 |
1 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|||
7.3. |
Обеспечение устойчивого доступа в сеть интернет медицинских организаций, расположенных в удаленных и труднодоступных населенных пунктах автономного округа |
Департамент здравоохранения |
всего |
15 000,00 |
2 200,00 |
1 800,00 |
3 200,00 |
2 800,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
15 000,00 |
2 200,00 |
1 800,00 |
3 200,00 |
2 800,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче |
|
всего |
1 412 160,10 |
104 246,40 |
325 300,00 |
342 520,00 |
359 624,00 |
93 489,90 |
93 489,90 |
93 489,90 |
бюджет автономного округа |
1 412 160,10 |
104 246,40 |
325 300,00 |
342 520,00 |
359 624,00 |
93 489,90 |
93 489,90 |
93 489,90 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
|
всего |
1 412 160,10 |
104 246,40 |
325 300,00 |
342 520,00 |
359 624,00 |
93 489,90 |
93 489,90 |
93 489,90 |
бюджет автономного округа |
1 412 160,10 |
104 246,40 |
325 300,00 |
342 520,00 |
359 624,00 |
93 489,90 |
93 489,90 |
93 489,90 |
|||
|
Итого по медицинской части программы |
|
всего |
457 782 145,05 |
59 100 402,55 |
57 981 476,50 |
64 085 576,30 |
73 961 352,90 |
67 365 951,50 |
67 571 089,20 |
67 716 296,10 |
федеральный бюджет |
4 269 345,20 |
1 910 397,10 |
1 311 990,90 |
523 478,60 |
523 478,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
146 814 250,00 |
19 418 652,00 |
17 744 975,30 |
19 166 779,80 |
22 554 311,60 |
22 643 177,10 |
22 643 177,10 |
22 643 177,10 |
|||
территориальный фонд ОМС |
304 873 158,40 |
37 055 962,00 |
38 739 510,30 |
44 210 317,90 |
50 698 562,70 |
44 537 774,40 |
44 742 912,10 |
44 888 119,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
1 825 391,45 |
715 391,45 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
|||
Подпрограмма 8 "Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа" | |||||||||||
Задача "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения" | |||||||||||
8.1. |
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения |
Департамент строительства, Муниципальные образования, Департамент управделами |
всего |
44 037 816,54 |
5 526 344,00 |
9 116 347,40 |
5 668 130,90 |
5 203 379,24 |
6 147 205,00 |
6 173 205,00 |
6 203 205,00 |
бюджет автономного округа |
22 168 376,00 |
3 879 210,60 |
4 090 170,40 |
3 114 175,00 |
1 006 205,00 |
3 332 205,00 |
3 358 205,00 |
3 388 205,00 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
21 324 081,54 |
1 350 855,40 |
4 777 096,00 |
2 553 955,90 |
4 197 174,24 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
|||
муниципальный бюджет |
545 359,00 |
296 278,00 |
249 081,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
449 751,00 |
200 670,00 |
249 081,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
8.1.1. |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения автономного округа |
Департамент строительства |
всего |
28 910 130,54 |
3 574 511,40 |
5 400 545,00 |
5 069 483,90 |
4 697 174,24 |
3 389 472,00 |
3 389 472,00 |
3 389 472,00 |
бюджет автономного округа |
7 586 049,00 |
2 223 656,00 |
623 449,00 |
2 515 528,00 |
500 000,00 |
574 472,00 |
574 472,00 |
574 472,00 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
21 324 081,54 |
1 350 855,40 |
4 777 096,00 |
2 553 955,90 |
4 197 174,24 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
|||
Муниципальные образования |
всего |
4 465 693,60 |
1 696 262,00 |
1 410 405,60 |
342 442,00 |
250 000,00 |
255 528,00 |
255 528,00 |
255 528,00 |
||
бюджет автономного округа |
3 920 334,60 |
1 399 984,00 |
1 161 324,60 |
342 442,00 |
250 000,00 |
255 528,00 |
255 528,00 |
255 528,00 |
|||
муниципальный бюджет |
545 359,00 |
296 278,00 |
249 081,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
449 751,00 |
200 670,00 |
249 081,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
8.1.2. |
Капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения |
Департамент управделами |
всего |
1 841 992,40 |
255 570,60 |
305 396,80 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
бюджет автономного округа |
1 841 992,40 |
255 570,60 |
305 396,80 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
|||
8.1.3. |
