Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа
от 9 октября 2013 г. N 421-п
Государственная программа
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы"
(далее - государственная программа)
18 апреля, 20 июня, 14 августа, 24 октября, 26 декабря 2014 г., 3 апреля, 31 июля, 28 августа, 13 ноября, 25 декабря 2015 г., 19 февраля, 22 апреля, 20 мая, 22 июля, 7 октября, 2, 16 декабря 2016 г.
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 16 декабря 2016 г. N 512-п в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления
Паспорт государственной программы
Наименование государственной программы |
Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы |
Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта) |
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 ноября 2015 года N 394-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 421-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 годы" |
Ответственный исполнитель государственной программы |
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Соисполнители государственной программы |
Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Цель государственной программы |
Повышение качества социальных гарантий населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Задачи государственной программы |
1. Повышение качества жизни и здоровья детей, создание благоприятных условий жизнедеятельности семей с детьми. 2. Обеспечение достойного уровня жизни, доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста. 3. Обеспечение доступности и реализация в полном объеме социальных гарантий для отдельных категорий граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. 4. Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства. Создание условий для социальной и трудовой адаптации лиц без определённого места жительства и занятий, лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств. 5. Исполнение государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере социального обслуживания граждан. 6. Организация и проведение социально значимых мероприятий, создание условий для государственно-частного партнерства. 7. Укрепление материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности объектов. 8. Развитие кадрового потенциала и формирование информационной открытости отрасли. 9. Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности подведомственных учреждений |
Подпрограммы государственной программы |
Подпрограмма I "Дети Югры". Подпрограмма II "Старшее поколение". Подпрограмма III "Социальная поддержка отдельных категорий граждан". Подпрограмма IV "Преодоление социальной исключенности". Подпрограмма V "Развитие социальной службы Югры". Подпрограмма VI "Повышение эффективности отрасли". Подпрограмма VII "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" |
Целевые показатели государственной программы |
1. Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении, с 96 % до 98 %, из них: прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, с 58,8 % до 66,8 %. 2. Увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 55 % до 65 %, из них: доля детей-воспитанников государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, с 78 % до 85 %. 3. Увеличение доли граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, с 99,1 % до 99,5 %. 4. Удельный вес получателей государственной социальной помощи по малообеспеченности к числу постоянного населения 4,1 %. 5. Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, от общей численности детей, в нем проживающих, 14,9 %. 6. Сохранение доли использованных средств субсидии, передаваемой из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на уровне 100 %. 7. Увеличение доли обеспеченных жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, с 47 до 52 %. 8. Сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года с 445 до 420 человек. 