Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 г. N 414-п
Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы"
(далее - государственная программа)
21 марта, 27 июня, 7 ноября, 19 декабря 2014 г., 3 апреля, 28 августа 2015 г.
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 августа 2015 г. N 295-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения
Паспорт государственной программы
Наименование государственной программы |
Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы |
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)* |
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 414-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы |
Ответственный исполнитель государственной программы |
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Соисполнители государственной программы |
Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Цели государственной программы |
снижение уровня заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительности жизни населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ); повышение доступности и качества медицинской помощи, объемы, виды и качество которой соответствуют уровню заболеваемости, потребностям населения и передовым достижениям медицинской науки |
Задачи государственной программы |
развитие системы медицинской профилактики, формирование основ здорового образа жизни среди населения; совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельскому населению; совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения больных социально значимыми заболеваниями; обеспечение условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям, дальнейшее укрепление их здоровья; повышение качества жизни больных тяжелыми неизлечимыми заболеваниями; увеличение периода активной жизни пациентов посредством повышения доступности медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; преодоление кадрового дефицита, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами; повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов; повышение эффективности функционирования системы здравоохранения создание условий для повышения энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе приобретение энергоэффективного оборудования |
Подпрограммы |
I. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. II. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. III. Охрана здоровья матери и ребенка. IV. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе в отношении детей. V. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям. VI. Кадровое обеспечение системы здравоохранения. VII. Развитие информатизации в здравоохранении. VIII. Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в медицинских организациях автономного округа |
Целевые показатели государственной программы (показатели непосредственных результатов) |
снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) с 10,4 до 9,2 литров на душу населения в год; снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения с 52,6 до 44,8%; увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях с 51,1 до 52,1%; снижение больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез с 68,9 до 37,6 на 100 тыс. населения; увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете с 19,5 до 23,5%; снижение смертности от ишемической болезни сердца до 150,0 на 100 тыс. населения; снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний с 39,74 до 39,0 на 100 тыс. населения; повышение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, с 47,4 до 49%; увеличение суммарного коэффициента рождаемости с 2,023 до 2,144 на 1000 населения; снижение показателя ранней неонатальной смертности с 1,2 до 1,1 на 1000 родившихся живыми; увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов с 70 до 85%; рост обеспеченности паллиативными койками с 2,86 до 50 на 100 тыс. взрослого населения; доведение соотношения врачей и среднего медицинского персонала с 1:2,7 до 1:2,8; обеспечение возможности ведения медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами с 30 до 100%; снижение доли медицинских организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве медицинских организаций с 5,5 до 4,2%; сокращение удельного расхода энергетических ресурсов: электрической энергии с 104,76 кВт до 104,13 кВт; тепловой энергии с 0,266 Гкал до 0,263 Гкал; холодной воды с 31,78 м3 до 31,59 м3; горячей воды с 10,24 м3 до 10,18 м3; природного газа с 0,07 м3 до 0,0696 м3. |
Сроки реализации государственной программы |
2014-2020 годы |
Финансовое обеспечение государственной программы |
общий объем финансирования государственной программы на 2014 - 2020 годы составляет 514 207 568,35 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 66 044 615,31 тыс. рублей; на 2015 год - 70 084 420,6 тыс. рублей; на 2016 год - 71 944 216,6 тыс. рублей; на 2017 год - 81 203 605,44 тыс. рублей; на 2018 год - 74 748 566,8 тыс. рублей; на 2019 год - 74 995 788,1 тыс. рублей; на 2020 год - 75 186 355,5 тыс. рублей. Из них: 1) средства федерального бюджета в сумме 4 645 280,5 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 1 943 638,0 тыс. рублей; на 2015 год - 1 654 685,3 тыс. рублей; на 2016 год - 523 478,6 тыс. рублей; на 2017 год - 523 478,6 тыс. рублей; на 2018 год - 0,0 тыс. рублей; на 2019 год - 0,0 тыс. рублей; на 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2) средства бюджета автономного округа в сумме 381 524 402,7 тыс. рублей (с учетом межбюджетных трансфертов, передаваемых Территориальному фонду обязательного медицинского страхования и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования), в том числе: на 2014 год - 49 671 895,0 тыс. рублей; на 2015 год - 49 648 831,6 тыс. рублей; на 2016 год - 52 631 163,5 тыс. рублей; на 2017 год - 57 457 192,9 тыс. рублей; на 2018 год - 57 344 439,9 тыс. рублей; на 2019 год - 57 370 439,9 тыс. рублей; на 2020 год - 57 400 439,9 тыс. рублей; в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа, в сумме 147 000,0 тыс. рублей: на 2014 год - 40 000,0 тыс. рублей; на 2015 год - 107 000,0 тыс. рублей; на 2016 год - 0,0 тыс. рублей; на 2017 год - 0,0 тыс. рублей; на 2018 год - 0,0 тыс. рублей; на 2019 год - 0,0 тыс. рублей; на 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 3) средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 308 860 117,4 тыс. рублей, из них: на 2014 год - 37 684 357,6 тыс. рублей; на 2015 год - 39 505 715,5 тыс. рублей; на 2016 год - 44 922 117,9 тыс. рублей; на 2017 год - 51 482 662,7 тыс. рублей; на 2018 год - 44 887 417,9 тыс. рублей; на 2019 год - 45 108 639,2 тыс. рублей; на 2020 год - 45 269 206,6 тыс. рублей; 4) средства программы "Сотрудничество" в сумме 22 447 268,35 тыс. рублей, из них: на 2014 год - 2 069 851,01 тыс. рублей; на 2015 год - 4 019 387,2 тыс. рублей; на 2016 год - 2 975 855,9 тыс. рублей; на 2017 год - 4 382 174,24 тыс. рублей; на 2018 год - 3 000 000,0 тыс. рублей; на 2019 год - 3 000 000,0 тыс. рублей; на 2020 год - 3 000 000,0 тыс. рублей; 5) средства муниципальных бюджетов в сумме 583 429,9 тыс. рублей, из них: на 2014 год - 296 278,0 тыс. рублей; на 2015 год - 287 151,9 тыс. рублей; на 2016 год - 0,0 тыс. рублей; на 2017 год - 0,0 тыс. рублей; на 2018 год - 0,0 тыс. рублей; на 2019 год - 0,0 тыс. рублей; на 2020 год - 0,0 тыс. рублей; в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа, в сумме 487 821,9 тыс. рублей: на 2014 год - 200 670,0 тыс. рублей; на 2015 год - 287 151,9 тыс. рублей; на 2016 год - 0,0 тыс. рублей; на 2017 год - 0,0 тыс. рублей; на 2018 год - 0,0 тыс. рублей; на 2019 год - 0,0 тыс. рублей; на 2020 год - 0,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации государственной программы (показатели конечных результатов) |
снижение смертности от всех причин с 6,3 до 5,9 на 1000 населения; снижение смертности населения (без показателей смертности от внешних причин) с 533,3 до 530,0 на 100 тыс. населения; снижение материнской смертности до 7,6 случаев на 100 тыс. родившихся живыми; снижение младенческой смертности до 5,2 случаев на 1000 родившихся живыми (с учетом новых критериев живорождения); снижение смертности от болезней системы кровообращения с 287,6 до 285,0 на 100 тыс. населения; снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 18,4 до 14,0 на 100 тыс. населения; снижение смертности от злокачественных новообразований со 112,7 до 110,0 на 100 тыс. населения; снижение смертности от туберкулеза с 6,7 до 5,5 на 100 тыс. населения; увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении с 71,8 до 75,5 лет; соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения) со 142,4 до 200%; соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения) с 73 до 100%; соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012-2018 годах (агрегированные значения) с 45,7 до 100%. |
* Заполняется после утверждения государственной программы.