Развитие государственно-частного партнерства по строительству перинатального центра в г. Сургуте |
Департамент здравоохранения |
всего |
8 820 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 246 000,00 |
2 272 000,00 |
2 302 000,00 |
бюджет автономного округа |
8 820 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 246 000,00 |
2 272 000,00 |
2 302 000,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
8.1.3.1. |
Предоставление субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) |
Департамент здравоохранения |
всего* |
5 904 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 391 000,00 |
1 305 000,00 |
1 208 000,00 |
бюджет автономного округа |
5 904 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 391 000,00 |
1 305 000,00 |
1 208 000,00 |
|||
8.1.3.1.1. |
На финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проектированию, строительству и оснащению клинического перинатального центра в г. Сургуте |
Департамент здравоохранения |
всего |
2 000 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
2 000 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
8.1.3.1.2. |
На финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по уплате процентов по договорам займа и/или кредитным договорам, заключенным частным партнером для исполнения Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации объектов здравоохранения |
Департамент здравоохранения |
всего |
3 540 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 279 000,00 |
1 184 000,00 |
1 077 000,00 |
бюджет автономного округа |
3 540 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 279 000,00 |
1 184 000,00 |
1 077 000,00 |
|||
8.1.3.1.3. |
На возмещение затрат в связи с оказанием услуг (производством работ) по технической эксплуатации клинического перинатального центра в г. Сургуте |
Департамент здравоохранения |
всего |
364 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
112 000,00 |
121 000,00 |
131 000,00 |
бюджет автономного округа |
364 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
112 000,00 |
121 000,00 |
131 000,00 |
|||
8.1.3.2. |
Предоставление бюджетной инвестиции в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности автономного округа по соглашению о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации объектов здравоохранения |
Департамент здравоохранения |
всего |
2 916 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
855 000,00 |
967 000,00 |
1 094 000,00 |
бюджет автономного округа |
2 916 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
855 000,00 |
967 000,00 |
1 094 000,00 |
|||
8.2. |
Организационное обеспечение функционирования отрасли |
Департамент здравоохранения |
всего |
214 504 594,30 |
27 035 668,90 |
26 522 508,80 |
31 062 008,70 |
34 680 776,30 |
31 718 701,30 |
31 734 784,90 |
31 750 145,40 |
федеральный бюджет |
68 199,30 |
33 240,90 |
34 958,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
210 530 541,20 |
26 374 032,40 |
25 802 450,40 |
30 350 208,70 |
33 896 676,30 |
31 369 057,80 |
31 369 057,80 |
31 369 057,80 |
|||
территориальный фонд ОМС |
3 905 853,80 |
628 395,60 |
685 100,00 |
711 800,00 |
784 100,00 |
349 643,50 |
365 727,10 |
381 087,60 |
|||
8.2.1. |
Финансовое обеспечение деятельности Депздрава Югры, ТФОМС, расходы на ведение дела по ОМС |
Департамент здравоохранения |
всего |
6 164 657,00 |
759 519,80 |
989 490,10 |
1 426 364,90 |
1 498 578,40 |
481 058,70 |
497 142,30 |
512 502,80 |
бюджет автономного округа |
2 258 803,20 |
131 124,20 |
304 390,10 |
714 564,90 |
714 478,40 |
131 415,20 |
131 415,20 |
131 415,20 |
|||
территориальный фонд ОМС |
3 905 853,80 |
628 395,60 |
685 100,00 |
711 800,00 |
784 100,00 |
349 643,50 |
365 727,10 |
381 087,60 |
|||
8.2.2. |
Прочие мероприятия в области здравоохранения |
Департамент здравоохранения |
всего |
4 490 114,00 |
654 744,80 |
504 775,00 |
527 244,50 |
540 294,90 |
754 351,60 |
754 351,60 |
754 351,60 |
федеральный бюджет |
68 199,30 |
33 240,90 |
34 958,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
4 421 914,70 |
621 503,90 |
469 816,60 |
527 244,50 |
540 294,90 |
754 351,60 |
754 351,60 |
754 351,60 |
|||
8.2.3. |
Страховые взносы (платежи) на ОМС неработающего населения |