8.1. Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений ежегодно не менее 295 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 9. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего 2,04 %, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов. Увеличение доли с 98,67 % до 98,75 %. 10. Снижение подведомственными учреждениями удельного расхода: электрической энергии (в расчете на 1 м2 общей площади) с 59,4 до 56,6 кВт/час; тепловой энергии (в расчете на 1 м2 общей площади) с 0,344 до 0,325 Гкал; холодной воды (в расчете на 1 человека) с 19,8 до 18,8 м3; горячей воды (в расчете на 1 человека) с 3,4 до 3,2 м3; природного газа (в расчете на 1 человека) с 746,0 до 708, м3. 11. Количество государственных социальных учреждений, являющихся постоянными потребителями услуг добровольческих организаций и объединений, с 49 до 53. 12. Уменьшение количества несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа с 1600 до 1520 человек. 13. Увеличение степени удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставляемых учреждениями социального обслуживания социальных услуг с 98 % до 99 %. 14. Увеличение доли граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение, с 99,5 % до 100 %. 15. Достижение и сохранение отношения среднемесячной заработной платы социальных работников к среднемесячной заработной плате в автономном округе с 73,4% до 100%. |
Сроки реализации государственной программы |
2016 - 2020 годы |
Финансовое обеспечение государственной программы |
общий объем финансирования государственной программы составляет 134 472 540,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 25 262 519,6 тыс. руб.; 2017 год - 26719648,4 тыс. руб. 2018 год - 27511172,1 тыс. руб.; 2019 год - 27489600,1 тыс. руб.; 2020 год - 27489600,1 тыс. руб. |
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 16 декабря 2016 г. N 512-п в таблицу 1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня подписания названного постановления
Таблица 1
Целевые показатели государственной программы
N показателя |
Наименование показателей результатов |
Базовый показатель на начало реализации государственной программы |
Значения показателей по годам |
Целевое значение показателя на момент окончания действия государственной программы |
||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (%), из них: |
96 |
96,5 |
96,8 |
97 |
97,5 |
98 |
98 |
из них: прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, (%) <1> |
58,8 |
61,5 |
62,5 |
63,5 |
64,8 |
66,8 |
66,8 |
|
2. |
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (%), <2> из них: |
55 |
58 |
60 |
61 |
63 |
64 |
65 |
доля детей-воспитанников государственных учреждений автономного округа, охваченных различными формами отдыха и оздоровления (%) |
78 |
78 |
80 |
81 |
83 |
86 |
85 |
|
3. |
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения (% ) <3> |
99,1 |
99,2 |
99,3 |
99,4 |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
4. |
Удельный вес получателей государственной социальной помощи по малообеспеченности к числу постоянного населения (%) <4> |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
5. |
Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной автономном округе Югре, от общей численности детей, проживающих в автономном округе (%) <5> |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
6. |
Доля использованных средств субсидии, передаваемой из федерального бюджета бюджету автономного округа на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%.) <4> |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
7. |
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года) (%) |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
52 |
8. |
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года (чел.) |
445 |
440 |