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 августа 2015 г. N 295-п таблица 1 настоящего приложения изложена в новой редакции
Таблица 1
Целевые показатели государственной программы
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Базовый показатель на начало реализации государственной программы |
Значения по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Показатели непосредственных результатов | |||||||||||
Подпрограмма I "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
|
||||||||||
1 |
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) |
литров на душу населения в год |
10,4 |
10,3 |
10,1 |
9,9 |
9,7 |
9,5 |
9,3 |
9,2 |
9,2 |
2 |
Распространенность потребления табака среди взрослого населения |
процент |
52,6 |
51,9 |
51,2 |
50,2 |
48,9 |
46,8 |
45,8 |
44,8 |
44,8 |
3 |
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях |
процент |
51,1 |
51,5 |
51,6 |
51,7 |
51,8 |
51,9 |
52,0 |
52,1 |
52,1 |
4 |
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез |
на 100 тыс. населения |
68,9 |
64,0 |
60,0 |
50,0 |
44,0 |
43,5 |
40,3 |
37,6 |
37,6 |
Подпрограмма II "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |||||||||||
5 |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете |
процент |
19,5 |
20,5 |
21 |
21,5 |
22 |
22,5 |
23 |
23,5 |
23,5 |
6 |
Смертность от ишемической болезни сердца |
на 100 тыс. населения |
138,68 |
152,9 |
151,0 |
150,8 |
150,6 |
150,4 |
150,2 |
150,0 |
150,0 |
7 |
Смертность от цереброваскулярных заболеваний |
на 100 тыс. населения |
39,74 |
39,5 |
39,4 |
39,4 |
39,3 |
39,3 |
39,1 |
39 |
39 |
8 |
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более |
процент |
47,4 |
47,95 |
48 |
48 |
48,3 |
48,5 |
48,8 |
49 |
49 |
Подпрограмма III "Охрана здоровья матери и ребенка" |
|
||||||||||
9 |
Суммарный коэффициент рождаемости (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606) |
число детей, рожденных одной женщиной репродуктивного возраста |
2,023 |
2,050 |
2,050 |
2,060 |
2,082 |
2,103 |
2,124 |
2,144 |
2,144 |
10 |
Показатель ранней неонатальной смертности |
случаев на 1000 родившихся живыми |
1,2 |
1,45 |
1,4 |
1,35 |
1,3 |
1,25 |
1,2 |
1,1 |
1,1 |
Подпрограмма IV "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе в отношении детей" |
|
||||||||||
11 |
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся |
процент |
70 |
73 |
74 |
75 |
78 |
80 |
82 |
85 |
85 |
Подпрограмма V "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" |
|
||||||||||
12 |
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым |
коек/100 тыс. взрослого населения |
2,86 |
32,5 |
39,8 |
43,9 |
47,8 |
48 |
49 |
50 |
50 |
Подпрограмма VI "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
|
||||||||||
13 |
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала |
|
1:2,7 |
1:3 |
1:2,9 |
1:3 |
1:2,9 |
1:2,9 |
1:2,8 |
1:2,8 |
1:2,8 |
Подпрограмма VII "Развитие информатизации в здравоохранении" |
|
||||||||||
14 |
Ведение медицинских карт граждан, в электронном виде в соответствии с едиными стандартами |
процент |
30 |
40 |
50 |
80 |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма VIII "Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа" | |||||||||||
15 |
Доля учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений здравоохранения |
процент |
5,5 |
5,4 |
4,5 |
4,4 |
4,3 |
4,3 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
Подпрограмма IX "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в медицинских организациях автономного округа" | |||||||||||
16 |
Удельный расход энергетических ресурсов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электрической энергии |
кВт x ч/м2 |
104,76 |
104,76 |
104,66 |
104,55 |
104,45 |
104,34 |
104,24 |
104,13 |
104,13 |
|
тепловой энергии |
Гкал/м2 |
0,266 |
0,266 |
0,265 |
0,265 |
0,264 |
0,264 |
0,263 |
0,263 |
0,263 |
|
холодной воды |
м3/чел. |
31,78 |
31,78 |
31,75 |
31,72 |
31,68 |
31,65 |
31,62 |
31,59 |
31,59 |
|
горячей воды |
м3/чел. |
10,24 |
10,24 |
10,23 |
10,22 |
10,21 |
10,20 |
10,19 |
10,18 |
10,18 |
|
природного газа |
м3/чел. |
0,07 |
0,07 |
0,0699 |
0,0699 |
0,0698 |
0,0697 |
0,0697 |
0,0696 |
0,0696 |
|
Показатели конечных результатов | |||||||||||
1 |
Смертность от всех причин |
на 1000 населения |
6,3 |
6,3 |
6,2 |
6,2 |
6,1 |
6,0 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
2 |
Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) |
на 100 тыс. населения |
533,3 |
536,3 |
532,0 |
532,0 |
531,0 |
530,5 |
530,0 |
530,0 |
530,0 |
3 |
Материнская смертность |
случаев на 100 тыс. родившихся живыми |
0 |
7,8 |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
4 |
Младенческая смертность (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598) |
случаев на 1000 родившихся живыми |
4,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,2 |
5,2 |
5 |
Смертность от болезней системы кровообращения (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598) |
на 100 тыс. населения |
287,5 |
287,5 |
287,5 |
287,5 |
287,3 |
287 |
286 |
285 |
285 |
6 |
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598) |
на 100 тыс. населения |
18,4 |
17,8 |
17,5 |
17,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
14,0 |
14,0 |
7 |
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598) |
на 100 тыс. населения |
112,7 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
8 |
Смертность от туберкулёза (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598) |
на 100 тыс. населения |
6,7 |
5,8 |
5,7 |
5,7 |
5,6 |
5,6 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
9 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606) |
лет |
71,8 |
73,1 |
73,6 |
74,1 |
74,6 |
75,2 |
75,4 |
75,5 |
75,5 |
10 |
Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012-2018 годах (агрегированные значения) (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597) |
процент |
142,4 |
139 |
138,1 |
159,6 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
11 |
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012-2018 годах (агрегированные значения) (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597) |
процент |
73 |
83,2 |
82,0 |
86,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
12 |
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012-2018 годах (агрегированные значения) (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597) |
процент |
45,7 |
51,2 |
52,4 |
70,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) медицинскими организациями автономного округа | |||||||||||
1 |
Оказание стационарной медицинской помощи |
случаи госпитализации |
361487 |
345983 |
337655 |
338052 |
325093 |
520142 |
520142 |
520142 |
520142 |
2 |
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи |
посещения с профилактической целью |
3858105 |
4433911 |
4658549 |
4750504 |
4809846 |
4809846 |
4809846 |
4809846 |
4809846 |
посещения неотложные |
476487 |
734889 |
561618 |
642645 |
723622 |
723622 |
723622 |
723622 |
723622 |
||
обращения по заболеванию |
5036938 |
3390319 |
4810311 |
4816272 |
4828933 |
4828933 |
4828933 |
4828933 |
4828933 |
||
3 |
Оказание медицинской помощи в дневных стационарах |
пациенто-дни |
90981 |
1064372 |
962362 |
964268 |
977869 |
977869 |
977869 |
977869 |
977869 |
4 |
Оказание санаторно-оздоровительной помощи |
койко-дни |
13243 |
15450 |
15450 |
15450 |
15450 |
15450 |
15450 |
15450 |
15450 |
5 |
Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской и скорой помощи пострадавшим в автокатастрофах |
количество пациентов |
3850 |
3850 |
3850 |
3850 |
3850 |
3850 |
3850 |
3850 |
3850 |
6 |
Оказание медицинской помощи детям, находящимся в домах ребенка |
койко-день |
38598 |
40150 |
40260 |
40260 |
40260 |
40260 |
40260 |
40260 |
40260 |
7 |
Оказание высокотехнологических видов медицинской помощи |
количество случаев |
5167 |
6097 |
9886 |
9886 |
9886 |
