Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 9 октября 2013 г. N 414-п
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие здравоохранения на 2016 - 2020 годы"
(далее - государственная программа)
21 марта, 27 июня, 7 ноября, 19 декабря 2014 г., 3 апреля, 28 августа, 13 ноября 2015 г., 19 февраля, 29 апреля, 7 октября 2016 г.
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 7 октября 2016 г. N 387-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения
Паспорт государственной программы
Наименование государственной программы |
Развитие здравоохранения на 2016-2020 годы |
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) |
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 ноября 2015 года N 399-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 414-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие здравоохранения на 2014 - 2020 годы" |
Ответственный исполнитель государственной программы |
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Соисполнители государственной программы |
Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Аппарат Губернатора Югры); Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Цели государственной программы |
снижение уровня заболеваемости, инвалидности и смертности, увеличение продолжительности жизни населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; повышение доступности и качества медицинской помощи |
Задачи государственной программы |
развитие системы медицинской профилактики, формирование основ здорового образа жизни среди населения; совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельскому населению; совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения больных социально значимыми заболеваниями; обеспечение условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям, дальнейшее укрепление их здоровья; повышение качества жизни больных тяжелыми неизлечимыми заболеваниями; увеличение периода активной жизни пациентов посредством повышения доступности медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; преодоление кадрового дефицита, обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами; повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов; повышение эффективности функционирования системы здравоохранения; создание условий для повышения энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе приобретение энергоэффективного оборудования |
Подпрограммы |
I. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. II. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. III. Охрана здоровья матери и ребенка. IV. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей. V. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям. VI. Кадровое обеспечение системы здравоохранения. VII. Развитие информатизации в здравоохранении. VIII. Территориальное планирование учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Целевые показатели государственной программы |
снижение потребления алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) с 10,1 до 9,2 литров на душу населения в год; снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения с 51,2 до 44,8 %; увеличение доли больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях с 51,6 до 52,1 %; снижение больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез с 60 до 37,6 на 100 тыс. населения; увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, с 21 до 31,5%; увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, с 76 до 78%; увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез с 76,8 до 78,2%; снижение смертности от ишемической болезни сердца с 151,0 до 150,0 на 100 тыс. населения; снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний с 49,6 до 49,1 на 100 тыс. населения; повышение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, с 48 до 49 %; сохранение суммарного коэффициента рождаемости на уровне 2,02 число детей, рожденных одной женщиной репродуктивного возраста; снижение показателя ранней неонатальной смертности с 1,4 до 1,1 на 1000 родившихся живыми; увеличение охвата реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов с 74 до 85 % от числа нуждающихся; рост обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи с 17,1 до 18,0 на 100 тыс. взрослого населения; доведение соотношения врачей и среднего медицинского персонала с 1:2,76 до 1:2,86; обеспечение возможности ведения медицинских карт граждан в электронном виде в соответствии с едиными стандартами с 50 до 100 %; снижение доли медицинских организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве медицинских организаций с 4,5 до 4,2 %; сокращение удельного расхода энергетических ресурсов: электрической энергии с 104,66 кВт до 104,13 кВт; тепловой энергии с 0,265 Гкал до 0,263 Гкал; холодной воды с 31,75 м3 до 31,59 м3; горячей воды с 10,23 м3 до 10,18 м3; природного газа с 0,0699 м3 до 0,0696 м3; снижение смертности от всех причин с 6,2 до 5,9 на 1000 населения; снижение смертности населения (без показателей смертности от внешних причин) с 561,5 до 559,5 на 100 тыс. населения; снижение материнской смертности с 7,7 до 7,6 случаев на 100 тыс. родившихся живыми; снижение младенческой смертности с 5,5 до 5,2 случаев на 1000 родившихся живыми (с учетом новых критериев живорождения); снижение смертности от болезней системы кровообращения с 287,5 до 285,0 на 100 тыс. населения; снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 17,5 до 14,0 на 100 тыс. населения; смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) на уровне 110,0 на 100 тыс. населения; снижение смертности от туберкулеза с 5,7 до 5,5 на 100 тыс. населения; увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении с 73,6 до 75,5 лет Оснащение автопарка автомобилей скорой медицинской помощи (санитарного автотранспорта) со сроком эксплуатации до 5 лет с 68 до 80%. |
Сроки реализации государственной программы |
2016 - 2020 годы |
Финансовое обеспечение государственной программы |
общий объем финансирования государственной программы на 2016 - 2020 годы составляет 375 877 193,30 тыс. рублей, в том числе: на 2016 год - 67 300 150,90 тыс. рублей; на 2017 год - 80 690 226,90 тыс. рублей; на 2018 год - 75 926 575,50 тыс. рублей; на 2019 год - 79 187 222,80 тыс. рублей; на 2020 год - 72 773 017,20 тыс. рублей |
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 29 апреля 2016 г. N 135-п в таблицу 1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу с 1 мая 2016 г.