435 |
430 |
425 |
420 |
420 |
9. |
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего (%) |
2,04 |
2,04 |
2,04 |
2,04 |
2,04 |
2,04 |
2,04 |
в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов (%) <7> |
98,67 |
98,75 |
98,75 |
98,75 |
98,75 |
98,75 |
98,75 |
|
9.1 |
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году (чел.) |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
295 |
10. |
Снижение подведомственными учреждениями удельного расхода: |
|
|
|
|
|
|
|
электрической энергии (кВт x ч/м2) |
59,4 |
58,8 |
58,2 |
57,6 |
57,2 |
56,6 |
56,6 |
|
тепловой энергии (Гкал/м2) |
0,344 |
0,340 |
0,336 |
0,332 |
0,328 |
0,325 |
0,325 |
|
холодной воды (м3/чел.) |
19,8 |
19,6 |
19,4 |
19,2 |
19,0 |
18,8 |
18,8 |
|
горячей воды (м3/чел.) |
3,4 |
3,4 |
3,3 |
3,3 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
|
природного газа (м3/чел.) |
746,0 |
739,0 |
731,0 |
724,0 |
716,0 |
708,0 |
708,0 |
|
11. |
Количество государственных социальных учреждений, являющихся постоянными потребителями услуг добровольческих организаций и объединений |
49 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
12. |
Количество несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа (человек) |
1600 |
1600 |
1580 |
1560 |
1540 |
1520 |
1520 |
13. |
Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставляемых учреждениями социального обслуживания социальных услуг (%) <6> |
98 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
14. |
Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение (%) |
99,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
15. |
отношение среднемесячной заработной платы социальных работников к среднемесячной заработной плате (%) |
73,4 |
76,5 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
______________________
1 - приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 февраля 2013 года N 64-п "О методических рекомендациях по разработке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет";
Возможно, в предыдущем абзаце имеется в виду Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 февраля 2013 г. N 64 "О методических рекомендациях по разработке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мер, направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет"
<2> - соглашение между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством автономного округа от 26 марта 2013 года N 12-2/1106/72 о предоставлении в 2013 году из федерального бюджета субсидии бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
<3> - постановление Правительства автономного округа от 9 февраля 2013 года N 37-п "Об утверждении плана мероприятий ("Дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2013-2018 годы)";
<4> - приказ Минобрнауки России от 2 марта 2015 N 139 "Об утверждении формы соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, формы заявки на перечисление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, формы отчета об исполнении субъектом Российской Федерации условий предоставления указанной субсидии, а также порядка согласования государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, софинансируемых за счет субсидии";
<5> - постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012 года N 1142 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", распоряжение Губернатора автономного округа от 23 января 2013 года N 35-рг "О подготовке доклада Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и их планируемых значениях на 3-летний период";
<6> - распоряжение Правительства автономного округа от 22 марта 2013 года N 101-рп "О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года";
<7> - Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 16 декабря 2016 г. N 512-п таблица 2 настоящего приложения изложена в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления
Таблица 2
Перечень основных мероприятий государственной программы
N основного мероприятия |
Основные мероприятия государственной программы (связь мероприятий с показателями государственной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||
всего |
в том числе |
||||||||
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма I. Дети Югры | |||||||||
1.1. |
Социальная поддержка семей с детьми (4, 5) |
Депсоцразвития Югры |
всего |
28 095 949,04 |
5 835 197,8 |
5 565 187,8 |
5 565 187,8 |
5 565 187,8 |
5 565 187,8 |
|
федеральный бюджет |
5 529 514,00 |
1 073 405,6 |
1 114 027,1 |
1 114 027,1 |
1 114 027,1 |
1 114 027,1 |
||
|
бюджет автономного округа |
22 566 435,04 |
4 761 792,2 |
4 451 160,7 |
4 451 160,7 |
4 451 160,7 |
4 451 160,7 |
||
|
|
Аппарат Губернатора Югры |
всего |
1 000,00 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
бюджет автономного округа |
1 000,00 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
1.2. |
Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения (8) |
Депсоцразвития Югры |
всего |
14 689 458,10 |
2 450 896,1 |
3 059 640,5 |
3 059 640,5 |
3 059 640,5 |
3 059 640,5 |
|
федеральный бюджет |
204 845,00 |
43 033,4 |
40 452,9 |
40 452,9 |
40 452,9 |
40 452,9 |
||
|
бюджет автономного округа |
14 484 613,10 |
2 407 862,7 |
3 019 187,6 |
3 019 187,6 |
3 019 187,6 |
3 019 187,6 |
||
|
Депсоцразвития Югры, Муниципальные образования автономного округа (по согласованию) |
всего |
4 465 119,20 |
889 481,2 |
893 909,5 |
893 909,5 |
893 909,5 |
893 909,5 |
|
|
бюджет автономного округа |
4 465 119,20 |
889 481,2 |
893 909,5 |
893 909,5 |
893 909,5 |
893 909,5 |
||
1.3. |
Исполнение органами местного самоуправления автономного округа отдельных государственных полномочий (7, 9) |
Депсоцразвития Югры Муниципальные образования автономного округа (по согласованию) |
всего |
1 556 507,40 |
489 647,8 |
266 714,9 |
266 714,9 |
266 714,9 |
266 714,9 |
|
бюджет автономного округа |
1 556 507,40 |
489 647,8 |
266 714,9 |
266 714,9 |
266 714,9 |
266 714,9 |
||
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
Аппарат Губернатора Югры Муниципальные образования автономного округа (по согласованию) |
всего |
1 005 528,20 |
196 901,8 |
202 156,6 |
202 156,6 |
202 156,6 |
202 156,6 |
|
|
бюджет автономного округа |
1 005 528,20 |
196 901,8 |
202 156,6 |
202 156,6 |
202 156,6 |
202 156,6 |
|
1.4. |
Организация отдыха и оздоровления детей (1, 2) |
Депсоцразвития Югры |
всего |
408 370,60 |
97 113,4 |
77 814,3 |
77 814,3 |
77 814,3 |
77 814,3 |
|
федеральный бюджет |
13 165,20 |
13 165,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет автономного округа |
317 190,40 |
68 345,2 |
62 211,3 |
62 211,3 |
62 211,3 |
62 211,3 |
||
|
программа "Сотрудничество" |
78 015,00 |
15 603,0 |
15 603,0 |
15 603,0 |
15 603,0 |
15 603,0 |
||
|
|
Депсоцразвития Югры Муниципальные образования автономного округа (по согласованию) |
всего |
3 981 500,20 |
619 525,2 |
468 512,5 |
964 487,5 |
964 487,5 |
964 487,5 |
|
|
бюджет автономного округа |
3 533 637,50 |
513 717,9 |
412 454,9 |
869 154,9 |
869 154,9 |
869 154,9 |
|
|
|
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |
1 370 100,00 |
0,0 |
0,0 |
456 700,0 |
456 700,0 |
456 700,0 |
|
|
|
|
местный бюджет |
447 862,70 |
105 807,3 |
56 057,6 |
95 332,6 |
95 332,6 |
95 332,6 |
1.5. |
Популяризация семейных ценностей и интересов детей (11, 12) |
Депсоцразвития Югры |
всего |
24 025,80 |
6 585,8 |
4 360,0 |
4 360,0 |
4 360,0 |
4 360,0 |
|
бюджет автономного округа |
22 025,80 |
4 585,8 |
4 360,0 |
4 360,0 |
4 360,0 |
4 360,0 |
||
|
|
|
иные внебюджетные источники |
2 000,00 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого по подпрограмме I |
|
всего |
54 227 458,5 |
10 585 549,1 |
10 538 496,1 |
11 034 471,1 |
11 034 471,1 |
11 034 471,1 |
|
|
|