9886 |
9886 |
9886 |
9886 |
8 |
Оказание скорой медицинской помощи |
вызовов |
546821 |
527203 |
509013 |
509013 |
509013 |
509013 |
509013 |
509013 |
509013 |
9 |
Медицинская реабилитация |
койко-день |
0 |
0 |
52822 |
62426 |
62426 |
62426 |
62426 |
62426 |
62426 |
10 |
Паллиативная медицинская помощь |
койко-день |
0 |
0 |
24010 |
28812 |
28812 |
28812 |
28812 |
28812 |
28812 |
11 |
Проведение мероприятий по профилактике заболеваний социального характера и здорового образа жизни |
количество мероприятий |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
96 |
12 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови |
литр |
32000 |
32000 |
32000 |
32000 |
32000 |
32000 |
32000 |
32000 |
32000 |
13 |
Проведение судебно-медицинских экспертиз |
единиц |
41700 |
41700 |
41700 |
41700 |
41700 |
41700 |
41700 |
41700 |
41700 |
14 |
Организация и проведение научно-исследовательской и клинической деятельности в области клеточных технологий |
количество трансплантаций |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
количество научных исследований в области клеточных технологий |
15 |
15 |
15 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
||
количество образцов пуповинной крови, переданных на хранение |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||
15 |
Ведение бухгалтерского, налогового и финансового учета, экономического анализа, оформление хозяйственных операций, осуществляемых в процессе деятельности учреждений здравоохранения |
государственные учреждения |
4 |
8 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
16 |
Ведение информационных систем, баз данных в сфере здравоохранения |
количество обслуживаемых государственных учреждений |
40 |
115 |
107 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
17 |
Выполнение работ по мониторингу лекарственных средств |
серия |
33000 |
33000 |
33000 |
33000 |
33000 |
33000 |
33000 |
33000 |
33000 |
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 28 августа 2015 г. N 295-п таблица 2 настоящего приложения изложена в новой редакции
Таблица 2
Перечень программных мероприятий
N п\п |
Основные мероприятия государственной программы |
Ответственный исполнитель\ соисполнитель |
Источники финансирования |
всего |
Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей |
||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
Цель: "Снижение уровня заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительности жизни населения автономного округа" | |||||||||||
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | |||||||||||
Задача "Развитие системы медицинской профилактики, формирование основ здорового образа жизни среди населения" | |||||||||||
1.1. |
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей, включая профилактические мероприятия с лицами, эпизодически употребляющими психоактивные вещества |
Департамент здравоохранения |
Всего |
832 268,03 |
144 807,63 |
88 522,90 |
97 830,00 |
125 020,00 |
125 362,50 |
125 362,50 |
125 362,50 |
федеральный бюджет |
38 268,40 |
38 268,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
793 999,63 |
106 539,23 |
88 522,90 |
97 830,00 |
125 020,00 |
125 362,50 |
125 362,50 |
125 362,50 |
|||
1.2. |
Развитие службы спортивной медицины |
Департамент здравоохранения |
Всего |
1 924 488,90 |
223 708,40 |
234 519,10 |
274 900,00 |
385 550,00 |
268 603,80 |
268 603,80 |
268 603,80 |
бюджет автономного округа |
1 924 488,90 |
223 708,40 |
234 519,10 |
274 900,00 |
385 550,00 |
268 603,80 |
268 603,80 |
268 603,80 |
|||
|
Итого по задаче |
|
Всего |
2 756 756,93 |
368 516,03 |
323 042,00 |
372 730,00 |
510 570,00 |
393 966,30 |
393 966,30 |
393 966,30 |
федеральный бюджет |
38 268,40 |
38 268,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
2 718 488,53 |
330 247,63 |
323 042,00 |
372 730,00 |
510 570,00 |
393 966,30 |
393 966,30 |
393 966,30 |
|||
Задача "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельскому населению" | |||||||||||
1.3. |
Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику. |
Департамент здравоохранения |
Всего |
959 463,70 |
188 052,10 |
227 318,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
бюджет автономного округа |
959 463,70 |
188 052,10 |
227 318,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
|||
1.4. |
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей. |
Департамент здравоохранения |
Всего |
208 669 155,66 |
27 254 473,62 |
26 666 875,33 |
29 860 263,09 |
33 548 288,72 |
30 342 021,20 |
30 457 681,70 |
30 539 552,00 |
федеральный бюджет |
30 470,30 |
26 587,00 |
3 883,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
33 441 044,37 |
4 781 810,87 |
4 822 092,80 |
3 878 018,70 |
4 177 250,00 |
5 260 624,00 |
5 260 624,00 |
5 260 624,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
174 667 249,54 |
21 915 684,30 |
21 840 899,23 |
25 982 244,39 |
29 371 038,72 |
25 081 397,20 |
25 197 057,70 |
25 278 928,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
530 391,45 |
530 391,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
1.5. |
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях |
Департамент здравоохранения |
Всего |
12 637 426,90 |
2 013 471,10 |
2 478 566,80 |
1 827 464,50 |
1 827 464,50 |
1 496 820,00 |
1 496 820,00 |
1 496 820,00 |
федеральный бюджет |
1 604 370,20 |
516 651,20 |
796 641,20 |
145 538,90 |
145 538,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
11 033 056,70 |
1 496 819,90 |
1 681 925,60 |
1 681 925,60 |
1 681 925,60 |
1 496 820,00 |
1 496 820,00 |
1 496 820,00 |
|||
1.6. |
Приобретение нежилых помещений для размещения офисов врачей общей практики |
Департамент по управлению государственным имуществом |
Всего |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче |
|
Всего |
222 366 046,26 |
29 455 996,82 |
29 472 760,73 |
31 796 546,19 |
35 484 571,82 |
31 947 659,80 |
32 063 320,30 |
32 145 190,60 |
федеральный бюджет |
1 634 840,50 |
543 238,20 |
800 524,50 |
145 538,90 |
145 538,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
45 533 564,77 |
6 466 682,87 |
6 831 337,00 |
5 668 762,90 |
5 967 994,20 |
6 866 262,60 |
6 866 262,60 |
6 866 262,60 |
|||
территориальный фонд ОМС |
174 667 249,54 |
21 915 684,30 |
21 840 899,23 |
25 982 244,39 |
29 371 038,72 |
25 081 397,20 |
25 197 057,70 |
25 278 928,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
530 391,45 |
530 391,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
|
Всего |
225 122 803,19 |
29 824 512,85 |
29 795 802,73 |
32 169 276,19 |
35 995 141,82 |
32 341 626,10 |
32 457 286,60 |
32 539 156,90 |
федеральный бюджет |
1 673 108,90 |
581 506,60 |
800 524,50 |
145 538,90 |
145 538,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
48 252 053,30 |
6 796 930,50 |
7 154 379,00 |
6 041 492,90 |
6 478 564,20 |
7 260 228,90 |
7 260 228,90 |
7 260 228,90 |
|||
территориальный фонд ОМС |
174 667 249,54 |
21 915 684,30 |
21 840 899,23 |
25 982 244,39 |
29 371 038,72 |
25 081 397,20 |
25 197 057,70 |
25 278 928,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
530 391,45 |
530 391,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |||||||||||
Задача "Совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи" | |||||||||||
2.1. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями |
Департамент здравоохранения |
Всего |
6 878 942,68 |
896 143,90 |
953 777,33 |
1 049 685,78 |
1 181 882,27 |
930 226,70 |
932 728,10 |
934 498,60 |
федеральный бюджет |
6,90 |
0,00 |
6,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
2 542 327,20 |
311 158,90 |
363 780,50 |
338 196,00 |
365 803,50 |
387 796,10 |
387 796,10 |
387 796,10 |
|||
территориальный фонд ОМС |
4 336 608,58 |
584 985,00 |
589 989,93 |
711 489,78 |
816 078,77 |
542 430,60 |
544 932,00 |
546 702,50 |
|||
2.2. |
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
