Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 г. N 427-п
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" (далее - государственная программа)
6 июня, 31 октября, 5 декабря 2014 г., 7, 28 августа, 13 ноября, 25 декабря 2015 г.
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 декабря 2015 г. N 502-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления
Паспорт государственной программы
Наименование государственной программы |
Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы |
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" |
Ответственный исполнитель государственной программы |
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Департамент культуры, Депкультуры Югры) |
Соисполнители государственной программы |
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры); Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Депстрой Югры); Департамент управления делами Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Департамент управделами Югры); Служба по делам архивов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - Архивная служба Югры) |
Цели государственной программы |
1. Сохранение и популяризация культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ), привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела. 2. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей автономного округа. 3. Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, расширения спектра туристских услуг для жителей автономного округа, российских и иностранных граждан. 4. Повышение эффективности государственного управления в культуре и архивном деле 5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и системы коммунальной инфраструктуры государственными учреждениями культуры. |
Задачи государственной программы |
1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек. 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям. 3. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории автономного округа. 4. Создание условий для сохранения документального наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам. 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 6. Внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодежи. 7. Создание условий для развития профессионального искусства. 8. Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развитию народных художественных промыслов и ремесел. 9. Стимулирование культурного разнообразия, создание условий для диалога и взаимодействия культур. 10. Создание действенной адресной системы поддержки деятелей культуры и искусства. 11. Формирование эффективного механизма управления в сфере туризма. 12. Информационное, инновационное и методическое обеспечение туристской отрасли. 13. Продвижение туристских возможностей автономного округа на российском и международном рынках. 14. Осуществление функций исполнительных органов государственной власти автономного округа по реализации единой государственной политики в культуре и архивном деле. 15. Усиление социальной направленности культурной политики 16. Формирование целостной системы управления процессом повышения энергетической эффективности государственных учреждений культуры. 17. Реализация комплекса мер по повышению энергетической эффективности государственных учреждений культуры. |
Подпрограммы |
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"; Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства"; Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма"; Подпрограмма IV "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" Подпрограмма V "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры |
Целевые показатели Государственной программы (показатели непосредственных результатов) |
1. Увеличение библиотечного фонда на 1 000 жителей с 2 985 до 3 000 экземпляров. 2. Увеличение доли библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, с 69,3 % до 100 %. 3. Утратил силу. 4. Увеличение доли музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций с 69 % до 100 %. 5. Прирост количества выставочных проектов, организованных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, по отношению к 2011 году до 100%. 6. Увеличение числа посещений сайта Государственной библиотеки Югры удаленными пользователями в сети Интернет со 140 тысяч человек до 280 тысяч человек. 7. Увеличение объема баз данных Государственной библиотеки Югры собственной генерации, в том числе электронных каталогов, с 557 тысяч записей до 760 тысяч записей. 8. Увеличение числа посещений государственных музеев автономного округа на 1 000 жителей с 2,6 тысяч человек до 2,95 тысяч человек. 9. Увеличение доли музейных предметов, внесённых в электронный каталог, от общего музейного фонда государственных музеев автономного округа с 77 % до 100 %. 10. Увеличение доли оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда государственных музеев автономного округа с 12 % до 22 %. 11. Увеличение отношения среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в автономном округе с 62,1 % до 100 %. 12. Увеличение количества архивных дел окружной формы собственности, хранящихся в архивах автономного округа, с 99 221 до 116 721 единицы хранения. 13. Увеличение доли архивных дел, прошедших реставрацию и улучшение физического состояния архивных дел, от общего объема архивных дел, нуждающихся в реставрации и улучшении физического состояния, с 40 % до 100 %. 14. Увеличение доли оцифрованных архивных дел, включенных в информационную систему "Электронный архив Югры", от общего объема архивных дел окружной собственности, с 10 % до 20 %. 15. Утратил силу. 16. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей с 2 % до 8 % детей. 17. Увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, с 71,9 % до 72,2 % населения. 18. Увеличение количества выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки (гранты, премии), с 50 до 150 человек. 19. Увеличение числа обучающихся в профессиональных образовательных организация в сфере культуры, с 1512 человек до 1567 человек. 20. Увеличение количества театрально-концертных мероприятий, организованных государственными театрами и концертными организациями, с 713 до 1800 спектаклей, концертов. 21. Увеличение количества зрителей театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными театрами и концертными организациями, с 154,3 тысяч человек до 364,0 тысяч человек. 22. Увеличение количества кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия, организованные государственными кинопрокатными организациями, с 226,7 тысяч человек до 280,0 тысяч человек. 23. Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий, организованных государственными культурно-досуговыми учреждениями, с 18,2 тысяч человек до 28,6 тысяч человек. 24. Увеличение количества проектов в сфере внутреннего и въездного туризма, реализуемых с помощью грантов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с 2 до 16 проектов; 25. Увеличение количества независимых (частных) организаций и учреждений культуры, включенных в Реестр учреждений и организаций культуры автономного округа, со 100 до 116 организаций и учреждений 26. Уменьшение удельного расхода электрической энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) с 78,75 до 76,04 кВт*ч /м2. 27. Уменьшение удельного расхода тепловой энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) с 0,21 до 0,20 Гкал/м2. 28. Уменьшение удельного расхода холодной воды (в расчёте на 1 работника) с 18,48 до 17,84 м3/чел. 29. Уменьшение удельного расхода горячей воды (в расчёте на 1 работника) с 1,95 до 1,89 м3 /чел. |
Сроки реализации государственной программы |
2014 - 2020 годы |
Финансовое обеспечение государственной программы |
общий объем финансирования государственной программы на 2014 - 2020 годы составляет 20 460 296,8 тыс. рублей, в том числе: на 2014 год - 3 912 643,4 тыс. рублей; на 2015 год - 3 296 612,4 тыс. рублей; на 2016 год - 2 554 178,9 тыс. рублей; на 2017 год - 2 630 850,8 тыс. рублей; на 2018 год - 2 660 433,1 тыс. рублей; на 2019 год - 2 652 889,1 тыс. рублей; на 2020 год - 2 752 689,1 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации государственной программы (показатели конечных результатов) |
1. Увеличение посещаемости музейных учреждений автономного округа (посещения на 1 жителя в год) с 0,43 до 0,58 посещений. 2. Увеличение доли объектов культурного наследия, вовлеченных в региональное социокультурное пространство, от общей доли объектов культурного наследия, расположенных на территории автономного округа, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, с 20 % до 31 %. 3. Увеличение количества пользователей архивной информацией с 22 040 до 29 430 пользователей. 4. Строительство 8 учреждений культуры и создание на их базе центров культурного развития. 5. Увеличение количества кинозрителей с 1 681,9 тыс. человек до 2400,0 тыс. человек. 6. Увеличение количества современных городских кинозалов на 100,0 тысяч человек городского населения с 3,8 до 4,6 единиц. 7. Увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, с 819,1 млн. рублей до 1367,2 млн. рублей. 8. Увеличение объема платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения, с 1922,1 млн. рублей до 3208,2 млн. рублей. 9. Увеличение среднегодовой численности работников организаций сферы туризма с 26,0 тыс. человек до 29,5 тыс. человек. 10. Увеличение численности туристов, размещенных в коллективных средствах размещения (далее - КСР), с 448,4 тыс. человек до 515,0 тыс. человек. 11. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры автономного округа, с 75,7 % до 93 %. 12. Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых архивами автономного округа, с 87,3 % до 96 % |