Таблица 1
Целевые показатели государственной программы
N п/п |
Наименование показателей результатов |
Базовый показатель на начало реализации государственной программы |
Значения показателя по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы |
||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь), литров на душу населения в год |
10,1 |
9,9 |
9,7 |
9,5 |
9,3 |
9,2 |
9,2 |
2 |
Распространенность потребления табака среди взрослого населения, процент |
51,2 |
50,2 |
48,9 |
46,8 |
45,8 |
44,8 |
44,8 |
3 |
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях, процент |
51,6 |
51,7 |
51,8 |
51,9 |
52,0 |
52,1 |
52,1 |
4 |
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез, на 100 тыс. населения |
60,0 |
50,0 |
44,0 |
43,5 |
40,3 |
37,6 |
37,6 |
5 |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, процент |
21,0 |
29,5 |
30,0 |
30,5 |
31,0 |
31,5 |
31,5 |
6 |
Смертность от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения |
151,0 |
150,8 |
150,6 |
150,4 |
150,2 |
150,0 |
150,0 |
7 |
Смертность от цереброваскулярных заболеваний, на 100 тыс. населения |
49,6 |
49,5 |
49,4 |
49,3 |
49,2 |
49,1 |
49,1 |
8 |
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, процент |
48 |
48 |
48,3 |
48,5 |
48,8 |
49 |
49 |
9 |
Суммарный коэффициент рождаемости (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606), число детей, рожденных одной женщиной репродуктивного возраста |
2,090 |
2,062 |
2,027 |
2,02 |
2,02 |
2,02 |
2,02 |
10 |
Показатель ранней неонатальной смертности, случаев на 1000 родившихся живыми |
1,4 |
1,35 |
1,3 |
1,25 |
1,2 |
1,1 |
1,1 |
11 |
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся, процент |
74 |
75 |
78 |
80 |
82 |
85 |
85 |
12 |
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым, коек/100 тыс. взрослого населения |
17,1 |
17,9 |
17,9 |
17,9 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
13 |
Соотношение врачей и среднего медицинского персонала |
1:2,76 |
1:2,78 |
1:2,8 |
1:2,82 |
1:2,84 |
1:2,86 |
1:2,86 |
14 |
Ведение медицинских карт граждан, в электронном виде в соответствии с едиными стандартами, процент |
50 |
80 |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
15 |
Доля учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений здравоохранения, процент |
4,5 |
4,4 |
4,3 |
4,3 |
4,2 |
4,2 |
4,2 |
16 |
Удельный расход энергетических ресурсов: |
|
|
|
|
|
|
|
электрической энергии, кВт x ч/м2 |
104,66 |
104,55 |
104,45 |
104,34 |
104,24 |
104,13 |
104,13 |
|
тепловой энергии, Гкал/м2 |
0,265 |
0,265 |
0,264 |
0,264 |
0,263 |
0,263 |
0,263 |
|
холодной воды, м3/чел. |
31,75 |
31,72 |
31,68 |
31,65 |
31,62 |
31,59 |
31,59 |
|
горячей воды, м3/чел. |
10,23 |
10,22 |
10,21 |
10,20 |
10,19 |
10,18 |
10,18 |
|
природного газа, м3/чел. |
0,0699 |
0,0699 |
0,0698 |
0,0697 |
0,0697 |
0,0696 |
0,0696 |
|
17 |
Смертность от всех причин, на 1000 населения |
6,2 |
6,2 |
6,1 |
6,0 |
5,9 |
5,9 |
5,9 |
18 |
Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин), на 100 тыс. населения |
561,5 |
561,5 |
561,0 |
560,5 |
560,0 |
559,5 |
559,5 |
19 |
Материнская смертность, случаев на 100 тыс. родившихся живыми |
7,7 |
7,7 |
7,7 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
20 |
Младенческая смертность (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598), случаев на 1000 родившихся живыми |
5,5 |
5,5 |
5,4 |
5,4 |
5,4 |
5,2 |
5,2 |
21 |
Смертность от болезней системы кровообращения (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598), на 100 тыс. населения |
287,5 |
287,5 |
287,3 |
287 |
286 |
285 |
285 |
22 |
Смертность от дорожно-транспортных происшествий (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598), на 100 тыс. населения |
17,5 |
17,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
14,0 |
14,0 |
23 |
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598), на 100 тыс. населения |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
24 |
Смертность от туберкулеза (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598), на 100 тыс. населения |
5,7 |
5,7 |
5,6 |
5,6 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
25 |
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606), лет |
73,6 |
74,1 |
74,6 |
75,2 |
75,4 |
75,5 |
75,5 |
26 |
Оснащение автопарка автомобилей скорой медицинской помощи (санитарного автотранспорта) со сроком эксплуатации до 5 лет, процент |
68 |