Департамент здравоохранения |
Всего |
21 249 089,01 |
2 447 322,70 |
2 610 899,51 |
2 999 500,00 |
3 892 600,00 |
3 086 761,60 |
3 100 972,90 |
3 111 032,30 |
бюджет автономного округа |
28 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
21 221 089,01 |
2 444 322,70 |
2 610 899,51 |
2 994 500,00 |
3 887 600,00 |
3 081 761,60 |
3 095 972,90 |
3 106 032,30 |
|||
2.3. |
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
Департамент здравоохранения |
Всего |
6 819 403,20 |
979 755,70 |
870 814,20 |
900 912,50 |
1 173 000,00 |
964 973,60 |
964 973,60 |
964 973,60 |
федеральный бюджет |
175 092,70 |
175 092,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
6 644 310,50 |
804 663,00 |
870 814,20 |
900 912,50 |
1 173 000,00 |
964 973,60 |
964 973,60 |
964 973,60 |
|||
2.4. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями |
Департамент здравоохранения |
Всего |
91 982 478,31 |
11 094 478,80 |
12 444 569,24 |
12 383 591,25 |
14 275 633,72 |
13 887 648,10 |
13 932 429,40 |
13 964 127,80 |
федеральный бюджет |
535,40 |
0,00 |
535,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
25 383 553,40 |
3 196 738,90 |
3 667 000,60 |
2 756 444,50 |
3 233 296,40 |
4 176 691,00 |
4 176 691,00 |
4 176 691,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
66 598 389,51 |
7 897 739,90 |
8 777 033,24 |
9 627 146,75 |
11 042 337,32 |
9 710 957,10 |
9 755 738,40 |
9 787 436,80 |
|||
2.5. |
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения |
Департамент здравоохранения |
Всего |
16 976 651,80 |
2 216 967,30 |
2 784 810,20 |
2 614 847,10 |
2 928 578,70 |
2 135 696,70 |
2 144 692,20 |
2 151 059,60 |
федеральный бюджет |
478 197,20 |
163 450,20 |
314 747,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
7 039 365,40 |
1 269 476,00 |
1 684 563,60 |
1 920 347,10 |
2 164 978,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
8 164 089,20 |
599 041,10 |
600 499,60 |
509 500,00 |
578 600,00 |
1 950 696,70 |
1 959 692,20 |
1 966 059,60 |
|||
программа "Сотрудничество" |
1 295 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
|||
2.6. |
Развитие службы крови |
Департамент здравоохранения |
Всего |
5 271 212,10 |
797 753,60 |
549 297,10 |
664 500,00 |
862 350,00 |
799 103,80 |
799 103,80 |
799 103,80 |
федеральный бюджет |
272 703,20 |
254 777,60 |
17 925,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
4 998 508,90 |
542 976,00 |
531 371,50 |
664 500,00 |
862 350,00 |
799 103,80 |
799 103,80 |
799 103,80 |
|||
2.7. |
Развитие государственно-частного партнерства |
Департамент здравоохранения |
Всего |
2 282 714,39 |
390 853,10 |
501 410,33 |
483 173,57 |
554 200,09 |
117 204,60 |
117 745,00 |
118 127,70 |
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
2 282 714,39 |
390 853,10 |
501 410,33 |
483 173,57 |
554 200,09 |
117 204,60 |
117 745,00 |
118 127,70 |
|||
|
Итого по задаче |
|
Всего |
151 460 491,49 |
18 823 275,10 |
20 715 577,91 |
21 096 210,20 |
24 868 244,78 |
21 921 615,10 |
21 992 645,00 |
22 042 923,40 |
федеральный бюджет |
926 535,40 |
593 320,50 |
333 214,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
46 636 065,40 |
6 128 012,80 |
7 117 530,40 |
6 585 400,10 |
7 804 428,60 |
6 333 564,50 |
6 333 564,50 |
6 333 564,50 |
|||
территориальный фонд ОМС |
102 602 890,69 |
11 916 941,80 |
13 079 832,61 |
14 325 810,10 |
16 878 816,18 |
15 403 050,60 |
15 474 080,50 |
15 524 358,90 |
|||
программа "Сотрудничество" |
1 295 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
|||
Задача "Внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения больных социально значимыми заболеваниями" | |||||||||||
2.8. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
Департамент здравоохранения |
Всего |
14 555 196,40 |
1 615 669,90 |
1 599 979,90 |
1 797 248,60 |
2 430 348,60 |
2 370 649,80 |
2 370 649,80 |
2 370 649,80 |
федеральный бюджет |
141 866,50 |
38 127,30 |
35 242,00 |
34 248,60 |
34 248,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
14 413 329,90 |
1 577 542,60 |
1 564 737,90 |
1 763 000,00 |
2 396 100,00 |
2 370 649,80 |
2 370 649,80 |
2 370 649,80 |
|||
2.9. |
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C. |
Департамент здравоохранения |
Всего |
5 371 185,80 |
790 252,90 |
967 009,00 |
905 872,50 |
1 025 872,50 |
560 726,30 |
560 726,30 |
560 726,30 |
федеральный бюджет |
1 567 226,70 |
402 829,50 |
477 015,00 |
343 691,10 |
343 691,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
3 803 959,10 |
387 423,40 |
489 994,00 |
562 181,40 |
682 181,40 |
560 726,30 |
560 726,30 |
560 726,30 |
|||
2.10. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным |
Департамент здравоохранения |
Всего |
1 036 416,40 |
117 989,50 |
112 346,60 |
134 000,00 |
164 000,00 |
169 360,10 |
169 360,10 |
169 360,10 |
бюджет автономного округа |
1 036 416,40 |
117 989,50 |
112 346,60 |
134 000,00 |
164 000,00 |
169 360,10 |
169 360,10 |
169 360,10 |
|||
2.11. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения |
Департамент здравоохранения |
Всего |
15 554 723,90 |
1 689 250,40 |
1 599 072,20 |
2 045 400,00 |
2 651 110,00 |
2 523 297,10 |
2 523 297,10 |
2 523 297,10 |
бюджет автономного округа |
15 554 723,90 |
1 689 250,40 |
1 599 072,20 |
2 045 400,00 |
2 651 110,00 |
2 523 297,10 |
2 523 297,10 |
2 523 297,10 |
|||
2.12. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями |
Департамент здравоохранения |
Всего |
3 962 509,91 |
878 833,90 |
422 399,64 |
487 588,98 |
555 039,29 |
537 657,00 |
539 753,50 |
541 237,60 |
федеральный бюджет |
283 400,90 |
275 349,00 |
8 051,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
632 676,70 |
228 163,00 |
44 904,70 |
53 465,80 |
57 100,00 |
83 014,40 |
83 014,40 |
83 014,40 |
|||
территориальный фонд ОМС |
3 046 432,31 |
375 321,90 |
369 443,04 |
434 123,18 |
497 939,29 |
454 642,60 |
456 739,10 |
458 223,20 |
|||
2.13. |
Совершенствование оказания медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, и дерматологических болезнях. |
Департамент здравоохранения |
Всего |
4 123 005,89 |
527 060,60 |
386 192,56 |
512 506,86 |
600 274,27 |
697 236,10 |
699 179,80 |
700 555,70 |
бюджет автономного округа |
1 292 480,70 |
183 730,20 |
69 444,40 |
93 000,70 |
119 100,70 |
275 734,90 |
275 734,90 |
275 734,90 |
|||
территориальный фонд ОМС |
2 830 525,19 |
343 330,40 |
316 748,16 |
419 506,16 |
481 173,57 |
421 501,20 |
423 444,90 |
424 820,80 |
|||
|
Итого по задаче |
|
Всего |
44 603 038,30 |
5 619 057,20 |
5 086 999,90 |
5 882 616,94 |
7 426 644,66 |
6 858 926,40 |
6 862 966,60 |
6 865 826,60 |
федеральный бюджет |
1 992 494,10 |
716 305,80 |
520 308,90 |
377 939,70 |
377 939,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
36 733 586,70 |
4 184 099,10 |
3 880 499,80 |
4 651 047,90 |
6 069 592,10 |
5 982 782,60 |
5 982 782,60 |
5 982 782,60 |
|||
территориальный фонд ОМС |
5 876 957,50 |
718 652,30 |
686 191,20 |
853 629,34 |
979 112,86 |
876 143,80 |
880 184,00 |
883 044,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
|
Всего |
196 063 529,79 |
24 442 332,30 |
25 802 577,81 |
26 978 827,14 |
32 294 889,44 |
28 780 541,50 |
28 855 611,60 |
28 908 750,00 |
федеральный бюджет |
2 919 029,50 |
1 309 626,30 |
853 523,80 |
377 939,70 |
377 939,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
83 369 652,10 |
10 312 111,90 |
10 998 030,20 |
11 236 448,00 |
13 874 020,70 |
12 316 347,10 |
12 316 347,10 |
12 316 347,10 |
|||
территориальный фонд ОМС |
108 479 848,19 |
12 635 594,10 |
13 766 023,81 |
15 179 439,44 |
17 857 929,04 |
16 279 194,40 |
16 354 264,50 |
16 407 402,90 |
|||
программа "Сотрудничество" |
1 295 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
|||
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | |||||||||||
Задача "Обеспечение условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям, дальнейшее укрепление здоровья детей и матерей" | |||||||||||