федеральный бюджет |
5 747 524,2 |
1 129 604,2 |
1 154 480,0 |
1 154 480,0 |
1 154 480,0 |
1 154 480,0 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
47 952 056,6 |
9 332 534,6 |
9 312 355,5 |
9 769 055,5 |
9 769 055,5 |
9 769 055,5 |
|
|
|
местный бюджет |
447 862,7 |
105 807,3 |
56 057,6 |
95 332,6 |
95 332,6 |
95 332,6 |
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
78 015,0 |
15 603,0 |
15 603,0 |
15 603,0 |
15 603,0 |
15 603,0 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
2 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма II. Старшее поколение | |||||||||
2.1. |
Реализация социальных гарантий гражданам (3) |
Депсоцразвития Югры |
всего |
19 047 342,1 |
3 805 323,7 |
3 803 454,1 |
3 809 906,1 |
3 814 329,1 |
3 814 329,1 |
|
федеральный бюджет |
4 522,10 |
4 522,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
бюджет автономного округа |
18 499 147,0 |
3 702 790,6 |
3 699 089,1 |
3 699 089,1 |
3 699 089,1 |
3 699 089,1 |
||
|
программа "Сотрудничество" |
543 673,00 |
98 011,0 |
104 365,0 |
110 817,0 |
115 240,0 |
115 240,0 |
||
2.2. |
Создание условий для удовлетворения потребности граждан старшего поколения в социальных услугах (3, 13) |
Депсоцразвития Югры |
всего: |
766 739,90 |
167 136,1 |
162 248,2 |
163 115,2 |
137 120,2 |
137 120,2 |
|
бюджет автономного округа |
99 164,90 |
24 436,10 |
18 682,20 |
18 682,20 |
18 682,20 |
18 682,20 |
||
|
программа "Сотрудничество" |
667 575,00 |
142 700,00 |
143 566,00 |
144 433,00 |
118 438,00 |
118 438,00 |
||
|
Итого по подпрограмме II |
|
всего: |
19 820 582,00 |
3 978 959,8 |
3 965 702,3 |
3 973 021,3 |
3 951 449,3 |
3 951 449,3 |
|
|
|
федеральный бюджет |
4 522,1 |
4 522,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
18 604 811,9 |
3 733 726,7 |
3 717 771,3 |
3 717 771,3 |
3 717 771,3 |
3 717 771,3 |
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
1 211 248,0 |
240 711,0 |
247 931,0 |
255 250,0 |
233 678,0 |
233 678,0 |
Подпрограмма III. Социальная поддержка отдельных категорий граждан | |||||||||
3.1. |
Обеспечение доступности и реализации социальных гарантий для отдельных категорий граждан (14) |
Депсоцразвития Югры |
всего: |
8 518 471,8 |
1 662 758,2 |
1 713 928,4 |
1 713 928,4 |
1 713 928,4 |
1 713 928,4 |
|
федеральный бюджет |
5 746 271,1 |
830 612,3 |
1 228 914,7 |
1 228 914,7 |
1 228 914,7 |
1 228 914,7 |
||
|
бюджет автономного округа |
2 770 820,70 |
830 765,9 |
485 013,7 |
485 013,7 |
485 013,7 |
485 013,7 |
||
|
программа "Сотрудничество" |
1 380,00 |
1 380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Итого по подпрограмме III |
|
всего: |
8 518 471,8 |
1 662 758,2 |
1 713 928,4 |
1 713 928,4 |
1 713 928,4 |
1 713 928,4 |
|
федеральный бюджет |
5 746 271,1 |
830 612,3 |
1 228 914,7 |
1 228 914,7 |
1 228 914,7 |
1 228 914,7 |
||
|
|
бюджет автономного округа |
2 770 820,7 |
830 765,9 |
485 013,7 |
485 013,7 |
485 013,7 |
485 013,7 |
|
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
1 380,0 |
1 380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма IV. Преодоление социальной исключенности | |||||||||
4.1. |
Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан, нуждающихся в особой заботе государства (4, 6, 7, 8) |
Депсоцразвития Югры |
всего: |
8 571 229,50 |
1 955 860,3 |
1 653 842,3 |
1 653 842,3 |
1 653 842,3 |
1 653 842,3 |
|
бюджет автономного округа |
8 571 229,50 |
1 955 860,3 |
1 653 842,3 |
1 653 842,3 |
1 653 842,3 |
1 653 842,3 |
||
|
Депсоцразвития Югры Муниципальные образования автономного округа (по согласованию) |
всего: |
2 950 478,30 |
652 883,5 |
574 398,7 |
574 398,7 |
574 398,7 |
574 398,7 |
|
|
федеральный бюджет |
184 849,70 |
15 723,7 |
42 281,5 |
42 281,5 |
42 281,5 |
42 281,5 |
||
|
бюджет автономного округа |
2 765 628,60 |
637 159,8 |
532 117,2 |
532 117,2 |
532 117,2 |
532 117,2 |