70 |
72 |
74 |
77 |
80 |
80 |
27 |
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция, процент |
76,0 |
76,5 |
77,0 |
77,5 |
78,0 |
78,0 |
78,0 |
28 |
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, процент |
76,8 |
78,0 |
78,0 |
78,1 |
78,1 |
78,2 |
78,2 |
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 7 октября 2016 г. N 387-п таблица 2 настоящего приложения изложена в новой редакции
Таблица 2
Перечень программных мероприятий
Номер основного мероприятия |
Основные мероприятия государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы) |
Ответственный исполнитель\ соисполнитель |
Источники финансирования |
Всего |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
||||
в том числе | |||||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | |||||||||
1.1. |
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей, включая профилактические мероприятия с участием лиц, эпизодически употребляющих психоактивные вещества (1, 2, 3, 4) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
591 707,50 |
90 600,00 |
125 020,00 |
125 362,50 |
125 362,50 |
125 362,50 |
бюджет автономного округа |
591 707,50 |
90 600,00 |
125 020,00 |
125 362,50 |
125 362,50 |
125 362,50 |
|||
1.2. |
Развитие службы спортивной медицины (2, 6, 17, 18, 21, 25) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
1 483 441,40 |
292 080,00 |
385 550,00 |
268 603,80 |
268 603,80 |
268 603,80 |
бюджет автономного округа |
1 483 441,40 |
292 080,00 |
385 550,00 |
268 603,80 |
268 603,80 |
268 603,80 |
|||
1.3. |
Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактику (17, 18, 20, 21, 23, 24, 25) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
716 285,00 |
281 010,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
бюджет автономного округа |
716 285,00 |
281 010,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
108 818,60 |
|||
1.4. |
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей (3, 4, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25) |
Департамент здравоохранения автономного округа, Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа |
всего |
151 884 802,02 |
26 997 258,40 |
33 548 288,72 |
30 342 021,20 |
30 457 681,70 |
30 539 552,00 |
Департамент здравоохранения автономного округа |
федеральный бюджет |
4 638,70 |
4 638,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет автономного округа |
24 444 074,90 |
4 484 952,90 |
4 177 250,00 |
5 260 624,00 |
5 260 624,00 |
5 260 624,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
127 336 088,42 |
22 407 666,80 |
29 371 038,72 |
25 081 397,20 |
25 197 057,70 |
25 278 928,00 |
|||
Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа |
бюджет автономного округа |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
1.5. |
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях (17, 18, 20, 21, 23, 24, 25) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
8 817 035,50 |
2 499 111,00 |
1 827 464,50 |
1 496 820,00 |
1 496 820,00 |
1 496 820,00 |
федеральный бюджет |
592 258,90 |
446 720,00 |
145 538,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
8 224 776,60 |
2 052 391,00 |
1 681 925,60 |
1 496 820,00 |
1 496 820,00 |
1 496 820,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме I |
|
всего |
163 493 271,42 |
30 160 060,00 |
35 995 141,82 |
32 341 626,10 |
32 457 286,60 |
32 539 156,90 |
федеральный бюджет |
596 897,60 |
451 358,70 |
145 538,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
35 560 285,40 |
7 301 034,50 |
6 478 564,20 |
7 260 228,90 |
7 260 228,90 |
7 260 228,90 |
|||
территориальный фонд ОМС |
127 336 088,42 |
22 407 666,80 |
29 371 038,72 |
25 081 397,20 |
25 197 057,70 |
25 278 928,00 |
|||
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |||||||||
2.1. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями (6, 7, 21) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
4 855 434,77 |
876 099,10 |
1 181 882,27 |
930 226,70 |
932 728,10 |
934 498,60 |
федеральный бюджет |
462,70 |
462,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
1 893 053,10 |
363 861,30 |
365 803,50 |
387 796,10 |
387 796,10 |
387 796,10 |
|||
территориальный фонд ОМС |
2 961 918,97 |
511 775,10 |
816 078,77 |
542 430,60 |
544 932,00 |
546 702,50 |
|||
2.2. |
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации (10, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