Департамент здравоохранения |
всего |
75 318 600,90 |
8 452 474,50 |
10 239 511,20 |
10 239 511,20 |
10 239 511,20 |
12 049 197,60 |
12 049 197,60 |
12 049 197,60 |
бюджет автономного округа |
75 318 600,90 |
8 452 474,50 |
10 239 511,20 |
10 239 511,20 |
10 239 511,20 |
12 049 197,60 |
12 049 197,60 |
12 049 197,60 |
|||
8.2.4. |
Межбюджетные трансферты, передаваемые ТФОМС на дополнительное финансовое обеспечение реализации ТП ОМС в части базовой программы ОМС |
Департамент здравоохранения |
всего |
127 160 711,50 |
17 033 229,80 |
14 488 461,50 |
18 650 051,80 |
22 146 648,20 |
18 280 773,40 |
18 280 773,40 |
18 280 773,40 |
бюджет автономного округа |
127 160 711,50 |
17 033 229,80 |
14 488 461,50 |
18 650 051,80 |
22 146 648,20 |
18 280 773,40 |
18 280 773,40 |
18 280 773,40 |
|||
8.2.5. |
Межбюджетные трансферты ТФОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС |
Департамент здравоохранения |
всего |
1 370 510,90 |
135 700,00 |
300 271,00 |
218 836,30 |
255 743,60 |
153 320,00 |
153 320,00 |
153 320,00 |
бюджет автономного округа |
1 370 510,90 |
135 700,00 |
300 271,00 |
218 836,30 |
255 743,60 |
153 320,00 |
153 320,00 |
153 320,00 |
|||
8.3. |
Затраты на временную эксплуатацию объектов, охрану введенных в эксплуатацию объектов, оплату исполнительных листов |
Департамент строительства |
всего |
12 065,16 |
3 604,16 |
8 461,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
программа "Сотрудничество" |
12 065,16 |
3 604,16 |
8 461,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче |
|
всего |
258 803 557,00 |
32 565 617,06 |
35 896 398,20 |
36 730 139,60 |
39 884 155,54 |
37 865 906,30 |
37 907 989,90 |
37 953 350,40 |
федеральный бюджет |
68 199,30 |
33 240,90 |
34 958,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
232 698 917,20 |
30 253 243,00 |
29 892 620,80 |
33 464 383,70 |
34 902 881,30 |
34 701 262,80 |
34 727 262,80 |
34 757 262,80 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
3 905 853,80 |
628 395,60 |
685 100,00 |
711 800,00 |
784 100,00 |
349 643,50 |
365 727,10 |
381 087,60 |
|||
программа "Сотрудничество" |
21 336 146,70 |
1 354 459,56 |
4 785 557,00 |
2 553 955,90 |
4 197 174,24 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
|||
муниципальный бюджет |
545 359,00 |
296 278,00 |
249 081,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
449 751,00 |
200 670,00 |
249 081,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
|
всего |
258 554 476,00 |
32 565 617,06 |
35 647 317,20 |
36 730 139,60 |
39 884 155,54 |
37 865 906,30 |
37 907 989,90 |
37 953 350,40 |
федеральный бюджет |
68 199,30 |
33 240,90 |
34 958,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
232 698 917,20 |
30 253 243,00 |
29 892 620,80 |
33 464 383,70 |
34 902 881,30 |
34 701 262,80 |
34 727 262,80 |
34 757 262,80 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
3 905 853,80 |
628 395,60 |
685 100,00 |
711 800,00 |
784 100,00 |
349 643,50 |
365 727,10 |
381 087,60 |
|||
программа "Сотрудничество" |
21 336 146,70 |
1 354 459,56 |
4 785 557,00 |
2 553 955,90 |
4 197 174,24 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
|||
муниципальный бюджет |
545 359,00 |
296 278,00 |
249 081,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
449 751,00 |
200 670,00 |
249 081,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 9 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в медицинских организациях автономного округа" | |||||||||||
Задача "Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе приобретение энергоэффективного оборудования" | |||||||||||
9.1. |
Оснащение зданий медицинских организаций приборами учёта используемых энергетических ресурсов |
Департамент здравоохранения |
всего |
1 915,40 |
0,00 |
1 915,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
1 141,50 |
0,00 |
1 141,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
773,90 |
0,00 |
773,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
9.2. |
Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения, электроснабжения, кондиционирования и вентиляции, сетей водоснабжения и канализации |
Департамент здравоохранения |
всего |
24 725,80 |