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 13 ноября 2015 г. N 398-п в таблицу 1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного постановления
Таблица 1
Целевые показатели государственной программы
N |
Наименование показателей |
Базовый показатель на начало реализации государственной программы |
Значения показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы |
||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
10 |
Показатели непосредственных результатов | ||||||||||
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | ||||||||||
1.1. |
Библиотечный фонд на 1000 жителей, (экземпляров) ** |
2985 |
2990 |
2997 |
2997 |
2997 |
2998 |
2999 |
3000 |
3000 |
1.2. |
Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах (%)* |
69,3 |
74 |
89 |
92 |
95 |
97 |
99 |
100 |
100 |
1.3. |
Информация об изменениях:См. текст строки 1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций (%)*, *** |
69 |
75 |
80 |
84 |
88 |
92 |
96 |
100 |
100 |
1.5. |
Прирост количества выставочных проектов, организованных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, по отношению к 2011 году (5) <*>, <***> |
15,2 |
33,4 |
50,1 |
66,8 |
83,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.6. |
Число посещений веб-сайтов Государственной библиотеки Югры удаленными пользователями (тыс. человек) *** |
140,0 |
160,0 |
185,0 |
200,0 |
215,0 |
235,0 |
250,0 |
280,0 |
280,0 |
1.7. |
Объем баз данных Государственной библиотеки Югры собственной генерации, в том числе электронных каталогов (тыс. записей) *** |
557,0 |
586,0 |
615,0 |
644,0 |
673,0 |
702,0 |
731,0 |
760,0 |
760,0 |
1.8. |
Среднее число посещений государственных музеев автономного округа на 1000 жителей (тыс. человек) <***> |
2,6 |
2,65 |
2,7 |
2,75 |
2,8 |
2,85 |
2,9 |
2,95 |
2,95 |
1.9. |
Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего музейного фонда государственных музеев автономного округа (%) <***> |
77 |
86 |
86,5 |
90 |
93 |
96 |
98 |
100 |
100 |
1.10. |
Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда государственных музеев автономного округа (%) <*>, <***> |
12,0 |
13,0 |
15,0 |
17,0 |
19,0 |
20,0 |
21,0 |
22,0 |
22,0 |
1.11. |
Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной заработной плате в автономном округе, %*, ** |
62,1 |
64,9 |
73,7 |
82,4 |
91,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.12. |
Количество архивных дел окружной формы собственности, хранящихся в архивах автономного округа (единиц хранения) |
99221 |
101721 |
104221 |
106721 |
109221 |
111721 |
114221 |
116721 |
116721 |
1.13. |
Доля архивных дел, прошедших реставрацию и улучшение физического состояния дел, от общего объема архивных дел, нуждающихся в реставрации и улучшении физического состояния, % **** |
40 |
48,6 |
57,1 |
65,7 |
74,3 |
82,8 |
91,4 |
96,0 |
100 |
1.14. |
Доля оцифрованных архивных дел, включенных в информационную систему "Электронный архив Югры", от общего объема архивных дел окружной собственности, % **** |
10 |
11,5 |
12,9 |
14,3 |
15,7 |
17,2 |
18,6 |
19,5 |
20 |
Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства" | ||||||||||
2.1. |
Информация об изменениях:См. текст строки 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (%) *, ** |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
8 |
2.3. |
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры (%) ** |
71,9 |
72,0 |
72,1 |
72,1 |
72,2 |
72,2 |
72,2 |
72,2 |
72,2 |
2.4. |
Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки (гранты, премии), (количество лиц, удостоенных мер государственной поддержки) <*>, <**> |
50 |
75 |
51 |
75 |
75 |
110 |
130 |
150 |
150 |
2.5. |
Число обучающихся в профессиональных образовательных организациях в сфере культуры, (человек) *** |
1512 |
1525 |
1527 |
1527 |
1527 |
1567 |
1567 |
1567 |
1567 |
2.6. |
Количество театрально-концертных мероприятий, организованных государственными театрами и концертными организациями (единиц, спектакль - концерт) <***> |
713 |
832 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
2.7. |
Количество зрителей театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными театрами и концертными организациями (тыс. человек) <***> |
154,3 |
169,2 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
364,0 |
2.8. |
Количество кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия, организованные государственными кинопрокатными организациями (тыс. человек) <***> |
226,7 |
241,8 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
2.9. |
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, организованных государственными культурно-досуговыми учреждениями (тыс. человек) *** |
18,2 |
19,8 |
21,1 |
22,6 |
24,2 |
25,9 |
27,2 |
28,6 |
28,6 |
Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма" | ||||||||||
3.1. |
Количество проектов в сфере внутреннего и въездного туризма, реализуемых с помощью грантов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (единиц) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
16 |
Подпрограмма IV "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" | ||||||||||
4.1. |
Количество независимых (частных) организаций и учреждений культуры, включенных в Реестр учреждений и организаций культуры автономного округа (единиц) ** |
100 |
104 |
106 |
108 |
111 |
112 |
115 |
116 |
116 |
Показатели конечных результатов | ||||||||||
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | ||||||||||
1.1. |
Количество посещений музейных учреждений автономного округа (посещения на 1 жителя в год) |
0,43 |
0,45 |
0,46 |
0,5 |
0,53 |
0,54 |
0,56 |
0,58 |
0,58 |
1.2. |
Доля объектов культурного наследия, вовлеченных в региональное социокультурное пространство от общей доли объектов культурного наследия, расположенных на территории автономного округа, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (%) ** |
20,0 |
23,0 |
24,0 |
26,0 |
27,0 |
28,0 |
30,0 |
31,0 |
31,0 |
1.3. |
Количество пользователей архивной информацией |
22040 |
23095 |
24150 |
25206 |
26261 |
27316 |
28371 |
29430 |
29430 |
1.4. |
Строительство учреждений культуры и создание на их базе центров культурного развития (единиц) <*> |
4 |
1 |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
2 |
12 |
Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства" | ||||||||||
2.1. |
Количество кинозрителей (тыс. человек) <**> |
1681,9 |
1700,0 |
2400,0 |
2400,0 |
2400,0 |
2400,0 |
2400,0 |
2400,0 |
2400,0 |
2.2. |
Количество современных городских кинозалов на 100,0 тысяч человек городского населения (единиц) |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
4,2 |
4,3 |
4,4 |
4,5 |
4,6 |
4,6 |
Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма" | ||||||||||
3.1. |
Объем платных туристских услуг, оказанных населению, (млн. рублей) |
819,1 |
884,4 |
954,9 |
1027,1 |
1106,9 |
1195,1 |
1281,9 |
1367,2 |
1367,2 |
3.2. |
Объем платных услуг, оказанных гостиницами и аналогичными средствами размещения (млн. рублей) |
1922,1 |
2075,3 |
2240,6 |
2410,2 |
2597,4 |
2804,3 |
3008,0 |
3208,2 |
3208,2 |
3.3. |
Среднегодовая численность работников организаций сферы туризма (тыс.человек) |
26,0 |
26,5 |
27,0 |
27,5 |
28,0 |
28,5 |
29,0 |
29,5 |
29,5 |
3.4. |
Численность туристов, размещенных в КСР (тыс.человек) |
448,4 |
455,0 |
465,0 |
475,0 |
485,0 |
495,0 |
505,0 |
515,0 |
515,0 |
Подпрограмма IV "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" | ||||||||||
4.1. |
Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры автономного округа (%) ** |
75,7 |
76,0 |
78,0 |
78,0 |
80,0 |
83,0 |
90,0 |
93,0 |
93,0 |
4.2 |
Повышение уровня удовлетворенности жителей граждан качеством услуг, предоставляемых архивами автономного округа (%) |
87,3 |
88,3 |
89,5 |
90,7 |
92,0 |
93,2 |
94,7 |
96,0 |
96,0 |
Подпрограмма V "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры" | ||||||||||
5.1. |
Удельный расход электрической энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) (кВт*ч /м2) **** |
78,75 |
78,36 |
77,97 |
77,58 |
77,19 |
76,80 |
76,42 |
76,04 |
76,04 |
5.2. |
Удельный расход тепловой энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) (Гкал /м2) **** |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
5.3. |
Удельный расход холодной воды (в расчёте на 1 работника) (м3 /чел.) **** |
18,48 |
18,38 |
18,29 |
18,20 |
18,11 |
18,02 |
17,93 |
17,84 |
17,84 |
5.4. |
Удельный расход горячей воды (в расчёте на 1 работника) (м3 /чел.) **** |
1,95 |
1,94 |
1,93 |
1,92 |
1,91 |
1,90 |
1,90 |
1,89 |
1,89 |
* показатели, направленные на исполнение Указа Президента от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
** показатели, направленные на исполнение Плана мероприятий ("дорожные карты") по реализации Стратегии развития культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2020 года и на период до 2030 года (постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.05.2013 N 185-п).