||
4.2. |
Создание условий для социальной и трудовой адаптации лиц без определённого места жительства и занятий лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств (4) |
Депсоцразвития Югры |
всего: |
7 809,60 |
1 419,6 |
1 800,0 |
1 530,0 |
1 530,0 |
1 530,0 |
|
бюджет автономного округа |
7 809,60 |
1 419,6 |
1 800,0 |
1 530,0 |
1 530,0 |
1 530,0 |
||
|
Итого по подпрограмме IV |
|
всего: |
11 529 517,4 |
2 610163,4 |
2 230 041,0 |
2 229 771,0 |
2 229 771,0 |
2 229 771,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
184 849,7 |
15 723,7 |
42 281,5 |
42 281,5 |
42 281,5 |
42 281,5 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
11 344 667,7 |
2 594 439,7 |
2 187 759,5 |
2 187 489,5 |
2 187 489,5 |
2 187 489,5 |
Подпрограмма V. Развитие социальной службы Югры | |||||||||
5.1. |
Предоставление социальных услуг населению Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (3, 13) |
Депсоцразвития Югры |
всего: |
33 471 616,40 |
5 213 492,0 |
7 064 531,1 |
7 064 531,1 |
7 064 531,1 |
7 064 531,1 |
|
бюджет автономного округа |
33 470 718,60 |
5 212 594,2 |
7 064 531,1 |
7 064 531,1 |
7 064 531,1 |
7 064 531,1 |
||
|
иные внебюджетные источники |
897,80 |
897,8 |
|
|
|
|
||
5.2. |
Организация и проведение социально-значимых мероприятий (13) |
Депсоцразвития Югры |
всего: |
56 868,70 |
15 091,9 |
10 444,2 |
10 444,2 |
10 444,2 |
10 444,2 |
|
бюджет автономного округа |
56 868,70 |
15 091,9 |
10 444,2 |
10 444,2 |
10 444,2 |
10 444,2 |
||
5.3. |
Укрепление материально-технической базы и обеспечение комплексной безопасности объектов (11, 13) |
Депсоцразвития Югры, |
всего: |
47 014,50 |
13 923,6 |
8 272,8 |
8 272,8 |
8 272,8 |
8 272,5 |
|
бюджет автономного округа |
45 521,50 |
12 430,6 |
8 272,8 |
8 272,8 |
8 272,8 |
8 272,5 |
||
|
|
иные внебюджетные источники |
1 493,00 |
1 493,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Департамент строительства автономного округа |
всего: |
837 088,10 |
27 088,1 |
0,0 |
270 000,0 |
270 000,0 |
270 000,0 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
830 721,40 |
20 721,4 |
0,0 |
270 000,0 |
270 000,0 |
270 000,0 |
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
6 366,70 |
6 366,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Аппарат Губернатора Югры |
всего: |
462 250,00 |
80 750,0 |
81 500,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|
|
бюджет автономного округа |
462 250,00 |
80 750,0 |
81 500,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
100 000,0 |
|
|
Итого по подпрограмме V |
|
всего: |
34 874 837,70 |
5 350 345,6 |
7 164 748,1 |
7 453 248,1 |
7 453 248,1 |
7 453 247,8 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
34 866 080,2 |
5 341 588,1 |
7 164 748,1 |
7 453 248,1 |
7 453 248,1 |
7 453 247,8 |
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
6 366,7 |
6 366,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
2 390,8 |
2 390,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма VI. Повышение эффективности отрасли | |||||||||
6.1. |
Обеспечение деятельности Депсоцразвития Югры и казенного учреждения "Центр социальных выплат Югры" (13, 14) |
Депсоцразвития Югры |
всего |
5 437 484,70 |
1 043 309,5 |
1 098 543,8 |
1 098 543,8 |
1 098 543,8 |
1 098 543,8 |
|
|
бюджет автономного округа |
5 437 484,70 |
1 043 309,5 |
1 098 543,8 |
1 098 543,8 |
1 098 543,8 |
1 098 543,8 |
|
6.2. |
Формирование информационной открытости отрасли (13) |
Депсоцразвития Югры |
всего |
3 936,00 |
336,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
|
|
бюджет автономного округа |
3 936,00 |
336,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
|
6.3. |
Развитие кадрового потенциала (15) |
Депсоцразвития Югры |
всего |
12 627,30 |
1 872,5 |
2 688,7 |
2 688,7 |
2 688,7 |
2 688,7 |
|
|
бюджет автономного округа |
12 627,30 |