3.1. |
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров. |
Департамент здравоохранения |
Всего |
15 889 253,51 |
2 175 759,10 |
1 840 804,08 |
1 730 733,86 |
1 949 452,67 |
2 725 233,90 |
2 731 438,80 |
2 735 831,10 |
федеральный бюджет |
467,30 |
0,00 |
467,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
6 586 422,80 |
1 107 144,50 |
348 996,80 |
478 361,00 |
512 981,00 |
1 379 646,50 |
1 379 646,50 |
1 379 646,50 |
|||
территориальный фонд ОМС |
9 302 363,41 |
1 068 614,60 |
1 491 339,98 |
1 252 372,86 |
1 436 471,67 |
1 345 587,40 |
1 351 792,30 |
1 356 184,60 |
|||
3.2. |
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка |
Департамент здравоохранения |
Всего |
82 226,60 |
27 264,20 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
федеральный бюджет |
19 264,20 |
19 264,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
62 962,40 |
8 000,00 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
|||
3.3. |
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела |
Департамент здравоохранения |
Всего |
70 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
бюджет автономного округа |
70 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||
3.4. |
Развитие специализированной медицинской помощи детям |
Департамент здравоохранения |
Всего |
14 433 937,61 |
1 732 250,20 |
1 483 455,73 |
1 876 304,21 |
2 266 501,67 |
2 352 442,20 |
2 359 126,20 |
2 363 857,40 |
федеральный бюджет |
169,70 |
0,00 |
169,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
5 015 775,30 |
620 321,90 |
392 992,10 |
549 162,30 |
744 269,90 |
903 009,70 |
903 009,70 |
903 009,70 |
|||
территориальный фонд ОМС |
9 417 992,61 |
1 111 928,30 |
1 090 293,93 |
1 327 141,91 |
1 522 231,77 |
1 449 432,50 |
1 456 116,50 |
1 460 847,70 |
|||
|
Итого по задаче |
|
Всего |
30 475 417,72 |
3 945 273,50 |
3 343 420,21 |
3 626 198,47 |
4 235 114,74 |
5 096 836,50 |
5 109 725,40 |
5 118 848,90 |
федеральный бюджет |
19 901,20 |
19 264,20 |
637,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
11 735 160,50 |
1 745 466,40 |
761 149,30 |
1 046 683,70 |
1 276 411,30 |
2 301 816,60 |
2 301 816,60 |
2 301 816,60 |
|||
территориальный фонд ОМС |
18 720 356,02 |
2 180 542,90 |
2 581 633,91 |
2 579 514,77 |
2 958 703,44 |
2 795 019,90 |
2 807 908,80 |
2 817 032,30 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
|
Всего |
30 475 417,72 |
3 945 273,50 |
3 343 420,21 |
3 626 198,47 |
4 235 114,74 |
5 096 836,50 |
5 109 725,40 |
5 118 848,90 |
федеральный бюджет |
19 901,20 |
19 264,20 |
637,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
11 735 160,50 |
1 745 466,40 |
761 149,30 |
1 046 683,70 |
1 276 411,30 |
2 301 816,60 |
2 301 816,60 |
2 301 816,60 |
|||
территориальный фонд ОМС |
18 720 356,02 |
2 180 542,90 |
2 581 633,91 |
2 579 514,77 |
2 958 703,44 |
2 795 019,90 |
2 807 908,80 |
2 817 032,30 |
|||
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" | |||||||||||
Задача "Увеличение периода активной жизни пациентов посредством повышения доступности медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения" | |||||||||||
4.1. |
Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей |
Департамент здравоохранения |
Всего |
2 618 453,15 |
317 199,70 |
359 983,65 |
368 588,80 |
405 488,80 |
387 693,70 |
389 211,90 |
390 286,60 |
бюджет автономного округа |
251 865,20 |
40 863,90 |
11 071,30 |
12 188,80 |
12 388,80 |
58 450,80 |
58 450,80 |
58 450,80 |
|||
территориальный фонд ОМС |
2 366 587,95 |
276 335,80 |
348 912,35 |
356 400,00 |
393 100,00 |
329 242,90 |
330 761,10 |
331 835,80 |
|||
4.2. |
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей |
Департамент здравоохранения |
Всего |
3 571 085,70 |
397 032,90 |
398 272,40 |
448 746,40 |
514 602,60 |
604 143,80 |
604 143,80 |
604 143,80 |
бюджет автономного округа |
3 571 085,70 |
397 032,90 |
398 272,40 |
448 746,40 |
514 602,60 |
604 143,80 |
604 143,80 |
604 143,80 |
|||
|
Итого по задаче |
|
Всего |
6 189 538,85 |
714 232,60 |
758 256,05 |
817 335,20 |
920 091,40 |
991 837,50 |
993 355,70 |
994 430,40 |
бюджет автономного округа |
3 822 950,90 |
437 896,80 |
409 343,70 |
460 935,20 |
526 991,40 |
662 594,60 |
662 594,60 |
662 594,60 |
|||
территориальный фонд ОМС |
2 366 587,95 |
276 335,80 |
348 912,35 |
356 400,00 |
393 100,00 |
329 242,90 |
330 761,10 |
331 835,80 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
|
Всего |
6 189 538,85 |
714 232,60 |
758 256,05 |
817 335,20 |
920 091,40 |
991 837,50 |
993 355,70 |
994 430,40 |
бюджет автономного округа |
3 822 950,90 |
437 896,80 |
409 343,70 |
460 935,20 |
526 991,40 |
662 594,60 |
662 594,60 |
662 594,60 |
|||
территориальный фонд ОМС |
2 366 587,95 |
276 335,80 |
348 912,35 |
356 400,00 |
393 100,00 |
329 242,90 |
330 761,10 |
331 835,80 |
|||
Цель "Повышение доступности и качества медицинской помощи, объемы, виды и качество которой соответствуют уровню заболеваемости, потребностям населения и передовым достижениям медицинской науки" | |||||||||||
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | |||||||||||
Задача "Повышение качества жизни больных тяжелыми неизлечимыми заболеваниями" | |||||||||||
5.1. |
Организация оказания паллиативной медицинской помощи |
Департамент здравоохранения |
Всего |
691 476,20 |
47 804,90 |
254 400,50 |
112 719,30 |
117 791,50 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
территориальный фонд ОМС |
691 476,20 |
47 804,90 |
254 400,50 |
112 719,30 |
117 791,50 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
|||
5.2. |
Обучение специалистов, оказывающих паллиативную помощь, на базе региональных учебных заведений |
Департамент здравоохранения, Департамент образования и молодежной политики |
Всего |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче |
|
Всего |
691 776,20 |
48 104,90 |
254 400,50 |
112 719,30 |
117 791,50 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
бюджет автономного округа |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
691 476,20 |
47 804,90 |
254 400,50 |
112 719,30 |
117 791,50 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
|
Всего |
691 776,20 |
48 104,90 |
254 400,50 |
112 719,30 |
117 791,50 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
бюджет автономного округа |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
691 476,20 |
47 804,90 |
254 400,50 |
112 719,30 |
117 791,50 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
|||
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | |||||||||||
Задача "Преодоление кадрового дефицита, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами" | |||||||||||
6.1. |
Повышение престижа медицинских профессий |
Департамент здравоохранения |
Всего |
20 900,00 |
1 000,00 |
1 400,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
бюджет автономного округа |
20 900,00 |
1 000,00 |
1 400,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
|||
6.2. |
Повышение квалификации специалистов с высшим медицинским образованием на базе ведущих зарубежных клиник с целью внедрения новых методов и технологий в лечебно-профилактических учреждениях автономного округа |
Департамент здравоохранения |
Всего |
115 000,00 |
15 000,00 |
25 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
бюджет автономного округа |
115 000,00 |
15 000,00 |
25 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||
6.3. |
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов медицинских организаций, подготовка специалистов в интернатуре, ординатуре, включая стипендиальное обеспечение |
Департамент здравоохранения, Департамент образования и молодежной политики |
Всего |
25 700,00 |
5 700,00 |
10 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Департамент здравоохранения |
бюджет автономного округа |