*** прогнозные значения сводных показателей государственных заданий государственных (бюджетных и автономных) учреждений культуры, кинематографии, образовательных организаций в сфере культуры, подведомственных Департаменту культуры автономного округа.
**** достижение показателей возможно при условии финансирования мероприятий.
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 декабря 2015 г. N 502-п в таблицу 2 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления
Таблица 2
Перечень программных мероприятий
N п/п |
Мероприятия государственной программы |
Ответственный исполнитель/соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |
|||||||
Всего |
в том числе: |
||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | |||||||||||
Цель подпрограммы: сохранение и популяризация культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела | |||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек Югры | |||||||||||
1.1. |
Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
115472,1 |
26078,8 |
6572,9 |
16288,6 |
16857,2 |
16558,2 |
16558,2 |
16558,2 |
федеральный бюджет (далее - Бюджет РФ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет автономного округа (далее - Бюджет АО) |
100 859,3 |
22879,9 |
5 812,0 |
14190,3 |
14718,6 |
14419,5 |
14419,5 |
14419,5 |
|||
местный бюджет (далее - Бюджет МО) |
14312,8 |
3198,9 |
460,9 |
2098,3 |
2138,6 |
2138,7 |
2138,7 |
2138,7 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
49263,4 |
6793,0 |
3000,0 |
6669,8 |
8200,6 |
8200,0 |
8200,0 |
8200,0 |
Бюджет РФ |
4188,4 <*> |
4188,4 <*> |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
41801,3 |
5551,5 |
2550,0 |
5699,3 |
7000,5 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
|||
Бюджет МО |
7462,1 |
1241,5 |
450,0 |
970,5 |
1200,1 |
1200,0 |
1200,0 |
1200,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Библиотечное обслуживание особых групп пользователей, жителей сельской местности |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
8 586,3 |
1200,0 |
986,3 |
1200,0 |
1400,0 |
1200,0 |
1400,0 |
1200,0 |
Бюджет РФ |
86,3 |
0,0 |
86,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
7330,0 |
1020,0 |
810,0 |
1020,0 |
1220,0 |
1020,0 |
1220,0 |
1020,0 |
|||
Бюджет МО |
1170,0 |
180,0 |
90,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4. |
Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
21783,6 |
4243,0 |
0,0 |
3320,5 |
3555,4 |
3554,9 |
3554,9 |
3554,9 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
19041,2 |
3756,6 |
0,0 |
2897,4 |
3097,1 |
3096,7 |
3096,7 |
3096,7 |
|||
Бюджет МО |
2742,4 |
486,4 |
0,0 |
423,1 |
458,3 |
458,2 |
458,2 |
458,2 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.5. |
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |
Депкультуры Югры |
Всего |
32,7 |
22,7 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
32,7 |
22,7 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.6. |
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на реализацию мероприятий программы по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований |
Депкультуры Югры |
Всего |
1586,3 |
0,0 |
492,3 |
547,0 |
547,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
1586,3 |
0,0 |
492,3 |
547,0 |
547,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.7. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
Всего |
675 549,0 |
85533,5 |
82034,3 |
95255,1 |
113315,0 |
99803,7 |
99803,7 |
99803,7 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
673 539,0 |
85273,5 |
81764,3 |
94975,1 |
113015,0 |
99503,7 |
99503,7 |
99503,7 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
2010,0 |
260,0 |
270,0 |
280,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
871 973,4 |
123871,0 |
92795,8 |
123281,0 |
143875,2 |
129316,8 |
129516,8 |
129316,8 |
|
Бюджет РФ |
1705,3 |
22,7 |
588,6 |
547,0 |
547,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
842 570,8 |
118481,5 |
90 936,3 |
118782,1 |
139051,2 |
125039,9 |
125239,9 |
125039,9 |
|||
Бюджет МО |
25687,3 |
5106,8 |
1000,9 |
3671,9 |
3977,0 |
3976,9 |
3976,9 |
3976,9 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
2010,0 |
260,0 |
270,0 |
280,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям | |||||||||||
2.1. |
Обеспечение сохранения и сохранности Музейного фонда автономного округа |
Депкультуры Югры |
всего |
29 982,0 |
4000,0 |
4 732,0 |
7450,0 |
6450,0 |
2450,0 |
2450,0 |
2450,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
29 982,0 |
4000,0 |
4 732,0 |
7450,0 |
6450,0 |
2450,0 |
2450,0 |
2450,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Информатизация музеев |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
38032,2 |
5785,0 |
3650,0 |
3950,0 |
7000,0 |
5882,4 |
5882,4 |
5882,4 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
35385,0 |
5785,0 |
3650,0 |
3950,0 |
7000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
|||
Бюджет МО |
2647,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
882,4 |
882,4 |
882,4 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3. |
Поддержка выставочных проектов и создание стационарных экспозиций музеев |
Депкультуры Югры |
Всего |
16659,0 |
2000,0 |
4659,0 |
3000,0 |
4000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
16659,0 |
2000,0 |
4659,0 |
3000,0 |
4000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.4. |
Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность музеев |
Депкультуры Югры |
Всего |
14 200,0 |
2600,0 |
800,0 |
3600,0 |
2550,0 |
1550,0 |
1550,0 |
1550,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
14 200,0 |
2600,0 |
800,0 |
3600,0 |
2550,0 |
1550,0 |
1550,0 |
1550,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.5. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
Всего |
2431046,6 |
316846,4 |
308405,4 |
337823,6 |
387082,3 |
360296,3 |
360296,3 |
360296,3 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
2411485,6 |
314083,4 |
305622,4 |
335020,6 |
384279,3 |
357493,3 |
357493,3 |
357493,3 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
19561,0 |
2763,0 |
2783,0 |
2803,0 |
2803,0 |
2803,0 |
2803,0 |
2803,0 |
|||
Итого по задаче 2 |
|
Всего |
2529919,8 |
331231,4 |
322246,4 |
355823,6 |
407082,3 |
371178,7 |
371178,7 |
371178,7 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
2507711,6 |
328468,4 |
319463,4 |
353020,6 |
404279,3 |
367493,3 |
367493,3 |
367493,3 |
|||
бюджет МО |
2647,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
882,4 |
882,4 |
882,4 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
19561,0 |
2763,0 |
2783,0 |
2803,0 |
2803,0 |
2803,0 |
2803,0 |
2803,0 |
|||
Задача 3. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |||||||||||
3.1. |
Осуществление работ в области сохранения объектов культурного наследия |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
237286,0 |
57466,0 |
128727,1 |
3000,0 |
46092,9 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
226887,6 |
53504,0 |
122290,7 |
3000,0 |
46092,9 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет МО |
10398,4 |
3962,0 |
6436,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.2. |
Создание системы историко-культурных заповедников на территории автономного округа |
Депкультуры Югры |
Всего |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2000,0 |
2000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.3. |
Создание условий для обеспечения общественной доступности объектов культурного наследия |
Депкультуры Югры |
Всего |
12784,8 |
3784,8 |
3700,0 |
1300,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
12784,8 |
3784,8 |
3700,0 |
1300,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.4. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
Всего |