15 830 774,20 |
2 639 407,40 |
3 892 600,00 |
3 086 761,60 |
3 100 972,90 |
3 111 032,30 |
бюджет автономного округа |
20 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
15 810 774,20 |
2 639 407,40 |
3 887 600,00 |
3 081 761,60 |
3 095 972,90 |
3 106 032,30 |
|||
2.3. |
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (17, 18, 22, 25, 26) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
5 021 595,80 |
953 675,00 |
1 173 000,00 |
964 973,60 |
964 973,60 |
964 973,60 |
бюджет автономного округа |
5 021 595,80 |
953 675,00 |
1 173 000,00 |
964 973,60 |
964 973,60 |
964 973,60 |
|||
2.4. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями (17, 18, 19, 25) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
67 472 485,82 |
10 672 646,80 |
14 460 633,72 |
14 072 648,10 |
14 117 429,40 |
14 149 127,80 |
федеральный бюджет |
552,00 |
552,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
17 289 461,40 |
1 526 092,00 |
3 233 296,40 |
4 176 691,00 |
4 176 691,00 |
4 176 691,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
49 257 472,42 |
8 961 002,80 |
11 042 337,32 |
9 710 957,10 |
9 755 738,40 |
9 787 436,80 |
|||
программа "Сотрудничество" |
925 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
|||
2.5. |
Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения (10, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
11 859 261,00 |
3 239 233,80 |
2 743 578,70 |
1 950 696,70 |
1 959 692,20 |
1 966 059,60 |
федеральный бюджет |
356 544,10 |
356 544,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
4 276 568,80 |
2 111 590,10 |
2 164 978,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
7 226 148,10 |
771 099,60 |
578 600,00 |
1 950 696,70 |
1 959 692,20 |
1 966 059,60 |
|||
2.6. |
Развитие службы крови (17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
3 931 088,40 |
671 427,00 |
862 350,00 |
799 103,80 |
799 103,80 |
799 103,80 |
бюджет автономного округа |
3 931 088,40 |
671 427,00 |
862 350,00 |
799 103,80 |
799 103,80 |
799 103,80 |
|||
2.7. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом (17, 18, 24, 25, 28) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
11 129 844,60 |
1 587 546,60 |
2 430 348,60 |
2 370 649,80 |
2 370 649,80 |
2 370 649,80 |
федеральный бюджет |
99 785,20 |
65 536,60 |
34 248,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
11 030 059,40 |
1 522 010,00 |
2 396 100,00 |
2 370 649,80 |
2 370 649,80 |
2 370 649,80 |
|||
2.8. |
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C (5, 17, 18, 25, 27) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
3 627 197,00 |
919 145,60 |
1 025 872,50 |
560 726,30 |
560 726,30 |
560 726,30 |
федеральный бюджет |
721 936,70 |
378 245,60 |
343 691,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
2 905 260,30 |
540 900,00 |
682 181,40 |
560 726,30 |
560 726,30 |
560 726,30 |
|||
2.9. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным (1, 2, 17, 18, 19, 20, 25) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
796 780,30 |
124 700,00 |
164 000,00 |
169 360,10 |
169 360,10 |
169 360,10 |
бюджет автономного округа |
796 780,30 |
124 700,00 |
164 000,00 |
169 360,10 |
169 360,10 |
169 360,10 |
|||
2.10. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения (17, 18, 25) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
12 132 335,20 |
1 911 333,90 |
2 651 110,00 |
2 523 297,10 |
2 523 297,10 |
2 523 297,10 |
бюджет автономного округа |
12 132 335,20 |
1 911 333,90 |
2 651 110,00 |
2 523 297,10 |
2 523 297,10 |
2 523 297,10 |
|||
2.11. |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями (3, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 25) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
2 620 187,49 |
446 500,10 |
555 039,29 |
537 657,00 |
539 753,50 |
541 237,60 |
федеральный бюджет |
124,80 |
124,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
353 438,50 |
47 295,30 |
57 100,00 |
83 014,40 |
83 014,40 |
83 014,40 |
|||
территориальный фонд ОМС |
2 266 624,19 |
399 080,00 |
497 939,29 |
454 642,60 |
456 739,10 |
458 223,20 |
|||
2.12. |
Совершенствование оказания медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, и дерматологических заболеваниях. (17, 18, 20, 21, 25) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
3 119 950,77 |
422 704,90 |
600 274,27 |
697 236,10 |
699 179,80 |
700 555,70 |