1872,50 |
2688,70 |
2688,70 |
2688,70 |
2688,70 |
|
|
Итого по подпрограмме VI |
|
всего: |
5 454 048,0 |
1 045 518,0 |
1 102 132,5 |
1 102 132,5 |
1 102 132,5 |
1 102 132,5 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
5 454 048,0 |
1 045 518,0 |
1 102 132,5 |
1 102 132,5 |
1 102 132,5 |
1 102 132,5 |
Подпрограмма VII. Энергосбережение и повышение энергоэффективности | |||||||||
7.1. |
Энергосбережение и повышение энергоэффективности (10) |
Депсоцразвития Югры |
всего |
54 125,50 |
35 725,5 |
4 600,0 |
4 600,0 |
4 600,0 |
4 600,0 |
|
|
бюджет автономного округа |
54 125,50 |
35 725,5 |
4 600,0 |
4 600,0 |
4 600,0 |
4 600,0 |
|
|
Итого по подпрограмме VII |
|
всего: |
54 125,5 |
35 725,5 |
4 600,0 |
4 600,0 |
4 600,0 |
4 600,0 |
|
|
бюджет автономного округа |
54 125,5 |
35 725,5 |
4 600,0 |
4 600,0 |
4 600,0 |
4 600,0 |
|
|
Всего по государственной программе |
|
всего: |
134 472 540,9 |
25 262 519,6 |
26 719 648,4 |
27 511 172,4 |
27 489 600,4 |
27 489 600,1 |
|
|
федеральный бюджет |
11 683 167,10 |
1 980 462,3 |
2 425 676,2 |
2 425 676,2 |
2 425 676,2 |
2 425 676,2 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
121 040 110,64 |
22 907 798,5 |
23 974 380,6 |
24 719 310,6 |
24 719 310,6 |
24 719 310,3 |
|
|
|
местный бюджет |
447 862,70 |
105 807,3 |
56 057,6 |
95 332,6 |
95 332,6 |
95 332,6 |
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
1 297 009,70 |
264 060,7 |
263 534,0 |
270 853,0 |
249 281,0 |
249 281,0 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
4 390,80 |
4 390,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности |
|
всего |
2 319 916,10 |
21 991,1 |
0,0 |
765 975,0 |
765 975,0 |
765 975,0 |
|
|
бюджет автономного округа |
2 200 421,40 |
20 321,4 |
0,0 |
726 700,0 |
726 700,0 |
726 700,0 |
|
|
|
местный бюджет |
117 825,00 |
0,0 |
0,0 |
39 275,0 |
39 275,0 |
39 275,0 |
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
1 669,70 |
1 669,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие расходы |
|
всего |
132 152 624,84 |
25 240 528,5 |
26 719 648,4 |
26 745 197,4 |
26 723 625,4 |
26 723 625,1 |
|
|
федеральный бюджет |
11 683 167,10 |
1 980 462,3 |
2 425 676,2 |
2 425 676,2 |
2 425 676,2 |
2 425 676,2 |
|
|
|
бюджет автономного округа |
118 839 689,24 |
22 887 477,1 |
23 974 380,6 |
23 992 610,6 |
23 992 610,6 |
23 992 610,3 |
|
|
|
местный бюджет |
330 037,70 |
105 807,3 |
56 057,6 |
56 057,6 |
56 057,6 |
56 057,6 |
|
|
|
программа "Сотрудничество" |
1 295 340,00 |
262 391,0 |
263 534,0 |
270 853,0 |
249 281,0 |
249 281,0 |
|
|
|
иные внебюджетные источники |
4 390,80 |
4 390,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего по государственной программе (в разрезе исполнителей, соисполнителей): |
|
|
|
|
|
|
|
||
Депсоцразвития Югры |
|
всего: |
120 021 695,94 |
22 306 042,0 |
24 434 412,8 |
24 441 461,8 |
24 419 889,8 |
24 419 889,5 |
|
|
федеральный бюджет |
11 498 317,40 |
1 964 738,6 |
2 383 394,7 |
2 383 394,7 |
2 383 394,7 |
2 383 394,7 |
||
|
бюджет автономного округа |
107 228 344,74 |
20 079 218,6 |
21 787 484,1 |
21 787 214,1 |
21 787 214,1 |
21 787 213,8 |
||
|
программа "Сотрудничество" |
1 290 643,00 |
257 694,0 |
263 534,0 |
270 853,0 |
249 281,0 |
249 281,0 |
||
|
иные внебюджетные источники |
4 390,80 |
4 390,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Депстрой Югры |
|
всего: |
837 088,10 |
27 088,1 |
0,0 |
270 000,0 |
270 000,0 |
270 000,0 |
|
|
бюджет автономного округа |
830 721,40 |
20 721,4 |
0,0 |
270 000,0 |
270 000,0 |
270 000,0 |
||
|
программа "Сотрудничество" |
6 366,70 |
6 366,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Аппарат Губернатора Югры |
|
всего: |
463 250,00 |
80 950,0 |
81 700,0 |
100 200,0 |
100 200,0 |
100 200,0 |
|
|
бюджет автономного округа |
463 250,00 |
80 950,0 |
81 700,0 |
100 200,0 |
100 200,0 |