101188,8 |
14202,1 |
10896,8 |
12722,1 |
14663,7 |
16234,7 |
16234,7 |
16234,7 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
81488,8 |
11702,1 |
8196,8 |
9822,1 |
11763,7 |
13334,7 |
13334,7 |
13334,7 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
19700,0 |
2500,0 |
2700,0 |
2900,0 |
2900,0 |
2900,0 |
2900,0 |
2900,0 |
|||
Итого по задаче 3 |
|
Всего |
355259,6 |
75452,9 |
143323,9 |
17022,1 |
61756,6 |
19234,7 |
19234,7 |
19234,7 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
325161,2 |
68990,9 |
134187,5 |
14122,1 |
58856,6 |
16334,7 |
16334,7 |
16334,7 |
|||
бюджет МО |
10398,4 |
3962,0 |
6436,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
19700,0 |
2500,0 |
2700,0 |
2900,0 |
2900,0 |
2900,0 |
2900,0 |
2900,0 |
|||
Задача 4. Создание условий для сохранения документального наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам | |||||||||||
4.1. |
Создание нормативных условий для хранения архивных документов |
Архивная служба Югры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2. |
Обеспечение сохранности архивных документов, хранящихся в архивах автономного округа |
Архивная служба Югры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.3. |
Развитие информационных технологий в области архивного дела |
Архивная служба Югры |
Всего |
8 330,0 |
0,0 |
8 330,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
8 330,0 |
0,0 |
8 330,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.4. |
Популяризация архивных документов |
Архивная служба Югры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.5. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения автономного округа "Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" |
Архивная служба Югры |
Всего |
153 376,9 |
21502,3 |
23 269,5 |
21351,9 |
21813,3 |
21813,3 |
21813,3 |
21813,3 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
153126,9 |
21502,3 |
23019,5 |
21351,9 |
21813,3 |
21813,3 |
21813,3 |
21813,3 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.6. |
Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа, в области архивного дела |
Архивная служба Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
Всего |
42558,0 |
4456,1 |
5073,4 |
6037,7 |
6747,7 |
6747,7 |
6747,7 |
6747,7 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
42558,0 |
4456,1 |
5073,4 |
6037,7 |
6747,7 |
6747,7 |
6747,7 |
6747,7 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 4 |
|
Всего |
204 264,9 |
25958,4 |
36 672,9 |
27389,6 |
28561,0 |
28561,0 |
28561,0 |
28561,0 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
204 014,9 |
25958,4 |
36 422,9 |
27389,6 |
28561,0 |
28561,0 |
28561,0 |
28561,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
250,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | |||||||||||
5.1. |
Строительство объектов, предназначенных для размещения государственных учреждений культуры |
Депстрой Югры |
Всего |
1 216 657,0 |
11736,0 |
1 556,0 |
30767,0 |
100000,0 |
272598,0 |
400000,0 |
400000,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
1 216 657,0 |
11736,0 |
1 556,0 |
30767,0 |
100000,0 |
272598,0 |
400000,0 |
400000,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.2. |
Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) |
всего |
3190242,7 |
1663582,7 |
1012108,0 |
283506,0 |
0,0 |
131046,0 |
0,0 |
100000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
1038822,0 |
353160,0 |
300745,0 |
260423,0 |
0,0 |
124494,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
296093,7 |
172496,7 |
93962,0 |
23083,0 |
0,0 |
6552,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
145000,0 |
75000,0 |
70000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
1855327,0 |
1137926,0 |
617401,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100000,0 |
|||
5.3. |
Капитальный ремонт учреждений культуры и искусства |
Депуправделами Югры |
Всего |
115810,6 |
0,0 |
97810,6 |
0,0 |
5000,0 |
5000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
115810,6 |
0,0 |
97810,6 |
0,0 |
5000,0 |
5000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.4. |
Пополнение окружного государственного кинофонда автономного округа, тематическое обеспечение окружных и муниципальных киномероприятий, поддержка работы киноклубов на территории автономного округа, информационная поддержка продвижения российских фильмов |
Депкультуры Югры |
Всего |
20000,0 |
9000,0 |
0,0 |
9000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
20000,0 |
9000,0 |
0,0 |
9000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.5. |
Развитие сети учреждений кинопоказа и кинопроката, создание сети детских кинотеатров, в том числе Детского дома кино |
Депкультуры Югры |
Всего |
11 400,0 |
6000,0 |
0,0 |
3000,0 |
1500,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
11 400,0 |
6000,0 |
0,0 |
3000,0 |
1500,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.6. |
Государственная поддержка комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры |
Депкультуры Югры |
Всего |
128 342,8 |
36642,8 |
51 200,0 |
8000,0 |
22500,0 |
4000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
Бюджет РФ |
12400,0 |
12400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
115 942,8 |
24242,8 |
51 200,0 |
8000,0 |
22500,0 |
4000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.7. |
Обновление материально-технической базы учреждений муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры |
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) (субсидии в МО) |
Всего |
125940,5 |
41411,8 |
11519,1 |
31352,7 |
41656,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
107049,4 |
35200,0 |
9791,2 |
26649,8 |
35408,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
18891,1 |
6211,8 |
1727,9 |
4702,9 |
6248,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 5 |
|
Всего |
4808393,6 |
1768373,3 |
1174193,7 |
365625,7 |
171656,9 |
414544,0 |
407000,0 |
507000,0 |
|
бюджет РФ |
12400,0 |
12400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
2625681,8 |
439338,8 |
461102,8 |
337839,8 |
165408,4 |
407992,0 |
407000,0 |
407000,0 |
|||
бюджет МО |
314984,8 |
178708,5 |
95689,9 |
27785,9 |
6248,5 |
6552,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
145000,0 |
75000,0 |
70000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
1855327,0 |
1137926,0 |
617401,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100000,0 |
|||
Итого по подпрограмме I |
|
Всего |
8769811,3 |
2324887,0 |
1769232,7 |
889142,0 |
812932,0 |
962835,2 |
955491,2 |
1055291,2 |
|
бюджет РФ |
14105,3 |
12422,7 |
588,6 |
547,0 |
547,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
6505140,3 |
981238,0 |
1042112,9 |
851154,2 |
796156,5 |
945420,9 |
944628,9 |
944428,9 |
|||
бюджет МО |
353717,7 |
187777,3 |
103127,2 |
31457,8 |
10225,5 |
11411,3 |
4859,3 |
4859,3 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
145000,0 |
75000,0 |
70000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
1896848,0 |
1143449,0 |
623404,0 |
5983,0 |
6003,0 |
6003,0 |
6003,0 |
106003,0 |
|||
Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства" | |||||||||||
Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей автономного округа | |||||||||||
Задача 1. Внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодежи | |||||||||||
1.1. |
Развитие ресурсных центров по работе с одаренными детьми на базе действующих образовательных организаций системы художественного образования Югры |
Депкультуры Югры |
Всего |
4000,0 |
500,0 |
0,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
4000,0 |
500,0 |
0,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства |
Депкультуры Югры |
Всего |
49531,0 |
9002,0 |
2395,0 |
7174,0 |
9960,0 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