12 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Департамент образования и молодежной политики |
бюджет автономного округа |
13 200,00 |
5 700,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
6.4. |
Разработка и внедрение современных методов оценки, отбора и развития резерва руководящих кадров подведомственных медицинских организаций Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Департамент здравоохранения |
Всего |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
6 000,00 |
0,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче |
|
Всего |
167 600,00 |
21 700,00 |
42 400,00 |
38 700,00 |
38 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
бюджет автономного округа |
167 600,00 |
21 700,00 |
42 400,00 |
38 700,00 |
38 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
|
Всего |
167 600,00 |
21 700,00 |
42 400,00 |
38 700,00 |
38 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
бюджет автономного округа |
167 600,00 |
21 700,00 |
42 400,00 |
38 700,00 |
38 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
|||
Подпрограмма 7 "Развитие информатизации в здравоохранении" | |||||||||||
Задача "Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов" | |||||||||||
7.1. |
Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения |
Департамент здравоохранения |
Всего |
1 341 112,70 |
70 246,40 |
318 252,60 |
336 520,00 |
353 624,00 |
87 489,90 |
87 489,90 |
87 489,90 |
бюджет автономного округа |
1 341 112,70 |
70 246,40 |
318 252,60 |
336 520,00 |
353 624,00 |
87 489,90 |
87 489,90 |
87 489,90 |
|||
7.2. |
Развитие регионального фрагмента Единой информационной системы в сфере здравоохранения. |
Департамент здравоохранения |
Всего |
55 000,00 |
31 800,00 |
4 200,00 |
2 800,00 |
3 200,00 |
1 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
бюджет автономного округа |
55 000,00 |
31 800,00 |
4 200,00 |
2 800,00 |
3 200,00 |
1 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|||
7.3. |
Обеспечение устойчивого доступа в сеть интернет медицинских организаций расположенных в удаленных и труднодоступных населенных пунктах автономного округа |
Департамент здравоохранения |
Всего |
15 000,00 |
2 200,00 |
1 800,00 |
3 200,00 |
2 800,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
15 000,00 |
2 200,00 |
1 800,00 |
3 200,00 |
2 800,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче |
|
Всего |
1 411 112,70 |
104 246,40 |
324 252,60 |
342 520,00 |
359 624,00 |
93 489,90 |
93 489,90 |
93 489,90 |
бюджет автономного округа |
1 411 112,70 |
104 246,40 |
324 252,60 |
342 520,00 |
359 624,00 |
93 489,90 |
93 489,90 |
93 489,90 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
|
Всего |
1 411 112,70 |
104 246,40 |
324 252,60 |
342 520,00 |
359 624,00 |
93 489,90 |
93 489,90 |
93 489,90 |
бюджет автономного округа |
1 411 112,70 |
104 246,40 |
324 252,60 |
342 520,00 |
359 624,00 |
93 489,90 |
93 489,90 |
93 489,90 |
|||
|
Итого по медицинской части программы |
|
Всего |
460 121 778,45 |
59 100 402,55 |
60 321 109,90 |
64 085 576,30 |
73 961 352,90 |
67 365 951,50 |
67 571 089,20 |
67 716 296,10 |
федеральный бюджет |
4 612 039,60 |
1 910 397,10 |
1 654 685,30 |
523 478,60 |
523 478,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
148 758 829,50 |
19 418 652,00 |
19 689 554,80 |
19 166 779,80 |
22 554 311,60 |
22 643 177,10 |
22 643 177,10 |
22 643 177,10 |
|||
территориальный фонд ОМС |
304 925 517,90 |
37 055 962,00 |
38 791 869,80 |
44 210 317,90 |
50 698 562,70 |
44 537 774,40 |
44 742 912,10 |
44 888 119,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
1 825 391,45 |
715 391,45 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
|||
Подпрограмма 8 "Территориальное планирование учреждений здравоохранения автономного округа" | |||||||||||
Задача "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения" | |||||||||||
8.1.
|
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.
|
Департамент строительства, Муниципальные образования, Департамент управделами |
Всего |
43 549 562,64 |
5 526 344,00 |
8 391 193,50 |
5 905 030,90 |
5 203 379,24 |
6 147 205,00 |
6 173 205,00 |
6 203 205,00 |
бюджет автономного округа |
22 359 821,00 |
3 879 210,60 |
4 281 615,40 |
3 114 175,00 |
1 006 205,00 |
3 332 205,00 |
3 358 205,00 |
3 388 205,00 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
147 000,00 |
40 000,00 |
107 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
20 606 311,74 |
1 350 855,40 |
3 822 426,20 |
2 790 855,90 |
4 197 174,24 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
|||
муниципальный бюджет |
583 429,90 |
296 278,00 |
287 151,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
487 821,90 |
200 670,00 |
287 151,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
8.1.1. |
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения автономного округа |
Департамент строительства |
Всего |
28 037 208,74 |
3 574 511,40 |
4 290 723,20 |
5 306 383,90 |
4 697 174,24 |
3 389 472,00 |
3 389 472,00 |
3 389 472,00 |
бюджет автономного округа |
7 430 897,00 |
2 223 656,00 |
468 297,00 |
2 515 528,00 |
500 000,00 |
574 472,00 |
574 472,00 |
574 472,00 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
20 606 311,74 |
1 350 855,40 |
3 822 426,20 |
2 790 855,90 |
4 197 174,24 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
|||
Муниципальные образования |
Всего |
4 518 202,10 |
1 696 262,00 |
1 462 914,10 |
342 442,00 |
250 000,00 |
255 528,00 |
255 528,00 |
255 528,00 |
||
бюджет автономного округа |
3 934 772,20 |
1 399 984,00 |
1 175 762,20 |
342 442,00 |
250 000,00 |
255 528,00 |
255 528,00 |
255 528,00 |
|||
муниципальный бюджет |
583 429,90 |
296 278,00 |
287 151,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
487 821,90 |
200 670,00 |
287 151,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
8.1.2. |
Капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения |
Департамент управделами |
Всего |
2 174 151,80 |
255 570,60 |
637 556,20 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
бюджет автономного округа |
2 174 151,80 |
255 570,60 |
637 556,20 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
107 000,00 |
0,00 |
107 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
8.1.3. |
Развитие государственно-частного партнерства по строительству перинатального центра в г. Сургуте |
Департамент здравоохранения |
Всего |
8 820 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 246 000,00 |
2 272 000,00 |
2 302 000,00 |
бюджет автономного округа |
8 820 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 246 000,00 |
2 272 000,00 |
2 302 000,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
8.1.3.1. |
Предоставление субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) |
Департамент здравоохранения |
Всего* |
5 904 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 391 000,00 |
1 305 000,00 |
1 208 000,00 |
бюджет автономного округа |
5 904 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 391 000,00 |
1 305 000,00 |
1 208 000,00 |
|||
8.1.3.1.1. |
На финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проектированию, строительству и оснащению клинического перинатального центра в городе Сургуте |
Департамент здравоохранения |
Всего |
2 000 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
2 000 000,00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
8.1.3.1.2. |
На финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по уплате процентов по договорам займа и/или кредитным договорам, заключенным частным партнером для исполнения Соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации объектов здравоохранения |
Департамент здравоохранения |
Всего |
3 540 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 279 000,00 |
1 184 000,00 |
1 077 000,00 |
бюджет автономного округа |
3 540 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 279 000,00 |