бюджет автономного округа |
1 028 490,90 |
82 185,50 |
119 100,70 |
275 734,90 |
275 734,90 |
275 734,90 |
|||
территориальный фонд ОМС |
2 091 459,87 |
340 519,40 |
481 173,57 |
421 501,20 |
423 444,90 |
424 820,80 |
|||
2.13. |
Развитие государственно-частного партнерства (10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 25) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
1 371 110,09 |
463 832,70 |
554 200,09 |
117 204,60 |
117 745,00 |
118 127,70 |
территориальный фонд ОМС |
1 371 110,09 |
463 832,70 |
554 200,09 |
117 204,60 |
117 745,00 |
118 127,70 |
|||
|
Итого по подпрограмме II |
|
всего |
143 768 045,44 |
24 928 252,90 |
32 294 889,44 |
28 780 541,50 |
28 855 611,60 |
28 908 750,00 |
федеральный бюджет |
1 179 405,50 |
801 465,80 |
377 939,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
60 678 132,10 |
9 855 070,10 |
13 874 020,70 |
12 316 347,10 |
12 316 347,10 |
12 316 347,10 |
|||
территориальный фонд ОМС |
80 985 507,84 |
14 086 717,00 |
17 857 929,04 |
16 279 194,40 |
16 354 264,50 |
16 407 402,90 |
|||
программа "Сотрудничество" |
925 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
|||
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | |||||||||
3.1. |
Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров (9, 10, 11, 19, 20, 25) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
12 001 843,27 |
1 859 886,80 |
1 949 452,67 |
2 725 233,90 |
2 731 438,80 |
2 735 831,10 |
бюджет автономного округа |
5 018 729,30 |
366 808,80 |
512 981,00 |
1 379 646,50 |
1 379 646,50 |
1 379 646,50 |
|||
территориальный фонд ОМС |
6 983 113,97 |
1 493 078,00 |
1 436 471,67 |
1 345 587,40 |
1 351 792,30 |
1 356 184,60 |
|||
3.2. |
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка (9, 10, 11, 17, 18, 20, 25) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
50 641,60 |
14 000,00 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
бюджет автономного округа |
50 641,60 |
14 000,00 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
9 160,40 |
|||
3.3. |
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела (9, 10, 25) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
50 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
бюджет автономного округа |
50 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|||
3.4. |
Развитие специализированной медицинской помощи детям (9, 10, 11, 20, 21, 23, 25) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
10 799 892,87 |
1 457 965,40 |
2 266 501,67 |
2 352 442,20 |
2 359 126,20 |
2 363 857,40 |
федеральный бюджет |
190,10 |
190,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
3 838 191,30 |
384 892,30 |
744 269,90 |
903 009,70 |
903 009,70 |
903 009,70 |
|||
территориальный фонд ОМС |
6 961 511,47 |
1 072 883,00 |
1 522 231,77 |
1 449 432,50 |
1 456 116,50 |
1 460 847,70 |
|||
|
Итого по подпрограмме III |
|
всего |
22 902 377,74 |
3 341 852,20 |
4 235 114,74 |
5 096 836,50 |
5 109 725,40 |
5 118 848,90 |
федеральный бюджет |
190,10 |
190,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
8 957 562,20 |
775 701,10 |
1 276 411,30 |
2 301 816,60 |
2 301 816,60 |
2 301 816,60 |
|||
территориальный фонд ОМС |
13 944 625,44 |
2 565 961,00 |
2 958 703,44 |
2 795 019,90 |
2 807 908,80 |
2 817 032,30 |
|||
Подпрограмма 4 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | |||||||||
4.1. |
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детей (1, 2, 6, 7, 11, 17, 18, 25) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
2 051 278,70 |
478 597,70 |
405 488,80 |
387 693,70 |
389 211,90 |
390 286,60 |
бюджет автономного округа |
194 241,20 |
6 500,00 |
12 388,80 |
58 450,80 |
58 450,80 |
58 450,80 |
|||
территориальный фонд ОМС |
1 857 037,50 |
472 097,70 |
393 100,00 |
329 242,90 |
330 761,10 |
331 835,80 |
|||
4.2. |
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей (1, 2, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 25) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
2 747 744,20 |
420 710,20 |
514 602,60 |
604 143,80 |
604 143,80 |
604 143,80 |
бюджет автономного округа |
2 747 744,20 |
420 710,20 |
514 602,60 |
604 143,80 |
604 143,80 |
604 143,80 |
|||
|
Итого по подпрограмме IV |
|
всего |
4 799 022,90 |
899 307,90 |
920 091,40 |
991 837,50 |
993 355,70 |
994 430,40 |
бюджет автономного округа |
2 941 985,40 |
427 210,20 |
526 991,40 |
662 594,60 |