49531,0 |
9002,0 |
2395,0 |
7174,0 |
9960,0 |
7000,0 |
7000,0 |
7000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Мероприятия по поддержке одаренных детей и организации отдыха и оздоровления детей и молодежи |
Депкультуры Югры |
Всего |
58672,0 |
6840,0 |
5132,0 |
9340,0 |
9340,0 |
9340,0 |
9340,0 |
9340,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
58672,0 |
6840,0 |
5132,0 |
9340,0 |
9340,0 |
9340,0 |
9340,0 |
9340,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
Всего |
4685779,7 |
665352,4 |
598065,3 |
631810,0 |
654718,5 |
711944,5 |
711944,5 |
711944,5 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
4566468,1 |
615980,4 |
586408,7 |
620153,4 |
643061,9 |
700287,9 |
700287,9 |
700287,9 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
119311,6 |
49372,0 |
11656,6 |
11656,6 |
11656,6 |
11656,6 |
11656,6 |
11656,6 |
|||
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
4797982,7 |
681694,4 |
605592,3 |
649024,0 |
674718,5 |
728984,5 |
728984,5 |
728984,5 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
4678671,1 |
632322,4 |
593935,7 |
637367,4 |
663061,9 |
717327,9 |
717327,9 |
717327,9 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
119311,6 |
49372,0 |
11656,6 |
11656,6 |
11656,6 |
11656,6 |
11656,6 |
11656,6 |
|||
Задача 2. Создание условий для развития профессионального искусства | |||||||||||
2.1. |
Создание условий для новых концертных и театральных постановок. Создание телевизионных версий театральных постановок и концертов, организация общественного доступа через Интернет |
Депкультуры Югры |
Всего |
31276,0 |
9052,0 |
0,0 |
7224,0 |
9000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
31276,0 |
9052,0 |
0,0 |
7224,0 |
9000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
2000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Создание условий для развития самостоятельных коллективов различных форм собственности |
Депкультуры Югры |
Всего |
3215,0 |
500,0 |
0,0 |
615,0 |
1000,0 |
500,0 |
300,0 |
300,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
3215,0 |
500,0 |
0,0 |
615,0 |
1000,0 |
500,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
Всего |
4795153,5 |
599631,3 |
644844,5 |
682913,2 |
801488,4 |
688758,7 |
688758,7 |
688758,7 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
4442081,5 |
550999,3 |
594204,5 |
632153,2 |
750728,4 |
637998,7 |
637998,7 |
637998,7 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
353072,0 |
48632,0 |
50640,0 |
50760,0 |
50760,0 |
50760,0 |
50760,0 |
50760,0 |
|||
Итого по задаче 2 |
|
Всего |
4829644,5 |
609183,3 |
644844,5 |
690752,2 |
811488,4 |
691258,7 |
691058,7 |
691058,7 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
4476572,5 |
560551,3 |
594204,5 |
639992,2 |
760728,4 |
640498,7 |
640298,7 |
640298,7 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
353072,0 |
48632,0 |
50640,0 |
50760,0 |
50760,0 |
50760,0 |
50760,0 |
50760,0 |
|||
Задача 3. Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел | |||||||||||
3.1. |
Поддержка новаторских, экспериментальных направлений в искусстве и самодеятельном творчестве |
Депкультуры Югры |
Всего |
26500,0 |
6500,0 |
300,0 |
7000,0 |
3700,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
26500,0 |
6500,0 |
300,0 |
7000,0 |
3700,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.2. |
Обеспечение условий для развития и популяризации народных художественных промыслов. Обеспечение ввода в научный оборот уникальных забытых технологий ремесел, создание реестра объектов нематериального культурного наследия, проведение научно-исследовательских экспедиций |
Депкультуры Югры |
Всего |
8225,0 |
2017,0 |
300,0 |
1908,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
8225,0 |
2017,0 |
300,0 |
1908,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.3. |
Поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития нематериального культурного наследия народов автономного округа |
Депкультуры Югры |
Всего |
3915,0 |
1915,0 |
500,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
3915,0 |
1915,0 |
500,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.4. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий |
Депкультуры Югры |
Всего |
219592,7 |
26792,5 |
33131,3 |
30496,1 |
36526,2 |
30882,2 |
30882,2 |
30882,2 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
217102,7 |
26452,5 |
32781,3 |
30136,1 |
36166,2 |
30522,2 |
30522,2 |
30522,2 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
2490,0 |
340,0 |
350,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
|||
Итого по задаче 3 |
|
Всего |
258232,7 |
37224,5 |
34231,3 |
39704,1 |
41526,2 |
35182,2 |
35182,2 |
35182,2 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
255742,7 |
36884,5 |
33881,3 |
39344,1 |
41166,2 |
34822,2 |
34822,2 |
34822,2 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
2490,0 |
340,0 |
350,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
360,0 |
|||
Задача 4. Стимулирование культурного разнообразия, создание условий для диалога и взаимодействия культур | |||||||||||
4.1. |
Продвижение культурных брендов автономного округа на российский и международный уровень |
Депкультуры Югры |
Всего |
2990,0 |
990,0 |
0,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
2990,0 |
990,0 |
0,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2. |
Разработка и внедрение поощрительных программ по стимулированию работы кинозалов с национальными фильмами и снижение рисков деятельности сообщества (государственных, муниципальных и частных) кинопрокатчиков и кинопоказчиков |
Депкультуры Югры |
Всего |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.3. |
Организация комплексной гастрольной программы лучших творческих коллективов |
Депкультуры Югры |
Всего |
5314,0 |
2197,0 |
0,0 |
717,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
5314,0 |
2197,0 |
0,0 |
717,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.4. |
Содействие фестивальному движению в профессиональном искусстве и самодеятельном творчестве |
Депкультуры Югры |
всего |
99359,8 |
18159,8 |
34200,0 |
15000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
99359,8 |
18159,8 |
34200,0 |
15000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
8000,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.5. |
Организация и проведение на территории автономного округа тематических кинофестивалей, социальных киноакций, национальных кинопремьер, иных киномероприятий |
Депкультуры Югры |
Всего |
17459,5 |
8910,5 |
100,0 |
2449,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
17459,5 |
8910,5 |
100,0 |
2449,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.6. |
Мероприятия, направленные на повышение качества жизни пожилых людей |
Депкультуры Югры |
Всего |
35900,0 |
5850,0 |
800,0 |
5850,0 |
5850,0 |
5850,0 |
5850,0 |
5850,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
35900,0 |
5850,0 |
800,0 |
5850,0 |
5850,0 |
5850,0 |
5850,0 |
5850,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
12790,9 |
2250,0 |
1097,3 |
894,1 |
1799,5 |
2250,0 |
2250,0 |
2250,0 |
||
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
12790,9 |
2250,0 |
1097,3 |
894,1 |
1799,5 |
2250,0 |
2250,0 |
2250,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.7. |
Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание граждан <**> |
Депкультуры Югры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.8. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление им субсидий |
Депкультуры Югры |
Всего |
717618,9 |
99219,9 |
83963,2 |
92391,6 |
107062,4 |
111660,6 |
111660,6 |
111660,6 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
552648,9 |
76209,9 |
60303,2 |
68731,6 |