100 200,0 |
||
Муниципальные образования автономного округа (по согласованию) |
|
всего: |
13 150 506,90 |
2 848 439,5 |
2 203 535,6 |
2 699 510,6 |
2 699 510,6 |
2 699 510,6 |
|
|
федеральный бюджет |
184 849,70 |
15 723,7 |
42 281,5 |
42 281,5 |
42 281,5 |
42 281,5 |
||
|
бюджет автономного округа |
12 517 794,50 |
2 726 908,5 |
2 105 196,5 |
2 561 896,5 |
2 561 896,5 |
2 561 896,5 |
||
|
местный бюджет |
447 862,70 |
105 807,3 |
56 057,6 |
95 332,6 |
95 332,6 |
95 332,6 |
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 22 апреля 2016 г. N 126-п в таблицу 3 настоящего приложения внесены изменения
Таблица 3
Перечень объектов капитального строительства
Таблица 4
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями социального обслуживания
Наименование услуги: Социальное обслуживание в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями | ||||||||
1 |
Количество посещений (чел.) |
12000 |
12000 |
12200 |
12200 |
12200 |
12200 |
12200 |
Наименование услуги: Социальное обслуживание в центрах социальной помощи семье и детям | ||||||||
2 |
Пропускная способность (чел.) |
168000 |
168000 |
168000 |
168200 |
168200 |
168200 |
168200 |
Наименование услуги: Социальное обслуживание в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних | ||||||||
3 |
Пропускная способность (чел.) |
10200 |
10200 |
10200 |
10200 |
10200 |
10200 |
10200 |
Наименование услуги: Социальное обслуживание в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей | ||||||||
4 |
Пропускная способность (чел.) |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
850 |
Наименование услуги: Социальное обслуживание в социально-оздоровительных центрах | ||||||||
5 |
Пропускная способность (чел.) |
4195 |
4195 |
4195 |
4195 |
4195 |
4195 |
4195 |
Наименование услуги: Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения | ||||||||
6 |
Пропускная способность (чел.) |
348440 |
349940 |
354169 |
358308 |
358308 |
358308 |
358308 |
Наименование услуги: Социальное обслуживание в комплексных социальных центрах по оказанию помощи лицам без определенного места жительства, центрах социальной адаптации | ||||||||
7 |
Пропускная способность (чел.) |
4750 |
4750 |
4800 |
4800 |
4800 |
4800 |
4800 |
Наименование услуги: Социальное обслуживание в геронтологических центрах | ||||||||
8 |
Пропускная способность (чел.) |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
Наименование услуги: Социальное обслуживание в психоневрологических интернатах | ||||||||
9 |
Пропускная способность (чел.) |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
Наименование услуги: Социальное обслуживание в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, домах-интернатах малой вместимости | ||||||||
10 |
Пропускная способность (чел.) |
1220 |
1320 |
1320 |
1320 |
1320 |
1320 |
1320 |
Наименование услуги: Социальное обслуживание в социально-оздоровительных центрах | ||||||||
11 |
Пропускная способность (чел.) |
3250 |
3250 |
3250 |
3250 |
3250 |
3250 |
3250 |
Наименование услуги: Социальное обслуживание в центрах комплексной реабилитации ветеранов боевых действий | ||||||||
12 |
Пропускная способность (чел.) |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
Наименование услуги: Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, услугами дополнительного образования | ||||||||
13 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных дополнительным образованием |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Наименование услуги: предоставление негосударственными организациями стационарных социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам | ||||||||
| ||||||||
14. |
Количество негосударственных организаций, оказывающих стационарные социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам, единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.