662 594,60 |
662 594,60 |
|||
территориальный фонд ОМС |
1 857 037,50 |
472 097,70 |
393 100,00 |
329 242,90 |
330 761,10 |
331 835,80 |
|||
Подпрограмма 5 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | |||||||||
5.1. |
Организация оказания паллиативной медицинской помощи (12) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
801 749,00 |
525 197,50 |
117 791,50 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
территориальный фонд ОМС |
801 749,00 |
525 197,50 |
117 791,50 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме V |
|
всего |
801 749,00 |
525 197,50 |
117 791,50 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
территориальный фонд ОМС |
801 749,00 |
525 197,50 |
117 791,50 |
52 920,00 |
52 920,00 |
52 920,00 |
|||
Подпрограмма 6 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | |||||||||
6.1. |
Повышение престижа медицинских профессий (13) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
17 000,00 |
2 200,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
бюджет автономного округа |
17 000,00 |
2 200,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
3 700,00 |
|||
6.2. |
Повышение квалификации специалистов с высшим медицинским образованием на базе ведущих зарубежных клиник с целью внедрения новых методов и технологий в лечебно-профилактических учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
70 000,00 |
25 000,00 |
30 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
бюджет автономного округа |
70 000,00 |
25 000,00 |
30 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|||
6.3. |
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов медицинских организаций, подготовка специалистов в интернатуре, ординатуре, включая стипендиальное обеспечение (10, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме VI |
|
всего |
92 000,00 |
27 200,00 |
38 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
бюджет автономного округа |
92 000,00 |
27 200,00 |
38 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
8 700,00 |
|||
Подпрограмма 7 "Развитие информатизации в здравоохранении" | |||||||||
7.1. |
Обеспечение работоспособности и бесперебойной работы прикладных компонентов регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (14) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
964 189,60 |
348 095,90 |
353 624,00 |
87 489,90 |
87 489,90 |
87 489,90 |
бюджет автономного округа |
964 189,60 |
348 095,90 |
353 624,00 |
87 489,90 |
87 489,90 |
87 489,90 |
|||
7.2. |
Развитие регионального сегмента Единой информационной системы в сфере здравоохранения (14) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
44 480,50 |
28 280,50 |
3 200,00 |
1 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
бюджет автономного округа |
44 480,50 |
28 280,50 |
3 200,00 |
1 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
|||
7.3. |
Обеспечение устойчивого доступа к сети "Интернет" медицинских организаций, расположенных в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (14) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
9 793,60 |
1 993,60 |
2 800,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
9 793,60 |
1 993,60 |
2 800,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
7.4. |
Развитие телемедицинских технологий |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме VII |
|
всего |
1 018 463,70 |
378 370,00 |
359 624,00 |
93 489,90 |
93 489,90 |
93 489,90 |
бюджет автономного округа |
1 018 463,70 |
378 370,00 |
359 624,00 |
93 489,90 |
93 489,90 |
93 489,90 |
|||
|
Итого по медицинской части программы |
|
всего |
336 874 930,20 |
60 260 240,50 |
73 961 352,90 |
67 365 951,50 |
67 571 089,20 |
67 716 296,10 |
федеральный бюджет |
1 776 493,20 |
1 253 014,60 |
523 478,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
109 248 428,80 |
18 764 585,90 |
22 554 311,60 |
22 643 177,10 |
22 643 177,10 |
22 643 177,10 |
|||
территориальный фонд ОМС |
224 925 008,20 |
40 057 640,00 |
50 698 562,70 |
44 537 774,40 |
44 742 912,10 |
44 888 119,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
925 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
|||
Подпрограмма 8 "Территориальное планирование учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | |||||||||
8.1. |
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) |