83402,4 |
88000,6 |
88000,6 |
88000,6 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
164970,0 |
23010,0 |
23660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
|||
Итого по задаче 4 |
|
Всего |
892433,1 |
137577,2 |
120160,5 |
117701,7 |
125461,9 |
130510,6 |
130510,6 |
130510,6 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
727463,1 |
114567,2 |
96500,5 |
94041,7 |
101801,9 |
106850,6 |
106850,6 |
106850,6 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
164970,0 |
23010,0 |
23660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
23660,0 |
|||
Задача 5. Создание действенной адресной системы поддержки деятелей культуры и искусства | |||||||||||
5.1. |
Организация и проведение конкурса на предоставление субсидий из бюджета автономного округа на реализацию проектов в области культуры и искусства |
Депкультуры Югры |
Всего |
40150,0 |
5750,0 |
5650,0 |
5750,0 |
5750,0 |
5750,0 |
5750,0 |
5750,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
40150,0 |
5750,0 |
5650,0 |
5750,0 |
5750,0 |
5750,0 |
5750,0 |
5750,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.2. |
Организация и проведение конкурса на соискание премии Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Событие" в области культуры и искусства |
Депкультуры Югры |
Всего |
9475,0 |
1615,0 |
0,0 |
1572,0 |
1572,0 |
1572,0 |
1572,0 |
1572,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
9475,0 |
1615,0 |
0,0 |
1572,0 |
1572,0 |
1572,0 |
1572,0 |
1572,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.3. |
Присуждение премии Губернатора автономного округа в области культуры и искусства |
Депкультуры Югры |
Всего |
30033,0 |
3783,0 |
4375,0 |
4375,0 |
4375,0 |
4375,0 |
4375,0 |
4375,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
30033,0 |
3783,0 |
4375,0 |
4375,0 |
4375,0 |
4375,0 |
4375,0 |
4375,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.4. |
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельских поселениях, и их работников |
Депкультуры Югры |
Всего |
1200,0 |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
1200,0 |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 5 |
|
Всего |
80858,0 |
11748,0 |
10625,0 |
11697,0 |
11697,0 |
11697,0 |
11697,0 |
11697,0 |
|
Бюджет РФ |
1200,0 |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
79658,0 |
11148,0 |
10025,0 |
11697,0 |
11697,0 |
11697,0 |
11697,0 |
11697,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме II |
|
Всего |
10859151,0 |
1477427,4 |
1415453,6 |
1508879,0 |
1664892,0 |
1597633,0 |
1597433,0 |
1597433,0 |
|
бюджет РФ |
1200,0 |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
10218107,4 |
1355473,4 |
1328547,0 |
1422442,4 |
1578455,4 |
1511196,4 |
1510996,4 |
1510996,4 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
639843,6 |
121354,0 |
86306,6 |
86436,6 |
86436,6 |
86436,6 |
86436,6 |
86436,6 |
|||
Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма" | |||||||||||
Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, расширения спектра туристских услуг для жителей автономного округа, российских и иностранных граждан | |||||||||||
Задача 1. Формирование эффективного механизма управления в сфере туризма | |||||||||||
1.1. |
Организация и проведение конкурса на присуждение грантов автономного округа для поддержки проектов и программ в сфере внутреннего и въездного туризма |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
28000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
28000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Возмещение части затрат юридическим лицам автономного округа, осуществляющим туроператорскую деятельность по внутреннему и въездному туризму |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
300,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
300,0 |
50,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Государственная поддержка реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4. |
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
28300,0 |
4050,0 |
4000,0 |
4050,0 |
4050,0 |
4050,0 |
4050,0 |
4050,0 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
28300,0 |
4050,0 |
4000,0 |
4050,0 |
4050,0 |
4050,0 |
4050,0 |
4050,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 2. Информационное, инновационное и методическое обеспечение туристской отрасли | |||||||||||
2.1. |
Проведение маркетинговых исследований с целью выработки методического обеспечения туристической отрасли |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
1200,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
1200,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Создание базы данных инвестиционных проектов в сфере туризма |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 2 |
|
Всего |
1200,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
1200,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
400,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 3. Продвижение туристских возможностей автономного округа на российском и международном рынках | |||||||||||
3.1. |
Организация, проведение и участие в конференциях, совещаниях, форумах, выставках, ярмарках, съездах, фестивалях, экспедициях, слетах, конкурсах, семинарах и прочих мероприятиях, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
20750,0 |
3050,0 |
2450,0 |
3050,0 |
3050,0 |
3050,0 |
3050,0 |
3050,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
20750,0 |
3050,0 |
2450,0 |
3050,0 |
3050,0 |
3050,0 |
3050,0 |
3050,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.2. |
Разработка и изготовление печатной информационной продукции, методических материалов о развитии внутреннего и въездного туризма автономного округа |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
5100,0 |
500,0 |
900,0 |
900,0 |
500,0 |
900,0 |
900,0 |
500,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
5100,0 |
500,0 |
900,0 |
900,0 |
500,0 |
900,0 |
900,0 |
500,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.3. |
Проведение информационных кампаний в специализированных российских и зарубежных средствах массовой информации о внутреннем и въездном туризме в автономном округе |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
12685,1 |
1850,0 |
1585,1 |
1850,0 |
1850,0 |
1850,0 |
1850,0 |
1850,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
12685,1 |
1850,0 |
1585,1 |
1850,0 |
1850,0 |
1850,0 |
1850,0 |
1850,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.4. |
Организация экскурсионного обслуживания делегаций и официальных лиц, посещающих автономный округ |
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры |
Всего |
1050,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
1050,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 3 |
|
Всего |
39585,1 |
5550,0 |
5085,1 |
5950,0 |
5550,0 |
5950,0 |
5950,0 |
5550,0 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
39585,1 |
5550,0 |
5085,1 |
5950,0 |
5550,0 |
5950,0 |
5950,0 |
5550,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме III |
|
Всего |
69085,1 |
10000,0 |
9085,1 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
|
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
69085,1 |
10000,0 |
9085,1 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
10000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма IV "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле" | |||||||||||
Цель подпрограммы: повышение эффективности государственного управления в культуре и архивном деле | |||||||||||
Задача 1. Осуществление функций исполнительных органов государственной власти автономного округа по реализации единой государственной политики в культуре и архивном деле | |||||||||||
1.1. |
Обеспечение функций органов государственной власти (Депкультуры Югры) |