1 184 000,00 |
1 077 000,00 |
|||
8.1.3.1.3. |
На возмещение затрат в связи с оказанием услуг (производством работ) по технической эксплуатации клинического перинатального центра в городе Сургуте |
Департамент здравоохранения |
Всего |
364 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
112 000,00 |
121 000,00 |
131 000,00 |
бюджет автономного округа |
364 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
112 000,00 |
121 000,00 |
131 000,00 |
|||
8.1.3.2. |
Предоставление бюджетной инвестиции в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности автономного округа по соглашению о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации объектов здравоохранения |
Департамент здравоохранения |
Всего |
2 916 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
855 000,00 |
967 000,00 |
1 094 000,00 |
бюджет автономного округа |
2 916 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
855 000,00 |
967 000,00 |
1 094 000,00 |
|||
8.2. |
Организационное обеспечение функционирования отрасли |
Департамент здравоохранения |
Всего |
214 321 490,50 |
27 035 668,90 |
26 339 405,00 |
31 062 008,70 |
34 680 776,30 |
31 718 701,30 |
31 734 784,90 |
31 750 145,40 |
федеральный бюджет |
33 240,90 |
33 240,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
210 378 384,10 |
26 374 032,40 |
25 650 293,30 |
30 350 208,70 |
33 896 676,30 |
31 369 057,80 |
31 369 057,80 |
31 369 057,80 |
|||
территориальный фонд ОМС |
3 909 865,50 |
628 395,60 |
689 111,70 |
711 800,00 |
784 100,00 |
349 643,50 |
365 727,10 |
381 087,60 |
|||
8.2.1. |
Финансовое обеспечение деятельности Депздрава Югры, ТФОМС, расходы на ведение дела по ОМС |
Департамент здравоохранения |
Всего |
6 064 418,80 |
759 519,80 |
889 251,90 |
1 426 364,90 |
1 498 578,40 |
481 058,70 |
497 142,30 |
512 502,80 |
бюджет автономного округа |
2 154 553,30 |
131 124,20 |
200 140,20 |
714 564,90 |
714 478,40 |
131 415,20 |
131 415,20 |
131 415,20 |
|||
территориальный фонд ОМС |
3 909 865,50 |
628 395,60 |
689 111,70 |
711 800,00 |
784 100,00 |
349 643,50 |
365 727,10 |
381 087,60 |
|||
8.2.2. |
Прочие мероприятия в области здравоохранения |
Департамент здравоохранения |
Всего |
4 404 141,20 |
654 744,80 |
418 802,20 |
527 244,50 |
540 294,90 |
754 351,60 |
754 351,60 |
754 351,60 |
федеральный бюджет |
33 240,90 |
33 240,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
4 370 900,30 |
621 503,90 |
418 802,20 |
527 244,50 |
540 294,90 |
754 351,60 |
754 351,60 |
754 351,60 |
|||
8.2.3. |
Страховые взносы (платежи) на ОМС неработающего населения |
Департамент здравоохранения |
Всего |
75 318 600,90 |
8 452 474,50 |
10 239 511,20 |
10 239 511,20 |
10 239 511,20 |
12 049 197,60 |
12 049 197,60 |
12 049 197,60 |
бюджет автономного округа |
75 318 600,90 |
8 452 474,50 |
10 239 511,20 |
10 239 511,20 |
10 239 511,20 |
12 049 197,60 |
12 049 197,60 |
12 049 197,60 |
|||
8.2.4. |
Межбюджетные трансферты, передаваемые ТФОМС на дополнительное финансовое обеспечение реализации ТП ОМС в части базовой программы ОМС |
Департамент здравоохранения |
Всего |
127 076 715,80 |
17 033 229,80 |
14 404 465,80 |
18 650 051,80 |
22 146 648,20 |
18 280 773,40 |
18 280 773,40 |
18 280 773,40 |
бюджет автономного округа |
127 076 715,80 |
17 033 229,80 |
14 404 465,80 |
18 650 051,80 |
22 146 648,20 |
18 280 773,40 |
18 280 773,40 |
18 280 773,40 |
|||
8.2.5. |
Межбюджетные трансферты ТФОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС |
Департамент здравоохранения |
Всего |
1 457 613,80 |
135 700,00 |
387 373,90 |
218 836,30 |
255 743,60 |
153 320,00 |
153 320,00 |
153 320,00 |
бюджет автономного округа |
1 457 613,80 |
135 700,00 |
387 373,90 |
218 836,30 |
255 743,60 |
153 320,00 |
153 320,00 |
153 320,00 |
|||
8.3. |
Затраты на временную эксплуатацию объектов, охрану введенных в эксплуатацию объектов, оплату исполнительных листов |
Департамент строительства |
Всего |
15 565,16 |
3 604,16 |
11 961,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
программа "Сотрудничество" |
15 565,16 |
3 604,16 |
11 961,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче |
|
Всего |
257 886 618,30 |
32 565 617,06 |
34 742 559,50 |
36 967 039,60 |
39 884 155,54 |
37 865 906,30 |
37 907 989,90 |
37 953 350,40 |
федеральный бюджет |
33 240,90 |
33 240,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
232 738 205,10 |
30 253 243,00 |
29 931 908,70 |
33 464 383,70 |
34 902 881,30 |
34 701 262,80 |
34 727 262,80 |
34 757 262,80 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
147 000,00 |
40 000,00 |
107 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
3 909 865,50 |
628 395,60 |
689 111,70 |
711 800,00 |
784 100,00 |
349 643,50 |
365 727,10 |
381 087,60 |
|||
программа "Сотрудничество" |
20 621 876,90 |
1 354 459,56 |
3 834 387,20 |
2 790 855,90 |
4 197 174,24 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
|||
муниципальный бюджет |
583 429,90 |
296 278,00 |
287 151,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
487 821,90 |
200 670,00 |
287 151,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
|
Всего |
257 886 618,30 |
32 565 617,06 |
34 742 559,50 |
36 967 039,60 |
39 884 155,54 |
37 865 906,30 |
37 907 989,90 |
37 953 350,40 |
федеральный бюджет |
33 240,90 |
33 240,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
232 738 205,10 |
30 253 243,00 |
29 931 908,70 |
33 464 383,70 |
34 902 881,30 |
34 701 262,80 |
34 727 262,80 |
34 757 262,80 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
147 000,00 |
40 000,00 |
107 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
3 909 865,50 |
628 395,60 |
689 111,70 |
711 800,00 |
784 100,00 |
349 643,50 |
365 727,10 |
381 087,60 |
|||
программа "Сотрудничество" |
20 621 876,90 |
1 354 459,56 |
3 834 387,20 |
2 790 855,90 |
4 197 174,24 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
|||
муниципальный бюджет |
583 429,90 |
296 278,00 |
287 151,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
487 821,90 |
200 670,00 |
287 151,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Подпрограмма 9 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в медицинских организациях автономного округа" | |||||||||||
Задача "Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе приобретение энергоэффективного оборудования" | |||||||||||
9.1. |
Оснащение зданий медицинских организаций приборами учёта используемых энергетических ресурсов |
Департамент здравоохранения |
Всего |
1 915,40 |
0,00 |
1 915,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
1 141,50 |
0,00 |
1 141,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
773,90 |
0,00 |
773,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
9.2. |
Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения, электроснабжения, кондиционирования и вентиляции, сетей водоснабжения и канализации |
Департамент здравоохранения |
Всего |
24 725,80 |
0,00 |
24 725,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
10 765,70 |
0,00 |
10 765,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
13 960,10 |
0,00 |
13 960,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
9.3. |
Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий медицинских организаций |
Департамент здравоохранения |
Всего |
13 976,90 |
0,00 |
13 976,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
7 136,90 |
0,00 |
7 136,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
6 840,00 |
0,00 |
6 840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
9.4. |
Замена энергопотребляющего оборудования на более энергоэффективное |
Департамент здравоохранения |
Всего |
11 484,00 |
0,00 |
11 484,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
8 324,00 |
0,00 |
8 324,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
3 160,00 |
0,00 |