Департамент строительства автономного округа, муниципальные образования, Аппарат Губернатора автономного округа, Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
32 136 362,90 |
6 087 156,90 |
4 659 872,00 |
7 295 085,00 |
10 334 511,00 |
3 759 738,00 |
бюджет автономного округа |
15 020 875,60 |
3 936 385,60 |
1 006 205,00 |
3 332 085,00 |
3 358 095,00 |
3 388 105,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
17 115 487,30 |
2 150 771,30 |
3 653 667,00 |
3 963 000,00 |
6 976 416,00 |
371 633,00 |
|||
Департамент строительства автономного округа |
всего |
20 802 553,30 |
2 597 837,30 |
4 403 667,00 |
4 793 000,00 |
7 806 416,00 |
1 201 633,00 |
||
бюджет автономного округа |
3 687 066,00 |
447 066,00 |
750 000,00 |
830 000,00 |
830 000,00 |
830 000,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
17 115 487,30 |
2 150 771,30 |
3 653 667,00 |
3 963 000,00 |
6 976 416,00 |
371 633,00 |
|||
муниципальные образования |
всего |
925 773,70 |
925 773,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет автономного округа |
925 773,70 |
925 773,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Аппарат Губернатора автономного округа |
всего |
1 588 365,90 |
563 545,90 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
||
бюджет автономного округа |
1 588 365,90 |
563 545,90 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
8 819 670,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
2 245 880,00 |
2 271 890,00 |
2 301 900,00 |
||
бюджет автономного округа |
8 819 670,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
2 245 880,00 |
2 271 890,00 |
2 301 900,00 |
|||
в том числе развитие государственно-частного партнерства по строительству перинатального центра в |
8 819 670,00 |
2 000 000,00 |
0,00 |
2 245 880,00 |
2 271 890,00 |
2 301 900,00 |
|||
8.2. |
Организационное обеспечение функционирования отрасли (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25) |
Департамент здравоохранения автономного округа, Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения |
всего |
6 806 930,30 |
893 783,60 |
2 069 002,00 |
1 265 539,00 |
1 281 622,60 |
1 296 983,10 |
федеральный бюджет |
3 964,50 |
3 964,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
4 638 709,00 |
606 120,50 |
1 284 902,00 |
915 895,50 |
915 895,50 |
915 895,50 |
|||
территориальный фонд ОМС |
2 164 256,80 |
283 698,60 |
784 100,00 |
349 643,50 |
365 727,10 |
381 087,60 |
|||
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
6 652 322,30 |
859 690,40 |
2 038 873,30 |
1 235 410,30 |
1 251 493,90 |
1 266 854,40 |
||
бюджет автономного округа |
4 488 065,50 |
575 991,80 |
1 254 773,30 |
885 766,80 |
885 766,80 |
885 766,80 |
|||
территориальный фонд ОМС |
2 164 256,80 |
283 698,60 |
784 100,00 |
349 643,50 |
365 727,10 |
381 087,60 |
|||
Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения |
всего |
154 608,00 |
34 093,20 |
30 128,70 |
30 128,70 |
30 128,70 |
30 128,70 |
||
федеральный бюджет |
3 964,50 |
3 964,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
150 643,50 |
30 128,70 |
30 128,70 |
30 128,70 |
30 128,70 |
30 128,70 |
|||
8.3. |
Страховые взносы (платежи) на обязательное медицинское страхование неработающего населения и межбюджетные трансферты, передаваемые территориальному фонду обязательного медицинского страхования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
149 433 099,70 |
25 341 323,70 |
32 641 903,00 |
30 483 291,00 |
30 483 291,00 |
30 483 291,00 |
бюджет автономного округа |
149 433 099,70 |
25 341 323,70 |
32 641 903,00 |
30 483 291,00 |
30 483 291,00 |
30 483 291,00 |
|||
8.4. |
Затраты на временную эксплуатацию объектов, охрану объектов, оплату исполнительных листов (9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25) |
Департамент строительства автономного округа |
всего |
34 639,30 |
34 639,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
7 639,30 |
7 639,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
27 000,00 |
27 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме VIII |
|
всего |
188 411 032,20 |
32 356 903,50 |
39 370 777,00 |
39 043 915,00 |
42 099 424,60 |
35 540 012,10 |
федеральный бюджет |
3 964,50 |
3 964,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
169 100 323,60 |
29 891 469,10 |
34 933 010,00 |
34 731 271,50 |
34 757 281,50 |
34 787 291,50 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
2 164 256,80 |
283 698,60 |
784 100,00 |