Депкультуры Югры |
Всего |
546409,1 |
66582,9 |
65775,1 |
115557,6 |
114044,8 |
61482,9 |
61482,9 |
61482,9 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
546409,1 |
66582,9 |
65775,1 |
115557,6 |
114044,8 |
61482,9 |
61482,9 |
61482,9 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Обеспечение функций органов государственной власти (Архивная служба Югры) |
Архивная служба Югры |
Всего |
186869,3 |
28176,5 |
28274,5 |
26090,3 |
26082,0 |
26082,0 |
26082,0 |
26082,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
185999,3 |
27306,5 |
28274,5 |
26090,3 |
26082,0 |
26082,0 |
26082,0 |
26082,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
870,0 |
870,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Обеспечение эффективного осуществления деятельности подведомственных учреждений |
Депкультуры Югры |
Всего |
600,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
600,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3.1. |
Оптимизация сети подведомственных учреждений |
Депкультуры Югры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3.2. |
Оценка качества деятельности подведомственных учреждений, расширение перечня и объема платных услуг, оказываемых в соответствии с их уставами |
Депкультуры Югры |
Всего |
600,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
600,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4. |
Создание региональной информационной среды для принятия управленческих решений |
Депкультуры Югры |
Всего |
4497,6 |
1407,6 |
1945,0 |
645,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
4497,6 |
1407,6 |
1945,0 |
645,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
738376,0 |
96167,0 |
96094,6 |
142392,9 |
140726,8 |
87664,9 |
87664,9 |
87664,9 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
373506,0 |
95297,0 |
96094,6 |
142392,9 |
140726,8 |
87664,9 |
87664,9 |
87664,9 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
870,0 |
870,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 2. Усиление социальной направленности культурной политики | |||||||||||
2.1. |
Стимулирование творческой деятельности граждан, творческих союзов и организаций в сфере культуры |
Депкультуры Югры |
Всего |
4700,0 |
625,0 |
1275,0 |
800,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
4700,0 |
625,0 |
1275,0 |
800,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Создание региональной системы повышения квалификации и переподготовки кадров, организация краткосрочных или длительных курсов по специальностям группы "Культура и искусство" |
Депкультуры Югры |
Всего |
10642,0 |
3402,0 |
1390,0 |
1850,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
10642,0 |
3402,0 |
1390,0 |
1850,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3. |
Создание благоприятных условий для развития независимого (коммерческого) сектора культурного комплекса автономного округа |
Депкультуры Югры |
Всего |
5085,0 |
135,0 |
635,0 |
1115,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
5085,0 |
135,0 |
635,0 |
1115,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 2 |
|
Всего |
20 427,0 |
4162,0 |
3300,0 |
3765,0 |
2300,0 |
2300,0 |
2300,0 |
2300,0 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
20 427,0 |
4162,0 |
3300,0 |
3765,0 |
2300,0 |
2300,0 |
2300,0 |
2300,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме IV |
|
Всего |
7587803,0 |
100329,0 |
99394,6 |
146157,9 |
143026,8 |
89964,9 |
89964,9 |
89964,9 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
757933,0 |
99459,0 |
99394,6 |
146157,9 |
143026,8 |
89964,9 |
89964,9 |
89964,9 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
870,0 |
870,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма V "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры" <**> | |||||||||||
Цель подпрограммы: повышение эффективности использования энергетических ресурсов и системы коммунальной инфраструктуры государственными учреждениями культуры | |||||||||||
Задача 1. Формирование целостной системы управления процессом повышения энергетической эффективности государственных учреждений культуры | |||||||||||
1.1. |
Замена энергопотребляющего оборудования на более энергоэффективное |
Депкультуры Югры |
Всего |
5766,7 |
0,0 |
861,0 |
465,7 |
700,0 |
910,0 |
650,0 |
2180,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
5766,7 |
0,0 |
861,0 |
465,7 |
700,0 |
910,0 |
650,0 |
2180,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2. |
Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений |
Депкультуры Югры |
Всего |
3500,0 |
0,0 |
600,0 |
550,0 |
1400,0 |
300,0 |
550,0 |
100,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
3500,0 |
0,0 |
600,0 |
550,0 |
1400,0 |
300,0 |
550,0 |
100,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3. |
Организационные мероприятия, направленные на экономию электрической энергии, систем тепловодоснабжения |
Депкультуры Югры |
Всего |
904,5 |
0,0 |
0,0 |
201,5 |
3,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
904,5 |
0,0 |
0,0 |
201,5 |
3,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 1 |
|
Всего |
10 171,2 |
0,0 |
1461,0 |
1217,2 |
2103,0 |
1910,0 |
1200,0 |
2280,0 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
10 171,2 |
0,0 |
1461,0 |
1217,2 |
2103,0 |
1910,0 |
1200,0 |
2280,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Задача 2. Реализация комплекса мер по повышению энергетической эффективности государственных учреждений культуры | |||||||||||
2.1. |
Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения |
Депкультуры Югры |
Всего |
4215,0 |
0,0 |
515,0 |
900,0 |
800,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
4215,0 |
0,0 |
515,0 |
900,0 |
800,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2. |
Модернизация и реконструкция систем электроснабжения |
Депкультуры Югры |
Всего |
6809,4 |
0,0 |
1357,4 |
545,6 |
801,6 |
1201,6 |
2701,6 |
201,6 |
Бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Бюджет АО |
6809,4 |
0,0 |
1357,4 |
545,6 |
801,6 |
1201,6 |
2701,6 |
201,6 |
|||
Бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3. |
Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и вентиляции |
Депкультуры Югры |
Всего |
5563,0 |
0,0 |
113,0 |
100,0 |
100,0 |
1050,0 |
2600,0 |
1600,0 |
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
5563,0 |
0,0 |
113,0 |
100,0 |
100,0 |
1050,0 |
2600,0 |
1600,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по задаче 2 |
|
Всего |
16 587,4 |
0,0 |
1985,4 |
1545,6 |
1701,6 |
3251,6 |
6301,6 |
1801,6 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
16 587,4 |
0,0 |
1985,4 |
1545,6 |
1701,6 |
3251,6 |
6301,6 |
1801,6 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по подпрограмме V |
|
Всего |
26758,6 |
0,0 |
3446,4 |
2762,8 |
3804,6 |
5161,6 |
7501,6 |
4081,6 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
26758,6 |
0,0 |
3446,4 |
2762,8 |
3804,6 |
5161,6 |
7501,6 |
4081,6 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего по государственной программе |
|
Всего |
20460296,8 |
3912643,4 |
3296612,4 |
2554178,9 |
2630850,8 |
2660433,1 |
2652889,1 |
2752689,1 |
|
бюджет РФ |
15305,3 |
13022,7 |
1188,6 |
547,0 |
547,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет АО |
17553712,2 |
2446170,4 |
2482586,0 |
2429754,5 |
2527638,7 |
2556582,2 |
2555590,2 |
2555390,2 |
|||
бюджет МО |
353717,7 |
187777,3 |
103127,2 |
31457,8 |
10225,5 |
11411,3 |
4859,3 |
4859,3 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
145000,0 |
75000,0 |
70000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
внебюджетные источники |
2537561,6 |
1265673,0 |
709710,6 |
92419,6 |
92439,6 |
92439,6 |
92439,6 |
192439,6 |
|||
В том числе: | |||||||||||