0,00 |
24 725,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
10 765,70 |
0,00 |
10 765,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
13 960,10 |
0,00 |
13 960,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
9.3. |
Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий медицинских организаций |
Департамент здравоохранения |
всего |
13 976,90 |
0,00 |
13 976,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
7 136,90 |
0,00 |
7 136,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
6 840,00 |
0,00 |
6 840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
9.4. |
Замена энергопотребляющего оборудования на более энергоэффективное |
Департамент здравоохранения |
всего |
11 484,00 |
0,00 |
11 484,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
8 324,00 |
0,00 |
8 324,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
3 160,00 |
0,00 |
3 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче |
|
всего |
52 102,10 |
0,00 |
52 102,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
27 368,10 |
0,00 |
27 368,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
24 734,00 |
0,00 |
24 734,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
|
всего |
52 102,10 |
0,00 |
52 102,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
27 368,10 |
0,00 |
27 368,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
24 734,00 |
0,00 |
24 734,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по государственной программе |
|
всего ** |
512 538 899,85 |
66 044 615,31 |
68 652 652,10 |
71 707 316,60 |
81 203 605,44 |
74 748 566,80 |
74 995 788,10 |
75 186 355,50 |
федеральный бюджет |
4 337 544,50 |
1 943 638,00 |
1 346 949,30 |
523 478,60 |
523 478,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
379 540 535,30 |
49 671 895,00 |
47 664 964,20 |
52 631 163,50 |
57 457 192,90 |
57 344 439,90 |
57 370 439,90 |
57 400 439,90 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
308 803 746,20 |
37 684 357,60 |
39 449 344,30 |
44 922 117,90 |
51 482 662,70 |
44 887 417,90 |
45 108 639,20 |
45 269 206,60 |
|||
программа "Сотрудничество" |
23 161 538,15 |
2 069 851,01 |
4 970 557,00 |
2 738 955,90 |
4 382 174,24 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|||
муниципальный бюджет |
545 359,00 |
296 278,00 |
249 081,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
449 751,00 |
200 670,00 |
249 081,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
В том числе: | |||||||||||
|
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |
|
всего |
33 375 824,14 |
5 270 773,40 |
6 810 950,60 |
5 411 925,90 |
4 947 174,24 |
3 645 000,00 |
3 645 000,00 |
3 645 000,00 |
бюджет автономного округа |
11 506 383,60 |
3 623 640,00 |
1 784 773,60 |
2 857 970,00 |
750 000,00 |
830 000,00 |
830 000,00 |
830 000,00 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
21 324 081,54 |
1 350 855,40 |
4 777 096,00 |
2 553 955,90 |
4 197 174,24 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
|||
муниципальный бюджет |
545 359,00 |
296 278,00 |
249 081,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
449 751,00 |
200 670,00 |
249 081,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие расходы |
|
всего ** |
479 163 075,71 |
60 773 841,91 |
61 841 701,50 |
66 295 390,70 |
76 256 431,20 |
71 103 566,80 |
71 350 788,10 |
71 541 355,50 |
федеральный бюджет |
4 337 544,50 |
1 943 638,00 |
1 346 949,30 |
523 478,60 |
523 478,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
368 034 151,70 |
46 048 255,00 |
45 880 190,60 |
49 773 193,50 |
56 707 192,90 |
56 514 439,90 |
56 540 439,90 |
56 570 439,90 |
|||
территориальный фонд ОМС |
308 803 746,20 |
37 684 357,60 |
39 449 344,30 |
44 922 117,90 |
51 482 662,70 |
44 887 417,90 |
45 108 639,20 |
45 269 206,60 |
|||
программа "Сотрудничество" |
1 837 456,61 |
718 995,61 |
193 461,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
|||
В том числе: | |||||||||||
|
Департамент здравоохранения автономного округа |
|
всего ** |
477 195 518,15 |
60 508 667,15 |
61 420 343,70 |
66 039 185,70 |
76 000 226,20 |
70 847 361,80 |
71 094 583,10 |
71 285 150,50 |
федеральный бюджет |
4 337 544,50 |
1 943 638,00 |