3 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче |
|
Всего |
52 102,10 |
0,00 |
52 102,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
27 368,10 |
0,00 |
27 368,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
24 734,00 |
0,00 |
24 734,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме |
|
Всего |
52 102,10 |
0,00 |
52 102,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
27 368,10 |
0,00 |
27 368,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
24 734,00 |
0,00 |
24 734,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по государственной программе |
|
Всего ** |
514 207 568,35 |
66 044 615,31 |
70 084 420,60 |
71 944 216,60 |
81 203 605,44 |
74 748 566,80 |
74 995 788,10 |
75 186 355,50 |
федеральный бюджет |
4 645 280,50 |
1 943 638,00 |
1 654 685,30 |
523 478,60 |
523 478,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
381 524 402,70 |
49 671 895,00 |
49 648 831,60 |
52 631 163,50 |
57 457 192,90 |
57 344 439,90 |
57 370 439,90 |
57 400 439,90 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
147 000,00 |
40 000,00 |
107 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
308 860 117,40 |
37 684 357,60 |
39 505 715,50 |
44 922 117,90 |
51 482 662,70 |
44 887 417,90 |
45 108 639,20 |
45 269 206,60 |
|||
программа "Сотрудничество" |
22 447 268,35 |
2 069 851,01 |
4 019 387,20 |
2 975 855,90 |
4 382 174,24 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
|||
муниципальный бюджет |
583 429,90 |
296 278,00 |
287 151,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
487 821,90 |
200 670,00 |
287 151,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
В том числе: | |||||||||||
|
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |
|
Всего |
32 555 410,84 |
5 270 773,40 |
5 753 637,30 |
5 648 825,90 |
4 947 174,24 |
3 645 000,00 |
3 645 000,00 |
3 645 000,00 |
бюджет автономного округа |
11 365 669,20 |
3 623 640,00 |
1 644 059,20 |
2 857 970,00 |
750 000,00 |
830 000,00 |
830 000,00 |
830 000,00 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
20 606 311,74 |
1 350 855,40 |
3 822 426,20 |
2 790 855,90 |
4 197 174,24 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
|||
муниципальный бюджет |
583 429,90 |
296 278,00 |
287 151,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
487 821,90 |
200 670,00 |
287 151,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Прочие расходы |
|
Всего ** |
481 652 157,51 |
60 773 841,91 |
64 330 783,30 |
66 295 390,70 |
76 256 431,20 |
71 103 566,80 |
71 350 788,10 |
71 541 355,50 |
федеральный бюджет |
4 645 280,50 |
1 943 638,00 |
1 654 685,30 |
523 478,60 |
523 478,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
370 158 733,50 |
46 048 255,00 |
48 004 772,40 |
49 773 193,50 |
56 707 192,90 |
56 514 439,90 |
56 540 439,90 |
56 570 439,90 |
|||
территориальный фонд ОМС |
308 860 117,40 |
37 684 357,60 |
39 505 715,50 |
44 922 117,90 |
51 482 662,70 |
44 887 417,90 |
45 108 639,20 |
45 269 206,60 |
|||
программа "Сотрудничество" |
1 840 956,61 |
718 995,61 |
196 961,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
|||
В том числе: | |||||||||||
|
Департамент здравоохранения автономного округа |
|
Всего ** |
479 348 940,55 |
60 508 667,15 |
63 573 766,10 |
66 039 185,70 |
76 000 226,20 |
70 847 361,80 |
71 094 583,10 |
71 285 150,50 |
федеральный бюджет |
4 645 280,50 |
1 943 638,00 |
1 654 685,30 |
523 478,60 |
523 478,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
367 871 081,70 |
45 786 684,40 |
47 259 716,20 |
49 516 988,50 |
56 450 987,90 |
56 258 234,90 |
56 284 234,90 |
56 314 234,90 |
|||
территориальный фонд ОМС |
308 860 117,40 |
37 684 357,60 |
39 505 715,50 |
44 922 117,90 |
51 482 662,70 |
44 887 417,90 |
45 108 639,20 |
45 269 206,60 |
|||
программа "Сотрудничество" |
1 825 391,45 |
715 391,45 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
|||
|
Департамент строительства автономного округа |
|
Всего |
28 052 773,90 |
3 578 115,56 |
4 302 684,20 |
5 306 383,90 |
4 697 174,24 |
3 389 472,00 |
3 389 472,00 |
3 389 472,00 |
бюджет автономного округа |
7 430 897,00 |
2 223 656,00 |
468 297,00 |
2 515 528,00 |
500 000,00 |
574 472,00 |
574 472,00 |
574 472,00 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
147 000,00 |
40 000,00 |
107 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
20 621 876,90 |
1 354 459,56 |
3 834 387,20 |
2 790 855,90 |
4 197 174,24 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
2 815 000,00 |
|||
|
Департамент образования и молодежной политики автономного округа |
|
Всего |
13 500,00 |
6 000,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
13 500,00 |
6 000,00 |
7 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Департамент по управлению государственным имуществом |
|
Всего |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
100 000,00 |
0,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Департамент управления делами автономного округа |
|
Всего |
2 174 151,80 |
255 570,60 |
637 556,20 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
бюджет автономного округа |
2 174 151,80 |
255 570,60 |
637 556,20 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
107 000,00 |
0,00 |
107 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Муниципальные образования |
|
Всего |
4 518 202,10 |
1 696 262,00 |
1 462 914,10 |
342 442,00 |
250 000,00 |
255 528,00 |
255 528,00 |
255 528,00 |
бюджет автономного округа |
3 934 772,20 |
1 399 984,00 |
1 175 762,20 |
342 442,00 |
250 000,00 |
255 528,00 |
255 528,00 |
255 528,00 |
|||
муниципальный бюджет |
583 429,90 |
296 278,00 |
287 151,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
487 821,90 |
200 670,00 |
287 151,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Общий размер расходов на исполнение Соглашения о государственно-частном партнёрстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации объектов здравоохранения в период с 2015 по 2024 годы будет составлять 18 389 млн. рублей. При принятии государственных программ на период с 2021 года и последующие периоды будут учтены следующие расходы на исполнение Соглашения о государственно-частном партнёрстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации объектов здравоохранения в период с 2021 по 2024 годы (в тыс. руб.): |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2021 г. |
2022 г. |
2023 г |
2024 г |
|
Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат по уплате процентов по договорам займа и/или кредитным договорам, заключенным частным партнером для исполнения Соглашения о государственно-частном партнёрстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации объектов здравоохранения |
955 000,00 |
818 000,00 |
663 000,00 |
487 000,00 |
||||||
|
Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг (производством работ) по технической эксплуатации объектов здравоохранения |
141 000,00 |
152 000,00 |
165 000,00 |
178 000,00 |
||||||
|
Бюджетная инвестиция в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности автономного округа, предоставляемая по соглашению о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации объектов здравоохранения |
1 237 000,00 |
1 400 000,00 |
1 583 000,00 |
1 790 000,00 |
||||||
|
Итого: |
2 333 000,00 |
2 370 000,00 |
2 411 000,00 |
2 455 000,00 |
||||||
|
Итого за период 2021 - 2024 гг.: |
9 569 000,00 |
|
|
|
||||||
|
**расходы на межбюджетные трансферты из бюджета субъекта РФ, передаваемые ТФОМС и ФФОМС, исключены из общих расходов по государственной программе в размерах: |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
2014 г |
2015 г |
2016 г |
2017 г |
2018 г |
2019 г |
2020 г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 621 404,30 |
25 031 350,9 |
29 108 399,30 |
32 641 903,00 |
30 483 291,00 |
30 483 291,00 |
30 483 291,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.