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |
|
Всего |
4406899,7 |
1675318,7 |
1013664,0 |
314273,0 |
100000,0 |
403644,0 |
400000,0 |
500000,0 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
2255479,0 |
364896,0 |
302301,0 |
291190,0 |
100000,0 |
397092,0 |
400000,0 |
400000,0 |
|||
бюджет МО |
296093,7 |
172496,7 |
93962,0 |
23083,0 |
0,0 |
6552,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
145000,0 |
75000,0 |
70000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
1855327,0 |
1137926,0 |
617401,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100000,0 |
|||
Прочие расходы |
|
Всего |
16053397,1 |
2237324,7 |
2282948,4 |
2239905,9 |
2530850,8 |
2256789,1 |
2252889,1 |
2252689,1 |
|
бюджет РФ |
15305,3 |
13022,7 |
1188,6 |
547,0 |
547,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
15298233,2 |
2081274,4 |
2180285,0 |
2138564,5 |
2427638,7 |
2159490,2 |
2155590,2 |
2155390,2 |
|||
бюджет МО |
57624,0 |
15280,6 |
9165,2 |
8374,8 |
10225,5 |
4859,3 |
4859,3 |
4859,3 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
682234,6 |
127747,0 |
92309,6 |
92419,6 |
92439,6 |
92439,6 |
92439,6 |
92439,6 |
|||
В том числе: | |||||||||||
Департамент культуры |
|
всего |
18654819,0 |
3834522,5 |
3122116,0 |
2459037,9 |
2459408,3 |
2315942,1 |
2181996,1 |
2281769,1 |
|
бюджет РФ |
15305,3 |
13022,7 |
1188,6 |
547,0 |
547,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
|
бюджет АО |
15749354,4 |
2368919,5 |
2308339,6 |
2334613,5 |
2356196,2 |
2212091,2 |
2084697,2 |
2084497,2 |
|
бюджет МО |
353717,7 |
187777,3 |
103127,2 |
31457,8 |
10225,5 |
11411,3 |
4859,3 |
4859,3 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
1450000,0 |
75000,0 |
70000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
2536441,6 |
1264803,0 |
709460,6 |
92419,6 |
92439,6 |
92439,6 |
92439,6 |
192439,6 |
|||
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики |
|
Всего |
81876,0 |
12250,0 |
10182,4 |
10894,1 |
11799,5 |
12250,0 |
12250,0 |
12250,0 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
81876,0 |
12250,0 |
10182,4 |
10894,1 |
11799,5 |
12250,0 |
12250,0 |
12250,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Департамент строительства |
|
Всего |
1216657,0 |
11736,0 |
1556,0 |
30767,0 |
100000,0 |
272598,0 |
400000,0 |
400000,0 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
1216657,0 |
11736,0 |
1556,0 |
30767,0 |
100000,0 |
272598,0 |
400000,0 |
400000,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Департамент управления делами Губернатора |
|
Всего |
115810,6 |
0,0 |
97810,6 |
0,0 |
5000,0 |
5000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
115810,6 |
0,0 |
97810,6 |
0,0 |
5000,0 |
5000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Архивная служба Югры |
|
Всего |
391134,2 |
54134,9 |
64947,4 |
53479,9 |
54643,0 |
54643,0 |
54643,0 |
54643,0 |
|
бюджет РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджет АО |
390014,2 |
53264,9 |
64697,4 |
53479,9 |
54643,0 |
54643,0 |
54643,0 |
54643,0 |
|||
бюджет МО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
программа "Сотрудничество" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
1120,0 |
870,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<*> Денежные средства, выделенные Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре из бюджета Российской Федерации в 2013 году. Данные денежные средства не включены в сводный бюджет государственной программы.
<**> Денежные средства для реализации мероприятий предусмотрены в рамках расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 7 августа 2015 г. N 254-п таблица 3 настоящего приложения изложена в новой редакции
Таблица 3
Прогноз сводных показателей
государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями культуры и образования в сфере культуры
N п/п |
Наименование государственной услуги |
Единицы измерения |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
1. |
Библиотечное обслуживание населения |
число посещений/человек |
253500 |
203500 |
203500 |
203500 |
203500 |
203500 |
203500 |
2. |
Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронной вид, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах |
число посещений удаленных пользователей/человек |
- |
21000 |
21000 |
22000 |
22000 |
22000 |
22000 |
3. |
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек |
количество обращений к базам данных собственной генерации, в том числе электронным каталогам / человек |
- |
31000 |
32000 |
33000 |
33000 |
33000 |
33000 |
4. |
Сохранение и поддержка народных художественных промыслов и ремесел |
число посетителей культурно-досуговых мероприятий / человек |
15500 |
16500 |
17700 |
18000 |
18000 |
18000 |
18000 |
5. |
Концертно-зрелищная услуга |
общее количество концертов / единиц |
241 |
245 |
256 |
266 |
266 |
266 |
266 |
6. |
Публичное предоставление населению музейных предметов и музейных коллекций |
число посещений музея / человек |
185217 |
195149 |
200098 |
200638 |
200638 |
200638 |
200638 |
7. |
Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые государственными учреждениями культуры |
количество обращений за получением услуги в электронной форме/человек |
- |
1489 |
2029 |
2615 |
2615 |
2615 |
2615 |
8. |
Театрально-зрелищная услуга |
общее количество спектаклей / единиц |
758 |
839 |
852 |
852 |
852 |
852 |
852 |
9. |
Предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства |
численность обучающихся / человек |
818 |
688 |
715 |
797 |
797 |
797 |
797 |
10. |
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам в государственных образовательных организациях |
количество обучающихся / человек |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
11. |
Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам в государственных образовательных организациях |
количество обучающихся/человек |
255 |
245 |
232 |
232 |
232 |
232 |
232 |
12. |
Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения |
численность обучающихся/человек |
430 |
430 |
430 |
430 |
430 |
430 |
430 |
13. |
Культурно-досуговая услуга |
количество культурно-досуговых мероприятий/мероприятия |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
14. |
Обеспечение доступа населения к произведениям кинематографии |
количество зрителей/зрители |
94843 |
138122 |
147790 |
158135 |
158135 |
158135 |
158135 |
15. |
Обеспечение доступа к информации в сфере недвижимого наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
предоставление информации об объектах культурного наследия/машинописный лист (формат А4) |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
16. |
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, размещение репертуарных афиш |
количество размещенной информации / единиц |
- |
188 |
188 |
176 |
176 |
176 |
176 |
17. |
Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел |
количество размещенной информации / единиц |
- |
24 |
30 |
24 |
24 |
24 |
24 |
18. |
Информационное обеспечение государственных органов и органов местного самоуправления, организаций и граждан на основе хранящихся документов. Прием заявок (запросов) Государственным архивом Югры на предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и копий) в электронном виде |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
19. |
Осуществление научно-исследовательской работы в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
количество организованных археологических полевых работ / экспедиций |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 декабря 2015 г. N 502-п в таблицу 4 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления
Таблица 4
Перечень объектов капитального строительства
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.