349 643,50 |
365 727,10 |
381 087,60 |
|||
программа "Сотрудничество" |
17 142 487,30 |
2 177 771,30 |
3 653 667,00 |
3 963 000,00 |
6 976 416,00 |
371 633,00 |
|||
Подпрограмма 9 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" | |||||||||
9.1. |
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (15, 16) |
Департамент здравоохранения автономного округа |
всего |
24 330,60 |
24 330,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
24 330,60 |
24 330,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по подпрограмме IX |
|
всего |
24 330,60 |
24 330,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
24 330,60 |
24 330,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Всего по государственной программе |
|
всего ** |
375 877 193,30 |
67 300 150,90 |
80 690 226,90 |
75 926 575,50 |
79 187 222,80 |
72 773 017,20 |
федеральный бюджет |
1 780 457,70 |
1 256 979,10 |
523 478,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
278 373 083,00 |
48 680 385,60 |
57 487 321,60 |
57 374 448,60 |
57 400 458,60 |
57 430 468,60 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
227 089 265,00 |
40 341 338,60 |
51 482 662,70 |
44 887 417,90 |
45 108 639,20 |
45 269 206,60 |
|||
программа "Сотрудничество" |
18 067 487,30 |
2 362 771,30 |
3 838 667,00 |
4 148 000,00 |
7 161 416,00 |
556 633,00 |
|||
В том числе: | |||||||||
|
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |
|
всего |
21 728 327,00 |
3 523 611,00 |
4 403 667,00 |
4 793 000,00 |
7 806 416,00 |
1 201 633,00 |
бюджет автономного округа |
4 612 839,70 |
1 372 839,70 |
750 000,00 |
830 000,00 |
830 000,00 |
830 000,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
17 115 487,30 |
2 150 771,30 |
3 653 667,00 |
3 963 000,00 |
6 976 416,00 |
371 633,00 |
|||
|
Прочие расходы |
|
всего ** |
354 148 866,30 |
63 776 539,90 |
76 286 559,90 |
71 133 575,50 |
71 380 806,80 |
71 571 384,20 |
федеральный бюджет |
1 780 457,70 |
1 256 979,10 |
523 478,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
273 760 243,30 |
47 307 545,90 |
56 737 321,60 |
56 544 448,60 |
56 570 458,60 |
56 600 468,60 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальный фонд ОМС |
227 089 265,00 |
40 341 338,60 |
51 482 662,70 |
44 887 417,90 |
45 108 639,20 |
45 269 206,60 |
|||
программа "Сотрудничество" |
952 000,00 |
212 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
|||
В том числе: | |||||||||
|
Департамент здравоохранения автономного округа |
|
всего ** |
352 271 253,10 |
63 044 261,50 |
76 000 226,20 |
70 847 241,80 |
71 094 473,10 |
71 285 050,50 |
федеральный бюджет |
1 776 493,20 |
1 253 014,60 |
523 478,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
271 913 594,60 |
46 606 232,00 |
56 450 987,90 |
56 258 114,90 |
56 284 124,90 |
56 314 134,90 |
|||
территориальный фонд ОМС |
227 089 265,00 |
40 341 338,60 |
51 482 662,70 |
44 887 417,90 |
45 108 639,20 |
45 269 206,60 |
|||
программа "Сотрудничество" |
925 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
185 000,00 |
|||
|
Департамент строительства автономного округа |
|
всего |
20 837 192,60 |
2 632 476,60 |
4 403 667,00 |
4 793 000,00 |
7 806 416,00 |
1 201 633,00 |
бюджет автономного округа |
3 694 705,30 |
454 705,30 |
750 000,00 |
830 000,00 |
830 000,00 |
830 000,00 |
|||
программа "Сотрудничество" |
17 142 487,30 |
2 177 771,30 |
3 653 667,00 |
3 963 000,00 |
6 976 416,00 |
371 633,00 |
|||
|
Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа |
|
всего |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Аппарат Губернатора автономного округа |
|
всего |
1 588 365,90 |
563 545,90 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
бюджет автономного округа |
1 588 365,90 |
563 545,90 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
256 205,00 |
|||
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа |
55 000,00 |
55 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения |
|
всего |
154 608,00 |
34 093,20 |
30 128,70 |
30 128,70 |
30 128,70 |
30 128,70 |
федеральный бюджет |
3 964,50 |
3 964,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
150 643,50 |
30 128,70 |
30 128,70 |
30 128,70 |
30 128,70 |
30 128,70 |
|||
|
Муниципальные образования |
|
всего |
925 773,70 |
925 773,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
925 773,70 |
925 773,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.