1 346 949,30 |
523 478,60 |
523 478,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
366 078 659,30 |
45 786 684,40 |
45 467 293,80 |
49 516 988,50 |
56 450 987,90 |
56 258 234,90 |
56 284 234,90 |
56 314 234,90 |
|||
территориальный фонд ОМС |
308 803 746,20 |
37 684 357,60 |
39 449 344,30 |
44 922 117,90 |
51 482 662,70 |
44 887 417,90 |
45 108 639,20 |
45 269 206,60 |
|||
программа "Сотрудничество" |
1 825 391,45 |
715 391,45 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
|||
|
Департамент строительства автономного округа |
|
всего |
28 922 195,70 |
3 578 115,56 |
5 409 006,00 |
5 069 483,90 |
4 697 174,24 |
3 389 472,00 |
3 389 472,00 |
3 389 472,00 |
бюджет автономного округа |
7 586 049,00 |
2 223 656,00 |
623 449,00 |
2 515 528,00 |
500 000,00 |
574 472,00 |
574 472,00 |
574 472,00 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
21 336 146,70 |
1 354 459,56 |
4 785 557,00 |
2 553 955,90 |
4 197 174,24 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
|||
|
Департамент образования и молодежной политики автономного округа |
|
всего |
13 500,00 |
6 000,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
13 500,00 |
6 000,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Департамент по управлению государственным имуществом |
|
всего |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Департамент управления делами автономного округа |
|
всего |
1 841 992,40 |
255 570,60 |
305 396,80 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
бюджет автономного округа |
1 841 992,40 |
255 570,60 |
305 396,80 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
|||
|
Муниципальные образования |
|
всего |
4 465 693,60 |
1 696 262,00 |
1 410 405,60 |
342 442,00 |
250 000,00 |
255 528,00 |
255 528,00 |
255 528,00 |
бюджет автономного округа |
3 920 334,60 |
1 399 984,00 |
1 161 324,60 |
342 442,00 |
250 000,00 |
255 528,00 |
255 528,00 |
255 528,00 |
|||
муниципальный бюджет |
545 359,00 |
296 278,00 |
249 081,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
449 751,00 |
200 670,00 |
249 081,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Общий размер расходов на исполнение Соглашения о государственно-частном партнёрстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации объектов здравоохранения в период с 2015 по 2024 годы будет составлять 18 389 млн. рублей. При принятии государственных программ на период с 2021 года и последующие периоды будут учтены следующие расходы на исполнение Соглашения о государственно-частном партнёрстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации объектов здравоохранения в период с 2021 по 2024 годы (в тыс. руб.): |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 г. |
2022 г. |
2023 г |
2024 г |
|
Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по уплате процентов по договорам займа и/или кредитным договорам, заключенным частным партнером для исполнения Соглашения о государственно-частном партнёрстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации объектов здравоохранения |
955 000,00 |
818 000,00 |
663 000,00 |
487 000,00 |
||||||
|
Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг (производством работ) по технической эксплуатации объектов здравоохранения |
141 000,00 |
152 000,00 |
165 000,00 |
178 000,00 |
||||||
|
Бюджетная инвестиция в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности автономного округа, предоставляемая по соглашению о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации объектов здравоохранения |
1 237 000,00 |
1 400 000,00 |
1 583 000,00 |
1 790 000,00 |
||||||
|
Итого: |
2 333 000,00 |
2 370 000,00 |
2 411 000,00 |
2 455 000,00 |
||||||
|
Итого за период 2021-2024 гг.: |
9 569 000,00 |
|
|
|
||||||
|
**расходы на межбюджетные трансферты из бюджета субъекта РФ, передаваемые ТФОМС и ФФОМС, исключены из общих расходов по государственной программе в размерах: |
||||||||||
|
|
|
|
|
2014 г |
2015г |
2016г |
2017г |
2018г |
2019г |
2020г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 621 404,30 |
25 028 243,70 |
29 108 399,30 |
32 641 903,00 |
30 483 291,00 |
30 483 291,00 |
30 483 291,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.